Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края
от 7 ноября 2014 г. N 2138
Приложение
к Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края
от 5 ноября 2013 г. N 1740
Муниципальная программа
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Паспорт
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Основания для разработки муниципальной программы |
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 N 1301 "Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск"; постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 N 1207 "Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск" |
Разработчик муниципальной программы |
Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
Исполнители муниципальной программы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск; Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - УГХ); Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (далее - МКУ "Управление культуры"); Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив" (далее - МКУ "Муниципальный архив"); Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (далее - МКУ "Централизованная бухгалтерия"); муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры |
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
1. Подпрограмма "Культурное наследие". 2. Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество". 3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия". 4. Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
Цели муниципальной программы |
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск |
Задачи муниципальной программы |
Задача 1. "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск". Задача 2. "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни". Задача 3. "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск". Задача 4. "Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива" |
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту) |
Целевые показатели: - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив". Показатели результативности: - число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 15,4 ед.; - количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 4,64 тыс. человек; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2017 году составит 28,7 %; - увеличение посещаемости МБУК МВЦ к 2017 году составит 0,65 посещений на 1 жителя в год; - количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 662,91 чел.; - количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 2,276 тыс. человек; - число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 1,15 ед.; - число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 27,5 чел.; - число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно в 2017 году составит 516 чел.; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2017 году произойдет на 0,04%; - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 2017 году произойдет на 0,16%; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2017 году составит 16,94 %; - доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек в 2017 году составит 100%; - доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев в 2017 году составит 100%; - доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в 2017 году составит 100%; - количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек в 2017 году составит 170,7 тыс. единиц; - количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2017 году составит 250 ед. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2017 годы I этап - 2015 год II этап - 2016 год III этап - 2017 год |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы |
общий объем финансирования программы - 1 028 414 836,0 руб., в том числе по годам: 2015 год - 361 348 012,0 руб., в том числе: 361 334 112,0 руб. за счет средств местного бюджета; 2 300, 0 руб. за счет средств краевого бюджета; 11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 334 033 412,0 руб., в том числе: 334 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета; 2 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 333 033 412,0 руб., в том числе: 333 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета; 2 400,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 200 единиц в 2017 году; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит 269,23% в 2017 году; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 39,6% в 2017 году; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", в 2017 году составит 100% |
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск |
- |
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнительному образованию детей.
В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее - МБУК Театр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик" (далее - МБУК театр кукол "Золотой ключик"). Ежегодно в учреждениях ставится до 10 новых постановок. В 2013 году театральные учреждения посетили 58607 человек.
В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (далее - МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново (клуб "Росинка"), дер. Шивера (клуб "Октябрь"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга" (далее - МБУК ЦД) с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК "Юность"), пос. Тартат (клуб "Железнодорожник" - в настоящее время учреждение находится в аварийном состоянии), муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Старт" (далее - МБУК ДК "Старт") пос. Подгорный. В учреждениях функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам. На сегодняшний день их число насчитывает 101 единицу. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск проводят мероприятия различной направленности - концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы и т.д. По состоянию на 01.01.2014 года число посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях составило 108780 человек (удельный вес населения 115,655%).
В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького). МБУК ЦГБ им. М.Горького имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые действуют на основании Положений, утвержденных Учреждением: 6 в городе и 4 в поселках. Основной целью деятельности библиотек является обеспечение условий для реализации права пользователей на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценностям науки и культуры. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семейного досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2013 году услугами библиотек воспользовались 52,8 тысяч читателей (удельный вес населения 56,2%), в фонды библиотек поступило 17,24 тысяч новых изданий (183 экземпляра на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиотеки успешно используют информационные технологии, все учреждения имеют доступ к сети Интернет, МБУК ЦГБ им. М.Горького и библиотека N 1 Городская детская библиотека им. А.П.Гайдара имеют собственные сайты.
Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского" (далее - МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского") имеет 5 филиалов в ЗАТО Железногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" (далее - МБОУ ДОД "ДХШ) - 2 филиала, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" (далее - МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2") расположена в пос. Подгорный. В МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П. Мусоргского" обучается 1320 учащихся, в МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2" - 196 учащихся, в МБОУ ДОД "ДХШ" - 1012 воспитанников. Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной школе, составляет 25,9 % от общего числа детей ЗАТО Железногорск.
В ЗАТО Железногорск успешно работает муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр" (далее - МБУК МВЦ). Учреждение ведет активную просветительскую работу с населением различных возрастных групп - это создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскурсионных материалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный и принимает в год 58,4 тыс. посетителей (удельный вес населения 62,1%).
В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова" (далее - МАУК "ПКиО"). Учреждение занимает 33,5 га. На территории парка расположены зоосад, танцевально-концертный зал и различные аттракционы.
В городе работает МКУ "Муниципальный архив", его фонды насчитывают свыше 54,3 тыс. единиц хранения. Источниками комплектования архива являются 25 предприятий и организаций. Одно из основных направлений работы учреждения - исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В среднем в год архив выполняет более 2000 запросов. Учреждение ведет активную работу по использованию документальных материалов, хранящихся в фондах - проводит выставки, экскурсии и встречи для разных возрастных категорий горожан. В 2013 году архивом было проведено 4 выставки, 15 экскурсий, 2 встречи с общественностью, 5 уроков для школьников и студентов.
По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях культуры работает 835 человек, в том числе 436 специалистов и достигнуты следующие показатели:
число пользователей муниципальных библиотек составило 53,9 тысяч человек;
число посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 194,4 тысяч человек;
число посещений МБУК МВЦ - 72,8 тысяч посещений;
число посетителей мероприятий МАУК "ПКиО" - 185,4 тысяч человек;
число зрителей профессиональных театров - 61,7 тысяч человек;
уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа - 62,2%;
библиотеками - 100%;
парками культуры и отдыха - 100%.
Основными проблемами сферы культуры ЗАТО Железногорск на сегодняшний день являются:
1. Низкие темпы обновления библиотечного фонда, высокий процент морально устаревшей и ветхой литературы;
2. Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры имеет высокую степень износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом;
3. Серьезной проблемой является дефицит кадров. Это обусловлено невысокой заработной платой, социальной незащищенностью работников культуры и отсутствием интереса у молодежи в выборе профессии данной отрасли. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к недостаточным темпам развития инновационной и экспериментальной деятельности и учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.
Данная проблематика отражена в комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года. Согласно документу, приоритетной целью развития сферы культуры ЗАТО Железногорск является создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населения к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Для решения проблем в сфере культуры предусмотрен комплекс программных мероприятий:
1. Развитие библиотечного дела, в том числе комплектование фондов муниципальных библиотек;
2. Развитие инфраструктуры отрасли "культура", которое включает в себя проведение реконструкции и капитальных ремонтов в учреждениях, приобретение основных средств и специального оборудования, оснащение учреждений компьютерной техникой, обеспечение средствами охранной и пожарной безопасности;
3. Совершенствование кадрового потенциала путем проведения эффективной кадровой политики, активизации работы с профильными ссузами и вузами, систематического мониторинга потребностей населения в видах и формах культурно-досуговых услуг.
2.2. Основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски - возникновение дефицита местного бюджета, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли "культура" может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.
Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли "культура" может привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.
Правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на местном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
3. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, описание
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития
сферы культуры ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации Программы
3.1. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р);
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 N Пр-212);
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1019-р);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 N 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 1244-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре";
постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п "Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы";
распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 1071-р "Об одобрении Концепции развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года";
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года (утверждена решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 30 октября 2012 г. N 30-171Р);
План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск" (утверждена постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.07.2013 N 1112).
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
1. Обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения ЗАТО Железногорск, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
1.1. Создание открытого культурного пространства - развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности;
1.2. Инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе путем оснащения современным программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;
1.3. Создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и приобщения к культуре и искусству всех групп населения, поддержка коллективов любительского художественного творчества;
2. Сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск, через:
2.1. Сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
3. Создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в региональный, общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:
3.1. Обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искусства для населения города, путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск;
3.2. Продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках, фестивалях в России и за рубежом;
4. Развитие инфраструктуры отрасли "культура", в том числе:
4.1. Капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
3.2. Описание основных целей и задач Программы
Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 - "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск". Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм "Культурное наследие", "Развитие архивного дела".
Задача 2 - "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни". Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество".
Задача 3 - "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск". Данная задача решается в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".
Задача 4 - "Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива".
Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение горожан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики,
общественной безопасности, степени реализации других общественно
значимых интересов и потребностей в сфере культуры ЗАТО Железногорск
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 200 единиц в 2017 году;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит 269,23% в 2017 году;
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 39,6% в 2017 году;
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", в 2017 году составит 100%.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 1 к Паспорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 2 к Паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2017 годы.
I этап - 2015 год;
II этап - 2016 год;
III этап - 2017 год.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1. "Культурное наследие".
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Железногорск.
Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество".
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение качества и доступности услуг театров;
сохранение традиционной народной культуры;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия".
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов (при наличии финансирования);
развитие инфраструктуры отрасли "культура" (при наличии финансирования);
обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".
Ожидаемые результаты:
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли "культура", развитие информационных ресурсов;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли "культура";
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела".
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации.
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:
Подпрограмма 1. "Культурное наследие":
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными библиотеками;
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК МВЦ.
Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ "Управление культуры".
Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество":
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями клубного типа;
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУК "ПКиО";
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными театральными учреждениями;
субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников (УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск);
субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта МБУК ДК "Старт" (Администрация ЗАТО г.Железногорск);
субсидия на проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднований дня основания города;
резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам (в рамках объявляемых в 2015 году краевых конкурсов).
Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ "Управление культуры". Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Подпрограмма 3. "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия":
субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры;
субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Управление культуры";
субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг для нужд МКУ "Управление культуры".
Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ "Управление культуры".
Подпрограмма 4. "Развитие архивного дела":
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов.
Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении N 1 к муниципальной Программе.
Субсидия на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг для нужд МКУ "Муниципальный архив" осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Управление культуры", МКУ "Централизованная бухгалтерия".
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов
и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими
мероприятий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников приведена в приложении N 2 к муниципальной Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных
услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг(1):
1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда;
2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам);
3. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание);
4. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей);
5. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий);
6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований);
7. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха;
8. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны;
9. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры приведен в приложении N 3 к муниципальной Программе.
_________________
(1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-Р "Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме"; распоряжение Правительства Красноярского края от 13.11.2010 N 936-Р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края".
Приложение N 1
к Паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Перечень
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
N |
Цели, задачи, |
Единица |
Вес показателя |
Источник |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1. |
Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск |
||||||||
|
Целевой показатель 1 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
ед. |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
183,27 |
160 |
175 |
190 |
200 |
|
Целевой показатель 2 удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа"; N 8-НК "Сведения о деятельности музея"; N 9-НК "Сведения о деятельности театра", |
264,64 |
266,11 |
268,36 |
269,12 |
269,23 |
|
|
|
|
N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)") |
|
|
|
|
|
|
Целевой показатель 3 доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры |
% |
|
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
43,75 |
43,75 |
41,6 |
41,6 |
39,6 |
|
Целевой показатель 4 удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ Муниципальный архив" |
% |
|
Государственная статистическая отчетность |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1. |
Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск |
||||||||
Подпрограмма 1: Культурное наследие | |||||||||
1.1.1. |
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения |
тыс.экз. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
15,9 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
1.1.2. |
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
тыс.чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
5,15 |
4,49 |
4,54 |
4,64 |
4,64 |
1.1.3. |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ |
% |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
1.1.4. |
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ |
посещений на 1 жителя в год |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
0,77 |
0,62 |
0,62 |
0,64 |
0,65 |
1.2. |
Задача 2: Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни |
||||||||
Подпрограмма 2: Досуг, искусство и народное творчество | |||||||||
1.2.1. |
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения |
чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
655,8 |
659,94 |
660,79 |
661,85 |
662,91 |
1.2.2. |
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения |
тыс. чел. |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
2,1 |
2,264 |
2,270 |
2,276 |
2,276 |
1.2.3. |
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
ед. |
0,04 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
1,08 |
1,13 |
1,14 |
1,15 |
1,15 |
1.2.4. |
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
23,8 |
26,5 |
26,5 |
27 |
27,5 |
1.2.5. |
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно |
чел. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
645 |
513 |
514 |
515 |
516 |
1.2.6. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом) |
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
4,87 |
0,59 |
0,88 |
0,28 |
0,04 |
1.2.7. |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом) |
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
1,27 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
1.3. |
Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск |
||||||||
Подпрограмма 3: Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия | |||||||||
1.3.1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
16,37 |
16,39 |
16,54 |
16,70 |
16,94 |
1.3.2. |
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек |
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
93 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3.3. |
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев |
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.3.4. |
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров |
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
1.3.5. |
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
