Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Муниципальная программа Минусинского района
"Развитие культуры"
(утв. Постановлением администрации Минусинского района
Красноярского края от 12 ноября 2014 г. N 884-П
(в редакции Постановления от 10 февраля 2015 г. N 47-П))
1. Паспорт
муниципальной программы Минусинского района
"Развитие культуры"
Наименование муниципальной программы |
"Развитие культуры" (далее - программа) |
Основания для разработки муниципальной программы |
Ст.179 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 г. N 145-ФЗ (ред. 23.07.13 г.) Постановление администрации Минусинского района от 09.08.2013 N 609-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Минусинского района, их формировании и реализации"; Постановление администрации Минусинского района от 03.09.2013 N 690-п "Об утверждении перечня муниципальных программ Минусинского района" |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Главный распорядитель бюджетных средств - Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района (далее - ОКСТиМП АМР). |
Соисполнители муниципальной программы |
|
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы |
1. "Культура Минусинского района". 2. "Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению". 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия". |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг. 2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов. 3. Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2017 годы |
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |
Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе |
Значения целевых показателей на долгосрочный период |
Утверждены в приложении 2 к муниципальной программе |
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 316946,522 тыс.руб., в том числе по годам в 2014 году - 82003,444 тыс.руб.; в 2015 году - 78869,428 тыс.руб.; в 2016 году - 78036,825 тыс.руб.; в 2017 году - 78036,825 тыс.руб. |
2. Характеристика текущего состояния в сфере культуры
Минусинского района
Деятельность учреждений культуры в области культуры Минусинского района направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.
Услуги населению Минусинского района предоставляют библиотеки, учреждения музейного, культурно-досугового типа, организуется кинопоказ.
На территории района находится 1 музей, 25 филиалов библиотек, 16 сельских Домов культуры и 16 сельских клубов.
Данные учреждения составляют значительную часть культурного потенциала территории.
Основой учреждений культуры клубного типа, определяющих их организационно-творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость, являются коллективы самодеятельного творчества и любительские объединения. Свидетельством общественной востребованности клубных учреждений является ежегодный рост количества клубных формирований и числа участников в них, развитие детского самодеятельного творчества.
В районе функционируют 13 творческих коллективов имеющих звание "народный" (образцовый).
В МБУК "МБС" Минусинского района входит 25 филиалов библиотек, из них одна детская библиотека.
Учреждение является активным участником краевых и всероссийских профессиональных конкурсов, отмечена дипломами краевого смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению, краевого смотра-конкурса "Дорога к дому" по краеведческой работе, неоднократно становилась победителем профессионального конкурса "Вдохновение", регионального конкурса "Признание".
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры библиотеки и музей оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет.
Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства Минусинского района.
Повышению доступности для граждан культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные акции, гастроли ведущих творческих коллективов, организация внестационарного обслуживания жителей.
Развитию муниципальных учреждений культуры способствовала реализация государственной программы "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, "Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края" на 2012 - 2014 годы.
На поддержку культурных инициатив и реализацию социокультурных проектов бюджету Минусинского района ежегодно предоставляются краевые субсидии.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры составляет 346,3%.
Обеспечение прав граждан на образование, восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли является одним из приоритетных направлений политики Минусинского района в области культуры. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала в сфере музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства. В учреждениях культурно-досугового типа работает 134 клубных формирований для детей с общим числом участников 1613 человек, что составляет 44,4% от общего числа участников клубных формирований. Кроме того, на базе учреждений культуры всех типов проводятся детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки и иные мероприятия для детей, работают творческие лаборатории, студии. Значительные средства направляются на укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих работу с детьми, одаренными в области культуры и искусства. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет 30%.
Одним из приоритетных направлений политики Минусинского района в области культуры является сохранение культурного и исторического наследия. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских. В музее и библиотеках Минусинского района собраны образцы и ценности национальной и местной материальной и духовной культуры, хранящих историческую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития.
Минусинские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в международных, всероссийских, краевых фестивалях и конкурсах, что способствует созданию устойчивого образа Минусинского района как территории культурных традиций и творческих инноваций.
Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем, в том числе в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку, материально-техническая база учреждений культуры в области культуры характеризуется высокой степенью износа, большинство учреждений требует оснащения современным оборудованием, средствами безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.
Кроме того, не выделение в полном объеме бюджетных ассигнований, необходимых для деятельности подведомственных учреждений сказывается на качественном и своевременном выполнении муниципального задания, а так же затрудняет систематический анализ финансово-хозяйственной деятельности Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений в связи с невозможностью планирования бюджетных ассигнований.
Эффективность реализации данной программы полностью зависит от координации деятельности учреждений культуры, ответственных за обеспечение реализации данной программы.
3. Цели социально-экономического развития
в сфере культуры Минусинского района
Цель программы создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района
Задачи программы:
1. Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг.
2. Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов.
3. Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Приоритетными направлениями реализации подпрограммы являются:
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг;
- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;
- капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры района;
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения края, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
- Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование кадрового потенциала.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм. Реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) приведен в приложении N 8.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие.
1. Увеличение количества посетителей учреждений культуры клубного типа, участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок народного творчества.
2. Увеличение количества пользователей библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
3. Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков
их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях N 3 - N 5 к муниципальной программе.
7. Распределение расходов по отдельным
мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении N 6.
8. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении N 7.
9. Прогноз сводных показателей муниципального задания.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями по программе представлен в приложении N 8.
