Дума Находкинского городского округа
решила:
1. Принять инвестиционную программу организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы.
2. Направить решение об инвестиционной программе организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы главе Находкинского городского округа для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы |
М.М. Пилипенко |
Решение Думы Находкинского городского округа Приморский край
от 26 ноября 2008 г. N 270
"Об инвестиционной программе организаций коммунального комплекса
ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения
Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы"
Принято Думой Находкинского городского округа 26 ноября 2008 года
Инвестиционная программа
"Организаций коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть"
"Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа"
на 2008-2015 годы"
Паспорт
инвестиционной программы
"Организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть"
"Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа"
на 2008-2015 годы"
Наименование программы: |
инвестиционная программа организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы (далее Программа). |
Основание для разработки Программы: |
Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; техническое задание на разработку инвестиционной программы организаций коммунального комплекса "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы, утвержденного решением Думы Находкинского городского округа от 28.02.2008 года N 161. |
Заказчик программы: |
администрация Находкинского городского округа. |
Разработчик программы: |
общество с ограниченной ответственностью "Находкинская электросеть". |
Цели и задачи программы: |
основной целью программы является обеспечение потребителей Находкинского городского округа электроэнергией требуемого качества в количестве, соответствующем нормам. Для реализации данной цели необходимо решить следующие основные задачи: 1. Построить и модернизировать линии электропередачи с питающих центров подстанций. 2. Модернизировать внутригородские системы электроснабжения 6,0/0,4 кВ. 3. Модернизировать и построить распредпункты 6,0 кВ и трансформаторные подстанции. 4. Модернизировать систему контроля и учета потребления электроэнергии. 5. Обеспечить контроль за качеством электроэнергии поставляемой в соответствии с ГОСТ 13109-97 г. |
Сроки реализации Программы: |
2008-2015 годы, в том числе: I этап - 2008 год, II этап - 2009-2011 годы, III этап - 2012-2015 годы. |
Перечень основных мероприятий Программы: |
Инвестиционный проект по повышению качества производимых товаров и оказываемых услуг: 1. Модернизация и развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа в том числе: 1.1. Модернизация и строительство сетей 6,0 кВ. 1.2. Модернизация и строительство сетей 0,4 кВ. 1.3. Модернизация и строительство распредпунктов 6,0 кВ. 1.4. Модернизация и строительство трансформаторных подстанций. 1.5. Модернизация и строительства оборудования трансформаторных подстанций. 2. Развитие материально технической базы. |
Исполнители Программы: |
предприятия и организации всех форм собственности, определяемые на конкурсной основе. |
Объем и источники финансирования: |
общая стоимость программных мероприятий на 2008-2015 годы составляет 206,82 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: - собственные средства предприятия - 83,56 млн. руб.; - средства от установленных надбавок к тарифам - 42,13 млн. руб.; - местный бюджет-81,13 млн. руб. |
Ожидаемые конечные результаты Программы: |
1. Обеспечение нормальных условий проживания населения. 2. Рациональное использование электрической энергии. 3. Повышение эффективности производства в получении жителями более качественных услуг по электроснабжению. |
Организация контроля за реализацией Программы: |
Оперативный контроль осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрация Находкинского городского округа. Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляет орган регулирования администрации Находкинского городского округа. |
1. Общие сведения об электросетевом предприятии
Наименование предприятия: общество с ограниченной ответственностью "Находкинская электросеть". Юридический и фактический адрес: 692900, г. Находка, ул. Пограничная, 17.
Органы управления организацией: общее собрание участников Общества; генеральный директор.
Руководитель предприятия: генеральный директор - Можара Виктор Иванович.
Основные виды деятельности: передача электроэнергии; распределение электроэнергии;
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- другие виды деятельности, разрешенные законодательством РФ.
Информация об имуществе Общества:
- электросетевое хозяйство является муниципальной собственностью и передано администрацией Находкинского городского округа по договору аренды ООО "Находкинская электросеть";
- производственные здания и сооружения, транспортные средства - переданы администрацией Находкинского городского округа по договору аренды.
Производственно-техническая характеристика организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть":
- общая протяженность электрических сетей - 1172,0 км;
- трансформаторных подстанций - 379 шт.;
- распределительных пунктов - 17 шт.;
- объем пропуска эл/энергии по сетям - 581,410 млн. кВт. час;
Основными задачами предприятия при транспортировке электрической энергии являются:
1. Бесперебойное (безаварийное) снабжение электроэнергией потребителей всех категорий в полном объеме.
2. Обеспечение качества электрической энергии, соответствующее государственному стандарту ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", в котором установлен комплекс показателей и норм качества электрической энергии.
3. Соблюдение номинальных режимов эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки трансформаторных подстанций, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ.
4. Создание системы учета электрической энергии, позволяющей четко определять количество потребителей, а также уровень технических и коммерческих потерь по всей технологической сети (от головного учета до потребителя).
Целью данной инвестиционной программы является повышение надежности снабжения потребителей электроэнергией, улучшение качества поставляемых услуг по транспортировке электроэнергии, строгий учет ее потребления.
2. Анализ состояния существующей проблемы, подлежащей решению
на программной основе
Ежегодно ООО "Находкинская электросеть" капитально ремонтирует и проводит модернизацию свыше 26 км электросетей, более 34 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Устанавливается до 3 дополнительных комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для районов малоэтажной застройки.
В свое время при создании сети электроснабжения основными принципами развития сети являлись планомерность по ПДП (проект детальной планировки), комплексность подхода и учет перспективных направлений развития как территориальных, так и потребительских (промышленность, население, социально-бытовые объекты). На рубеже 70-80-х годов развитие сети электроснабжения неразрывно было связано со строительством микрорайонов, заводов, культурно-бытовых комплексов и тому подобное. Разработка необходимых мероприятий для электроснабжения происходила на стадии проектирования объектов. Проектирование объектов велось комплексно. На стадии проектирования решались вопросы посадки РП (распределительный пункт), ТП (трансформаторная подстанция), КТПН (комплектная трансформаторная подстанция наружной установки); расположение кабельных трасс 6/0,4 кВ.
Начиная с 1990 года, такая планомерность и комплексность подхода в проектировании утрачены. Нередки случаи, когда электроснабжение объекта начинают рассматривать после начала строительства самого объекта. Такой подход приводит к ненужному усложнению системы электроснабжения, ее удорожанию, а иногда и к нарушению норм и правил электроснабжения.
Бессистемное развитие города и как следствие сетей электроснабжения привело к тому, что повсеместно возникают однолучевые схемы электроснабжения, не обеспечивающие надежную категорию электроснабжения. Примером может служить жилой район малоэтажной застройки в районе ТИЗ "Кедр", где все КТПН однотрансформаторные и питаются по однолучевой схеме 6 кВ.
Сети электроснабжения на 6/0,4 кВ закладывались в различные годы в соответствии с нормами тех лет, когда производилось строительство.
Развитие технологий привело к значительному повышению потребления электроэнергии существующими потребителями: населением, общественными зданиями, культурно-бытовыми потребителями, что привело к значительному росту потребления электроэнергии городом в целом.
В результате сети (ТП, КЛ) перегружены. Загрузка трансформаторов в 30 процентах случаев превышает загрузку, допустимую нормами. Трансформаторы большей мощности имеют большие габаритные размеры. Поэтому для замены существующих трансформаторов на трансформаторы большей мощности необходимо строительство ТП соответствующих размеров. Строительство новых ТП проблематично из-за отсутствия участков (особенно в центре города) для их строительства.
Большая часть оборудования ООО "Находкинская электросеть" на данный момент является устаревшим, что приводит к повышению аварийности и к снижению качества электроэнергии. Кабельные линии сильно изношены (65 процентов).
За последние годы имеет место точечная застройка в существующих районах с единичной мощностью объектов 200-500 кВт без проведения модернизации существующих сетей. Большими темпами ведется малоэтажная застройка.
Ежегодные замеры нагрузок показывают их устойчивый рост. За период с 2001 по 2008 годы максимум нагрузок в сетях предприятия вырос с 72 до 95 МВт.
