2. Перечень мероприятий подпрограммы
С изменениями и дополнениями от:
14 февраля, 17 мая, 18 июля, 5 октября, 2 ноября, 14 декабря 2017 г., 20 февраля, 17 апреля, 19 июня, 17 июля, 2, 18 октября, 11 декабря 2018 г., 29 января, 28 мая, 16 июля, 30 сентября, 29 октября, 10 декабря 2019 г.
N
п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
Очередной финансовый год
2020 год
|
Первый год планового периода
2021 год
|
Второй год планового периода
2022 год
|
Итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1.
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
1.1.
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство)
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
120, 240, 320, 360
|
204 085,5
|
204 085,5
|
204 085,5
|
612 256,5
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно;
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
|
1.2.
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120, 240
|
5 694,6
|
5 744,1
|
0,0
|
11 438,7
|
Доля заявлений от медицинских организаций о предоставлении государственной услуги по лицензированию, рассмотренной без нарушения сроков, 100% ежегодно
|
1.3.
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0027 0
|
120
|
1 262,9
|
0,0
|
0,0
|
1 262,9
|
|
1.4.
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
240, 320, 360, 830, 850
|
126 740,4
|
126 740,4
|
126 740,4
|
380 221,2
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно;
|
1.5.
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
|
министерство
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
18 976 437,6
|
19 735 495,1
|
20 524 914,9
|
59 236 847,6
|
Доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования - 84%
|
1.6.
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС)
|
|
09 09
|
01 8 00 5093 0
|
|
37 262 013,3
|
40 199 211,4
|
39 409 791,6
|
116 871 016,3
|
1.7.
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
750 000,0
|
750 000,0
|
750 000,0
|
2 250 000,0
|
1.8.
|
Финансовое обеспечение мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
110 490,0
|
110 490,0
|
110 490,0
|
331 470,0
|
|
1.9.
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
910,0
|
910,0
|
910,0
|
2 730,0
|
2.
|
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
|
2.1.
|
Обеспечение краевых учреждений транспортным и, эксплуатационно-техническими услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
110,
240,
610,
850
|
914 692,6
|
914 692,6
|
914 692,6
|
2 744 077,8
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле дней списочного состава - 0,8, ежегодно;
2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава - 0,9, ежегодно;
3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно;
4. Удовлетворение потребностей краевых учреждений прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно;
5. Удовлетворение потребностей краевых учреждений в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно.
|
2.2.
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 200,0
|
5 200,0
|
5 200,0
|
15 600,0
|
2.3.
|
Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
7 453,9
|
7 953,9
|
6 753,9
|
22 161,7
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
58 364 980,8
|
62 060 523,0
|
62 053 578,9
|
182 479 082,7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС
|
министерство
|
710
|
|
|
|
20 234 113,6
|
20 991 957,7
|
21 775 633,4
|
63 001 704,7
|
|