Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г.Красноярска от 24 марта 2014 г. N 164 настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов
Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной
программы по источникам и направлениям расходования средств,
в т.ч. в рамках адресной инвестиционной программы города
17 февраля, 24 марта 2014 г.
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по Программе |
32 915 307,60 |
10 466 886,64 |
11 577 856,34 |
10 870 564,62 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
17 425 884,66 |
5 365 343,30 |
6 384 203,74 |
5 676 337,62 |
в том числе капитальные вложения |
4 695 080,09 |
1 132 278,01 |
2 135 334,10 |
1 427 467,98 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
15 452 758,24 |
5 083 610,04 |
5 184 286,90 |
5 184 861,30 |
в том числе капитальные вложения |
544,37 |
204,37 |
170,00 |
170,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
36 664,70 |
17 933,30 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, всего |
12 955 097,78 |
3 842 287,30 |
4 593 973,18 |
4 518 837,30 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
7 090 192,78 |
1 875 191,50 |
2 645 068,58 |
2 569 932,70 |
в том числе капитальные вложения |
2 247 214,48 |
233 802,06 |
1 044 274,15 |
969 138,27 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
5 864 905,00 |
1 967 095,80 |
1 948 904,60 |
1 948 904,60 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2. Развитие общего образования, всего |
17 103 892,87 |
5 657 429,89 |
6 039 028,48 |
5 407 434,50 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
7 884 896,57 |
2 660 152,99 |
2 928 455,98 |
2 296 287,60 |
в том числе капитальные вложения |
2 418 041,45 |
884 651,65 |
1 082 779,09 |
450 610,71 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
9 218 996,30 |
2 997 276,90 |
3 110 572,50 |
3 111 146,90 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования, всего |
1 159 315,58 |
412 342,40 |
373 667,52 |
373 305,66 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 159 315,58 |
412 342,40 |
373 667,52 |
373 305,66 |
в том числе капитальные вложения |
13 701,86 |
12 540,00 |
761,86 |
400,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, всего |
411 078,48 |
135 160,84 |
138 058,82 |
137 858,82 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
104 560,74 |
30 177,70 |
37 291,52 |
37 091,52 |
в том числе капитальные вложения |
15 000,00 |
800,00 |
7 200,00 |
7 000,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
269 853,04 |
87 049,84 |
91 401,60 |
91 401,60 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
36 664,70 |
17 933,30 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы, всего |
1 285 922,89 |
419 666,21 |
433 128,34 |
433 128,34 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 186 918,99 |
387 478,71 |
399 720,14 |
399 720,14 |
в том числе капитальные вложения |
1 122,30 |
484,30 |
319,00 |
319,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
99 003,90 |
32 187,50 |
33 408,20 |
33 408,20 |
в том числе капитальные вложения |
544,37 |
204,37 |
170,00 |
170,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.