С целью выявления основных проблем в функционировании системы электроснабжения Находкинского городского округа, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года N 99, проведен анализ состояния систем электроснабжения Находкинского городского округа по целевым индикаторам, определенным на момент проведения анализа за последние три года:
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей
товарами (услугами)
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
с 01.08 по 31.12.05г |
2006 год |
2007 год |
1. |
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |
ед./км |
0,006 |
0,014 |
0,016 |
|
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
Единиц |
7 |
16 |
19 |
|
Протяженность сетей |
км |
1142 |
1142,5 |
1162,4 |
2 |
Уровень потерь |
% |
13,76 |
17,76 |
15,81 |
|
Фактический уровень потерь в сетях |
тыс. кВтч |
30725 |
102661 |
93061 |
|
Объем отпуска в сеть |
тыс. кВтч |
223293 |
578047 |
588620 |
3 |
Коэффициент соотнош. фактических потерь с нормативными потерями |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Фактический уровень потерь в сетях |
тыс. кВтч |
30725 |
102661 |
93061 |
|
Норматив технологических потерь энергии в сетях |
тыс. кВтч |
30725 |
102661 |
93061 |
4 |
Коэффициент потерь |
кВтч/км |
26904,6 |
89856,5 |
80059,4 |
|
Фактический уровень потерь в сетях |
тыс. кВтч |
30725 |
102661 |
93061 |
|
Протяженность сетей |
км |
1142 |
1142,5 |
1162,4 |
5 |
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |
% |
55 |
58 |
60 |
|
Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
км |
628,1 |
662,65 |
697,44 |
|
Протяженность сетей |
км |
1142 |
1142,5 |
1162,4 |
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
с 01.08 по 31.12. 05г. |
2006 год |
2007 год |
1. |
Уровень загрузки производственных мощностей |
% |
37 |
37 |
37 |
* |
Уровень загрузки производственных мощностей с учетом периода эксплуатации силовых трансформаторов |
% |
69,7 |
69,7 |
69,7 |
|
Фактическая подключенная нагрузка (мощность) |
тыс. кВт |
97,3 |
98 |
99,1 |
|
Установлен. мощность трансформаторных подстанций |
тыс. кВт |
262,525 |
265,32 |
268,26 |
* |
Установленная мощность трансформаторных подстанций с учетом периода эксплуатации (превышение ресурса работы) |
тыс. кВт |
139,59 |
140,60 |
142,18 |
**В связи с неурегулированными отношениями с основным потребителем услуг ОАО "ДЭК" по объему оказанных услуг, и невозможностью отражения доходов в отчетном периоде от оказания услуг по передаче э/э, финансовый результат работы предприятия - убыток в сумме 43442 тыс. руб. За 2007 год были отражены доходы за 1 квартал 2007 года, которые были присуждены решением Арбитражного суда ПК.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные причины, вызывающие необходимость разработки инвестиционной программы по модернизации и развитию системы электросетевого хозяйства Находкинского городского округа:
1. Состояние объектов электросетевого хозяйства Находкинского городского округа выглядит следующим образом:
- износ объектов электросетевого хозяйства по состоянию на 01.01.2008 года составил в среднем 55%, а по отдельным объектам его значение варьируется в рамках:
- оборудование трансформаторных подстанций - 53%;
- оборудование распределительных пунктов - 52%;
- кабельные и воздушные линии - 60%.
2. Активная застройка в различных районах города и индивидуальное жилищное строительство приводит к увеличению нагрузок на объекты электросетевого хозяйства. Существующий жилищный фонд претерпел коренные изменения в запросах на электроэнергию, устанавливаются электрические котлы, электротитаны, теплые полы и другое энергоемкое оборудование. Ежегодный естественный рост нагрузок (без ввода новых объектов) составляет 2-2,5% или 1,8 - 2,2 МВт в год.
3. Существующие возможности электрических сетей и оборудования исчерпаны. Ввод новых объектов, а также развитие существующих невозможны без строительства новых подстанций и электрических сетей, модернизации существующих сетей.
4. Снижение потерь напряжения в распределительных сетях и обеспечение требований ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", предъявляемых к надежности энергоснабжения и качеству электрической энергии в распределительных сетях, от которых энергия подается потребителям, не представляется возможным без проведения мероприятий по модернизации кабельных и воздушных линий.
5. Оборудование распределительных пунктов и трансформаторных подстанций постройки 50-60 годов морально и физически изношено, требуется его модернизация.
3. Перечень мероприятий по реализации Программы
Направления программных мероприятий по электроснабжению на период до 2015 года приняты в следующей очередности:
3.1 Модернизация оборудования распределительных пунктов в целях обеспечения надежной коммутации электрических сетей, снижения аварийности.
3.2 Модернизация оборудования трансформаторных подстанций с целью обеспечения надежности электроснабжения стратегических объектов Находкинского городского округа в соответствии с их категорией электроснабжения, снижения износа оборудования.
3.3 Модернизация воздушных линий с целью снижения удельной повреждаемости, увеличения пропуска электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.
3.4 Модернизация кабельных линий с целью снижения удельной повреждаемости, увеличения пропуска электрической энергии, сокращения потерь электроэнергии при ее передаче.
3.5 Строительство новых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6,0 кВ.
3.6 Строительство новых сетей электроснабжения 6,0/0,4 кВ.
3.7 Применение автоматизированных систем в учете поставляемой электроэнергии.
3.8 Ввод в эксплуатацию новых дополнительных систем электроснабжения.
3.9 Применение и внедрение системы контроля за качеством поставляемой электрической энергии.
3.10 Модернизация материально-технической базы сетевого предприятия, внедрение современной техники.
Для решения данных задач подготовлен план мероприятий, направленных на реализацию инвестиционной программы "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы (Приложение 2).
Мероприятия, включенные в данный проект, не входят ни производственную программу ООО "Находкинская электросеть", ни в какие либо другие инвестиционные программы электроснабжающих организаций Находкинского городского округа, в том числе финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней.
4. Первоочередные программные мероприятия
На основании Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" программные мероприятия разработаны в форме инвестиционного проекта по повышению качества производимых для потребителей товаров и оказываемых услуг.
Инвестиционный проект представляет собой обоснование технической возможности и экономической целесообразности строительства комплекса сооружений, дающего конечную продукцию - подачу потребителю в требуемом количестве и с требуемым качеством электрической энергии для ее применения в быту и производстве вследствие преобразования.
В качестве основных факторов, определяющих состав первоочередных мероприятий по улучшению электроснабжения Находкинского городского округа, начало реализации, которых планируется на 2008-2015 годы, приняты главные задачи Программы:
- обеспечение потребителей электрической энергией, соответствующей требованиям ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения";
- бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей всех категорий в полном объеме;
- соблюдение номинальных режимов эксплуатации, обеспечение оптимального уровня загрузки силовых трансформаторов;
- создание предпосылок развития экономики Находкинского городского округа в ближайшей перспективе;
- обеспечение населения города индивидуальным строительством, строительством комфортного жилья, повышения надежности объектов социального быта, жизненно важных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на территории Находкинского городского округа. Перечень мероприятий приведен в приложении 1.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена неточность. Имеется в виду приложение 2
5. Механизм осуществления Программы
Реализация Программы осуществляется на основе заключаемого администрацией Находкинского городского округа договора с организацией коммунального комплекса - ООО "Находкинская электросеть", определяющего условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации.
В договоре отражаются:
- цели деятельности организация коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, выраженные в виде целевых индикаторов;
- мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, включенные в инвестиционную программу и сроки их реализации;
- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;
- размер надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы коммунальной инфраструктуры, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Договор определяет права и обязанности администрации Находкинского городского округа и исполнителя работ, регулирует их отношения, в том числе предусматривает контроль за ходом работ по выполнению мероприятий инвестиционной программы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет собственных средств предприятия, в том числе за счет средств, полученных от применения установленных надбавок к тарифам, средств бюджета Находкинского городского округа. В качестве источников финансирования могут служить заемные средства, средства внебюджетных источников, в том числе инвестиции, благотворительные взносы организаций и частных лиц.
В установленном порядке администрация Находкинского городского округа организует конкурсный отбор исполнителей по каждому программному мероприятию, финансируемому из средств местного бюджета.
Для реализации мероприятий программы, соблюдения сроков и объемов финансирования работ, разработаны организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы организации коммунального комплекса "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе подготовленных сметных расчетов, выполненных ООО "Находкинская электросеть" в соответствии с действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
Сметные расчеты выполнены на основе государственных элементных сметных норм. Прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий инвестиционной программы выполнены с учетом индексов-дефляторов по разделу "Инвестиции в основной капитал" к основным показателям социально-экономического развития Приморского края на период до 2011 года.
В финансовые потребности ООО "Находкинская электросеть" включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы, в т.ч.: проектные работы; приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы; обязательная государственная экспертиза промышленной безопасности и экологической экспертизе.
Сметные расчеты выполнены с учетом средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса налоговых платежей.
К инвестиционной программе приложен расчет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, возникающих в связи с реализацией инвестиционной программы.
Стоимость программных мероприятий, направленных на реализацию инвестиционной программы "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы составляет 206,82 млн. рублей.
За первый год реализации программных мероприятий необходимо освоить 13,65 млн. рублей, последующие 2009-2011 годы - 71,23 млн. рублей, в 2012-2015 годах - 121,94 млн. руб.
По источникам финансирования стоимость программных мероприятий распределяется следующим образом:
- собственные средства организации коммунального комплекса - 83,56 млн. рублей;
-средства от применения установленных надбавок тарифам - 42,13 млн. рублей;
- средства бюджета Находкинского городского округа - 81,13 млн. рублей.
В таблице 1 приведены источники финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы:
Таблица 1
Источники финансирования |
Капитальные вложения млн. руб. |
|||||
Всего, млн. руб. |
в том числе по годам |
|||||
I этап |
II этап |
III этап |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012-2015 г.г |
||
Сумма финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, всего |
206,82 |
13,65 |
22,20 |
23,87 |
25,16 |
121,94 |
в т.ч. по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
1. Собственные средства ОКК: |
83,56 |
6,84 |
8,97 |
9,46 |
10,67 |
47,62 |
1.1 прибыль, направляем. на инвестиции |
|
3,94 |
5,04 |
4,44 |
4,53 |
15,22 |
в т.ч. прибыль, получаемая при реализации ИП |
|
0,42 |
0,43 |
0,46 |
0,58 |
2,4 |
1.2 амортизационные отчисления, |
|
2,9 |
3,93 |
5,02 |
6,14 |
32,4 |
в том числе от вновь вводимых объектов при реализации ИП |
|
- |
0,53 |
1,12 |
1,74 |
12,8 |
2. Средства, полученные ОКК от применения установленных надбавок к тарифам |
42,13 |
- |
4,89 |
5,14 |
5,40 |
26,70 |
3. Привлеченные средства (займы) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. Средства бюджета Находкинского городского округа |
81,13 |
6,81 |
8,34 |
9,27 |
9,09 |
47,62 |
5. Средства внебюджет. источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Преобладающее большинство требуемых для реализации программных мероприятий материальных ресурсов включают в себя кабельную продукцию, силовое оборудование, материалы для строительства линий электропередачи, подстанций, электротехническое оборудование для испытаний и измерений по контролю за качеством электроэнергии и ее пропуском, снабжение строительными материалами для строительства подстанций может быть обеспечено предприятиями поставщиками городов Приморского и Хабаровского краев.
