В соответствии с постановлением администрации города от 27.08.2013 N 425 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 14.11.2014 N 746 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов" (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
строку "Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели Программы с расшифровкой плановых значений по годам |
1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее также - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание в 2015 году - 92,61%, в 2016 году - 92,61%, 2017 году - 92,61%; 2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты; 3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизится с 73,52%* в 2015 году до 72,58%* в 2017 году; 4) количество деревьев на территории города. Планируется довести количество деревьев с 1 000,00 тыс.шт. в 2015 году до 1 030,0 тыс.шт. в 2017 году" |
строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2015-2017 годах составляет 15 849 723,87 тыс. рублей, в том числе: 3 187 900,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 8 101 753,07 тыс. рублей - средства бюджета города; 4 560 070,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников; объем финансирования по годам реализации Программы: 2015 год - 5 338 746,43 тыс. рублей, в том числе: 1 062 633,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 893 442,83 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 382 670,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников; 2016 год - 5 560 464,73 тыс. рублей, в том числе: 1 062 633,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета; 2 970 431,13 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 527 400,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников; 2017 год - 4 950 512,71 тыс. рублей, в том числе: 1 062 633,60 - средства краевого бюджета; 2 237 879,11 тыс. рублей - средства бюджета города; 1 650 000,00 тыс. рублей - средства внебюджетных источников" |
2) абзац седьмой раздела III "Обобщенная характеристика подпрограмм (в том числе основных мероприятий) и отдельных мероприятий Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;";
3) в разделе IV "Обобщенная характеристика мер правового регулирования" Программы:
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;";
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Закон Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.";
4) раздел VI "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"VI. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Расходы бюджета на реализацию настоящей Программы составляют:
2015 год - 3 956 076,43 тыс.руб.;
2016 год - 4 033 064,73 тыс.руб.;
2017 год - 3 300 512,71 тыс.руб.
Из общей суммы расходов бюджета:
1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:
2015 год - 3 496 956,60 тыс.руб.;
2016 год - 3 572 493,66 тыс.руб.;
2017 год - 2 981 743,84 тыс.руб.
2. По соисполнителям:
2.1. Департамент градостроительства:
2015 год - 9 500,00 тыс.руб.
2.2. Администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ:
2015 год - 61 331,71 тыс.руб.;
2016 год - 62 402,65 тыс.руб.;
2017 год - 62 402,65 тыс.руб.
2.3. Главное управление образования:
2015 год - 2 211,00 тыс.руб.;
2016 год - 2 211,00 тыс.руб.;
2017 год - 2 211,00 тыс.руб.
2.4. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:
2015 год - 37 787,87 тыс.руб.;
2016 год - 37 102,16 тыс.руб.;
2017 год - 21 760,12 тыс.руб.
2.5. Администрация Кировского района в городе Красноярске:
2015 год - 41 093,11 тыс.руб.;
2016 год - 40 329,73 тыс.руб.;
2017 год - 28 011,01 тыс.руб.
2.6. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:
2015 год - 70 622,69 тыс.руб.;
2016 год - 74 590,25 тыс.руб.;
2017 год - 52 539,75 тыс.руб.
2.7. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:
2015 год - 58 308,38 тыс.руб.;
2016 год - 60 831,10 тыс.руб.;
2017 год - 39 132,39 тыс.руб.
2.8. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:
2015 год - 61 148,64 тыс.руб.;
2016 год - 65 237,17 тыс.руб.;
2017 год - 42 788,97 тыс.руб.
2.9. Администрация Советского района в городе Красноярске:
2015 год - 89 625,14 тыс.руб.;
2016 год - 89 120,81 тыс.руб.;
2017 год - 55 092,13 тыс.руб.
2.10. Администрация Центрального района в городе Красноярске:
2015 год - 27 491,29 тыс.руб.;
2016 год - 28 746,20 тыс.руб.;
2017 год - 14 830,85 тыс.руб.".
5) в подпрограмме 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" раздела VII "Подпрограммы Программы" Программы:
в паспорте строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 357 623,41 тыс.руб., в том числе: 895 906,31 тыс.руб. - средства бюджета города; 3 180 917,10 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 1 280 800,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 1 744 450,81 тыс.руб., в том числе: 371 825,11 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 060 305,70 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 312 320,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2016 год - 1 830 251,85 тыс.руб., в том числе: 301 466,15 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 060 305,70 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 468 480,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2017 год - 1 782 920,75 тыс.руб., в том числе: 222 615,05 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 060 305,70 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 500 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников" |
абзацы одиннадцатый, двенадцатый раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.