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 1
к Муниципальной программе Минусинского района
"Развитие культуры"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
N |
Цели, |
Единица |
Вес показателя
|
Источник |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
1 |
Цель 1 Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района |
||||||||
|
Количество творческих коллективов имеющих звание "народный" (образцовый) |
Ед. |
0,7 |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, Форма 7-НК |
Не менее 13 |
Не менее 13 |
Не менее 14 |
Не менее 14 |
Не менее 14 |
|
Доля районных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок в общем объеме мероприятий проводимых учреждениями культуры |
% |
0,3 |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, Форма 7-НК |
Не менее 52 |
Не менее 52 |
Не менее 55 |
Не менее 55 |
Не менее 55 |
1.1 |
Задача 1 Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг |
||||||||
1.1.1 |
Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района" |
||||||||
|
Количество посетителей учреждений культуры клубного типа |
чел. |
0,7 |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК |
Не менее 176800 |
Не менее 176889 |
Не менее 176889 |
Не менее 176899 |
Не менее 176899 |
|
Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего числа жителей района |
% |
0,2 |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, форма 7-НК |
Не менее 3 |
Не менее 3,5 |
Не менее 4 |
Не менее 5,4 |
Не менее 5,4 |
|
Доля выставок народного творчества в общем объеме выставок |
% |
0,1 |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 8-НК |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
1.2 |
Задача 2 Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов. |
||||||||
|
Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению" |
||||||||
1.2.1 |
Количество пользователей библиотечными услугами |
Чел. |
0,7 |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК |
Не менее 13905 |
Не менее 13910 |
Не менее 13910 |
Не менее 13915 |
Не менее 13920 |
1.2.2 |
Доля населения, охваченного библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в общей численности населения |
% |
0,3 |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК |
Не менее 50,2 |
Не менее 53 |
Не менее 53 |
Не менее 53 |
Не менее 53 |
Задача 3 Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ, в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |||||||||
|
Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района |
% |
0,6 |
Квартальные отчеты, годовой отчет |
Не менее 95 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
|
Обеспечение эффективного исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ |
% |
0,3 |
Квартальные отчеты, годовой отчет |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
|
Доля полученных положительных заключений контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ |
% |
0,1 |
Отчеты, акты проверок специалистов по проведению мероприятий |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 2
к Муниципальной программе Минусинского района
"Развитие культуры"
Целевые показатели на долгосрочный период
N |
Цели, |
Единица |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||
1 |
Цель Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Минусинского района |
||||||||||||||
1.1 |
Количество творческих коллективов имеющих звание "народный" (образцовый) |
ед. |
не менее 13 |
не менее 13 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
не менее 14 |
1.2 |
Доля районных конкурсов, фестивалей, смотров, выставок в общем объеме мероприятий проводимых учреждениями культуры |
% |
не менее 52 |
не менее 52 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
не менее 55 |
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 3
к Муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 1
"Культура Минусинского района",
реализуемая в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие культуры"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Культура Минусинского района" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры" (далее - Программа) |
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы). |
Ответственный исполнитель - Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района |
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг. |
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности. 2. Стимулирование и поддержка инновационных проектов и инициатив для создания единого информационно-деятельностного пространства. 3. Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
|
1. Количество посетителей учреждений культуры клубного типа к 2017 году составит не менее 176899 человек. 2. Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего числа жителей района, к 2017 году составит не менее 5,4%. 3. Доля выставок народного творчества в общем объеме выставок к 2017 году составит не менее 80%. |
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
2014-2017 г. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета, общая потребность в финансовых средствах - 251318,216 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 64493,643 тыс. рублей; 2015 год - 62464,191 тыс. рублей; 2016 год -62180,191 тыс. рублей; 2017 год - 62180,191 тыс. рублей. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, Контрольно-счетная палата Минусинского района. |
2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи: "Сохранение и эффективное использование культурного наследия Минусинского района совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг".
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия - это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.
Основное назначение учреждений культуры района состоит в определении текущих и стратегических приоритетов культурной политики, использовании культуры как инструмента для экономического развития и достижения социального согласия, содействие улучшению демографической ситуации на территории района.
В районе, действует сеть учреждений культуры: 16 сельских Домов культуры, 16 сельских клубов, "Тесинский художественный музей", которые составляют значительную часть культурного потенциала и преимущественно обеспечивают конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни жителей района.
За последние годы, начиная с 2010 года значительно увеличилось число клубных формирований, число участников в клубных формированиях и число культурно-досуговых мероприятий. Увеличение показателей стало возможным вследствие активизации работы направленной на формирование новых творческих детских и молодежных коллективов, введение новых форм работы в досуговой деятельности.
N п/п |
Год |
Клубные формирования, шт. |
Количество участников, чел. |
Коллективы (народные, образцовые) |
Количество культурно-досуговых мероприятий |
1. |
2010 |
243 |
3370 |
10 |
5689 |
2. |
2011 |
247 |
3364 |
10 |
5700 |
3. |
2012 |
272 |
3628 |
13 |
5770 |
4. |
2013 |
272 |
3628 |
13 |
5843 |
Основой учреждений культуры клубного типа, определяющих их организационно-творческую стабильность, социально-культурную активность и общественную значимость, являются коллективы самодеятельного творчества и любительские объединения. Свидетельством общественной востребованности клубных учреждений является ежегодный рост количества клубных формирований и числа участников в них, развитие детского самодеятельного творчества.
В районе функционирует 13 творческих коллективов имеющих звание "народный" (образцовый).
Вместе с тем культура района как фактор развития общества, как важнейший ресурс используется недостаточно эффективно. Существующая материально-техническая база, устаревшие технологии, неэффективная инфраструктура отрасли не отвечают современным требованиям жизни, развитию любительского искусства, а самое главное - предоставлению населению района культурного продукта высокого качества. В результате наблюдается понижение общего культурного уровня населения, увеличение асоциальных проявлений в обществе.
В 75% учреждений культуры имеется морально устаревшее светотехническое и звукоусилительное оборудование, износ которого достиг почти 100%.
Оснащенность клубных учреждений музыкальными инструментами составляет 20% от уже устаревших нормативов. В настоящее время состояние музыкальных инструментов достигло в среднем 80% износа. Кроме того, необходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита.
В силу этих причин именно клубы как основные центры проведения досуга населения оказались в условиях самой жесткой конкуренции на рынке культурных услуг.
Несмотря на этот сдерживающий фактор, клубное дело до сих пор конкурентоспособно. Клубы, особенно в сельской местности, являются единственными учреждениями, обеспечивающими население культурной услугой.
Построенная на бесплатной основе деятельность этих муниципальных учреждений доступна и эффективна для широких слоев населения, в том числе для малообеспеченных категорий граждан.
Анализ деятельности учреждений культуры района выявил следующие основные проблемы отрасли:
- серьезным препятствием на пути реализации подпрограммных мероприятий становится недостаточное финансирование отрасли.
- трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, заключаются в неравномерном распределении сети учреждений культуры и их слабом материально-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, требуют дополнительного оснащения современным оборудованием.
- недостаточная информатизация учреждений культуры, ограничивающая их коммуникативные возможности.
- недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам с ограниченными физическими возможностями.
- недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры).
- отсутствие профильного образования кадров учреждений культуры клубного типа. Работники культуры не всегда имеют возможность использовать новые методики в деле организации культурно-творческого процесса.
Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую зависит общественное сознание.
Формирование выставочной политики музея, совершенствование форм работы с музейной аудиторией с учетом интересов различных групп населения, дают возможность музею района оставаться востребованными. Ежегодно в среднем обслуживать около 5200 человек.
Количество предметов основного фонда МБУК "Тесинский художественный музей" насчитывает 504 единицы.
Но на сегодняшний день сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея.
В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, необходимо оснащение музея противопожарным оборудованием, системой автоматического пожаротушения, пожарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музея, как профильными специалистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Цель: Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг.
Задачи:
1. Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
2. Стимулирование и поддержка инновационных проектов и инициатив для создания единого информационно-деятельностного пространства;
3. Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района;
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг;
- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
- сохранение и пополнение библиотечного, музейного фондов;
- капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры района.
Срок реализации подпрограммы: 2014-2017 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения цели подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам о закупках.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирования смет на исполнение подпрограммных мероприятий.
Получателями средств бюджета и исполнителями мероприятий подпрограммы является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая централизованная клубная система "Факел" Минусинского района и Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тесинский художественный музей", на основании ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР.
Реализация мероприятий:
Средства местного бюджета на реализацию задачи N 1 п.1.1 мероприятий подпрограммы, предоставляются МБУК "МЦКС "Факел" на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органам администрации района.
Средства местного бюджета на реализацию задачи N 1 п.1.2 мероприятий подпрограммы, предоставляются МБУК "Тесинский художественный музей" на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением и отраслевым органам администрации района.
Средства местного бюджета на реализацию задачи N 1 п. 1.3 - 1.5, задачи N 2 п.2.1, задачи N 3 п. 3.1 - 3.4 мероприятий подпрограммы, предоставляются МБУК "МЦКС "Факел" в форме субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказания муниципальных услуг.
Основное мероприятие задачи N 1 п.1.3 организация фестиваля исполнителей народной песни "Самоцветы Минусинского уезда", на фестиваль будут приглашены фольклорные коллективы Красноярского края, организация концертных площадок в нескольких населенных пунктах.
Основное мероприятие задачи N 1 п.1.4 организация фестиваля конкурса "Золотой подсолнух", планируется организация подворий, карнавального шествия, концертной программы.
Основное мероприятие задачи N 1 п.1.5 включает проведение фестивалей: "Лето красное", "Ты цвети Россия", "Талисман", "Сибирские созвездия", проведение праздничного мероприятия в честь празднования "Дня культработника", приобретение сценических костюмов, организация выставки изобразительного декоративно-прикладного творчества.
Основное мероприятие задачи N 1 п.1.6 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам.
Реализация мероприятий задачи N 3 п.3.1 подпрограммы осуществляется в рамках участия в краевой государственной программе Красноярского края "Развитие культуры Красноярского края" на 2014 - 2016 годы и является софинансированием средств местного бюджета.
Реализация мероприятий задачи N 3 п. 3.2 - 3.8 осуществляется за счет МБТ Знаменского, Городокского, Тесинского, Селиванихинского сельсоветов на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений.
Реализация мероприятия задачи N 3 п.3.9 осуществляется за счет средств краевого бюджета, предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение специальным оборудованием муниципальных домов ремесел и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству.
Реализация мероприятия задачи N 3 п.3.10 расходы районного бюджета, софинансирование на оснащение специальным оборудованием муниципальных домов ремесел и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству.
Реализация мероприятия задачи N 3 п.3.11 расходы районного бюджета, софинансирование муниципальных музеев и библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога.
Реализация мероприятия задачи N 3 п.3.12 осуществляется за счет средств краевого бюджета, субсидия бюджетам муниципальных образований на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в 2014 г.
Реализация мероприятий задачи N 3 п.3.13 осуществляется за счет МБТ Селиванихинского сельсоветов на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль за ходом реализации осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района; отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, контрольно-счетная палата Минусинского района.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, финансовое управление администрации Минусинского района, до 10 числа второго месяца следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально - экономическую и культурную жизнь района;
- обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
- повышению уровня комплектования музейных фондов;
- повышению качества и доступности клубных и музейных услуг;
- расширению разнообразия клубных и музейных услуг;
- росту востребованности услуг клубов и музеев у населения района.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- сформированная система развития сферы "культура", которая позволит удовлетворить запросы различных категорий населения, обеспечить развитие и усиление взаимосвязи традиционной, классической и массовой культур.
- вовлечение населения в решение ключевых проблем района, организация постоянного диалога между всеми представителями местного сообщества (власть, бизнес, общественность), улучшение социального климата в микросреде района через эффективную организацию социально-культурной деятельности.
Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия Минусинского района обеспечит социальный эффект от реализации подпрограммы и будет выражаться в:
- росте числа посетителей учреждений культуры клубного типа - ежегодно не менее 1000 чел;
- росте числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров - ежегодно не менее 100 чел.;
- укреплении единого культурного пространства, культурных связей между соседними регионами;
- обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан на 2% в год;
- увеличении количества посещений концертов, киносеансов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных на 25% в год;
- увеличении количества проведенных фольклорных фестивалей, выставок народного творчества ежегодно на 2%;
- увеличении количества выявленных памятников устного народного творчества на 3% за три года;
- увеличении количества клубных формирований театрального, музыкального и танцевального народного творчества за три года на 10%;
- сохранении и пропаганде культурного наследия района, развитии национальной культуры, пропаганде традиционных культурных ценностей, культурном просвещении и воспитании детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и мировой культуры;
- обеспечении доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев общества, использовании возможности информационных технологий;
- стимулировании и поддержке разнообразных творческих инициатив;
- достижении более высокого качественного уровня культурного обслуживания зрителей;
- сохранении объектов нематериального культурного наследия;
- повышении внимания к интересам населения в процессе формирования и предоставления услуг в сфере "культура";
- организации маркетинговых исследований, направленных на изучение потребностей населения в сфере "культура";
- развитии специализированных форм клубного досуга, в том числе активизация семейных форм культурного досуга, организации самообразования;
- повышении профессионализма персонала, непосредственно работающего с посетителями;
- совершенствовании режима работы учреждений клубного типа, планировании услуг культуры, упорядочении годового цикла культурных акций;
- расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и организациями различных форм собственности;
- совершенствовании рекламно-информационной продукции, направленной на привлечение населения к занятиям самодеятельным творчеством, участии в культурной жизни села, поселка, города;
- развитии любительского творчества, организации и проведении смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, участии любительских коллективов в фестивалях, смотрах, конкурсах.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, краевого и федерального бюджета, предусмотренных на оплату государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
251318,216 тыс. рублей, в том числе погодам:
2014 год - 64493,643 тыс. рублей;
2015 год - 62464,191 тыс. рублей;
2016 год -62180,191 тыс. рублей;
2017 год - 62180,191 тыс. рублей
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение 1
к Подпрограмме 1
"Культура Минусинского района",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие культуры"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
Отчетный финансовый год 2013 |
Текущий финансовый год 2014 |
Очередной финансовый год 2015 |
Первый год планового периода 2016 |
Второй год планового периода 2017 |
|
Цель: Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг |
|||||||
1 |
Количество посетителей учреждений культуры клубного типа |
чел. |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, Форма 7-НК |
не менее 176800 |
не менее 176889 |
не менее 176889 |
не менее 176899 |
не менее 176899 |
2 |
Доля участников клубных формирований самодеятельного народного творчества, районных конкурсов, фестивалей, смотров от общего числа жителей района |
% |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, Форма 7-НК |
Не менее 3 |
Не менее 3,5 |
Не менее 4 |
Не менее 5,4 |
Не менее 5,4 |
3 |
Доля выставок народного творчества в общем объеме выставок |
% |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, ведомственные отчеты, Форма 8-НК |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 60 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение 2
к Подпрограмме 1
"Культура Минусинского района",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие культуры".
Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств
на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||
(тыс.руб.), годы | |||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
текущий финансовый год 2014 |
очередной финансовый год 2015 г. |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
Итого на период |
|||
Цель: Развитие и сохранение единого культурного пространства Минусинского района, совершенствование самодеятельного художественного творчества, повышение доступности и качества культурных услуг | |||||||||||
Задача N 1 Сохранение и популяризация народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности | |||||||||||
п.1.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 0081 |
611 |
61801,34200 |
60910,220 |
60526,220 |
60526,220 |
243764,002 |
Выполнение задания не менее чем на 95% |
п.1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 0081 |
611 |
1260,671 |
1403,971 |
1503,971 |
1503,971 |
5672,584 |
Выполнение задания не менее чем на 95% |
п.1.3 Организация фестиваля исполнителей народной песни "Самоцветы Минусинского уезда", посвященного памяти заслуженного работника культуры РФ М.Л.Шрамко. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 8251 |
612 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
120,000 |
Количество участников составит не менее 400 чел., зрителей не менее 1500 чел. в год |
п.1.4 Организация фестиваля -конкурса "Золотой подсолнух", посвященного Дню Минусинского района. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 8252 |
612 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
200,000 |
Количество участников и зрителей составит не менее 400 чел. в год |
п.1.5 Организация районных мероприятий направленных на сохранение и популяризацию народного искусства, самодеятельного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 8253 |
612 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
280,000 |
Количество участников и зрителей составит не менее 5500 чел. в год |
п.1.6 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры, находящимся на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0815148 |
612 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
Количество выплат не менее чем 1 человеку. |
Задача N 2 Стимулирование и поддержка инновационных инициатив для создания единого информационно-деятельностного пространства | |||||||||||
п.2.1 Организация районных мероприятий направленных на поддержку инновационных инициатив для создание единого информационно-деятельностного пространства. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Не требуется |
Количество участников и зрителей составит не менее 250 чел. в год |
Задача N 3 Повышение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в сельских учреждениях культуры Минусинского района | |||||||||||
п.3.1 Обеспечение уровня комфортности и безопасности пребывания посетителей в учреждениях культуры Минусинского района |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 0083 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
п.3.2 Расходы за счет МБТ Знаменского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 0084 |
612 |
40,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
40,000 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
п.3.3 Расходы за счет МБТ Городокского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 0085 |
612 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
п.3.4 Расходы за счет МБТ Тесинского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2016 годы |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
08 1 0086 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
п.3.5 Расходы за счет МБТ Тесинского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры на 2014-2016 годы". |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0818254 |
612 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
п.3.6 Расходы за счет МБТ Селиванихинского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры на 2014-2016 годы". |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0810088 |
612 |
72,730 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
72,730 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
П.3.7 Расходы за счет МБТ Тесинского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры на 2014-2016 годы". |
ОКСТиМП АМР |
857 |
801 |
0810089 |
612 |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
П.3.8 Расходы за счет МБТ Селиванихинского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры на 2014-2016 годы". |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0810086 |
612 |
662,650 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
662,650 |
Привлечение не менее 300 чел. посетителей в год. |
П.3.9 Расходы на оснащение специальным оборудованием муниципальных домов ремесел и муниципальных учреждений культурно-досугового типа в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно прикладному творчеству. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0817487 |
