Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2013-2015 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
Сумма средств краевого бюджета, всего |
961 468,3 |
339 014,9 |
310 591,2 |
311 862,2 |
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 Расходы |
961 468,3 |
339 014,9 |
310 591,2 |
311 862,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212 Прочие выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
758 756,5 |
264 244,3 |
245 120,6 |
249 391,6 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
758 756,5 |
264 244,3 |
245 120,6 |
249 391,6 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
192 510,3 |
71 370,1 |
62 070,1 |
59 070,1 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
9 451,5 |
3 150,5 |
3 150,5 |
3 150,5 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.