Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 24 декабря 2015 г. N 897
Приложение 1
к муниципальной программе
Сведения
об индикаторах цели и показателях задач Муниципальной программы Данковского муниципального района "Улучшение качества муниципального управления"
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником
N |
Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Единица измерения |
Значения индикаторов и показателей |
||||||||||
год до начала реализации муниципальной программы |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
Цель муниципальной программы |
|
|
|
||||||||||
|
Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества управления муниципальными финансами Данковского муниципального района. |
|
|
|
||||||||||
|
Индикаторы цели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Индикатор 1. Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления |
Организационно-правовой отдел |
% |
35 |
40 |
45 |
47,5 |
49 |
51,5 |
53 |
55,5 |
|||
|
Индикатор 2. Отношение объема муниципального долга Данковского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов областного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов), не более |
Отдел финансов |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||
|
Задачи муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления |
|||||||||||||
|
Показатель задачи 1 муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде |
Организационно-правовой отдел |
% |
5 |
7 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
100 |
|||
|
Подпрограмма 1 "Эффективное муниципальное управление" |
|||||||||||||
|
Цель подпрограммы Повышение эффективности муниципального управления |
|||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 1 Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы |
|||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации |
Организационно-правовой отдел |
ед. |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
|||
|
Показатель 2 задачи 1 Количество муниципальных служащих, прошедших краткосрочные курсы обучения работе с современными компьютерными системами и информационной сетью Интернет |
Организационно-правовой отдел |
ед. |
5 |
5 |
8 |
10 |
12 |
15 |
17 |
21 |
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих |
Организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Показатель 3 задачи 1 Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва |
Организационно-правовой отдел |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Проведение конкурса на замещение вакантных должностей |
Организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 2 Подпрограммы 1 Содержание и укрепление материально-технической базы Аппарата Администрации | ||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального образования к объему собственных доходов |
Общий отдел |
% |
19,95 |
26,3 |
21,18 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
|||
|
Основное мероприятие 1 "Совершенствование муниципальной службы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование муниципальной службы" Обеспечение деятельности главы местной администрации |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления" Модернизация компьютерного оборудования и программного обеспечения |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления" Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 3 Подпрограммы 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом | ||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 3 Выполнение плана по доходам бюджета муниципального района от распоряжения муниципальным имуществом |
Отдел экономики |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" Содержание муниципальной казны |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 4 Подпрограммы 1 Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества и максимизация доходности | ||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 4 Доля муниципального имущества оформленного в муниципальную собственность в общем количестве объектов недвижимой муниципальной собственности |
Отдел экономики, отдел архитектуры и земельных отношений |
% |
85% |
88% |
89% |
90% |
92% |
97% |
98% |
100% |
|||
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
Отдел экономики, отдел архитектуры и земельных отношений |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 5 Подпрограммы 1 Вовлечение земельных участков на территории муниципального района в экономический и гражданский оборот | ||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 5 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района |
Отдел архитектуры и земельных отношений |
85,5% |
85,5 |
86,1 |
88,0 |
90,5 |
93,0 |
93,5 |
94,0 |
95,0 |
|||
|
Основное мероприятие"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Направление расходов для выполнения основного мероприятия "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками" Выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для муниципальных нужд |
Отдел архитектуры и земельных отношений |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 6 Подпрограммы 1 Реформирование деятельности органов местного самоуправления | ||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 6. Количество проведенных мероприятий |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
(ед.) |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
|
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Организация и проведение брифингов, "круглых столов", выездных семинаров - совещаний по вопросам реформирования и дальнейшего совершенствования деятельности органов самоуправления. |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Проведение итоговых мероприятий, совещаний, встреч |
Общий отдел, организационно-правовой отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 7 Подпрограммы 1 Повышение качества муниципального управления с использованием информационно - коммуникационных технологий | ||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 7 Доля муниципальных служащих использующих в работе информационно - коммуникационные технологии |
Общий отдел |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|||
|
Основное мероприятие "Совершенствование муниципальной службы" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем |
Общий отдел |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2. |
Задача 2 муниципальной программы: Создание условий для повышения эффективности использования средств районного бюджета и управления муниципальным долгом Данковского муниципального района |
|||||||||||||
|
Показатель задачи 2 муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.1. |
Объем дефицита районного бюджета |
Отдел финансов |
% |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
3.2.2. |
Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" |
|||||||||||||
3.2.3. |
Цель подпрограммы |
Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств |
||||||||||||
3.2.4. |
Индикатор 1 подпрограммы 2 |
Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |
||||||||||||
3.2.5. |
Задача 1 Подпрограммы 2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования |
|||||||||||||
|
Показатель задачи 1 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.6. |
Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану |
Отдел финансов |
% |
104 |
102 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Основные мероприятия задачи 1 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.7. |
1. Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии района |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.8. |
2. Разработка проекта районного бюджета в установленные сроки |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Задача 2 Подпрограммы 2 Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства |
|||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
103.2.9. |
Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами, не менее |
Отдел финансов |
% |
6,5 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.10. |
Формирование районного бюджета на основе программно-целевого принципа |
Отдел финансов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.11. |
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета |
Отдел финансов |
Ед. |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
4 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|||
|
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
3.2.12. |
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента |
Отде |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Данковского муниципального района Липецкой области от 24 декабря 2015 г. N 897 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.