Данное мероприятие предусматривает компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги управляющим организациям города, ресурсоснабжающим организациям.";
6) в паспорте подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" раздела VII "Подпрограммы Программы" Программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3 576 463,20 тыс.руб., в том числе: 743 583,20 тыс.руб. - средства бюджета города; 2 832 880,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 1 212 515,20 тыс.руб., в том числе: 304 555,20 тыс.руб. - средства бюджета города; 907 960,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2016 год - 1 356 124,00 тыс.руб., в том числе: 431 204,00 тыс.руб. - средства бюджета города; 924 920,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2017 год - 1 007 824,00 тыс.руб., в том числе: 7 824,00 тыс.руб. - средства бюджета города; 1 000 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников" |
7) в паспорте подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" раздела VII "Подпрограммы Программы" Программы:
строку "Показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Показатели подпрограммы |
протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых будет произведен: капитальный ремонт: в 2015 году - 11,44 км*, в 2016 году - 8,65 км*, в 2017 году - 8,65 км*; ремонт: в 2015 году - 14,71 км*, в 2016 году - 21,98 км*, в 2017 году - 21,98 км*. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен: капитальный ремонт: в 2015 году - 0,94%*, в 2016 году - 0,74%*, в 2017 году - 0,74%*; ремонт: в 2015 году - 1,26%*, в 2016 году - 1,88%*, в 2017 году - 1,88%*. Протяженность введенных после капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в 2015 году - 9,66 км*, в 2016 году - 11,70 км*, в 2017 году - 11,70 км*. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2015 году - 14 605,58 тыс. кв.м; в 2016 году - 14 637,74 тыс. кв.м; в 2017 году - 14 669,97 тыс. кв.м. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам, в том числе: по зимней уборке: в 2015 году - 0,52 руб./кв.м; в 2016 году - 0,52 руб./кв.м; в 2017 году - 0,52 руб./кв.м; по летней уборке: в 2015 году - 1,44 руб./кв.м; в 2016 году - 1,44 руб./кв.м; в 2017 году - 1,44 руб./кв.м. Площадь ремонтируемых проездов к многоквартирным домам: в 2015 году - 138 975 кв.м*, в 2016 году - 141 755 кв.м*, в 2017 году - 141 755 кв.м*. Доля светодиодных транспортных светофоров в общем количестве транспортных светофоров: в 2015 году - 59,84%*, в 2016 году - 67,55%*, в 2017 году - 75,24%*. Доля промежуточных остановочных пунктов, требующих обустройства в общем количестве промежуточных остановочных пунктов: в 2015 году - 13%*, в 2016 году - 9%*, в 2017 году - 9%*. Расходы на содержание одной светоточки в 2015 году - 6 822,12 руб., в 2016 году - 7 656,05 руб., в 2017 году - 7 575,48 руб. Количество обслуживаемых светоточек в 2015 году - 32 531 шт., в 2016 году - 32 906 шт., в 2017 году - 33 256 шт. Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности в 2015 году - 20%, в 2016 году 20%, в 2017 году - 20%" |
строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы - 3 769 865,57 тыс.руб., в том числе: 3 769 865,57 тыс.руб. - средства бюджета города. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 1 230 569,47 тыс.руб., в том числе: 1 230 569,47 тыс.руб. - средства бюджета города; 2016 год - 1 375 186,10 тыс.руб., в том числе: 1 375 186,10 тыс.руб. - средства бюджета города; 2017 год - 1 164 110,00 тыс.руб., в том числе: 1 164 110,00 тыс.руб. - средства бюджета города" |
8) в паспорте подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" раздела VII "Подпрограммы Программы" Программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2015-2017 годах составляет 2 114 391,00 тыс.руб., в том числе: 6 983,70 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 1 661 017,30 тыс.руб. - средства бюджета города; 446 390,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников. Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 2015 год - 808 454,22 тыс.руб., в том числе: 2 327,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 643 736,32 тыс.руб. - средства бюджета города; 162 390,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2016 год - 654 590,80 тыс.руб., в том числе: 2 327,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 518 262,90 тыс.руб. - средства бюджета города; 134 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников; 2017 год - 651 345,98 тыс.руб., в том числе: 2 327,90 тыс.руб. - средства краевого бюджета; 499 018,08 тыс.руб. - средства бюджета города; 150 000,00 тыс.руб. - средства внебюджетных источников" |
9) в паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" раздела VII "Подпрограммы Программы" Программы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города 1 031 380,69 тыс.руб., из них по годам: 2015 год - 342 756,73 тыс.руб.; 2016 год - 344 311,98 тыс.руб.; 2017 год - 344 311,98 тыс.руб." |
10) приложения 1, 2, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города |
Э.Ш.Акбулатов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г.Красноярска от 10 апреля 2015 г. N 207 "О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2014 N 746"
Текст постановления опубликован в газете "Городские новости" от 22 апреля 2015 г. N 57(3160)