2. Перечень мероприятий подпрограммы
С изменениями и дополнениями от:
14 февраля, 17 мая, 18 июля, 5 октября, 2 ноября, 14 декабря 2017 г., 20 февраля, 17 апреля, 19 июня, 17 июля, 2, 18 октября, 11 декабря 2018 г., 29 января, 28 мая, 16 июля, 29 октября, 10 декабря 2019 г.
N п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год - 2019
|
первый год планового периода - 2020
|
второй год планового периода - 2021
|
итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство)
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
120, 240, 320,
360
|
172 638,2
|
172 436,8
|
172 436,8
|
517 511,8
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно.
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120,
240
|
5 628,0
|
5 694,6
|
5 744,1
|
17 066,7
|
доля заявлений от медицинских организаций о предоставлении государственной услуги по лицензированию, рассмотренных без нарушения сроков, - 100% ежегодно
|
1.3
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0027 0
|
120,
240
|
434,7
|
0,0
|
0,0
|
434,7
|
1.4
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
240, 320, 360, 830,
850
|
128 383,7
|
138 248,7
|
138 248,7
|
404 881,1
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно
|
1.5
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
|
министерство
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
18 264 136,3
|
18 264 136,3
|
18 264 136,3
|
54 792 408,9
|
доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%
|
09 09
|
01 8 00 1832 0
|
580
|
1 000 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000 000,0
|
1.6
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС)
|
|
09 09
|
01 8 00 5093 0
|
|
34 038 702,3
|
37 974 314,6
|
41 670 570,2
|
113 683 587,1
|
1.7
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
815 010,1
|
750 000,0
|
750 000,0
|
2 315 010,1
|
1.8
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
100 490,0
|
110 490,0
|
110 490,0
|
321 470,0
|
1.9
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
131 982,9
|
910,0
|
910,0
|
133 802,9
|
2
|
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
110, 240, 610,
850
|
934 905,6
|
934 905,6
|
917 856,3
|
917 856,3
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,9 ежегодно.
3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей краевых учреждений прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей краевых учреждений в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 647,8
|
5 647,8
|
5 200,0
|
5 200,0
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
7 543,9
|
7 543,9
|
7 453,9
|
7 953,9
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
55 605 503,5
|
58 346 741,2
|
62 043 546,3
|
175 995 791,0
|
|