Способы обеспечения финансовых потребностей ООО "Находкинская электросеть", необходимых для реализации инвестиционной программы "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы, установлены приложением 1.
7. Координация программных мероприятий
С целью координации действий направленных не реализацию Программы постановлением главы Находкинского округа от 22.03.2007 года N 562 создан координационный совет. В состав координационного совета кроме представителей функциональных подразделений администрации Находкинского городского округа, организаций, участвующих в реализации инвестиционных программ, входят представители Думы Находкинского городского округа.
Координационный совет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей и готовит предложения по внесению изменений в Программу.
8. Оценка эффективности осуществления Программы
Эффективность от реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В качестве положительных социальных эффектов, связанных с реализацией данного инвестиционного проекта, могут учитываться:
- дополнительное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа;
- улучшение экологической ситуации, применение технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на внешнюю среду за счет обязательного соблюдения режима использования источников электроснабжения;
- повышение качества жизни населения (бесперебойное обеспечение предоставляемых услуг, повышение их качества);
- повышение уровня занятости населения.
Реализация программных мероприятий позволяет создать значительное количество рабочих мест, как в строительстве, так и в области эксплуатации систем электроснабжения Находкинского городского округа, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года N 659 "О мерах по поддержанию занятости населения" является важным критерием оценки социальной эффективности инвестиционного проекта.
Бюджетная эффективность инвестиционной программы выполнена на основе оценки налоговых отчислений исходя из расчета налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, возникающих в связи с реализацией инвестиционной программы "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы. В таблице 2 приведен свод налоговых поступлений:
Таблица 2 (тыс. руб.)
Мероприятия |
Стоимость проектных работ, |
Сметная стоимость работ, |
НДС 18% |
НДФЛ |
ЕСН |
Налог на прибыль 24% |
Сумма налоговых поступлений |
2008 год | |||||||
Строит.- монтажные работы |
|
12455,8 |
1900,00 |
128,88 |
266,65 |
132,50 |
2428,03 |
Проект. работы |
683,736 |
|
104,18 |
|
|
|
104,21 |
Итого за 2008 г. |
13139,5 |
|
2004,18 |
128,88 |
266,65 |
132,50 |
2532,21 |
2009 год | |||||||
СМР |
|
20208,9 |
3115,46 |
114,59 |
237,07 |
125,46 |
3592,58 |
Проект. работы |
2000 |
|
305,08 |
|
|
|
305,08 |
Итого за 2009 г. |
22208,9 |
|
3420,54 |
114,59 |
237,07 |
125,46 |
3897,66 |
2010 год | |||||||
Строит.- монтажные работы |
|
21857,0 |
3334,10 |
131,08 |
271,22 |
146,78 |
3883,18 |
Проект. работы |
2000 |
|
305,08 |
|
|
|
305,08 |
Итого за 2010 г. |
23857,08 |
|
3639,18 |
131,08 |
271,22 |
146,78 |
4188,26 |
2011 год | |||||||
Строит.- монтажные работы |
|
23152,6 |
3531,71 |
147,86 |
305,98 |
179,08 |
4164,63 |
Проект. работы |
2000 |
|
305,08 |
|
|
|
305,08 |
Итого за 2011 г. |
25152,6 |
|
3836,79 |
147,86 |
305,98 |
179,08 |
4469,71 |
Всего за 2008-2011 гг. |
84358,17 |
77674,4 |
12900,6 |
522,41 |
1080,9 |
583,82 |
15087.84 |
На основе выполненного расчета только за 2008-2011 год поступит 15,1 млн. рублей налогов, в том числе:
в федеральный бюджет - 13 058,8 тыс. рублей;
в бюджет Приморского края -791,4 тыс. рублей;
в бюджет Находкинского городского округа - 156,7 тыс. рублей.
В бюджет государственных внебюджетных фондов поступит 1080,9 тысяч рублей единого социального налога.
Амортизационные отчисления являются одним из источников воспроизводства основных фондов. В приложении 5 выполнен расчет амортизационных отчислений при реализации мероприятий инвестиционной программы. При оценке амортизационных отчислений использован линейный (пропорциональный) способ начислений. Свод амортизационных отчислений представлен в таблице 3
Таблица 3 (тыс. руб.)
По всем источникам финансирования |
Первоначальн. стоим. тыс. руб. |
Сумма годовых отчис. |
Сумма амортизационных отчислений по годам |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
Итого за 2008 г |
12455,76 |
533,59 |
533,5 |
533,59 |
533,59 |
533,59 |
533,59 |
533,59 |
533,59 |
Итого за 2009 г |
20208,97 |
585,21 |
|
585,21 |
585,21 |
585,21 |
585,21 |
585,21 |
585,21 |
Итого за 2010 г |
21857,08 |
616,95 |
|
|
616,95 |
616,95 |
616,95 |
616,95 |
616,95 |
Итого за 2011 г |
23152,62 |
713,94 |
|
|
|
713,94 |
713,94 |
713,94 |
713,94 |
Всего за II этап |
65218,67 |
1916,1 |
|
585,21 |
1202,1 |
1916,1 |
1916,1 |
1916,1 |
1916,1 |
Итого за 2008-2011 г.г. |
77674,43 |
2449,6 |
533,5 |
1118,8 |
1735,7 |
2449,6 |
2449,6 |
2449,6 |
2449,6 |
Оценка экономической эффективности реализации инвестиционной программы произведена нарастающим итогом по годам реализации на основании расчета интегральных показателей, отражающих экономическую эффективность, которую намечается достичь в результате ее реализации.
В качестве источников поступлений от реализации проекта были учтены следующие составляющие:
- средства от снижения недоотпуска электроэнергии, получаемые в результате реализации инвестиционной программы;
- набавка к тарифам потребителей;
- средства от увеличения ежегодного планируемого полезного отпуска электроэнергии;
- средства, получаемые в результате снижения потерь электрической энергии.
В таблице 4 приведены сведения о дополнительных планируемых поступлениях денежных средств возникающих вследствие модернизации систем электроснабжения.
Таблица 4
N п/п |
Наименование |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012-2015 |
2016-2019 |
2020-2023 |
1 |
Снижение недоотпуска эл/энергии, тыс. кВт/час в год (1) |
414,00 |
350,00 |
350,00 |
708,00 |
1 078,50 |
1 078,50 |
1 078,50 |
2 |
Снижение недоотпуска эл/энергии, тыс. кВт/час в год (нараст. итогом (2) |
414,00 |
764,00 |
1114,00 |
1822,00 |
2 900,50 |
2 900,50 |
2 900,50 |
3 |
Тариф тыс. руб. за тыс. кВт/час (3) |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
0,18 |
0,21 |
0,25 |
4 |
Снижение недоотпуска эл/энергии, млн. руб.,(4=2*3) |
0,05 |
0,10 |
0,16 |
0,28 |
0,52 |
0,62 |
0,74 |
5 |
Ср-ва от установл. надбавок к тарифам, млн. руб.(4) |
0,00 |
4,89 |
5,14 |
5,40 |
26,70 |
29,99 |
32,12 |
6 |
Увеличение ежегодного планир. полезного отпуска эл/энергии, тыс. кВт/ч. в год (5) |
0,00 |
15470,3 |
24466,3 |
25688,8 |
107894,9 |
129473,9 |
155368,6 |
7 |
Надбавка к тарифу на услуги, тыс. руб. за тыс. кВт/час (6) |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
8 |
Сумма увеличения ежегод. планир. полезного отпуска эл/энергии, млн. руб., 8=6*7 |
0,00 |
0,15 |
0,24 |
0,26 |
1,08 |
1,29 |
1,55 |
9 |
Снижение потерь электри-ческой энергии, млн. рублей (7) |
0,85 |
1,19 |
1,04 |
1,74 |
3,50 |
3,75 |
4,01 |
10 |
Снижение потерь эл/энергии, млн. рублей (нарастающим итогом (8) |
0,85 |
2,03 |
3,08 |
4,82 |
8,32 |
8,91 |
9,54 |
11 |
Собственные средства предприят., млн. руб.(9) |
6,84 |
8,97 |
9,46 |
10,67 |
47,62 |
47,62 |
47,62 |
12 |
Итого поступления от проекта, тыс. руб., 12=4+5+8+10+11 |
7,74 |
16,54 |
19,23 |
22,61 |
85,54 |
88,43 |
91,57 |
Примечания:
(1) приложение 2 к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 г. (гр. 6.).
(2) Снижение недоотпуска электроэнергии, достигнутое в первом году проекта, учитывается и во втором периоде, в третьем периоде учитывается снижение недоотпуска электроэнергии которое получено в первом, втором и третьем годах и т.д. по периодам.
