2. Перечень мероприятий подпрограммы
N
/п
|
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год - 2017
|
первый год планового периода -
2018
|
второй год планового периода -
2019
|
итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
1
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
120, 240, 320, 360
|
141 154,7
|
145 334,8
|
145 334,8
|
431 824,3
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год - не менее 95% ежегодно.
2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета - не менее 75 баллов ежегодно
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120, 240
|
5 502,2
|
5 210,9
|
5 210,9
|
15 924,0
|
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, - 100%
|
1.3
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 0000270
|
120
|
117,7
|
0,0
|
0,0
|
117,7
|
1.4
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
240, 320, 360, 830, 850
|
116 735,8
|
95 848,5
|
95 848,5
|
308 432,8
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных - не менее 90,0% ежегодно.
2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках - 100% в соответствии с их заявками
|
1.5
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
|
|
|
всего
|
18 665 155,8
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
55 288 238,6
|
доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, - 100%
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1832 0
|
580
|
353 614,4
|
0,0
|
0,0
|
353 614,4
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
54 934 624,2
|
1.6
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01 8 00 5093 0
|
|
21 315 275,2
|
27 922 565,8
|
30 318 170,8
|
79 556 011,8
|
1.7
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
630 678,6
|
630 000,0
|
630 000,0
|
1 890 678,6
|
1.8
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
127 555,8
|
80 315,0
|
80 315,0
|
288 185,8
|
1.9
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
9 648,6
|
585,0
|
585,0
|
10 818,6
|
2
|
Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
110, 240, 610, 850
|
834 101,3
|
47 611,0
|
47 611,0
|
929 323,3
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава - 0,9 ежегодно.
3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени - 100% от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами - 100% в соответствии с их заявками ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в эксплуатационно-техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии - 100% в соответствии с их заявками ежегодно
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 701,6
|
0,0
|
0,0
|
5 701,6
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
4 270,4
|
4 613,9
|
4 893,9
|
13 778,2
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
41 855 897,7
|
47 243 626,3
|
49 639 511,3
|
138 739 035,3
|
|