тыс.ед. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
170,7 |
169,5 |
170,5 |
170,6 |
170,7 |
1.4. |
Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива |
||||||||
Подпрограмма 4: Развитие архивного дела | |||||||||
1.4.1. |
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда |
ед. |
0,06 |
Государственная статистическая отчетность |
284 |
230 |
307 |
254 |
250 |
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 2
к Паспорту муниципальной программы
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Значения
целевых показателей на долгосрочный период
N |
Цели, |
Единица |
2013 |
2014 |
2015 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
1. |
Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения ЗАТО Железногорск |
||||||||||||||
1.1. |
Целевой показатель 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
ед. |
183,27 |
160 |
175 |
190 |
200 |
205 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
1.2. |
Целевой показатель 2 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |
% |
264,64 |
266,11 |
268,36 |
269,12 |
269,23 |
270 |
272 |
274 |
276 |
278 |
280 |
282 |
284 |
1.3. |
Целевой показатель 3 Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры |
% |
43,75 |
43,75 |
41,6 |
41,6 |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
39,6 |
1.4. |
Целевой показатель 4 Удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив" |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Информация
о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
Итого на период |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
Х |
Х |
Х |
0800000 |
Х |
361 348 012,00 |
334 033 412,00 |
333 033 412,00 |
1 028 414 836,00 |
Подпрограмма "Культурное наследие" |
Х |
Х |
Х |
0810000 |
Х |
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
188 909 826,00 |
Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
Х |
Х |
Х |
0810001 |
Х |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
135 524 805,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0810001 |
Х |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
135 524 805,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0810001 |
Х |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
135 524 805,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0810001 |
611 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
135 524 805,00 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) |
Х |
Х |
Х |
0810002 |
Х |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
53 350 221,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0810002 |
Х |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
53 350 221,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0810002 |
Х |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
53 350 221,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0810002 |
611 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
53 350 221,00 |
Комплектование книжных фондов библиотек |
Х |
Х |
Х |
0815144 |
Х |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
34 800,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0815144 |
Х |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
34 800,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0815144 |
Х |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
34 800,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
733 |
08 |
01 |
0815144 |
612 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
34 800,00 |
Подпрограмма "Досуг, искусство и народное творчество" |
Х |
Х |
Х |
0820000 |
Х |
201 959 688,00 |
176 959 688,00 |
175 959 688,00 |
554 879 064,00 |
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
Х |
Х |
Х |
0820001 |
Х |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
117 440 100,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820001 |
Х |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
117 440 100,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0820001 |
Х |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
117 440 100,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0820001 |
611 |
33 031 554,00 |
33 031 554,00 |
33 031 554,00 |
99 094 662,00 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0820001 |
621 |
6 115 146,00 |
6 115 146,00 |
6 115 146,00 |
18 345 438,00 |
Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
Х |
Х |
Х |
0820002 |
Х |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
96 878 700,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820002 |
Х |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
96 878 700,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0820002 |
000 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
96 878 700,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0820002 |
611 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
96 878 700,00 |
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
Х |
Х |
Х |
0820003 |
Х |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
55 036 317,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820003 |
Х |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
55 036 317,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0820003 |
Х |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
55 036 317,00 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0820003 |
621 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
55 036 317,00 |
Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны. |
000 |
Х |
Х |
0820004 |
Х |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
34 532 592,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820004 |
Х |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
34 532 592,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0820004 |
Х |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
34 532 592,00 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0820004 |
621 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
34 532 592,00 |
Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) |
Х |
Х |
Х |
0820005 |
Х |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
162 777 306,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820005 |
Х |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
162 777 306,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0820005 |
Х |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
162 777 306,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0820005 |
611 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
162 777 306,00 |
Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
Х |
Х |
Х |
0820006 |
Х |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
20 975 049,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820006 |
Х |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
20 975 049,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0820006 |
Х |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
20 975 049,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
08 |
01 |
0820006 |
611 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
20 975 049,00 |
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" |
000 |
Х |
Х |
0820007 |
Х |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820007 |
Х |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0820007 |
Х |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
Резервные средства |
733 |
08 |
01 |
0820007 |
870 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания города |
Х |
Х |
Х |
0820008 |
Х |
7 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
17 000 000,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0820008 |
Х |
7 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
17 000 000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
733 |
08 |
04 |
0820008 |
Х |
7 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
17 000 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
733 |
08 |
04 |
0820008 |
612 |
5 855 000,00 |
3 855 000,00 |
3 855 000,00 |
13 565 000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
733 |
08 |
04 |
0820008 |
622 |
1 145 000,00 |
1 145 000,00 |
1 145 000,00 |
3 435 000,00 |
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск |
Х |
Х |
Х |
0820009 |
Х |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
25 239 000,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0820009 |
Х |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
25 239 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
009 |
01 |
13 |
0820009 |
Х |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
25 239 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
01 |
13 |
0820009 |
244 |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
8 413 000,00 |
25 239 000,00 |
Капитальный ремонт здания ДК "Старт" |
Х |
Х |
Х |
0820010 |
Х |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 000 000,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0820010 |
Х |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 000 000,00 |
Культура |
009 |
08 |
01 |
0820010 |
Х |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 000 000,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
009 |
08 |
01 |
0820010 |
243 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 000 000,00 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
Х |
Х |
Х |
0830000 |
Х |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
262 692 357,00 |
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск |
Х |
Х |
Х |
0830001 |
Х |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
244 078 194,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0830001 |
Х |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
244 078 194,00 |
Общее образование |
733 |
07 |
02 |
0830001 |
Х |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
244 078 194,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
733 |
07 |
02 |
0830001 |
611 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
244 078 194,00 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Х |
Х |
Х |
0830002 |
Х |
6 204 721,00 |
6 204 721,00 |
6 204 721,00 |
18 614 163,00 |
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" |
733 |
Х |
Х |
0830002 |
Х |
6 204 721,00 |
6 204 721,00 |
6 204 721,00 |
18 614 163,00 |
Культура |
733 |
08 |
01 |
0830002 |
Х |
6 204 721,00 |
6 204 721,00 |
6 204 721,00 |
18 614 163,00 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
733 |
08 |
01 |
0830002 |
111 |
5 661 026,00 |
5 661 026,00 |
5 661 026,00 |
16 983 078,00 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
733 |
08 |
01 |
0830002 |
112 |
24 530,00 |
24 530,00 |
24 530,00 |
73 590,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
733 |
08 |
01 |
0830002 |
244 |
519 165,00 |
519 165,00 |
519 165,00 |
1 557 495,00 |
Подпрограмма "Развитие архивного дела" |
Х |
Х |
Х |
0840000 |
Х |
8 854 263,00 |
6 539 663,00 |
6 539 663,00 |
21 933 589,00 |
Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов |
Х |
Х |
Х |
0840001 |
Х |
6 657 263,00 |
6 537 263,00 |
6 537 263,00 |
19 731 789,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0840001 |
Х |
6 657 263,00 |
6 537 263,00 |
6 537 263,00 |
19 731 789,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
009 |
01 |
13 |
0840001 |
Х |
6 657 263,00 |
6 537 263,00 |
6 537 263,00 |
19 731 789,00 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
009 |
01 |
13 |
0840001 |
111 |
4 306 010,00 |
4 306 010,00 |
4 306 010,00 |
12 918 030,00 |
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
009 |
01 |
13 |
0840001 |
112 |
86 300,00 |
86 300,00 |
86 300,00 |
258 900,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
009 |
01 |
13 |
0840001 |
244 |
2 140 353,00 |
2 140 353,00 |
2 140 353,00 |
6 421 059,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
009 |
01 |
13 |
0840001 |
321 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов |
009 |
01 |
13 |
0840001 |
852 |
4 600,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
13 800,00 |
Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 51а |
Х |
Х |
Х |
0840003 |
Х |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 194 700,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0840003 |
Х |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 194 700,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
