Приложение
к подпрограмме "Обеспечение
реализации государственной
программы и прочие мероприятия"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
С изменениями и дополнениями от:
5, 11 октября, 14 декабря 2017 г., 28 августа, 2, 18 октября, 21 декабря 2018 г., 30 апреля, 28 мая, 30 сентября, 15 октября 2019 г., 28 апреля, 29 сентября, 20 октября, 15 декабря 2020 г., 18 мая, 27 июля 2021 г.
N п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год, 2021
|
1-й год планового периода, 2022
|
2-й год планового периода, 2023
|
Итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий министерства цифрового развития Красноярского края (далее - министерство)
|
1
|
Задача 1. Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств министерства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края"
|
|
|
|
|
|
265 288,4
|
253 035,1
|
221 035,1
|
739 358,6
|
|
1.1
|
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство
|
713
|
0410
|
1320000210
|
120,
240, 320
|
57 816,5
|
57 816,5
|
57 816,5
|
173 449,5
|
объем фактического финансирования программы - не менее 90% от плановых значений
|
1.2
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
министерство
|
713
|
0410
|
1320000610
|
110,
240,
320,
410,
850
|
207 471,9
|
195 218,6
|
163 218,6
|
565 909,1
|
объем фактического финансирования программы - не менее 90% от плановых значений
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
265 288,4
|
253 035,1
|
221 035,1
|
739 358,6
|
|