Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 9
к Государственной программе Красноярского края
"Развитие системы социальной поддержки населения"
на 2014-2016 годы
Подпрограмма
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению" на 2014-2016 годы
18 марта, 27 августа, 9 октября, 23 декабря 2014 г.
Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. N 625-П (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18 июня 2015 г. N 306-П) раздел 1 настоящего Приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания и распространяющейся на правоотношения, возникшие до 1 января 2015 г.
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Повышение качества и доступности социальных услуг населению" на 2014-2016 годы (далее - подпрограмма) |
Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма |
"Развитие системы социальной поддержки населения" |
Орган исполнительной власти Красноярского края и главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) |
министерство социальной политики Красноярского края (далее - министерство) |
Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы |
министерство; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
Цель подпрограммы |
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию; 2. Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения |
Целевые индикаторы |
удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания населения - 84,4%; удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий данных учреждений - 3,1% удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, получающих услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания, от общего числа указанных граждан, обратившихся за их получением, - 97,2%; удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в крае, - 64,9% к 2016 году; удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, - 2% к 2016 году; удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году - не более 0,1%; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения - не менее 90% |
Сроки реализации подпрограммы |
2014-2016 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы |
из средств федерального, краевого бюджетов, Пенсионного фонда Российской Федерации и внебюджетных источников за период с 2014 по 2016 гг. - 18 799 972,2 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 6 025 494,8 тыс.руб.; в 2015 году - 6 371 382,5 тыс.руб.; в 2016 году - 6 403 094,9 тыс.руб.; из них: из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 10 846,7 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 8 802,3 тыс.руб.; в 2015 году - 1 022,2 тыс.руб.; в 2016 году - 1 022,2 тыс.руб.; из средств Пенсионного фонда Российской Федерации в 2014 году - 10 332,7 тыс.руб.; из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. - 16 599 979,9 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 5 352 661,9 тыс.руб.; в 2015 году - 5 607 802,8 тыс.руб.; в 2016 году - 5 639 515,2 тыс.руб.; из внебюджетных источников: с 2014 по 2016 гг. - 2 178 812,9 тыс.руб., в том числе: в 2014 году - 653 697,9 тыс.руб.; в 2015 году - 762 557,5 тыс.руб.; в 2016 году - 762 557,5 тыс.руб. |
Система организации контроля за исполнением подпрограммы |
контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство; внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет Счетная палата Красноярского края; контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.