2. Перечень мероприятий подпрограммы
С изменениями и дополнениями от:
14 февраля, 17 мая, 18 июля, 5 октября, 2 ноября, 14 декабря 2017 г., 20 февраля, 17 апреля, 19 июня, 17 июля 2018 г.
N
п/п
|
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе
в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год - 2018
|
первый год планового периода -
2019
|
второй год планового периода - 2020
|
итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
120, 240, 320, 360
|
145 321,3
|
145 334,8
|
145 334,8
|
435 990,9
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год - не менее 95% ежегодно.
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120, 240
|
5 557,3
|
5 628,0
|
5 694,5
|
16 879,8
|
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, - 100%
|
1.3
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
всего
|
113 178,5
|
73 740,4
|
86 448,7
|
273 367,6
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее
90,0% ежегодно.
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии
с их заявками
|
244
|
112 198,0
|
|
|
|
320
|
0,0
|
|
|
|
360
|
960,5
|
|
|
|
830
|
0,0
|
|
|
|
853
|
20,0
|
|
|
|
1.4
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
19 634 557,4
|
19 634 557,4
|
19 634 557,4
|
58 903 672,2
|
доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, -
100%
|
1.5
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 5093 0
|
|
28 556 603,9
|
30 302 633,9
|
32 300 246,3
|
91 159 484,1
|
1.6
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
750 859,1
|
750 000,0
|
750 000,0
|
2 250 859,1
|
1.7
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
129 868,4
|
120 490,0
|
120 490,0
|
370 848,4
|
1.8
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
10 414,0
|
910,0
|
910,0
|
12 234,0
|
2
|
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий
по накоплению мобилизационного резерва края
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
всего
|
830 143,8
|
48 514,4
|
48 514,4
|
927 172,6
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,9 ежегодно.
3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами - 100%
в соответствии с их заявками ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно
|
111
|
27 399,4
|
|
|
|
112
|
14,1
|
|
|
|
119
|
8 274,7
|
|
|
|
244
|
12 826,2
|
|
|
|
611
|
777 800,2
|
|
|
|
612
|
3 829,2
|
|
|
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 278,2
|
5 200,0
|
5 200,0
|
15 678,2
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
6 755,0
|
7 185,0
|
7 595,0
|
21 535,0
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
50 188 536,9
|
51 094 193,9
|
53 104 991,1
|
154 387 721,9
|
|