В целях реализации мероприятий муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2016 годы Администрация муниципального района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального района от 05.11.2013 N 791 "Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы" Паспорта программы изложить в следующей редакции:
" |
|
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования, по годам реализации муниципальной программы |
Всего - 5 374 716,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1 741 319,92 тыс. рублей; 2015 - 1 772 626,91 тыс. рублей; 2016 - 1 860 770,01 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 4 640 243,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1 463 618,50 тыс. рублей; 2015 - 1 520 864,60 тыс. рублей; 2016 - 1 655 760,70 тыс. рублей, средства районного бюджета - 668 123,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 255 598,28 тыс. рублей; 2015 - 229 639,06 тыс. рублей; 2016 - 182 886,06 тыс. рублей, средства бюджетов поселений - 66 349,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 22 103,14 тыс. рублей; 2015 - 22 123,25 тыс. рублей; 2016 - 22 123,25 тыс. рублей |
|
". |
1.2. Приложение N 1 к муниципальной программе "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014-2016 годы изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Создание условий для безопасного и комфортного
функционирования объектов муниципальной
собственности и обеспечения населения и
учреждений жилищно-коммунальными услугами и
топливно-энергетическими ресурсами" на 2014-2016 годы
Информация
о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, подпрограммам муниципальной программы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами на 2014 -2016 годы |
всего расходы |
|
|
|
|
1 741 319,92 |
1 772 626,91 |
1 860 770,01 |
5 374 716,84 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
1 221 651,83 |
1 248 098,26 |
1 336 893,22 |
3 806 643,31 |
||
Управление образования Администрации муниципального района |
274 |
|
|
|
933,13 |
651,86 |
0,00 |
1 584,99 |
||
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
240 |
|
|
|
518 734,96 |
523 876,79 |
523 876,79 |
1 566 488,54 |
||
Подпрограмма 1 |
Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности |
всего расходы |
|
|
|
|
101 651,47 |
96 954,49 |
50 155,90 |
248 761,86 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района
|
233 |
|
|
|
100 718,34 |
96 302,63 |
50 155,90 |
247 176,87 |
||
233 |
0113 |
0810106 |
243 |
15 387,79 |
15 387,79 |
0,00 |
30 775,58 |
|||
233 |
0309 |
0810106 |
243 |
2 097,52 |
0,00 |
0,00 |
2 097,52 |
|||
233 |
0412 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
233 |
0501 |
0810891 |
244 |
7 896,10 |
7 670,00 |
0,00 |
15 566,10 |
|||
233 |
0502 |
0810893 |
244 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||
233 |
0701 |
0810201 |
243 |
6 364,51 |
2 136,26 |
17 000,00 |
25 500,77 |
|||
233 |
0701 |
0810892 |
244 |
5 416,02 |
0,00 |
0,00 |
5 416,02 |
|||
233 |
0702 |
0810202 |
244 |
1 700,00 |
5 864,21 |
0,00 |
7 564,21 |
|||
233 |
0702 |
0810202 |
243 |
30 092,20 |
29 466,82 |
33 155,90 |
92 714,92 |
|||
|
|
|
233 |
0702 |
0810203 |
243 |
21 264,20 |
21 264,20 |
0,00 |
42 528,40 |
233 |
0702 |
0810892 |
244 |
0,00 |
4 513,35 |
0,00 |
4 513,35 |
|||
233 |
0901 |
0810984 |
243 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
|||
Управление образования Администрации муниципального района |
274 |
0709 |
0810892 |
244 |
933,13 |
651,86 |
0,00 |
1 584,99 |
||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
всего расходы |
|
|
|
|
1 615 493,99 |
1 650 544,09 |
1 785 440,19 |
5 051 478,27 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
1 096 759,03 |
1 126 667,30 |
1 261 563,40 |
3 484 989,73 |
||
|
233 |
0113 |
0820315 |
810 |
27 337,83 |
0,00 |
0,00 |
27 337,83 |
||
233 |
0502 |
0827577 |
810 |
456 929,30 |
462 425,50 |
462 425,50 |
1 381 780,30 |
|||
233 |
0502 |
0827578 |
810 |
612 491,90 |
664 241,80 |
799 137,90 |
2 075 871,60 |
|||
Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
