2. Перечень мероприятий подпрограммы
С изменениями и дополнениями от:
14 февраля, 17 мая, 18 июля, 5 октября, 2 ноября, 14 декабря 2017 г., 20 февраля, 17 апреля, 19 июня, 17 июля, 2, 18 октября, 11 декабря 2018 г., 29 января, 28 мая, 16 июля, 30 сентября, 29 октября, 10 декабря 2019 г., 3, 17 марта, 12 мая, 9 июня, 14 июля 2020 г.
N
п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс.руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год - 2020
|
первый год планового периода - 2021
|
второй год планового периода - 2022
|
итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство)
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
120,
240,
320,
360
|
223 852,6
|
237 971,9
|
237 971,9
|
699 796,4
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий программы на отчетный год - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120,
240
|
6 677,5
|
6 793,0
|
6 938,0
|
20 408,5
|
доля медицинских организаций, подведомственных министерству (далее - краевые учреждения), осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100%
|
1.3
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0027 0
|
120, 240
|
1 869,2
|
0,0
|
0,0
|
1 869,2
|
доля краевых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100%
|
1.4.
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
240,
320,
360,
830,
850
|
150 640,4
|
126 740,4
|
126 740,4
|
404 121,2
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90% ежегодно. 2. Удовлетворение потребности краевых учреждений в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками
|
1.5.
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
|
министерство
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
17 549 969,8
|
19 692 511,2
|
20 480 869,8
|
57 723 350,8
|
доля краевых учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%
|
09 09
|
01 8 00 1832 0
|
580
|
1 000 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000 000,0
|
1.6.
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края (далее - ТФОМС)
|
|
09 09
|
01 8 00 5093 0
|
|
37 262 013,3
|
40 199 211,4
|
39 409 791,6
|
116 871 016,3
|
1.7
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
750 000,0
|
750 000,0
|
750 000,0
|
2 250 000,0
|
1.8
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
110 490,0
|
110 490,0
|
110 490,0
|
331 470,0
|
1.9
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
ТФОМС
|
|
09 09
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
910,0
|
910,0
|
910,0
|
2 730,0
|
1.10
|
Оснащение автомобилями скорой медицинской помощи медицинских организаций в целях оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 R3 1836 0
|
240
|
4 700,0
|
0,0
|
0,0
|
4 700,0
|
приобретение в 2020 году 1 автомобиля скорой медицинской помощи класса "С"
|
2
|
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными, прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений транспортными услугами и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
110, 240, 610, 850
|
945 230,3
|
922 616,6
|
922 616,6
|
2 790 463,5
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количество автомобиле- дней списочного состава - 0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автодней исправных автомобилей/количество автодней списочного состава - 0,9 ежегодно.
3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению Красноярского края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений
|
министерство
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 381,5
|
5 200,0
|
5 200,0
|
15 781,5
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми государственными учреждениями, обеспечивающими краевые учреждения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
7 453,9
|
7 953,9
|
6 753,9
|
22 161,7
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
58 019 188,5
|
62 060 398,4
|
62 058 282,2
|
182 137 869,1
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС
|
министерство
|
710
|
|
|
|
19 888 321,3
|
20 991 833,1
|
21 780 336,7
|
62 660 491,1
|
|