Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 26 ноября 2015 г. N 566
"О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 05.12.2014 N 682"
Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 1 июня 2016 г. N 315 настоящее Постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы" на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 05.12.2014 N 682 (далее - Программа), следующее изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс.руб.)" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования муниципальной Программы по годам реализации (тыс.руб.) |
Общий объем финансирования по муниципальной Программе составит - 5 867 022,8 тыс.руб., из них: местный бюджет - 2 670 637,10 тыс.руб. средства дорожного фонда - 915 468,10 тыс.руб. краевой бюджет - 2 254 517,60 тыс.руб. внебюджетные источники - 26 400,0 тыс.руб. в том числе по годам: 2015 год - 3 016 654,0 тыс.руб., из них: местный бюджет - 1 036 571,7 тыс.руб. средства дорожного фонда - 646 886,70 тыс.руб. краевой бюджет - 1 324 395,6 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800,0 тыс.руб. 2016 год - 1 437 781,5 тыс.руб., из них: местный бюджет - 828 162,7 тыс.руб. средства дорожного фонда - 135 757,80 тыс.руб. краевой бюджет - 465 061,0 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800,0 тыс.руб. 2017 год - 1 412 587,3 тыс.руб., из них: местный бюджет - 805 902,7 тыс.руб. средства дорожного фонда - 132 823,60 тыс.руб. краевой бюджет - 465 061,00 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800,0 тыс.руб. |
|
". |
1.1.2. Строку "Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной Программы)" изложить в следующей редакции:
" |
|
|
Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации муниципальной Программы) |
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым ежегодно осуществляется комплекс работ по содержанию, составляет 152,4 км; - Доля выполнения пробега пассажирского транспорта от запланированного по Плану пассажирских перевозок 100% (10 790,7 тыс.км) ежегодно; - Количество автомобилечасов муниципального транспорта в эксплуатации ежегодно должно составлять не менее 367 981,75 |
|
|
". |
1.1.3. Абзацы 21-23 раздела 6 "Индикаторы результативности муниципальной Программы" изложить в следующей редакции:
"2015 год - 367 981,75 а/час (100%);
2016 год - 367 981,75 а/час (100%);
2017 год - 367 981,75 а/час (100%).".
1.2. В приложение N 1 к Программе:
1.2.1. В Паспорте подпрограммы "Дорожное хозяйство" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.)" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.) |
Общий объем финансирования подпрограммы составит: 1 891 828,8 тыс.руб., из них: местный бюджет - 161 499,60 тыс.руб. средства дорожного фонда - 915 468,10 тыс.руб. краевой бюджет - 814 861,10 тыс.руб. в том числе по годам: 2015 год - 1 486 248,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 24 500,8 тыс.руб. средства дорожного фонда - 646 886,70 тыс.руб. краевой бюджет - 814 861,10 тыс.руб. 2016 год - 204 257,20 тыс.руб. местный бюджет - 68 499,40 тыс.руб. средства дорожного фонда - 135 757,80 тыс.руб. 2017 год - 201 323,00 тыс.руб. местный бюджет - 68 499,40 тыс.руб. средства дорожного фонда - 132 823,60 тыс.руб. |
|
". |
1.3. В приложение N 2 к Программе:
1.3.1. В Паспорте подпрограммы "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.)" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.) |
Объем финансирования подпрограммы составит: 2 080 029,0 тыс.руб., из них: местный бюджет - 2 017 711,70 тыс.руб. краевой бюджет - 62 317,3 тыс.руб. в том числе по годам: 2015 год - 916 167,6 тыс.руб., из них: местный бюджет - 853 850,3 тыс.руб. краевой бюджет - 62 317,3 тыс.руб. 2016 год - 581 930,7 тыс.руб. из местного бюджета; 2017 год - 581 930,7 тыс.руб. из местного бюджета. |
|
". |
1.4. В приложение N 3 к Программе:
1.4.1. В Паспорте подпрограммы "Обслуживание муниципального транспорта":
1.4.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.)" изложить в следующей редакции:
" |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс.руб.) |
Общий объем финансирования подпрограммы МП составит: 1 895 165,0 тыс.руб., из них: местный бюджет - 491 425,8 тыс.руб. краевой бюджет - 1 377 339,2 тыс.руб. внебюджетные источники - 26 400 тыс.руб. в том числе по годам: 2015 год - 614 237,8 тыс.руб., из них: местный бюджет - 158 220,6 тыс.руб. краевой бюджет - 447 217,2 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб. 2016 год - 651 593,6 тыс.руб. местный бюджет - 177 732,6 тыс.руб. краевой бюджет - 465 061,0 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб. 2017 год - 629 333,6 тыс.руб. местный бюджет - 155 472,6 тыс.руб. краевой бюджет - 465 061,0 тыс.руб. внебюджетные источники - 8 800 тыс.руб. |
|
". |
1.4.1.2. Строку "Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации Подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
" |
|
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы (индикаторы результативности муниципальной Программы с ожидаемыми значениями на конец периода реализации подпрограммы) |
- Сохранение доли убранной территории не ниже 70% (не менее 9 831 494,4 кв.м), от общей закрепленной площади; - Сохранение доли вывезенного снега не ниже 40%, от объема выпавшего; - Сохранение доли перевезенных твердобытовых отходов не ниже 100% (15 010,44 куб.м); - Отсутствие случаев невосполнимых потерь муниципального имущества на объектах транспортного хозяйства |
|
". |
1.4.2. Абзацы 20-22 раздела 6 "Индикаторы результативности Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"2015 год - 100% (15 010,44 куб.м);
2016 год - 100% (15 010,44 куб.м);
2017 год - 100% (15 010,44 куб.м).".
1.5. Приложения N 4, 5, 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации города Норильска |
Е.Ю.Поздняков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации г.Норильска Красноярского края от 26 ноября 2015 г. N 566 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 05.12.2014 N 682"
Текст постановления опубликован на Официальном сайте муниципального образования город Норильск (http://www.norilsk-city.ru)
Постановлением Администрации г.Норильска Красноярского края от 1 июня 2016 г. N 315 настоящее Постановление признано утратившим силу с 1 января 2016 г.