С изменениями и дополнениями от:
14 февраля, 17 мая, 18 июля, 5 октября, 2 ноября, 14 декабря 2017 г., 20 февраля, 17 апреля, 19 июня, 17 июля, 2, 18 октября, 11 декабря 2018 г.
N п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
Очередной финансовый год 2019 год
|
Первый год планового периода 2020 год
|
Второй год планового периода 2021 год
|
Итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
120, 240, 320, 360
|
172 436,8
|
172 436,8
|
172 436,8
|
517 310,4
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно; 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120, 240
|
5 628,0
|
5 694,5
|
0,0
|
11 322,5
|
Доля краевых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи - 100%
|
1.3
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
240, 320, 360, 830, 850
|
112 748,7
|
138 248,7
|
138 248,7
|
389 246,1
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно; 2. Удовлетворение потребности краевых учреждений в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками
|
1.4
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
|
министерство
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
18 264 136,3
|
18 264 136,3
|
18 264 136,3
|
54 792 408,9
|
Доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования - 100%
|
1.5
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 5093 0
|
|
30 302 633,9
|
32 300 246,3
|
32 300 246,3
|
94 903 126,5
|
1.6
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
750 000,0
|
750 000,0
|
750 000,0
|
2 250 000,0
|
1.7
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
120 490,0
|
120 490,0
|
120 490,0
|
361 470,0
|
1.8
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
910,0
|
910,0
|
910,0
|
2 730,0
|
2
|
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
110, 240, 610, 850
|
917 856,3
|
917 856,3
|
917 856,3
|
2 753 568,9
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле дней списочного состава - 0,8, ежегодно;
2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количества автодней списочного состава - 0,9, ежегодно;
3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно;
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно;
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно.
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 200,0
|
5 200,0
|
5 200,0
|
15 600,0
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
7 185,0
|
7 595,0
|
8 028,4
|
22 808,4
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
50 659 225,0
|
52 682 813,9
|
52 677 552,8
|
156 019 591,7
|
|