Целевые индикаторы
|
удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, - 84,4%;
удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий данных учреждений, - 3,1%
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания, от общего числа указанных граждан, обратившихся за их получением, - 97,2%;
удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае, - 64,9% к 2016 году;
удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, - 2% к 2016 году;
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году - не более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения - не менее 90%
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
|
из средств федерального и краевого бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. - 16 678 244,1 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году - 5 413 828,5 тыс.руб.;
в 2015 году - 5 616 351,6 тыс.руб.;
в 2016 году - 5 648 064,0 тыс.руб.;
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 3 120,3 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году - 1 075,9 тыс.руб.;
в 2015 году - 1 022,2 тыс.руб.;
в 2016 году - 1 022,2 тыс.руб.;
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 16 675 123,8 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году - 5 412 752,6 тыс.руб.;
в 2015 году - 6 615 329,4 тыс.руб.;
в 2016 году - 5 647 041,8 тыс.руб.
|
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
|
контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство;
контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Счетная палата Красноярского края;
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края
|