009 |
01 |
13 |
0840003 |
Х |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 194 700,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
009 |
01 |
13 |
0840003 |
243 |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 194 700,00 |
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края |
Х |
Х |
Х |
0847519 |
Х |
2 300,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
7 100,00 |
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск |
009 |
Х |
Х |
0847519 |
Х |
2 300,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
7 100,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
009 |
01 |
13 |
0847519 |
Х |
2 300,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
7 100,00 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
009 |
01 |
13 |
0847519 |
111 |
2 300,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
7 100,00 |
Итого |
|
|
|
|
|
361 348 012,00 |
334 033 412,00 |
333 033 412,00 |
1 028 414 836,00 |
Главный специалист по культуре и молодежной |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Информация
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Исполнители |
Оценка расходов (руб.), годы |
|||
2015 |
2016 |
2017 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" |
|
361 348 012,00 |
334 033 412,00 |
333 033 412,00 |
1 028 414 836,00 |
|
|
Всего |
361 348 012,00 |
334 033 412,00 |
333 033 412,00 |
1 028 414 836,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
34 800,00 |
|
|
краевой бюджет |
2 300,00 |
2 400,00 |
2 400,00 |
7 100,00 |
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
361 334 112,00 |
334 019 412,00 |
333 019 412,00 |
1 028 372 936,00 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
"Культурное наследие" |
Всего |
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
188 909 826,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
34 800,00 |
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
62 958 342,00 |
62 958 342,00 |
62 958 342,00 |
188 875 026,00 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
Всего |
201 959 688,00 |
176 959 688,00 |
175 959 688,00 |
554 879 064,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
201 959 688,00 |
176 959 688,00 |
175 959 688,00 |
554 879 064,00 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
Всего |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
262 692 357,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
местный бюджет |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
262 692 357,00 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие архивного дела" |
Всего |
8 854 263,00 |
6 539 663,00 |
6 539 663,00 |
21 926 489,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
2 300,00 |
2 400,00 |
2, 400 |
7 100,00 |
|
|
местный бюджет |
8 851 963,00 |
6 537 263,00 |
6 537 263,00 |
21 926 489,00 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб. |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Документовыдача (ед.) |
|||||||||
Подпрограмма 1 |
"Культурное наследие" |
|||||||||
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
1 498 537 |
1 452 580 |
1 382 580 |
1 382 580 |
1 382 580 |
39 283 118,0 |
49 040 220,0 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей (чел.) |
|||||||||
Подпрограмма 1 |
"Культурное наследие" |
|||||||||
1.2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) |
72 800 |
58 400 |
60 200 |
60 800 |
60 800 |
14 264 051,0 |
18 223 623,0 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество мероприятий (ед.) |
|||||||||
Подпрограмма 2 |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
|||||||||
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
61 |
65 |
79 |
79 |
79 |
0,0 |
35 563 293,0 |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
39 146 700,00 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей (всего) |
|||||||||
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
52 435 |
78 748 |
113 748 |
113 748 |
113 748 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу |
|||||||||
2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
5 160 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
4 780 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) |
|||||||||
Подпрограмма 2 |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
|||||||||
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
23 454 |
15 050 |
13 050 |
13 050 |
13 050 |
0,0 |
36 409 031,0 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей всего (чел.) |
|||||||||
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
41 627 |
37 020 |
26 100 |
26 100 |
26 100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество мероприятий (ед.) |
|||||||||
2.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
416 |
253 |
173 |
173 |
173 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей всего (чел.) |
|||||||||
Подпрограмма 2 |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
|||||||||
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
185 400 |
173 900 |
138 900 |
138 900 |
138 900 |
0,0 |
26 554 805,0 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) |
|||||||||
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
90 788 |
86 100 |
83 650 |
83 650 |
83 650 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество мероприятий (ед.) |
|||||||||
2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
282 |
268 |
190 |
190 |
190 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей (чел.) |
|||||||||
Подпрограмма 2 |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
|||||||||
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны |
27 411 |
25 450 |
25 600 |
25 600 |
25 600 |
0,0 |
12 496 379,0 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) |
|||||||||
2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны |
26 911 |
24 900 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество посетителей (чел.) |
|||||||||
Подпрограмма 2. |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
|||||||||
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) |
58 607 |
59 120 |
59 200 |
59 200 |
59 200 |
0,0 |
56 566 328,0 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество публичных спектаклей (ед.) |
|||||||||
2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) |
459 |
420 |
420 |
420 |
420 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество художественно-творческих коллективов (ед.) |
|||||||||
Подпрограмма 2 |
"Досуг, искусство и народное творчество" |
|||||||||
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
58 |
57 |
57 |
57 |
57 |
0,0 |
7 492 753,0 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество участников художественно-творческих коллективов (чел.) |
|||||||||
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
993 |
948 |
948 |
948 |
948 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество любительских объединений по интересам (ед.) |
|||||||||
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
44 |
50 |
51 |
52 |
52 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема услуги (работы): |
Количество участников любительских объединений (ед.) |
|||||||||
2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
1 214 |
1 552 |
1 602 |
1 652 |
1 652 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск | ||||||||||
Показатель объема услуги (работы): |
Количество учащихся (чел.) |
|||||||||
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
|||||||||
3.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск |
2 588 |
2532 |
2350 |
2350 |
2350 |
73 902 751,0 |
86 605 220,0 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 4
к Муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 1 "Культурное наследие",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Культурное наследие" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск; Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры") Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр" (далее - МБУК МВЦ) |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск. Задачи: развитие библиотечного дела; развитие музейного дела |
Целевые индикаторы
|
число документовыдач на 1 тыс. человек населения; количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения; доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ; увеличение посещаемости МБУК МВЦ |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 909 826,0 рублей, из них по годам: 2015 год - 62 969 942,0 руб., в том числе: 62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета; 11 600 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 62 969 942,0 руб., в том числе: 62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета; 11 600 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 62 969 942,0 руб., в том числе: 62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета; 11 600 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск" Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства края, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького). МБУК ЦГБ им. М.Горького имеет обособленные подразделения: 6 в городе и 4 в поселках, в том числе в пос. Додоново, пос. Тартат, пос. Новый Путь, дер. Шивера); библиотека N 1 Городская детская библиотека им. им. А.П. Гайдара; библиотека пос. Подгорный, входящая в состав МБУК ДК "Старт" (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р за сетевую единицу числа библиотек принимаются как самостоятельные библиотеки, так и библиотеки-филиалы, являющие подразделениями организаций и учреждений).
Охват обслуживания населения муниципальными библиотеками составляет 57%, совокупный книжный фонд библиотек насчитывает 522,3 тыс. экземпляров, или 5,6 тыс. экземпляров в расчете на 1 тыс. человек населения.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе электронные справочные службы и другие.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры ЗАТО Железногорск.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Свыше 21,5 тысяч детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, пользуется услугами библиотек.
С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни муниципальные библиотеки оборудуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В числе модернизационных проектов в ЗАТО Железногорск были реализованы:
- "Волшебная комната", организация на базе МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара особой зоны со специализированным сенсорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный мольберт, светодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе дошкольников и учащихся 1-4 классов;
- "Доступная библиотека", проект реализован МБУК ЦГБ им. М.Горького в рамках краевого гранта: приобретено специализированное оборудование для незрячих читателей.
Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития муниципального образования, интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и международное культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его инвестиционной привлекательности.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Филиалы муниципальных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении их специальным оборудованием, проведении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.
Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплектованием фондов муниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В рамках долгосрочных целевых программ по развитию культуры, таких краевая долгосрочная целевая программа "Культура Красноярья" и долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" в 2013 году на комплектование фондов муниципальных библиотек было выделено 141,273 тыс. рублей. Однако, этой суммы недостаточно для пополнения библиотечных фондов в необходимом объеме. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того, чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в ЗАТО Железногорск сдерживается средним уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 13,6 % сотрудников библиотек имеют высшее библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, людьми с ограниченными возможностями.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, невысокая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.
