Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
"Развитие системы социальной
защиты населения города
Красноярска" на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов
Распределение планируемых объемов финансирования
муниципальной программы по источникам и направлениям
расходования средств, в т.ч. в рамках адресной
инвестиционной программы города
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по Программе |
14 987 223,08 |
4 897 358,30 |
5 169 863,76 |
4 920 001,02 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
925 984,48 |
331 248,20 |
304 711,26 |
290 025,02 |
в том числе капитальные вложения |
114 817,20 |
69 518,20 |
29 999,00 |
15 300,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
11 845 239,60 |
3 848 609,50 |
4 119 555,20 |
3 877 074,90 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
2 215 999,00 |
717 500,60 |
745 597,30 |
752 901,10 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 1, всего |
2 320 092,13 |
721 804,03 |
798 421,30 |
799 866,80 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
461 488,03 |
149 037,23 |
156 225,40 |
156 225,40 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
|
|
|
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
|
|
|
2. Краевой бюджет |
1 822 054,20 |
561 184,30 |
630 022,80 |
630 847,10 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
36 549,90 |
11 582,50 |
12 173,10 |
12 794,30 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2, всего |
1 268 962,33 |
549 061,11 |
481 602,91 |
238 298,31 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
279 710,93 |
90 229,31 |
94 740,81 |
94 740,81 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
|
|
|
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
|
|
|
2. Краевой бюджет |
989 251,40 |
458 831,80 |
386 862,10 |
143 557,50 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3, всего |
7 876 474,80 |
2 456 360,40 |
2 706 715,90 |
2 713 398,50 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
|
|
|
2. Краевой бюджет |
5 700 144,50 |
1 751 481,90 |
1 974 331,30 |
1 974 331,30 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
2 176 330,30 |
704 878,50 |
732 384,60 |
739 067,20 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4, всего |
89 246,31 |
30 385,89 |
29 430,21 |
29 430,21 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
49 257,21 |
17 453,99 |
15 901,61 |
15 901,61 |
в том числе капитальные вложения |
2 309,62 |
2 309,62 |
0,00 |
0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
|
|
|
2. Краевой бюджет |
36 870,30 |
11 892,30 |
12 489,00 |
12 489,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
|
|
|
3. Федеральный бюджет |
3 118,80 |
1 039,60 |
1 039,60 |
1 039,60 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 5, всего |
2 030 837,76 |
690 402,48 |
672 060,76 |
668 374,52 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
102 171,06 |
67 315,58 |
19 270,86 |
15 584,62 |
в том числе капитальные вложения |
101 507,58 |
67 208,58 |
18 999,00 |
15 300,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
|
|
|
2. Краевой бюджет |
1 928 666,70 |
623 086,90 |
652 789,90 |
652 789,90 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 6, всего |
1 401 609,75 |
449 344,39 |
481 632,68 |
470 632,68 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
33 357,25 |
7 212,09 |
18 572,58 |
7 572,58 |
в том числе капитальные вложения |
11 000,00 |
0,00 |
11 000,00 |
0,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
|
|
|
2. Краевой бюджет |
1 368 252,50 |
442 132,30 |
463 060,10 |
463 060,10 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.