Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г.Красноярска от 29 мая 2014 г. N 312 настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение 7
"Развитие образования
в городе Красноярске"
на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов
Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам и направлениям расходования средств, в т.ч. в рамках
адресной инвестиционной программы города
17 февраля, 24 марта, 29 мая 2014 г.
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по Программе |
33 313 186,94 |
10 619 207,28 |
11 736 315,04 |
10 957 664,62 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
17 808 775,19 |
5 502 675,13 |
6 542 662,44 |
5 763 437,62 |
в том числе капитальные вложения |
5 071 203,07 |
1 262 842,29 |
2 293 792,80 |
1 514 567,98 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
15 467 747,05 |
5 098 598,85 |
5 184 286,90 |
5 184 861,30 |
в том числе капитальные вложения |
11 836,17 |
11 496,17 |
170,00 |
170,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
36 664,70 |
17 933,30 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми", всего |
12 993 180,46 |
3 845 338,83 |
4 641 126,09 |
4 506 715,54 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
7 141 799,03 |
1 880 449,32 |
2 697 880,13 |
2 563 469,58 |
в том числе капитальные вложения |
2 319 671,52 |
246 984,43 |
1 103 548,82 |
969 138,27 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
5 851 381,43 |
1 964 889,51 |
1 943 245,96 |
1 943 245,96 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования", всего |
17 457 734,58 |
5 804 744,05 |
6 146 334,27 |
5 506 656,26 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
8 214 862,57 |
2 794 908,72 |
3 030 103,13 |
2 389 850,72 |
в том числе капитальные вложения |
2 720 707,40 |
1 005 033,57 |
1 177 963,12 |
537 710,71 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
9 242 872,01 |
3 009 835,33 |
3 116 231,14 |
3 116 805,54 |
в том числе капитальные вложения |
8 352,14 |
8 352,14 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования", всего |
1 160 780,39 |
409 807,21 |
377 667,52 |
373 305,66 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 160 780,39 |
409 807,21 |
377 667,52 |
373 305,66 |
в том числе капитальные вложения |
13 701,86 |
8 540,00 |
4 761,86 |
400,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время", всего |
416 809,89 |
140 892,25 |
138 058,82 |
137 858,82 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
105 655,48 |
31 272,44 |
37 291,52 |
37 091,52 |
в том числе капитальные вложения |
16 000,00 |
1 800,00 |
7 200,00 |
7 000,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
274 489,71 |
91 686,51 |
91 401,60 |
91 401,60 |
в том числе капитальные вложения |
2 939,66 |
2 939,66 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
36 664,70 |
17 933,30 |
9 365,70 |
9 365,70 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы", всего |
1 284 681,62 |
418 424,94 |
433 128,34 |
433 128,34 |
По источникам финансирования: |
|
|||
1. Бюджет города |
1 185 677,72 |
386 237,44 |
399 720,14 |
399 720,14 |
в том числе капитальные вложения |
1 122,30 |
484,30 |
319,00 |
319,00 |
1.1. Расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
99 003,90 |
32 187,50 |
33 408,20 |
33 408,20 |
в том числе капитальные вложения |
544,37 |
204,37 |
170,00 |
170,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.