2.1.2. Развитие музейного дела
В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.
В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археологии в пос. Подгорный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного центра, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учетом интересов различных групп населения помогают учреждению оставаться востребованным. МБУК МВЦ использует экспериментальные формы деятельности - проведение музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, поддерживаемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует развитию межрегиональных культурных связей.
Основной музейный фонд насчитывает 18,6 тыс. единиц, в том числе 5,338 тыс. экспонируемых единиц основного фонда. Вспомогательный фонд составляет 66,6 тыс. единиц хранения.
Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем.
Необходимы дополнительные мероприятия по созданию безопасных условий хранения фондов.
В учреждении необходимо наладить систему электронного учета музейных предметов и музейных коллекций. В 2014 году заключен договор с ТИВУ Минкультуры России на приобретение и установку сетевой версии АС "Музей-3". На сегодняшний день в электронные базы МБУК МВЦ внесено 31,343 тысяч единиц, в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации - 0 единиц.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреждения, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейного фонда, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помещения МБУК МВЦ противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п, целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музея, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск", утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.07.2013 N 1112.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
число документовыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ;
увеличение посещаемости МБУК МВЦ.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы, пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) МКУ "Управление культуры".
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ "Управление культуры" и субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по пунктам 1.1 - 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького;
МБУК Дом культуры "Старт";
2) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК МВЦ.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 N 215 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества".
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ "Управление культуры" ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.
2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 4,146 тыс. ед., в том числе по годам: в 2015 году - не менее 1,382 тыс. ед., в 2016 году - не менее 1,382 тыс. ед., в 2017 году - не менее 1,382 тыс. ед.;
количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 181,8 тыс. человек, в том
числе по годам: в 2015 году - не менее 60,2 тыс. человек, в 2016 году -
не менее 60,8 тыс. человек, в 2017 году - не менее 60,8 тыс. человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 188 909 826,0 рублей, из них по годам:
2015 год - 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 62 969 942,0 руб., в том числе:
62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета;
11 600 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
Приложение N 1
к Подпрограмме "Культурное наследие"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск | ||||||||
1. |
Число документовыдач на 1 тыс. человек населения |
экз. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
15,9 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
2. |
Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
5,15 |
4,49 |
4,54 |
4,64 |
4,64 |
3. |
Доля представленных (во всех формах) зрителям музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ |
% |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
4. |
Увеличение посещаемости МБУК МВЦ |
посещений на 1 жителя в год |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
0,77 |
0,62 |
0,62 |
0,64 |
0,65 |
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Культурное наследие"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск | ||||||||||
Задача 1. Развитие библиотечного дела | ||||||||||
1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0810001 |
611 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
45 174 935,00 |
135 524 805,00 |
Документовыдача составит 4,146 тыс. единиц |
1.2. Комплектование книжных фондов библиотек |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0815144 |
612 |
11 600,00 |
11 600,00 |
11 600,00 |
34 800,00 |
|
Задача 2. Развитие музейного дела | ||||||||||
2.1. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
08110002 |
611 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
17 783 407,00 |
53 350 221,00 |
Количество посетителей составит 181,8 тыс. человек |
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
|
|
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
188 909 826,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
МКУ "Управление культуры" |
|
|
|
|
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
62 969 942,00 |
188 909 826,00 |
|
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 5
к Муниципальной программе "Развитие
культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 2
"Досуг, искусство и народное творчество",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Досуг, искусство и народное творчество" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО Железногорск; Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (далее - МКУ "Управление культуры") Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры" (далее - МБУК ДК) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр досуга" (далее - МБУК ЦД) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры "Старт" (далее - МБУК ДК "Старт") Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" (далее - МАУК "ПКиО") Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (далее - МБУК Театр оперетты) Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол "Золотой ключик" (далее - МБУК театр кукол "Золотой ключик") Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее -УГХ) |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи: развитие досуговой деятельности; поддержка искусства; сохранение и развитие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры; организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий |
Целевые индикаторы
|
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения; количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения; число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения; число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 554 879 064,0 рублей, из них по годам: 2015 год - 201 959 688,0 руб., в том числе 201 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 176 959 688,0 руб., в том числе 176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 175 959 688,0 руб., в том числе 175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни" Программы.
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и, особенно, творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
2.1.1. Развитие досуговой деятельности
Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых учреждения: МБУК ЦД (с подразделениями в районе Первомайский, пос. Тартат), МБУК ДК (с подразделениями в пос. Додоново, дер. Шивера), а также муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова" (далее - МАУК "ПКиО") с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-концертным залом. В учреждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, работают коллективы самодеятельного творчества, клубы по интересам.
Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры реализуются посредством вовлечения в творческий процесс значительных групп людей: организаторов культурно-досуговых программ, активистов, членов различных кружков, любительских объединений и клубов по интересам, самих зрителей. Оказывая влияние на внутренний мир и образ действий большого количества людей, культурно-досуговая деятельность влияет тем самым на окружающую действительность, и становится важным звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск.
В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предоставляемых населению услуг с учетом увеличения спроса, а также в связи с появлением новых форм культурно-досуговой деятельности.
2.1.2. Поддержка искусства
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное искусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей ЗАТО Железногорск и качества социокультурной среды. Театральное искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение лучших традиций и поиск инновационных технологий в области театрального искусства является одним из приоритетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск.
Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя профессиональными театрами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол "Золотой ключик". Ежегодно учреждения осуществляют не менее 10 новых постановок. Показатель средней заполняемости залов профессиональных театров муниципальной формы собственности составил в 2013 году - 54%.
Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют проводимые в ЗАТО Железногорск театральные фестивали, конкурсы. В числе наиболее значимых - Краевой фестиваль самодеятельных коллективов театров кукол и фестиваль детских самодеятельных коллективов театров кукол "Страна чудес", в которых принимают участие коллективы из г. Сосновоборск, г. Назарово, г.Железногорск и других городов Красноярского края.
Созданию условий для художественного совершенствования творческих работников театров ЗАТО Железногорск способствует их участие в творческих мастерских, лабораториях, семинарах, фестивалях и конкурсах, таких как краевой фестиваль "Театральная весна", где в 2013 хрустальной маской был отмечен спектакль театра оперетты и, фестиваль-конкурс театров системы закрытого административного территориального образования "Территория культуры "Росатом", где в 2013 году лучшим театром среди театров кукол ЗАТО признан театр кукол "Золотой ключик".
Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие становится повышение доступности театрального искусства для населения ЗАТО Железногорск, совершенствование системы приобщения детей и молодежи к театральному искусству, создание новых постановок, формирование кадрового ресурса, модернизация материально-технической базы, интеграция театров ЗАТО Железногорск в общероссийское театральное пространство.
Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее развитие антрепризы, театральных лабораторий, открытых площадок независимых театральных объединений и инициатив.
