Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению Думы города Владивостока
от 28.02.2011 N 635
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011 - 2015 годы и на период до 2025 года
31 мая 2011 г., 28 февраля 2012 г., 5 декабря 2013 г.
Решением Думы г. Владивостока от 5 декабря 2013 г. N 207 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия названного решения
Паспорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011 - 2015 годы и на период до 2025 года
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011 - 2015 годы и на период до 2025 года (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы |
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Владивостока, генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 N 119 (далее - Генеральный план) |
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения |
Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов коммунального комплекса Владивостокского городского округа; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению; - несоответствие применяемых организациями коммунального комплекса (далее - ОКК) технологий современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей в районах уплотнения застройки. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования |
Исполнители Программы |
администрация города Владивостока, организации коммунального комплекса Владивостокского городского округа |
Цель Программы |
Обеспечение развития коммунальных систем и объектов Владивостокского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Владивостокского городского округа |
Задачи Программы |
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа. 2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа. 3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа. 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Владивостокского городского округа |
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: 2011-2025 годы. Этапы осуществления Программы: I этап: 2011-2015 годы; II этап: 2016-2025 годы |
Основные мероприятия Программы |
Теплоснабжение - техническое перевооружение котельных цехов 1, 2, 3; - перевод теплоисточников на газовое топливо; - реконструкция котельной "Северная"; - автоматизация регулирования температуры теплоносителя; - совершенствование процессов горения при сжигании жидких и твердых видов топлива; - замена электродвигателей оборудования котельных и центральных тепловых пунктов; - реконструкция котельных. Водоснабжение - реконструкция источников водоснабжения, ремонт гидротехнических сооружений; - реконструкция, модернизация, обновление основных средств объектов водоочистных сооружений; - реконструкция, модернизация насосных станций; - реконструкция, модернизация энергетического хозяйства; - реконструкция сетей водоводов; - строительство источников водоснабжения, реконструкция, ремонт гидротехнических сооружений; - обустройство зон санитарной охраны. Водоотведение - реконструкция канализационных очистных сооружений; - строительство канализационных очистных сооружений; - реконструкция канализационных сетей и канализационных насосных станций. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) - рекультивация свалок на островных территориях; - строительство полигонов на островных территориях; - строительство комплекса по переработке ТБО в городе Владивостоке; - рекультивация несанкционированных свалок. Электроснабжение - техперевооружение и реконструкция линий электропередачи 110 кВ и 35 кВ, подстанций 110 кВ и 35 кВ; - модернизация, реконструкция и строительство линий электропередачи 6 кВ и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ; - модернизация системы оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями города Владивостока. Газоснабжение - реконструкция существующих газопроводов; - строительство газопроводов; - строительство газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов |
Объем и источники финансирования Программы |
Объем финансирования Программы составляет 162040,81 млн. руб., в т.ч. по системам коммунальной инфраструктуры: - Теплоснабжение: 61 395,09 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 53 949,62 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 7 445,47 млн. руб. Водоснабжение: 44 967,32 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 29 680,78 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 15 286,54 млн. руб. Водоотведение: 19 778,70 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 4 972,20 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 14 806,50 млн. руб. - Утилизация (захоронение) ТБО: 1061,55 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО - 218,65 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО - 842,9 млн. руб. Электроснабжение: 30 800,98 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 17 365,45 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 13 435,53 млн. руб. Газоснабжение: 4 037,17 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения - 58,58 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы газоснабжения - 3 978,59 млн. руб. Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и определяются структурой источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и электроснабжения, а также программ газификации организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения и участвующих в реализации Программы. Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Технологические результаты: - обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа; - создание надежной коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; - оптимизация управления электроснабжением города; - внедрение энергосберегающих технологий; - снижение потерь коммунальных ресурсов: теплоснабжение до 5%; водоснабжение до 22%. 2. Социальные результаты: - рациональное использование природных ресурсов; - повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: - плановое развитие коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа в соответствии с документами территориального планирования; - повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Владивостокского городского округа |
Система организации и контроль за исполнением Программы |
Программа реализуется на всей территории Владивостокского городского округа. Координатором Программы является управление по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется администрацией города Владивостока, организациями коммунального комплекса. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией города Владивостока проводится ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума города Владивостока и администрация г. Владивостока в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации |
1. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Владивостокского городского округа
Целью разработки Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса.
Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на территории Владивостокского городского округа.
Основными задачами Программы являются:
1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Владивостокского городского округа.
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Владивостокского городского округа.
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры на территории Владивостокского городского округа.
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа.
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Владивостокского городского округа.
Принципы формирования Программы
Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:
- целевом - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системном - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;
- комплексном - формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (федеральными, краевыми, муниципальными), реализуемыми на территории Владивостокского городского округа.
Сроки и этапы реализации Программы
Этапы осуществления Программы:
- I этап - 2011-2015 годы;
- II этап - 2016-2025 годы.
2. Краткая характеристика Владивостокского городского округа
Город Владивосток, основанный в 1860 г., является административным центром Приморского края, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, и самым крупным портом на Тихоокеанском побережье России.
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
- Общая площадь (2008 г.) - 56 154 га.
- Численность населения (2009 г.) - 605,0 тыс. чел.
- Темп снижения численности (2009/2007 гг.) - 99,8%
- Объем отгруженной продукции промышленного производства (2009 г.) - 38 263 млн. руб.
- Темп роста объема отгруженной продукции (2009/2007 гг.) - 140%
- Общая площадь жилищного фонда (2008 г.) - 12 142,9 тыс. м2
- Темп роста общей площади жилищного фонда (2008/2006 гг.) - 103%
- Введено в действие жилых домов (2009 г.) - 181,6 тыс. м2
- Число основных источников (2009 г.):
- теплоснабжения - 5 ед.;
- водоснабжения - 2 ед.;
- объекты утилизации (захоронения) ТБО - 6 ед.
- Протяженность сетей (2009 г.):
- тепловых в двухтрубном исчислении - 573,4 км;
- водопроводных - 1 011,7 км;
- канализационных - 594,9 км;
- электрических - 4153,3 км;
- газоснабжения - 6,0 км.
- Средний износ сетей от общей протяженности сетей (2009 г.):
- тепловых и паровых в двухтрубном исчислении - 90%;
- водопроводных - 64%;
- канализационных - 61%;
- электрических - 47%;
- газоснабжения - 85%.
- Отпущено коммунальных ресурсов (2009 г.):
- тепловой энергии - 4 609,6 тыс. Гкал;
- воды - 68 846,0 тыс. м3;
- сточных вод - 55 530,0 тыс. м3;
- твердых отходов - 2 084,8 тыс. м3;
- электрической энергии - 3 214,7 тыс. кВт*ч;
- сжиженный углеводородный газ - 1 323,0 т.
2.1. Климат
При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа учитывались климатические условия, в том числе перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.
Владивостокский городской округ занимает территорию полуострова Муравьева-Амурского до поселка Трудовое (включительно), острова Русского, Попова и Рейнеке и полуостров Песчаный. Он протянулся на расстояние около 30 км с юга на север и почти 10 км с запада на восток (без полуострова Песчаного), омывается водами Амурского и Уссурийского заливов, входящих в акваторию залива Петра Великого Японского моря.
Географически город Владивосток находится на 43°07 северной широты, 131°54 восточной долготы (рис. 1).
Рельеф низкогорный, сильно расчлененный с абсолютными отметками 250-350 м, с отдельно возвышающимися куполообразными горными вершинами высотой 430-475 м.
Район города Владивостока сейсмически активен, возможная сила землетрясений согласно СНиП II-7-81 6-7 баллов.
Побережье Амурского, Уссурийского заливов, пролива Босфора-Восточного имеет многочисленные неглубокие бухты.
По территории городского округа протекает большое количество рек и ручьев, имеющих незначительные площади водосбора. Наиболее крупные из них реки: Богатая, Пионерская, Черная, Вторая речка, Первая речка, Объяснения, впадающие в Амурский залив, река Лазурная - в Уссурийский залив, река Воеводиха на Русском острове, река Мелководная на полуострове Песчаном.
Территория Владивостокского городского округа может быть подвержена опасным природным и техногенным воздействиям, приводящим к чрезвычайным ситуациям. К опасным природным явлениям, имеющим место в городе, относятся периодические тропические циклоны (тайфуны), не исключаются цунами и землетрясения.
Климат Владивостокского городского округа умеренный муссонный. Умеренный муссонный климат города определяется его положением в зоне перехода материк - океан. Этим объясняется четко выраженная контрастная смена сезонных воздушных масс, обусловленная протеканием процессов, вызванных функционированием азиатского антициклона и тропосферных фронтов.
Рисунок 1. Географическое положение города Владивостока
Графический объект не приводится
Зимой (ноябрь - март) сухой холодный воздух перемещается северными (повторяемость 70-77%) и северо-западными ветрами зимнего муссона. Средняя наблюдаемая скорость ветра в это время - 6-9 м/сек. Осадков в виде снега выпадает мало (14-24 мм) при относительной влажности воздуха 59-60%.
Весной преобладают юго-восточные ветры (повторяемость 37%) при средней скорости 6,4 м/сек. Воздух холодный и влажный. Поздней весной часто бывают моросящие дожди и туманы. Количество осадков находится в диапазоне 7-26 мм.
Первая половина лета в городе характеризуется прохладной пасмурной погодой с туманами и моросящими дождями. Во второй половине лета преобладает теплая погода. Преобладают юго-восточные ветры (повторяемость 51-63%) при средних скоростях 5,3-5,8 м/сек. Во время тайфунов скорости возрастают в 5-8 раз (20-35 м/сек.). Они сопровождаются ливневыми дождями. Влажность воздуха достигает 87-91%, количество осадков 93-148 мм.
В первой половине осени преобладает сухая и солнечная погода. В сентябре наблюдаются юго-восточные ветры, в октябре - ноябре - северные. Отмечаются и сильные ветры.
Среднегодовая температура воздуха составляет 5,0 градусов Цельсия. Средняя температура января составляет -13,1 градуса, средняя температура июля +18,5 градусов в соответствии со Строительными нормами и правилами РФ - СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".
Количество осадков за ноябрь - март составляет 129 мм, за апрель - октябрь - 641 мм (табл. 1).
Таблица 1
Климатические параметры города Владивостока
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
1. Климатические параметры холодного периода года |
|
|
Абсолютная минимальная температура воздуха |
°С |
-30 |
Температура воздуха наиболее холодных суток |
|
|
- обеспеченностью 0,98 |
°С |
-27 |
- обеспеченностью 0,92 |
°С |
-26 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |
|
|
- обеспеченностью 0,98 |
С |
-25 |
- обеспеченностью 0,92 |
°С |
-24 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |
% |
61 |
Количество осадков за ноябрь - март |
мм |
129 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |
|
С |
2. Климатические параметры теплого периода года |
|
|
Абсолютная максимальная температура воздуха |
С |
35 |
Температура воздуха |
|
|
- обеспеченностью 0,98 |
°С |
24,5 |
- обеспеченностью 0,95 |
°С |
21,4 |
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца |
°С |
24,8 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца |
% |
84 |
Количество осадков за апрель - октябрь |
мм |
641 |
Суточный максимум осадков |
мм |
210 |
Преобладающее направление ветра за июнь - август |
|
ЮВ |
2.2. Административное деление
Границы Владивостокского городского округа установлены Законом Приморского края от 06.12.2004 N 179-КЗ "О Владивостокском городском округе".
Территорию Владивостокского городского округа составляют исторически сложившиеся земли города Владивостока, поселков Попова, Рейнеке, Русского, Трудовое, села Береговое, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Владивостокского городского округа, рекреационные земли, земли для развития Владивостокского городского округа независимо от форм собственности и целевого назначения.
По состоянию на 01.01.2008 общая площадь земель в административных границах городского округа составляет 56 154 га.
Распределение территории Владивостокского городского округа по функциональным зонам по состоянию на 01.01.2007 представлено в табл. 2.
В соответствии с земельным балансом территория Владивостокского городского округа (без прочих островных территорий) на начало 2007 г. составляла 55 282 га, в т.ч. площадь территорий города Владивостока - 33 116 га (60% общей территории городского округа).
Наибольшую площадь территории городского округа занимают леса и прочие территории - 13 738 га (25% территорий округа), рекреационная зона - 13 707 га (25%) и зона санитарной защиты водохранилищ (16%), что обусловлено географическими особенностями (островные территории). Доля жилой зоны составляет 9%.
Таблица 2
Распределение территории Владивостокского городского округа по функциональным зонам
N п/п |
Наименование территории |
Владивостокский городской округ |
в т.ч. город Владивосток |
||||
Площадь, га |
В % к итогу |
м2 на чел. |
Площадь, га |
В % к итогу |
м2 на чел. |
||
1 |
Общественно-деловая зона |
547,8 |
1,0 |
9,0 |
426,0 |
1,3 |
7,3 |
2 |
Жилой застройки |
4 921,6 |
8,9 |
81,0 |
4 396,9 |
13,3 |
75,7 |
3 |
Производственная зона |
1 881,2 |
3,4 |
31,0 |
1 790,8 |
5,4 |
30,8 |
4 |
Научная и научно-производственная зона |
831,4 |
1,5 |
13,7 |
408,1 |
1,2 |
7,0 |
5 |
Военных объектов |
3 935,4 |
7,1 |
64,8 |
1 057,0 |
3,2 |
18,2 |
6 |
Рекреационная зона |
13 706,7 |
1 24,8 |
225,7 |
866,6 |
2,6 |
14,9 |
7 |
Зона спец. назначения (свалки, кладбища) |
237,9 |
0,4 |
3,9 |
215,8 |
0,7 |
3,7 |
8 |
Зоны сельскохозяйственного использования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
Портовые зоны |
113,0 |
0,2 |
1,9 |
113,0 |
0,3 |
1,9 |
10 |
Территория рекультивации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Зона санитарной охраны водохранилищ |
8 902,6 |
16,1 |
146,6 |
8 902,6 |
26,9 |
153,3 |
12 |
Садоводческие товарищества |
468,6 |
0,8 |
7,7 |
126,1 |
0,4 |
2,2 |
13 |
Огороды, дачи |
234,2 |
0,4 |
3,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Территория сооружений крепости Владивосток |
151,8 |
0,3 |
2,5 |
150,6 |
0,5 |
2,6 |
15 |
Зоны особо охраняемых территорий |
3 757,5 |
6,8 |
61,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
Улично-дорожные сети, моста и путепроводы |
1 853,9 |
3,4 |
30,5 |
1 580,7 |
4,8 |
27,2 |
17 |
Железнодорожный транспорт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 |
Прочие (леса и прочие) |
13 738,3 |
24,9 |
226,2 |
13 081,8 |
39,5 |
225,2 |
19 |
Насыпные территории (причалы, набережные) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого общая площадь (без учета прочих островов) |
55 281,9 |
100,0 |
910,3 |
33 116,0 |
100,0 |
570,2 |
Планировочная структура города Владивостока состоит из шести планировочных районов: Курортный, Северный, Центральный, Южный, Западный и Уссурийский, а также поселка Трудовое.
2.3. Население Владивостокского городского округа
Среднегодовая численность населения Владивостокского городского округа в 2009 г. составила 605,0 тыс. чел., или 30% от среднегодовой численности населения Приморского края (табл. 3).
В городе Владивостоке проживает 96% от общей численности населения городского округа. Сельское население составляет 4%, в т.ч. 3% приходится на население пос. Трудовое.
В течение 2007-2009 гг. численность населения Владивостокского городского округа незначительно сократилась (на 0,2%), наблюдается стабильная тенденция постепенного снижения численности населения.
Таблица 3
Численность населения Владивостокского городского округа
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
1 |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
606,4 |
605,3 |
605,0 |
99,8 |
Снижение численности населения города обусловлено естественной убылью населения.
Естественная убыль населения в 2009 г. составила - 907 чел. (табл. 4). В течение 2007-2009 гг. наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. Рождаемость составляет 1,0% от общей численности населения 2009 г. В период с 2007 по 2009 г. наблюдается положительная динамика рождаемости при отрицательной динамике естественной убыли населения. Темп роста рождаемости в данный период составил 105%, темп снижения смертности - 99%.
Таблица 4
Естественное движение населения Владивостокского городского округа
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
1 |
Число родившихся |
чел. |
5 992 |
6 104 |
6 276 |
105 |
2 |
Число умерших |
чел. |
7 287 |
7 406 |
7 183 |
99 |
3 |
Естественный прирост, убыль (-) населения |
чел. |
-1 295 |
-1 302 |
-907 |
70 |
Снижение численности населения города также обусловлено нестабильной миграционной ситуацией. За последние 10 лет в 2008-2009 гг. наблюдается положительный миграционный прирост.
Миграционный прирост населения в 2009 г. составил 487 чел., что соответствует 0,1% от общей численности населения города Владивостока (табл. 5).
Таблица 5
Миграционное движение населения Владивостокского городского округа
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Среднее значение за период 2007 - 2009 гг. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
1 |
Прибыло |
чел. |
6 449 |
7 778 |
6 413 |
6 880 |
99 |
2 |
Выбыло |
чел. |
7 099 |
6 637 |
5 926 |
6 554 |
83 |
3 |
Миграционный прирост, убыль (-) |
чел. |
-650 |
1 141 |
487 |
326 |
- |
В среднегодовом исчислении ежегодно из города выбывает 6 554 чел., прибывает 6 880 чел. Среднегодовой миграционный прирост в период с 2007 по 2009 г. составил 326 чел.
В течение 2007-2009 гг. произошло снижение численности приезжающего населения на 1% (на 36 чел.), численность выбывшего населения сократилась на 17% (на 1 173 чел.).
Миграционная ситуация в городе характеризуется неустойчивостью процессов передвижения населения, что обусловлено специфическими условиями территорий (географическое положение, военно-морское назначение).
Несмотря на снижение численности и естественную убыль населения, наблюдаемые в течение последних трех лет, складывается следующая ситуация: увеличивается численность и доля людей старше трудоспособного возраста, сокращается численность и доля лиц трудоспособного возраста при неизменном значении доли лиц моложе трудоспособного возраста (рис. 2), что приводит к демографическому старению населения.
Рисунок 2. Распределение населения Владивостокского городского округа по возрасту
Графический объект не приводится
В городе на начало 2009 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 518 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 318 чел. старше трудоспособного возраста и 200 чел. моложе трудоспособного возраста.
Общая численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2009 г. составила 126,7 тыс. чел., или 21% от общей численности населения. В период с 2007 по 2009 г. общая численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 5%.
Общая численность населения трудоспособного возраста на начало 2009 г. составила 398,8 тыс. чел., или 66% от общей численности населения. В период с 2007 по 2009 г. общая численность населения трудоспособного возраста сократилась на 2%.
Общая численность населения моложе трудоспособного возраста на начало 2009 г. составила 79,7 тыс. чел., или 13% от общей численности населения. В период с 2007 по 2009 г. общая численность населения моложе трудоспособного возраста практически не изменилась (незначительное снижение на 0,4%).
В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста к 2025 г. увеличится до 16%. доля населения в трудоспособном возрасте составит 67%, старше трудоспособного возраста снизится до 17%.
В соответствии с Генеральным планом Владивостокского городского округа по варианту максимального развития предполагается рост численности населения города к 2025 г. до 864,1 тыс. чел. (темп роста 2025/2009 гг. - 143%). Доля численности города Владивостока в общей численности городского округа сократится до 88%.
2.4. Характеристика экономики Владивостокского городского округа
На начало 2009 г. на территории Владивостокского городского округа действовало 42 329 организаций, что на 19% больше, чем в 2007 г. В течение 2007-2009 гг. наблюдается стабильная тенденция роста количества предприятий.
Высокие темпы роста количества организаций наблюдаются по следующим видам деятельности:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 134%;
- строительство - 127%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 124%.
По сравнению с 2007 г. значительно увеличилось количество организаций в следующих отраслях экономики: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 3 114 ед., операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - на 1 345 ед.
Наибольший удельный вес по количеству предприятий в 2009 г. занимают следующие отрасли экономики (табл. 6):
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования - 43%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 17%;
- транспорт - 9%;
- строительство - 8,5%;
- обрабатывающие производства - 7%;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 6%.
Таблица 6
Распределение предприятий и организаций, действующих на территории Владивостокского городского округа, по видам экономической деятельности
N п/п |
Наименование видов деятельности |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
Структура организаций в 2009 г., % |
|
Всего по городу, в т.ч.: |
ед. |
35 681 |
38 460 |
42 329 |
119 |
100 |
1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство и предоставление услуг в этих областях |
ед. |
295 |
350 |
396 |
134 |
0,9 |
2 |
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях |
ед. |
421 |
424 |
425 |
101 |
1,0 |
3 |
Добыча полезных ископаемых |
ед. |
61 |
65 |
75 |
123 |
0,2 |
4 |
Обрабатывающие производства |
ед. |
2 547 |
2 625 |
2 779 |
109 |
6,6 |
5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
ед. |
86 |
89 |
90 |
105 |
0,2 |
6 |
Строительство |
ед. |
2 849 |
3 206 |
3 609 |
127 |
8,5 |
7 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования |
ед. |
15 237 |
16 614 |
18 351 |
120 |
43,4 |
8 |
Гостиницы и рестораны |
ед. |
763 |
800 |
845 |
111 |
2,0 |
9 |
Транспорт |
ед. |
3 055 |
3 303 |
3 729 |
122 |
8,8 |
10 |
Связь |
ед. |
195 |
217 |
230 |
118 |
0,5 |
11 |
Финансовая деятельность |
ед. |
671 |
699 |
775 |
115 |
1,8 |
12 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
ед. |
5 700 |
6 238 |
7 045 |
124 |
16,6 |
13 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
ед. |
181 |
189 |
195 |
108 |
0,5 |
14 |
Образование |
ед. |
636 |
632 |
650 |
102 |
1,5 |
15 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
ед. |
603 |
631 |
659 |
109 |
1,6 |
16 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
ед. |
2 381 |
2 378 |
2 476 |
104 |
5,8 |
2.4.1. Анализ промышленности Владивостокского городского округа
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями (в действующих ценах) в 2009 г. составил 38 262,7 млн. руб. Темп роста 2009/2007 гг. - 140% (табл. 7).
Основная доля объема отгруженной продукции приходится на обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (50% и 49% соответственно).
Рост объемов отгруженной продукции обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил 120% и 169% соответственно.
Таблица 7
Структура отгруженной продукции собственного производства на территории Владивостокского городского округа
N п/п |
Вид деятельности |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
Доля в промышленном производстве в 2009 г., % |
Всего, в т.ч. по видам деятельности: |
млн. руб. |
27 259,0 |
31 897,5 |
38 262,7 |
140 |
100 |
|
1 |
Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
276,5 |
296,5 |
446,1 |
161 |
1 |
2 |
Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
15 974,7 |
18 478,6 |
19 229,9 |
120 |
50 |
3 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
11 007,8 |
13 122,4 |
18 586,7 |
169 |
49 |
Сохранение существующих тенденций увеличения количества предприятий и организаций, действующих на территории города, повлечет за собой необходимость увеличения объемов производства коммунальных услуг.
2.4.2. Среднегодовая численность работников
Уровень регистрируемой безработицы (к численности занятых в экономике) во Владивостокском городском округе в 2009 г. составил 1,2%. Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2009 г. - 4 380 чел., что на 64% выше уровня 2007 г.
Численность населения, занятого в экономике в 2009 г., составила 360,0 тыс. чел. В период с 2006 по 2008 г. данный показатель сократился на 1%.
Среднегодовая численность работников предприятий и организаций Владивостокского городского округа за период с 2007 по 2009 г. практически не изменилась и составила 237,6 тыс. чел. (табл. 8).
Таблица 8
Динамика численности работников Владивостокского городского округа по видам экономической деятельности
N п/п |
Наименование видов деятельности |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
Структура численности в 2009 г., % |
|
Всего по городу, в т.ч.: |
тыс. чел. |
237,5 |
238,3 |
237,6 |
100 |
100,0 |
|
Крупные и средние организации |
тыс. чел. |
204,8 |
205,5 |
197,0 |
96 |
82,9 |
1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
тыс. чел. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
100 |
0,3 |
2 |
Рыболовство, рыбоводство |
тыс. чел. |
6,9 |
7,4 |
5,6 |
81 |
2,8 |
3 |
Добыча полезных ископаемых |
тыс. чел. |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
80 |
0,2 |
4 |
Обрабатывающие производства |
тыс. чел. |
19,6 |
18,1 |
14,5 |
74 |
7,4 |
5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. чел. |
8,0 |
9,2 |
11,4 |
143 |
5,8 |
6 |
Строительство |
тыс. чел. |
7,1 |
9,1 |
6,9 |
97 |
3,5 |
7 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
тыс. чел. |
12,7 |
12,8 |
9,4 |
74 |
4,8 |
8 |
Гостиницы и рестораны |
тыс. чел. |
3,1 |
3,1 |
2,5 |
81 |
1,3 |
9 |
Транспорт и связь |
тыс. чел. |
31,1 |
32,9 |
40,7 |
131 |
20,7 |
10 |
Финансовая деятельность |
тыс. чел. |
8,9 |
9,2 |
9,4 |
106 |
4,8 |
11 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
тыс. чел. |
17,6 |
15,1 |
14,3 |
81 |
7,3 |
12 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
тыс. чел. |
32,0 |
32,0 |
31,9 |
100 |
16,2 |
13 |
Образование |
тыс. чел. |
29,9 |
29,5 |
25,9 |
87 |
13,1 |
14 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
тыс. чел. |
21,1 |
20,5 |
18,4 |
87 |
9,3 |
15 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
тыс. чел. |
5,7 |
5,6 |
5,1 |
89 |
2,6 |
|
Малый бизнес |
тыс. чел. |
32,7 |
32,8 |
40,6 |
124 |
17,1 |
Из общей численности работников на долю крупных и средних предприятий приходится 83% (197,0 тыс. чел.). По сравнению с 2007 г. численность работников крупных и средних предприятий сократилась на 4%. На долю малого бизнеса приходится 17% от общей численности работников городского округа, темп роста 2009/2007 гг. - 124%.
Значительное увеличение среднегодовой численности работников за период 2007-2009 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 43%;
- транспорт и связь - на 31%.
Во многих отраслях экономики произошло снижение численности работников, средний уровень снижения составил 17%. Наибольшее снижение численности работников отмечается в следующих областях экономики:
- обрабатывающие производства - на 26%;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 26%;
- добыча полезных ископаемых - на 20%.
Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики городского округа по числу работающих в 2009 г. занимают следующие отрасли:
- транспорт и связь - 21%;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - 16%;
- образование - 13%.
2.4.3. Анализ заработной платы работников по отраслям экономики
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по Владивостокскому городскому округу в 2009 г. составила 20 541 руб. Темп роста 2009/2007 гг. - 131%.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий в течение 2007-2009 гг. увеличилась на 48% и в 2009 г. составила 25 241 руб., что на 23% выше среднего уровня по городскому округу.
За период 2007-2009 гг. увеличение среднемесячной заработной платы произошло во всех отраслях экономики, наибольший рост наблюдается в следующих отраслях (рис. 3):
- строительство - 158%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 158%;
- образование - 153%;
- рыболовство, рыбоводство - 152%.
Размер заработной платы выше средней по Владивостокскому городскому округу в 2009 г. наблюдается в следующих отраслях:
- финансовая деятельность - 36 387 руб. (4,8% от среднегодовой численности работников крупных и средних предприятий);
- добыча полезных ископаемых - 35 885 руб. (0,2%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - 31 710 руб. (16,2%);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 29 582 руб. (7,3%);
- транспорт и связь - 27 763 руб. (20,7%);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 26 807 руб. (5,8%);
- рыболовство, рыбоводство - 21 686 руб. (2,8%);
- обрабатывающие производства - 21 143 руб. (7,4%);
- строительство - 21 111 руб. (3,5%).
В остальных отраслях экономики в 2009 г. размер заработной платы работающих ниже средней заработной платы по городскому округу:
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 19 725 руб. (4,8%);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 18 531 руб. (9,3%);
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 18 388 руб. (2,6%);
- гостиницы и рестораны - 16 618 руб. (1,3%);
- образование - 16 552 руб. (13,1%);
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 15 130 руб. (0,3%).
В 2009 г. среднемесячная заработная плата во Владивостокском городском округе была на 8% выше, чем в среднем по Приморскому краю (18 994 руб.).
Рисунок 3. Среднемесячная заработная плата работников по отраслям экономики Владивостокского городского округа
Графический объект не приводится
Анализ инвестиционных вложений в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий
Совокупный объем инвестиций в основной капитал по Владивостокскому городскому округу в 2009 г. составил 48 258 млн. руб., что в 2,6 раза больше, чем в 2007 г. (табл. 9).
На долю крупных и средних предприятий приходится 83% от общего объема инвестиций в основной капитал по Владивостокскому городскому округу, остальные 17% приходятся на прочие организации.
Общий объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям Владивостокского городского округа в 2009 г. составил 40 243 млн. руб., что в 3,2 раза выше уровня 2007 г.