(3) Приложение к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 26.12.2007 г. N 43/9. Ставка за содержание электрических сетей - 87 499,46 рублей за 1 МВт в мес. (1 000 кВт/мес.). В месяце - 720 часов (24 часа*30 дней). Тогда 1 000 кВт/ч. стоит (87 499,46/720) 121,53 руб. Темп роста тарифа заложен на уровне прогнозируемого Минэкономразвития России индекса потребительских цен на 2008-2011 годы.
(4) Строка 2 таблицы 1 "Источники финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа на 2008-2015 годы".
(5) Письмо ООО "Находкинская электросеть" от 07.10.2008 года N 10-1087 о планируемом полезном отпуске электроэнергии потребителям в 2008 - 2001 годы (рост полезного отпуска - 3-5 % в год).
(6) Данные расчета размера надбавки к тарифам на услуги по передаче электрической энергии по сетям ООО "Находкинская электросеть".
(7) Приложение 2 к инвестиционной программе организаций коммунального комплекса "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 г. (гр. 6.).
(8) Снижение потерь электроэнергии, достигнутое в первом году проекта, учитывается и во втором периоде, в третьем периоде учитывается снижение недоотпуска электроэнергии которое получено в первом, втором и третьем годах и т.д. по периодам.
(9) Строка 1 таблицы 1 "Источники финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа на 2008-2015 годы".
Собственные средства предприятия, которые планируется направлять на финансирование инвестиционной программы (строка 11 табл. 4) состоят из амортизационных отчислений существующего производства и вновь вводимых объектов при реализации инвестиционного проекта, прибыли, направляемой на развитие ООО "Находкинская электросеть", прибыли планируемой к получению в результате реализации программы.
Расчет собственных средств ООО "Находкинская электросеть" представлен в таблице 5.
Таблица 5
N п/п |
Наименование |
годы |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012-2015 |
2016-2019 |
2020-2023 |
||
1 |
Собственные средства предприятия, млн. руб., в том числе: |
6,84 |
8,97 |
9,46 |
10,67 |
47,62 |
47,62 |
47,62 |
1.1 |
Амортизационные отчисления существующего производства |
2,90 |
3,40 |
3,90 |
4,40 |
19,60 |
19,60 |
19,60 |
1.2 |
Амортизационные отчисления от вновь вводимых объектов при реализации инвестиционной программы |
0,00 |
0,53 |
1,12 |
1,74 |
12,80 |
12,80 |
12,80 |
1.3 |
Прибыль, получаемая при реализации инвестиционного проекта |
0,42 |
0,40 |
0,46 |
0,57 |
2,27 |
2,27 |
2,27 |
1.4 |
Прибыль на развитие производства |
3,52 |
4,64 |
3,98 |
3,97 |
12,95 |
12,95 |
12,95 |
Расчет периода окупаемости инвестиционной программы.
При расчете показателей эффективности проекта, дополнительные планируемые поступления от реализации сопоставлены с необходимыми капитальными вложениями. Сведения для расчета периода окупаемости инвестиционной программы "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" представлены в таблице 6.
Таблица 6
Наименование |
Всего |
годы |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012-2015 |
2016-2019 |
2020-2023 |
||
Капитальные вложения, млн. руб. |
206,82 |
13,65 |
22,21 |
23,86 |
25,16 |
121,94 |
0,00 |
0,00 |
Поступления, млн. руб. |
331,65 |
7,74 |
16,54 |
19,23 |
22,61 |
85,54 |
88,43 |
91,57 |
Разница между совокупной суммой требуемых вложений и поступлениями каждого года, тыс. руб. |
|
199,08 |
182,54 |
163,32 |
140,71 |
55,17 |
|
|
В общем случае период окупаемости рассчитывается по формуле:
где - первоначальные инвестиции;
- годовая сумма денежных поступлений от реализации проекта.
Приведенные в таблице сведения показывают, что в шестом периоде планирования (2016-2019 гг.) поступления от реализации проекта превысят совокупные вложения.
Сумма требуемых капитальных вложений на реализацию всего проекта - 206,82 млн. руб. В первый год реализации проект приносит 7,74 млн. руб., к покрытию в последующие периоды остается 199,08 млн. руб. В течение 2009 года поступления составят 16,54 млн. руб., т.о. к покрытию в последующие годы - 182,54 млн. руб. и т.д. Кумулятивная сумма поступлений за целое число периодов наиболее близкая к величине инвестиций, но меньше ее - 151,65 млн. руб. По окончании 2015 года непокрытый остаток суммы инвестиций составляет 55,17 млн. руб. Следующий за 2015 годом период состоит из четырех лет или 48 месяцев. Далее необходимо поделить непокрытый остаток суммы инвестиций на величину денежных поступлений в следующем периоде и результат прибавить к целому числу периодов, определенному ранее, 55,17 млн. руб./ 88,43 млн. руб. = 0,62. 0,62 от 48 месяцев составляет 30 месяцев или 2,5 года. Целое число периодов с 2008 по 2015 г. - 8 лет. Следовательно, период окупаемости составляет 10,5 лет (10 лет и 6 месяцев).
Для расчета дисконтированного периода окупаемости следует и поступления и инвестиции продисконтировать. Дисконтирование - учет в расчетах временной стоимости денег. Для этого инвестиции и поступления каждого года следует разделить на выражение.
где: - дисконт (в данном случае это индекс-дефлятор значения которого взяты на уровне прогнозируемого Минэкономразвития индекса потребительских цен);
- соответствующее число лет.
Дисконтированные значения капвложений и поступлений от реализации инвестиционной программы представлены в таблице 7.
Таблица 7
Наименование |
Всего |
годы |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012-2015 |
2016-2019 |
2020-2023 |
||
Капвложения, млн. р. |
169,63 |
13,65 |
20,68 |
20,92 |
20,65 |
93,73 |
0,00 |
0,00 |
Поступления, млн. р. |
253,85 |
7,74 |
15,40 |
16,86 |
18,56 |
65,75 |
63,64 |
65,90 |
Разница между совокупной суммой требуемых вложений и поступлениями каждого года, тыс. руб. |
|
161,89 |
146,49 |
129,63 |
111,07 |
45,33 |
|
|
Расчет дисконтированного периода окупаемости дает значение - 10 лет и 10 мес.
Следующий метод оценки экономической эффективности инвестиций - определение чистой приведенной стоимости. Он рассчитывается как разница между суммой дисконтированных к текущей стоимости денежных потоков, порождаемых реализацией инвестиционного проекта, и суммой дисконтированных затрат, необходимых для его реализации. Таким образом, чистая приведенная стоимость проекта составляет 84,22 млн. руб. (253,85-169,63). Положительное решение об инвестировании проекта принимается в том случае если чистая приведенная стоимость больше нуля. Чем больше значение этого показателя, тем больше денежных средств приносит реализация проекта.
Индекс прибыльности (рентабельность) - аналогичный чистой приведенной стоимости относительный показатель, позволяющий определить в какой мере возрастает ценность компании в расчете на единицу стоимости инвестиций. Показатель рентабельности определяется как отношение продисконтированных поступлений к инвестициям (253,85/169,63=1,5). Обязательное условие реализации проекта: индекс прибыльности должен быть не менее 1.
Значения интегральных показателей инвестиционной программы приведены в таблице 8.
Таблица 8
Показатель |
Значение |
Индекс-дефлятор, используемый в расчетах: |
|
на 2009 год |
107,4% |
на 2010 год и далее |
106,8% |
Период окупаемости |
10 лет и 6 мес. |
Дисконтированный период окупаемости |
10 лет и 10 мес. |
Чистая приведенная стоимость |
84,22 млн. руб. |
Индекс прибыльности |
1,5 |
Период окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого при реализации инвестиционного проекта. В данном случае период окупаемости можно рассматривать двояко. Первое - с начала вложений и до момента превышения поступлений над вложениями. Второе, с момента окончания вложений до превышения поступлений над инвестициями.
Реализация данного проекта позволит обеспечить нормальные условия электроснабжения населения, рациональное использование электроэнергии, повысит эффективность производства более качественных услуг по электроснабжению.
Кроме технологического и социального эффекта программа является экономически эффективной.