Созданию условий, обеспечивающих доступ населения к профессиональному искусству, культурным ценностям, способствует участие театров в грантовых программах:
два гранта Министерства культуры Российской федерации в рамках федеральной целевой программы "Культура России", направленных на создание веб-сайта МБУК театра кукол "Золотой ключик" и на подключение к сети Интернет, создание локальной компьютерной сети, оснащение лицензионным программным обеспечением МБУК театр кукол "Золотой ключик (2013);
грант Министерства культуры Красноярского края на реализацию проекта театра кукол "Золотой ключик" "Возвращение к истокам", в рамках которого был поставлен спектакль "Три медведя", основанный на русских народных традициях (2013).
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.
Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития ЗАТО Железногорск, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.
В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, пос. Додоново, пос. Новый Путь, пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают, в качестве приоритетных, специализированные формы клубного досуга - детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на духовное развитие личности, формированию ценностей, а также национальных культур и социокультурную реабилитацию инвалидов.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает 101 клубное формирование с общим числом участников 2000 человек. В это число входят коллективы современного танца, эстрадного пения, театрального творчества, различные клубы по интересам. Особое внимание уделяется развитию традиционной народной культуры. На базе городских учреждений культурно-досугового типа работают 5 ансамблей народной песни и 1 хор русской песни.
Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художественного творчества является недостаток финансовых средств на пошив новых костюмов, приобретение музыкальных инструментов.
В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом - сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.
2.3. Поддержка творческих инициатив населения
На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из главных задач которого является реализация социокультурных проектов.
В 2013 году были реализованы следующие социокультурные проекты:
1. "Возвращение к истокам" - социокультурный проект МБУК театр кукол "Золотой ключик", направленный на обеспечение доступа к театральной услуге предоставляемой театром зрителям дошкольного и школьного возраста, проживающих в поселках и деревнях прилегающих к территории г.Железногорск, а также для детей с ограниченными возможностями, детей находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование у детей представления о русских национальных традициях путем показа специально созданного спектакля и проведения познавательных бесед;
2. "Уроки истории России" - социокультурный проект МБУК ЦД, целью проекта, в ходе реализации которого была создана система мероприятий (с использованием интерактивных технологий и возможностей кино), направленных на воспитание чувства патриотизма, возрождение интереса к изучению истории России.
В целях поддержки творческих инициатив населения муниципальным учреждениям культуры ЗАТО Железногорск на реализацию социокультурных проектов ежегодно предоставляются субсидии, в 2013 году сумма субсидий составила 584,3 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты).
Несмотря на это, процент реализованных социокультурных проектов остается достаточно низким. В 2013 году из 5 поданных заявок в Министерством культуры Красноярского края одобрено было 2, что составило лишь 40% от общего числа разработанных проектов.
2.4. Организация и проведение общероссийских и
общегородских праздников, культурных событий
Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат.
Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению самобытности развития способствует реализация культурных общегородских мероприятий, актуализирующих историческую и современную действительность ЗАТО Железногорск, в том числе празднование дня основания города, чествование Первопроходцев, Прием Главы ЗАТО г.Железногорск почетных граждан ЗАТО Железногорск, торжественный митинг в п. Додоново на месте высадки первого строительного десанта, торжественный митинг у памятника Строителям ГХК и другие.
Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к профессиональному искусству, мировым культурным ценностям способствует привлечение в город видных деятелей культуры и искусства, коллективов, экспертов. В 2014 году такого рода событиями стали: спектакли артистов Музыкального театра г. Красноярска, драматических театров г. Красноярска и г. Абакана, концерты звезд российской эстрады, XVI Краевой фестиваль казачьей песни и другие.
В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и общероссийский культурно-информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории ЗАТО Железногорск, активизировать продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск как культурного центра Красноярского края.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности театров, учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск", утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 12.07.2013 N 1112. Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:
по пунктам 1.1 - 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление культуры".
Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пунктам 5.2 - 5.3 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) -Администрация ЗАТО г.Железногорск.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ "Управление культуры" и субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по пункту 1.1 (Приложение N 2):
МБУК ДК;
МБУК ЦД;
МБУК Дом культуры "Старт";
МАУК "ПКиО";
2) по пункту 1.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК ДК;
МБУК ЦД;
МБУК Дом культуры "Старт";
МБУК Театр оперетты;
3) по пункту 1.3 - 1.4 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2): МАУК "ПКиО";
4) по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол "Золотой ключик";
5) по пункту 3.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2):
МБУК ДК;
МБУК ЦД;
МБУК Дом культуры "Старт".
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 14.11.2011 N 1810 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 07.02.2012 N 215 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества".
2.3.3. По пункту 4.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) выделение средств местного бюджета предусматривается на резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам (в рамках объявляемых в 2015 году краевых конкурсов).
2.3.4. По пункту 5.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) выделение средств местного бюджета предусматривается на организацию и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания города, путем выделения субсидий на цели, не связанные с выполнением муниципального задания.
2.3.5. По пункту 5.2 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) предусматривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг по обеспечению проведения городских праздников (УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск).
2.3.6. По пункту 5.3. мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) предусматривается выделение средств местного бюджета на финансовое обеспечение закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта МБУК ДК "Старт" (Администрация ЗАТО г.Железногорск).
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.
2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит всего не менее 237 единиц, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 79 единиц, в 2016 году - не менее 79 единиц, в 2017 году - не менее 79 единиц;
количество посетителей, частично оплачивающих услугу, на мероприятиях исполнительского характера составит не менее 39,15 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 13,05 тыс. человек, в 2016 году - не менее 13,05 тыс. человек, в 2017 году - не менее 13,05 тыс. человек;
количество посетителей МАУК "ПКиО" составит всего 416,7 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 138,9 тыс. человек, в 2016 году - не менее 138,9 тыс. человек, в 2017 году - не менее 138,9 тыс. человек;
количество посетителей МАУК "ПКиО" - подразделение зоосад составит всего не менее 76,8 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - 25,6 тыс. человек, в 2016 году - 25,6 тыс. человек, в 2017 году - 25,6 тыс. человек;
количество зрителей муниципальных театров составит всего 177, 6 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 59,2 тыс. человек, в 2016 году - не менее 59,2 тыс. человек, в 2017 году - 59,2 тыс. человек;
количество клубных формирований к 2017 году составит 109 единиц;
по линии УГХ будет обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
сохранению традиционной народной культуры, развитию коллективов самодеятельного художественного творчества;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 554 879 064,0 рублей, из них по годам:
2015 год - 201 959 688,0 руб., в том числе
201 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 176 959 688,0 руб., в том числе
176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 175 959 688,0 руб., в том числе
175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников
Приложение N 1
к Подпрограмме "Досуг, искусство и
народное творчество"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни | ||||||||
1. |
Количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
655,8 |
659,94 |
660,79 |
661,85 |
662,91 |
2. |
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения |
тыс. чел. |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
2,1 |
2,264 |
2,270 |
2,276 |
2,276 |
3. |
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
ед. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
1,08 |
1,13 |
1,14 |
1,15 |
1,15 |
4. |
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
23,8 |
26,5 |
27 |
27 |
27,5 |
5. |
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно |
чел. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
645 |
513 |
514 |
515 |
516 |
6. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравн. с пред. годом) |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
4,87 |
0,59 |
0,88 |
0,28 |
0,04 |