Таблица 9
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности по Владивостокскому городскому округу
N п/п |
Наименование видов деятельности |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
Структура инвестиций в 2009 г., % |
I |
Всего по городу, в т.ч.: |
млн. руб. |
18 910,6 |
33 384,7 |
48 258,2 |
255 |
100 |
II |
Крупные и средние предприятия |
млн. руб. |
12 725,3 |
25 212,2 |
40 243,0 |
316 |
83,4 |
1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
млн. руб. |
0,1 |
17,2 |
181,7 |
181 700 |
0,5 |
2 |
Рыболовство, рыбоводство |
млн. руб. |
64,6 |
149,3 |
194,1 |
300 |
0,5 |
3 |
Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
83,9 |
68,6 |
86,5 |
103 |
0,2 |
4 |
Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
529,6 |
1 530,5 |
969,1 |
183 |
2,4 |
5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
930,7 |
1 696,8 |
1 676,4 |
180 |
4,2 |
6 |
Строительство |
млн. руб. |
25,8 |
98,4 |
85,9 |
333 |
0,2 |
7 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
296,6 |
467,5 |
484,9 |
163 |
1,2 |
8 |
Гостиницы и рестораны |
млн. руб. |
182,7 |
116,7 |
115,3 |
63 |
0,3 |
9 |
Транспорт и связь |
млн. руб. |
3 228,3 |
6 374,4 |
20 816,9 |
645 |
51,7 |
10 |
Финансовая деятельность |
млн. руб. |
1 745,5 |
3 244,6 |
1 500,9 |
86 |
3,7 |
11 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
2 103,3 |
3 730,4 |
3 227,7 |
153 |
8,0 |
12 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
млн. руб. |
724,5 |
3 938,3 |
288,5 |
40 |
0,7 |
13 |
Образование |
млн. руб. |
1 808,0 |
2 277,5 |
8 699,4 |
481 |
21,6 |
14 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
млн. руб. |
625,7 |
861,2 |
794,8 |
127 |
2,0 |
15 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
млн. руб. |
376,0 |
640,8 |
1 120,9 |
298 |
2,8 |
III |
Прочие организации |
млн. руб. |
6 185,3 |
8 172,5 |
8 015,2 |
130 |
16,6 |
Среди крупных и средних предприятий наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2009 г. занимают следующие отрасли:
- транспорт и связь - 52%;
- образование - 22%;
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 8%.
Доля прочих отраслей экономики не превышает 5% в общей структуре инвестиций.
Следующие виды экономической деятельности имеют стабильный рост инвестиционных вложений в период с 2007 по 2009 г.:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - в 1 817 раз;
- транспорт и связь - в 6,5 раза;
- образование - в 5 раз;
- рыболовство, рыбоводство - в 3 раза;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - в 3 раза;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 63%.
Изменение объема инвестиций связано с изменением источников инвестиций в основной капитал предприятий (табл. 10).
Основным источником инвестиций в 2009 г. являются привлеченные средства, на долю которых приходится 80% всего объема инвестиций (32 371 млн. руб., темп роста 2009/2007 гг. - в 4,6 раза).
Таблица 10
Инвестиции в основной капитал Владивостокского городского округа по источникам финансирования
N п/п |
Наименование источников инвестиций |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг., % |
|||
млн. руб. |
% |
млн. руб. |
% |
млн. руб. |
% |
|
||
Всего по городу (крупные и средние предприятия), в т.ч.: |
12 725,3 |
100,0 |
25 212,2 |
100,0 |
40 243,0 |
100,0 |
316 |
|
1 |
Собственные средства предприятий |
5 611,5 |
44,1 |
8 765,5 |
34,8 |
7 872,3 |
19,6 |
140 |
1.1 |
из них прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) |
2 259,1 |
17,8 |
3 346,1 |
13,3 |
3 808,9 |
9,5 |
169 |
2 |
Привлеченные средства |
7 113,8 |
55,9 |
16 446,7 |
65,2 |
32 370,7 |
80,4 |
455 |
2.1 |
Кредиты банков |
1 559,8 |
12,3 |
2 682,7 |
10,6 |
1 284,1 |
3,2 |
82 |
2.2 |
Заемные средства других организаций |
245,8 |
1,9 |
290,8 |
1,2 |
262,7 |
0,7 |
107 |
2.3 |
Бюджетные средства |
3 995,1 |
31,4 |
10 304,5 |
40,9 |
28 105,9 |
69,8 |
704 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
да федерального бюджета |
3 337,9 |
26,2 |
7 681,3 |
30,5 |
25 766,9 |
64,0 |
772 |
|
из бюджетов субъектов РФ |
491,9 |
3,9 |
1 456,5 |
5,8 |
2 242,5 |
5,6 |
456 |
2.4 |
Средства внебюджетных фондов |
131,0 |
1,0 |
116,1 |
0,5 |
40,4 |
0,1 |
31 |
2.5 |
Прочие |
1 182,1 |
9,3 |
3 052,6 |
12,1 |
2 677,6 |
6,7 |
227 |
В структуре привлеченных средств основная доля приходится на бюджетные средства, а именно на средства федерального бюджета - 25 767 млн. руб. (64% общего объема инвестиций). По сравнению с 2007 г. объем инвестиций за счет средств федерального бюджета увеличился в 7,7 раза.
В течение рассматриваемого периода сократился объем инвестиций за счет кредитов банков и средств внебюджетных фондов на 18% и 69% соответственно.
Объем инвестиций за счет собственных средств в 2009 г. составил 7 872 млн. руб. (20% общего объема инвестиций), темп роста 2009/2007 гг. - 140%.
В течение 2007-2009 гг. структура источников инвестиций существенно изменилась: увеличилась доля привлеченных средств (с 56% в 2007 г. до 80% в 2009 г.) и, соответственно, сократилась доля собственных средств предприятий. Среди привлеченных средств значительно сократилась доля кредитов банков (с 12% в 2007 г. до 3% в 2009 г.) и увеличилась доля бюджетных средств (с 31% до 70%).
Инвестиционные вложения в предоставление прочих коммунальных услуг, производство и распределение электроэнергии, газа и воды могут стать одним из условий планового роста объемов производства организаций коммунального комплекса до 2025 г.
Рост инвестиций во все сектора экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.
2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства
2.5.1. Жилищный фонд
В течение 2006-2008 гг. общая площадь жилищного фонда Владивостокского городского округа увеличилась на 3% и в 2008 г. составила 12 143 тыс. м2 (табл. 11).
На долю муниципального жилищного фонда приходится 14% от площади жилищного фонда городского округа (1 742 тыс. м2). Частный жилищный фонд занимает наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда - 81% (9 870 тыс. м2). По сравнению с 2006 г. структура жилищного фонда не претерпела существенных изменений.
Таблица 11
Характеристика жилищного фонда Владивостокского городского округа
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Темп роста 2008/2006 гг., % |
1 |
Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.: |
тыс. м2 |
11 757,6 |
11 979,8 |
12 142,9 |
103 |
|
частный |
тыс. м2 |
8 935,8 |
9 464,0 |
9 869,6 |
110 |
|
государственный |
тыс. м2 |
352,7 |
359,4 |
311,6 |
88 |
|
муниципальный |
тыс. м2 |
2 233,9 |
1 916,8 |
1 741,8 |
78 |
|
другой |
тыс. м2 |
235,2 |
239,6 |
219,9 |
94 |
2 |
Структура жилищного фонда, в т.ч.: |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
частный |
% |
76 |
79 |
81 |
|
|
государственный |
% |
3 |
3 |
3 |
|
|
муниципальный |
% |
19 |
16 |
14 |
|
|
другой |
% |
2 |
2 |
2 |
|
3 |
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда |
тыс. м2 |
145,9 |
32,8 |
55,9 |
38 |
4 |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде |
% |
1,2 |
0,3 |
0,5 |
37 |
5 |
Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной |
|
|
|
|
|
|
водопроводом |
% |
94,5 |
94,6 |
94,7 |
|
|
канализацией |
% |
94,1 |
94,2 |
94,3 |
|
|
центральным отоплением |
% |
94,2 |
90,6 |
90,2 |
|
|
газом |
% |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
|
|
горячим водоснабжением |
% |
91,5 |
91^61 |
91,8 |
|
|
ваннами (душем) |
% |
90,8 |
90,6 |
90,8 |
|
|
напольными электроплитами |
% |
80,6 |
81,0 |
81,2 |
|
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда города с 2006 по 2008 г. снизилась на 62% и в 2008 г. составила 0,5% от общей площади жилищного фонда (55,9 тыс. м2).
Благоустройство жилищного фонда Владивостокского городского округа характеризуется следующими показателями:
- оборудовано центральным отоплением - 90,2% жилищного фонда (10 947,6 тыс. м2);
- оборудовано горячим водоснабжением - 91,8% жилищного фонда (11 151,3 тыс. м2);
- оборудовано холодным водоснабжением - 94,7% жилищного фонда (11 505,1 тыс. м2);
- оборудовано канализацией - 94,3% жилищного фонда (11 454,5 тыс. м2);
- оборудовано газом - 1,5% жилищного фонда (181,2 тыс. м2).
Средняя обеспеченность населения Владивостокского городского округа жильем в 2008 г. составила 20,1 м2 на 1 жителя. Средняя обеспеченность населения жильем по городскому округу аналогична среднему значению по Приморскому краю (20,0 м2/чел), ниже данного показателя по РФ (22,0 м2/чел.).
Согласно Генеральному плану средняя обеспеченность населения жильем по варианту максимального развития к 2025 г. составит 23,0 м2 на человека.
Объем ввода жилых домов в 2009 г. по сравнению с 2007 г. сократился на 17% (табл. 12).
Таблица 12
Ввод в действие жилых домов во Владивостокском городском округе
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Темп роста 2009/2007 гг. % |
1 |
Ввод в действие жилых домов, в т.ч.: |
тыс. м2 |
219,0 |
191,1 |
181,6 |
83 |
|
Индивидуальное строительство |
тыс. м2 |
80,7 |
78,2 |
92,6 |
115 |
|
Организациями |
тыс. м2 |
138,3 |
112,9 |
89,0 |
64 |
2 |
Ввод в действие жилых домов на 1000 населения |
м2 |
361,1 |
315,7 |
300,2 |
83 |
Согласно Генеральному плану во Владивостокском городском округе по варианту максимальных темпов развития к 2025 г. планируется строительство 9 896 тыс. м2 жилья, ожидаемый жилищный фонд составит 19 834 тыс. м2. Ввод жилья окажет возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой увеличение потребности в коммунальных услугах.
2.5.2. Потребление услуг населением и прочими потребителями
Теплоснабжение
Услуги теплоснабжения на территории Владивостокского городского округа оказывают:
- ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (далее - ОАО "ДГК") (филиалы "Приморская генерация", "Приморские тепловые сети");
- МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" (далее - МУПВ "ВПЭС", до 2010 г. - ОАО "Городские тепловые сети").
Филиал "Приморская генерация" ОАО "ДГК"
Объем отпуска тепловой энергии филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК" с коллекторов в 2009 г. составил 3 216,1 тыс. Гкал.
Филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК"
Объем отпуска тепловой энергии филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" с коллекторов в 2009 г. составил 1 178,7 тыс. Гкал, темп роста 2009/2008 гг. - 102%.
МУПВ "ВПЭС" Производственное предприятие по эксплуатации котельного оборудования (ППЭ КО МУПВ "ВПЭС")
Объем отпуска тепловой энергии ППЭ КО МУПВ "ВПЭС" в сеть в 2009 г. составил 222,4 тыс. Гкал, темп снижения 2009/2008 гг. до 91%.
Объем полезного отпуска тепловой энергии ППЭ КО МУПВ "ВПЭС" в 2009 г. составил 189,7 тыс. Гкал, темп снижения 2009/2008 гг. до 92%. В 2010 г. полезный отпуск тепловой энергии составил 188,8 тыс. Гкал.
На долю населения по прямым договорам поставки (организации, обеспечивающие теплоснабжение жилого фонда) приходится 1% от полезного отпуска тепловой энергии ППЭ КО МУПВ "ВПЭС". По сравнению с 2008 г. объем полезного отпуска тепловой энергии населению по прямым договорам поставки увеличился на 56% (за счет изменения структуры потребителей услуг).
В 2009 г. 99% от общего объема полезного отпуска тепловой энергии ППЭ КО МУПВ "ВПЭС" реализовано прочим потребителям (в т.ч. по договорам поставки тепловой энергии с филиалом "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК") (темп снижения 2009/2008 гг. до 89%), в т.ч.:
- бюджетные потребители - 7%;
- прочие потребители - 92%.
Водоснабжение
Услуги водоснабжения на территории Владивостокского городского округа оказывают ОАО "Водоканал" и КГУП "Приморский водоканал".
ОАО "Водоканал"
Основным потребителем услуг водоснабжения ОАО "Водоканал" является население. По данным за 2009 г., объем реализации воды населению составил 32 843 тыс. м3 (48% от общего объема реализации воды потребителям), что соответствует уровню 2008 г. По сравнению с 2009 г. объем потребления воды населением в 2010 г. увеличился на 1,2%.
В 2011 г. планируется увеличение объема реализации воды населению до 47 661 тыс. м3 (темп роста 2011/2009 гг. - 145%), доля населения в структуре потребления воды увеличится до 57%.
В 2009 г. 52% от общего объема реализованной ОАО "Водоканал" воды приходится на прочих потребителей (36 003 тыс. м3), в т.ч.:
- бюджетофинансируемые организации - 6 717 тыс. м3 (10% от общего объема реализации воды):
- организации городского бюджета - 1 052 тыс. м3 (2%);
- организации краевого бюджета - 751 тыс. м3 (1%);
- организации федерального бюджета - 4 914 тыс. м3 (7%);
- ОАО "ДЭК" - 23 792 тыс. м3 (35%);
- МУПВ "ВПЭС" - 382 тыс. м3 (1%);
- прочие потребители - 5 112 тыс. м3 (7%).
К 2011 г. объем потребления воды прочими потребителями увеличится на 1% и составит 36 360 тыс. м3, удельный вес в общей структуре сократится до 43%. Доля наиболее крупного промышленного потребителя воды - ОАО "ДЭК" к 2011 г. сократится с 35% до 28%, темп снижения объема потребления воды 2011/2009 гг. - 99%.
КГУП "Приморский водоканал"
Полезный отпуск воды потребителям Владивостокского городского округа за 11 мес. 2009 г. составил 117 743 тыс. м3. В 2010 г. полезный отпуск воды КГУП "Приморский водоканал" составил 119 142 тыс. м3.
Водоотведение
Услуги водоотведения и очистки сточных вод на территории Владивостокского городского округа оказывают ОАО "Водоканал" и ООО "ЭКО-2006".
ОАО "Водоканал"
В структуре объема водоотведения ОАО "Водоканал" на долю населения приходится 81% общего объема сточных вод - 44 733 тыс. м3 в 2009 г. В 2010 г. объем стоков от населения составит 48 519 тыс. м3, что на 8% больше уровня предыдущего года.
В 2011 г. планируется увеличение объема принятых сточных вод от населения до 58 653 тыс. м3 (темп роста 2011/2009 гг. - 131%), доля населения в структуре пропущенных стоков увеличится до 83%.
В 2009 г. на долю прочих потребителей приходится 19% от общего объема пропущенных сточных вод ОАО "Водоканал" (10 797 тыс. м3), в т.ч.:
- бюджетофинансируемые организации - 6 561 тыс. м3 (12% от общего сточных вод):
- организации городского бюджета - 1 603 тыс. м3 (3%);
- организации краевого бюджета - 879 тыс. м3 (2%);
- организации федерального бюджета - 4 079 тыс. м3 (7%);
- ОАО "ДГК" - 21 тыс. м3 (0,04%);
- МУПВ "ВПЭС" - 32 тыс. м3 (0,1%);
- прочие потребители - 4 183 тыс. м3 (8%).
К 2011 г. объем принятых стоков от прочих потребителей увеличится на 10% и составит 11 859 тыс. м3, удельный вес в общей структуре снизится до 17%. В целом структура потребителей не изменится.
ООО "ЭКО-2006"
На 2010 г. объем принятых стоков для ООО "ЭКО-2006" утвержден в размере 761 тыс. м3.
Утилизация (захоронение) ТБО
Услуги по утилизации (захоронению) ТБО на территории Владивостокского городского округа оказывают МУПВ "Спецзавод N 1" и ЗАО "Спецавтохозяйство".
МУПВ "Спецзавод N 1"
В 2009 г. объем сжигаемых МУПВ "Спецзавод N 1" ТБО составил 246 тыс. темп снижения 2009/2008 гг. - 82%. На долю населения приходится 84% от общего объема сжигаемых отходов (в 2008 г. - 90%).
В 2010 г. объем сжигаемых ТБО увеличился до 362 тыс. м3, темп роста 2010/2008 гг. - 120%. Доля населения увеличилась до 91% (330 тыс. м3).
В 2009 г. объем сжигаемых ТБО от прочих организаций составил 38 тыс. м3 (16% от общего объема), темп снижения 2009/2008 гг. - 128%. В 2010 г. объем сжигаемых ТБО снизился на 16% по сравнению с 2009 г. и составил 32 тыс. м3, доля в общем объеме составила 9%.
ЗАО "Спецавтохозяйство"
Объем захоронения ТБО ЗАО "Спецавтохозяйство" в 2010 г. составил 506,1 тыс. м. Во втором полугодии 2010 года предприятие прекратило вид деятельности по захоронению ТБО.
Электроснабжение
Услуги электроснабжения на территории Владивостокского городского округа оказывают:
- МУПВ "ВПЭС";
- филиал "Приморские электрические сета" ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (далее - ОАО "ДРСК");
- филиал "Приморская генерация" ОАО "ДГК";
- ОАО "13 Электрическая сеть";
- филиал ОАО "Федеральная сетевая компания "Единые электрические сети" Приморское предприятие магистральных электрических сетей.
Объем потребления электроэнергии населением Владивостокского городского округа в 2009 г. составил 1 030 млн. кВт*ч - 40% от общего объема. По сравнению с предыдущим годом объем потребления электроэнергии сократился на 1%. В 2010 г. объем потребления электроэнергии сократился еще на 11%.
Объем потребления электроэнергии прочими потребителями (в т.ч. бюджет и промышленные потребители) Владивостокского городского округа в 2009 г. составил 1 910 млн. кВт*ч - 60% от общего объема. По сравнению с предыдущим годом объем потребления электроэнергии сократился на 1%. В 2010 г. объем потребления электроэнергии сократился еще на 6%.
МУПВ "ВПЭС"
Население является одним из основных потребителей электроэнергии, отпускаемой МУПВ "ВПЭС". На долю населения приходится 41% полезного отпуска из сети - 671 531 тыс. кВт*ч в 2009 г. В 2010 г. объем потребления электроэнергии населением сократился до 648 326 тыс. кВт*ч (на 3,5%). Темп роста 2010/2008 гг. - 103%.
В структуре отпуска электроэнергии на долю прочих потребителей (в т.ч. бюджет и промышленные потребители) приходится 59% общего полезного отпуска из сети (968 350 тыс. кВт*ч в 2009 г.). В 2010 г. увеличилось потребление электроэнергии прочими потребителями до 1 087 615 тыс. кВт*ч (на 12,3%). Темп роста 2010/2008 гг. - 119,5%.
Газоснабжение
Система централизованного газоснабжения во Владивостокском городском округе отсутствует. Снабжение потребителей сжиженным природным газом осуществляет ОАО "Приморский газ".
ОАО "Приморский газ"
Из общего объема сжиженного газа, реализуемого ОАО "Приморский газ", в 2009 г. на долю населения приходится 22% (295 т). Темп роста 2009/2008 гг. - 138%. В 2010 г. объем реализации газа населению увеличился на 20% по сравнению с 2009 г. - до 355,3 т.
Из общего объема сжиженного газа, реализуемого ОАО "Приморский газ", в 2009 г. на долю предприятий приходится 78% (1 028 т). Темп роста 2009/2008 гг. - 110%. В 2010 г. объем реализации газа предприятиям увеличился по сравнению с 2009 г. - до 1729,5 т.
2.6. Анализ платежеспособности потребителей
Анализ платежеспособной возможности потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется на основании следующих нормативных документов:
1. Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 "Об утверждении Методических рекомендаций по формированию системы показателей оценки перехода к полной оплате ЖКУ населением муниципальных образований субъектов РФ".
2. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 N 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг".
3. Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011 гг.".
4.Постановление Администрации Приморского края от 13.04.2009 N 80-па "О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2009 г.".
5. Закон Приморского края от 11.06.2002 N 241-КЗ "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере".
Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической (ожидаемой) и предельной платежеспособной возможности населения.
Расчет платежеспособной возможности населения Владивостокского городского округа за 2009 г. базируется на следующих показателях (табл. 13):
- среднедушевой доход населения за 2009 г. - 21 456,00 руб.;
- ожидаемая величина платежей по Владивостокскому городскому округу за ЖКУ на 1 м2 площади - 82,16 руб. в месяц;
- федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в Приморском крае - 79,90 руб. в месяц;
- региональный стандарт стоимости ЖКУ на 1 м2 площади Владивостокского городского округа - 82,21 руб. в месяц.
Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги и уровню оплаты ЖКУ населением в расчете на 1 м2 общей площади.
Ожидаемая величина платежей граждан Владивостокского городского округа в 2009 г. - 82,16 руб./м2 в месяц.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
,
где:
Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 - установленный региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, на 1 чел., м2;
22 - средневзвешенный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе, %.
При сложившемся на территории Владивостокского городского округа среднедушевом доходе населения в месяц, а также предельно допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2009 г. расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составит 262,24 руб./м2 в месяц.
Таблица 13
Расчет предельной величины платежей населения Владивостокского городского округа на 2009 г.
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
Обоснование |
1 |
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг |
% |
22 |
Постановление Администрации Приморского края от 16.01.2006 N 6-па "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" |
2 |
Социальная норма площади |
м2 |
18 |
Закон Приморского края от 11.06.2002 N 241-КЗ "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере" |
3 |
Среднедушевые доходы населения в месяц |
руб. |
21 456,00 |
Данные администрации Владивостокского городского округа |
4 |
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц |
руб./м2 |
262,24 |
Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 |
При сложившемся среднедушевом доходе населения ожидаемая величина платежей граждан в 2009 г. не превысит предельного уровня платежей и составит 31% от данной величины.
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Приморскому краю установлен в размере 79,90 руб. (табл. 14).
Основание:
- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2009-2011 гг.".
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Владивостокскому городскому округу установлен в размере 82,21 руб. (региональный стандарт стоимости для Владивостокского городского округа составляет 1 479,74 руб. в месяц на одного члена семьи из трех и более человек при социальной норме площади - 18 м2).
Основание:
- Постановление Администрации Приморского края от 13.04.2009 N 80-па "О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2009 г.".
- Закон Приморского края от 11.06.2002 N 241-КЗ "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере".
Ожидаемая величина платежей граждан в 2009 г. на 3% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 0,1% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.
Таблица 14
Сравнительный анализ сложившегося уровня платежей граждан Владивостокского городского округа на 2009 г., руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц
Ожидаемая величина платежей граждан |
Предельная величина платежей граждан |
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
82,16 |
262,24 |
79,90 |
82,21 |
Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения Владивостокского городского округа на 2009 г. (ожидаемая величина платежей граждан за 1 м2 на 69% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из среднедушевого дохода населения).
2.7. Определение пороговых значений платежеспособности потребителей
Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010-2011 гг. и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010-2011 гг.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010-2011 гг.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010-2011 гг. определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2009 г. (п. 2.6).
При сложившихся на территории Владивостокского городского округа среднедушевом доходе населения в месяц, максимально допустимой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2010 г. расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц составит 272,72 руб./м2 в месяц, на 2011 г. - 313,94 руб./м2 в месяц (табл. 15).
Таблица 15
Расчет предельной величины платежей населения Владивостокского городского округа на 2010-2011 гг.
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
Обоснование |
1 |
Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг |
% |
22 |
Постановление Администрации Приморского края от 16.01.2006 N 6-па "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг" |
2 |
Социальная норма площади |
м2 |
18 |
Закон Приморского края от 11.06.2002 N 241-КЗ "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере" |
3 |
Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 г. |
руб. |
22 313,36 |
Прогноз социально-экономического развития Владивостокского городского округа на 2010 г. и на период до 2012 г. (основные показатели, 1 вариант прогноза) |
4 |
Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 г. |
руб. |
25 685,84 |
|
5 |
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2010 г. |
руб./м2 |
272,72 |
Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 |
6 |
Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 м2 в месяц в 2011 г. |
руб./м2 |
313,94 |
Приказ Госстроя РФ от 17.01.2002 N 10 |
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010-2011 гг.
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади жилья в месяц по Приморскому краю установлен на 2010 г. в размере 89,30 руб., на 2011 г. - в размере 98,60 руб.
Основание:
- Постановление Правительства РФ от 18.12.2008 N 960 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011 гг.".
Проведенный анализ данных показателей выявил высокий уровень платежеспособной возможности населения Владивостокского городского округа на 2010-2011 гг. (табл. 16).
Таблица 16
Сравнительный анализ предельной стоимости предоставляемых ЖКУ Владивостокского городского округа на 2010 - 2011 гг., руб. на 1 м2 общей площади жилья в месяц
Ожидаемая величина платежей граждан |
Предельная величина платежей граждан |
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг |
2010 г. | |||
91,16 |
272,72 |
89,30 |
105,31 |
2011 г. | |||
95,00 |
313,94 |
98,60 |
не установлен |
Предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения в месяц, на 2010-2011 гг. более чем в 3 раза выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 м2 общей площади в месяц.
3. Определение перспектив развития Владивостокского городского округа на период до 2025 г.
3.1. Прогноз динамики численности населения
Расчет прогноза численности населения Владивостокского городского округа произведен в 3 вариантах:
- вариант минимальных темпов развития - прогноз миграционного и естественного движения населения до 2025 г. с учетом сложившихся тенденций методом построения линейных трендов;
- вариант средних темпов развития - прогноз численности населения в соответствии с Генеральным планом с учетом влияния следующих факторов: незначительное участие государства, в основном развитие обеспечивается за счет поддержки городских и краевых властей с организованным привлечением частного капитала;
- вариант максимальных темпов развития - прогноз численности населения в соответствии с Генеральным планом, который предполагает существенное участие федеральных, краевых, муниципальных органов управления, а также организованное привлечение отечественного и иностранного капитала в развитие городского округа.
По минимальной оценке с учетом сложившихся тенденций прогнозная численность населения Владивостокского городского округа в 2025 г. достигнет 644,0 тыс. чел. По отношению к 2009 г. численность населения увеличится на 6% (табл. 17).
В соответствии с Генеральным планом по варианту средних темпов развития предполагается рост численности населения города к 2025 г. до 753,55 тыс. чел. (темп роста 2025/2009 гг. - 125%).
В соответствии с Генеральным планом по варианту максимального развития численность населения увеличится на 43% и в 2025 г. составит 864,1 тыс. чел.
При разработке Программы принята численность населения Владивостокского городского округа на 2025 г. по максимальной оценке - 864,1 тыс. чел. (в соответствии с Генеральным планом).
Таблица 17
Анализ прогнозной численности населения Владивостокского городского округа на 2010-2025 гг.
Начало. См. окончание
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Фактическое значение |
Прогнозное значение |
|||||||||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||
1 |
Численность населения |
тыс. чел. |
607,3 |
605,4 |
605,2 |
604,8 |
605,5 |
606,3 |
607,7 |
609,4 |
611,5 |
613,9 |
616,5 |
2 |
Число родившихся |
чел. |
5 992 |
6 104 |
6 276 |
6 408 |
6 567 |
6 708 |
6 860 |
7 005 |
7 155 |
7 302 |
7 451 |
3 |
Число умерших |
чел. |
7 287 |
7 406 |
7 183 |
7 188 |
7 041 |
6 995 |
6 882 |
6 814 |
6 716 |
6 638 |
6 546 |
4 |
Естественный прирост, убыль (-) населения |
чел. |
-1 295 |
-1 302 |
-907 |
-780 |
-474 |
-288 |
-22 |
191 |
440 |
664 |
905 |
5 |
Прибыло |
чел. |
6 449 |
7 778 |
6413 |
6 844 |
6 078 |
6 110 |
5 609 |
5 464 |
5 082 |
4 857 |
4 528 |
6 |
Выбыло |
чел. |
7 099 |
6 637 |
5 926 |
5 381 |
4 805 |
4 363 |
3 895 |
3 537 |
3 158 |
2 868 |
2 561 |
7 |
Миграционный прирост, убыль (-) |
чел. |
-650 |
1 141 |
487 |
1 463 |
1 273 |
1 747 |
1 714 |
1 927 |
1 924 |
1 990 |
1 968 |
Окончание. См. начало
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Прогнозное значение |
Темп роста 2025/2009 гг., % |
|||||||
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||||
1 |
Численность населения |
тыс. чел. |
619,4 |
622,5 |
625,8 |
629,2 |
632,7 |
636,4 |
640,1 |
644,0 |
106 |
2 |
Число родившихся |
чел. |
7 598 |
7 747 |
7 894 |
8 042 |
8 190 |
8 338 |
8 486 |
8 634 |
138 |
3 |
Число умерших |
чел. |
6 463 |
6 375 |
6 290 |
6 203 |
6117 |
6 031 |
5 945 |
5 858 |
82 |
4 |
Естественный прирост, убыль (-) населения |
чел. |
1 135 |
1 372 |
1 604 |
1 840 |
2 073 |
2 308 |
2 542 |
2 776 |
-306 |
5 |
Прибыло |
чел. |
4 269 |
3 963 |
3 688 |
3 392 |
3 110 |
2 8191 |
2 534 |
2 245 |
35 |
6 |
Выбыло |
чел. |
2 325 |
2 076 |
1 885 |
1 683 |
1 528 |
1 365 |
1 239 |
1 106 |
19 |
7 |
Миграционный прирост, убыль (-) |
чел. |
1 944 |
1 887 |
1 803 |
1 709 |
1 582 |
1454 |
1 295 |
1 139 |
234 |
3.2. Анализ планов застройки Владивостокского городского округа
Анализ планов застройки Владивостокского городского округа был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования:
В соответствии с Генеральным планом планируется достижение показателей (по варианту максимального развития), указанных в табл. 18.
