N п/п
|
Цель, целевые индикаторы
|
Единица измерения
|
Источник информации
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
|
Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, повышения эффективности расходов городского бюджета, обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере
|
1
|
Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск;
|
%
|
Годовой отчет об исполнении бюджета
|
0
|
0
|
не менее 80%
|
не менее 85%
|
не менее 90%
|
2
|
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)
|
%
|
Годовой отчет об исполнении бюджета
|
90,15%
|
94%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
3
|
Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения городского бюджета
|
%
|
Отчетность финансового управления
|
93%
|
93%
|
100%
|
100%
|
100%
|
4
|
Доля полученных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики
|
%
|
Отчетность финансового управления
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
5
|
Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
|
%
|
Отчетность финансового управления
|
0
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
6
|
Доля муниципальных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание
|
%
|
Отчетность финансового управления
|
0%
|
0%
|
50%
|
100%
|
100%
|
7
|
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
|
%
|
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
8
|
Соотношение объема проверенных средств городского бюджета к общему объему расходов городского бюджета (за счет собственных средств)
|
%
|
Отчет о контрольной деятельности по итогам года
|
-
|
не менее 19%
|
не менее 20%
|
не менее 22%
|
не менее 25%
|