612 |
141,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
141,000 |
Оснащение оборудованием муниципального учреждения культурно-досугового типа, в структуре которого действует клубное формирование по художественным ремеслам. Привлечение не менее 1300 чел. посетителей в год. |
П.3.10 Расходы районного бюджета на оснащение специальным оборудованием муниципальных домов ремесел и муниципальных учреждений культурно досугового типа в структуре которых действуют клубные формирования по художественным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0810090 |
612 |
35,250 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
35,250 |
Оснащение оборудованием муниципального учреждения культурно-досугового типа, в структуре которого действует клубное формирование по художественным ремеслам. Привлечение не менее 1300 чел. посетителей в год. |
П.3.11 Расходы районного бюджета на оснащение муниципальных музеев и библиотек программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0820082 |
612 |
20,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
20,000 |
Приобретено программное обеспечение для музея. |
П.3.12 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога. |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0827485 |
612 |
80,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
80,000 |
Приобретено программное обеспечение для музея. |
П.3.13 Расходы за счет МБТ Селиванихинского сельсовета на приобретение основных средств и материальных запасов на основании заключенных соглашений. Культура Минусинского района, муниципальной программы "Развитие культуры на 2014-2016 годы". |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0810086 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Привлечение на проведение мероприятия не менее 2600 чел. посетителей в год. |
Всего по подпрограмме |
X |
Х |
X |
X |
X |
64493,643 |
62464,191 |
62180,191 |
62180,191 |
251318,216 |
|
В том числе по ГРБС |
X |
Х |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
ОКСТиМП АМР |
|
X |
X |
X |
64493,643 |
62464,191 |
62180,191 |
62180,191 |
251318,216 |
|
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 4
к Муниципальной программе
Минусинского района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 2
"Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие
интереса к чтению",
реализуемая в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие культуры"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению" (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры" (далее - Программа) |
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы). |
Ответственный исполнитель - Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. |
Цель подпрограммы |
Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов. |
Задачи подпрограммы
|
1. Разработать и внедрить комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры. 2. Обеспечить организацию библиотечной работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий |
Целевые индикаторы подпрограммы
|
1. Количество пользователей библиотечными услугами в 2017 году составит не менее 13920 чел. 2. Доля населения, охваченного библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в общей численности населения, в 2017 году составит не менее 53%. |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2017 г. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов, общая потребность в финансовых средствах Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 39720,919 тыс.руб., в том числе по годам в 2014 году - 10581,676 тыс.руб.; в 2015 году - 9713,081 тыс.руб.; в 2016 году - 9713,081 тыс.руб.; в 2017 году - 9713,081 тыс.руб. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Управлением за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, Контрольно-счетная палата Минусинского района. |
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
В последние годы во многих регионах России проведено большое количество исследований того, сколько людей читает, что читают и читают ли вообще. Результаты исследований показали, что в разных регионах проходит процесс осознания феномена функциональной (вторичной) неграмотности, который иначе называют кризисом чтения. Проявления этого феномена - частичная или полная утрата значительными группами населения навыков чтения, низкий уровень восприятия прочитанного - приводят к ряду негативных социальных и экономических последствий. В регионах принимаются различные меры по возрождению процесса чтения, его стимуляции и терапии.
В России начато формирование концепции Национальной программы пропаганды чтения и книжной культуры.
В Минусинском районе работает 25 сельских библиотек. Их фонды составляют 162 тысячи экземпляров. Услугами библиотек пользуются 13,9 тысяч жителей района, что составляет 53% от населения района. В год они прочитывают более 300 тысяч экземпляров книг, газет и журналов.
Исследования библиотечных работников района подтверждают, что проблема вторичной неграмотности характерна и для нашего района. В последние годы значительно снизился процент книгообеспеченности жителей сел района, уменьшается количество поступлений новой литературы, сокращается подписка, растет число отказов на запросы читателей и т.д.
Учитывая недофинансирование в области комплектования книжных фондов библиотек района; необеспеченность в полной мере жителей района, в том числе и детей, необходимой информацией, нужной книгой; слабая материальная база библиотек, можно сделать выводы, что выявленные актуальные неотложные проблемы не могут быть решены без согласованной целенаправленной деятельности всех библиотек района и финансовой поддержки администрации района.
Реализация настоящей подпрограммы направлена на позитивные результаты, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности, просвещения напрямую зависит общественное сознание, консолидация населения в деле решения социально-экономического развития района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов.
Задачи:
1. Разработать и внедрить комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры.
2. Обеспечить организацию библиотечной работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Основным приоритетом подпрограммы является обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия библиотечных услуг.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного, краевого, федерального бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является: Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам о закупках.
Получателем средств бюджета и исполнителем подпрограммы является Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотечная система" Минусинского района, на основании ежегодного плана проведения мероприятий, утвержденного приказом ОКСТиМП АМР.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Реализация мероприятий:
Основное мероприятие п. 1.1 Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры. Планируется проведение мероприятия летнего чтения "Книжная радуга" и приобретение библиотечной техники для качественного выполнения работ библиотек района. Механизм реализации предусматривает ежегодное формирование смет на исполнение данного мероприятия подпрограммы, заключение договоров.
Основное мероприятие задача N 2 п.2.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств районного бюджета.
Средства местного бюджета предоставляются МБУК "МБС" Минусинского района на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждением и отраслевым органам администрации района.
Основное мероприятие задача N 2 п.2.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств краевого бюджета. Средства предоставляются на пополнения книжного фонда библиотек.
Основное мероприятие задача N 2 п.2.3 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств федерального бюджета. Средства предоставляются на пополнения книжного фонда библиотек.
Основное мероприятие задача N 2 п.2.4 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств краевого бюджета. Средства предоставляются на оснащение муниципальных библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога.
Основное мероприятие задачи N 2 п.2.5 расходы районного бюджета (софинансирование) на комплектование книжных фондов библиотек.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
По итогам выполнения подпрограммных мероприятий в 2017 году предполагается достижение следующих показателей:
Наименование показателей |
Единица измерения |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
Количество пользователей библиотечных услуг |
Чел. |
13910 |
13915 |
13915 |
Доля населения, охваченного библиотечными услугами в общей численности населения |
% |
53 |
53 |
53 |
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
- доля населения, охваченного библиотечными услугами в общей численности населения к 2017 году составит 52%;
- привлечение в клубы по интересам не менее 300 человек в год;
- доля детей и подростков, охваченных чтением в общей численности детей и подростков Минусинского района к 2016 году составит 70%.
- количество пользователей библиотечными услугами к 2017 году составит 13915 человек.