В соответствии с Генеральным планом к 2025 г. планируется незначительное увеличение общей площади земель городского округа - на 101,7 га (на 0,2%). Основные изменения коснутся структуры площадей. За счет прочих территорий на 85% увеличится площадь зоны рекреационного назначения. Увеличится площадь жилых и общественно-деловых зон (на 88% и в 2,8 раза соответственно), на 78% сократится площадь военных объектов.
К 2025 г. планируется увеличение площади жилищного фонда на 69%, что позволит увеличить обеспеченность населения жильем на 18%.
Таблица 18
Основные технико-экономические показатели Генерального плана Владивостокского городского округа до 2025 г.
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
01.01.2007 |
Расчетный срок 2025 г. |
Темп роста 2025/2007 гг., % |
I |
Территория |
|
|
|
|
1 |
Общая площадь территории Владивостокского городского округа |
га |
55 481,90 |
55 583,60 |
100,2 |
|
Общественно-деловые зоны |
га |
547,80 |
1 505,30 |
275 |
|
Жилые зоны |
га |
4 921,60 |
9 260,90 |
188 |
|
Зоны рекреационного назначения (зеленые насаждения, рекреационная территория длительного и кратковременного отдыха, городских лесов и прочие) |
га |
17 397,58 |
32 173,10 |
185 |
|
Производственные зоны |
га |
1 881,20 |
1 888,20 |
100 |
|
Зона особо охраняемых территорий |
га |
3 757,50 |
3 288,30 |
88 |
|
Военных объектов |
га |
9 147,12 |
2 052,40 |
22 |
|
Улично-дорожные сети, мосты и путепроводы, полоса отвода железной дороги |
га |
1 853,90 |
3 640,60 |
196 |
|
Специального назначения |
га |
237,90 |
436,50 |
183 |
|
Огороды, дачи, садоводческие товарищества |
га |
702,80 |
0,0 |
0 |
|
Научные |
га |
831,40 |
538,50 |
65 |
|
Портовые (морского транспорта) |
га |
113,00 |
165,20 |
146 |
|
Территория рекультивации |
|
0,0 |
186,90 |
- |
|
Территория сооружений крепости Владивосток |
га |
151,80 |
151,80 |
100 |
|
Прочие (леса и прочие) |
га |
13 938,30 |
0,0 |
0 |
|
Зона сельскохозяйственного назначения |
га |
0,0 |
194,20 |
- |
|
Насыпные территории (причалы, набережные) |
га |
0,0 |
101,70 |
- |
II |
Население |
|
|
|
|
1 |
Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований, в том числе: |
тыс. чел. |
607,30 |
864,10 |
142 |
|
г. Владивосток |
тыс. чел. |
580,80 |
760,00 |
131 |
|
п. Трудовое |
тыс. чел. |
19,50 |
30,00 |
154 |
|
п. Русский |
тыс. чел. |
5,35 |
70,00 |
1308 |
|
п. Попова |
тыс. чел. |
1,14 |
2,50 |
219 |
|
п. Рейнеке |
тыс. чел. |
0,02 |
0,10 |
500 |
|
п. Береговое |
тыс. чел. |
0,49 |
1,50 |
306 |
2 |
Возрастная структура населения: |
тыс. чел. |
607,30 |
864,10 |
142 |
|
дети до 15 лет (моложе трудоспособного возраста) |
тыс. чел. |
80,00 |
138,20 |
173 |
|
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) |
тыс. чел. |
407,00 |
578,90 |
142 |
|
население старше трудоспособного возраста |
тыс. чел. |
120,30 |
147,00 |
122 |
3 |
Численность занятого населения - всего |
тыс. чел. |
365,20 |
509,80 |
140 |
III |
Жилищный фонд |
|
|
|
|
1 |
Жилищный фонд - всего |
тыс. м2 общ. пл. квартир |
11 757,6 |
19 815,5 |
169 |
2 |
Новое жилищное строительство - всего |
// |
|
9 896,0 |
- |
|
Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |
м2 общ. пл./чел. |
19,4 |
22,9 |
118 |
Проектом реализации Генерального плана также предусмотрены мероприятия по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания.
На основе проведенного анализа перечисленной выше документации были определены основные направления развития системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации ТБО, электроснабжения и газоснабжения Владивостокского городского округа, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа.
4. Подпрограмма "Комплексное развитие системы теплоснабжения"
4.1. Инженерно-технический анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования
4.1.1. Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования
Основные технические данные
- Источники теплоснабжения - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦПВБ, ТЦ "Северная", 76 котельных (табл. 19).
- Установленная мощность 2172,01 Гкал/час (табл. 19).
- Присоединенная нагрузка - 1694,92 Гкал/час.
- Оборудование - 225 котлов.
- Основной вид топлива - уголь, мазут.
- Схема теплоснабжения - смешанная, открытая, закрытая.
- Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 573,4 км.
- 85 ЦТП.
- 80 ТНС.
В настоящее время теплоснабжение осуществляется от двух ТЭЦ, двух районных котельных и 220 отопительных (76 муниципальных, 11 ведомственных и прочих) котельных.
Основная часть централизованного теплоснабжения (около 74% тепловых нагрузок) города осуществляется от тепловых источников филиала ОАО "ДГК":
- ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2), работающей на угле;
- ТЭЦ-1 (ВТЭЦ-1), работающей на мазуте;
- центральной пароводяной бойлерной (ЦПВБ), использующей пар ВТЭЦ-2 для подогрева воды на теплоснабжение;
- ТЦ "Северная-1" и "Северная-2", работающих на мазуте.
Ведомственными, муниципальными и прочими котельными покрывается соответственно около 19%, 6% и 1% тепловых нагрузок городского округа.
Теплоисточники работают на свой тепловой район:
- теплорайон ТЭЦ-1, в который входят Западный район и часть Центрального;
- теплорайон ТЭЦ-2, в который входят Южный район, а также части Центрального и Северного;
- теплорайон ТЦ "Северная-1, 2", в который входит Северный район;
- теплорайон котельной N 61, в который входят часть Курортного района и часть п. Трудовое.
На острове Русском теплоснабжение осуществляется от местных котельных на твердом топливе или мазуте, теплосети имеются только в зонах многоэтажной застройки. Большинство зданий в небольших поселках имеет печное отопление или собственные котельные.
На острове Попова теплоснабжение капитальных зданий поселков осуществляется от бывших производственных котельных или от собственных котельных. Остальная застройка имеет печное отопление. На о. Рейнеке застройка имеет печное отопление. Теплоснабжение капитальных зданий пос. Береговое - от местных котельных.
Горячее водоснабжение потребителей ВТЭЦ-2 осуществляется по закрытой схеме, потребителей ТЭЦ-1 - по смешанной схеме, ЦПВБ, ТЦ "Северная" - по открытой.
Температурный график отпуска тепла источниками:
- ВТЭЦ-2 - 150/70 °С,
- ТЭЦ-1, ЦПВБ, ТЦ "Северная", ТЦ-2Р - 130/70 °С,
- муниципальными и ведомственными источниками - 95/70 °С.
Распределение тепла - с помощью развитой сети магистральных, разводящих и внутриквартальных водяных тепловых сетей различных диаметров. Общая протяженность магистральных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) диаметром от Ду250 до Ду1000 мм составляет около 110 км, разводящих и внутриквартальных от Ду50 до Ду200 мм - около 300 км.
Прокладка теплотрасс в жилой застройке Центрального, Северного и Западного районов в основном подземная, в Южном районе - подземная и надземная.
Нормативный срок службы трубопровода - 25 лет. Трубопроводы со сроком службы более 15 лет составляют более 80%.
Паропроводы Ду900 и Ду700 от ВТЭЦ-2 до ЦПВБ надземной прокладки отработали ресурс и по своему состоянию требуют замены.
Таблица 19
Установленная мощность источников теплоснабжения
Наименование источника теплоснабжения |
Установленная мощность 2010 г., Гкал/час |
Договорная нагрузка 2010 г., Гкал/час |
Собственные источники тепловой энергии (ИТЭ): |
2172,01 |
1694,92 |
ВТЭЦ-2 |
1051 |
933,1 |
в том числе ЦПВБ |
305 |
295,75 |
ТЭЦ-1 |
350 |
273,95 |
ТЦ "Северная" |
555 |
385,87 |
Котельные |
216,01 |
102 |
Филиал "Приморская генерация" создан 14 декабря 2004 года в структуре ОАО "Дальэнерго" путем введения централизованного управления над тремя самостоятельными филиалами, которые с этого момента стали структурными подразделениями: Владивостокская ТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2), Артемовская ТЭЦ (АТЭЦ) и Партизанская ГРЭС (ПГРЭС). В 2007 году филиал "Приморская генерация" вошел в состав ОАО "Дальневосточная генерирующая компания". Филиал "Приморская генерация" - основной поставщик электрической и тепловой энергии на юге Приморского края.
Суммарная установленная тепловая мощность ВТЭЦ-2 составляет 1 051 Гкал.
Таблица 20
Характеристика котельного оборудования ОАО "ДГК" филиала "Приморская генерация" СП Владивостокская ТЭЦ-2
С т. N |
Тип (марка) котла |
Фак. параметры пара |
Производительность, т/час |
Год ввода |
Завод-изготовитель |
Наработка с начала эксплуатации, час. |
Год реконстр. или модернизации |
Характер реконструкции или модернизации |
|
Давление, кгс/см2 |
Температура, °С |
||||||||
1 |
Е-210-140 |
125 |
533 |
156,4 |
30.04.1970 |
БКЗ |
230842 |
2003 |
модернизация на |
2 |
125 |
538 |
175,6 |
04.12.1970 |
227596 |
2005 |
ВИР-технологию |
||
3 |
124 |
540 |
159,8 |
29.09.1971 |
209097 |
2005 |
модернизация на ВИР-технологию с установкой газоплотной топки |
||
4 |
123 |
540 |
157,0 |
22.04.1972 |
206114 |
2004 |
|||
5 |
125 |
539 |
174,4 |
31.12.1972 |
199782 |
1986 |
модернизация на ВИР-технологию |
||
6 |
125 |
537 |
172,1 |
30.06.1973 |
190845 |
2004 |
модернизация на ВИР-технологию |
||
7 |
125 |
539 |
151,2 |
20.10.1974 |
185649 |
2003 |
|||
8 |
122 |
538 |
162,2 |
27.04.1976 |
182725 |
2005 |
|||
9 |
122 |
536 |
157,0 |
30.06.1978 |
165006 |
1986 |
установка плоскофакельных горелок |
||
10 |
122 |
537 |
159,2 |
27.01.1979 |
168999 |
1984 |
установка плоскофакельных горелок |
||
12 |
122 |
540 |
175,5 |
30.12.1982 |
150810 |
1982 |
установка пылеконцентраторов |
||
11 |
121 |
538 |
164,4 |
03.04.1980 |
160199 |
1993 |
|||
13 |
122 |
537 |
164,5 |
18.09.1983 |
147237 |
1983 |
|||
14 |
124 |
540 |
170,9 |
25.08.1999 |
63012 |
|
|
||
Итого |
|
|
2300,2 |
|
|
|
|
|
Основное оборудование теплоисточников ОАО "ДГК" физически изношено и устарело, эксплуатируется более 25 лет (рис. 4).
Филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" начал свою работу 1 января 2007 года.
В структуру филиала "Приморские тепловые сета" ОАО "ДГК" входят три котельных цеха: Владивостокская ТЭЦ-1, объединенная котельная "Северная" в составе ТЦ-2Р, ТЦ "Северная", центральная пароводяная бойлерная (ЦПВБ) и три теплосетевых эксплуатационных района.
Рисунок 4. Анализ срока эксплуатации котельного оборудования ВТЭЦ-2
Графический объект не приводится
Приморские тепловые сети являются основным поставщиком тепловой энергии в городе Владивостоке, предприятие снабжает теплом и горячей водой более 90% его жителей.
В структуру филиала "Приморские тепловые сети" входят: 3 котельных цеха:
- КЦ N 1 (ТЭЦ-1), расположен во Фрунзенском районе г. Владивостока;
- КЦ N 2 (Объединенная котельная "Северная": Северная N 1 и Северная N 2 (ТЦ-2Р)), расположен в Первореченском районе;
- КЦ N 3 (котельная "Снеговая" с центральной пароводяной бойлерной, работающая на паре от ВТЭЦ-2);
- 3 теплосетевых района:
- Северный, Центральный, Восточный с общей протяженностью магистральных тепловых сетей 108,2 км.
Таблица 21
Сведения по котельным филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК"
N пп |
Источник |
Марка котлов |
Рег. N |
Установленная мощность котлов, т/час, Гкал/час |
Р, кг/см2 |
Т, °С |
Год установки |
Вид топлива |
1 |
КЦ-1 |
БКЗ-75-16 М ст. N 2 |
2283 |
75 т/час |
16 |
320 |
1968 |
мазут |
2 |
|
БКЗ-75-16 М ст. N 3 |
2198 |
75 т/час |
16 |
320 |
1968 |
мазут |
3 |
|
БКЗ-75-16 М ст. N 4 |
2106 |
75 т/час |
16 |
321 |
1968 |
мазут |
4 |
|
КВ ГМ-100-150 М ст. N 5 |
5095 |
100 |
25 |
150 |
1996 |
мазут |
5 |
|
КВГМ-100-150 М ст. N 6 |
|
100 |
25 |
150 |
2004 |
мазут |
6 |
КЦ-2 |
ДКВР-10/13 ст. N 1 |
2021 |
10 т/час |
13 |
195 |
1966 |
мазут |
7 |
|
ДКВР-10/13 ст. N 2 |
2022 |
10 т/час |
13 |
195 |
1966 |
мазут |
8 |
|
ДКВР-20/13 ст. N 3 |
2161 |
20 т/час |
13 |
250 |
1968 |
мазут |
9 |
|
ДКВР-20/13 ст. N 4 |
2291 |
20 т/час |
13 |
250 |
1968 |
мазут |
10 |
|
ДКВР-20/13 ст. N 5 |
2292 |
20 т/час |
13 |
250 |
1968 |
мазут |
11 |
|
ЭЧМ-25/35 ст. N 6 |
2377 |
35 |
16 |
150 |
1969 |
мазут |
12 |
|
ЭЧМ-25/35 ст. N 7 |
2434 |
35 |
16 |
150 |
1969 |
мазут |
13 |
|
ЭЧМ-25/35 ст. N 8 |
2531 |
35 |
16 |
150 |
1970 |
мазут |
14 |
|
КВГМ-100 ст. N 1 |
4087 |
100 |
10-25 |
150 |
1985 |
мазут |
15 |
|
КВГМ-100 ст. N 2 |
4075 |
100 |
10-25 |
150 |
1985 |
мазут |
16 |
|
КВГМ-100 ст. N 4 |
4176 |
100 |
10-25 |
150 |
1986 |
мазут |
17 |
|
КВГМ-100 ст. N 4 |
4277 |
100 |
10-25 |
150 |
1986 |
мазут |
Основное оборудование теплоисточников филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" физически изношено и устарело, эксплуатируется более 31 года (рис. 5).
Рисунок 5. Анализ срока эксплуатации котельного оборудования филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК"
Графический объект не приводится
Производственное предприятие по эксплуатации котельного оборудования МУП "ВПЭС" производит и передает тепловую энергию потребителям от собственных источников тепловой энергии (76 котельных).
Таблица 22
Сведения по ППЭКО МУП "ВПЭС"
Район, микрорайон |
Количество источников тепловой энергии (ИТЭ) |
мкр. "Седанка" |
11 |
мкр. "Садгород" |
15 |
мкр. "Океанская" |
5 |
пос. Трудовое |
9 |
пос. Береговое |
1 |
о. Русский |
21 |
о. Попова |
1 |
другие районы, микрорайоны |
14 |
Горячее водоснабжение потребителей осуществляется в 22 системах теплоснабжения, в том числе в 21 системе теплоснабжения - по закрытой схеме, в одной - по открытой схеме (непосредственный водоразбор сетевой воды из трубопроводов тепловой сети на нужды горячего водоснабжения).
В состав 76 источников тепловой энергии входят как отопительные, так и промышленно-отопительные котельные, работающие на жидких и твердых видах топлива. По виду сжигаемого топлива котельные распределены следующим образом: на жидком топливе работают 36 котельных, в том числе на мазуте - 10 шт. (из них на мазуте марки М-40 - 1 шт.); на дизельном топливе - 26 шт.; на твердом топливе работает 39 котельных, в том числе на буром угле - 20 шт., на каменном угле - 19 шт.; одна котельная для производства тепловой энергии использует электрическую энергию.
Установки химводоочистки установлены в 10 котельных.
Суммарная, установленная тепловая мощность источников тепловой энергии составляет-216,01 Гкал/час.
Котельный парк рассматриваемых источников тепловой энергии состоит из 194 котлов 62 типов, в том числе 140 единиц котлов отечественного производства и 54 единиц котлов иностранного производства. Диапазон единичной номинальной теплопроизводительности котлов от 0,014 до 30 Гкал/час, паропроизводительности (для паровых котлов) от 1 до 25 т/час.
Котлы теплопроизводительностью менее 1 Гкал/час - 148 шт. (76,7%). Установленная тепловая мощность данных котлов составляет 15,7%. Большее количество котлов (57 шт., или 29,5%) эксплуатируется более 20 лет. Количество котлов, эксплуатируемых менее 5 лет, составляет 51 пгт. (26,4%), от 5 до 10 лет - 39 шт. (20,2%), от 10 до 20 лет - 46 шт. (23,9%).
Базовый склад хранения мазута располагается на котельной N 61 (емкость 6000 куб. м). На котельной N 43 (о. Русский), куда жидкое топливо завозится единовременно в годовом объеме, емкость баков соответствует годовому расходу топлива. Остальные котельные на жидком топливе имеют расходные хранилища мазута и баки дизельного топлива, емкость которых в основном соответствует требованиям СНиП II-35-76 "Котельные установки". Котельные на твердом топливе расположены на материковой территории Владивостока, на островных территориях и на мысе Песчаном, куда завозится годовой запас топлива.
Котельная 92-го завода (ул. Калинина, д. 244), имеющая топливные парк для хранения топочного мазута (4 резервуара емкостью 1750 м3), расположена в бухте Диамид в непосредственной близости от береговой линии. Состояние резервуарного склада ГСМ, принятое в муниципальную собственность в 2008 г., не соответствует технологическому регламенту, нормам и правилам промышленной безопасности. В случае разгерметизации технологической схемы хранения и отбора топочного мазута утечка нефтепродуктов может попасть в акваторию о. Русского. По данному факту УТЭН Ростехнадзором проведена проверка на соответствие требованиям промбезопасности взрывоопасного объекта, и дано предписание о несоответствии (N 16-02-06).
Ликвидация котельной 92-го завода и перевод потребителей мкр. "Змеинка" на централизованное теплоснабжение (теплоисточник ОАО "ДГК" ВТЭЦ-2) позволит улучшить экологическую обстановку в зоне акватории, снизить выброс вредных веществ в атмосферный воздух в количестве 450 тонн в год.
В настоящее время котлы и вспомогательное оборудование устарели, выработали свой ресурс.
Состояние котельных не соответствует современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности:
- высокий уровень износа оборудования (89%);
- удельный расход топлива составляет 170-200 кг у. т.
Таблица 23
Сведения по МУПВ ВПЭС (Производственное предприятие по эксплуатации котельного оборудования)
N котельной |
Адрес |
Марка котла |
Кол-во |
Вид топлива |
Год установки |
КПД котла, % |
Износ котла, % |
Установленная мощность, Гкал/час |
Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
ул. Маковского, 53 А |
SYA-1500 |
4 |
дизельное |
2004 |
80,1 |
60 |
0,6 |
0,450 |
2 |
ул. Серова, 9 |
OLB-4000 |
3 |
дизельное |
2003 |
89,0 |
70 |
1,2 |
1,087 |
ТВГ-1,5 |
1 |
1995 |
61 |
100 |
|||||
ТВГ-1,5 |
1 |
2001 |
81,8 |
90 |
|||||
ТВГ-1,5 |
1 |
2001 |
74,3 |
90 |
|||||
ТВГ-1,5 |
1 |
2001 |
82,2 |
90 |
|||||
3 |
ул. Маковского, 41 |
ТВГ-1,5 |
1 |
дизельное |
1995 |
80,1 |
100 |
10,85 |
7,456 |
УВК-2,5 |
1 |
2004 |
79,5 |
60 |
|||||
Е 1/9 |
1 |
2002 |
79,12 |
80 |
|||||
Е 1/9 |
1 |
2002 |
80,6 |
80 |
|||||
4 |
ул. Главная, 21 |
ТВГ-1,5 |
1 |
мазут М-100 |
1990 |
72,89 |
100 |
3,15 |
1,336 |
Е 1/9 |
1 |
1990 |
76 |
100 |
|||||
Е 1/9 |
1 |
1990 |
77,1 |
100 |
|||||
Е 1/9 |
1 |
1990 |
78 |
100 |
|||||
5 |
ул. Успенского, 58 |
ДКВР-6,5/13 |
1 |
мазут М-100 |
1983 |
88,17 |
100 |
6,05 |
2,817 |
УВК-2,5 |
1 |
2009 |
90,11 |
1 |
|||||
ТВГ-0,8 |
1 |
1993 |
82,0 |
100 |
|||||
6 |
ул. Сахарный ключ, 1 |
ТВГ-1 |
1 |
дизельное |
1993 |
82,0 |
100 |
2,2 |
0,673 |
К80-400 |
1 |
2007 |
93,2 |
30 |
|||||
7 |
ул. Мусоргского, 15 |
Е 1/9 |
1 |
дизельное |
1987 |
80,8 |
100 |
1,84 |
0,410 |
Е 1/9 |
1 |
1987 |
83,6 |
100 |
|||||
Е 1/9 |
1 |
1987 |
83,6 |
100 |
|||||
8 |
ул. Порт-Артурская, 9 |
ТВГ-1,2 |
2 |
мазут М-100 |
1987 |
82,0 |
100 |
2,4 |
1,610 |
9 |
ул. Лермонтова, 8 |
КВА-2 |
1 |
дизельное |
2003 |
82,0 |
70 |
2,92 |
1,941 |
TTKV-1,0 |
1 |
1987 |
82,0 |
100 |
|||||
10 |
ул. Шишкина, 78 |
Универсал-6 |
3 |
бурый уголь |
1985 |
60,0 |
100 |
0,396 |
0,252 |
11 |
ул. Грибоедова, 47 |
ТТКУ-2 |
2 |
дизельное |
1999 |
87,0 |
100 |
3,8 |
0,680 |
12 |
ул. 50 лет Октября, 9а |
Универсал-6 |
5 |
бурый уголь |
1975 |
60,0 |
100 |
0,658 |
0,531 |
13 |
ул. Есенина, 72 |
АВ-50 |
2 |
дизельное |
1999 |
87,0 |
100 |
0,1 |
0,062 |
14 |
ул. Грязелечебница, 20 |
АВ-70 |
2 |
дизельное |
1999 |
87,0 |
100 |
0,14 |
0,102 |
15 |
ул. Линейная, 21 |
АВ-200 |
3 |
дизельное |
1999 |
87,0 |
100 |
0,6 |
0,816 |
16 |
ул. Шишкина, 70 |
RBS-HV-50 |
1 |
дизельное |
1985 |
85,0 |
100 |
0,12 |
0,076 |
К50-50 |
1 |
2009 |
93,2 |
1 |
|||||
19 |
ул. Есенина, 75 |
KDB-300 |
2 |
дизельное |
2005 |
88,0 |
50 |
0,6 |
0,373 |
20 |
ул. Пирогова, 7 |
КВ-ГМ-05-115 м |
2 |
дизельное |
2006 |
91,0 |
40 |
0,86 |
0,777 |
21 |
ул. Шишкина, 62 |
Универсал-6 |
1 |
бурый уголь |
1980 |
60,0 |
100 |
0,12 |
0,107 |
22 |
ул. Маковского, 94 |
Универсал-6 |
2 |
бурый уголь |
1986 |
60,0 |
100 |
0,36 |
0,079 |
23 |
ул. Маковского, 130 |
Универсал-6 |
2 |
бурый уголь |
1972 |
60,0 |
100 |
0,312 |
0,097 |
24 |
ул. Щитовая, 27 |
RBS-HV-50 |
3 |
дизельное |
1995 |
93,3 |
100 |
0,55 |
0,384 |
К8-200 |
1 |
2002 |
85,0 |
80 |
|||||
К8-200 |
1 |
2009 |
85,0 |
1 |
|||||
27 |
ул. Шкипера Гека, 3 |
Универсал |
1 |
бурый уголь |
1975 |
60,0 |
100 |
0,072 |
0,028 |
28 |
ул. Воропаева, 18/2 |
Шуховский |
1 |
бурый уголь |
1975 |
60,0 |
100 |
0,09 |
0,035 |
29 |
о. Попова |
УВКа-1,6 |
1 |
дизельное |
2006 |
90,1 |
40 |
2,752 |
1,065 |
УВКа-1,6 |
1 |
2006 |
88,1 |
40 |
|||||
30 |
ул. Фадеева, 49 |
Универсал |
1 |
бурый уголь |
1979 |
60,0 |
100 |
0,108 |
0,061 |
31 |
ул. Коммунаров, 416 |
Универсал-6 |
2 |
бурый уголь |
1985 |
60,0 |
100 |
0,36 |
0,405 |
32 |
ул. Калинина, 201 |
Энергия-3 |
1 |
бурый уголь |
1986 |
60,0 |
100 |
0,362 |
0,136 |
Универсал-6 |
1 |
1986 |
60,0 |
100 |
|||||
33. |
ул. Калинина, 206 |
КВТС |
1 |
бурый уголь |
1998 |
60,0 |
100 |
0,72 |
0,273 |
Универсал |
1 |
2008 |
60,0 |
20 |
|||||
34 |
ул. Окатовая, 39 |
СВ-600-200-125 |
2 |
дизельное |
2003 |
87,0 |
70 |
3,2 |
1,170 |
35 |
ул. Фанзаводская, 1 |
ДЕ-6,5-14 ГМ |
1 |
мазут М-100 |
2007 |
87,34 |
30 |
9,5 |
7,212 |
ДЕ-10/14 |
1 |
2003 |
86,76 |
70 |
|||||
36 |
ул. Главная, 39 |
Универсал |
1 |
мазут М-100 |
2000 |
78 |
100 |
1,68 |
1,386 |
Универсал |
1 |
2000 |
80,35 |
100 |
|||||
Универсал |
1 |
2000 |
83,75 |
100 |
|||||
Универсал |
1 |
2000 |
83,2 |
100 |
|||||
37 |
ул. Грязелечебница, 11 |
RBS-HV-150 |
2 |
дизельное |
2003 |
85,0 |
70 |
0,3 |
0,174 |
38 |
ул. Грязелечебница, 1 |
RBS-HV-150 |
2 |
дизельное |
2003 |
85,0 |
70 |
0,3 |
0,241 |
39 |
ул. Лермонтова, 57 |
Универсал |
2 |
бурый уголь |
2002 |
60,0 |
80 |
0,16 |
0,19 |
40 |
ул. Вавилова, 4 |
RBS-HV-150 |
4 |
дизельное |
2002 |
85,0 |
80 |
0,6 |
0,637 |
41 |
ул. Крыгина, 19 |
KSO-200R |
2 |
дизельное |
2001 |
93,3 |
90 |
0,4 |
0,595 |
42 |
ул. Лермонотова, 33 |
KDV-Н 160 |
2 |
дизельное |
2001 |
91,2 |
90 |
3,2 |
2,064 |
КВТС-1,5 |
1 |
1997 |
62,18 |
100 |
|||||
КВТС-1,5 |
1 |
2005 |
60,95 |
50 |
|||||
43 |
п. Подножье |
КВТС-1,7 |
1 |
мазут М-100 |
2003 |
72,5 |
70 |
7,9 |
1,967 |
КВТС-2 |
1 |
2005 |
72,6 |
50 |
|||||
Е1/9 |
1 |
2006 |
50,8 |
40 |
|||||
Е1/9 |
1 |
2006 |
49,2 |
40 |
|||||
44 |
п. Бабкина, 18 |
Универсал-6 |
2 |
каменный уголь |
1990 |
67,0 |
100 |
0,55 |
0,305 |
45 |
п. Бабкина, 63 |
КВМ |
2 |
каменный уголь |
1990 |
67,0 |
100 |
1,26 |
0,129 |
46 |
Воевода |
Универсал-6 |
3 |
каменный уголь |
1997 |
67,0 |
100 |
0,684 |
0,371 |
47 |
п. Рында |
Универсал-6 |
1 |
каменный уголь |
1984 |
67,0 |
100 |
0,219 |
0,046 |
КЧМ-5 |
1 |
2006 |
67,0 |
40 |
|||||
48 |
п. Шигино |
Универсал-6 |
1 |
каменный уголь |
1981 |
67,0 |
100 |
0,518 |
0,326 |
Энергия-5 |
1 |
1981 |
67,0 |
100 |
|||||
49 |
ул. Экипажная, 95 |
Энергия-3 |
1 |
каменный уголь |
2005 |
29,16 |
50 |
2,14 |
1,240 |
Энергия-3 |
1 |
2005 |
43,33 |
50 |
|||||
Энергия-3 |
1 |
2005 |
47,41 |
50 |
|||||
Энергия-3 |
1 |
2005 |
62,98 |
50 |
|||||
50 |
ул. Экипажная, 107 |
Энергия-5 |
2 |
каменный уголь |
2005 |
67,0 |
50 |
1,608 |
1,203 |
Энергия-3 |
1 |
2005 |
67,0 |
50 |
|||||
51 |
п. Парис |
Универсал-6 |
3 |
каменный уголь |
2008 |
67,0 |
20 |
0,612 |
0,697 |
52 |
п. Мелководный, 43 |
Универсал-6 |
2 |
каменный уголь |
1989 |
67,0 |
100 |
0,288 |
0,086 |
53 |
Мелководный, 31 |
Универсал-6 |
2 |
каменный уголь |
1994 |
67,0 |
100 |
0,30 |
0,218 |
54 |
п. Аякс, 38 |
Универсал-6 |
2 |
каменный уголь |
1996 |
67,0 |
100 |
0,408 |
0,230 |
55 |
п. Аякс, 11 |
Энергия-5 |
1 |
каменный уголь |
2002 |
67,0 |
80 |
0,073 |
0,094 |
56 |
п. Поспелово |
Универсал-6 |
1 |
каменный уголь |
1996 |
67,0 |
100 |
0,612 |
0,469 |
Универсал-6 |
2 |
2003 |
67,0 |
80 |
|||||
57 |
ул. Есенина, 73 |
KSO-200RD |
1 |
дизельное |
2005 |
93,3 |
50 |
0,3 |
0,447 |
KDR-100RD |
1 |
1996 |
91,2 |
100 |
|||||
КВТС-1,8 |
1 |
2004 |
14,4 |
60 |
|||||
58 |
б. Лазурная |
КВТС-1,5 |
1 |
мазут М-100 |
2006 |
65 |
40 |
3,9 |
2,390 |
КВТС-1,5 |
1 |
2006 |
71,3 |
40 |
|||||
Е 1/9 |
1 |
2004 |
82,1 |
60 |
|||||
Е 1/9 |
1 |
2008 |
82,1 |
20 |
|||||
59 |
ул. Рыбацкая, 2 |
OLB-4000 VD-R |
3 |
дизельное |
2004 |
89,0 |
60 |
1,20 |
0,585 |
60 |
п. Береговое |
КВТС-1 |
1 |
бурый уголь |
2004 |
60,0 |
60 |
2 |
0,352 |
КВТС-1 |
1 |
2005 |
60,0 |
50 |
|||||
ДЕ-25-14 |
1 |
1986 |
89,15 |
100 |
|||||
ДКВР-20-13 |
1 |
1986 |
89,45 |
100 |
|||||
61 |
ул. 2-я Шоссейная, 1 |
ДКВР-20-13 |
1 |
мазут М-100 |
1981 |
89,1 |
100 |
84 |
23,534 |
ДЕ-25-14 |
1 |
2005 |
90,8 |
50 |
|||||
КВГМ-30-150 |
1 |
2009 |
87,8 |
1 |
|||||
62 |
ул. Лянчихинская |
АВС-70 |
1 |
дизельное |
2005 |
87,0 |
50 |
|
|
АВС-150 |
1 |
2005 |
87,0 |
50 |
|||||
ДКВР-10/13 |
1 |
1985 |
87,69 |
100 |
|||||
63 |
ул. Калинина, 244 |
ДЕ-16/14 ГМ |
1 |
мазут М-100 |
2007 |
90,03 |
30 |
30,6 |
24,347 |
ДЕ-25/14 ГМ |
1 |
1993 |
84,53 |
100 |
|||||
64 |
ул. 4-я Восточная, 93 (СШ. N 37) |
КСВр-0,ЗК ВК-3 |
2 |
бурый уголь |
2006 |
67,0 |
40 |
0,516 |
0,208 |
65 |
ул. Шестая, 6 МДОУ N 118 |
RBS-HV-100 |
1 |
дизельное |
2002 |
85,0 |
80 |
0,250 |
0,056 |
KD-1500 RD |
1 |
2002 |
90,0 |
80 |
|||||
67 |
ул. Порт-Артурская, 68 МДОУ 12 |
Универсал |
2 |
бурый уголь |
1981 |
60,0 |
100 |
0,286 |
0,043 |
69 |
п. Аякс, СШ N 5 |
КСВр-0,3 КВК-3 |
2 |
каменный уголь |
2006 |
67,0 |
40 |
0,516 |
0,147 |
70 |
ул. Экипажная, СШ N 15 |
Универсал-6 |
2 |
каменный уголь |
1986 |
67,0 |
100 |
0,160 |
0,170 |
71 |
ул. Экипажная, СШ N 15 спортзал |
Универсал-6 |
1 |
каменный уголь |
1986 |
67,0 |
100 |
0,14 |
0,052 |
72 |
п. Шигино, МДОУ N 86 |
2ТЭ-25 |
2 |
каменный уголь |
2002 |
67,0 |
80 |
0,06 |
0,032 |
73 |
п. Рында, МДОУ 127 |
КЧМ-3 |
2 |
каменный уголь |
1995 |
67,0 |
100 |
0,03 |
0,044 |
74 |
ул. Экипажная, мед. объедин. |
Универсал-6 |
3 |
каменный уголь |
1995 |
67,0 |
100 |
0,27 |
0,199 |
75 |
ул. Харьковская, 3, ХШ N 3 |
KSO-70-R |
2 |
дизельное |
1997 |
93,3 |
100 |
0,14 |
0,075 |
76 |
ул. Рыбацкая, 6 д/пол. N 12 |
КЧМ-1 |
1 |
бурый уголь |
1961 |
60,0 |
100 |
0,014 |
0,005 |
электрокотел "ZOTA" |
1 |
2009 |
|
1 |
|||||
77 |
ул. Солнечная, 1 д/пол. N 12/2 |
КЧМ-1 |
1 |
бурый уголь |
1973 |
60,0 |
100 |
0,014 |
0,005 |
электрокотел "ZOTA" |
1 |
2009 |
|
1 |
|||||
78 |
ул. Экипажная, 2 |
КЧМ-5 |
1 |
каменный уголь |
2007 |
67,0 |
30 |
0,01 |
0,027 |
79 |
ул. Александровича |
Универсал-6 (пар) |
2 |
мазут М100 |
1984 |
52,12 |
100 |
3,8 |
1,773 |
КВТС 1 |
2 |
1984 |
71,3 |
100 |
|||||
80 |
ул. Шевченко |
Универсал-6 |
3 |
бурый уголь |
1987 |
60,0 |
100 |
0,552 |
0,257 |
81 |
ул. Щитовая |
Универсал-6 |
2 |
бурый уголь |
1982 |
60,0 |
100 |
0,28 |
0,139 |
КВТС 2,2 |
1 |
мазут М100 |
1989 |
87 |
100 |
||||
Восток |
ул. Маковского, 187 |
ДЕ-6,5-14ГМ |
1 |
мазут М100 |
1992 |
87 |
100 |
5,85 |
1,895 |
1 |
1963 |
82 |
100 |
||||||
Е 1/9 |
1 |
1968 |
82 |
100 |
|||||
|
Итого |
|
194 |
|
|
72 |
|
216,01 |
102 |
Проблемы:
- основное оборудование теплоисточников физически изношено и устарело, эксплуатируется более 25 лет, износ оборудования составляет 90%;
- в структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии доминируют затраты на топливо в пределах 50%;
- сложная экологическая ситуация в связи с использованием на источниках города в качестве топлива мазута и угля;
- на ВТЭЦ-2 уже к 2012 году возможно возникновение дефицита установленной тепловой мощности. Для обеспечения всех потребителей зоны действия ВТЭЦ-2 необходимо увеличение тепловой мощности станции до 200 Гкал/час.
