Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Отраслевой программе "Развитие энергетики
Красноярского края на 2017-2019 годы"
Информация
об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках отраслевой программы
|
|
|
(млн рублей) |
||||
Наименование проекта |
Профинансировано на 1 января года, предшествующего году начала реализации программы |
Объем инвестиций |
Всего инвестиционный проект |
||||
отчетный финансовый год - 2015 год |
текущий финансовый год - 2016 год |
очередной финансовый год - 2017 год |
первый год планового периода - 2018 год |
второй год планового периода - 2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. ПАО "Красноярская ГЭС" - АО "ЕвроСибЭнерго" | |||||||
1.1 Замена рабочих колес на гидротурбинах КГЭС. Срок реализации 2016-2018 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
- |
- |
122,00 |
1 000,00 |
93,00 |
0,00 |
1 215,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
- |
- |
122,00 |
1 000,00 |
93,00 |
0,00 |
1 215,00 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
- |
- |
- |
- |
13,30 |
25,80 |
39,10 |
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
2. Филиал ПАО "Юнипро" "Березовская ГРЭС" | |||||||
2.1. Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800. Срок реализации 1992-2017 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
46 179,20 |
11 475,50 |
5 677,23 |
1 574,80 |
- |
- |
64 906,73 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
46 179,20 |
11 475,50 |
5 677,23 |
1 574,80 |
- |
- |
64 906,73 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. в том числе строительство системы сухого золошлакоудаления | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
471,30 |
278,90 |
654,80 |
1 574,80 |
- |
- |
2 979,80 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
471,30 |
278,90 |
654,80 |
1 574,80 |
- |
- |
2 979,80 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Срок реализации 2015-2018 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
- |
353,88 |
628,33 |
396,85 |
649,55 |
- |
2 028,61 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
- |
353,88 |
628,33 |
396,85 |
649,55 |
- |
2 028,61 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
3. АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" | |||||||
3.1. ПТЭС. Район ТВС. Реконструкция системы питьевого водоснабжения г. Дудинки из озера Самсонкино. Срок реализации проекта 2016-2018 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
- |
- |
24,00 |
276,00 |
270,00 |
- |
570,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
- |
- |
24,00 |
276,00 |
270,00 |
- |
570,00 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
4. Филиал "ОГК-2" - "Красноярская ГРЭС" | |||||||
4.1 Техническое перевооружение и реконструкция основных средств предприятия. Срок реализации проекта 2014-2019 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
41,70 |
448,60 |
53,30 |
202,70 |
218,30 |
218,30 |
1 182,90 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
41,70 |
448,60 |
53,30 |
202,70 |
218,30 |
218,30 |
1 182,90 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
5. Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Красноярское ПМЭС | |||||||
5.1. Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции 220 кВ Левобережная. Срок реализации проекта 2008-2017 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
2 582,24 |
46,32 |
625,66 |
517,75 |
- |
- |
3 771,97 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
2 582,24 |
46,32 |
625,66 |
517,75 |
- |
- |
3 771,97 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Строительство второй цепи тягового транзита Минусинская опорная - Кошурниково - Саянская тяговая - Камала 1. Срок реализации проекта 2015-2019 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
- |
100,00 |
1 850,00 |
2 650,00 |
3 705,00 |
1 500,00 |
9 805,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
- |
100,00 |
1 850,00 |
2 650,00 |
3 705,00 |
1 500,00 |
9 805,00 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
5.3. ПС 500 кВ Енисей с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ. Срок реализации проекта 2010-2017 гг. | |||||||
Объем инвестиций по проекту, всего |
6 453,90 |
1 752,20 |
900,00 |
700,42 |
- |
- |
9 806,52 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники (собственные средства) |
6 453,90 |
1 752,20 |
900,00 |
700,42 |
- |
- |
9 806,52 |
Основные ожидаемые результаты от реализации проекта, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
количество создаваемых рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
налоговые поступления в консолидированный бюджет края |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе налоговые поступления в краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.