Социальный эффект от реализации подпрограммы будет выражаться:
- сохранении и пропаганде культурного наследия района, культурным просвещением и воспитанием детей, подростков, молодежи на лучших образцах отечественной и мировой литературы;
- обеспечении доступности библиотечных услуг для всех слоев населения, использовании возможности информационных технологий;
- внедрении семейных форм культурного досуга, в том числе развитии семейного чтения;
-повышении профессионализма библиотечных работников, непосредственно работающих с пользователями через проведение семинаров, тренингов, школ передового опыта и др.;
- расширении партнерства с социальными институтами, предприятиями и организациями различных форм собственности;
- совершенствовании рекламно-информационной продукции библиотек района, направленной на привлечение населения к чтению, к участию в культурной жизни села, района;
- развитии любительских клубов или клубов по интересам при библиотеках с целью организации культурного досуга, развития творческого потенциала населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 39720,919 тыс.руб., в том числе по годам
в 2014 году - 10581,676 тыс.руб.;
в 2015 году - 9713,081 тыс.руб.;
в 2016 году - 9713,081 тыс.руб.;
в 2017 году - 9713,081 тыс.руб.
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение 1
к Подпрограмме 2 "Библиотечное обслуживание населения
книгой и развитие интереса к чтению", реализуемой
в рамках муниципальной программы Минусинского района
"Развитие культуры"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
Отчетный финансовый год 2013 |
Текущий финансовый год 2014 |
Очередной финансовый год 2015 |
Первый год планового периода 2016 |
Второй год планового периода 2017 |
|
Цель: Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов. |
|||||||
1 |
Количество пользователей библиотечными услугами |
Чел. |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК |
не менее 13905 |
не менее 13910 |
не менее 13910 |
не менее 13915 |
не менее 13915 |
2 |
Доля населения, охваченного библиотечными услугами с использованием современных информационно-коммуникационных технологий в общей численности населения |
% |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий, форма 6-НК |
Не менее 50,2 |
Не менее 51,5 |
Не менее 52 |
Не менее 52 |
Не менее 52 |
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение 2
к Подпрограмме 2 "Библиотечное обслуживание населения книгой
и развитие интереса к чтению", реализуемой в рамках муниципальной
программы Минусинского района "Развитие культуры"
Перечень
мероприятий подпрограммы с указанием объема средств
на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||
(тыс.руб.), годы | |||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
текущий финансовый год 2014 |
очередной финансовый год 2015 |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
Итого на период |
|||
Цель: Повышение качества и доступности библиотечных услуг для населения района, расширение их разнообразия с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов. | |||||||||||
Задача 1. Разработать и внедрить комплекс мер по пропаганде чтения и книжной культуры. | |||||||||||
п.1.1 Организация мероприятий по пропаганде чтения и книжной культуры |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0801 |
0828261 |
612 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
140,000 |
Число пользователей к 2016 г. составит не менее 13915 чел |
Задача 2. Обеспечить организацию библиотечной работы с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||
п.2.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств районного бюджета |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0820081 |
611 |
10329,379 |
9657,281 |
9657,281 |
9657,281 |
39301,222 |
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95% |
п.2.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств краевого бюджета |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0827488 |
611 |
130,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
130,900 |
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95% приобретение не менее 1000 ед. изданий на различных носителях информации. |
п.2.3 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений за счет средств федерального бюджета |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0825144 |
611 |
0,000 |
20,800 |
20,800 |
20,800 |
62,400 |
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95% |
П.2.4 Субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края программным обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в рамках подпрограммы Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению, муниципальной программы "Развитие культуры на 2014-2016 годы" |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0827485 |
612 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95% |
П.2.5 Расходы районного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек. |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0820083 |
611 |
43,450 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
43,450 |
Исполнение муниципального задания не менее чем на 95% приобретение не менее 1000 ед. изданий на различных носителях информации. |
п.2.6 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели (Расходы МБУК "МБС" Минусинского района на оформление подписки на периодические издания за счет МБТ от Тесинского сельсовета. |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0820084 |
612 |
11,157 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
11,157 |
Увеличение количества читателей, увеличение книговыдачи. |
п.2.7 Субсидия на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Минусинского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0825146 |
612 |
13,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
13,200 |
Подключение к сети Интернет 8-ми библиотек. |
п.2.8 Софинансирование к субсидии на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Минусинского района к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0820086 |
612 |
12,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
12,560 |
Подключение к сети Интернет 8-ми библиотек. |
п.2.9 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели (Расходы МБУК "МБС" Минусинского района на оформление подписки на периодические издания за счет МБТ от Селиванихинского сельсовета. |
ОКСТиМП |
857 |
0801 |
0820085 |
612 |
6,030 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,030 |
Увеличение количества читателей, увеличение книговыдачи. |
Всего по подпрограмме: |
|
X |
X |
X |
X |
10581,676 |
9713,081 |
9713,081 |
9713,081 |
39720,919 |
|
В том числе по ГРБС |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
ОКСТиМП |
857 |
X |
X |
X |
10581,676 |
9713,081 |
9713,081 |
9713,081 |
39720,919 |
|
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 5
к Муниципальной программе Минусинского района
"Развитие культуры"
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
реализуемая в рамках муниципальной программы Минусинского района
"Развитие культуры"
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия (далее - подпрограмма) |
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие культуры" (далее - подпрограмма) |
Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) |
Ответственный исполнитель - Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района |
Цель
|
Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
Задачи
|
1. Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование кадрового потенциала; 2. Обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, в компактной и доступной форме. |
Целевые |
1. Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района (не менее 96% в 2014 году, не менее 96% в 2015 году, не менее 96% в 2016 году); 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений (не менее 95% ежегодно); 3. Доля полученных положительных актов контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений (не менее 80%); |
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
2014-2017 г.
|
Объемы и источники финансирования |
Источник финансирования - средства районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 25907,387 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 6928,125 тыс. рублей 2015 год - 6692,156 тыс. рублей, 2016 год - 6143,553 тыс. рублей; 2017 год - 6143,553 тыс. рублей. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района. Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района, отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района, Контрольно-счетная палата Минусинского района. |
2. Постановка проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
В сфере оказания услуг в области организации и ведения бухгалтерского учета, правового сопровождения и хозяйственной деятельности и иных сопутствующих функций в Отделе культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений сохраняется ряд нерешенных проблем
в том числе:
не выделение в полном объеме бюджетных ассигнований, необходимых для деятельности подведомственных учреждений;
обеспечение систематического анализа финансово-хозяйственной деятельности Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района и подведомственных ему учреждений в связи с низким качеством планирования бюджетных ассигнований. Разработка подпрограммы и ее дальнейшая реализация позволит создать условия для обеспечения формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования контролирующими и надзорными органами.