Требуемые мероприятия:
- проведение энергетического аудита объектов системы теплоснабжения;
- переход на когенерацию электрической и тепловой энергии:
- реконструкция ВТЭЦ-2 с установкой генерирующего оборудования 2 ГТУ, общей установленной мощностью 80,0 Гкал/час;
- Реконструкция ТЦ "Северная" с установкой генерирующего оборудования 2 ГТУ, общей установленной мощностью 160,0 Гкал/час;
- установка на ВТЭЦ-1 ГТУ, установленной тепловой мощностью 80 Гкал/час;
- установка на ЦПВБ 5 ГТУ, общей установленной мощностью 200 Гкал/час;
- строительство Мини-ТЭЦ на теплоснабжение объектов саммита: "Северная", "Центральная", "Океанариум", "Коммунальная". Общая установленная мощность 129,9 Гкал/час;
- замена 5 котлов ДКВР, установленных на ТЦ-2Р (выработавших ресурс), на котлы марки ДЕ;
- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива:
- закрытие малых котельных, с переключением нагрузки на более крупные;
- вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс;
- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;
- внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;
- оснащение объектов системы теплоснабжения (ЦТП, котельных и тепловых узлов) приборами учета;
- оптимизация работы оборудования, внедрение современных энергосберегающих технологий и модернизация систем освещения на ЦТП и котельных за счет:
- установки насосных агрегатов типа WILO;
- установки современных, более экономичных горелок для сжигания мазутов и дизельного топлива;
- установки устройств частотно-регулируемого привода (ЧРП) электронасосов в ЦТП и на оборудовании котельных;
- замены ламп накаливания на энергосберегающие;
- автоматизации регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
- установки приборов контроля и регулирования работы котлов.
Ожидаемые результаты от внедрения мероприятий:
- повышение надежности, качества ведения технологического режима и его безопасности;
- увеличение КПД до 92%;
- снижение удельных расходов энергоресурсов:
- электрической энергии - 27%;
- водопотребления - 33%;
- топлива - 15%.
4.1.2. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей
Теплоснабжение города Владивостока производится двумя энергоснабжающими организациями: филиал ОАО "ДГК" Приморские тепловые сети и МУПВ "ВПЭС".
Филиал ОАО "ДГК" Приморские тепловые сети эксплуатируют тепловые магистрали, насосные станции, разводящие сети, находящиеся на балансе и расположенные в г. Владивостоке.
Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет 54,1 км диаметром от 50 до 1000 мм (табл. 24):
- Центральный район - 14,9 км;
- Северный район - 15,85 км;
- Восточный район - 23,35 км.
Восточный район эксплуатирует магистральные тепловые сети на территории Первомайского и частично Ленинского районов города. Общая длина магистралей, состоящих на балансе района, составляет 23,35 км.
Северный район эксплуатирует магистральные тепловые сети на территории Первореченского и Советского районов города. Общая длина магистралей, состоящих на балансе района, составляет 15,85 км.
Центральный район обслуживает магистральные и частично разводящие сети на территории Фрунзенского района, около половины тепловых сетей Ленинского района и частично Первореченского районов города. Общая протяженность теплотрасс, состоящих на балансе района, составляет 14,9 км.
Протяженность сетей по срокам службы:
более 20 лет - 48,9 км;
от 10 до 20 лет - 2,33 км;
менее 10 лет - 2,87 км.
Процент износа тепловых сетей составляет более 80% (рис. 3).
Годы проектирования ТС - 1959-1989 гг. Более 95% по протяженности тепловых сетей было введено в эксплуатацию в период с 1959 г. по 1989 год. Ежегодное отставание замены физически изношенных трасс из-за недостатка финансирования привело к тому, что в эксплуатации находится 29,35 км полностью изношенных трубопроводов.
Прокладка тепловых сетей выполнена двумя способами: надземная прокладка (45,8%) и подземная в непроходных каналах (54,2%):
- подземные - 58,64 км;
- надземные - 49,56 км.
Протяженность затапливаемых участков - 2,0 км, в том числе периодически - 1,8 км.
Рисунок 6. Износ тепловых сетей ОАО "ДГК" Приморские тепловые сети
Графический объект не приводится
Таблица 24
Протяженность тепловых сетей филиала ОАО "ДГК" Приморские тепловые сети
Источник теплоснабжения |
Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм |
Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчислении, L, м |
Температурный график работы тепловой сети, °С |
Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки) |
ВТЭЦ - 2 |
1020 |
4665 |
150/70 |
1998-2003 |
ТЭЦ - 1 |
1020 |
853 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Северная |
1020 |
6096 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
820 |
14797 |
150/70 |
1998-2003 |
ТЦ - 2Р |
820 |
134 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЦ - Северная |
820 |
341 |
130/70 |
1990-1998 |
ЦПВБ |
820 |
4430 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
720 |
24378 |
150/70 |
1959-1990 |
ТЦ - 2Р |
720 |
1739 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЦ - Северная |
720 |
7257 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЭЦ - 1 |
720 |
6150 |
130/70 |
1959-1990 |
ЦПВБ |
720 |
3227 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
630 |
2795 |
150/70 |
1990-1998 |
ТЦ - 2Р |
630 |
339 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЦ - Северная |
630 |
645 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЭЦ - 1 |
630 |
9600 |
130/70 |
1959-1990 |
ЦПВБ |
630 |
246 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
530 |
2709 |
150/70 |
1990-1998 |
ТЦ - 2Р |
530 |
922 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЦ - Северная |
530 |
4485 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЭЦ - 1 |
.530 |
2978 |
130/70 |
1959-1990 |
ЦПВБ |
530 |
308 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Снеговая |
530 |
884 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Северная |
480 |
132 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЭЦ - 1 |
480 |
435 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
426 |
3121 |
150/70 |
1990-1998 |
ТЦ - 2Р |
426 |
664 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЦ - Северная |
426 |
1414 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЭЦ - 1 |
426 |
3747 |
130/70 |
1959-1990 |
ЦПВБ |
426 |
369 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Снеговая |
426 |
2070 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
325 |
347 |
150/70 |
1990-1998 |
ТЦ - 2Р |
325 |
340 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЭЦ - 1 |
325 |
3516 |
130/70 |
1959-1990 |
ЦПВБ |
325 |
3800 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Снеговая |
325 |
953 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
273 |
232 |
150/70 |
1990-1998 |
ТЦ - 2Р |
325 |
125 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЭЦ - 1 |
325 |
2019 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - 2Р |
219 |
675 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЭЦ - 1 |
325 |
262 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
159 |
767 |
150/70 |
1990-1998 |
ТЦ - 2Р |
159 |
38 |
130/70 |
1990-1998 |
ТЭЦ - 1 |
159 |
545 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Снеговая |
133 |
203 |
130/70 |
1959-1990 |
ВТЭЦ - 2 |
108 |
146 |
150/70 |
1990-1998 |
ТЦ - Снеговая |
108 |
106 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Снеговая |
89 |
15 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЭЦ - 1 |
76 |
146 |
130/70 |
1998-2003 |
ТЦ - Снеговая |
76 |
160 |
130/70 |
1959-1990 |
ТЦ - Снеговая |
57 |
260 |
130/70 |
1959-1990 |
Тепловые сети выполнены в двух-, трех- и четырехтрубном исполнении, в зависимости от наличия самостоятельных трубопроводов ГВС.
В качестве основного теплоизолирующего материала для трубопроводов тепловых сетей применяется минеральная вата на сетке с покрытием стеклотканью и оцинкованным железом. Использование в качестве теплоизоляции пенополиуретана незначительно.
Тепловые сети г. Владивостока оборудованы средствами автоматического регулирования и защиты (5 комплектов оборудования).
Работа всех теплоисточников в основном режиме раздельная и осуществляется по самостоятельным зонам обеспечения потребителей тепловой энергией. Схема магистральных тепловых сетей позволяет, при необходимости, вести подпитку водой от ЦПВБ тепломагистралей от Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная", обеспечивая поддержание заданного гидравлического режима.
В летний период горячее водоснабжение осуществляется от ЦПВБ (за счет паровой нагрузки Владивостокской ТЭЦ-2 через паропровод ТМ-35).
В состав тепловых сетей г. Владивостока входят девять тепловых насосных станций (ТНС) и два центральных тепловых пункта.
Отпуск тепловой энергии в системы теплоснабжения г. Владивостока с горячей водой осуществляется по температурным графикам 150/70 °С, 130/70 °С.
Горячее водоснабжение осуществляется по температурному графику 70/50 °С.
Отпуск тепловой энергии от ВТЭЦ-2 до ЦПВБ осуществляется паром с параметрами Р=13 ата, Т=290 °С.
Тепловая энергия подается потребителям по водяным и паровым магистралям филиала ОАО "ДГК" Приморские тепловые сети общей протяженностью 108,2 км. Пар подается на промышленные и сельскохозяйственные предприятия для технологических нужд и на центральные тепловые пункты жилых микрорайонов с открытой системой теплоснабжения, где используется на деаэрацию воды для подпитки тепловых сетей с учетом расхода воды на горячее водоснабжение микрорайонов.
Работа всех теплоисточников в основном режиме раздельная и осуществлялась по самостоятельным зонам обеспечения тепловой энергией потребителей. Схема магистральных тепловых сетей позволяет, при необходимости, вести подпитку водой от ЦПВБ тепломагистрали от ТЭЦ-1 и котельной "Северная", обеспечивая поддержание заданного гидравлического режима. В летний период, когда мазутные теплоисточники отключены, горячее водоснабжение по открытой схеме осуществляется от ЦПВБ, т.е. за счет паровой нагрузки ВТЭЦ-2.
Технологические потери при передаче тепловой энергии на 2010 г. утверждены приказом Минэнерго России от 22.12.2009 N 579 в размере 468,8 тыс. Гкал.
МУПВ "ВПЭС" эксплуатирует внутриквартальные тепловые сети, центральные тепловые пункты (ЦТП), тепловые насосные станции (ТНС). МУПВ "ВПЭС" эксплуатирует 438,108 км теплотрасс (876,219 км в однотрубном исчислении) (табл. 25). Тепловые сети выполнены из стальных труб диаметрами от 25 до 720 мм. Тепловые сети проложены в проходных, непроходных каналах (95%), надземной прокладкой (5%). Общий износ составляет 87 процентов.
Таблица 25
Протяженность тепловых сетей МУПВ "ВПЭС"
Диаметр (Ду) |
Тип прокладки |
Всего |
|
Подземная |
Надземная |
||
мм |
м |
м |
м |
Теплоноситель - вода | |||
25 |
968,4 |
|
968,4 |
32 |
2235,4 |
125 |
2360,4 |
40 |
3361,9 |
41 |
3402,9 |
50 |
29798,3 |
295 |
30093,3 |
65 |
251,7 |
|
251,7 |
70 |
21286,6 |
66 |
21352,6 |
80 |
76312,2 |
1123 |
76435,15 |
100 |
81567,6 |
775 |
82342,5 |
107 |
604,1 |
289 |
893,1 |
120 |
251,7 |
|
251,7 |
125 |
33080 |
1304 |
34383,95 |
150 |
51222,3 |
3817 |
55039,25 |
200 |
53926,1 |
2349,5 |
56275,6 |
250 |
24694,5 |
3129 |
27823,5 |
300 |
16027 |
516 |
16543 |
350 |
213 |
110 |
323 |
400 |
12161 |
654 |
12815 |
500 |
5299 |
2364 |
7663 |
600 |
927 |
|
927 |
700 |
289 |
31 |
320 |
Итого |
414477 |
16988,5 |
431465,1 |
Теплоноситель - пар | |||
100 |
176 |
50 |
226 |
150 |
2474 |
6 |
2480 |
200 |
3574 |
363 |
3937 |
Итого |
6224 |
419 |
6643 |
Итого |
420701 |
17407,5 |
438108,1 |
90,7% тепловых сетей (по протяженности) введены в эксплуатацию с 1959 г. по 1990 г. (рис. 7). Следовательно, большинство тепловых сетей эксплуатируются более 20 лет, а доля тепловых сетей, введенных в эксплуатацию (переложенных) с 2004 г., составляет всего 1% по протяженности. Основной вид изоляции трубопроводов тепловых сетей минеральная вата на сетке с покрытием стеклотканью и оцинкованным железом.
Рисунок 7. Износ тепловых сетей МУПВ "ВПЭС"
Графический объект не приводится
В системе теплоснабжения г. Владивостока снабжение потребителей горячей водой осуществляется по графику 65/50 °С как по закрытой схеме теплоснабжения, так и по открытой схеме. Схема тепловых сетей - двухконтурная. Отпуск тепловой энергии в системы теплоснабжения с горячей водой осуществляется по утвержденным филиалом ОАО "ДГК" Приморские тепловые сети температурным графикам:
- 1 контур - 150/70 °С, 130/70 °С;
- 2 контур - 120/70 °С, 105/70 °С, 95/70 °С.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления составляет - 1ро = -24°С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода в г. Владивостоке принята средняя за последние пять лет и составляет 203 суток или 4872 ч./период. Часовые тепловые нагрузки составляют:
- на отопление - 732,2 Гкал/час;
- на приточную вентиляцию - 3,99 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение - 117,94 Гкал/час.
При эксплуатации 80 муниципальных ТНС проектное оборудование заменено на оборудование, не предназначенное для перекачки теплоносителя расчетных параметров (130-150 °С в подающем трубопроводе), которое безаварийно может работать только при температуре сетевой воды не выше 85 °С, что приводит к занижению температурного графика теплоснабжения и, как следствие, снижению качества теплоснабжения потребителей.
Из 5 000 ИТП муниципальных домов, 398 объектов соцкультбыта, эксплуатируемых МУПВ "ВПЭС", 99% не оборудованы ни регуляторами перепада давления, ни регуляторами температуры, что так же приводит к снижению качества отопления и горячего водоснабжения потребителей.
Эксплуатация тепловых сетей, техническое состояние оборудования, установленного в ЦТП, ТНС и ИТП, не соответствуют требованиям Правил техники эксплуатации тепловых энергоустановок.
Технологические потери при передаче тепловой энергии на 2009 г. утверждены приказом Минэнерго России от 07.10.2008 N 109 в размере 293,387 тыс. Гкал, от 24.12.2008 N 314 в размере 433,876 тыс. Гкал.
Таблица 26
Протяженность тепловых сетей МУПВ "ВПЭС" Производственное предприятие по эксплуатации котельного оборудования
Год ввода в эксплуатацию |
Диаметр, Ду |
Тип прокладки, м |
Всего, м |
Износ, % |
|
Подземная |
Надземная |
||||
2002 |
50+100 |
457 |
|
457 |
44 |
1982 |
50-200 |
2052,3 |
|
2052,3 |
100 |
1984 |
50+200 |
197,4 |
|
197,4 |
100 |
1980 |
50-400 |
|
-2425,8 |
2425,8 |
100 |
1989 |
50-400 |
448,1 |
|
448,1 |
100 |
1985 |
50-100 |
629,5 |
|
629,5 |
100 |
1970-1982 |
50+100 |
756,6 |
|
756,6 |
100 |
1972-1987 |
50+100 |
662,7 |
|
662,7 |
100 |
1975 |
50+100 |
1695,1 |
|
1695,1 |
100 |
1983-1990 |
50+100 |
898,3 |
|
898,3 |
100 |
1989 |
50 |
15,3 |
|
15,3 |
100 |
1989 |
50+100 |
|
39,5 |
39,5 |
100 |
1987 |
80+100 |
51,1 |
|
51,1 |
100 |
1985 |
50+100 |
357,1 |
|
357,1 |
100 |
1982-1985 |
50+100 |
|
252 |
252 |
100 |
1982-1985 |
50+100 |
150,5 |
|
150,5 |
100 |
1985 |
50+100 |
96,4 |
|
96,4 |
100 |
2002 |
50+100 |
|
2107,15 |
2107,15 |
44 |
1984-2001 |
50+100 |
2440,9 |
|
2440,9 |
100 |
1989 |
50+100 |
677,3 |
|
677,3 |
100 |
2001 |
50+100 |
164,1 |
|
164,1 |
49,5 |
2001 |
50+100 |
|
72,2 |
72,2 |
49,5 |
2002 |
50+100 |
211,6 |
|
211,6 |
44 |
1981-1991 |
50+100 |
2301,9 |
|
2301,9 |
100 |
1987 |
50+100 |
1096,2 |
|
1096,2 |
100 |
1980 |
50+100 |
388,4 |
|
388,4 |
100 |
1990 |
50+100 |
24,8 |
|
24,8 |
100 |
1989 |
50+100 |
504 |
|
504 |
100 |
1984 |
50+100 |
39,4 |
|
39,4 |
100 |
1989 |
50+100 |
180 |
|
180 |
100 |
1983 |
50+100 |
1352 |
|
1352 |
100 |
1988 |
50+100 |
|
829,5 |
829,5 |
100 |
1986 |
50+100 |
118,5 |
|
118,5 |
100 |
1980 |
50+100 |
1109,5 |
|
1109,5 |
100 |
1996 |
50+100 |
104,2 |
|
104,2 |
77 |
2007 |
50+100 |
1416,1 |
|
1416,1 |
16,5 |
1985-1998 |
50+100 |
761,38 |
|
761,38 |
100 |
Итого |
|
21357,68 |
5726,15 |
27083,83 |
90 |
Для снижения показателей износа тепловых сетей до 50 процентов необходимо переложить 172,81 км, имеющих 100% физический износ, в том числе 152,31 км от теплоисточников ОАО "ДГК" и 20,5 км от муниципальных котельных.
По причине износа теплотрасс, а также выхода из строя водоподогревателей в жилищном муниципальном фонде города Владивостока в течение длительного времени отсутствует горячее водоснабжение в жилых домах. Центральные тепловые пункты (ЦТП) также имеют большую степень износа оборудования (водоподогреватели, насосное оборудование, баки - аккумуляторы горячей воды, деаэраторы и прочие).
Реконструкция ЦТП, ТНС и ИТП вызвана необходимостью перевода теплоисточников города на расчетные температурные графики. Для этого необходимо снижение объемов циркуляции теплоносителя за счет:
- установки регулирующих устройств в ИТП;
- изменение схемы теплоснабжения в ЦТП, работающих в настоящее время в режиме насосных станций;
- модернизация насосных станций с заменой существующих насосов на высокотемпературные.
Проблемы:
- коррозия подземных трубопроводов;
- ИТП не оборудованы регуляторами перепада давления, регуляторами температуры;
- техническое состояние оборудования, установленного в ЦТП, ТНС и ИТП, не соответствует требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
- износ тепловых сетей - 90%.
Требуемые мероприятия:
- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;
- использование систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения, комплексная автоматизация тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты;
- наладка систем транспорта тепла с завышенными параметрами температуры обратной сетевой воды для сокращения излишней перекачки теплоносителя;
- реконструкция центральных тепловых пунктов, теплообменников;
- строительство дренажных, опускных устройств для осушения каналов;
- диспетчеризация тепловых сетей и систем контроля энергопотребления;
- установка ЧРП на привод насосов горячего и холодного водоснабжения;
- устройство системы защиты от коррозии трубопроводов.
Ожидаемый результат от внедрения мероприятий:
- регулирование температуры воздуха в помещениях в часы отсутствия людей - выходные дни, ночное время (для административных и производственных зданий) - 10+30% экономии;
- снятие вынужденных "перетопов" в межсезонные периоды (для всех типов зданий) - 30+40% экономии в межсезонные периоды и до 2-6% в годовом теплопотреблении;
- исключение влияния на потери тепла инерции тепловой сети - 3+5% общего теплопотребления;
- учет при управлении температурой отопления бытовых тепловыделений - экономия до 7% общего теплопотребления;
- возможность нормированного снижения нагрузки на отопление в часы максимальной нагрузки на горячее водоснабжение - 1+3% экономии;
- сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий (2011-2025 гг.) ежегодно на 15-25% (на 10-20 шт.);
- полная ликвидация технологических порывов по результатам реализации мероприятий Программы.
4.1.3. Потребители
Основные группы потребителей - население, промышленные и бюджетные предприятия города Владивостока.
Часовые тепловые нагрузки по данным отдела сбыта тепловой энергии ОАО "ДГК" по факту 2009 г. для г. Владивостока составляют 1633,96 Гкал/час:
- на отопление - вентиляцию - 1047,58 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение (средненедельная) - 155,38 Гкал/час;
- на технологию - 431 Гкал/час (табл. 28).
Основным потребителем тепловой энергии является население - 80% полезного отпуска, промышленные и бюджетные потребители составляют 20% полезного отпуска.
Часовые тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к источникам ППЭКО МУПВ "ВПЭС", составляют 102 Гкал/час:
- на отопление - 70,049 Гкал/час;
- на приточную вентиляцию - 0,7126 Гкал/час;
- на горячее водоснабжение - 31,239 Гкал/час (табл. 27).