9. Эффект от реализации инвестиционной программы
N п/п |
Наименование инвестиционных проектов |
Обоснование экономического эффекта |
Индикаторы (эффект от реализации |
1 |
Строительство и модернизация распределительных пунктов 6,0 кВ. |
Обеспечение бесперебойной работы по распределению и передаче электрической энергии потребителям |
Снижение степени износа оборудования с 52% до 45%. Обеспечение надежной коммутации электрических сетей, снижение аварийности |
2 |
Строительство и модернизация трансформаторных подстанций. |
Повышение надежности электроснабжения потребителей в условиях естественного увеличения электрических нагрузок |
Сниж. износа трансформат. подст. с 53% до 43%. Обеспечение эл/ снабжения новых потребителей. Снижение аварийности в электросетях. Снижение затрат на проведение ремонтных работ со снижением аварийности до 30%. |
3 |
Строительство новых и модернизация существующих линий электропередачи 6,0 кВ |
Обеспечение беспереб. работы по распределению и передаче эл/ энергии потребителям. Повыш. надежности эл/снабжения потребителей в условиях естеств. увелич. электрич. нагрузок и безоп.и сетей. |
Снижение износа электрических сетей с 60% до 51%, снижение потерь электрической энергии на 358,9 тыс. кВт. ч. в год. |
4 |
Строительство новых и модернизация существующих линий электропере-дачи 0,4 кВ |
Снижение потерь электроэнергии, снижение недоотпуска электроэнергии. Повышение качества электроэнергии. |
Повышение качества эл/ энергии. Снижение потерь электроэнергии на 5 %. Снижение износа электросетей с 60% до 51%, снижение удельной повреждаемости сетей с 27,2 до 20,4 повреждений на 100 км |
5 |
Модернизация оборудования трансформаторных подстанций. |
Замена оборудования трансформаторных подстанций с целью повышения надежности эл/ снабжения в условиях естественного увеличения электрич. нагрузок |
Обеспечение надежности электроснабжения стратегических объектов НГО в соответствии с их категорийностью. Снижение износа трансформаторных подстанций с 53% до 43% |
6 |
Внедрение автоматизир. системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). |
Снижение потерь электроэнергии и исключение возможности несанкционированного потребления электроэнергии. |
Снижение потерь электроэнергии за счет несанкционированного потребления до 25 %. |
7 |
Внедрение системы контроля за качеством электроэнергии. |
Повышение качества эл/энергии за счет принятия мер по контролю за влиянием искажающих факторов приемников эл/энергии потребителей |
Экономический эффект от внедрения и производство замеров в точках присоединения объектов. |
Глава Находкинского городского округа |
О.Г. Колядин |
26 ноября 2008 года
N 2-Р
Приложение 1
к инвестиционной программе
организации коммунального комплекса
ООО "Находкинская электросеть"
Способы обеспечения финансовых потребностей организации коммунального
комплекса ООО "Находкинская электросеть", необходимых для реализации
инвестиционной программы "Развитие системы электроснабжения
Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы
N п/п |
Источники финансирования |
Финансовые потребности, млн. руб. |
|||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||
I этап |
II этап |
III этап |
|||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012-2015 г.г |
|||
1 |
Сумма финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, всего |
206,82 |
13,65 |
22,20 |
23,87 |
25,16 |
121,94 |
|
в том числе по источникам финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Собственные средства ОКК: |
83,56 |
6,84 |
8,97 |
9,46 |
10,67 |
47,62 |
|
1.1.1 прибыль, направляемая на инвестиции |
|
3,94 |
5,04 |
4,44 |
4,53 |
15,22 |
|
в том числе прибыль, получаемая при реализации ИП |
|
0,42 |
0,43 |
0,46 |
0,58 |
2,4 |
|
1.1.2 амортизационные отчисления, |
|
2,9 |
3,93 |
5,02 |
6,14 |
32,4 |
|
в том числе от вновь вводимых объектов при реализации ИП |
|
- |
0,53 |
1,12 |
1,74 |
12,8 |
|
1.2 Средства, полученные ОКК от применения установленных надбавок к тарифам |
42,13 |
- |
4,89 |
5,14 |
5,40 |
26,70 |
|
1.3. Привлеченные средства (займы) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4. Средства бюджета Находкинского городского округа |
81,13 |
6,81 |
8,34 |
9,27 |
9,09 |
47,62 |
|
1.5. Средства внебюджетных источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.6. Прочие источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Приложение 2
к инвестиционной программе
организации коммунального комплекса
ООО "Находкинская электросеть"
План мероприятий,
направленных на реализацию инвестиционной программы "Развитие системы
электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы
Инвестиционный проект по повышению качества производимых для
потребителей товаров и оказываемых услуг
N п/п |
Наименование мероприятия. Адрес объекта |
Фин. потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в т.ч. |
Цели реализации мероприятий. Ожидаемый эффект |
Реализация мероприятий по годам |
||
Стоимость проектных работ |
Стоим. экспертизы эколог. и пром. безоп. |
Стоимость работ |
||||
т. руб. |
т. руб. |
т. руб. |
||||
1. Первый этап 2008 г. | ||||||
Собственные средства организации коммунального комплекса | ||||||
1.1 |
Модернизация электрической схемы 6 кВ : ТП-331-ТП250-ТП рынок "Балкия"-ТП плавательный басейн.(общестроительные работы) |
|
|
816,59 |
Стабильное обеспечение эл/энергией района, возможное обеспечение резервным эл/снабж.. Снижение недоотпуска эл/ энергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 57,0 т.. руб. в год |
2008 г. |
1.2 |
Модерниз. схемы электроснабжения сетей Ф N 16, 21 подстанции "Гайдамак" с обеспеч. резервного электроснабжения ЦТП, больницы, котельной 6.1 п. Южно-Морской. |
|
|
1616,34 |
Повышение надежности электроснабжения района котельной, больницы, ЦТП. Снижение потерь электрической энергии 260,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 80,0тыс. кВт/час в год |
2008 г. |
1.3 |
Модернизация сетей электроснабжения по ул. Строительная. |
|
|
1958,44 |
Стабильное обеспечение эл/энергией района, возможное обеспеч. резервным эл/ снабж. Снижение недоотпуска электроэнергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 57,0 т.. руб. в год. |
2008 г. |
1.4 |
Модернизация строительной и электромонтажной части ТП-53 по ул. Лермонтова, 11 в, г. |
513,736 |
|
1426,10 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 8,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.5 |
Модернизация электрических сетей 0,4 кВ ул. Горная, Сахалинская, Верховского. |
100,8067 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии до 120,0 тыс. руб. в год |
2008 г. |
1.6 |
Модерниз. сетей эл/снабжения 6/0,4 кВ ТП-34 по ул. Ленинская с переводом в отдельно стоящее зд. |
107,00413 |
|
|
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 8,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.7 |
Резервное электроснабжение п. Анна. |
305,92517 |
|
|
Надежное эл/снабжение района, резервное эл/снабжение. Сниж. недоотпуска эл/ энергии на 60,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 90,0 т. руб. в год |
2008 г. |
Итого |
1027,47 |
|
5817,48 |
|
|
|
Всего |
|
|
6844,95 |
|
|
|
Средства бюджета Находкинского городского округа | ||||||
1.8 |
Модернизация сетей электроснабжения 6 кВ Ф N 7, 32 п/с "Учебная". |
|
|
799,55 |
Надежное электроснабжение района, резервное электроснабжение. Снижение недоотпуска электроэнергии на 60,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 90,0 тыс. руб. в год |
2008 г. |
1.9 |
Модернизация фидера N 9 п/ст "Соленое озеро", ввод в эксплуатацию. |
|
|
1899,78 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.10 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Астафьева, 5. |
|
|
179,48 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь электрической энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.11 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ до жилого дома ул. Макарова, 22. |
|
|
150,06 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь электрической энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.12 |
Строительство ЛЭП-6 кВ от фидера с п/с ЦМСС до РП в районе АЗС п. Приисковый. |
|
170 |
1256,59 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь электрической энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.13 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 306 - ТП 132. |
|
|
740,25 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.14 |
Восстановление КЛЭП-6,0кВ РП 13 - ТП 220. |
|
|
869,88 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 15,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
1.15 |
Модернизация Ф N 24, 3 п/с "Голубовка" |
|
|
742,71 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
2008 г. |
Итого |
|
170,00 |
6638,30 |
|
|
|
Всего |
|
|
6808,30 |
|
|
|
Всего по всем источникам финансирования 1-го этапа |
13653,2 |
|
|
|||
2. Второй этап 2009-2011 г.г. | ||||||
2009 год. | ||||||
Собственные средства организации коммунального комплекса | ||||||
2.1 |
Строительство РП-6,0 кВ в районе б/о "Рент" с трансформаторами 2х250 кВА с заходом и выходом ЛЭП-6,0 кВ Ф N 17 п/с "Находка" и Ф N 3 п/с "Связь". |
|
195,00 |
4873,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии 90,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
2.2 |
Строительство КТПН-630кВА в районе ул. Сахалинская, Горная с подключением по фидеру N 1 п/ст "Находка". |
|
170,00 |
1453,88 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 120,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
2.3 |
Модернизация сетей электроснабжения 6 кВ в п. Анна. |
|
|
1509,09 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 90,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
2.4 |
Строительство КТПН-250кВА котельной в п.Железнодорожников |
|
78,00 |
690,73 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 150,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
Итого |
|
443,00 |
8526,70 |
|
|
|
Всего |
|
|
8969,70 |
|
|
|
Средства бюджета Находкинского городского округа | ||||||
2.5 |
Строит. П-6,0 кВ в районе б.ТМТ с трансформ. 2х630 кВА по ул. Шоссейная, 92 с заходами ЛЭП-6,0 кВ Ф N 5 п/с "Бархатная", Ф N 28 п/с "Голубовка" и строит. ЛЭП-6,0 кВ с п/с "Голубовка". |
376,00 |
|
|
Надежное электроснабжение района, резервное электроснабжение. Снижение недоотпуска электроэнергии на 60,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь электроэнергии на 90,0 тыс. руб. в год |
2009 г. |
2.6 |
Строительство РП-6,0 кВ в районе с/о "Зеленый сад" (поворот на б/о "Рент"), демонтаж существующего РП-14, перевод ЛЭП-6,0 кВ на новое РП. |
260,00 |
|
|
Стабильное обеспечение эл/энергией района, возможное обеспечение резервным эл/снабжением. Снижение недоотпуска эл/энергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь электроэнергии на 57,0 тыс руб. в год. |
2009 г. |
2.7 |
Модернизация ТП-57 с переводом ее размещения из жил. дома по Находкинскому пр., 110а на отдельно стоящее здание ТП с двумя трансформ. 630кВА. |
221,00 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии 110,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
2.8 |
Строительство КТПН-400 в районе ул. Астафьева, 12. |
|
90,00 |
764,41 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 70,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 15,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
2.9 |
Строит. РП-6,0 кВ в районе ул. Дальняя-Чапаева с прокладкой новых головных фидеров 13, 14 п/с "Рыбники и выходами в сторону ТП-62, 71, 57, 58 и ВЛЭП-6,0 кВ Ф N 11 п/с "Рыбники". |
|
230,00 |
6402,88 |
Повышение надежности электроснабжения района котельной. Снижение потерь электрической энергии 260,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 80,0тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
Итого |
857,00 |
320,00 |
7167,29 |
|
|
|
Всего |
|
|
8344,29 |
|
|
|
Финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам | ||||||
2.10 |
Строительство КТПН-400 в районе ул. Весенняя, Рабочая п. Ливадия. |
180,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
2.11 |
Строительство КТПН-400 в районе ул. Садовая, Лесная, Березовая п. Ливадия. |
200,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
2.12 |
Модерниз. ТП-34 с переводом ее размещения из жил. дома ул. Ленинская, 13 на отдельно стоящее здание ТП с двумя трансформаторами 400кВА. |
|
|
4514,98 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии 100,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 25,0 тыс. кВт/час в год. |
2009 г. |
Итого |
380,00 |
|
4514,98 |
|
|
|
Всего |
|
|
4894,98 |
|
|
|
Всего по всем источникам финансирования за 2009 г |
22208,9 |
|
|
|||
2010 год. | ||||||
Собственные средства организации коммунального комплекса | ||||||
2.13 |
Строительство РП-6,0 кВ в районе п/с "Соленое озеро" с двумя входящими фидерами. |
340,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабж. района котельной. Сниж. потерь эл/ энергии 260,0 т. руб. в год. Сниж. недоотпуска эл/энергии 80,0тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