Кроме того, позволит создать условия для обеспечения совершенствования кадрового потенциала специалистов МКУ ОУПБУ и ОКСТиМП АМР системы исполнения бюджетных назначений, а также повышение планирования и исполнения расходных обязательств.
Необходимость достижения более эффективного исполнения бюджетных назначений, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий. В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
1. "Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование кадрового потенциала".
Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения бюджетных назначений в ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений.
Эффективность реализации данной задачи зависит от деятельности ОКСТиМП АМР, как структурного подразделения администрации Минусинского района, ответственного за обеспечение реализации данной подпрограммы, от координации деятельности подведомственных ему учреждений.
Качественная реализация ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ, закрепленных за ними полномочий, зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от механизма исполнения бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений по доходам и расходам.
2. "Обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, в компактной и доступной форме".
Реализация задачи производится на основании Федерального закона от 08.05.2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ организована работа по формированию и публикации структурированной информации о ОКСТиМП АМР и подведомственных ему муниципальных учреждениях на официальном сайте, для размещения информации об учреждениях, основная цель создания которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности.
Выполнение ОКСТиМП АМР и МКУ ОУПБУ установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. Планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников в высших профессиональных учебных заведениях по различным направлениям в целях применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
4. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района.
Размещение заказов на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с действующим законодательствам о закупках.
Реализация подпрограммы осуществляется на основании Положения ОКСТиМП АМР, Устава МКУ ОУПБУ.
В качестве основного механизма реализации подпрограммы предлагается использование всех ресурсов Минусинского района, проектный подход, а также привлечение субсидий за счет участия в краевых грантовых программах.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы.
По пункту 1.1 приложения 2 подпрограммы выделение средств городского бюджета предусматривается ОКСТиМП АМР на выполнение установленных функций в рамках утвержденной бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.
По пункту 1.2 приложение 2 подпрограммы получателем бюджетных средств является МКУ ОУПБУ. Реализация мероприятий осуществляется в рамках утвержденной главным распорядителем средств бюджетной сметы посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.
Мероприятие реализуется в рамках установленных функций и полномочий.
5. Управление подпрограммой и контроль
за ходом ее выполнения
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района осуществляет:
- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
- контроль за подготовкой отчетов о реализации подпрограммы (отчет предоставляется в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации Минусинского района до 10 числа второго месяца следующего за отчетным периодом).
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация подпрограммных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и исполнения бюджета:
- доля исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района (не менее 95% в 2015 году, не менее 97% в 2016 году, не менее 97% в 2017 году);
- доля обеспечения эффективного исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ (не менее 95% ежегодно);
- доля полученных положительных актов контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственного ему учреждения МКУ ОУПБУ (80%);
7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении N 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Источник финансирования - средства районного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 25907,387 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6928,125 тыс. рублей
2015 год - 6692,156 тыс. рублей,
2016 год - 6143,553 тыс. рублей;
2017 год - 6143,553 тыс. рублей.
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 1
к Подпрограмме 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия" на 2015-2017 годы",
реализуемой в рамках муниципальной программы
Минусинского района "Развитие культуры"
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия"
N |
Цель, |
Единица |
Источник |
Отчетный финансовый год 2013 |
Текущий финансовый год 2014 |
Очередной финансовый год 2015 |
Первый год планового периода 2016 |
Второй год планового периода 2017 |
1. |
Цель подпрограммы: Создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
|||||||
1.1 |
Обеспечение исполнения бюджетных назначений, формируемых в рамках мероприятий муниципальной программы Минусинского района |
процент |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий |
Не менее 95 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
Не менее 96 |
1.2 |
Обеспечение исполнения расходных обязательств ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений |
процент |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
1.3 |
Доля полученных положительных актов контрольно-счетной палаты Минусинского района, ревизионного отдела ФУ АМР, осуществляющих проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений |
процент |
Отчеты специалистов по проведению мероприятий |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 2
к Подпрограмме 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной
программы Минусинского района "Развитие культуры".
Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов.
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
текущий финансовый год 2014 г. |
очередной финансовый год 2015 г. |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
Итого на период |
|||
Цель подпрограммы: создание условий для исполнения утвержденных бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и всех подведомственных учреждений, в рамках выполнения установленных функций и полномочий. | |||||||||||
1. Задача: Повышение качества планирования и исполнения бюджетных назначений, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных назначений ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, содействие совершенствование кадрового потенциала. | |||||||||||
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0804 |
0830041 |
|
1929,605 |
1953,506 |
1404,903 |
1404,903 |
6692,917 |
Исполнение программных мероприятий не менее чем на 96% |
121 |
1842,235 |
1870,572 |
1344,633 |
1344,633 |
6402,073 |
||||||
122 |
16,800 |
22,664 |
0,000 |
0,000 |
39,464 |
||||||
244 |
70,570 |
60,270 |
60,270 |
60,270 |
251,380 |
||||||
1.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0804 |
0830081 |
|
4998,520 |
4738,650 |
4738,650 |
4738,650 |
19214,470 |
Исполнение программных мероприятий не менее чем на 96% |
111 |
4769,935 |
4483,510 |
4483,510 |
4483,510 |
18220,465 |
||||||
112 |
0,900 |
8,160 |
8,160 |
8,160 |
25,380 |
||||||
244 |
227,685 |
246,980 |
246,980 |
246,980 |
968,625 |
||||||
2 Задача: Обеспечение доступа для граждан к информации о финансово-хозяйственной деятельности ОКСТиМП АМР и подведомственных ему учреждений, в компактной и доступной форме. | |||||||||||
2.1 Проведение мероприятий по обеспечению доступа для граждан к информационной базе на сайте ОКСТиМП АМР и Минусинского района |
ОКСТиМП АМР |
857 |
0804 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Не требуется |
Привлечение внимания к информации о деятельности учреждений не менее 150 человек в год |
Всего по подпрограмме |
|
857 |
Х |
Х |
Х |
6928,125 |
6692,156 |
6143,553 |
6143,553 |
25907,387 |
|
В том числе по ГРБС |
ОКСТиМП АМР |
857 |
Х |
Х |
Х |
6928,125 |
6692,156 |
6143,553 |
6143,553 |
25907,387 |
|
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 6
к Муниципальной программе Минусинского района
"Развитие культуры".
