Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к Постановлению администрации г.Красноярска
от 8 августа 2014 г. N 493
"Приложение 7
к Муниципальной программе
"Развитие образования в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
Распределение
планируемых объемов финансирования Программы по источникам
и направлениям расходования средств, в т.ч. в рамках адресной инвестиционной программы города
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по Программе |
33 570 443,84 |
10 690 492,56 |
11 937 300,85 |
10 942 650,43 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
18 066 032,09 |
5 573 960,41 |
6 743 648,25 |
5 748 423,43 |
в том числе капитальные вложения |
5 362 409,10 |
1 338 048,32 |
2 509 792,80 |
1 514 567,98 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
15 467 747,05 |
5 098 598,85 |
5 184 286,90 |
5 184 861,30 |
в том числе капитальные вложения |
11 836,17 |
11 496,17 |
170,00 |
170,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
36 664,70 |
17 933,30 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми", всего |
12 992 367,23 |
3 844 525,60 |
4 641 126,09 |
4 506 715,54 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
7 140 985,80 |
1 879 636,09 |
2 697 880,13 |
2 563 469,58 |
в том числе капитальные вложения |
2 318 877,54 |
246 190,45 |
1 103 548,82 |
969 138,27 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
5 851 381,43 |
1 964 889,51 |
1 943 245,96 |
1 943 245,96 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования", всего |
17 749 644,59 |
5 880 654,06 |
6 362 334,27 |
5 506 656,26 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
8 506 772,58 |
2 870 818,73 |
3 246 103,13 |
2 389 850,72 |
в том числе капитальные вложения |
3 012 707,40 |
1 081 033,57 |
1 393 963,12 |
537 710,71 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
9 242 872,01 |
3 009 835,33 |
3 116 231,14 |
3 116 805,54 |
в том числе капитальные вложения |
8 352,14 |
8 352,14 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования", всего |
1 160 722,89 |
409 749,71 |
377 667,52 |
373 305,66 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 160 722,89 |
409 749,71 |
377 667,52 |
373 305,66 |
в том числе капитальные вложения |
13 701,86 |
8 540,00 |
4 761,86 |
400,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время", всего |
416 809,89 |
140 892,25 |
138 058,82 |
137 858,82 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
105 655,48 |
31 272,44 |
37 291,52 |
37 091,52 |
в том числе капитальные вложения |
16 000,00 |
1 800,00 |
7 200,00 |
7 000,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
274 489,71 |
91 686,51 |
91 401,60 |
91 401,60 |
в том числе капитальные вложения |
2 939,66 |
2 939,66 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
36 664,70 |
17 933,30 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы", всего |
1 250 899,25 |
414 670,95 |
418 114,15 |
418 114,15 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 151 895,35 |
382 483,45 |
384 705,95 |
384 705,95 |
в том числе капитальные вложения |
1 122,30 |
484,30 |
319,00 |
319,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
99 003,90 |
32 187,50 |
33 408,20 |
33 408,20 |
в том числе капитальные вложения |
544,37 |
204,37 |
170,00 |
170,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
" |
<< Приложение 4 Приложение 4 |
||
Содержание Постановление администрации г.Красноярска от 8 августа 2014 г. N 493 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.