2.14 |
Строительство РП-6,0 кВ в районе п/с "Голубовка" с двумя входящими фидерами. |
340,00 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии до 120,0 тыс. руб. в год |
2010 г. |
2.15 |
Строительство РП-6,0 кВ в районе проектируемой п/с "ДСУ"с двумя входящими фидерами. |
340,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабж. района котельной. Сниж. потерь эл/ энергии 260,0 т. руб. в год. Сниж. недоотпуска эл/энергии 80,0 т. кВт/час в год. |
2010 г. |
2.16 |
Модерниз. ТП-47 с переводом ее размещ. из жил. дома ул. Гагарина, 8 на отдельно стоящее зд. ТП-450 с переводом питания жил. домов по ул. Гагарина, 2, 4, 6, 8 на ТП-450 и прокл. КЛ-6,0кВ "ТП 349 - ТП 45". |
340,00 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии 95,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
2.17 |
Строительство РП-6,0 кВ в районе с/о "Зеленый сад" (поворот на б/о "Рент"), демонтаж существующего РП-14, перевод ЛЭП-6,0 кВ на новое РП. |
|
210,00 |
5367,17 |
Стабильное обеспечение эл/энергией района, возможное обеспечение резервным эл/снабж.. Снижение недоотпуска эл/ энергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 57,0 т. руб. в год |
2010 г. |
2.18 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-12. |
|
|
710,92 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 5,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
2.19 |
Строительство КТПН-400 в районе ул. Садовая, Лесная, Березовая п. Ливадия. |
|
90,00 |
860,18 |
Повышение надежности эл/снабж.. Снижение потерь эл/энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
2.20 |
Строительство КТПН-400 в районе ул. Весенняя, Рабочая п. Ливадия. |
|
|
860,18 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
Итого |
1360,00 |
300,00 |
7798,45 |
|
|
|
Всего |
|
|
9458,45 |
|
|
|
Средства бюджета Находкинского городского округа | ||||||
2.21 |
Строит. РП-6,0 кВ в р-не б. ТМТ с трансформ 2х630 кВА по ул. Шоссейная, 92 с заходами ЛЭП-6,0 кВ Ф N 5 п/с "Бархатная", Ф N 28 п/с "Голубовка" и строит. ЛЭП-6,0 кВ с п/с "Голубовка". |
|
250 |
7593,41 |
Надежное электроснабжение района, резервное электроснабжение. Снижение недоотпуска электроэнергии на 60,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь электроэнергии на 90,0 тыс. руб. в год |
2010 г. |
2.22 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-14. |
|
|
710,92 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 9,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
2.23 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-33. |
|
|
710,92 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 6,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
Итого |
|
250 |
9015,25 |
|
|
|
Всего |
|
|
9265,25 |
|
|
|
Финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам | ||||||
2.19 |
Строительство КТПН-400 в районе ул. Садовая, Лесная, Березовая п. Ливадия. |
|
94,00 |
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
2.24 |
Модерниз. ТП-57 с переводом ее размещения из жил. дома по Находкинскому пр., 110а на отдельно стоящее здание ТП с двумя трансформ. 630кВА. |
|
|
5043,38 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии 110,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
2010 г. |
Итого |
|
94,00 |
5043,38 |
|
|
|
Всего |
|
|
5137,38 |
|
|
|
всего по всем источникам финансирования за 2010 г |
23861,0 |
|
|
|||
2011 г. | ||||||
Собственные средства организации коммунального комплекса | ||||||
2.25 |
Прокладка нового фидера 6,0кВ с п/ст "НСРЗ" на ТП 36. |
210,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 52,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.26 |
Прокладка КЛЭП-6,0кВ РП 19 - ТП 284. |
200,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 56,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 38,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.27 |
Прокладка нового КЛЭП-6,0кВ фидера N 10 п/ст "Парус" в жилмассив. |
200,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 65,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 40,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.28 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Северный пр-т, 7. |
110,00 |
|
|
Стабильное обеспечение эл/энергией района, возможное обеспечение резервным эл/снабж. Снижение недоотпуска эл/энергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 57,0 т. руб. в год. |
2011 г. |
2.29 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Сидоренко, 2. |
110,00 |
|
|
Стабильное обеспечение эл/энергией района, возможное обеспечение резервным эл/снабж.. Снижение недоотпуска эл/ нергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 57,0 т. руб. в год. |
2011 г. |
2.30 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Дзержинского, 3А. |
110,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабж. р-на котельной. Сниж. потерь эл/ энергии 260,0 тыс. руб. в год. Сниж. недоотпуска электроэнергии 80,0тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.31 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Постышева, 45. |
88,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 90,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.32 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Проспект Мира, 39. |
90,00 |
|
|
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь электрической энергии 150,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.33 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пограничная, 38В. |
90,00 |
|
|
Стабильное обеспечение эл/энергией района, возможное обеспечение резервным электроснабжением. Снижение недоотпуска электроэнергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь электроэнергии на 57,0 тыс. руб. в год. |
2011 г. |
2.34 |
Строительство КТПН-400 в п. Козьмино. |
|
95,00 |
986,91 |
Повышение надежности эл/снабж. р-на котельной. Сниж. потерь эл/ энергии 260,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 80,0тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.35 |
Модерниз. ТП-47 с переводом ее из жил. дома ул. Гагарина, 8 на отдельно стоящее зд. ТП-450 с переводом питания жил. домов по ул. Гагарина, 2, 4, 6, 8 на ТП-450 и прокл. КЛ-6,0кВ "ТП 349 - ТП 45". |
5918,88 |
Повышение надежности эл/снабж. Снижение потерь эл/ энергии 95,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
||
2.36 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-58, замена вводной панели ЩО-70. |
|
|
538,62 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.37 |
Восстановление КЛЭП-6,0кВ ТП 335 - РП 3. |
|
|
366,44 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 25,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.38 |
Прокладка КЛЭП-6,0кВ ТП 311 - ТП 132. |
|
|
1021,66 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 25,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.39 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-50, замена вводной панели ЩО-70. |
|
|
538,62 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
Итого |
1208,00 |
95,00 |
9371,13 |
|
|
|
Всего |
|
|
10674,1 |
|
|
|
Средства бюджета Находкинского городского округа | ||||||
2.40 |
Строительство РП-6,0 кВ в районе п/с "Соленое озеро" с двумя входящими фидерами. |
230,00 |
8856,19 |
Повышение надежности эл/снабж. р-на котельной. Снижение потерь эл/ энергии 260,0 тыс. руб. в год. Сниж. недоотпуска электроэнергии 80,0тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
|
Итого |
|
230,00 |
8856,19 |
|
|
|
Всего |
|
|
9086,19 |
|
|
|
Финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифам | ||||||
2.41 |
Восстановление КЛЭП-6,0кВ РП 11 - ТП 132. |
|
|
1054,50 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.42 |
Восстановление КЛЭП-6,0кВ РП 3 - РП 6. |
|
|
890,67 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.43 |
Строительство КТПН-400 в районе ул. Подъемная. |
|
95,00 |
986,91 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 15,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
2.44 |
Строительство нового фидера на проектируемое РП-6,0 кВ с п/с "Гайдамак". |
|
178,00 |
1993,22 |
Стабильное обеспечение эл/энергией р-н, возможное обеспеч. резервным эл/снабжением. Снижение недоотпуска эл/энергии порядка 40,0 тыс. кВт/час в год, снижение потерь эл/энергии на 57,0 тыс. руб. в год. |
2011 г. |
2.45 |
Прокладка нового КЛЭП-6,0кВ ТП 59 - ТП 56. |
200,00 |
|
|
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 60,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 40,0 тыс. кВт/час в год. |
2011 г. |
Итого |
200,00 |
273,00 |
4925,30 |
|
|
|
Всего |
|
|
5398,30 |
|
|
|
Вего по всем источникам финансирования за 2011 г |
25158,6 |
|
|
|||
Всего по всем источникам финансир. второго этапа |
71228,6 |
|
|
|||
Итого по первому и второму этапу |
84881,9 |
|
|
|||
3. Третий этап 2012-2015 гг. | ||||||
3.1 Строит. новых и модернизация линий электропередач 6,0 кВ. |
|
|||||
3.1 |
Проектные работы |
8000 |
|
|
|
|
3.2 |
Строительство фидера 6,0кВ с п/ст "Морская" до поселка Козьмино. |
|
|
2700,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Сниж. потерь эл/энергии 20,0 тыс. руб. в год. Сниж. недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.3 |
Модернизация ВЛЭП-6,0кВ Фидер N 7 п/ст "Падь Широкая". |
|
|
1400,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Сниж. потерь эл/ энергии 25,0 тыс. руб. в год. Сниж. недоотпуска электроэнергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.4 |
Строительство КЛЭП6,0кВ "ТП 138 - ТП ГНС стадион "Приморец" |
|
|
800,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|
3.5 |
Строит. КЛЭП-6,0кВ от ТП Новое по ул. Седова до 2КТПН-630кВА храм на сопке Тобольской. |
|
|
750,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 15,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.6 |
Строительство КЛЭП-6,0кВ от ТП-325 до ТП по ул. Куйбышева. |
|
|
1150,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 15,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.7 |
Строительство ЛЭП-6,0кВ от фидера с п/ст Учебная |
|
|
1250,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эле/энергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.8 |
Строительство ЛЭП-6,0кВ от ТП-67 до ТП-66. |
|
|
1120,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 35,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.9 |
Модернизация схемы электроснабжения фидеров 6кВ N 21, 16 п/ст "Гайдамак". |
|
|
2520,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 18,0 тыс. Вт/час в год. |
|
3.10 |
Модернизация ЛЭП-6,0кВ фидера N 31 п/ст "Угольная". |
|
|
1520,00 |
Повышение надежности электроснабжения.год. |
|
3.11 |
Модернизация ЛЭП-6,0кВ фидера N 3 п/ст "Находка". |
|
|
2120,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.12 |
Модернизация ЛЭП-6,0кВ фидера N 15, 23 п/ст "Находка". |
|
|
1250,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 20,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.13 |
Модернизация ЛЭП-6,0кВ фидера N 31 п/ст "НСРЗ". |
|
|
1270,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.14 |
Строительство участка ЛЭП-6,0кВ фидера 18 п/ст "Микрорайон". |
|
|
750,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.15 |
Строительство ЛЭП-6,0кВ фидера от п/ст Гайдамак. |
|
|
1530,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.16 |
Восстановление КЛЭП-6,0кВ ТП 220 - ТП 212. |
|
|
260,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 10,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 6,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.17 |
Прокладка нового участка КЛЭП-6,0кВ ТП 222 - ТП 120. |
|
|
510,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 35,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 22,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.18 |
Строительство ЛЭП-6,0кВ РП 13 - РП 7. |
|
|
1840,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 50,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.19 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 30 - ТП 388. |
|
|
420,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.20 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 33 - ТП 27. |
|
|
670,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 15,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 4,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.21 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 34 - ТП 37. |
|
|
710,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 18,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 6,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.22 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 26 - ТП 109. |
|
|
890,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 25,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/эергии 12,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.23 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 389 - ТП 109. |
|
|
750,00 |
-"- |
|
3.24 |
Замена головного фидера N 31 п/ст "НСРЗ". |