Распределение
планируемых расходов за счет средств районного бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы.
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименование ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс.руб.), годы |
|||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
текущий финансовый год 2014 г. |
очередной финансовый год 2015 г. |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры" на 2014-2016 годы |
всего расходные обязательства по программе |
Х |
Х |
Х |
Х |
82003,444 |
78869,428 |
78036,825 |
78036,825 |
316946,522 |
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКСТиМП АМР |
857 |
Х |
Х |
Х |
82003,444 |
78869,428 |
78036,825 |
78036,825 |
316946,522 |
Подпрограмма 1 |
"Культура Минусинского района" |
всего расходные обязательства по программе |
Х |
Х |
Х |
Х |
64493,643 |
62464,191 |
62180,191 |
62180,191 |
251318,216 |
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКСТиМП АМР |
857 |
Х |
Х |
Х |
64493,643 |
62464,191 |
62180,191 |
62180,191 |
251318,216 |
Подпрограмма 2 |
"Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению" |
всего расходные обязательства по программе |
Х |
Х |
Х |
Х |
10581,676 |
9713,081 |
9713,081 |
9713,081 |
39720,919 |
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКСТиМП АМР |
857 |
Х |
Х |
Х |
10581,676 |
9713,081 |
9713,081 |
9713,081 |
39720,919 |
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
всего расходные обязательства по программе |
Х |
Х |
Х |
Х |
6928,125 |
6692,156 |
6143,553 |
6143,553 |
25907,387 |
|
|
в том числе по ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКСТиМП АМР |
857 |
Х |
Х |
Х |
6928,125 |
6692,156 |
6143,553 |
6143,553 |
25907,387 |
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 7
к Муниципальной программе Минусинского района
"Развитие культуры"
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка
расходов на реализацию целей муниципальной программы Минусинского района "Развитие культуры"
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы.
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы. |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
||||
текущий финансовый год 2014 г. |
очередной финансовый год 2015 г. |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
Итого на период |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие культуры". |
Всего |
82003,444 |
78869,428 |
78036,825 |
78036,825 |
316946,522 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
63,200 |
20,800 |
20,800 |
20,800 |
125,600 |
|
|
краевой бюджет |
3494,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3494,600 |
|
|
районный бюджет |
78445,644 |
78848,628 |
78016,025 |
78016,025 |
313326,322 |
Подпрограмма 1 |
"Культура Минусинского района" |
Всего |
64493,643 |
62464,191 |
62180,191 |
62180,191 |
251318,216 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
50,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
50,000 |
|
|
краевой бюджет |
3149,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3149,000 |
|
|
районный бюджет |
61294,643 |
62464,191 |
62180,191 |
62180,191 |
248119,216 |
Подпрограмма 2 |
"Библиотечное обслуживание населения книгой и развитие интереса к чтению" |
Всего |
10581,676 |
9713,081 |
9713,081 |
9713,081 |
39720,919 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
13,200 |
20,800 |
20,800 |
20,800 |
75,600 |
|
|
краевой бюджет |
326,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
326,600 |
|
|
районный бюджет |
10241,876 |
9692,281 |
9692,281 |
9692,281 |
39318,719 |
Подпрограмма 3 |
"Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" |
Всего |
6928,125 |
6692,156 |
6143,553 |
6143,553 |
25907,387 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
краевой бюджет |
19,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
19,000 |
|
|
районный бюджет |
6909,125 |
6692,156 |
6143,553 |
6143,553 |
25888,387 |
Руководитель отдела |
И.Н.Ильдирякова |
Приложение N 8
к Муниципальной программе Минусинского района
"Развитие культуры"
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе Минусинского района
"Развитие культуры".
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.руб. |
||||||||||
Отчетный финансовый год 2012 |
Отчетный финансовый год 2013 |
текущий финансовый год 2014 г. |
очередной финансовый год 2015 г. |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
Отчетный финансовый год 2012 |
Отчетный финансовый год 2013 |
текущий финансовый год 2014 г. |
очередной финансовый год 2015 г. |
первый год планового периода 2016 |
второй год планового периода 2017 |
|
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Создание условий для организации занятий самодеятельным художественным, декоративно-прикладным, изобразительным и техническим творчеством, развития любительского искусства, традиционных художественных промыслов и ремесел, проведения культурно-досуговых, информационно-просветительных и развлекательных мероприятий в Минусинском района. | ||||||||||||
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "МЦКС" Факел" и отраслевым органом администрации района. |
166722 |
176800 |
176889 |
176889 |
176899 |
176899 |
50113,804 |
52878,206 |
61801,342 |
60910,22 |
60526,22 |
60526,22 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: музейное и экскурсионное обслуживание населения. | ||||||||||||
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Культура Минусинского района" | ||||||||||||
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "Тесинский художественный музей" и отраслевым органом администрации района. |
3882 |
5337 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
865,525 |
841,47 |
1260,671 |
1403,971 |
1503,971 |
1503,971 |
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Минусинский район | ||||||||||||
Показатель объема услуги: число посетителей | ||||||||||||
Подпрограмма 2 " Библиотечное обслуживание населения книгой и развития интереса к чтению" | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "МБС" Минусинского района и отраслевым органом администрации района |
13902 |
13905 |
13910 |
13910 |
13915 |
13915 |
7804,901 |
8085,874 |
10329,379 |
9657,281 |
9657,281 |
9657,281 |
Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между муниципальным бюджетным учреждением МБУК "МБС" Минусинского района и отраслевым органом администрации района для комплектования книжных фондов. |
13902 |
13905 |
13910 |
13910 |
13915 |
13915 |
321,000 |
321,000 |
174,350 |
20,800 |
20,800 |
20,800 |
Руководитель Отдела |
И.Н.Ильдирякова |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Минусинского района Красноярского края от 10 февраля 2015 г. N 47-П "О муниципальной программе... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.