Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2013-2015 годы
Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.рублей |
|||||
всего |
2011 г. отчетный финансовый год |
2012 г. текущий финансовый год |
2013 г. очередной финансовый год |
2014 г. первый год планового периода |
2015 г. второй год планового периода |
|||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2011-2015 |
104 350 371,3 |
14 958 452,8 |
15 317 509,4 |
21 541 880,2 |
23 554 634,1 |
28 977 894,8 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
28 981 829,0 |
3 693 664,2 |
6 449 733,9 |
5 672 061,2 |
6 740 438,0 |
6 425 931,7 |
|
средства ОМС |
2011-2015 |
69 388 165,8 |
7 410 980,9 |
8 336 133,3 |
15 338 176,8 |
16 282 553,9 |
22 020 320,9 |
|
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2011-2015 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2011-2015 |
8 575 335,7 |
2 076 197,5 |
2 482 130,6 |
1 331 983,2 |
1 310 739,9 |
1 374 284,5 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
8 575 335,7 |
2 076 197,5 |
2 482 130,6 |
1 331 983,2 |
1 310 739,9 |
1 374 284,5 |
|
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2011-2015 |
4 446 680,8 |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
954 574,5 |
923 896,0 |
966 591,3 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
4 446 680,8 |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
954 574,5 |
923 896,0 |
966 591,3 |
|
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2011-2015 |
1 888 621,5 |
349 368,0 |
367 307,7 |
377 408,7 |
386 843,9 |
407 693,2 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 888 621,5 |
349 368,0 |
367 307,7 |
377 408,7 |
386 843,9 |
407 693,2 |
|
3.3 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2011-2012 |
22 556,1 |
18 502,3 |
4 053,8 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
22 556,1 |
18 502,3 |
4 053,8 |
|
|
|
|
3.4 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2011-2012 |
750 134,4 |
390 615,6 |
359 518,8 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
750 134,4 |
390 615,6 |
359 518,8 |
|
|
|
|
3.5 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2011-2012 |
1 467 342,9 |
728 267,1 |
739 075,8 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
1 467 342,9 |
728 267,1 |
739 075,8 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
112 932 469,5 |
17 036 002,8 |
17 800 992,5 |
22 875 215,9 |
24 866 726,5 |
30 353 531,8 |
||
в том числе краевой бюджет |
37 563 927,2 |
5 771 214,2 |
8 933 217,0 |
7 005 396,9 |
8 052 530,4 |
7 801 568,7 |
||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2011-2015 |
169 035,2 |
63 820,0 |
89 315,2 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
169 035,2 |
63 820,0 |
89 315,2 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
|
1.1 |
лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2011-2015 |
169 035,2 |
63 820,0 |
89 315,2 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
169 035,2 |
63 820,0 |
89 315,2 |
5 300,0 |
5 300,0 |
5 300,0 |
|
2 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" N 574-п от 20.11.2010 |
2011-2013 |
586 216,5 |
193 365,3 |
196 425,6 |
196 425,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
586 216,5 |
193 365,3 |
196 425,6 |
196 425,6 |
|
|
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
902 908,0 |
419 152,2 |
483 755,8 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
56 154,3 |
28 398,5 |
27 755,8 |
|
|
|
|
4 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2011-2015 |
51 449,6 |
9 614,7 |
8 429,6 |
11 081,8 |
11 225,9 |
11 097,6 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
51 449,6 |
9 614,7 |
8 429,6 |
11 081,8 |
11 225,9 |
11 097,6 |
|
5 |
Развитие службы крови |
2011-2015 |
2 326 378,5 |
360 579,5 |
438 171,9 |
482 232,4 |
510 769,3 |
534 625,4 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
2 326 378,5 |
360 579,5 |
438 171,9 |
482 232,4 |
510 769,3 |
534 625,4 |
|
5.1 |
развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2011-2015 |
2 277 108,7 |
351 556,2 |
428 868,3 |
472 417,1 |
500 463,2 |
523 803,9 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
2 277 108,7 |
351 556,2 |
428 868,3 |
472 417,1 |
500 463,2 |