|
|
1120,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 25,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.25 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 35 - ТП 91. |
|
|
680,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.26 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 35 - ТП 94. |
|
|
790,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 25,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 8,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.27 |
Прокладка нового фидера 6,0кВ с п/ст "НСРЗ" на ТП 36. |
|
|
2150,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 52,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 30,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.28 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 50 - ТП 94. |
|
|
1420,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 40,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 15,0 тыс. кВт/час в год. |
|
3.29 |
Замена КЛЭП-6,0кВ ТП 50 - ТП 55. |
|
|
610,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 45,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 24,0 тыс. кВт/час в год. |
|
Итого: |
8000 |
|
32950,00 |
|
||
|
Всего по разделу 3.1 |
|
|
40950,00 |
|
|
3.2. Строительство и модернизация линий электропередачи 0,4кВ. |
|
|||||
3.30 |
Строительство ЛЭП-0,4кВ до водоскважины ПР-706 в п. Приисковом. |
173,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 6,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.31 |
Строительство ЛЭП-0,4кВ по ул. Ореховая, 13, 13а, 11. |
275,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 15,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.32 |
Модернизация существующих ВЛЭП-0,4 кВ по ул. Таежная, Кубанская. |
350,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.33 |
Модернизация существующих ВЛЭП-0,4 кВ по ул. Лесная, Суханова. |
425,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 30,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.34 |
Модернизация существующих КЛЭП-0,4 кВ до жилых домов по ул. Первостроителей, 14, 14а, 16. |
320,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 20,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.35 |
Строительство КЛЭП-0,4 кВ на жилой дом по ул. Ленинградская, 20. |
225,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.36 |
Строительство КЛЭП-0,4 кВ на жилой дом по ул. Нахимовская, 23. |
155,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.37 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Чернышевского, 3. |
85,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 4,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.38 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Ленинградская, 19. |
170,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.39 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Бокситогорская, 8. |
125,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.40 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пирогова, 66. |
60,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 10,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.41 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Нахимовская, 6. |
30,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.42 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Астафьева, 15. |
200,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/ энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.43 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Нахимовская, 21. |
80,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.44 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Заводская, 24. |
90,00 |
Повышение надежности эл/сабжения. Снижение потерь эл/энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.45 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Добролюбова, 15. |
70,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.46 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул.25 лет Октября, 15. |
70,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.47 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Добролюбова, 3. |
60,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.48 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Сенявина, 13. |
60,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.49 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул.25 лет Октября, 18. |
220,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.50 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Тимирязева, 9А. |
35,00 |
-"- |
|||
3.51 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ от жилого дома Тимирязева, 9 до жилого дома ул. Тимирязева, 11. |
35,00 |
-"- |
|||
3.52 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Тимирязева, 2. |
70,00 |
-"- |
|||
3.53 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Тимирязева, 1. |
120,00 |
-"- |
|||
3.54 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Тимирязева, 1А. |
120,00 |
-"- |
|||
3.55 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ до жилого дома ул. Спортивная, 35. |
65,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.56 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Нахимовская, 27. |
100,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.57 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ до жилого дома ул. Нахимовская, 68А. |
100,00 |
-"- |
|||
3.58 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Ленинградская, 9. |
60,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.59 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ до жилого дома ул. Ленинградская, 9А. |
60,00 |
-"- |
|||
3.60 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Юбилейная, 6. |
190,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 4,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 1,5 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.61 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома Находкинский пр-т, 116. |
100,00 |
Повышение надежности эл/снабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска эл/энергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.62 |
Модернизация КЛЭП-0,4к В до жилого дома Находкинский пр-т, 114. |
100,00 |
-"- |
|||
3.63 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ до жилого дома ул. Ленинградская, 18. |
90,00 |
-"- |
|||
3.64 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Ленинградская, 20. |
90,00 |
-"- |
|||
3.65 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Арсеньева, 14. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 4,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.66 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома Находкинский пр-т, 62. |
130,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.67 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Арсеньева, 19. |
210,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.68 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Астафьева, 112. |
100,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.69 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ до жилого дома ул. Маяковского, 18. |
70,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.70 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ до жилого дома ул. Рыбацкая, 20. |
180,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.71 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ от ВЛ до жилого дома ул. Луначарского, 2. |
70,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 4,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.72 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ от ВЛ до жилого дома ул. Арсеньева, 17 |
40,00 |
-"- |
|||
3.73 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ от ВЛ до жилого дома ул. Горького, 7. |
20,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.74 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ от ВЛ до жилого дома ул. Горького, 5. |
25,00 |
-"- |
|||
3.75 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ от ВЛ до жилого дома ул. Юбилейная, 5. |
60,00 |
-"- |
|||
3.76 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ от жилого дома ул. Рыбацкая, 15 до жилого дома ул. Рыбацкая, 17. |
90,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 6,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 3,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.77 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ от ВЛ до жилого дома ул. Ленинградская, 20-ул. Ленинградская, 4. |
100,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.78 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ от ВЛ до жилого дома Находкинский пр-т, 66. |
160,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.79 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома Озерный бульвар, 16. |
140,00 |
-"- |
|||
3.80 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома Озерный бульвар, 4. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.81 |
Модерниз. КЛЭП-0,4 кВ до жил. дома Озерный б/р, 14. |
60,00 |
-"- |
|||
3.82 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Комсомольская, 24. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.83 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома Проспект Мира, 30А. |
70,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.84 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома Северный пр-т, 7. |
130,00 |
-"- |
|||
3.85 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Сидоренко, 2. |
40,00 |
-"- |
|||
3.86 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Дзержинского, 3А. |
130,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 4,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.87 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Постышева, 45. |
230,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 6,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.88 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Проспект Мира, 39. |
120,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 4,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.89 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пограничная, 38В. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.90 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пограничная, 2. |
120,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.91 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пограничная, 16. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.92 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пограничная, 28. |
200,00 |
-"- |
|||
3.93 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Советская, 3. |
300,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 3,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.94 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Красноармейская, 10. |
170,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.95 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пограничная, 68. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 6,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.96 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Пограничная, 117. |
300,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.97 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Малиновского, 4. |
200,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.98 |
Модернизация КЛЭП-0,4 до жилого дома ул. Малиновского, 9. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 4,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.99 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Кирова, 11. |
150,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.100 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Свердлова, 37. |
400,00 |
-"- |
|||
3.101 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул. Шоссейная, 210. |
60,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 6,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 3,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.102 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилого дома ул.Фрунзе, 8. |
80,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 5,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.103 |
Модернизация КЛЭП-0,4 кВ до жилых домов ул. Пограничная, 2, 4. |
200,00 |
-"- |
|||
3.104 |
Модернизация ЛЭП-0,4кВ от ТП-388 до зданий отделений городской больницы |
325,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 3,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.105 |
Строительство ЛЭП-0,4кВ на ЦТП в п. Ливадия. |
120,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|||
3.106 |
Строительство ЛЭП-0,4кВ до ЦТП. |
195,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|||
3.107 |
Перевод сетей 0,4кВ ул. Проточная на подстанцию 110/27/10 "Тяговая" ДВЖД. |
870,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 15,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 8,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.108 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ на жилой дом ул. Пограничная, 4 в п. Ю. Морской. |
