С изменениями и дополнениями от:
14 февраля, 17 мая, 18 июля, 5 октября, 2 ноября, 14 декабря 2017 г., 20 февраля, 17 апреля, 19 июня, 17 июля, 18 октября, 11 декабря 2018 г.
N п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
Очередной финансовый год - 2018
|
Первый год планового периода - 2019 год
|
Второй год планового периода - 2020
|
Итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1.
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
всего
|
142 207,9
|
145 334,8
|
145 334,8
|
432 877,5
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год, - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
|
121
|
87 042,5
|
|
|
|
122
|
1 678,3
|
|
|
|
129
|
25 685,3
|
|
|
|
244
|
27 781,8
|
|
|
|
321
|
20,0
|
|
|
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120, 240
|
5 557,3
|
5 628,0
|
5 694,5
|
16 879,8
|
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи - 100%
|
1.3
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
всего
|
120 387,8
|
86 448,7
|
86 448,7
|
293 285,2
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90,0% ежегодно.
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками
|
244
|
119 327,3
|
|
|
|
320
|
0,0
|
|
|
|
360
|
960,5
|
|
|
|
830
|
0,0
|
|
|
|
853
|
100,0
|
|
|
|
1.4
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
19 634 557,4
|
19 634 557,4
|
19 634 557,4
|
58 903 672,2
|
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%
|
1.5
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 5093 0
|
|
28 556 603,9
|
30 302 633,9
|
32 300 246,3
|
91 159 484,1
|
1.6
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
750 859,1
|
750 000,0
|
750 000,0
|
2 250 859,1
|
1.7
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
129 868,4
|
120 490,0
|
120 490,0
|
370 848,4
|
1.8
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
10 414,0
|
910,0
|
910,0
|
12 234,0
|
2
|
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
всего
|
872 960,6
|
48 514,4
|
48 514,4
|
969 989,4
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава - 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно
|
111
|
27 399,4
|
|
|
|
112
|
14,1
|
|
|
|
119
|
8 274,7
|
|
|
|
243
|
4,0
|
|
|
|
244
|
13 200,8
|
|
|
|
611
|
817 360,7
|
|
|
|
612
|
6 706,9
|
|
|
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 278,2
|
5 200,0
|
5 200,0
|
15 678,2
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
6 633,9
|
7 043,9
|
7 453,9
|
21 131,7
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
50 235 328,5
|
51 106 761,1
|
53 104 850,0
|
154 446 939,6
|
|