Таблица 27
Структура потребления тепловой энергии МУПВ "ВПЭС" Производственное предприятие по эксплуатации котельного оборудования
N п.п. |
Наименование абонента |
Часовые нагрузки, Гкал/час |
||
отопление |
ГВС |
вентиляция |
||
1 |
Жилье |
55,6623 |
25,4642 |
0,0000 |
2 |
Соцкультбыт |
7,0009 |
3,7495 |
0,2126 |
3 |
Прочие |
2,6095 |
0,0183 |
0,0000 |
4 |
Федеральный бюджет |
1,5572 |
0,0000 |
0,0000 |
5 |
Краевой бюджет |
2,7784 |
1,7910 |
0,5000 |
6 |
Частники |
0,4407 |
0,2160 |
0,0000 |
Итого |
70,049 |
31,239 |
0,7126 |
|
Итого |
102 |
Рисунок 8. Структура потребления тепловой энергии ППЭКО МУПВ "ВПЭС"
Графический объект не приводится
Таблица 28
Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки от источников ОАО "ДГК"
Наименование населенного пункта |
Наименование системы теплоснабжения |
Тип системы теплоснабжения |
Тип теплоносителя 2 |
Параметры теплоносителя |
Вид тепловой нагрузки |
Присоединенная к тепловой сети тепловая нагрузка, Гкал/час, в том числе по категориям потребителей: |
||||||||
ЖКХ |
промышленные |
Всего |
||||||||||||
базовый период 2007 г. |
утвержденный (текущий) период 2008 г. |
факт 2009 г. |
базовый период 2007 г. |
утвержденный (текущий) период 2008 г. |
факт 2009 г. |
базовый период 2007 г. |
утвержденный (текущий) период 2008 г. |
факт 2009 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
г. Владивосток |
СЦТ-1 |
смешанная |
горячая вода, пар |
отборный 13 кг/см2 |
отоп. - вент. |
811,23 |
819,23 |
819,68 |
227,90 |
227,90 |
227,90 |
1039,13 |
1047,13 |
1047,58 |
ГВС (средняя) |
133,89 |
134,89 |
140,99 |
14,39 |
14,39 |
14,39, |
148,28 |
149,28 |
155,38 |
|||||
ГВС (макс.) |
321,34 |
323,74 |
338,37 |
34,54 |
34,54 |
34,54 |
355,87 |
358,27 |
372,91 |
|||||
технология |
431,0 |
431,0 |
431,0 |
431,0 |
431,0 |
431,0 |
431,0 |
431,0 |
431,0 |
|||||
Итого |
|
|
|
|
|
1376,12 |
1385,12 |
1391,67 |
673,29 |
673,29 |
673,29 |
1618,41 |
1627,41 |
1633,96 |
4.1.4. Тепловой баланс системы
Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в теплосетях.
По факту 2009 г. отпуск тепловой энергии с коллекторов по Владивостокскому городскому округу составил 4617,202 тыс. Гкал (табл. 29).
Таблица 29
Отпуск тепловой энергии с коллекторов по Владивостокскому городскому округу
Источники |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
Филиал "Приморская генерация" ОАО "ДГК" |
4492,696 |
4394,8 |
4679,335 |
Филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" | |||
ППЭКО МУПВ "ВПЭС" |
245,224 |
222,391 |
230,438 |
Итого |
4741,92 |
4617,202 |
4909,773 |
На балансе ОАО "ДГК" в г. Владивостоке находятся четыре теплоисточника установленной тепловой мощностью 1956 Гкал/час и располагаемой - 1742,5 Гкал/час.
Отпуск тепловой энергии потребителям от источников ОАО "ДГК" в 2009 г. составил 3365 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии в тепловых сетях составили 23,4% от отпуска в сеть.
Таблица 30
Баланс тепловой энергии от филиалов "Приморская генерация" и "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК"
Наименование системы теплоснабжения |
отчетный |
плановый |
||||
предшествующий базовому периоду 2008 |
базовый период 2009 |
предшествующий базовому периоду 2008 |
базовый период 2009 |
утвержденный период 2010 |
период регулирования 2011 |
|
Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал |
4268,3 |
4394,8 |
4492,7 |
4609,6 |
4679,3 |
4716,8 |
Потери тепловой энергии, тыс. Гкал |
794,4 |
1029,26 |
826,6 |
1079,5 |
978,5 |
971,0 |
Потери тепловой энергии, % |
18,61 |
23,42 |
18,40 |
23,42 |
20,91 |
20,59 |
Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал |
3473,9 |
3365,54 |
3666,1 |
3530,1 |
3700,8 |
3745,9 |
Удельный расход топлива на отпущенную теплоэнергию по ВТЭЦ-2 за 2009 год составил 170,8 кг/Гкал (табл. 31).
Таблица 31
Баланс филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК"
Наименование |
2009 год |
Отпущено теплоэнергии - всего, Гкал |
3 216 130,00 |
Отпущено теплоэнергии электростанцией, Гкал |
3 216 130,00 |
Удельный расход топлива на отпущенную теплоэнергию по электростанции - факт, кг/Гкал |
170,84 |
Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию по электростанции по нормативам на фактический отпуск, тут |
549 443,65 |
Удельный расход топлива на отпущенную теплоэнергию по котельным филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" за 2009 год составил 167,98 кг/Гкал (табл. 32).
Таблица 32
Фактические параметры работы филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК"
Наименование |
Факт 2008 г. |
Факт 2009 г. |
Отпуск тепла "Приморские тепловые сети", тыс. Гкал |
1156,348 |
1178,681 |
в т.ч. ТЭЦ-1 |
487,968 |
505,776 |
Объединенная Северная |
668,380 |
672,905 |
УРУТ на отпуск тепла "Приморские тепловые сети", кг/Гкал |
167,930 |
167,980 |
в т.ч. ТЭЦ-1 |
168,910 |
168,520 |
Объединенная Северная |
167,22 |
167,58 |
Расход топлива на тепло "Приморские тепловые сети", тыс. тут |
194,19 |
198,00 |
в г.ч. ТЭЦ-1 |
82,42 |
85,23 |
Объединенная Северная |
111,77 |
112,77 |
Расход топлива на тепло "Приморские тепловые сети", тыс. тут |
618,358 |
0,000 |
в т.ч. ТЭЦ-1 |
618,358 |
0,000 |
кот. 2-Речка |
618,358 |
0,000 |
кот. Северная |
618,358 |
0,000 |
Объединенная Северная |
0,000 |
0,000 |
Удельный расход топлива на отпущенную теплоэнергию по котельным филиала ППЭКО МУПВ "ВПЭС" за 2009 год составил 201,7 кг/Гкал (табл. 33).
Таблица 33
Фактические и плановые параметры
работы котельных производственного предприятия по эксплуатации котельного оборудования МУПВ "ВПЭС"
Наименование |
Год |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Количество теплоисточников |
79 |
76 |
76 |
77 |
Суммарная мощность теплоисточников, Гкал/час |
240,4 |
230,6 |
216,3 |
217,3 |
Выработано, Гкал |
271555,5 |
262560,0 |
234890,0 |
243109,0 |
Собственные нужды, Гкал |
17667,5 |
17336,0 |
12499,0 |
12671,0 |
% |
6,5 |
6,6 |
5,3 |
5,2 |
Отпуск в сеть, Гкал |
253888 |
245224,0 |
222391,0 |
230438,0 |
Потери тепла, Гкал |
47451,2 |
39732 |
32665 |
36802 |
% |
18,7 |
16,2 |
14,7 |
16,0 |
Полезный отпуск, Гкал |
206436,8 |
205492,0 |
189726,0 |
193636,0 |
Расход топлива, тут |
54828,7 |
57577,0 |
47372,2 |
45728,8 |
Уд. расход топлива, кг у.т./Гкал |
201,9 |
219,3 |
201,7 |
181,0 |
Расход топлива, тонн |
|
|
|
|
Дизельное топливо |
5604 |
5654 |
4972,0 |
5890,0 |
Мазут М 100 |
27951 |
30079,2 |
23904,1 |
22461,0 |
Бурый уголь |
5525 |
5648,2 |
5466,4 |
5565,8 |
Каменный уголь |
6784,8 |
8732,9 |
7481,0 |
6071,0 |
Расход электроэнергии, кВт*ч |
10166300 |
10154000 |
9757000 |
9913300 |
Удельный расход э/энергии, кВт*ч./Гкал |
37,4 |
38,7 |
41,5 |
40,8 |
Расход воды, м3 |
|
510611 |
340191 |
425550 |
Удельный расход воды, м3/Гкал |
|
1,9 |
1,4 |
1,8 |
4.2. Основные показатели эффективности системы теплоснабжения
Основными показателями эффективности работы системы теплоснабжения за 2009 г. являются:
- установленная мощность - 2172 Гкал/час;
- присоединенная нагрузка - 1735,96 Гкал/час;
- резерв тепловой мощности - 20%;
- технологические потери в тепловых сетях - 11,3%;
- функциональные отказы - 1,5 повреждения на 1 км сетей в год.
4.2.1. Энергоэффективность
Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы теплоснабжения достигается за счет сокращения расходов топлива по ликвидации перегрева систем теплопотребления; сокращения расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет снижения удельного расхода сетевой воды и возможного отключения излишних насосных агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие системы в случае присоединения новых потребителей, поскольку создается техническая возможность в присоединении без дополнительных капиталовложений в магистральные сети и источник теплоты; сокращения расхода тепловой энергии, связанной с уменьшением расхода подпиточной воды; сокращения расхода химически очищенной воды на подпитку.
Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:
- увеличением пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приводит к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;
- улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения;
- для энергоснабжающей организации выдерживанием параметров режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом ПТЭ электростанций и сетей РФ, ПТЭ тепловых энергоустановок.
Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения:
- перевод источников на газовое топливо;
- перевод системы теплоснабжения на расчетные температурные графики (130/70 °С по теплоисточникам ТЭЦ-1, ТЦ-Северная, ТЦ-2Р, ЦПВБ; 150/70 С по ВТЭЦ-2);
- строительство ГТУ, Мини-ТЭЦ;
- прокладка новых и реконструкция существующих тепловых магистралей с использованием груб с пенополиуретановой теплоизоляцией, обеспечивающей снижение тепловых потерь в 2-3 раза, а также труб из полимерных материалов.
Ресурсная эффективность:
- |
удельный расход электроэнергии: |
2009 г. - 38 кВт ч./Гкал; |
2025 г. - 25 кВт ч./Гкал; | ||
- |
удельный расход топлива: |
2009 г. - 170,88 кг у.т./Гкал; |
2025 г. - ; | ||
- |
удельный расход воды: |
2009 г. - 0,9 м3/Гкал; |
2025 г. - 0,6 м3/Гкал. |
4.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:
- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;
- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;
- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;
- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;
- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;
- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);
- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;
- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.
Несмотря на значительные объемы ремонтно-профилактических работ, проводимых МУПВ "ВПЭС", процесс старения тепловых сетей и оборудования опережает их восстановление. В результате происходят отключения по теплоснабжению потребителей из-за порывов на тепловых сетях. Кратковременные отключения возникают в период отопительного сезона, и более длительные отключения - в межотопительный сезон, когда проводится по необходимости текущий или капитальный ремонт.
Максимальное количество порывов приходится на период проведения весенних и осенних гидравлических испытаний. За последние три года количество порывов возросло от 650 до 844. Удельная аварийность составляет - 1,5 на 1 км сета в год (табл. 34).
Таблица 34
Динамика инцидентов на тепловых сетях МУПВ "ВПЭС"
Наименование |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
Количество инцидентов |
590 |
673 |
844 |
Рост количества отказов подтверждает ухудшение положения в области надежности системы транспорта теплоносителя. Большое количество отказов приводит к резкому возрастанию потерь теплоносителя и тепловой энергии.
Таблица 35
Динамика инцидентов на тепловых сетях филиала "Приморские тепловые сети"
Цеха, районы |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. (по май) |
Всего за 5 лет |
Всего |
5 |
5 |
5 |
3 (МГТЭС) |
1 |
19 |
Цеха |
1 |
1 |
- |
3 (МГТЭС) |
- |
5 |
Районы |
4 |
4 |
5 |
- |
1 |
14 |
Надежность обслуживания - количество повреждений на 1 км сетей в год:
- 2009 г. - 1,5 единицы;
- 2025 г. - 0,3 единицы.
В соответствии со СНиП 41-01-2003 "Тепловые сети" при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено снижение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения города.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названных строительных норм и правил следует читать как "СНиП 41-02-2003"
4.2.3. Экологичность
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями".
Источники тепловой энергии работают на мазуте и угле. Исходя из этого для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, мазутной золы, пыли неорганической, твердых частиц. Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу отсутствует на ВТЭЦ-2.
Фактический уровень выбросов загрязняющих веществ выше предельно допустимых (табл. 36).
Таблица 36
Показатели выбросов загрязняющих веществ ОАО "ДГК"
N п.п |
Загрязняющие вещества |
Предельно допустимый выброс ПДВ |
Выброс в атмосферу |
|||||||
2006 г. |
2007 г |
2008 г. |
2009 г. |
|||||||
факт |
Превышает (+), не достигает (-) ПДВ |
факт |
Превышает (+),не достигает (-) ПДВ |
факт |
Превышает (+) не достигает (-) ПДВ |
факт |
Превышает (+), не достигает (-) ПДВ |
|||
1 |
Пыль неорганическая SiO2 20 - 70% |
16688,56 |
20560,04 |
3871,477 |
19465,15 |
2776,588 |
25204,46 |
8515,9 |
28163,52 |
11474,95 |
2 |
Пыль неорганическая SiO2 до 20% |
18,559 |
18,3 |
-0,259 |
17,202 |
-1,357 |
17,202 |
-1,357 |
18,559 |
0 |
3 |
Мазутная зола |
0,38 |
10,37 |
9,99 |
1,8 |
1,42 |
0,277 |
-0,103 |
0,113 |
-0,267 |
4 |
Углеводороды С12-С19 |
2,459 |
4,235 |
1,776 |
1,859 |
-0,6 |
1,859 |
-0,6 |
728,719 |
726,26 |
5 |
Пыль древесная |
0,442 |
0,442 |
0 |
0,442 |
0 |
0,442 |
0 |
0,442 |
0 |
6 |
Сероводород |
0,012 |
0,0012 |
-0,0108 |
0,0012 |
-0,0108 |
0,0012 |
-0,0108 |
0,0012 |
-0,0108 |
7 |
Азота диоксид |
3233,626 |
4233,626 |
1000 |
4164,145 |
930,519 |
4298,308 |
1064,682 |
4485,425 |
1251,799 |
8 |
Ангидрид сернистый |
12229,43 |
20012,42 |
7782,991 |
18213,12 |
5983,688 |
12886,89 |
657,46 |
12806,12 |
576,691 |
9 |
Углерода оксид |
5052,96 |
1157,67 |
-3895,29 |
1262,675 |
3790,285 |
1183,301 |
3869,659 |
1183,301 |
3869,659 |
10 |
Оксид азота |
- |
697,922 |
- |
676,674 |
- |
698,475 |
- |
- |
|
Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу выдано филиалу "Тепловые сети" ОАО "ДГК" управлением охраны окружающей среды Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности г. Владивостока. Фактические выбросы загрязняющих веществ не превышают разрешенные показатели (табл. 37).
Таблица 37
Показатели выбросов загрязняющих веществ филиал "Тепловые сети" ОАО "ДГК"
N п.п. |
Загрязняющие вещества |
Выброс в атмосферу |
|||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
||||||
ПДВ |
факт |
ПДВ |
факт |
ПДВ |
факт |
ПДВ |
факт |
||
|
Всего |
8966,523 |
4202,278 |
8966,523 |
3741,538 |
|
3554,328 |
|
3330,018 |
|
В том числе твердые |
58,14 |
14,193 |
58,14 |
15,928 |
|
54,245 |
|
55,904 |
|
Газообразные и жидкие |
|
4188,085 |
|
3725,61 |
|
3500,083 |
|
3274,113 |
1 |
Из них: диоксид серы |
7536,19 |
3418,646 |
7536,19 |
2966,603 |
5515,44 |
2873,716 |
5515,44 |
2616,845 |
2 |
Оксид углерода |
123,56 |
38,464 |
123,56 |
57,273 |
1046,759 |
8,671 |
1046,759 |
23,196 |
3 |
Оксид азота (в пересчете на NO2) |
1063,77 |
626,232 |
1063,77 |
601,255 |
349,7 |
508,42 |
349,7 |
515,241 |
4 |
Углеводороды С12-С19 |
11,997 |
2,98 |
11,997 |
2,762 |
|
24,051 |
|
34,926 |
5 |
NO |
172,86 |
101,763 |
172,86 |
97,717 |
|
85,225 |
|
83,858 |
6 |
Бенз(а)пирен |
0,0023 |
0,000029 |
0,0023 |
0,000027 |
|
0,0000 |
|
0,000 |
7 |
Ванадия пятиокись |
28,879 |
11,68 |
28,879 |
13,731 |
21,679 |
14,911 |
21,679 |
15,163 |
8 |
Пыль древесная |
|
|
|
|
0,442 |
0,332 |
0,442 |
0,442 |
9 |
Метан |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Сажа |
29,261 |
2,513 |
29,261 |
2,197 |
71,319 |
39,0 |
71,319 |
40,3 |
11 |
Сероводород |
0,0407 |
0,014 |
0,0407 |
0,0132 |
0,044 |
0,034 |
0,044 |
0,044 |
12 |
Азота окись |
172,86 |
101,762 |
172,86 |
97,704 |
64,114 |
85,09 |
64,114 |
83,726 |
После 2013 г. в качестве основного топлива, сжигаемого на теплоисточниках, возможно использование природного газа (при условии его поставки в Приморский край). Улучшение экологической обстановки Владивостокского городского округа будет решаться за счет вывода из работы физически изношенного и устаревшего оборудования действующих теплоисточников, а также планируемого Администрацией Приморского края перевода всех теплоисточников на сжигание природного газа.
4.2.4. Качество (параметры микроклимата)
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг (табл. 38).
Таблица 38
Показатели качества услуг теплоснабжения
Требования к качеству коммунальных услуг |
Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества |
Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
I. Горячее водоснабжение | ||
1. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года |
Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч. (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч. единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 ч.; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 °С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 °С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 °С - для любых систем теплоснабжения |
Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 °С |
За каждые 3 °С снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1% за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 °С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам |
Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается |
При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) |
Отклонение давления не допускается |
За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
II. Отопление | ||
5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода |
Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч. единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 °С до нормативной; не более 8 ч. единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 °С до 12 °С; не более 4 ч. единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 °С до 10 °С |
За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 °С (в угловых комнатах +20 °С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 °С) -31 °С и ниже +20 (+22) °С; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 °С. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 °С |
Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается |
За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем |
Отклонение давления более установленных значений не допускается |
За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
4.2.5. Себестоимость тепловой энергии
ОАО "ДГК"
Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 27.05.2009 N 16/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "ДГК" (филиалы "Приморские тепловые сети", "Приморская генерация") потребителям Приморского края" для населения (иные потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии) на 2009 г. был установлен тариф на услуга теплоснабжения в размере 1 007,10 руб./Гкал (без НДС), темп роста 2009/2008 гг. - 113%.
Согласно Постановлению департамента по тарифам Приморского края от 18.12.2009 N 43/6 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "ДГК" (филиалы "Приморские тепловые сети", "Приморская генерация") потребителям Приморского края" (в ред. Постановления департамента по тарифам Приморского края от 10.03.2010 N 10/6) тариф на 2010 г. остался на уровне 2009 г.
С 01.05.2010 в соответствии с Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 30.04.2010 N 17/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "ДГК" (филиалы "Приморские тепловые сети", "Приморская генерация") потребителям Приморского края, в 2010 г." установлен тариф в размере 1 057,40 руб./Гкал, что на 5% выше предыдущего уровня.
В ходе анализа использована смета расходов на производство и передачу тепловой энергии на 2009 - 2010 гг. ОАО "ДГК" (филиалы "Приморская генерация" и "Приморские тепловые сети").
Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведены по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ".
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 39):
- вспомогательные материалы;
- работы и услуги производственного характера;
- топливо на технологические цели;
- энергия;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств;
- прочие затраты.
За анализируемый период 2009-2010 гг. структура издержек ОАО "ДГК" (филиалы "Приморская генерация" и "Приморские тепловые сети") не претерпела существенных изменений (табл. 39).
Основными статьями затрат в 2010 г. (рис. 9) являются:
- топливо на технологические цели (50% от общего объема затрат);
- энергия (14%);
- работы и услуги производственного характера (13%).
Рисунок 9. Структура затрат на производство и передачу тепловой энергии ОАО "ДГК" (филиалы "Приморская генерация" и "Приморские тепловые сети") в 2009-2010 гг.
Графический объект не приводится
Таблица 39
Анализ сметы расходов на производство и передачу тепловой энергии ОАО "ДГК" (филиалы "Приморская генерация" и "Приморские тепловые сети") на 2009 - 2010 гг.
Начало. См. окончание
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Утвержденный на 2009 г. |
Регулируемый период 2010 г. Предложение ДТ ПК |
||||
Всего |
Станции |
Всего |
Станции |
|||||
1 |
Вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
156 538,8 |
73 579,5 |
82 959,2 |
148 251,7 |
81 243,5 |
67 008,2 |
2 |
Работы и услуги производственного характера |
тыс. руб. |
739 730,3 |
86 099,4 |
653 630,9 |
718 054,2 |
80 647,4 |
637 406,8 |
3 |
Топливо на технологические цели |
тыс. руб. |
2 372 740,5 |
1 282 373,6 |
1 090 366,9 |
2 744 419,8 |
1 508 342,0 |
1 236 077,8 |
4 |
Энергия |
тыс. руб. |
676 021,2 |
0,0 |
676 021,2 |
759 285,8 |
0,0 |
759 285,8 |
5 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
525 080,0 |
182 634,0 |
342 446,0 |
525 080,0 |
182 634,0 |
342 446,0 |
6 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
136 625,8 |
47 521,4 |
89 104,5 |
136 520,8 |
47 484,8 |
89 036,0 |
7 |
Амортизация основных средств |
тыс. руб. |
273 000,1 |
57 349,1 |
215 651,0 |
273 000,1 |
57 349,1 |
215 651,0 |
8 |
Прочие затраты, всего |
тыс. руб. |
185 971,2 |
100 209,6 |
85 761,7 |
170 907,9 |
93 166,1 |
77 741,9 |
9 |
Себестоимость |
тыс. |
5 065 |
1 829 |
3 235 |
5 475 |
2 050 |
3 424 |
|
товарной продукции |
руб. |
707,9 |
766,6 |
941,4 |
520,3 |
866,8 |
653,4 |
10 |
Полезный отпуск |
тыс. Гкал |
4 276,50 |
4 074,12 |
4 276,50 |
4 276,53 |
4 155,00 |
4 276,53 |
11 |
Себестоимость 1 Гкал |
руб./Гкал |
1 184,5 |
449,1 |
756,7 |
1 280,4 |
493,6 |
800,8 |
12 |
Прибыль от товарной продукции |
тыс. руб. |
159 470,4 |
79 374,4 |
80 096,0 |
142 411,9 |
70 917,5 |
71 494,4 |
13 |
Размер рентабельности |
% |
3,1 |
4,3 |
2,5 |
2,6 |
3,5 |
2,1 |
14 |
Необходимая валовая выручка (НВВ) |
тыс. руб. |
5 225 178,3 |
1 909 141,0 |
3 316 037,3 |
5 617 932,1 |
2 121 784,4 |
3 496 147,8 |
15 |
Перекрестное субсидирование |
тыс. руб. |
-827 426,0 |
-827 426,0 |
0,0 |
-754 612,5 |
-754 612,5 |
0,0 |
16 |
НВВ с перекрестным субсидированием |
тыс. руб. |
4 397 752,3 |
1 081 715,0 |
3 316 037,3 |
4 863 319,6 |
1 367 171,8 |
3 496 147,8 |
17 |
Разногласия |
тыс. руб. |
43 920,4 |
41 526,6 |
2 393,8 |
293 468,2 |
146 578,3 |
146 889,9 |
18 |
Итого НВВ с разногласиями |
тыс. руб. |
4 441 672,7 |
1 123 241,6 |
3 318 431,1 |
5 156 787,8 |
1 513 750,1 |
3 643 037,7 |
19 |
Тариф (без НДС) |
руб./Гкал |
1 038,6 |
275,7 |
776,0 |
1 205,8 |
364,3 |
851,9 |
20 |
Разница перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией в 2007-2009 гг. |
тыс. руб. |
0,00 |
|
|
-680 085,00 |
|
|
21 |
Итого |
тыс. руб. |
4 441 672,7 |
|
|
4 476 702,8 |
|
|
22 |
Средний тариф для конечного потребителя |
руб./Гкал |
1 038,62 |
|
|
1 046,81 |
|
|
23 |
Утвержденный тариф |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные потребители |
руб./Гкал |
1 248,8 |
|
|
1 311,2 |
|
|
|
иные потребители |
руб./Гкал |
1 007,1 |
|
|
1 007,1 |
|
|
Окончание. См. начало
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Темп роста 2010/2009 гг., % |
Доля в структуре себестоимости, % |
|||||||
2009 г. |
2010 г. |
||||||||||
Всего |
Станции |
Всего |
Станции |
Всего |
Станции |
||||||
1 |
Вспомогательные материалы |
тыс. руб. |
95 |
110 |
81 |
3,1 |
4,0 |
2,6 |
2,7 |
4,0 |
2,0 |
2 |
Работы и услуги производственного характера |
тыс. руб. |
97 |
94 |
98 |
14,6 |
4,7 |
20,2 |
13,1 |
3,9 |
18,6 |
3 |
Топливо на технологические цели |
тыс. руб. |
116 |
11 8 |
113 |
46,8 |
70,1 |
33,7 |
50,1 |
73,5 |
36,1 |
4 |
Энергия |
тыс. руб. |
112 |
- |
112 |
13,3 |
0,0 |
20,9 |
13,9 |
0,0 |
22,2 |
5 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
100 |
100 |
100 |
10,4 |
10,0 |
10,6 |
9,6 |
8,9 |
10,0 |
6 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
100 |
100 |
100 |
2,7 |
2,6 |
2,8 |
2,5 |
2,3 |
2,6 |
7 |
Амортизация основных средств |
тыс. руб. |
100 |
100 |
100 |
5,4 |
3,1 |
6,7 |
5,0 |
2,8 |
6,3 |
8 |
Прочие затраты, всего |
тыс. руб. |
92 |
93 |
91 |
3,7 |
5,5 |
2,7 |
3,1 |
4,5 |
2,3 |
9 |
Себестоимость |
тыс. |
10 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
товарной продукции |
руб. |
8 |
2 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Полезный отпуск |
тыс. Гкал |
100 |
102 |
100 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Себестоимость 1 Гкал |
руб./Гкал |
108 |
100 |
106 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Прибыль от товарной продукции |
тыс. руб. |
89 |
89 |
89 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Размер рентабельности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Необходимая валовая выручка (НВВ) |
тыс. руб. |
10 8 |
111 |
105 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Перекрестное субсидирование |
тыс. руб. |
91 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
НВВ с перекрестным субсидированием |
тыс. руб. |
111 |
126 |
105 |
|
|
|
|
|
|
17 |
Разногласия |
тыс. руб. |
668 |
353 |
в 61 раз |
|
|
|
|
|
|
18 |
Итого НВВ с разногласиями |
тыс. руб. |
116 |
135 |
110 |
|
|
|
|
|
|
19 |
Тариф (без НДС) |
руб./Гкал |
116 |
132 |
110 |
|
|
|
|
|
|
20 |
Разница перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией в 2007-2009 гг. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Итого |
тыс. руб. |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Средний тариф для конечного потребителя |
руб./Гкал |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Утвержденный тариф |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные потребители |
руб./Гкал |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные потребители |
руб./Гкал |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Как и в предыдущем периоде, в 2010 г. основной удельный вес в структуре расходов на производство и передачу тепловой энергии ОАО "ДГК" приходится на филиал "Приморские тепловые сети" - 63%.
За рассматриваемый период 2009-2010 гг. себестоимость продукции ОАО "ДГК" (филиалы "Приморская генерация" и "Приморские тепловые сети") увеличится на 8% и составит 5 475 520 тыс. руб. Основными статьями увеличения затрат являются:
- расходы на топливо - увеличение на 16%;
- расходы на энергию - увеличение на 12%.
В период с 2009 по 2010 г. полная себестоимость теплоснабжения увеличилась на 8%, прибыль сократилась на 11%, полная стоимость увеличилась на 8%. Полная стоимость теплоснабжения с учетом перекрестного субсидирования и разногласий увеличилась на 1% и составляет 80% от необходимой валовой выручки (рис. 10).
Рисунок 10. Анализ затрат ОАО "ДГК" (филиалы "Приморская генерация" и "Приморские тепловые сети") на производство и передачу тепловой энергии в 2009-2010 гг.
Графический объект не приводится
Средний тариф для конечного потребителя составил 1 046,81 руб./Гкал, темп роста 2010/2009 гг. - 101%.
Филиал "Приморская генерация" ОАО "ДГК"
За анализируемый период 2009-2010 гг. структура издержек филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК" не претерпела существенных изменений (табл. 39).