240 |
|
|
|
518 734,96 |
523 876,79 |
523 876,79 |
1 566 488,54 |
||
240 |
0113 |
0820611 |
244 |
5 116,62 |
5 372,45 |
5 372,45 |
15 861,52 |
|||
240 |
0113 |
0820612 |
244 |
14 434,93 |
15 156,67 |
15 156,67 |
44 748,27 |
|||
240 |
0113 |
0820613 |
244 |
2 551,59 |
1 594,13 |
1 594,13 |
5 739,85 |
|||
240 |
0113 |
0820895 |
244 |
102 434,52 |
107 556,24 |
107 556,24 |
317 547,00 |
|||
240 |
1003 |
0820525 |
244 |
394 197,30 |
394 197,30 |
394 197,30 |
1 182 591,90 |
|||
Отдельное мероприятие муниципальной программы |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
всего расходы |
|
|
|
|
24 174,46 |
25 128,33 |
25 173,92 |
74 476,71 |
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
233 |
|
|
|
24 174,46 |
25 128,33 |
25 173,92 |
74 476,71 |
||
233 |
0113 |
0800106 |
121 |
16 384,51 |
16 991,40 |
16 991,40 |
50 367,31 |
|||
233 |
0113 |
0800106 |
122 |
1 767,33 |
1 855,70 |
1 886,96 |
5 509,99 |
|||
233 |
0113 |
0800106 |
244 |
3 469,61 |
3 633,66 |
3 647,99 |
10 751,26 |
|||
233 |
0113 |
0800107 |
121 |
2 553,01 |
2 647,57 |
2 647,57 |
7 848,15 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
1.3. Приложение N 2 к муниципальной программе "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2016 годы изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Создание условий для безопасного и комфортного
функционирования объектов муниципальной
собственности и обеспечения населения и
учреждений жилищно-коммунальными услугами и
топливно-энергетическими ресурсами" на 2014-2016 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами на 2014- 2016 годы |
Всего |
1 741 319,92 |
1 772 626,91 |
1 860 770,01 |
5 374 716,84 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 463 618,50 |
1 520 864,60 |
1 655 760,70 |
4 640 243,80 |
||
районный бюджет |
255 598,28 |
229 639,06 |
182 886,06 |
668 123,40 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
22 103,14 |
22 123,25 |
22 123,25 |
66 349,64 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 1 |
Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности |
Всего |
101 651,47 |
96 954,49 |
50 155,90 |
248 761,86 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
101 651,47 |
96 954,49 |
50 155,90 |
248 761,86 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
Всего |
1 615 493,99 |
1 650 544,09 |
1 785 440,19 |
5 051 478,27 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 463 618,50 |
1 520 864,60 |
1 655 760,70 |
4 640 243,80 |
||
районный бюджет |
129 772,35 |
107 556,24 |
107 556,24 |
344 884,83 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
22 103,14 |
22 123,25 |
22 123,25 |
66 349,64 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Отдельное мероприятие |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Всего |
24 174,46 |
25 128,33 |
25 173,92 |
74 476,71 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
районный бюджет |
24 174,46 |
25 128,33 |
25 173,92 |
74 476,71 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
". |
1.4. Приложение N 2 к подпрограмме "Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности" изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к Подпрограмме "Организация и создание условий
для безопасного и комфортного функционирования
объектов муниципальной собственности"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально- экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | ||||||||||
Задача: Содержание муниципального имущества в надлежащем состоянии для обеспечения населения качественными муниципальными услугами | ||||||||||
Мероприятие 1. Проведение капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях |
233 |
233 |
|
|
|
85 206,22 |
78 255,07 |
50 155,90 |
213 617,19 |
количество муниципальных учреждений, в которых будет проведен капитальный ремонт, ежегодно не менее 6 единиц. |
233 |
233 |
07.01 |
08.1.0201 |
243 |
6 364,51 |
2 136,26 |
17 000,00 |
25 500,77 |
||
233 |
233 |
07.02 |
08.1.0202 |
243 |
30 092,20 |
29 466,82 |
33 155,90 |
92 714,92 |
||
233 |
233 |
07.02 |
