Постановление администрации г.Красноярска от 15 сентября 2014 г. N 578
"О внесении изменений в постановление администрации города от 12.11.2013 N 650"
В соответствии с постановлением администрации города от 27.08.2013 N 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, утвержденную постановлением администрации города от 12.11.2013 N 650 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Соисполнители Программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Соисполнители Программы |
1) территориальные подразделения администрации города Красноярска (далее - администрации районов в городе); 2) главное управление образования администрации города (далее - главное управление образования); 3) департамент градостроительства администрации города (далее - департамент градостроительства); 4) главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города (далее также - главное управление по ГО, ЧС и ПБ) |
|
" |
строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объем бюджетных ассигнований Программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014-2016 годах составляет 19 758 407,19 тыс.рублей, в том числе: 5 406 551,17 тыс.рублей - средства краевого бюджета; 10 296 406,02 тыс.рублей - средства городского бюджета; 4 055 450,00 тыс.рублей - средства внебюджетных источников; объем финансирования по годам реализации Программы: 2014 год - 6 226 815,34 тыс.рублей, в том числе: 1 624 846,67 тыс.рублей - средства краевого бюджета; 3 456 588,67 тыс.рублей - средства городского бюджета; 1 145 380,00 тыс.рублей - средства внебюджетных источников; 2015 год - 6 834 038,80 тыс.рублей, в том числе: 2 101 581,60 тыс.рублей - средства краевого бюджета; 3 358 437,20 тыс.рублей - средства городского бюджета; 1 382 670,00 тыс.рублей - средства внебюджетных источников; 2016 год - 6 688 053,05 тыс.рублей, в том числе: 1 680 122,90 тыс.рублей - средства краевого бюджета; 3 480 530,15 тыс.рублей - средства городского бюджета; 1 527 400,00 тыс.рублей - средства внебюджетных источников |
|
" |
2) разделы III, IV Программы изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
3) раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
"VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2014 год - 4 735 191,40 тыс.руб.;
2015 год - 4 197 068,80 тыс.руб.;
2016 год - 3 954 273,05 тыс.руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2014 год - 4 499 210,27 тыс.руб.;
2015 год - 3 946 677,20 тыс.руб.;
2016 год - 3 713 381,45 тыс.руб.
2. По соисполнителям:
1) департамент градостроительства:
2014 год - 0,0 тыс.руб.;
2015 год - 9 500,00 тыс.руб.;
2016 год - 0,0 тыс.руб.;
2) главное управление образования:
2014 год - 3 031,60 тыс.руб.;
2015 год - 3 031,60 тыс.руб.;
2016 год - 3 031,60 тыс.руб.;
3) администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2014 год - 21 876,57 тыс.руб.;
2015 год - 21 173,35 тыс.руб.;
2016 год - 19 173,35 тыс.руб.;
4) администрация Кировского района в городе Красноярске:
2014 год - 29 663,55 тыс.руб.;
2015 год - 26 962,91 тыс.руб.;
2016 год - 34 862,91 тыс.руб.;
5) администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2014 год - 38 586,62 тыс.руб.;
2015 год - 37 651,34 тыс.руб.;
2016 год - 34 954,57 тыс.руб.;
6) администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2014 год - 31 316,79 тыс.руб.;
2015 год - 37 960,49 тыс.руб.;
2016 год - 36 960,49 тыс.руб.;
7) администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2014 год - 35 392,81 тыс.руб.;
2015 год - 37 272,22 тыс.руб.;
2016 год - 35 272,22 тыс.руб.;
8) администрация Советского района в городе Красноярске:
2014 год - 50 611,95 тыс.руб.;
2015 год - 53 033,69 тыс.руб.;
2016 год - 48 583,69 тыс.руб.;
9) администрация Центрального района в городе Красноярске:
2014 год - 26 439,03 тыс.руб.;
2015 год - 26 502,77 тыс.руб.;
2016 год - 26 502,77 тыс.руб.";
4) в подпрограмме 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы 4 640 886,78 тыс.руб., в том числе: 2 620 205,60 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 1 057 691,18 тыс.руб. - средства городского бюджета; 962 990,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 1 353 148,78 тыс.руб., в том числе: 807 736,50 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 363 222,28 тыс.руб. - средства городского бюджета; 182 190,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2015 год - 1 747 808,35 тыс.руб., в том числе: 1 088 253,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 347 234,45 тыс.руб. - средства городского бюджета; 312 320,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2016 год - 1 539 929,65 тыс.руб., в том числе: 724 215,20 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 347 234,45 тыс.руб. - средства городского бюджета; 468 480,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников |
|
|
" |
раздел 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 1.11. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения.