Основными статьями затрат в 2010 г. (рис. 11) являлись:
- топливо на технологические цели (74% от общего объема затрат);
- затраты на оплату труда (9%).
Рисунок 11. Структура затрат на производство тепловой энергии филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК" в 2009-2010 гг.
Графический объект не приводится
За рассматриваемый период 2009-2010 гг. себестоимость продукции филиала "Приморская генерация" ОАО "ДГК" увеличилась на 12% и составила 2 050 867 тыс. руб. Основными статьями увеличения затрат являлись:
- расходы на топливо - увеличение на 18%;
- расходы на вспомогательные материалы - увеличение на 10%.
Филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК"
За анализируемый период 2009-2010 гг. структура издержек филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" не претерпела существенных изменений (табл. 39).
Основными статьями затрат в 2010 г. (рис. 12) являлись:
- топливо на технологические цели (36% от общего объема затрат);
- энергия (22%);
- работы и услуги производственного характера (19%).
Рисунок 12. Структура затрат на производство и передачу тепловой энергии филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" в 2009-2010 гг.
Графический объект не приводится
За рассматриваемый период 2009-2010 гг. себестоимость продукции филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" увеличилась на 6% и составила 3 424 653 тыс. руб. Основными статьями увеличения затрат являлись:
- расходы на топливо - увеличение на 13%;
- расходы на энергию - увеличение на 12%.
МУПВ "ВПЭС" Производственное предприятие по эксплуатации котельного комплекса
Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 10.12.2008 N 34/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО "Городские тепловые сети" г. Владивосток" на 2009 г. для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, был установлен тариф на услуги теплоснабжения в размере 2 239,00 руб./Гкал (без НДС), темп роста 2009/2008 гг. - 118%.
Согласно Постановлению департамента по тарифам Приморского края от 30.12.2009 N 47/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУПВ "ВПЭС" одноставочный тариф для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, остался на уровне 2009 г. - 2 239,00 руб./Гкал (без НДС).
В ходе анализа использованы сметы расходов на производство и передачу тепловой энергии МУПВ "ВПЭС" на 2008 - 2010 гг. (за 2008 - 2009 гг. - данные по ОАО "ГТС"),
Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведены по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ".
Формирование затрат осуществляется по стадиям технологического процесса: производство и передача тепловой энергии.
Производство тепловой энергии
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 40):
- топливо;
- электроэнергия;
- вода на технологию;
- материалы;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие прямые расходы;
- ремонт и техническое обслуживание;
- аренда;
- амортизация;
- общехозяйственные расходы; при этом,
за 2008 - 2009 гг. - данные по ОАО "ГТС", 2010 г. - данные МУПВ "ВПЭС".
За анализируемый период 2008-2010 гг. в структуре издержек на производство тепловой энергии произошли следующие изменения:
- на 4% снизилась доля транспортных расходов;
- на 4% увеличилась доля затрат на оплату труда.
Основными статьями затрат в 2010 г. являются (рис. 13):
- расходы на топливо (63% от общего объема затрат);
- затраты на оплату труда (19%).
За рассматриваемый период 2008-2010 гг. себестоимость продукции увеличится на 38%. Основными статьями увеличения затрат являлись:
- амортизация - увеличение в 58 раз;
- общехозяйственные расходы - увеличение в 2 раза;
- затраты на оплату труда - увеличение на 78%;
- вода на технологию - увеличение на 74%;
- отчисления на социальные нужды - увеличение на 68%;
- топливо - увеличение на 40%.
В период с 2008 по 2010 г. полная стоимость теплоснабжения сократилась на 20%, полная себестоимость теплоснабжения возросла на 38%, темп роста тарифа за данный период составил 118%. В 2010 г. деятельность убыточна (рис. 14).
Таблица 40
Анализ сметы расходов на производство тепловой энергии МУПВ "ВПЭС" в 2008 - 2010 гг.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Производство тепловой энергии |
Темп роста 2009/2008 гг., % |
Темп роста 2010/2009 гг., % |
Темп роста 2010/2008 гг., % |
Доля в структуре себестоимости, % |
||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|||||||||
1 |
Топливо |
тыс. руб. |
281 224 |
309 297 |
394 957 |
110 |
128 |
140 |
62,0 |
58,8 |
63,0 |
2 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
31 481 |
31 156 |
34 155 |
99 |
110 |
108 |
6,9 |
5,9 |
5,4 |
3 |
Вода на технологию |
тыс. руб. |
4 038 |
3 890 |
7 006 |
96 |
180 |
174 |
0,9 |
0,7 |
1,1 |
4 |
Транспортные расходы |
тыс. руб. |
15 685 |
21 783 |
0 |
139 |
0 |
0 |
3,5 |
4,1 |
0,0 |
5 |
Материалы |
тыс. руб. |
13 569 |
11 433 |
9 747 |
. 84 |
85 |
72 |
3,0 |
2,2 |
1,6 |
6 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
65 850 |
95 478 |
117 365 |
145 |
123 |
178 |
14,5 |
18,2 |
18,7 |
7 |
Отчисления на соц. нужды |
тыс. руб. |
17 253 |
25 015 |
29 028 |
145 |
116 |
168 |
3,8 |
4,8 |
4,6 |
8 |
Прочие прямые расходы |
тыс. руб. |
3 848 |
3 767 |
4 305 |
98 |
114 |
112 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
9 |
Ремонт и техобслуживание |
тыс. руб. |
12 553 |
9 442 |
12 056 |
75 |
128 |
96 |
2,8 |
1,8 |
1,9 |
10 |
Аренда |
тыс. руб. |
2 757 |
9 868 |
0 |
358 |
0 |
0 |
0,6 |
1,9 |
0,0 |
11 |
Амортизация |
тыс. руб. |
134 |
134 |
7 703 |
100 |
5 753 |
5 753 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
12 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
5 178 |
4 493 |
10 381 |
87 |
231 |
200 |
1,1 |
0,9 |
1,7 |
13 |
Итого затраты на производство теплоты |
тыс. руб. |
453 569 |
525 756 |
626 703 |
116 |
119 |
138 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
Полезный отпуск теплоты |
тыс. Гкал |
247 |
235 |
168 |
95 |
72 |
68 |
|
|
0,0 |
15 |
Себестоимость 1 Гкал (полезный отпуск) |
руб./Гкал |
1 839 |
2 238 |
3 721 |
122 |
166 |
202 |
|
|
|
16 |
Минимальная балансовая прибыль |
тыс. руб. |
16 098 |
222 |
-249 613 |
1 |
-112 438 |
-1 551 |
|
|
|
17 |
Рентабельность |
% |
3,55 |
0,04 |
-39,83 |
1 |
-94 327 |
-1 122 |
|
|
|
18 |
Выручка |
тыс. руб. |
469 667 |
525 978 |
377 090 |
112 |
72 |
80 |
|
|
|
19 |
Стоимость 1 Гкал теплоты (без НДС) |
руб./Гкал |
1 905,00 |
2 239,00 |
2 239,00 |
118 |
100 |
118 |
|
|
|
20 |
Утвержденный тариф для потребителей (без НДС) |
руб./Гкал |
1 905,00 |
2 239,00 |
2 239,00 |
118 |
100 |
118 |
|
|
|
Рисунок 13. Структура затрат на производство тепловой энергии МУПВ "ВПЭС" в 2008 2010 гг.
Рисунок 14. Анализ затрат МУПВ "ВПЭС" на производство тепловой энергии в 2008 2010 гг.
Графический объект не приводится
Передача тепловой энергии
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 41):
- сырье и материалы;
- материалы на запчасти и ремонт автотехники;
- работы и услуги производственного характера (расходы на ремонт и техническое обслуживание);
- топливо (ГСМ);
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- арендная плата;
- затраты на электроэнергию;
- затраты на воду;
- затраты на тепловую энергию;
- прочие затраты (общехозяйственные расходы);
при этом, за 2008 - 2009 гг. - данные по ОАО "ГТС", 2010 г. - данные МУПВ "ВПЭС".
В 2010 г. по МУПВ "ВПЭС" расходы на ремонт и техническое обслуживание включены в статью "Работы и услуги производственного характера", общехозяйственные расходы - в статью "Прочие затраты".
За анализируемый период 2008-2010 гг. в структуре издержек на передачу тепловой энергии произошли следующие изменения:
- на 10% увеличилась доля затрат на оплату труда - с 29% в 2008 г. до 39% в 2010 г.;
- на 7% сократилась доля затрат на работы и услуги производственного характера - с 9% в 2008 г. до 2% в 2010 г.;
- на 7% сократилась доля арендной платы - с 7% в 2008 г. до 0% в 2010 г.;
- на 5% увеличилась доля затрат на электроэнергию - с 32% в 2007 г. до 37% в 2010 г.
Основными статьями затрат в 2010 г. являлись (рис. 15):
- затраты на оплату труда (39% от общего объема затрат);
- расходы на электроэнергию (37%).
За рассматриваемый период 2008-2010 гг. себестоимость продукции увеличилась на 17%. Основными статями увеличения затрат являлись:
- амортизация - увеличение в 4,4 раза;
- затраты на оплату труда - увеличение на 43%;
- отчисления на социальные нужды - увеличение на 44%.
Динамика себестоимости передачи тепловой энергии представлена на рис. 16.
Рисунок 15. Структура затрат на передачу тепловой энергии МУПВ "ВПЭС" в 2008 - 2010 гг.
Рисунок 16. Анализ затрат МУПВ "ВПЭС" на передачу тепловой энергии в 2008 - 2010 гг.
Графический объект не приводится
Таблица 41
Анализ сметы расходов на передачу тепловой энергии МУПВ "ВПЭС" в 2008-2010 гг.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Передача тепловой энергии |
Темп роста 2009/ 2008 гг., % |
Темп роста 2010/ 2009 гг., % |
Темп роста 2010/ 2008 гг.,% |
Доля в структуре себестоимости, % |
||||
Утверждено РЭК ПК |
Предложено ДТПК |
План |
|||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||||||
1 |
Сырье и материалы |
тыс. руб. |
40 540 |
41 220 |
27 113 |
102 |
66 |
67 |
8,1 |
7,1 |
5,1 |
2 |
Материалы и запчасти на ремонт техники |
тыс. руб. |
2 801 |
3 039 |
|
109 |
0 |
0 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
3 |
Работы и услуги производственно го характера |
тыс. руб. |
46 626 |
32 667 |
11 394 |
70 |
35 |
24 |
9,4 |
5,6 |
2,1 |
4 |
Топливо (ГСМ) |
тыс. руб. |
6 107 |
6 364 |
5 853 |
104 |
92 |
96 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
5 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
146 126 |
209 614 |
208 928 |
143 |
100 |
143 |
29,3 |
36,0 |
39,0 |
6 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
38 285 |
54 919 |
55 157 |
143 |
100 |
144 |
7,7 |
9,4 |
10,3 |
7 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2 642 |
3 991 |
11 632 |
151 |
291 |
440 |
0,5 |
0,7 |
2,2 |
8 |
Арендная плата |
тыс. руб. |
36 748 |
29 637 |
|
81 |
0 |
0 |
7,4 |
5,1 |
0,0 |
9 |
Затраты на электроэнергию |
тыс. руб. |
160 931 |
183 461 |
197 341 |
114 |
108 |
123 |
32,3 |
31,5 |
36,9 |
10 |
Затраты на воду |
тыс. |
4 455 |
4 778 |
3 982 |
107 |
83 |
89 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
11 |
Затраты на тепловую энергию |
тыс. руб. |
2 204 |
2 178 |
2 355 |
99 |
108 |
107 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
12 |
Прочие затраты |
тыс. руб. |
10 981 |
11 000 |
11 578 |
100 |
105 |
105 |
2,2 |
1,9 |
2,2 |
13 |
Итого затрат |
тыс. руб. |
498 446 |
582 866 |
582 866 |
117 |
100 |
117 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14 |
Прибыль |
тыс. руб. |
36 416 |
8411 |
|
23 |
|
|
|
|
|
15 |
Рентабельность |
% |
7,31 |
1,44 |
|
20 |
|
|
|
|
|
16 |
Выручка |
тыс. руб. |
534 862 |
591 277 |
|
111 |
|
|
|
|
|
4.3. Анализ возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения новых потребителей
В настоящее время резерв тепловой мощности теплоисточников отсутствует (резерв порядка 150 Гкал/час имеет только котельная "Северная", при этом перераспределение нагрузки на сетевые зоны остальных теплоисточников технически не представляется возможным). Сложился устойчивый дефицит тепловой мощности в зоне работы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1. Актуальным вопросом является переключение на зону ТЭЦ-2 микрорайона "Змеинка". По выданным техническим условиям по подключению новых потребителей общий дефицит тепловой мощности теплоисточников ОАО "Дальневосточная генерирующая Компания" к 2012 году составит порядка 160 Гкал/час (рис. 17, табл. 42).
Таблица 42
Прогнозный баланс мощности города Владивосток на 2010 год
Теплоисточник |
Располагаемая тепловая мощность в 2010 г., Гкал/час |
Договорная нагрузка в 2010 г., Гкал/час |
Объем выданных технических условий, Гкал/час |
Баланс мощности в 2010 г., Гкал/час |
|||
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Предварительные ТУ 2010 год |
||||
ВТЭЦ-2 |
933,1 |
892,5 |
33,968 |
35,85 |
11,31 |
116,9805 |
-157,51 |
в том числе: ЦПВБ |
280 учтено по ТЭЦ-2 |
295,75 |
15,87 |
16,339 |
6,144 |
0,93 |
-55,03 |
ТЭЦ-1 |
350 |
273,95 |
31,28 |
38,846 4 |
11,305 |
12,3254 |
-17,71 |
ТЦ "Северная" |
542,5 |
385,87 |
63,41 |
25,861 |
100,775 |
10,1595 |
-43,58 |
Итого |
1925,5 |
1592,92 |
128,65 8 |
100,55 7 |
123,39 |
139,465 |
-159,49 |
Рисунок 17. Баланс мощности с учетов выданных технических условий на подключение
Графический объект не приводится
По перечню подключаемых объектов саммита величина теплопотребности объектов составит 677,21 Гкал/час на расчетный срок, в том числе (табл. 43):
- материковая часть города - 463 47,32 Гкал/час,
- о. Русский - 213 74,38 Гкал/час.
Таблица 43
Балансы покрытия тепловых нагрузок подключаемых объектов ВГО
Источник, адрес |
Наименование |
Заявленные тепловые нагрузки по городскому округ. Владивосток, Гкал/час |
|||||||||||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г |
||
|
Жилые микрорайоны |
40,4 |
82,6 |
157,62 |
172,29 |
191,36 |
213,13 |
230,18 |
254,04 |
263,39 |
279,43 |
301,68 |
324,54 |
333,9 |
343,2 |
360,7 |
372,3 |
ТЭЦ-2 |
мкр в бухте Патрокл |
|
12,6 |
26,59 |
35,49 |
48,79 |
59,79 |
67,49 |
82 |
82 |
83 |
87 |
90,51 |
90,51 |
90,51 |
90,51 |
90,51 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилая застройка - 53,6 тыс. м2 |
|
12,6 |
21,8 |
30,7 |
44 |
55 |
62,7 |
76 |
76 |
76 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
общественная застройка |
|
|
4,79 |
4,79 |
4,79 |
4,79 |
4,79 |
6 |
6 |
7 |
7 |
10,51 |
10,51 |
10,51 |
10,51 |
10,51 |
ТЦ "Северная" |
мкр "Снеговая Падь" |
40,4 |
70 |
100,41 |
100,41 |
100,41 |
100,41 |
100,41 |
100,41 |
100,41 |
106,1 |
115 |
125 |
125 |
125 |
133,1 |
133,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилая застройка |
40,4 |
70 |
91,1 |
91,1 |
91,1 |
91,1 |
91,1 |
91,1 |
91,1 |
91,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
общественная застройка |
|
|
9,31 |
9,31 |
9,31 |
9,31 |
9,31 |
9,31 |
9,31 |
15 |
15 |
25 |
25 |
25 |
33,07 |
33,07 |
|
мкр "Зеленый угол" |
|
|
19,38 |
25,15 |
30,92 |
41,69 |
51,04 |
60,39 |
69,74 |
79,09 |
88,44 |
97,79 |
107,1 |
116,5 |
125,8 |
137,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилая застройка |
|
|
19,38 |
25,15 |
30,92 |
36,69 |
42,46 |
48,23 |
54 |
59,77 |
65,54 |
71,31 |
77,08 |
82,85 |
88,62 |
100,24 |
|
общественная застройка |
|
|
|
|
|
5 |
8,58 |
12,16 |
15,74 |
19,32 |
22,9 |
26,48 |
30,06 |
33,64 |
37,22 |
37,28 |
|
Жилые здания по ул. Давыдова, Лесная |
|
|
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
11,24 |
|
Общественные здания |
37,13 |
64,73 |
87,73 |
87,73 |
87,73 |
87,73 |
87,73 |
87,73 |
87,73 |
87,7 3 |
91,13 |
91,13 |
91,13 |
91,13 |
91,13 |
91,13 |
ТЭЦ-2 |
Театр Оперы и балета, ул. Фастовская, 14 |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
ТЦ "Северная" |
Краевая психиатрическая больница |
|
|
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
ТЦ "Северная" |
Медицинский центр, ул. Русская |
|
|
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
ТЭЦ-1 |
Краевая публичная библиотека, район "Голубинная падь" |
|
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
ТЭЦ-2 |
Концертно-спортивный комплекс, парк Минного городка |
|
|
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
ТЦ "Северная" |
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации г. Владивосток (район ТЦ "Северная") |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ТЦ "Северная" |
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации г. Владивостока (район 2-й речки) |
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
ТЭЦ-1 |
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации г. Владивостока (район м. Кунгасный) |
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
ТЭЦ-1 |
Гостиничный комплекс, Корабельная набережная |
|
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ТЭЦ-1 |
Гостиничный комплекс, мыс Бурный |
|
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
ТЭЦ-1 |
Сухой лог |
|
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
|
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
ТЭЦ-2 |
Передислокация в/ч 20374 с о. Русский в б. Павловского |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
ТЭЦ-1 |
Передислокация в/ч 20376 с о. Русский в м. Эгершельд |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
ТЭЦ-2 |
2 жилых дома по ул. Карьерной |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Завод "Солерс" по сборке автомобилей |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
15,63 |
|
Итого по материковой части |
77,53 |
147,33 |
245,35 |
260,02 |
279,09 |
300,86 |
317,91 |
341,77 |
351,12 |
367,16 |
392,81 |
415,67 |
425 |
434,4 |
451,8 |
463,5 |
|
Остров Русский |
2,1 |
4,3 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,9 7 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
48,97 |
Мини-ТЭЦ "Северная" |
Грузовой терминал м. Поспелова |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Минн-ТЭЦ "Северная" |
Строительство мостового перехода п-ов Назимова - о. Русский |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мини-ТЭЦ "Северная" |
п. Поспелово |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Мини-ТЭЦ "Северная" |
Жилые здания |
|
|
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
33,97 |
|
Общежитие гостиничного типа для преподавателей ДВФУ |
|
|
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
7,64 |
Мини-ТЭЦ "Центральная" |
Пассажирский терминал о. Русский |
|
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
Общежитие строительной базы |
|
|
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
4,06 |
|
Жилые здания для жителей о. Русский |
|
|
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
22,27 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жилая застройка |
|
|
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,3 8 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
19,38 |
|
общественная застройка |
|
|
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
2,88 |
|
Общественные здания |
27,5 |
44 |
85,5 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
148,9 |
|
Конференц-центре автостоянкой |
|
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конференц-центр |
|
|
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
8,41 |
|
крытая автостоянка |
|
|
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
2,976 |
|
ДВФУ 1-я очередь |
27,5 |
30,9 |
30,9 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
94,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Естественнонаучный учебный корпус (пресс-центр) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гостиничный комплекс "Северный" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автостоянка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гостиничный комплекс "Южный" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автостоянка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спортивная зона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная резиденция |
|
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
|
|
Океанариум |
0 |
0 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,3 2 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
19,32 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основное здание |
|
|
18,2 |
18,2 |
|
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
|
адаптационный корпус |
|
|
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
|
Строительная база |
|
|
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
2,39 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гостиница |
|
|
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
1,95 |
|
Здания соц-культ. быта |
|
|
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
0,44 |
|
Коммунальная зона с СЗЗ (очистные сооружения - 0,7 Гкал/год, полигон ТБО 0,9) |
|
|
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
13,39 |
|
Итого по острову Русскому |
29,6 |
48,3 |
156,74 |
220,14 |
220,14 |
220,14 |
220,14 |
220,14 |
220,14 |
220,14 |
220,14 |
220,1 |
220,1 |
220,1 |
220,1 |
220,1 |
|
Всего по объектом |
107,1 |
195,63 |
402,09 |
480,16 |
499,23 |
521 |
538,05 |
561,91 |
571,26 |
587,3 |
612,95 |
635,81 |
645,2 |
654,5 |
671,9 |
683,6 |
В настоящее время техусловия на присоединение к тепловым сетям выданы на о. Русский на 107,6 Гкал/час.
Согласно проекту планировки в основном будут застраиваться микрорайоны "Снеговая Падь", "Зеленый угол", Патрокл, о. Русский (табл. 44).
Таблица 44
Балансы покрытия тепловых нагрузок подключаемых объектов
Наименование |
Теплопотребность, Гкал/час |
Обеспечение тепловых нагрузок, Гкал/час |
||||||
ВТЭЦ-1 |
ВТЭЦ-2 |
ТЦ-Северная-2 |
Мини-ТЭЦ |
|||||
Северная |
Центральная |
Океанариум |
Коммунальная |
|||||
2012 год: | ||||||||
Материковая часть города |
245,35 |
26 |
70,82 |
148,53 |
|
|
|
|
остров Русский |
220,15 |
|
|
|
42,71 |
142,33 |
21,72 |
13,39 |
Итого |
465,5 |
26 |
70,82 |
148,53 |
42,71 |
142,33 |
21,72 |
13,39 |
2025 год | ||||||||
Материковая часть города |
463,47 |
28,5 |
135,64 |
299,33 |
|
|
|
|
остров Русский |
220,15 |
|
|
|
42,71 |
142,33 |
21,72 |
13,39 |
Итого |
683,62 |
28,5 |
135,64 |
299,33 |
42,71 |
142,33 |
21,72 |
13,39 |
Теплоснабжение указанных объектов энергоисточниками не возможно без установки дополнительного оборудования (табл. 45, рис. 18).
Таблица 45
Обеспечение новых объектов ВГО
Наименование |
Установленная мощность, Гкал/час |
Тепловая нагрузка, Гкал/час, 2010 г. |
Тепловая нагрузка, Гкал/час, 2012 г. |
Тепловая нагрузка, Гкал/час, 2015 г. |
Тепловая нагрузка, Гкал/час, 2025 г. |
Дефицит/избыток, (-/+) Гкал/час |
Источники |
2172,01 |
1694,92 |
2162,41 |
2217,92 |
2380,53 |
-208,52 |
ВТЭЦ-2 + ЦПВБ |
1051 |
933,1 |
1003,92 |
1037,12 |
1068,74 |
-17,74 |
ТЭЦ-1 |
350 |
273,95 |
301,95 |
301,95 |
304,45 |
45,55 |
ТЦ "Северная" |
555 |
385,87 |
534,4 |
556,71 |
685,2 |
-130,2 |
Котельные |
216,01 |
102 |
102 |
102 |
102 |
114,01 |
Мини-ТЭЦ |
|
|
|
|
|
|
Северная |
36,88 |
|
42,71 |
42,71 |
42,71 |
-1,34 |
Центральная |
72,71 |
|
142,33 |
142,33 |
142,33 |
5,26 |
Океанариум |
10,28 |
|
21,71 |
21,71 |
21,71 |
0,96 |
Коммунальная |
14,8 |
|
13,39 |
13,39 |
13,39 |
1,41 |
На источниках уже к 2012 г. возможно возникновение дефицита установленной тепловой мощности. Для обеспечения всех потребителей зоны действия источников необходимо увеличение тепловой мощности. Котельное оборудование ТЦ "Северная" эксплуатируется более 20 лет, выработало свой нормативный ресурс и нуждается в замене.
Рисунок 18. Баланс мощности без реконструкции и модернизации источников
Графический объект не приводится
Необходима реконструкция источников с установкой генерирующего оборудования вследствие действия следующих факторов:
- развитие города и планируемый прирост тепловых нагрузок в зоне действия источников;
- износ и необходимость постепенной замены основного оборудования котельных;
- планируемый ввод в эксплуатацию магистрального газопровода в 2011 году;
- сложная экологическая ситуация в связи с использованием на источниках города в качестве топлива мазута и угля;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Повышение эффективности работы действующих централизованных источников тепла и магистральных тепловых сетей будет происходить за счет:
- замены теплоносителя (пар 1,3 МПа на горячую воду) для теплоснабжения потребителей района ЦПВБ. Для этой цели предусматривается сооружение водяной тепломагистрали 2Ду1200 мм от ВТЭЦ-2 до ЦПВБ длиной 5,1 км и от ЦПВБ ТНС "Некрасовская" длиной 3,1 км;
- улучшения загрузки турбинного оборудования ВТЭЦ-2 за счет более полного использования низкопотенциального тепла (отказ от выдачи тепла в паре и перехода на горячую воду). В существующем здании ЦПВБ намечается демонтаж пароводяных подогревателей и установка нового насосного оборудования.
Теплоснабжение нового жилого микрорайона б. Патрокл предусматривается за счет прокладки новых магистральных трубопроводов от ВТЭЦ-2 3Ду700 мм длиной 7,4 км, новых ЦТП общей мощностью 90 Гкал/час с разводящими тепловыми сетями.
Теплоснабжение перспективного строительства микрорайона "Снеговая падь" планируется осуществлять за счет:
- реконструкция ВТЭЦ-2 с установкой генерирующего оборудования 2 ГТУ, общей установленной мощностью 80,0 Гкал/час;
- реконструкция ТЦ "Северная" с установкой генерирующего оборудования 2 ГТУ, общей установленной мощностью 160,0 Гкал/час;
- установка на ВТЭЦ-1 ГТУ, установленной тепловой мощностью 80 Гкал/час;
- установка на ЦПВБ 5 ГТУ, общей установленной мощностью 200 Гкал/час;
- прокладка магистральных трубопроводов от ТЦ "Северная" 2Ду 600 мм длиной 1,8 км, 2Ду 350 мм длиной 1 км и новых ЦТП общей теплопроизводительностью 125 Гкал/ч с разводящими тепловыми сетями.
Теплоснабжение объектов саммита АТЭС и нового жилья, предполагаемых к размещению на о. Русского, планируется осуществлять за счет новых автономных энергоисточников. В качестве основного топлива предусматривается природный газ.
Теплоснабжение нового жилищно-коммунального сектора в Уссурийском планировочном (119 Гкал/ч) и Курортном (127,9 Гкал/ч) районах предусматривается за счет автономных газовых котельных.
Теплоснабжение новых объектов, размещаемых в пределах существующей застройки, предусматривается за счет использования резервных мощностей действующих тепловых источников с прокладкой новых магистральных сетей различных диаметров и сооружением новых ЦТП с разводящими тепловыми сетями.
Теплоснабжение тепловых потребителей о. Рейнеке предусматривается за счет автономных энергоисточников, работающих на дизельном топливе.
Теплоснабжение о. Русский предусматривается от локальных или групповых источников с использованием природного газа. Предлагается широкое использование нетрадиционных источников тепла.
Теплоснабжение новых объектов, размещаемых в пределах существующей застройки, предусматривается за счет использования резервных мощностей действующих тепловых источников с прокладкой новых магистральных сетей различных диаметров и сооружением новых ЦТП с разводящими тепловыми сетями.
Величина годового теплопотребления городского округа к 2025 г. составят 6067,2 тыс. Гкал (табл. 43).
Тепловые сети
Для обеспечения теплом объектов саммита необходимо строительство магистральных и распределительных тепловых сетей.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей необходимо предусмотреть резервные перемычки на тепловых сетях между зонами действия энергоисточников.
Также необходимо рассмотрение варианта переключения нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период на один из энергоисточников, после проведения соответствующих расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей с перераспределением нагрузок.
В соответствии с нормативами при планируемых нагрузках объектов саммита протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составит 52,65 км, в том числе:
- от ТЭЦ "Северная" - 23 км средним диаметром 124 мм;
- от ТЭЦ "Центральная" - 25 км средним диаметром 135 мм;
- от ТЭЦ "Океанариум" - 0,65 км средним диаметром 60 мм;
- от ТЭЦ "Коммунальная" - 4 км средним диаметром 100 мм;
- от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЦ "Северная" 8-10 км (в двухтрубном исчислении) средним диаметром 700 мм.
Кроме того, для подключения новых потребителей к магистральным тепловым сетям необходимо строительство квартальных тепловых сетей суммарной протяженностью порядка 135 км средним диаметром 106 мм (табл. 46).
Таблица 46
Суммарная протяженность новых участков тепловых сетей
Наименование |
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), м |
Магистральные |
8 000 |
Квартальные |
134 815 |
в том числе в микрорайонах: |
|
мкр "Снеговая Падь" |
37 617 |
жилые по ул. Давыдова, Лесная |
3 417 |
мкр. в бухте Патрокл |
41 034 |
мкр. "Зеленый угол" |
41 803 |
гостиничный комплекс на м. Бурный |
10 944 |
Итого |
142 815 |
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений (табл. 47).