08.1.0203 |
243 |
21 264,20 |
21 264,20 |
0,00 |
42 528,40 |
||
233 |
233 |
01.13 |
08.1.0106 |
243 |
15 387,79 |
15 387,79 |
0,00 |
30 775,58 |
||
233 |
233 |
03.09 |
08.1.0106 |
243 |
2 097,52 |
0,00 |
0,00 |
2 097,52 |
||
233 |
233 |
09.01 |
08.1.0984 |
243 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
||
Мероприятие 2. Обеспечение документами территориального планирования и зонирования населенных пунктов, городских и сельских поселений муниципального района |
233 |
233 |
04.12 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество населенных пунктов, городских и сельских поселений муниципального района , обеспеченных документами территориального планирования и зонирования, составит: 2014 год - 6 единиц, 2015 год - 4 единицы, 2016 год - 2 единицы. |
Мероприятие 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
233 |
233 |
х |
х |
х |
6 349,15 |
5 165,21 |
0,00 |
11 514,36 |
количество муниципальных учреждений образования оснащенных светодиодными лампами составит :в 2014 году - 10 единиц , в 2015 году - 6 единиц; количество муниципальных учреждений образования, оснащенных системами регулирования теплопотребления, составит: в 2014 году - 3 единицы, в 2015 году - 2 единицы. |
233 |
233 |
07.01 |
08.1.0892 |
244 |
5 416,02 |
0,00 |
0,00 |
5 416,02 |
||
233 |
233 |
07.02 |
08.1.0892 |
244 |
0,00 |
4 513,35 |
0,00 |
4 513,35 |
||
274 |
274 |
07.09. |
08.1.0892 |
244 |
933,13 |
651,86 |
0,00 |
1 584,99 |
||
Мероприятие 4. Строительство служебного жилья для специалистов, работающих в муниципальных учреждениях района |
233 |
233 |
05.01 |
08.1.0891 |
244 |
7 896,10 |
7 670,00 |
0,00 |
15 566,10 |
площадь введенного в эксплуатацию жилья для специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, составит: 2014 год - 244,8 кв.м., 2015 год - 122,4 кв.м. |
Мероприятие 5. Обеспечение исходно - разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта |
233 |
233 |
х |
х |
х |
2 200,00 |
5 864,21 |
0,00 |
8 064,21 |
количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, обеспеченных исходно- разрешительной документацией, составит ежегодно не менее 2 единиц. |
233 |
233 |
07.02 |
08.1.0202 |
244 |
1 700,00 |
5 864,21 |
0,00 |
7 564,21 |
||
233 |
233 |
05.02 |
08.1.0893 |
244 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
||
Итого |
|
|
|
|
|
101 651,47 |
96 954,49 |
50 155,90 |
248 761,86 |
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление развития инфраструктуры муниципального района |
|
|
|
|
|
100 718,34 |
96 302,63 |
50 155,90 |
247 176,87 |
|
ГРБС 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление образования Администрации муниципального района |
|
|
|
|
|
933,13 |
651,86 |
0,00 |
1 584,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
1.5. В приложении N 5 к муниципальной программе "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2016 годы:
1.5.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Всего - 5 051 478,27 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1 615 493,99 тыс. рублей; 2015 - 1 650 544,09 тыс. рублей; 2016 - 1 785440,19 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 4 640 243,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 1 463 618,50 тыс. рублей; 2015 - 1 520 864,60 тыс. рублей; 2016 - 1 655 760,70 тыс. рублей, средства районного бюджета - 344 884,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 129 772,35 тыс. рублей; 2015 - 107 556,24 тыс. рублей; 2016 - 107 556,24 тыс. рублей, средства бюджетов поселений - 66 349,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 22 103,14 тыс. рублей; 2015 - 22 123,25 тыс. рублей; 2016 - 22 123,25 тыс. рублей |
|
". |
1.5.2. Приложение N 2 к подпрограмме "Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" изложить в следующей редакции:
Приложение N 2
к Подпрограмме "Создание условий для обеспечения
населения и учреждений жилищно-коммунальными
услугами и топливно-энергетическими ресурсами"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | ||||||||||
