С изменениями и дополнениями от:
5, 11 октября, 14 декабря 2017 г., 28 августа, 18 октября 2018 г.
N
п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого на период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Цель - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства информатизации и связи Красноярского края
|
1
|
Задача 1. Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края"
|
99 808,2
|
65 156,6
|
62 909,2
|
227 874,0
|
|
1.1
|
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
агентство информатизации и связи Красноярского края
|
712
|
0410
|
1320000210
|
|
20 058,8
|
19 757,6
|
19 757,6
|
59 574,0
|
исполнение бюджетных ассигнований: 2018 г. - 90%; 2019 г. - 91%; 2020 г. - 92%
|
120
|
18 273,6
|
18 272,4
|
18 272,4
|
54 818,4
|
240
|
1 785,2
|
1 485,2
|
1 485,2
|
4 755,6
|
1.2
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
агентство информатизации и связи Красноярского края
|
712
|
0410
|
1320000610
|
|
79 749,4
|
45 399,0
|
43 151,6
|
168 300,0
|
исполнение бюджетных ассигнований: 2018 г. - 90%; 2019 г. - 91%; 2020 г. - 92%
|
110
|
69 226,9
|
40 443,0
|
38 195,6
|
147 865,5
|
240
|
10 499,5
|
4 881,0
|
4 881,0
|
20 261,5
|
850
|
23,0
|
75,0
|
75,0
|
173,0
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
99 808,2
|
65 156,6
|
62 909,2
|
227 874,0
|
|