523 803,9 |
|
5.2 |
мероприятия по развитию службы крови |
2011-2015 |
49 269,8 |
9 023,3 |
9 303,6 |
9 815,3 |
10 306,1 |
10 821,5 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
49 269,8 |
9 023,3 |
9 303,6 |
9 815,3 |
10 306,1 |
10 821,5 |
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2011-2015 |
1 826 671,7 |
297 824,7 |
1 508 007,6 |
3 981,6 |
4 950,0 |
11 907,8 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 250 698,1 |
2 172,5 |
1 231 667,8 |
3 981,6 |
4 950,0 |
7 926,2 |
|
6.1 |
иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
218 086,0 |
109 043,0 |
109 043,0 |
|
|
|
6.2 |
дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
211 126,0 |
111 866,0 |
99 260,0 |
|
|
|
6.3 |
реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы |
2011-2015 |
12 801,7 |
2 172,5 |
1 734,6 |
0,0 |
968,4 |
7 926,2 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
12 801,7 |
2 172,5 |
1 734,6 |
0,0 |
968,4 |
7 926,2 |
|
6.4 |
совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
2012 |
1 116 702,9 |
|
1 116 702,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
1 116 702,9 |
|
1 116 702,9 |
|
|
|
|
6.5 |
мероприятия направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
2011-2012 |
256 010,3 |
74 743,2 |
181 267,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
109 267,1 |
|
109 267,1 |
|
|
|
|
6.6 |
оплата проезда к месту лечения, родов и обратно и одного сопровождающего |
2012-2015 |
15 908,0 |
|
3 963,2 |
3 981,6 |
3 981,6 |
3 981,6 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
15 908,0 |
|
3 963,2 |
3 981,6 |
3 981,6 |
3 981,6 |
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2011-2015 |
1 493 527,1 |
488 320,8 |
534 074,9 |
150 327,5 |
157 072,9 |
163 731,0 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
707 939,2 |
102 684,9 |
134 122,9 |
150 327,5 |
157 072,9 |
163 731,0 |
|
7.1 |
организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
765 616,0 |
365 664,0 |
399 952,0 |
|
|
|
7.2 |
выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4-х лет |
2011-2015 |
187 830,3 |
32 880,8 |
34 685,6 |
37 573,8 |
41 154,2 |
41 535,9 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
187 830,3 |
32 880,8 |
34 685,6 |
37 573,8 |
41 154,2 |
41 535,9 |
|
7.3 |
предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2011-2015 |
463 740,5 |
62 729,3 |
88 666,8 |
100 586,4 |
103 100,4 |
108 657,6 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
463 740,5 |
62 729,3 |
88 666,8 |
100 586,4 |
103 100,4 |
108 657,6 |
|
7.4 |
обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2011-2015 |
17 895,6 |
1 331,4 |
3 202,1 |
4 182,7 |
4 444,9 |
4 734,5 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
17 895,6 |
1 331,4 |
3 202,1 |
4 182,7 |
4 444,9 |
4 734,5 |
|
7.5 |
реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (пп.4 п.1 ст.1) |
2011-2015 |
38 472,7 |
5 743,3 |
7 568,4 |
7 984,6 |
8 373,4 |
8 803,0 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
38 472,7 |
5 743,3 |
7 568,4 |
7 984,6 |
8 373,4 |
8 803,0 |
|
7.6 |
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
19 972,0 |
19 972,0 |
|
|
|
|
8 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2011-2012 |
18 046,3 |
7 349,2 |
10 697,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
18 046,3 |
7 349,2 |
10 697,1 |
|
|
|
|
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2011-2014 |
20 554 775,8 |
4 610 273,5 |
6 603 212,5 |
3 957 495,0 |
3 422 853,9 |
1 960 940,9 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2014 |
20 554 775,8 |
4 610 273,5 |
6 603 212,5 |
3 957 495,0 |
3 422 853,9 |
1 960 940,9 |
|
9.1 |
реализация постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 N 53-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2012-2014 годы" |
2011-2014 |
649 385,1 |
199 018,4 |
150 366,7 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2014 |
649 385,1 |
199 018,4 |
150 366,7 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
|
9.2 |
капитальное строительство |
2011-2012 |
13 221 509,1 |
1 647 618,1 |
2 540 472,2 |
3 802 124,0 |
3 270 353,9 |
1 960 940,9 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
13 221 509,1 |
1 647 618,1 |
2 540 472,2 |
