Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации Приморского края от 20 января 2016 г. N 19-па в приложение внесены изменения
Приложение
Администрации Приморского края
от 5 ноября 2003 г. N 356
(с изменениями от 20 января 2016 г.)
Форма
УТВЕРЖДЕНА
_____________________________________
(наименование ведомственного акта
_____________________________________
отраслевого органа исполнительной
_____________________________________
власти Приморского края, на который
_____________________________________
возложены координация и регулирование
_____________________________________
деятельности в соответствующей отрасли
_____________________________________
(сфере) управления)
от "____" ____________ г. N ________
Программа деятельности
краевого государственного унитарного
предприятия
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______ год
г. ___________________
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия | |
2. Свидетельство о внесении в реестр краевого имущества: | |
реестровый номер | |
дата присвоения реестрового номера | |
3. Юридический адрес (местонахождение) | |
4. Почтовый адрес | |
5. Отрасль | |
6. Основной вид деятельности | |
7. Размер уставного фонда | |
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) | |
10. Адрес электронной почты | |
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата контракта | |
номер контракта | |
наименование отраслевого органа исполнительной власти Приморского края, заключившего контракт |
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало | |
окончание | |
14. Телефон (факс) |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем году,
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году и
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году)
1.2.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс, рублей)
Мероприя- тие |
Источник финансиро- вания |
Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |||||||||
за год | в том числе | планиру- емый год |
год, следующий за планируе- мым |
второй год, следующий запланируе- мым |
||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||||||
1. Снабженческо - сбытовая сфера | ||||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы | ||||||||||||
1.1.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
1 .2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||
1.2.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
1.3.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||||
амортизации | X | X | X | |||||||||
краевого бюджета | X | X | X | |||||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||||
2. Производственная сфера | ||||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы | ||||||||||||
2.1.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
2.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||
2.2.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
2.3.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||||
амортизации | X | X | X | |||||||||
краевого бюджета | X | X | X | |||||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||||
3. Финансово - инвестиционная сфера | ||||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы | ||||||||||||
3.1.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||
3.2.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
3.3.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||||
амортизации | X | X | X | |||||||||
краевого бюджета | X | X | X | |||||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||||
4. Социальная сфера | ||||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы | ||||||||||||
4.1.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||
4.2.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||
4.3.1. | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||||
амортизации | X | X | X | |||||||||
краевого бюджета | X | X | X | |||||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||||
прочих источников | X | X | X | |||||||||
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
||||||||||||
чистой прибыли | X | X | X | |||||||||
амортизации | X | X | X | |||||||||
краевого бюджета | X | X | X | |||||||||
займов (кредитов) | X | X | X | |||||||||
прочих источников | X | X | X |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно - складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код | Наименование статьи | Сумма | ||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | За год | ||
I. Доходы краевого государственного унитарного предприятия | ||||||
10000 | Доходы краевого государственного унитарного предприятия |
|||||
11000 | Остатки средств на счетах на начало периода | |||||
12000 | Доходы по обычным видам деятельности | |||||
12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
|||||
13000 | Прочие доходы | |||||
13100 | Операционные доходы | |||||
13110 | Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) | |||||
13111 | По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|||||
13112 | За предоставление в пользование денежных средств |
|||||
13113 | За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|||||
13120 | Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|||||
13130 | Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
|||||
13131 | Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|||||
13132 | Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|||||
13133 | Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
|||||
13200 | Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) | |||||
13201 | Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|||||
13202 | Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|||||
13203 | Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|||||
13204 | Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
|||||
13205 | Безвозмездное получение активов | |||||
13300 | Чрезвычайные доходы (стр. 1 70, форма N 2) | |||||
13301 | Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|||||
13302 | Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|||||
13400 | Кредиты и займы (кредитные договоры) | |||||
13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|||||
13501 | За счет средств федерального бюджета | |||||
13502 | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|||||
13503 | За счет средств местного бюджета | |||||
II. Расходы краевого государственного унитарного предприятия | ||||||
20000 | Расходы краевого государственного унитарного предприятия |
|||||
2.1. Капитальные расходы * | ||||||
21000 | Капитальные расходы, в том числе в: | |||||
Снабженческо - сбытовой сфере | ||||||
Производственной сфере | ||||||
Финансово - инвестиционной сфере | ||||||
Социальной сфере | ||||||
2.2. Текущие расходы | ||||||
22000 | Текущие расходы | |||||
22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|||||
22200 | Коммерческие расходы | |||||
22300 | Управленческие расходы | |||||
22400 | Операционные расходы | |||||
22410 | Проценты к уплате | |||||
22420 | Прочие операционные расходы | |||||
22500 | Внереализационные расходы | |||||
22501 | Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
|||||
22502 | Выявленные убытки прошлых лет | |||||
22503 | Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
|||||
Непредвиденные расходы | ||||||
22600 | Затраты на оплату труда | |||||
22700 | Расчеты с бюджетом | |||||
22701 | Отчисления от прибыли в краевой бюджет | |||||
22800 | Выплаты по кредитам и займам | |||||
30000 | Профицит (дефицит) бюджета | |||||
31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |
* В подраздел 2.1 "Капитальные расходы" включаются суммы подразделов раздела II "Мероприятия по развитию предприятия".
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______________________________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | за год | ||
1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, |
|||||
акцизов и других обязательных платежей) |
||||||
2. | Чистая прибыль (убыток) | |||||
3. | Чистые активы | |||||
4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в краевой бюджет * |
* Указывается часть чистой прибыли предприятия, подлежащая перечислению в краевой бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на_____________________________год
(планируемый период)
(тыс, рублей)
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год | ||
1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|||||
1.1. | ||||||
1.2. | ||||||
1.3. | ||||||
1.4. | ||||||
1.5. | ||||||
2. | Среднесписочная численность (человек) |
|||||
3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|||||
4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей) |
|||||
5. | Затраты на реализацию экологических программ |
|||||
(тыс. рублей) |
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в краевой бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Исключен.
См. текст пункта 1
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально - экономического развития Приморского края.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Приморского края от 5 ноября 2003 г. N 356 "О мерах по повышению эффективности использования... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.