Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 6 июля 2015 г. N 1055
"О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 "Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск":
1.1.1. Строку "Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту) |
Целевые показатели: - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив". Показатели результативности: - число документовыдач на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 14,7 ед.; - количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит не менее 4,64 тыс. человек; - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2017 году составит не менее 28,7 %; - увеличение посещаемости МБУК МВЦ к 2017 году составит не менее 0,65 посещений на 1 жителя в год; - количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит не менее 662,91 чел.; - количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 2,276 тыс. человек; - число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит не менее 1,15 ед.; - число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2017 году составит 28 чел.; - число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно в 2017 году составит не менее 565 чел.; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2017 году произойдет на не менее чем 0,04%; - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 2017 году произойдет на не менее чем 0,16%; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в 2017 году составит не менее 16,94%; - доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных библиотек в 2017 году составит 100%; - доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев в 2017 году составит 100%; - доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в 2017 году составит 100%; - количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек в 2017 году составит не менее 231,5 тыс. единиц; - количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2017 году составит 250 ед. |
1.1.2. Строку "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы" изложить в новой редакции:
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реализации программы |
общий объем финансирования программы - 1 018 766 042,84 руб., в том числе по годам: 2015 год - 351 704 018,84 руб., в том числе: 351 613 318,84 руб. за счет средств местного бюджета; 80 300, 0 руб. за счет средств краевого бюджета; 10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 334 031 012,0 руб., в том числе: 334 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 333 031 012,0 руб., в том числе: 333 019 412,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 11 600,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
1.1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 88,09 единиц в 2017 году; - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 269,23% в 2017 году; - доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 41,6% в 2017 году; - удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ "Муниципальный архив", в 2017 году составит 100% |
1.2. В приложении к постановлению в разделе 4 "Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры ЗАТО Железногорск" абзацы 2 - 4 изложить в новой редакции:
"количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения составит не менее 88,09 единиц в 2017 году;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит не менее 269,23% в 2017 году;
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит не более 41,6% в 2017 году;".
1.3. В приложении N 4 к муниципальной программе "Развитие культуры ЗАТО Железногорск" (далее - муниципальная программа):
1.3.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 187 929 865,0 рублей, из них по годам: 2015 год - 61 989 981,0 руб., в том числе: 61 899 281,0 руб. за счет средств местного бюджета; 10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 80 300,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 62 969 942,0 руб., в том числе: 62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета; 11 600 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 62 969 942,0 руб., в том числе: 62 958 342,0 руб. за счет средств местного бюджета; 11 600 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
1.3.2. Абзацы 3 - 4 раздела 2.5 "Оценка социально-экономического развития" изложить в новой редакции:
"документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 4134,62 тыс.ед., в том числе по годам: в 2015 году - 1369,46 тыс.ед., в 2016 году - 1382,58 тыс.ед., в 2017 году - 1382,58 тыс.ед.;
количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 180,0 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - 58,4 тыс. человек, в 2016 году - 60,8 тыс. человек, в 2017 году - 60,8 тыс. человек.".
1.3.3. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" абзацы 2-7 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 187 929 865,0 рублей, из них по годам:
2015 год - 61 989 981,0 руб., в том числе:
61 899 281,0 руб. за счет средств местного бюджета;
10 400,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
80 300,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;".
1.4. В приложении N 5 к муниципальной программе:
1.4.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 547 516 331,84 рублей, из них по годам: 2015 год - 194 596 955,84 руб., в том числе 194 596 955,84 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 176 959 688,0 руб., в том числе 176 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 175 959 688,0 руб., в том числе 175 959 688,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
1.4.2. Абзацы 3 - 7 раздела 2.5 "Оценка социально-экономического развития" изложить в новой редакции:
"количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит всего 236 единиц, в том числе по годам: в 2015 году - 78 единиц, в 2016 году - 79 единиц, в 2017 году - 79 единиц;
количество посетителей, частично оплачивающих услугу, на мероприятиях исполнительского характера составит не менее 38,85 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 12,75 тыс. человек, в 2016 году - не менее 13,05 тыс. человек, в 2017 году - не менее 13,05 тыс. человек;
количество посетителей МАУК "ПКиО" составит всего 416,7 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - 138,9 тыс. человек, в 2016 году - 138,9 тыс. человек, в 2017 году - 138,9 тыс. человек;
количество посетителей МАУК "ПКиО" - подразделение зоосад составит всего не менее 76,35 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - 25,15 тыс. человек, в 2016 году - 25,6 тыс. человек, в 2017 году - 25,6 тыс. человек;
количество зрителей муниципальных театров составит не менее 186, 53 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - не менее 62,13 тыс. человек, в 2016 году - не менее 62,2 тыс. человек, в 2017 году - 62,2 тыс. человек;".
1.4.3. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" абзацы 2-7 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 547 516 331,84 рублей, из них по годам:
2015 год - 194 596 955,84 руб., в том числе
194 596 955,84 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;".
1.5. В приложении N 6 к муниципальной программе:
1.5.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного, федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 261 563 357,0 руб., из них по годам: 2015 год - 86 435 119,0 руб., в том числе 86 435 119,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2016 год - 87 564 119,0 руб., в том числе 87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников; 2017 год - 87 564 119,0 руб., в том числе 87 564 119,0 руб. за счет средств местного бюджета; 0,0 руб. за счет средств федерального бюджета; 0,0 руб. за счет средств краевого бюджета; 0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников |
1.5.2. Абзацы 3 - 4 раздела 2.5 "Оценка социально-экономического развития" изложить в новой редакции:
"число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в области культуры составит 6,991 тыс. человек, в том числе по годам: в 2015 году - 2,291 тыс. чел., в 2016 году - 2,35 тыс. человек, в 2017 году - 2,35 тыс. человек;
количество проведенных общегородских праздничных мероприятий составит всего 236 единиц, в том числе по годам: в 2015 году - 78 единиц, в 2016 году - 79 единиц, в 2017 году - 79 единиц.".
1.5.3. В разделе 2.7 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования" абзацы 2-7 изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 261 563 357,0 руб., из них по годам:
2015 год - 86 435 119,0 руб., в том числе
86 435 119,0 руб. за счет средств местного бюджета;
0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,0 руб. за счет средств внебюджетных источников;".
1.6. В приложении N 1 к подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" строки 1, 5 изложить в новой редакции:
1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
16,37 |
30,5 |
не менее 16,54 |
не менее 16,70 |
не менее 16,94 |
5. |
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |
тыс.ед. |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
170,7 |
224,9 |
не менее 228,5 |
не менее 230,0 |
не менее 231,5 |
1.7. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение N 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение N 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение N 1 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение N 2 к подпрограмме "Культурное наследие" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение N 1 к подпрограмме "Досуг, искусство и народное творчество" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
1.15. Приложение N 2 к подпрограмме "Досуг, искусство и народное творчество" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
1.16. Приложение N 2 к подпрограмме "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Главы администрации |
С.Е.Пешков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 6 июля 2015 г. N 1055 "О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 N 1740 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры ЗАТО Железногорск"
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Город и горожане" от 16 июля 2015 г. N 53