3 802 124,0 |
3 270 353,9 |
1 960 940,9 |
|
9.3 |
строительство центральной районной больницы на 80 коек в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района |
2012 |
167 579,4 |
|
167 579,4 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
167 579,4 |
|
167 579,4 |
|
|
|
|
9.4 |
реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2011-2012 |
1 352 329,5 |
1 283 424,8 |
68 904,7 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
1 352 329,5 |
1 283 424,8 |
68 904,7 |
|
|
|
|
9.5 |
реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2011-2014 |
25 757,1 |
9 909,8 |
10 847,3 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2014 |
25 757,1 |
9 909,8 |
10 847,3 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
|
9.6 |
реализация долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы" утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
2012-2013 |
3 698,0 |
|
827,0 |
2 871,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012-2013 |
3 698,0 |
|
827,0 |
2 871,0 |
|
|
|
9.7 |
реализация раздела третьего "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
5 134 517,6 |
1 470 302,4 |
3 664 215,2 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
5 134 517,6 |
1 470 302,4 |
3 664 215,2 |
|
|
|
|
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс.рублей на 2010 год, 10000,0 тыс.рублей на 2011 год) |
2011-2012 |
16 808,8 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
16 808,8 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
|
|
11 |
Реализация раздела пятого "Внедрение стандартов медицинской помощи" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
|
|
|
12 |
Реализация мероприятий федеральной целевой Программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 |
2011-2012 |
25 182,6 |
13 244,5 |
11 938,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
25 182,6 |
13 244,5 |
11 938,1 |
|
|
|
|
12.1 |
подпрограмма "Сахарный диабет" |
2011-2012 |
12 817,7 |
11 755,6 |
1 062,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
12 817,7 |
11 755,6 |
1 062,1 |
|
|
|
|
12.2 |
подпрограмма "Артериальная гипертония" |
2011-2012 |
2 145,2 |
1 488,9 |
656,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
2 145,2 |
1 488,9 |
656,3 |
|
|
|
|
12.3 |
подпрограмма "Онкология" |
2011-2012 |
|
|
10 219,7 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
|
|
10 219,7 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
31 831 725,3 |
7 753 349,7 |
12 471 757,0 |
4 806 843,9 |
4 112 172,0 |
2 687 602,7 |
||
в том числе краевой бюджет |
25 762 684,8 |
5 401 664,4 |
8 758 383,4 |
4 806 843,9 |
4 112 172,0 |
2 683 621,1 |
||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2011-2015 |
1 125 378,2 |
1 038 921,4 |
30 180,8 |
18 684,8 |
18 757,7 |
18 833,5 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
246 330,1 |
160 460,0 |
29 594,1 |
18 684,8 |
18 757,7 |
18 833,5 |
|
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2011-2015 |
1 918,1 |
1 790,1 |
18,8 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 918,1 |
1 790,1 |
18,8 |
36,4 |
36,4 |
36,4 |
|
3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2012-2015 |
3 993 653,7 |
|
824 275,6 |
1 146 650,3 |
1 156 377,7 |
866 350,1 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
3 993 653,7 |
0,0 |
824 275,6 |
1 146 650,3 |
1 156 377,7 |
866 350,1 |
|
4 |
Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2011-2015 |
76 360 252,0 |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 566 355,9 |
16 412 057,8 |
20 213 202,5 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
76 360 252,0 |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 566 355,9 |
16 412 057,8 |
20 213 202,5 |
|
5 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2011-2015 |
3 624 460,4 |
1 258 229,0 |
1 272 350,3 |
362 400,7 |
353 997,0 |
377 483,4 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
3 624 460,4 |
1 258 229,0 |
1 272 350,3 |
362 400,7 |
353 997,0 |
377 483,4 |
|
5.1 |
кадровое обеспечение |
2011-2015 |
1 653 232,6 |
269 402,8 |
289 948,7 |
362 400,7 |
353 997,0 |
377 483,4 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 653 232,6 |
269 402,8 |
289 948,7 |
362 400,7 |
353 997,0 |