7. |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравн. с пред. годом) |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
1,27 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Досуг, искусство и
народное творчество"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни | ||||||||||
Задача 1. Развитие досуговой деятельности | ||||||||||
1.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, митингов, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий) |
МКУ "Управление культуры" |
733 733
|
0801 0801 |
0820001 0820001 |
611 621 |
33 031 554,00 6 115 146,00 |
33 031 554,00 6 115 146,00
|
33 031 554,00 6 115 146,00 |
99 094 662,00 18 345 438,00 |
Количество проведенных мероприятий не менее 237 ед. |
1.2. Организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей) |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0820002 |
611 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
32 292 900,00 |
96 878 700,00 |
Количество посетителей, частично оплачивающих услугу составит не менее 39,15 тыс. чел. |
1.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0820003 |
621 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
18 345 439,00 |
55 036 317,00 |
Количество посетителей составит не менее 416,7 тыс. чел. |
1.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0820004 |
621 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
11 510 864,00 |
34 532 592,00 |
Количество посетителей составит не менее 76,8 тыс. чел. |
Задача 2. Поддержка искусства | ||||||||||
2.1. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание) |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0820005 |
611 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
54 259 102,00 |
162 777 306,00 |
Количество посетителей составит 177, 6 тыс. чел. |
Задача 3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры | ||||||||||
3.1. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований) |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0820006 |
611 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
6 991 683,00 |
20 975 049,00 |
Количество клубных формирований составит не менее 323 ед. |
Задача 4. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры | ||||||||||
4.1. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Досуг, искусство и народное творчество" |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0820007 |
870 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
|
Задача 5. Организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий | ||||||||||
5.1. Проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня оснований города |
МКУ "Управление культуры" |
733 733 |
0804 0804 |
0820008 0820008 |
612 622 |
5 855 000,00 1 145 000,00 |
3 855 000,00 1 145 000,00 |
3 855 000,00 1 145 000,00 |
13 565 000,00 3 435 000,00 |
Количество проведенных мероприятий не менее 237 единиц |
5.2. Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
0820009 |
244 |
8 413 000,0 |
8 413 000,0 |
8 413 000,0 |
25 239 000,0 |
Обеспечение проведения не менее 36 мероприятий |
5.3. Капитальный ремонт здания ДК "Старт" |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0801 |
0820010 |
243 |
23 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
23 000 000,00 |
Завершение капитального ремонта |
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
|
|
201 959 688,00 |
176 959 688,00 |
175 959 688,00 |
554 879 064,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
МКУ "Управление культуры" |
|
|
|
|
193 546 688,00 |
168 546 688,00 |
167 546 688,00 |
529 640 064,00 |
|
ГРБС 2 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
|
|
|
|
8 413 000,0 |
8 413 000,0 |
8 413 000,0 |
25 239 000,0 |
|
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 6
к Муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 3
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия",
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск; Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (далее - МКУ "Управление культуры") Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры; Муниципальные бюджетные образовательные учреждения в области культуры |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск. Задачи: развитие системы дополнительного образования в области культуры; обеспечение эффективного управления в отрасли "культура" |
Целевые индикаторы
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек; доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев; доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров; количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 262 692 357,0 руб., из них по годам: 2015 год - 87 564 119,0 руб., в том числе 87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 87 564 119,0 руб., в том числе 87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 87 564 119,0 руб., в том числе 87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск" Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, - кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли "культура", обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики края.
Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представляет собой систему творческого развития детей для функционирования культурной сферы ЗАТО Железногорск.
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского" (МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского") имеет 5 подразделений;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 2" (МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2") пос. Подгорный;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края "Детская художественная школа" (МБОУ ДОД "ДХШ") имеет 2 подразделения.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры.
Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейно-выставочный центр" (МБУК МВЦ) и библиотек работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. Все это содействует творческому развитию детей.
На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). В проведении капитальных ремонтов нуждаются филиалы МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского", МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2", МБОУ ДОД "ДХШ". Также существует потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов, автотранспорта.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения в ЗАТО Железногорск невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для открытого доступа.
В МБУК ЦГБ им. М.Горького действует автоматизированная информационно-библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют внедрения более прогрессивных программ, таких как автоматизированная система обслуживания читателей на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID). Ввиду высокой стоимости данная система остается недоступной для пользователей железногорской библиотеки. Стоит отметить, что подразделение ЦГБ, Городская детская библиотека им. А.П.Гайдара, продолжает работать с электронным каталогом, созданным на базе автоматизированной библиотечной программы 1С Библиотека.
Более половины компьютерного парка библиотек требует модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составляет всего 23 единицы.
Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электронную форму) является самым экономичным и эффективным способом обеспечения сохранности и доступности населению редких и ценных изданий в электронном виде. В настоящее время в библиотеках отсутствует специализированное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, планшетный сканер, сканер протяжный).
В МБУК МВЦ внедрена комплексная автоматизированная музейная информационная система, что способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности.
Дальнейшее оснащение библиотек и музея современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обеспечить внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране, крае, городе.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО Железногорск. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала края.
Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры от общего числа зданий и сооружений - 43,75%.
Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать комплекс мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специальным оборудованием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению капитального ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы в будущем они отвечали современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п, целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли "культура".
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли "культура".
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных театров;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек;
количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек;
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:
по пункту 1.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление культуры".
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) - МКУ "Управление культуры"
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований МКУ "Управление культуры" и субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г.Железногорск и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по пункту 1.1 (Приложение N 2):
МБОУ ДОД "ДШИ им. М.П.Мусоргского";
МБОУ ДОД "Детская школа искусств N 2";
МБОУ ДОД "ДХШ".
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания определяются на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.11.2011 N 1810 "Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 N 215 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества".
2.3.4. По пункту 2.1 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) выделение средств местного бюджета предусматривается на обеспечение выполнения функций МКУ "Управление культуры", в том числе на закупку товаров, работ и услуг для нужд МКУ "Управление культуры" (осуществляется в соответствии с действующим законодательством). Учреждение осуществляет управленческие функции некоммерческого характера в сфере организации досуга и приобщения жителей ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, организации и осуществлению мероприятий по работе с подростками и молодежью ЗАТО Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ "Управление культуры" ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.
