Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г.Красноярска от 17 февраля 2014 г. N 68 настоящее Приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
Приложение 7
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам и направлениям расходования средств, в т.ч. в рамках адресной инвестиционной программы города
17 февраля 2014 г.
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по Программе |
32 523 909,63 |
10 151 155,75 |
11 491 445,24 |
10 881 308,64 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
17 135 790,59 |
5 150 916,31 |
6 297 792,64 |
5 687 081,64 |
в том числе капитальные вложения |
4 522 929,00 |
1 035 794,00 |
2 048 923,00 |
1 438 212,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
|
|
|
|
2. Краевой бюджет |
15 360 467,94 |
4 991 319,74 |
5 184 286,90 |
5 184 861,30 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
4. Внебюджетные источники |
27 651,10 |
8 919,70 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, всего |
12 760 944,75 |
3 584 890,25 |
4 646 473,18 |
4 529 581,32 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
6 982 675,35 |
1 704 430,05 |
2 697 568,58 |
2 580 676,72 |
в том числе капитальные вложения |
2 228 974,63 |
152 318,19 |
1 096 774,15 |
979 882,29 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
|
|
|
|
2. Краевой бюджет |
5 778 269,40 |
1 880 460,20 |
1 948 904,60 |
1 948 904,60 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
Подпрограмма 2. Развитие общего образования, всего |
16 968 029,19 |
5 660 477,31 |
5 900 117,38 |
5 407 434,50 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
7 754 687,59 |
2 668 855,11 |
2 789 544,88 |
2 296 287,60 |
в том числе капитальные вложения |
2 276 435,51 |
881 956,81 |
943 867,99 |
450 610,71 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
|
|
|
|
2. Краевой бюджет |
9 213 341,60 |
2 991 622,20 |
3 110 572,50 |
3 111 146,90 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования, всего |
1 107 111,77 |
360 138,59 |
373 667,52 |
373 305,66 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 107 111,77 |
360 138,59 |
373 667,52 |
373 305,66 |
в том числе капитальные вложения |
1 561,86 |
400,00 |
761,86 |
400,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
|
|
|
|
2. Краевой бюджет |
0,00 |
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
Подпрограмма 4. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, всего |
402 065,09 |
126 147,45 |
138 058,82 |
137 858,82 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
104 560,95 |
30 177,91 |
37 291,52 |
37 091,52 |
в том числе капитальные вложения |
15 000,00 |
800,00 |
7 200,00 |
7 000,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
|
|
|
|
2. Краевой бюджет |
269 853,04 |
87 049,84 |
91 401,60 |
91 401,60 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
4. Внебюджетные источники |
27 651,10 |
8 919,70 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы, всего |
1 285 758,83 |
419 502,15 |
433 128,34 |
433 128,34 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 186 754,93 |
387 314,65 |
399 720,14 |
399 720,14 |
в том числе капитальные вложения |
957,00 |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
|
|
|
|
2. Краевой бюджет |
99 003,90 |
32 187,50 |
33 408,20 |
33 408,20 |
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
3. Федеральный бюджет |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
4. Внебюджетные источники |
|
|
|
|
в том числе капитальные вложения |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.