Задача: Организация обеспечения эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального района | ||||||||||
Мероприятие 1. Реализация государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
233 |
233 |
05.02 |
08.2.7577 |
810 |
456 929,30 |
462 425,50 |
462 425,50 |
1 381 780,30 |
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов составит ежегодно не менее 7 единиц |
Мероприятие 2. Реализация государственных полномочий по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района |
233 |
233 |
05.02 |
08.2.7578 |
810 |
612 491,90 |
664 241,80 |
799 137,90 |
2 075 871,60 |
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов составит ежегодно не менее 7 единиц |
Мероприятие 3. Обеспечение учреждений социальной сферы муниципального района твердым топливом |
240 |
240 |
|
|
|
124 537,66 |
129 679,49 |
129 679,49 |
383 896,64 |
Объем поставленного твердого топлива для учреждений социальной сферы, находящегося на печном отоплении, составит ежегодно не менее 10 тыс.тн |
240 |
240 |
01.13 |
08.2.0895 |
244 |
102 434,52 |
107 556,24 |
107 556,24 |
317 547,00 |
||
240 |
240 |
01.13 |
08.2.0611 |
244 |
5 116,62 |
5 372,45 |
5 372,45 |
15 861,52 |
||
240 |
240 |
01.13 |
08.2.0612 |
244 |
14 434,93 |
15 156,67 |
15 156,67 |
44 748,27 |
||
240 |
240 |
01.13 |
08.2.0613 |
244 |
2 551,59 |
1 594,13 |
1 594,13 |
5 739,85 |
||
Мероприятие 4. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением |
240 |
240 |
10.03 |
08.2.0525 |
244 |
394 197,30 |
394 197,30 |
394 197,30 |
1 182 591,90 |
Объем поставленного твердого топлива населению, проживающему в домах с печным отоплением, составит ежегодно не менее 20 тыс.тн |
Мероприятие 5. Предоставление субсидий муниципальным предприятиям муниципального района на возмещение части затрат, связанных с осуществлением завоза топливно-энергетических ресурсов |
233 |
233 |
01.13 |
08.2.0315 |
810 |
27 337,83 |
0,00 |
0,00 |
27 337,83 |
Количество муниципальных предприятий осуществляющих завоз топливно-энергетических ресурсов, получающих субсидию в 2014 году составит 1 единицу |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление развития инфраструктуры |
233 |
233 |
|
|
|
1 096 759,03 |
1 126 667,30 |
1 261 563,40 |
3 484 989,73 |
|
ГРБС 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление муниципального заказа и потребительского рынка |
240 |
240 |
|
|
|
518 734,96 |
523 876,79 |
523 876,79 |
1 566 488,54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
1 615 493,99 |
1 650 544,09 |
1 785 440,19 |
5 051 478,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
1.5.3. Приложение N 3 к подпрограмме "Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" изложить в следующей редакции:
Приложение N 3
к Подпрограмме "Создание условий для обеспечения
населения и учреждений жилищно-коммунальными
услугами и топливно-энергетическими ресурсами"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей Подпрограммы
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по источникам финансирования
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
Итого на период |
|||
Подпрограмма 2 |
Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами |
Всего |
1 615 493,99 |
1 650 544,09 |
1 785 440,19 |
5 051 478,27 |
в том числе: |
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
краевой бюджет |
1 463 618,50 |
1 520 864,60 |
1 655 760,70 |
4 640 243,80 |
||
районный бюджет |
129 772,35 |
107 556,24 |
107 556,24 |
344 884,83 |
||
бюджеты городских и сельских поселений |
22 103,14 |
22 123,25 |
22 123,25 |
66 349,64 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
". |
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр".
Руководитель Администрации |
С.А.Ткаченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от 6 февраля 2014 г. N 53 "О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 05.11.2013 N 791 "Об утверждении муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами" на 2014 - 2016 годы"
Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Таймыр"
Текст постановления опубликован в газете "Таймыр" от 19 февраля 2014 г. N 19