Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 24 сентября 2013 г. N 679-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие транспортной системы Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
24 сентября 2013 г.
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
7 325 913,7 |
2 191 392,2 |
2 349 920,3 |
2 784 601,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 325 913,7 |
2 191 392,2 |
2 349 920,3 |
2 784 601,2 |
220 Приобретение услуг |
7 325 913,7 |
2 191 392,2 |
2 349 920,3 |
2 784 601,2 |
221 Услуги связи |
97,0 |
30,0 |
32,0 |
35,0 |
223 Коммунальные услуги |
3 783,7 |
1 208,1 |
1 270,6 |
1 305,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
7 248 050,0 |
2 163 758,1 |
2 313 940,7 |
2 770 351,2 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
73 983,0 |
26 396,0 |
34 677,0 |
12 910,0 |
Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
7 970 865,3 |
2 563 175,9 |
2 366 309,2 |
3 041 380,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 875 715,3 |
2 539 375,9 |
2 342 959,2 |
2 993 380,2 |
220 Приобретение услуг |
7 875 715,3 |
2 539 375,9 |
2 342 959,2 |
2 993 380,2 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
7 729 217,6 |
2 492 395,9 |
2 294 759,2 |
2 942 062,5 |
в том числе капитальный ремонт |
1 239 728,0 |
427 224,0 |
407 504,0 |
405 000,0 |
226 Прочие услуги |
146 497,7 |
46 980,0 |
48 200,0 |
51 317,7 |
300 Поступление нефинансовых активов |
95 150,0 |
23 800,0 |
23 350,0 |
48 000,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
95 150,0 |
23 800,0 |
23 350,0 |
48 000,0 |
в том числе капитальное строительство |
95 150,0 |
23 800,0 |
23 350,0 |
48 000,0 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов |
29 060,1 |
4 350,0 |
5 810,1 |
18 900,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
27 060,1 |
4 350,0 |
3 810,1 |
18 900,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
27 060,1 |
4 350,0 |
3 810,1 |
18 900,0 |
в том числе капитальное строительство |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
оборудование |
9 060,1 |
4 350,0 |
3 810,1 |
900,0 |
Задача 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |
532 787,2 |
163 691,2 |
184 166,0 |
184 930,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
470 085,7 |
144 489,7 |
163 166,0 |
162 430,0 |
220 Приобретение услуг |
470 085,7 |
144 489,7 |
163 166,0 |
162 430,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
449 645,0 |
137 479,0 |
156 866,0 |
155 300,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
20 440,7 |
7 010,7 |
6 300,0 |
7 130,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
62 701,5 |
19 201,5 |
21 000,0 |
22 500,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
62 185,7 |
18 685,7 |
21 000,0 |
22 500,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
62 185,7 |
18 685,7 |
21 000,0 |
22 500,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
515,8 |
515,8 |
0,0 |
0,0 |
Задача 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
14 045 359,6 |
3 948 098,6 |
5 085 155,0 |
5 012 106,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 265 211,8 |
580 263,9 |
578 780,0 |
106 167,9 |
220 Приобретение услуг |
1 265 211,8 |
580 263,9 |
578 780,0 |
106 167,9 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
456,0 |
202,0 |
252,0 |
2,0 |
226 Прочие услуги |
815 408,9 |
580 061,9 |
131 252,3 |
104 094,7 |
290 Прочие расходы |
449 346,9 |
0,0 |
447 275,7 |
2 071,2 |
300 Поступление нефинансовых активов |
12 780 147,8 |
3 367 834,7 |
4 506 375,0 |
4 905 938,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
12 349 647,8 |
2 937 334,7 |
4 506 375,0 |
4 905 938,1 |
в том числе капитальное строительство |
12 349 647,8 |
2 937 334,7 |
4 506 375,0 |
4 905 938,1 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов |
430 500,0 |
430 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 6. Повышение качества выполняемых дорожных работ |
44 744,9 |
13 279,6 |
15 411,0 |
16 054,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
42 991,5 |
12 826,2 |
14 811,0 |
15 354,3 |
220 Приобретение услуг |
42 991,5 |
12 826,2 |
14 811,0 |
15 354,3 |
225 Услуги по содержанию имущества |
24 386,3 |
8 170,0 |
7 965,0 |
8 251,3 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
18 605,2 |
4 656,2 |
6 846,0 |
7 103,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 753,4 |
453,4 |
600,0 |
700,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 753,4 |
453,4 |
600,0 |
700,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
1 753,4 |
453,4 |
600,0 |
700,0 |
Задача 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и ремонту подъездов к садоводческим обществам |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 9. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений |
7 377 949,9 |
2 564 994,9 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 377 949,9 |
2 564 994,9 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
7 377 949,9 |
2 564 994,9 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 377 949,9 |
2 564 994,9 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 10. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3 623 887,0 |
1 203 500,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 623 887,0 |
1 203 500,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
3 623 887,0 |
1 203 500,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 623 887,0 |
1 203 500,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
в том числе расходы капитального характера |
3 623 887,0 |
1 203 500,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
Задача 11. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 12. Развитие рынка транспортных услуг Красноярского края и повышение эффективности его функционирования |
1 486 028,1 |
532 040,3 |
476 993,9 |
476 993,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 486 028,1 |
532 040,3 |
476 993,9 |
476 993,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 486 028,1 |
532 040,3 |
476 993,9 |
476 993,9 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
91 231,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 394 796,6 |
501 629,8 |
446 583,4 |
446 583,4 |
Задача 13. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан |
3 576 128,5 |
1 448 700,7 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 576 128,5 |
1 448 700,7 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
29 486,3 |
29 486,3 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
29 486,3 |
29 486,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
29 486,3 |
29 486,3 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
3 546 642,2 |
1 419 214,4 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 546 642,2 |
1 419 214,4 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.