120,00 |
Повышение надежности электроснабжения. Снижение потерь эл/ энергии 2,0 тыс. руб. в год. Снижение недоотпуска электроэнергии 1,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.109 |
Модернизация КЛЭП-0,4кВ на жилой дом ул. Пограничная, 5 в п. Ю. Морской. |
140,00 |
-"- |
|||
Всего по разделу 3.2 |
11753,00 |
|
||||
3.3. Модернизация оборудования трансформаторных подстанций. |
|
|||||
3.110 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ, устан. силовых трансфор. ТМ-400 - 2шт. в ТП-53. |
1950,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 20,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.111 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ, уст. силового трансформатора ТМ-400 в ТП-314. |
830,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 25,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.112 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ, установка силового трансформ. ТМ-400 в ТП-352. |
830,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 18,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.113 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ, установка силового трансформ. ТМ-180 в ТП-381. |
790,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 20,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.114 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ, установка силового трансформ. ТМ-400 в ТП-270. |
830,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 22,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.115 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ, установка силового трансформ. ТМ-400 в ТП-27. |
1040,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.116 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-39. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 4,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.117 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВустановка силового трансформ. ТМ-630 в ТП-75. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 18,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.118 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-87. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 3,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.119 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-93. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 2,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.120 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-104. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 4,0 тыс. кВт/ч в год. |
|||
3.121 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-106. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 5,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.122 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-107. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 6,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.123 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-380. |
620,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 4,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.124 |
Замена камер КСО-366 в РУ-6,0кВ, панелей ЩО-70 в РУ-0,4кВ в ТП-809. |
650,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 3,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.125 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-16, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 15,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.126 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-17, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 18,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.127 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-25, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 15,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.128 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-26, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 16,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.129 |
Установка силового трансформатора ТМ-100 в ТП-37, замена вводной панели ЩО-70. |
260,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.130 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-40, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 12,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.131 |
Установка силового трансформатора ТМ-250 в ТП-45, замена вводной панели ЩО-70. |
300,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 15,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.132 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-53, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 8,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.133 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-71, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 17,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.134 |
Установка силового трансформатора ТМ-250 в ТП-72, замена вводной панели ЩО-70. |
300,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 12,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.135 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-75, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 12,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.136 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-99, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 14,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.137 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-109, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 10,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.138 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-201, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 11,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.139 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-203, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 18,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.140 |
Установка силового трансформатора ТМ-250 в ТП-206, замена вводной панели ЩО-70. |
300,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 20,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.141 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-207, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 20,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.142 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-210, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 15,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.143 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-211, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 18,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.144 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-212, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 21,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.145 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-218, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 15,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.146 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-223, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 22,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.147 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-235, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 17,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.148 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-251, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 23,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.149 |
Установка силового трансформатора ТМ-630 в ТП-252, замена вводной панели ЩО-70. |
440,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 21,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.150 |
Установка силового трансформатора ТМ-400 в ТП-254, замена вводной панели ЩО-70. |
330,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 19,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
3.151 |
Замена вводных ячеек на КСО с вакуумным выключателем на РП-13. |
1430,00 |
Обеспечение надежности электроснабжения, Снижение потерь электроэнергии до 3,0 тыс. кВт/час в год. |
|||
Всего по разделу 3.3 |
22940,0 |
|
||||
3.4. Модернизация кровли и строительной части ТП |
|
|||||
3.152 |
Модернизация кровли и строительной части ТПN: 17, 22, 28, 49, 53, 62, 72, 84, 87, 132. |
2500,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|||
3.153 |
Модернизация кровли и строительной части ТПN: 208, 211, 214, 216, 217, 221, 223, 233, 234, 235. |
2500,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|||
3.154 |
Модернизация кровли и строительной части ТПN: 266, 274, 280, 302, 304, 308, 310, 311, 312, 331. |
2500,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|||
3.155 |
Модернизация кровли и строительной части ТПN: 333, 334, 336, 341, 375, 380, 386, 715, 716, 722. |
2500,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|||
3.156 |
Модернизация кровли и строительной части ТПN: 724, 730, 733, 807, 844, 845, РП-4, РП-8. |
2000,00 |
Повышение надежности электроснабжения. |
|||
Всего по разделу 3.4 |
12000 |
|
||||
3.5. Внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). | ||||||
3.157 |
Внедрение автоматизированные систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). |
14020,76734 |
Экономический эффект от деятельности предприятия 810 тыс. руб. в год. |
|||
Всего по разделу 3.5 |
14020,77 |
|
||||
3.6. Внедрение системы контроля за качеством электроэнергии. |
|
|||||
3.158 |
Внедрение системы контроля за качеством электроэнергии. |
3452,52 |
Экономический эффект от деятельности предприятия 600 тыс. руб. в год. |
|||
Всего по разделу 3.6 |
3452,52 |
|
||||
3.7. Внедрение системы телеуправления в сетях электроснабжения. |
|
|||||
3.159 |
Внедрение системы телеуправления в сетях электроснабжения 6,0кВ. |
1250,00 |
Экономический эффект от деятельности предприятия 520 тыс. руб. в год. |
|||
Всего по разделу 3.7 |
1250,007 |
|
||||
3.8. Развитие материально технической базы. |
|
|||||
3.160 |
Микроавтобусы 3шт. |
|
|
900 |
Перевоз рабочих на объекты. Замена изношенной техники на экономичные автомобили. |
|
3.161 |
Двухкабинные грузовики - 2шт. для ДС. |
|
600 |
Перевоз рабочих на объекты. Замена изношенной техники на экономичные автомобили. |
||
3.162 |
Бурильно-крановая установка - 2шт. |
|
|
2400 |
Замена изношенной единицы и взамен устаревшей, экономия до 400 тыс. руб. в год. |
|
3.163 |
Экскаватор до 3т. на гусеничном ходу с кабиной (Япония) - 2шт. |
950 |
Снижение затрат на заказную технику. |
|||
3.164 |
Длинномер с краном манипулятором |
|
|
820 |
Снижение затрат на заказную технику. |
|
3.165 |
Высоковольтная передвижная лаборатория. |
|
2500 |
Снижение затрат на заказную технику. |
||
3.166 |
Трассоискатели - 2шт. |
|
|
600 |
|
|
3.167 |
Автовышка импортного производства. |
|
|
1500 |
|
|
3.168 |
Радиосвязь. |
|
|
300 |
Повышение оперативности в работе. |
|
3.169 |
Вввод в эксплуатацию недостроенных слесарных мастерских. |
5000 |
Повышение качества изготавливаемой продукции для сетевого комплекса. |
|||
Всего по разделу 3.8 |
|
|
15570,00 |
|
||
|
Итого по третьему этапу |
|
121936,2 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Всего по плану мероприятий на 2008-2015 г. |
206,82 млн. руб. |
|
Текст приложения не приводится
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Принята Программа, направленная на обеспечение потребителей городского округа электроэнергией требуемого качества в количестве, соответствующем нормам. Для этого необходимо построить и модернизировать линии электропередачи с питающих центров подстанций, распредпункты 6,0 кВ и трансформаторные подстанции. Планируется модернизировать внутригородские системы электроснабжения 6,0/0,4 кВ, а также систему контроля и учета потребления электроэнергии. Необходим контроль за качеством электроэнергии, поставляемой в соответствии с ГОСТ 13109-97.
Предполагается улучшить экологическую ситуацию за счет обязательного соблюдения режима использования источников электроснабжения, обеспечить население бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, повысить уровень занятости населения.
Общая стоимость программных мероприятий составляет 206,82 млн. руб. Сюда входят собственные средства организации коммунального комплекса в сумме 83,56 млн. рублей; средства от применения установленных надбавок тарифам в сумме 42,13 млн. рублей. Из городского бюджета выделено 81,13 млн. рублей.
Решение вступает в силу со дня его принятия.
Решение Думы Находкинского городского округа Приморского края от 26 ноября 2008 г. N 270 "О принятии инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО "Находкинская электросеть" "Развитие системы электроснабжения Находкинского городского округа" на 2008-2015 годы"
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
Текст решения официально опубликован не был