Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации г.Красноярска от 21 октября 2014 г. N 681 настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение 5
"Обеспечение граждан
города Красноярска жилыми
помещениями и объектами
инженерно-транспортной
и коммунальной инфраструктуры"
на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов
Распределение
планируемых объемов финансирования Программы по источникам
и направлениям расходования средств, в том числе в рамках
адресной инвестиционной программы города
24 марта, 22 мая, 8 августа, 21 октября 2014 г.
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Всего по Программе |
8 929 491,18 |
2 659 140,79 |
3 601 183,72 |
2 669 166,67 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
3 838 168,19 |
1 233 242,18 |
864 612,21 |
1 740 313,80 |
в том числе капитальные вложения |
2 938 834,05 |
847 218,44 |
607 957,01 |
1 483 658,60 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
4 306 735,31* |
1 348 550,22 |
2 271 397,78* |
686 787,31* |
в том числе капитальные вложения |
4 306 735,31 |
1 348 550,22 |
2 271 397,78 |
686 787,31 |
3. Федеральный бюджет |
784 587,68 |
77 348,39 |
465 173,73 |
242 065,56 |
в том числе капитальные вложения |
784 587,68 |
77 348,39 |
465 173,73 |
242 065,56 |
Подпрограмма 1 "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска", всего |
219 123,00 |
7 400,00 |
161 723,00 |
50 000,00 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
219 123,00 |
7 400,00 |
161 723,00 |
50 000,00 |
в том числе капитальные вложения |
219 123,00 |
7 400,00 |
161 723,00 |
50 000,00 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 2 "Вовлечение территорий в градостроительную деятельность", всего |
762 925,06 |
214 059,60 |
253 921,91 |
294 943,55 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
642 925,06 |
134 059,60 |
213 921,91 |
294 943,55 |
в том числе капитальные вложения |
626 076,80 |
123 030,96 |
211 012,10 |
292 033,74 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
120 000,00 |
80 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
120 000,00 |
80 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 3 "Дом", всего |
3 019 178,52 |
752 679,34 |
1 307 795,31 |
958 703,87 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
752 396,23 |
339 671,43 |
97 023,80 |
315 701,00 |
в том числе капитальные вложения |
752 396,23 |
339 671,43 |
97 023,80 |
315 701,00 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
1 482 194,61 |
335 659,52 |
745 597,78 |
400 937,31 |
в том числе капитальные вложения |
1 482 194,61 |
335 659,52 |
745 597,78 |
400 937,31 |
3. Федеральный бюджет |
784 587,68 |
77 348,39 |
465 173,73 |
242 065,56 |
в том числе капитальные вложения |
784 587,68 |
77 348,39 |
465 173,73 |
242 065,56 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы", всего |
828 887,08 |
356 128,30 |
236 379,39 |
236 379,39 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
828 887,08 |
356 128,30 |
236 379,39 |
236 379,39 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдельное мероприятие 1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города |
1 341 238,02 |
377 116,05 |
138 198,11 |
825 923,86 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
1 341 238,02 |
377 116,05 |
138 198,11 |
825 923,86 |
в том числе капитальные вложения |
1 341 238,02 |
377 116,05 |
138 198,11 |
825 923,86 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдельное мероприятие 2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Красноярского края |
2 704 540,70 |
932 890,70 |
1 485 800,00 |
285 850,00 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
2 704 540,70* |
932 890,70 |
1 485 800,00* |
285 850,00* |
в том числе капитальные вложения |
2 704 540,70 |
932 890,70 |
1 485 800,00 |
285 850,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдельное мероприятие 3. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
13 501,51 |
4 441,51 |
4 530,00 |
4 530,00 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
13 501,51 |
4 441,51 |
4 530,00 |
4 530,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдельное мероприятие 4. Мероприятия по сносу (демонтажу) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений |
19 528,73 |
9 528,73 |
5 000,00 |
5 000,00 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
19 528,73 |
9 528,73 |
5 000,00 |
5 000,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Отдельное мероприятие 5. Демонтаж рекламных конструкций и подготовка рекламных мест к продаже |
20 568,56 |
4 896,56 |
7 836,00 |
7 836,00 |
По источникам финансирования: | ||||
1. Бюджет города |
20 568,56 |
4 896,56 |
7 836,00 |
7 836,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1. Расчеты за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Краевой бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе капитальные вложения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
_______________________
* С учетом ожидаемого поступления средств из краевого дорожного фонда.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.