N п/п
|
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы, по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
итого
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий агентства информатизации и связи Красноярского края
|
1
|
Задача 1. Повышение качества планирования и управления ресурсами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджетных обязательств агентства и подведомственного учреждения - краевого государственного казенного учреждения "Центр информационных технологий Красноярского края"
|
75 013,0
|
59 357,7
|
59 357,7
|
193 728,4
|
|
1.1
|
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
|
агентство информатизации и связи Красноярского края
|
712
|
0410
|
1320000210
|
121,
122,
129,
244
|
19 757,6
|
19 757,6
|
19 757,6
|
59 272,8
|
исполнение бюджетных ассигнований:
2017 г. - 89%,
2018 г. - 90%,
2019 г. - 91%
|
1.2
|
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
агентство информатизации и связи Красноярского края
|
712
|
0410
|
1320000610
|
|
55255,4
|
39600,1
|
39600,1
|
134455,6
|
исполнение бюджетных ассигнований:
2017 г. - 89%,
2018 г. - 90%,
2019 г. - 91%
|
100
|
47276,1
|
34506,8
|
34506,8
|
116289,7
|
200
|
7969,3
|
5088,3
|
5088,3
|
18145,9
|
800
|
10,0
|
5,0
|
5,0
|
20,0
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
75 013,0
|
59 357,7
|
59 357,7
|
193 728,4
|
|