В рамках данного мероприятия планируется обеспечение населения питьевой водой в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в п. 10 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
5) в подпрограмме 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы 3 973 497,02 тыс.руб., в том числе: 671 880,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 581 227,02 тыс.руб. - средства городского бюджета; 2 720 390,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 1 200 332,04 тыс.руб., в том числе: 312 822,04 тыс.руб. - средства городского бюджета; 887 510,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2015 год - 1 346 537,49 тыс.руб., в том числе: 337 100,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 101 477,49 тыс.руб. - средства городского бюджета; 907 960,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2016 год - 1 426 627,49 тыс.руб., в том числе: 334 780,00 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 166 927,49 тыс.руб. - средства городского бюджета; 924 920,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников |
|
|
" |
6) в подпрограмме 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог в городе":
в паспорте подпрограммы:
строку "Показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Показатели подпрограммы |
протяженность отремонтированных дорог, в отношении которых произведен: капитальный ремонт в 2014 году - 1,6 км, в 2015 году - 1,65 км, в 2016 году - 1,70 км; ремонт в 2014 году - 21,13 км, в 2015 году - 21,60 км, в 2016 году - 22,00 км. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: капитальный ремонт в 2014 году - 0,15%, в 2015 году - 0,15%, в 2016 году - 0,15%; ремонт в 2014 году -1,92%, в 2015 году - 1,96%, в 2016 году - 2%. Площадь уборки городских дорог: в 2014 году - 14 580,38 тыс. кв. м; в 2015 году - 14 525,58 тыс. кв. м; в 2016 году - 14 557,74 тыс. кв. м. Стоимость комплекса работ: по зимней уборке в 2014-2016 годах - 0,52 руб./кв. м; по летней уборке в 2014-2016 годах - 1,44 руб./кв. м. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам в 2014 году - 136 250 кв. м, в 2015 году - 138 975 кв. м, в 2016 году - 141 755 кв. м. Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров в 2014 году 88,5%, в 2015 году - 89%, в 2016 году - 90%. Доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства, в общем количестве промежуточных остановочных пунктов в 2014 году - 17%, в 2015 году - 13%, в 2016 году - 9%. Расходы на содержание 1 светоточки в 2014-2016 годах - 7 834,62 руб. Количество обслуживаемых светоточек с 2014 по 2016 год: показатель равен 32 156 шт. Увеличение пропускной способности в центральной части города в 2014 году - 10%, в 2015 году - 10%, в 2016 году - 10%. Количество парковочных мест в 2014 году - 1 500 машиномест, в 2015 году - 1 500 машиномест, в 2016 году - 1 500 машиномест" |
|
" |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы - 7 733 893,58 тыс.руб., в том числе: 2 108 879,87 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 5 625 013,71 тыс.руб. - средства городского бюджета. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2014 год - 2 584 842,03 тыс.руб., в том числе: 815 248,27 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 1 769 593,76 тыс.руб. - средства городского бюджета; 2015 год - 2 536 418,20 тыс.руб., в том числе: 674 365,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 1 862 052,40 тыс.руб. - средства городского бюджета; 2016 год - 2 612 633,35 тыс.руб., в том числе: 619 265,80 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 1 993 367,55 тыс.руб. - средства городского бюджета |
|
" |
раздел 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"Основное мероприятие 3.11. Приобретение комплекса автоматизированной системы платной парковки.
В рамках данного мероприятия планируется приобретение комплекса автоматизированной системы платной парковки в целях организации автоматизированного контроля въезда (выезда) транспортных средств на автомобильную стоянку, автоматизации расчетов за пользование парковочными услугами и контроль за оплатой пользования платной парковкой.
Основное мероприятие 3.12. Реконструкция автомобильных дорог с целью создания автомобильных парковок.
В рамках данного мероприятия планируется разработка проектно-сметной документации";
7) в подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
в паспорте подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города 1 132 947,36 тыс.руб., из них по годам: 2014 год - 357 589,04 тыс.руб.; 2015 год - 388 995,26 тыс.руб.; 2016 год - 386 363,06 тыс.руб." |
|
|
" |
8) приложения 1-5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 3-7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Исполняющий обязанности |
И.П.Титенков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Увеличен общий объем финансирования муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов с 19 748 907,19 тыс.руб. до 19 758 407,19 тыс.руб.
Постановление администрации г.Красноярска от 15 сентября 2014 г. N 578 "О внесении изменений в постановление администрации города от 12.11.2013 N 650"
Текст постановления опубликован в газете "Городские новости" от 24 сентября 2014 г. N 145(3045)