2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в области культуры составляет не менее 2,35 тыс. человек ежегодно;
количество проведенных общегородских праздничных мероприятий составит всего не менее 237 единиц, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 79 единиц, в 2016 году - не менее 79 единиц, в 2017 году - не менее 79 единиц.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью "культура", расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 262 692 357,0 руб., из них по годам:
2015 год - 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 87 564 119,0 руб., в том числе
87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Обеспечение условий
реализации программы и прочие мероприятия"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск | ||||||||
1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
16,37 |
16,39 |
16,54 |
16,70 |
16,94 |
2. |
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
93 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
тыс.ед. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
168,0 |
169,5 |
170,5 |
170,6 |
170,7 |
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Обеспечение условий реализации
программы и прочие мероприятия"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли "культура" в ЗАТО Железногорск | ||||||||||
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры | ||||||||||
1.1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0702 |
0830001 |
611 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
81 359 398,00 |
244 078 194,00 |
Число обучающихся составит не менее 2,35 тыс. человек |
Задача 2. Обеспечение эффективного управления в отрасли "культура" | ||||||||||
2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы |
МКУ "Управление культуры" |
733 |
0801 |
0830002 |
111 |
5 661 026,00 |
5 661 026,00 |
5 661 026,00 |
16 983 078,00 |
|
733 |
0801 |
0830002 |
112 |
24 530,00 |
24 530,00 |
24 530,00 |
73 590,00 |
|
||
733 |
0801 |
0830002 |
244 |
519 165,00 |
519 165,00 |
519 165,00 |
1 557 495,00 |
|
||
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
|
|
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
262 692 357,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
МКУ "Управление культуры" |
|
|
|
|
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
87 564 119,00 |
262 692 357,00 |
|
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 7
к Муниципальной программе
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма 4
"Развитие архивного дела", реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Развитие архивного дела" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - Программа) |
Исполнитель (исполнители) подпрограммы |
Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное учреждение "Муниципальный архив ЗАТО Железногорск" (далее - МКУ "Муниципальный архив") Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" (далее - МКУ "Централизованная бухгалтерия"), Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС") |
Цель и задачи подпрограммы |
Цель: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива. Задача: Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации. |
Целевые индикаторы
|
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда |
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2017 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования - 21 933 589,0 рублей, в том числе по годам: 2015 год - 8 854 263,0 руб., в том числе 8 851 963,0 руб. за счет средств местного бюджета; 2 300 руб. за счет средств краевого бюджета; 0, 0 руб. за счет федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 6 539 663,0 руб., в том числе 6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета; 2 400 руб. за счет средств краевого бюджета; 0, 0 руб. за счет федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 6 539 663,0 руб., в том числе 6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета; 2 400 руб. за счет средств краевого бюджета; 0, 0 руб. за счет федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи "Сохранение, пополнение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской федерации, находящихся на хранении в МКУ "Муниципальный архив".
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы (далее - архивные документы), хранящиеся в МКУ "Муниципальный архив", являются составляющей частью историко-культурного потенциала ЗАТО Железногорск.
Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Российской Федерации - это исторически сложившаяся и постоянно пополняемая совокупность архивных документов, имеющая историческую и культурную ценность.
По состоянию на 01 января 2014 года в МКУ "Муниципальный архив" находится 54,3 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 года по настоящее время. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (15,4%), научно-технической документацией (14,7%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (69,9%).
Источниками комплектования муниципального архива являются 25 организаций и предприятий, создающих документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неотъемлемой частью историко-культурного наследия города.
Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, имущественных прав.
В функции МКУ "Муниципальный архив" входит исполнение запросов граждан путем оформления и выдачи архивных справок для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. В среднем за год работники архива исполняют более 2,0 тыс. запросов. Количество исполненных запросов за 2013 год составило 2,019 тысячи, в том числе: социально-правовых - 622, тематических - 1,356 тысячи, 3 запроса генеалогического характера, переадресовано в другие архивы и учреждения - 38.
Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом повышается в связи с возросшим интересом населения, молодежи к истории города, родословной семьи, с поисками первичных правоустанавливающих документов связанных с регистрацией собственности на недвижимость и землю.
Ретроспективная информация предоставляется также органам государственной власти, органам местного самоуправления и организациям ЗАТО Железногорск.
Количество пользователей архивной информацией в 2013 году составило 3,221 тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное количество пользователей, работавших в читальных залах, исполненных социально-правовых и тематических запросов, посетителей выставок, экскурсантов, участников семинаров и уроков для обучающихся и студентов.
Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом услуг в целях защиты социальных прав населения и 100% исполнение запросов в установленные сроки.
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате, архивные документы становятся недоступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утрачены для общества.
Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников комплектования, согласно плановым показателям: 2015 г. - 307 единиц хранения, 2016 г. - 254 единиц хранения, 2017 г. - 250 единиц хранения;
- 100% исполнение запросов пользователей и выдачу документов в установленные сроки.
Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения вопросов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фонда, организации научно-справочного аппарата, проблем долговременной сохранности документов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда.
Целевые индикаторы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по пунктам 1.1 - 1.3 мероприятий подпрограммы (Приложение N 2) является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ "Муниципальный архив", МКУ "Управление капитального строительства".
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного и краевого бюджетов.
2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение функций МКУ "Муниципальный архив".
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ "Муниципальный архив" ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
ежегодный прием на хранение не менее 220 документов;
ежегодное исполнение не менее 1,5 тыс. запросов пользователей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
полноценному комплектованию архивных фондов документами на различных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на получение и использование информации содержащейся в документах архивного фонда МКУ "Муниципальный архив";
совершенствованию деятельности муниципального архива города, расширению направлений и форм работы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования - 21 933 589,0 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 8 854 263,0 руб., в том числе
8 851 963,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 300 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2016 год - 6 539 663,0 руб., в том числе
6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;
2017 год - 6 539 663,0 руб., в том числе
6 537 263,0 руб. за счет средств местного бюджета;
2 400 руб. за счет средств краевого бюджета;
0, 0 руб. за счет федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников.
Приложение N 1
к Подпрограмме "Развитие архивного дела"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы "Развитие архивного дела"
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Цель подпрограммы - пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива | ||||||||
1. |
Количество дел, включенных в состав Архивного фонда |
ед. |
Ведомственный отчет |
284 |
230 |
307 |
254 |
250 |
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
Приложение N 2
к Подпрограмме "Развитие архивного дела"
Перечень
мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы |
ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архива | ||||||||||
Задача 1. Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Федерации | ||||||||||
1.1. Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
0840001 |
000 |
6 657 263,00 |
6 537 263,00 |
6 537 263,00 |
19 731 789,00 |
Прием на хранение не менее 660 ед.хранения (ежегодно не менее 220). Исполнение не менее 4,5 тыс. запросов (ежегодно не менее 1,5 тыс.) |
009 |
0113 |
0840001 |
111 |
4 306 010,00 |
4 306 010,00 |
4 306 010,00 |
12 918 030,00 |
|||
009 |
0113 |
0840001 |
112 |
86 300,0 |
86 300,0 |
86 300,0 |
258 900,0 |
|||
009 |
0113 |
0840001 |
244 |
2 140 353,00 |
2 140 353,00 |
2 140 353,00 |
6 421 059,00 |
|||
009 |
0113 |
0840001 |
321 |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
120 000,00 |
|||
009 |
0113 |
0840001 |
852 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
13 800,0 |
|||
1.2. Осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края. |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
0847519 |
111 |
2 300,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
7 100,0 |
Хранение не менее 72 единиц хранения |
1.3 Капитальный ремонт здания по ул.Свердлова, 51А |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
009 |
0113 |
0840003 |
243 |
2 194 700,00 |
0,00 |
0,00 |
2 194 700,00 |
Создание нормативных условий хранения документов Архивного фонда РФ |
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
|
8 854 263,00 |
6 539 663,00 |
6 539 663,00 |
21 933 589,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС 1 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
|
|
|
|
8 854 263,00 |
6 539 663,00 |
6 539 663, 00 |
21 933 589,00 |
|
Главный специалист по культуре и молодежной политике |
Е.С.Емельянова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 7 ноября 2014 г. N 2138 "О внесении изменений в... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.