377 483,4 |
|
5.1.1 |
предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2011-2015 |
1 544 010,4 |
269 402,8 |
267 180,5 |
334 712,6 |
325 196,1 |
347 518,4 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
1 544 010,4 |
269 402,8 |
267 180,5 |
334 712,6 |
325 196,1 |
347 518,4 |
|
5.1.2 |
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования |
2012-2015 |
1 424,6 |
|
368,9 |
334,9 |
351,6 |
369,2 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
1 424,6 |
|
368,9 |
334,9 |
351,6 |
369,2 |
|
5.1.3 |
денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования |
2012-2015 |
67 147,0 |
|
14 841,3 |
16 591,8 |
17 421,4 |
18 292,5 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
67 147,0 |
|
14 841,3 |
16 591,8 |
17 421,4 |
18 292,5 |
|
5.1.4 |
денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования |
2012-2015 |
8 633,3 |
|
1 703,2 |
2 198,3 |
2 308,2 |
2 423,6 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
8 633,3 |
|
1 703,2 |
2 198,3 |
2 308,2 |
2 423,6 |
|
5.1.5 |
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |
2012-2015 |
1 752,9 |
|
384,1 |
434,2 |
455,9 |
478,7 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
1 752,9 |
|
384,1 |
434,2 |
455,9 |
478,7 |
|
5.1.6 |
ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования |
2012-2015 |
30 264,4 |
|
5 470,7 |
8 128,9 |
8 263,8 |
8 401,0 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2015 |
30 264,4 |
|
5 470,7 |
8 128,9 |
8 263,8 |
8 401,0 |
|
5.2 |
совершенствование системы оплаты труда |
2011-2012 |
1 971 227,8 |
988 826,2 |
982 401,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
1 971 227,8 |
988 826,2 |
982 401,6 |
|
|
|
|
5.2.1 |
осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011-2012 |
1 343 801,4 |
678 994,7 |
664 806,7 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
1 343 801,4 |
678 994,7 |
664 806,7 |
|
|
|
|
5.2.2 |
осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2011-2012 |
627 426,4 |
309 831,5 |
317 594,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
627 426,4 |
309 831,5 |
317 594,9 |
|
|
|
|
6 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
2012 |
100 000,0 |
|
100 000,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
100 000,0 |
|
100 000,0 |
|
|
|
|
7 |
Реализация раздела четвертого "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
573 581,8 |
117 435,9 |
456 145,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
573 581,8 |
117 435,9 |
456 145,9 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
85 779 244,1 |
13 710 857,4 |
16 557 126,1 |
16 094 128,1 |
17 941 226,6 |
21 475 905,9 |
||
в том числе краевой бюджет |
84 900 196,0 |
12 832 396,0 |
16 556 539,4 |
16 094 128,1 |
17 941 226,6 |
21 475 905,9 |
||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | ||||||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2011-2015 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2015 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2011-2012 |
35 626,0 |
3 734,0 |
31 892,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
35 626,0 |
3 734,0 |
31 892,0 |
|
|
|
|
3 |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2012 |
35 007,9 |
|
35 007,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
35 007,9 |
|
35 007,9 |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
74 141,4 |
4 435,5 |
67 601,4 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
в том числе краевой бюджет |
74 141,4 |
4 435,5 |
67 601,4 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
Итого по цели |
2010-2014 |
230 629 500,0 |
38 504 645,4 |
46 913 378,3 |
43 776 889,4 |
46 920 826,6 |
54 513 760,3 |
|
Сумма нераспределенных расходов |
2010-2014 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по ведомственной программе |
2010-2014 |
230 629 500,0 |
38 504 645,4 |
46 913 378,3 |
43 776 889,4 |
46 920 826,6 |
54 513 760,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
148 300 949,4 |
24 009 710,1 |
34 315 741,2 |
27 907 070,4 |
30 106 630,5 |
31 961 797,2 |
|
средства ОМС |
2010-2014 |
73 260 829,1 |
8 690 624,3 |
10 929 153,2 |
15 338 176,8 |
16 282 553,9 |
22 020 320,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.