Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Библиотечное обслуживание в районе осуществляют 23 библиотеки, в них работают 58 специалистов. Услугами библиотек пользуется 26, 6 читателей, им выдается более 645,0 тыс. книг и журналов. Библиотечным обслуживанием охвачено 73% жителей района (по краю 70%).
Библиотеками проводятся культурно-просветительские мероприятия, по профилактике асоциальных явлений, направленные на возрождение семейных традиций, краеведческого характера.
Все более возрастает роль библиотек как информационных центров.
Несмотря на комплектование фондов библиотек по краевым программам, федеральными средствами остается низкая книгообеченность на одного жителя - 5,5 (по краю 7,4);
Тенденция старения кадров, еще одна проблема, которую необходимо решить для успешного проведения инновационных изменений в учреждениях отрасли и улучшения качества оказываемых услуг.
Данная подпрограмма направлена на устранение проблем отрасли.
Реализация подпрограммы будет способствовать концентрации и эффективному использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения вышеуказанных проблем.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:
- определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных результатов;
- концентрации ресурсов на реализации программных мероприятий.
Данная подпрограмма разработана с учетом анализа исходной ситуации и направлена на повышение доступности и качества библиотечных услуг РМБУК ШБС через обеспечение деятельности РМБУК ШБС по выполнению муниципального задания, проведение культурно-просветительных мероприятий для детей. Правового обоснования не требуется.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Выбор мероприятий подпрограммы обоснован:
Необходимостью выполнения муниципального задания РМБУК "Шушенская библиотечная система" Логическим продолжением на 2014-2016 годы ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное летнее время" на 2011-2013 годы.
Цель
Повышение доступности и качества библиотечных услуг;
Задачи:
- Обеспечение деятельности РМБУК ШБС по выполнению муниципального задания;
- Организация разумного отдыха детей через приобщение к книге и чтению;
Программа направлена на среднесрочную перспективу: 2014-2016 годы
Этапы реализации:
1 этап - 2014 год;
2 этап - 2015 год;
3 этап - 2015 год;
Успешность реализации программных мероприятий будет оцениваться по:
- Количеству зарегистрированных пользователей (читателей);
- Числу привлеченных новых читателей - детей;
Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформлено в соответствии с приложением N 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма, как часть Программы, утверждается постановлением Администрации Шушенского района. Объем бюджетных ассигнований предусматривается в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период. Управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом.
Мероприятия подготавливаются и реализуются начальником Отдела, руководителями, специалистами подведомственных учреждений, работниками и руководителями внутриструктурных единиц Отдела.
Ведение бухгалтерского учета операций в рамках реализации мероприятий осуществляется районным муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" на основании договоров, заключенных с муниципальными учреждениями, подведомственными Отделу.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Основные направления и мероприятия ежегодно уточняются и корректируются с учетом анализа хода ее выполнения и эффективности использования средств. Ответственными за достижение целевых индикаторов результативности деятельности, включаемых в подпрограмму, являются начальник Отдела, руководители подведомственных учреждений, обеспечивающие реализацию конкретных мероприятий.
Реализация подпрограммы также предусматривает:
1. Создание экономических и организационных условий для реформирования отрасли, функционирования муниципальных учреждений, подведомственных Отделу, в процессе реализуемой системы бюджетирования, ориентированного на результат.
2. Совершенствование среднесрочного планирования.
3. Реализацию мероприятий по улучшению качества муниципальных услуг, соблюдение утвержденных стандартов качества оказания муниципальных услуг.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В подпрограмме используются показатели, характеризующие текущие результаты деятельности, обеспеченность бюджетным финансированием, кадровый потенциал учреждения. Важным направлением работы будет проведение мониторинга на основе анкетирования с целью выявления степени удовлетворенности населения услугами (в количественном и качественном аспектах), предоставляемыми РМБУК ШБС.
Главным результатом реализации Программы будет достижение основных целевых показателей в 2016 году, таких как:
- Количество зарегистрированных пользователей (читателей) ежегодно 13615 человек;
- Число привлеченных новых читателей-детей составит 250 человек ежегодно;
Реализация Программы позволит создать условия, обеспечивающие доступ населения территории к высококачественным библиотечным услугам. Экологических последствий от реализации подпрограммы не ожидается.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Главной цели подпрограммы "Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения района можно достичь, обеспечив комфортные и безопасные условия для пребывания посетителей в учреждениях, подведомственных Отделу, организовывать отдых детей через приобщение к книге и чтению.
Для решения названных проблем необходимо выполнить следующее:
- Обеспечивать деятельность РМБУК ШБС по выполнению муниципального задания;
- Организовывать разумный отдых детей через приобщение к книге и чтению;
Перечень подпрограммных мероприятий оформлен в приложении N 2 к данной подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы - 27 913,1 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год -9 068,7 тыс.руб., в том числе:
9 068,7 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2015 год -9 422,2 тыс.руб., в том числе:
9 422,2 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
2016 год - 9 422,2 тыс.руб., в том числе:
9 422,2 тыс.руб. за счет средств районного бюджета;
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.