Обеспечение тепловых нагрузок на период проведения саммита (2012 г.) и на расчетный по Генеральному плану (2025 г.) объектов, планируемых к строительству на острове Русском и на материковой части г. Владивостока, приведено#
Плотность тепловой нагрузки в городе Владивостоке существенно превышает граничную величину 1,5 - 2 Гкал/ч./км, выше которой, система централизованного теплоснабжения является экономически предпочтительной в сравнении с децентрализованными источниками теплоснабжения (табл. 47). Таким образом, целесообразным направлением реконструкции рассматриваемой системы является сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.
Таблица 47
Распределение тепловых мощностей на 2025 г.
Наименование |
Установленная мощность Гкал/час |
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
Резерв (дефицит) тепловой мощности |
Протяженность тепловой сети, км |
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/(ч*км) |
|
Гкал/час |
% |
|||||
Источники |
2821,91 |
2380,53 |
441,38 |
15,6 |
570 |
4,2 |
Источники имеют резерв тепловой мощности, составляющий 15,6% от общей располагаемой мощности. При реализации разработанных мероприятий, в которые включены мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, по внедрению энергосберегающих технологий будут снижены удельные расходы энергоресурсов. Удельный расход топлива снизится за счет перевода источников тепловой энергии на природный газ (табл. 47).
С учетом нового строительства были определены основные направления развития системы теплоснабжения города, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы теплоснабжения города.
Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2010-2025 гг., к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
- место расположения объекта;
- характеристика нагрузок по видам потребления и теплоносителя;
- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/час) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;
- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;
- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям.
При реализации разработанных мероприятий, в которые включены мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, по внедрению энергосберегающих технологий будут снижены удельные расходы энергоресурсов (табл. 48).
Таблица 48
Динамика теплопотребления городского округа Владивосток на 2009-2025 гг.
Показатели |
Ед. изм. |
год |
|||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Установленная мощность |
Гкал/час |
2172,0 |
2172,0 |
2381,9 |
2591,8 |
2801,7 |
2581,9 |
2661,9 |
2821,9 |
2821,9 |
2821,9 |
2821,9 |
2821,9 |
2821,9 |
2821,9 |
2821,9 |
2821,9 |
Присоединенная нагрузка |
Гкал/час |
1802,0 |
1890,6 |
2097,0 |
2175,1 |
2194,2 |
2215,9 |
2233,0 |
2256,8 |
2266,2 |
2282,2 |
2307,9 |
2330,7 |
2340,0 |
2349,0 |
2367,0 |
2379,0 |
Отпуск тепловой энергии |
тыс. Гкал |
4909,8 |
4716,8 |
5720,1 |
5907,3 |
5933,0 |
5965,4 |
5984,9 |
6021,8 |
6020,0 |
6035,4 |
6075,9 |
6108,2 |
6104,8 |
6100,4 |
6119,0 |
6121,4 |
Потери в сетях |
тыс. Гкал |
505,6 |
556,4 |
581,3 |
577,1 |
556,0 |
535,2 |
512,8 |
491,4 |
466,5 |
442,7 |
420,3 |
396,7 |
370,5 |
344,0 |
318,5 |
291,5 |
% |
|
10,3 |
11,8 |
11,3 |
10,8 |
10,3 |
9,9 |
9,4 |
8,9 |
8,4 |
7,9 |
7,4 |
6,9 |
6,5 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
Полезный отпуск |
тыс. Гкал |
4605,6 |
4822,8 |
5138,8 |
5330,2 |
5377,0 |
5430,2 |
5472,1 |
5530,4 |
5553,5 |
5592,7 |
5655,6 |
5711,5 |
5734,3 |
5756,4 |
5800,5 |
5829,9 |
Удельный расход топлива |
кг.у.т./Гкал |
170,0 |
165 |
160 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
Калорийный эквивалент |
Э |
0,61 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
1,128 |
Расход топлива |
млн. тут |
834,7 |
778,3 |
915,2 |
933,4 |
937,4 |
942,5 |
945,6 |
951,4 |
951,2 |
953,6 |
960,0 |
965,1 |
964,6 |
963,9 |
966,8 |
967,2 |
Расход топлива |
млн. м3 |
1368,3 |
690,0 |
811,4 |
827,4 |
831,0 |
835,6 |
838,3 |
843,5 |
843,2 |
845,4 |
851,1 |
855,6 |
855,1 |
854,5 |
857,1 |
857,4 |
4.4. Программа развития системы теплоснабжения
4.4.1. Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Принципиальные направления развития системы теплоснабжения Владивостокского городского округа:
- сохранение в работе основных тепловых источников с учетом замены отрабатывающего ресурс оборудования;
- подключение к теплоисточникам ОАО "ДГК" потребителей ведомственных и муниципальных котельных;
- строительство новых автономных теплоисточников только для новых районов, отдаленных от центра нагрузок;
- перевод системы теплоснабжения на расчетные температурные графики (130/70 °С по теплоисточникам ТЭЦ-1, ТЦ "Северная", ТЦ-2Р, ЦПВБ; 150/70 °С по ВТЭЦ-2);
- подключение новых и перевод существующих потребителей на закрытую, независимую схему присоединения к тепловой сети;
- установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" на границах балансовой принадлежности;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного Федерального закона следует читать как "N 261-ФЗ"
- восстановление независимых схем ЦТП;
- замена насосов на тепловых насосных станциях на высокотемпературные;
- реконструкция четырехтрубной системы теплоснабжения после ЦТП с использованием труб из современных полимерных материалов;
- модернизация ИТП жилищного фонда для работы на расчетных температурных графиках и обеспечения качества горячего водоснабжения (соответствие СанПин, установка систем автоматического регулирования и очистных устройств);
- консервация паропровода ВТЭЦ-2 - ЦПВБ с реконструкцией ЦПВБ;
- перевод теплоисточников на природный газ;
- реконструкция тепловых сетей;
- установка единой системы АСУ ТП системы теплоснабжения г. Владивостока;
- установка автоматических дренажных станций на трубопроводах;
- подключение микрорайона "Змеинка" к теплоисточнику ВТЭЦ-2.
4.4.2. Перечень мероприятий до 2025 года
Для модернизации системы теплоснабжения Владивостокского городского округа, с учетом существующего состояния системы и перспектив развития городского округа, разработан перечень мероприятий (табл. 49, 50).
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы в соответствии с требованиями пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" на основании:
- Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владивостокского городского округа.
4.4.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:
установленная мощность
2025 г. - 2821,9 Гкал/час;
присоединенная нагрузка
2025 г. - 2379 Гкал/час;
отпуск тепловой энергии
2025 г. - 6121,4 тыс. Гкал;
потери тепловой энергии
2025 г. - 291,5 тыс. Гкал;
полезный отпуск
2025 г. - 5829,9 тыс. Гкал.
Таблица 49
Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения Владивостокского городского округа (реконструкция)
По-видимому, в таблице отсутствует часть текста
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
ед., шт., п. м, МВт |
Реализация Программы по годам |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
||
Всего, млн. руб. |
1 этап |
2 этап |
|||||
2011-2015 |
2016-2025 |
||||||
1. Источники теплоснабжения |
|
25 833,45 |
15 426,51 |
10 406,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Золоотвал б. Промежуточной, 3 секция |
|
800,00 |
|
800,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Перевод на газ ВТЭЦ-2 |
|
1 394,10 |
1 394,10 |
|
|
|
|
Реконструкция зданий и сооружений ВТЭЦ-2 в связи с переводом станции на газ |
|
265,00 |
265,00 |
|
|
|
|
Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 |
|
109,87 |
109,87 |
|
|
|
|
Техводоснабжение, тоннель N 3 ВТЭЦ-2 |
|
90,74 |
90,74 |
|
|
|
ул. Фадеева, 47а |
Реконструкция теплоисточника ВТЭЦ-2 с установкой 2 ГТУ с котлами - утилизаторами (1 ГТУ, тепловая мощность 40 Гкал/час), с увеличением производительности систем водоподготовки до 1600 т/час и установкой 2 БАГВ емкостью 10000 м3. |
2 |
2 757,00 |
2 757,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЭЦ-1 |
|
2 849,00 |
484,00 |
2 365,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
ул. Западная, 29 |
Установка на ВТЭЦ-1 ГТУ с котлом утилизатором (электрическая мощность ГТУ 100 МВт, тепловая 80 Гкал/час). |
1 |
2 849,00 |
484,00 |
2 365,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 50,1 Гкал/час |
|
ТЦ-Северная |
|
5 698,00 |
583,00 |
5 115,00 |
|
||
ул. Бородинская, 24 |
Установка на ТЦ "Северная" 2 ГТУ с котлами - утилизаторами (единичная электрическая мощность ГТУ 100 МВт, тепловая 80 Гкал/час). |
2 |
5 698,00 |
583,00 |
5 115,00 |
||
ЦПВБ |
|
6 385,28 |
6 385,28 |
|
Внебюджетные средства, средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
ул. Снеговая, 13 |
Реконструкция теплоисточника ЦПВБ с установкой 5 ГТУ с котлами утилизаторами. (тепловая мощность 40 Гкал/час), установкой 4 водогрейных котлов общей мощностью 200 Гкал/час, установкой 2 паровых котлов общей мощностью 50 т/час. |
5 |
6 385,28 |
6 385,28 |
|
|
|
Техническое перевооружение КЦ 1, 2, 3 |
|
1 911,90 |
823,68 |
1 088,22 |
Снижение потерь ТЭ, повышение качества услуг ТС, снижение затрат ЭЭ, на топливо, повышение надежности работы оборудования, улучшение экологической обстановки, перевод теплоисточников на газовое топливо |
||
Перевод теплоисточников на газовое топливо, в т.ч. по источникам: |
|
1 095,00 |
965,00 |
130,00 |
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
|
910,7 |
910,7 |
|
Внебюджетные средства |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
|
Внебюджетные источники |
|
184,3 |
54,3 |
130,0 |
Внебюджетные средства |
Внепрограммные средства |
ул. Западная, 29 |
Перевод ТЭЦ-1 на газовое топливо |
|
440,00 |
440,00 |
|
|
Повышение надежности работы оборудования, снижение расходов топлива, улучшение экологической обстановки |
ул. Бородинская, 24 |
Перевод ТЦ "Северная" на газовое топливо |
|
370,00 |
370,00 |
|
|
|
ул. Бородинская, 24 |
Перевод ТЦ-2Р на газовое топливо |
|
285,00 |
155,00 |
130,00 |
|
|
Реконструкция котельной "Северная" |
|
700,00 |
700,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Котельная 92-го завода |
Проектирование ликвидации котельной 92 завода с переключением потребителей на ТЭЦ-2 и реконструкцией разводящих сетей теплоснабжения |
|
14,00 |
14,00 |
|
|
|
|
Ликвидация котельной 92 завода с переключением потребителей на ТЭЦ-2 и реконструкцией разводящих сетей теплоснабжения. |
1 |
472,50 |
|
472,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация систем освещения с применением энергосберегающих ламп освещения вместо ламп накаливания |
2500 |
0,40 |
0,40 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Автоматизация регулирования температуры теплоносителя |
14 |
1,69 |
1,69 |
|
|
||
Совершенствование процессов горения при сжигании жидких и твердых видов топлива |
76 |
8,37 |
8,05 |
0,32 |
|
||
Замена электродвигателей оборудования котельных и ЦТП |
6 |
1,20 |
1,20 |
|
|
||
Реконструкция котельных |
|
963,20 |
468,80 |
494,40 |
|
|
|
Котельная N 1 |
|
8,15 |
8,15 |
|
|
||
Котельная N 2 |
|
8,15 |
8,15 |
|
|
||
Котельная N 3 |
|
21,80 |
21,80 |
|
|
||
Котельная N 4 |
|
14,65 |
|
14,65 |
|
||
Котельная N 5 |
|
37,35 |
37,35 |
|
|
||
Котельная N 6 |
|
10,85 |
|
10,85 |
|
||
Котельная N 7 |
|
13,80 |
13,80 |
|
|
||
Котельная N 8 |
|
20,30 |
|
20,30 |
|
||
Котельная N 9 |
|
20,90 |
|
20,90 |
|
||
Котельная N 10 |
|
13,60 |
|
13,60 |
|
||
Котельная N 11 |
|
11,85 |
11,85 |
|
|
||
Котельная N 12 |
|
44,80 |
|
44,80 |
|
||
Котельная N 13 |
|
5,80 |
|
5,80 |
|
||
Котельная N 14 |
|
5,55 |
5,55 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Котельная N 15 |
|
7,35 |
|
7,35 |
|
||
Котельная N 16 |
|
17,10 |
17,10 |
|
|
||
Котельная N 19 |
|
6,10 |
|
6,10 |
|
||
Котельная N 20 |
|
3,20 |
|
3,20 |
|
||
Котельная N 21 |
|
18,90 |
1,50 |
17,40 |
|
||
Котельная N 22 |
|
17,10 |
|
17,10 |
|
||
Котельная N 23 |
|
17,60 |
17,60 |
|
|
||
Котельная N 24 |
|
10,85 |
|
10,85 |
|
||
Котельная N 27 |
|
3,00 |
3,00 |
|
|
||
Котельная N 28 |
|
3,00 |
3,00 |
|
|
||
Котельная N 29 |
|
5,10 |
|
5,10 |
|
||
Котельные N N 30, 31, 32 |
|
3,10 |
3,10 |
|
|
||
Котельная N 33 |
|
10,80 |
|
10,80 |
|
||
Котельная N 34 |
|
9,80 |
|
9,80 |
|
||
Котельная N 35 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
||
Котельная N 36 |
|
19,45 |
|
19,45 |
|
||
Котельная N 37 |
|
6,65 |
6,65 |
|
|
||
Котельная N 38 |
|
6,65 |
6,65 |
|
|
||
Котельная N 39 |
|
13,20 |
|
13,20 |
|
||
Котельная N 40 |
|
6,65 |
6,65 |
|
|
||
Котельная N 41 |
|
7,05 |
7,05 |
|
|
||
Котельная N 42 |
|
6,60 |
6,60 |
|
|
||
Котельная N 49 |
|
22,30 |
|
22,30 |
|
||
Котельная N 50 |
|
22,30 |
|
22,30 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Котельная N 52 |
|
2,30 |
2,30 |
|
|
||
Котельная N 53 |
|
6,80 |
|
6,80 |
|
||
Котельная N 54 |
|
7,30 |
|
7,30 |
|
||
Котельная N 55 |
|
6,20 |
|
6,20 |
|
||
Котельная N 56 |
|
6,60 |
6,60 |
|
|
||
Котельная N 57 |
|
10,10 |
10,10 |
|
|
||
Котельная N 58 |
|
22,30 |
|
22,30 |
|
||
Котельная N 59 |
|
1,35 |
|
1,35 |
|
||
Котельная N 60 |
|
25,30 |
|
25,30 |
|
||
Котельная N 61 |
|
58,30 |
58,30 |
|
|
||
Котельная N 62 |
|
11,30 |
|
11,30 |
|
||
Котельная N 63 |
|
39,30 |
39,30 |
|
|
||
Котельная N 64 |
|
5,30 |
|
5,30 |
|
||
Котельная N 65 |
|
6,65 |
6,65 |
|
|
||
Котельная N 67 |
|
6,40 |
6,40 |
|
|
||
Котельная N 70 |
|
7,80 |
7,80 |
|
|
||
Котельная N 71 |
|
7,20 |
|
7,20 |
|
||
Котельная N 72 |
|
4,20 |
4,20 |
|
|
||
Котельная N 73 |
|
4,20 |
4,20 |
|
|
||
Котельная N 74 |
|
3,40 |
3,40 |
|
|
||
Котельная N 75 |
|
10,40 |
10,40 |
|
|
||
Котельная N 76 |
|
1,80 |
1,80 |
|
|
||
Котельная N 77 |
|
3,60 |
1,80 |
|
|
||
Котельная N 78 |
|
4,10 |
4,10 |
|
|
||
Котельная N 79 |
|
33,60 |
|
33,60 |
|
||
Котельная N 80 |
|
15,40 |
15,40 |
|
|
||
Котельная N 81 |
|
11,40 |
|
11,40 |
|
||
Котельная N 82 |
|
8,60 |
8,60 |
|
|
||
Котельная N 83 |
|
40,90 |
40,90 |
|
|
||
Газификация котельных |
73 |
109,50 |
51,00 |
58,50 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
2. Тепловые сети |
|
28 432,37 |
15 579,63 |
12 852,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция тепловой изоляции на тепло- и паротрассах г. Владивостока с установкой скорлупы ППУ |
240000 |
962,59 |
|
776,09 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Снижение потерь тепловой энергии, повышение качества оказания услуг теплоснабжения |
|
Техперевооружение действующих тепловых сетей и ТНС г. Владивостока с установкой нового оборудования и материалов, ср. диаметр 720 |
70000 |
4 839,38 |
|
3 794,15 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Снижение потерь тепловой энергии, повышение качества оказания услуг теплоснабжения, снижение затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, снижение затрат на аварийные ремонты |
|
Перевод системы теплоснабжения г. Владивостока на расчетные температурные графики. |
1 |
200,00 |
|
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Повышение качества оказания услуг ТС потребителям, улучшение гидравлического режима, исключение явления "перетопа" в весенне-осенний период |
|
Перевод существующих потребителей на закрытую, независимую схему подключения. |
3935 |
4 906,25 |
|
4 250,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности ОАО "ДГК" и МУПВ "ВПЭС", потребителей. |
112871 |
2 063,83 |
|
|
|
|
|
Модернизация ИТП жилого фонда с установкой очистных устройств. |
2215 |
99,00 |
|
|
|
|
|
Создание единой автоматической системы управления теплоснабжением г. Владивостока с возможностью регулирования гидравлическими и температурными режимами у потребителей. |
2 |
378,52 |
|
308,79 |
|
|
|
Реконструкция ЦТП МЖК. |
1 |
15,00 |
|
|
|
|
|
Устройство станций защит трубопроводов от электрохимической коррозии. |
1 |
30,86 |
|
26,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепловые сети |
|
12 068,52 |
8 770,54 |
3 297,98 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
|
Магистральные тепловые сети (диаметр 273-530 мм) |
70 600 |
3 498,43 |
|
933,33 |
|
|
|
Внутриквартальные тепловые сети (диаметр 133-219 мм) |
136 400 |
3 616,58 |
|
1 063,48 |
|
|
|
Внутриквартальные тепловые сети (диаметр 89-108 мм) |
140 600 |
2 892,63 |
|
735,73 |
|
|
|
Внутриквартальные тепловые сети (диаметр 25-76 мм) |
57 400 |
923,90 |
|
293,30 |
|
|
|
Магистральные тепловые сети (диаметр 273-720 мм) |
9 700 |
543,44 |
|
126,28 |
|
|
|
Внутриквартальные тепловые сети (диаметр 25-219 мм) |
23 60 0 |
546,16 |
|
104,66 |
|
|
|
Установка автоматических дренажных станций в местах возможного затопления трубопроводов. |
46 |
47,38 |
|
41,20 |
|
|
Восстановление независимых схем ЦТП, эксплуатируемых МУПВ "ВПЭС" |
|
399,96 |
399,96 |
|
|
|
|
ЦПВБ (1-й сетевой район). Проектирование реконструкции ЦТП |
|
17,11 |
17,11 |
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП в зоне действия ЦПВБ |
|
153,96 |
153,96 |
|
|
|
|
Проектирование реконструкции ЦТП в зоне действия ТЦ "Северная" |
|
15,39 |
15,39 |
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП в зоне действия ТЦ "Северная" |
109,5 0 |
138,50 |
138,50 |
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП в зоне действия теплоисточника ТЦ-2Р |
|
0,75 |
0,75 |
|
|
|
|
Проектирование реконструкции ЦТП в зоне действия ТЭЦ-1 |
21,75 |
2,71 |
2,71 |
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП в зоне действия ТЭЦ-1 |
21,75 |
24,40 |
24,40 |
|
|
|
|
Проектирование реконструкции ЦТП в зоне действия ВТЭЦ-2 |
|
4,71 |
4,71 |
|
|
|
|
Реконструкция ЦТП в зоне действия ВТЭЦ-2 |
37,65 |
42,43 |
42,43 |
|
|
|
|
Замена насосов на тепловых насосных станциях на высокотемпературные |
|
564,33 |
564,33 |
|
|
|
|
ЦПВБ (1-й сетевой район) |
|
72,72 |
72,72 |
|
|
|
|
ТЦ "Северная" |
|
56,23 |
56,23 |
|
|
|
|
ТЦ-2Р |
|
68,56 |
68,56 |
|
|
|
|
ТЭЦ-1 |
|
54,06 |
54,06 |
|
|
|
|
ВТЭЦ-2 |
|
174,54 |
174,54 |
|
|
|
|
ЦПВБ (2-й сетевой район) |
|
138,22 |
138,22 |
|
|
|
|
Реконструкция 4 трубной системы теплоснабжения после ЦТП с использованием на ГВС полимерных трубопроводов |
50 679 |
1 241,67 |
1 013,00 |
228,67 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Установка приборов учета на ЦТП, ТНС, тепловых узлах |
|
351,96 |
351,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация насосного парка ЦТП и котельных с установкой насосных агрегатов оптимальной мощности |
|
8,68 |
8,68 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Установка частотно-регулируемого привода электронасосов на ЦТП и котельных |
|
26,22 |
24,10 |
2,12 |
|
||
Замена электродвигателей оборудования котельных и ЦТП |
|
253,35 |
85,25 |
168,10 |
|
||
Установка приборов учета на ЦТП, котельных и тепловых узлах |
|
22,25 |
22,25 |
|
|
||
Итого |
|
53 949,62 |
30 631,44 |
23 318,18 |
|
|
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджета ВГО |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
Таблица 50
Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения Владивостокского городского округа (строительство)
N п/п |
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт., м3 |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
||
Всего, млн. руб. |
1 этап |
2 этап |
||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
1. Источники теплоснабжения |
|
914,20 |
914,20 |
0,00 |
|
|
||
Объекты саммита АТЭС на о. Русском |
|
914,20 |
914,20 |
0,00 |
Федеральный бюджет, внебюджетные средства. |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." Внепрограммные средства (внебюджетные источники) |
||
1 |
|
Строительство ТЭЦ "Северная" |
1 |
236,88 |
236,88 |
0,00 |
||
2 |
|
Строительство ТЭЦ "Центральная" |
1 |
423,94 |
423,94 |
0,00 |
||
3 |
|
Строительство ТЭЦ "Коммунальная" |
1 |
60,23 |
60,23 |
0,00 |
||
4 |
|
Строительство ТЭЦ "Приморский океанариум", в т.ч.: |
1 |
193,15 |
193,15 |
0,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
100,0 |
100,0 |
|
Федеральный бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
|
|
Внебюджетные средства |
|
93,15 |
93,15 |
|
Внебюджетные средства |
Внепрограммные средства |
2. Тепловые сети |
40 688,00 |
6 531,27 |
5 407,27 |
1 124,00 |
|
|
||
Работы, необходимые для подключения перспективных потребителей к теплоисточнику ВТЭЦ-2 |
16 161 |
1 525,32 |
469,98 |
1 055,34 |
|
|
||
5 |
Южный район, части Центрального и Северного районов |
Перекладка т/тр N 10 от ВТЭЦ-2 до УТ 1084 с 2 Ду 800 на 2 Ду 1000 |
2 300 |
225,00 |
75,00 |
150,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 26,42 Гкал/час |
6 |
Перекладка т/тр N 12 от ВТЭЦ-2 до УТ 1212 с 2 Ду 800 на 2 Ду 1000 |
2 708 |
262,50 |
87,50 |
175,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 31,08 Гкал/час |
||
7 |
Перекладка т/тр N 12 от УТ 1212 до УТ 1241 на 2 Ду 800 |
3 638 |
449,12 |
55,69 |
393,43 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 32,88 Гкал/час |
||
8. |
Перекладка т/тр N 12 от УТ 1241 до УТ 1256 на 2 Ду 700 протяженностью 1504 п. м. |
1 504 |
102,10 |
0,00 |
102,10 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 10,79 Гкал/час |
||
9. |
Перекладка т/тр N 12 от УТ 1256 до УТ 1260 на 2 Ду 600 протяженностью 573 п. м. |
573 |
30,25 |
30,25 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 3,78 Гкал/час |
||
10. |
Перекладка т/тр N 26 от УТ 1098 до УТ 2620 на 2 Ду 1000 протяженностью 2585 п. м. |
2 585 |
285,90 |
116,03 |
169,87 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 29,62 Гкал/час |
||
11. |
Перекладка т/тр N 26 от УТ 2633 до УТ 2641 на 2 Ду 800 протяженностью 862 п. м. |
862 |
62,21 |
30,00 |
32,21 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 7,75 Гкал/час |
||
12. |
Перекладка т/тр N 39 от УТ 2641 до УТ 3905 на 2 Ду 700 протяженностью 461 п. м. |
461 |
26,41 |
26,41 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 3,03 Гкал/час |
||
13. |
Прокладка нового участка т/тр N 39 от УТ 3905 до УТ 1312 2 Ду 600 протяженностью 930 п. м. |
930 |
49,10 |
49,10 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 6,11 Гкал/час |
||
14. |
Прокладка нового участка т/тр N 26 от УТ 1241 до диагностического центра на 2 Ду 700 протяженностью 600 п. м. |
600 |
32,73 |
0,00 |
32,73 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 3,97 Гкал/час |
||
Работы, необходимые для подключения перспективных потребителей к теплоисточнику ЦПВБ |
1 762 |
274,00 |
256,87 |
17,13 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
||
15. |
|
Перекладка головного участка ЦПВБ - УТ 1702, с проколом под железной дорогой, на 2 Ду 1000 протяженностью 255 п. м. |
255 |
23,39 |
23,39 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 2,93 Гкал/час |
|
16. |
|
Перекладка подающего трубопровода т/тр N 17 от УТ1735 до УТ 1730 на Ду 1000 протяженностью 766 п. м. |
766 |
197,13 |
180,00 |
17,13 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 4,45 Гкал/час |
|
17. |
|
Перекладка т/тр N 17 от УТ 1718 до УТ 1726 на 2 Ду 800 протяженностью 741 п. м. |
741 |
53,48 |
53,48 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 6,7 Гкал/час |
|
Подключение перспективных потребителей к теплоисточнику ТЭЦ-1 |
4 252 |
272,95 |
230,95 |
42,00 |
|
|
||
18. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка т/тр N 03 от УТ0256 до УТ 0308 на 2 Ду 600 протяженностью 1077 п. м. |
1 077 |
56,87 |
56,87 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 7,12 Гкал/час |
19. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка т/тр N 11 от УТИ01 до УТ 1107 на 2 Ду 700 |
420 |
24,06 |
24,06 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с тепловой нагрузкой 3,01 Гкал/час |
|
20. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка т/тр N 11 от УТ1113 до УТ 1115 на 2 Ду 500 протяженностью 151 п. м. |
151 |
7,61 |
7,61 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 0,95 Гкал/час |
|
21. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка головного участка ТЭЦ-1 - УТ 2400 на 2 Ду 1000 протяженностью 40 п. м. |
40 |
3,67 |
3,67 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 0,46 Гкал/час |
|
22. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка т/тр N И от УТ1117 до УТ 1131 на 2 Ду 600 протяженностью 1150 п. м. |
1 150 |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
|
|
23. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка т/тр N 11 от УТ1134 до УТ 1140 на 2 Ду 500 протяженностью 563 п. м. |
563 |
42,00 |
0,00 |
42,00 |
|
|
24. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка т/тр N 24 от УТ2406 до УТ 2408А на 2 Ду 700 протяженностью 318 п. м. |
318 |
18,21 |
18,21 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 2,28 Гкал/час |
|
25. |
ТЭЦ-1 |
Перекладка т/тр N 24 от УТ2416 до УТ 2420 на 2 Ду 700 протяженностью 533 п. м. |
533 |
30,53 |
30,53 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 3,82 Гкал/час |
|
Подключение перспективных потребителей к теплоисточнику ТЦ-Северная (ТЦ-2Р) |
2 713 |
167,74 |
158,21 |
9,53 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
||
26. |
Северный район |
Перекладка т/тр N 01 от УТ 0118 до УТ 0121 на 2 Ду 700 протяженностью 239 п. м. |
239 |
13,69 |
13,69 |
0,00 |
|
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 1,71 Гкал/час |
27. |
Северный район |
Перекладка т/тр N 01 от УТ 0122А до УТ 0124 на 2 Ду 500 протяженностью 189 п. м. |
189 |
9,53 |
0,00 |
9,53 |
|
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 1,2 Гкал/час |
28. |
Северный район |
Перекладка т/тр N 02 от УТ 0205 до УТ 0217 на 2 Ду 800 протяженностью 2285 п. м. |
2 285 |
144,52 |
144,52 |
0,00 |
|
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 18,1 Гкал/час |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 120 Гкал/час |
3 450 |
685,00 |
685,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 120 Гкал/час |
||
29. |
мкр Патрокл |
Перекладка коллектора ВТЭЦ-2 на 4 Ду 1200 мм протяженностью 1100 п. м. |
1100 |
360,00 |
360,00 |
0,00 |
||
30. |
|
Перекладка тепловой сети 2 Ду 800 на 2 Ду 1000 от ВТЭЦ-2 до УТ 3709 - 700 п. м. |
700 |
190,00 |
95,00 |
0,00 |
|
|
31. |
мкр Патрокл |
Прокладка тепловой сети 2 Ду 800 от УТ 3708 до ЦТП "Патрокл-1" - 1650 п. м. |
1650 |
460,00 |
230,00 |
0,00 |
|
|
Подключение новых потребителей к ВТЭЦ-2 с суммарной тепловой нагрузкой 86,14 Гкал/час |
5 350 |
362,57 |
362,57 |
0,00 |
|
|
||
32. |
мкр Зеленый угол |
Прокладка тепловой сети 2 Ду 800, Ду 700 от ВТЭЦ-2 до ЦТП "Тепличник" - 1900 п. м. |
1900 |
182,41 |
182,41 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Подключение новых потребителей к ВТЭЦ-2 с суммарной тепловой нагрузкой 86,14 Гкал/час |
33. |
мкр Зеленый угол |
Прокладка тепловой сети 2 Ду 600 от ЦТП "Тепличник" до ТНС "Зеленый угол-1"- 1700 пм. |
1700 |
89,76 |
89,76 |
0,00 |
||
34. |
мкр Зеленый угол |
Прокладка тепловой сети 2 Ду 600 от ТНС "Зеленый угол-1" до ТНС "Зеленый угол-2" - 950 п. м. |
950 |
48,16 |
48,16 |
0,00 |
||
35. |
мкр Зеленый угол |
Прокладка тепловой сети 2 Ду 600 от ТНС "Зеленый угол-2" до ТНС "Зеленый угол-3" - 800 п. м. |
800 |
42,24 |
42,24 |
0,00 |
||
ЦТП |
|
2 110,00 |
2 110,00 |
0,00 |
|
|
||
1 |
мкр "Змеинка" |
Строительство ЦТП "Змеинка" производительностью 22 Гкал/час, 3 насоса П=100 м3/час каждый, 2 насоса П=300 м3/час каждый, 2 насоса П=10 м3/час каждый, с магистральными тепловыми сетями 2Ду 400 протяженностью 960 п. м, и Ду 200 протяженностью 2350 п. м.(ЦТП - 1 шт. в 2012 г.) |
1 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 31,84 Гкал/час (в т.ч. существующий мкр. Змеинка - 22 Гкал/час) |
2 |
ВТЭЦ-2 |
Строительство ЦТП "Драмтеатр" производительностью 40 Гкал/час, 7 насосов производительностью 100 м3/час каждый, 2 насоса производительностью 45 м3/час каждый, 2 насоса П=10 м3/час каждый и разводящих тепло-трасс 2 Ду 400 протяженностью 500 п. м.(ЦТП - 1 шт. в 2013 г.) |
1 |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
|
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 18,78 Гкал/час |
3 |
мкр Зеленый угол |
Строительство ЦТП "Тепличник" мощностью 200 Гкал/час |
1 |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
|
|
4 |
мкр Патрокл |
Строительство ЦТП "Патрокл" мощностью 80 Гкал/час с разводящими тепловыми сетями |
1 |
1 150,00 |
1 150,00 |
0,00 |
|
|
ТНС |
|
897,50 |
897,50 |
0,00 |
|
|
||
5 |
мкр Зеленый угол |
Строительство ТНС "Зеленый угол-1" мощностью 30 Гкал/час с разводящими тепловыми сетями. |
1 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
6 |
мкр Зеленый угол |
Строительство ТНС "Зеленый угол-2" мощностью 30 Гкал/час с разводящими тепловыми сетями. |
1 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
|
|
7 |
мкр Зеленый угол |
Строительство ТНС "Зеленый угол-3" мощностью 30 Гкал/час с разводящими тепловыми сетями. |
1 |
202,50 |
202,50 |
0,00 |
|
|
8 |
ТЦ "Северная" |
Строительство насосной в районе "оз. Юность" производительностью 20000 м3/час, 10 насосов производительностью 2500 м3/час каждый - ввод в 2012 г. |
1 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 21,29 Гкал/час |
|
9 |
ТЭЦ-1 |
Строительство насосной "откачки" в районе УТ 2427 производительностью 1500 м/час, 4 насоса производительностью 500 м3/час каждый. |
13 |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
|
Подключение новых потребителей с суммарной тепловой нагрузкой 15,0 Гкал/час |
Объекты саммита АТЭС на о. Русском |
7 000 |
236,19 |
236,19 |
0,00 |
|
|
||
10 |
|
Строительство разводящих тепловых сетей с установкой в каждом объекте саммита АТЭС индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) общей мощностью 80 Гкал/час. |
|
35,13 |
35,13 |
0,00 |
Федеральный бюджет, внебюджетные средства. В связи с тем, что ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." представлены комплексные мероприятия по теплоснабжению и электроснабжению, отсутствует распределение средств бюджетов бюджетной системы РФ |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
11 |
|
Прокладка тепловой сети 2 Ду 600 от котельной до жилой застройки в районе м. Экипажный - 7000 п. м. |
7000 |
93,45 |
93,45 |
0,00 |
Внепрограммные средства (внебюджетные источники) |
|
12 |
|
Строительство разводящих тепловых сетей с установкой в каждом объекте жилой застройки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) общей мощностью 80 Гкал/час. |
|
107,61 |
107,61 |
0,00 |
||
Итого по Программе |
|
7 445,47 |
6 321,47 |
1 124,00 |
|
|
||
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
||
Федерального бюджета |
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
||
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджета ВГО |
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетных источников |
|
93,15 |
93,15 |
|
|
|
4.4.4. Обоснование финансовой потребности для реализации Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 61 395,09 млн. руб., в т.ч.:
- в 2011 - 2015 гг. (1 этап) - 36 952,91 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 30 631,44 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 6 321,47 млн. руб.;
- в 2016 - 2025 гг. (2 этап) - 24 442,18 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 23 318,18 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 1 124,00 млн. руб.
Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и определяются в инвестиционной программе организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, утвержденной органом государственной власти Приморского края по согласованию с администрацией города Владивостока.
Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
4.4.5. Планируемые результаты реализации мероприятий Программы
В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень функциональных отказов (с 1,5 до 0,3 повреждений на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность, в основном за счет снижения расхода электроэнергии с 33,9 до 25 кВт*ч./Гкал. Уменьшение количества функциональных отказов до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что не менее важно, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.
Надежность обслуживания - количество функциональных отказов и повреждений на 1 км сетей в год:
2009 г. - 1,5 единицы;
2025 г. - 0,3 единицы.
Износ основных фондов:
2009 г. - 65%;
2025 г. - 50%.
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
2009 г. - 0,4%;
2025 г. - 5%.
Уровень потерь:
2009 г. - 11,3%;
2025 г. - 9%.
Ресурсная эффективность:
- |
удельный расход электроэнергии: |
2009 г. - 33,9 кВт ч./Гкал; |
2025 г. - 25 кВт ч./Гкал; | ||
- |
удельный расход топлива: |
2009 г. - ; |
2025 г. - 156 г у.т/Гкал; | ||
- |
удельный расход воды: |
2009 г. - 0,9 м3/Гкал; |
2025 г. - 0,6 м3/Гкал. |
Показатели эффективности:
снижение аварийности тепловых сетей на 57%;
снижение технологических потерь на 17 тыс. м3/сут. (на 40%);
снижение показателей общего процента износа тепловых сетей и оборудования до 50%;
увеличение дополнительных производственных мощностей тепловой энергии на 647 Гкал/час;
снижение расхода топлива на котельных на 7913 тонн условного топлива.
5. Подпрограмма "Комплексное развитие системы водоснабжения"
5.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоснабжения, выявление проблем функционирования на территории Владивостокского городского округа
Во Владивостокском городском округе существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три технологические стадии:
- подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения;
- подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";
- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.
Основные технологические показатели
- Протяженность водопроводных сетей - 1011,69 км, из них:
- ОАО "Водоканал" - 725,4 км
- КГУП "Приморский водоканал" - 286,29 км
Протяженность водоводов - 248,601 км, из них:
- КГУП "Приморский водоканал" - 138,801 км
- ОАО "Водоканал" - 109,8 км
- Уличная водопроводная сеть - 468,7 км, из них:
- ОАО "Водоканал" - 468,7 км
- Внутриквартальная и дворовая водопроводная сеть - 146,9 км, из них:
- ОАО "Водоканал" - 146,9 км
- Артезианские скважины - 57 шт., из них:
КГУП "Приморский водоканал" - Q = 26170 м3/сут.
ОАО "Водоканал" - 3 шт. - Q = 1862 м3/сут.
Прочие промпредприятия - 54 шт. - Q = 1862 м3/сут.
- Насосные станции, РЧВ и регулирующие емкости
КГУП "Приморский водоканал"
- НС I, II, III, IV - 15 шт.
-
- ОАО "Водоканал"
- ВНС V подъема - 54 шт.
-
- Водохранилища и водозаборные сооружения
- КГУП "Приморский водоканал"
- р. Артемовка - Артемовский гидроузел (АГУ) - Q = 297200 м3/сут.;
- р. Артемовка - Штыковский водозабор - Q = 178848 м3/сут.;
- р. Пионерская - Пионерский гидроузел (ПГУ) - Q = 30000 м3/сут.;
- р. Богатая - Богатинский гидроузел (БГУ) - Q = 46500 м3/сут.;
- р. Шкотовка - Шкотовский подземный водозабор - Q = 80000 м3/сут.;
- р. Шкотовка - Шкотовский поверхностный водозабор - Q = 40000 м3/сут.
ОАО "Водоканал" - подземные водозаборы Q - 1283 м3/сут., из них:
- пос. Береговое - Q = 50 м3/сут.;
- о. Попова - Q = 156 м3/сут.;
- о. Русский - Q = 1077 м3/сут.
- Очистные сооружения:
КГУП "Приморский водоканал":
- НФС (Артемовский гидроузел - АГУ) - Q = 330000 м3/сут.;
- НФС (Пионерский гидроузел - ПГУ) - Q = 50000 м3/сут.;
- НФС (Богатинский гидроузел - БГУ) - Q = 80000 м3/сут.
Водные ресурсы Владивостокского городского округа складываются из поверхностных вод рек Артемовки, Богатая, Пионерская в условиях регулирования их стока и подземных вод.
Таблица 51
Гидрографическая характеристика рек на территории Владивостокского городского округа
Название реки |
Общая длина реки, км |
Площадь водосбора, кв. км |
Длина реки на территории города, км |
Площадь водосбора до замыкающего створа, кв. км |
Богатая |
12 |
69 |
19 |
52 |
Пионерская |
11 |
35,5 |
11 |
33 |
Артемовка |
73 |
1460 |
- |
488 |
Шкотовка |
59 |
706 |
- |
- |
Ресурсы поверхностных вод
Местные ресурсы поверхностных вод определяются величиной модулей стока на территории округа, который составляет:
- среднегодовой, многолетний - 10 л/сек. с км2;
- среднегодовой в маловодный год 95% обеспеченности - 1 л/сек. с км2.
В соответствии с этими величинами местные ресурсы городского округа составляют:
- 134 млн. м3/год в средний по водности год;
- 65 млн. м3/год в маловодный год 95% обеспеченности.
Практически все эти ресурсы сосредоточены в р. Артемовке.
Однако крайне неравномерное распределение стока внутри года, когда месячный сток колеблется от сотен м3/сек во время паводков и до десятков л/сек в зимнее время, не позволяет использовать имеющиеся ресурсы без регулирования стока.
Сток рек Владивостокского городского округа зарегулирован рядом водохранилищ, наиболее крупными из них являются:
- Артемовское - 108,478 млн. м3/год;
- Богатинское - 16,973 млн. м3/год;
- Пионерское - 10,95 млн. м3/год.
Таблица 52
Характеристика водохранилищ Владивостокского городского округа
N п/п |
Наименование водохранилища |
Глубина, м |
Фактическая производительность источника, м3/час |
Эксплуатационные запасы, млн. м3 |
1 |
Артемовский гидроузел |
10,9 |
14,3 |
118,2 |
2 |
Богатинский гидроузел |
6,8 |
2,42 |
14,5 |
3 |
Пионерский гидроузел |
6,6 |
1,36 |
6,25 |
Общая отдача водохранилищ для целей водоснабжения составляет 122,8 млн. м3/год.
Запасы подземных вод на Шкотовском месторождении (Артемовский участок) составляют 80 тыс. м3/сут. или 29,2 млн. м3/год.
Использование водных ресурсов на территории округа носит многоотраслевой характер:
- водопотребители - водоснабжение хозяйственно-питьевое и промышленное, орошение сельскохозяйственных угодий;
- водопользователи - водоотведение хозяйственно-бытовых и промышленных стоков и рекреация.
Водоотбор из водоисточников для водоснабжения населения и промышленности составил в 2007 г. - 15,44 млн. м3/год, в том числе:
- из поверхностных вод - 14,97 млн. м3/год;
- из подземных источников - 0,47 млн. м3/год.
Всего используется пресной воды - 15,44 млн. м3/год (с учетом подачи со стороны), в том числе:
- на питьевые нужды - 1,06 млн. м3/год;
- производственные нужды - 14,38 млн. м3/год.
Централизованным водоснабжением охвачено 82% населения. Обеспеченность нецентрализованным водоснабжением по городскому округу составляет 12%.
В настоящее время на территории городского округа расположены 57 артезианских скважин. Лицензии на водопользование имеются для всех. Вода используется для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.
Централизованная система водоснабжения Владивостокского городского округа зонирована в соответствии с конфигурацией обслуживаемой территории и согласно местным топографическим условиям.
Подача воды во Владивостокский городской округ осуществляется от НФС АГУ, ОС БГУ, ОС ПТУ и подается в город с двух сторон. С северной стороны вода подается насосной станцией II подъема ПГУ по пяти водотокам диаметрами 1200, 1000, 900, 700 и 350-400 мм в нижнюю зону города.
С восточной стороны от очистных сооружений АГУ вода насосными станциями II, III и IV подъемов подается по водоводу диаметром 1200 мм в верхнюю зону полуострова Голдобин.
Водопроводная сеть города состоит из трех основных зон:
- нижней;
- средней;
- верхней.
Нижняя зона охватывает жилые районы по береговой полосе Амурского залива, бухты Золотой Рог, полуострова Эгершельд, долины Второй речки, расположенные на отметках 5-30 м. Регулирующие резервуары нижней зоны располагаются у насосной станции III подъема. Напоры в сети нижней зоны обеспечиваются насосными станциями II подъема СГУ.
Средняя зона делится на 2 подзоны:
- центрального района;
- полуострова Эгершельд.
Охватывает жилые районы на отметках 30-50 м. Средняя зона центрального района охватывает центральную часть города и часть района Минного городка.
Верхняя зона обеспечивает жилые районы, располагаемые на отметках от 60 до 130 м, и подразделяется на 5 подзон:
- Второй речки;
- Центрального района;
- района Минного городка;
- Восточного района;
- полуострова Голдобин.
Критерии анализа системы водоснабжения:
- фактическая и требуемая производительность очистных сооружений;
- эффективность очистки;
- аварийность сетей водоснабжения.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения обеспечивает эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Более 82% проб источников децентрализованного водоснабжения не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 74,3%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (27,07%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на сетях водоснабжения КГУП "Приморский водоканал" составляет 0,14 ед./км сети.
Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения ОАО "Водоканал" составляет 1,01 ед./км сети при норме 0,1-0,2 ед./км.
5.1.1. Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Водоотбор осуществляется:
- из Артемовского водохранилища для водоснабжения г. Владивостока, г. Артема, Надеждинского и Шкотовского районов;
- поверхностный водозабор из р. Артемовки (попуски из водохранилища), оборудованный русловой плотиной высотой 2 м для создания необходимых глубин, обеспечивающих затопление водоприемника и регулирования попусков в нижний бьеф, для обеспечения питьевого и производственного водоснабжения города;
- из Пионерского водохранилища для питьевого водоснабжения г. Владивостока;
- из Богатинского водохранилища для питьевого водоснабжения г. Владивостока;
- подрусловой водозабор на реке Шкотовке.
Таблица 53
Характеристика
водозаборов Владивостокского городского округа в 2009 году, водопотребитель КГУП "Приморский водоканал"
Наименование водозабора |
Объем забранной воды, млн. м3/год |
% от общего забора воды |
Артемовское водохранилище |
95,005 |
68 |
Пионерское водохранилище |
10,063 |
7,2 |
Богатинское водохранилище |
21,041 |
15,1 |
Штыковский водозабор на р. Артемовне |
6,631 |
4,75 |
Шкотовский водозабор подземный на р. Шкотовке |
6,071 |
4,35 |
Шкотовский водозабор поверхностный на р. Шкотовке |
0,901 |
0,60 |
Весь водоотбор из поверхностных вод осуществляет КГУП "Приморский водоканал".
Наибольший отбор из подземных вод осуществляют:
- ФГУ ИК-20 ФСИН России по Приморскому краю - 0,13 млн. м3/год - 72,2% от общего забора из подземных источников;
- ОАО "Владивосток Авиа" - 0,04 млн. м3/год.
Очистка воды осуществляется на насосных фильтрационных станциях "НФС - АГУ" Артемовский гидроузел, "НФС - ПГУ" Пионерский гидроузел, "НФС - БГУ" Богатинский гидроузел.
С 1999 г. лабораторно-производственный контроль за качеством воды Артемовского гидроузла осуществляет ведомственная лаборатория очистных сооружений ПП НФС АГУ.
Фактические данные по химическому составу питьевой воды на водоочистных сооружениях города по представленному предварительному анализу соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" к воде питьевого качества (табл. 54, 55).
Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000. В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".
Проблемными характеристиками НФС и сетей водоснабжения являются:
- износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;
- сброс промывных вод от фильтров;
- несовершенство технологии и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям;
- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
Требуемые мероприятия
- реконструкция сооружений и изношенных сетей;
- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования;
- установка эффективного компрессорного оборудования;
- строительство новых очистных сооружений;
- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений;
- использование технологии ультрафиолетового обеззараживания;
- строительство узла обработки промывных вод.
Таблица 54
Справка по химическому составу питьевой воды Пионерского гидроузла после очистки за 2009 г.
N |
Показатели |
Ед. изм. |
Янв. |
Февр. |
Март |
Апр. |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сент. |
Окт. |
Нояб. |
Дек. |
1 |
Температура |
°С |
4 |
4 |
4,5 |
5 |
12 |
15 |
15 |
20 |
17 |
14 |
8 |
3 |
2 |
Запах 20/60 |
балл |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
3 |
Привкус |
балл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Мутность |
мг/дм3 |
0,8 |
0,44 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,8 |
1 |
0,5 |
0,9 |
0,8 |
0,5 |
1 |
5 |
Цветность |
град |
10 |
9 |
9 |
10 |
5 |
14 |
9 |
7 |
12 |
7 |
6 |
9 |
6 |
Реакция среды |
РН |
6,67 |
6,86 |
6,58 |
6,55 |
6,38 |
6,43 |
6,09 |
6,0 |
6,27 |
6,30 |
6,39 |
6,68 |
7 |
Окисляемость |
мг/дм3 |
2,44 |
1,50 |
2,56 |
1,36 |
1,36 |
2,15 |
2,88 |
2,24 |
2,08 |
1,70 |
1,38 |
1,40 |
8 |
Сухой остаток |
мг/дм3 |
51,5 |
60 |
61,8 |
56,6 |
57,6 |
58,8 |
51,7 |
25,6 |
14,8 |
49,6 |
21,2 |
56,4 |
9 |
Жесткость общая |
мг-экв/дм3 |
1,2 |
0,54 |
0,38 |
0,75 |
0,60 |
0,50 |
0,58 |
0,66 |
0,75 |
0,53 |
0,52 |
0,4 |
10 |
Нитраты |
мг/дм3 |
0,21 |
0,65 |
0,53 |
1,62 |
0,32 |
0,54 |
0,70 |
0,12 |
0,14 |
0731 |
0,46 |
0,44 |
11 |
Марганец |
мг/дм3 |
0,02 |
0,028 |
0,04 |
0,06 |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
|
12 |
Железо общ. |
мг/дм3 |
0,19 |
0,14 |
0,12 |
0,10 |
0,05 |
0,16 |
0,25 |
0,09 |
0,24 |
0,03 |
0,05 |
0,09 |
13 |
Остаточн. хлор |
мг/дм3 |
0,31 |
0,33 |
0,32 |
0,31 |
0,32 |
0,31 |
0,32 |
0,31 |
0,33 |
0,31 |
0,33 |
0,35 |
14 |
Ост. алюминий |
мг/дм3 |
0 |
0,01 |
0,11 |
0,07 |
0,09 |
0,15 |
0,19 |
0,18 |
0,20 |
0,17 |
0,05 |
0,01 |
15 |
Щелочность |
мг-экв/дм3 |
0,26 |
0,31 |
0,24 |
0,13 |
0,12 |
0,10 |
0,08 |
0,10 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,28 |
16 |
ОМЧ |
КОЕ в 1 мл |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Клостридии |
КОЕ в 20 мл |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
18 |
Колифаги |
БОЕ |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
19 |
ТКБ |
КОЕ в 100 мл |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
20 |
ОКБ |
КОЕ в 100 мл |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
Таблица 55
Справка по химическому составу питьевой воды Богатинского гидроузла после очистки за 2009 г.
N |
Показатели |
Ед. изм. |
Янв. |
Февр. |
Март |
Апр. |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сент. |
Окт. |
Нояб. |
Дек. |
1 |
Температура |
°С |
2 |
4 |
6 |
7 |
13 |
15 |
16 |
19 |
17 |
17 |
5 |
3 |
2 |
Запах 20/60 |
балл |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
3 |
Привкус |
балл |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
4 |
Мутность |
мг/дм3 |
0,92 |
0,77 |
0,78 |
0,64 |
0,83 |
0,8 |
0,85 |
1,07 |
0,87 |
1,08 |
0,87 |
1,2 |
5 |
Цветность |
град |
13 |
14 |
18 |
10 |
9 |
14 |
И |
10 |
13 |
10 |
И |
12 |
6 |
Реакция среды |
рН |
6,76 |
6,77 |
6,73 |
6,70 |
6,93 |
6,73 |
6,25 |
6,28 |
6,18 |
6,12 |
6,45 |
6,53 |
7 |
Окисляемость |
мг/дм3 |
2,24 |
2,16 |
2,44 |
1,28 |
2 |
2,03 |
1,22 |
1,43 |
2,38 |
2 |
3,28 |
2,57 |
8 |
Сухой остаток |
мг/дм3 |
62 |
60 |
68 |
59,8 |
54,2 |
63 |
57,4 |
65,4 |
76 |
62 |
59,8 |
56,2 |
9 |
Жесткость общая |
мг-экв/дм3 |
0,66 |
0,62 |
0,53 |
0,50 |
0,49 |
0,55 |
0,45 |
0,40 |
0,46 |
0,40 |
0,45 |
0,2 |
10 |
Нитраты |
мг/дм3 |
0,75 |
0,87 |
1,04 |
1,59 |
0,77 |
0,73 |
0,14 |
0,66 |
0,52 |
0,30 |
0,455 |
0,54 |
11 |
Марганец |
мг/дм3 |
0,009 |
0,03 |
0,012 |
0,07 |
0,048 |
0,059 |
0,05 |
0,097 |
0,10 |
0,086 |
0,045 |
0,041 |
12 |
Железо общ. |
мг/дм1 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
0,12 |
0,09 |
0,11 |
0,10 |
0,14 |
0,20 |
0,21 |
0,23 |
0,2 |
13 |
Остаточн. хлор |
мг/дм3 |
0,34 |
0,39 |
0,35 |
0,32 |
0,36 |
0,42 |
0,43 |
0,38 |
036 |
0,32 |
0,42 |
0,38 |
14 |
Ост. алюминий |
мг/дм3 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,11 |
0,08 |
0,10 |
0,18 |
0,16 |
0,16 |
0,12 |
0,11 |
0,03 |
15 |
Щелочность |
мг-экв/дм3 |
0,38 |
0,40 |
0,38 |
0,24 |
0,26 |
0,24 |
0,11 |
0,12 |
0,17 |
0,17 |
0,22 |
0,27 |
16 |
ОМЧ |
КОЕ в 1 мл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Клостридии |
КОЕ в 20 мл |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
18 |
Колифаги |
БОЕ |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
19 |
ТКБ |
КОЕ в 100 мл |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
20 |
ОКБ |
КОЕ в 100 мл |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
не обн. |
5.1.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды
Система водоснабжения Владивостокского городского округа многозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды - вторая.
Протяженность водопроводных сетей в городском округе за 2009 г. - 725,8 км, в том числе 467 км (64,3%) имеют износ 100%.
Протяженность водопроводных сетей ОАО "Водоканал" с 2008 по 2009 г. увеличилась незначительно (на 0,05%) и составила 725,8 км (табл. 56).
Таблица 56
Характеристика водопроводной сети Владивостокского городского округа в 2007 - 2009 гг.
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
1 |
Одиночное протяжение магистральной водопроводной сети |
км |
109,8 |
109,8 |
109,8 |
2 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
64,50 |
58,37 |
62,83 |
3 |
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети |
км |
467,2 |
468,7 |
468,7 |
4 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
277,5 |
291,7 |
278,5 |
5 |
Одиночное протяжение внутриквартальной и дворовой сети |
км |
145,2 |
146,9 |
147,3 |
6 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
129,0 |
116,7 |
125,7 |
|
Общая протяженность водопроводной сети |
км |
722,2 |
725,4 |
725,8 |
7 |
в т.ч. нуждающейся в замене |
км |
471,0 |
466,8 |
467,0 |
8 |
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети |
% |
65,2 |
64,4 |
64,3 |
9 |
Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год |
км |
16,40 |
15,80 |
13,00 |
Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети. Надежность системы водоснабжения Владивостокского городского округа характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:
- аварийность на трубопроводах - 1,01 ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 1,79%, при норме 4-5%.
Проблемы
- 100 % износ имеют 467 км сетей (64% сетей);
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды происходят вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению.
Требуемые мероприятия
- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных материалов;
- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и автоматизация систем управления (АСУ) с передачей данных в АСДКУ (автоматизированные системы диспетчерского контроля и управления).
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.
5.1.3. Потребители
Основными потребителями услуг водоснабжения за 2009 г. являются:
- население - 49% от общего объема реализации воды;
- бюджетные организации, предприятия соцкультбыта - 9%;
- промышленные предприятия - 35%;
- прочие потребители - 7%.
5.1.4. Структура потребления энергоресурсов
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2009 г. оценивается следующим образом:
- подано в сеть Q = 121042 тыс. м3/год;
- реализовано воды Q = 57890 тыс. м3/год;
- утечки и неучтенный расход Q = 52196 тыс. м3/год.
5.1.5. Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения (табл. 57).
Утечки и неучтенный расход воды в 2009 г. Q = 52196 тыс. м3/год, что в процентах к поданной в сеть воде составило 43,1% из них:
- непроизводительные потери воды - 27,07% - 32783 тыс. м3/год;
- полезные расходы - 16,03% - 19413 тыс. м3/год в т.ч.;
- расходы на собственные нужды - 1,62%;
- расходы на противопожарные нужды - 0,03%
- погрешность средств измерения - 10,61%;
- самовольное пользование - 3,77%.
Планируется увеличение объемов водопотребления:
- население - рост водопотребления с 2008 по 2010 г. составит 110%;
- утечки и неучтенный расход - снижение с 2008 по 2010 г. составит 94%;
- удельный расход электроэнергии - снижение с 2008 по 2010 г. составит 70%.
Таблица 57
Основные показатели системы водоснабжения
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
2008 г. |
2009 г. |
План 2010 г. |
1 |
Объем поданной воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода, включая полученную со стороны, всего |
тыс. м3/год |
118590,60 |
121042 |
121470 |
1.1 |
- в том числе населению |
тыс. м3/год |
33120 |
33 716 |
36 648 |
1.2 |
- бюджетным организациям, соцкультбыту |
тыс. м3/год |
6390 |
5844- |
5817 |
1.3 |
- промпредприятиям |
тыс. м3/год |
25222 |
24174 |
26613 |
1.4 |
- прочим потребителям |
тыс. м3/год |
5383 |
5112 |
5900 |
2 |
Утечки и неучтенный расход воды |
тыс. м3/год |
48475 |
52196 |
46492 |
3 |
в % к объему воды, поданной в сеть |
% |
40,7 |
43,1 |
38~ |
4 |
Количество повреждений на 1 км сетей за год |
единиц |
1,08 |
0,98 |
0,96 |
5 |
Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды ОАО "Водоканал" |
кВт*ч./м3 |
0,219 |
0,21 |
0,21 |
6 |
Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды КГУП "Приморский водоканал" |
кВт*ч./м3 |
3,78 |
2,66 |
2,66 |
7 |
Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды КГУП "Приморский водоканал" |
кВт*ч./м3 |
0,33 |
0,26 |
0,26 |
5.2. Основные показатели эффективности системы водоснабжения на территории Владивостокского городского округа
5.2.1. Показатели эффективности
Работа системы водоснабжения Владивостокского городского округа по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями эффективности:
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год:
- ОАО "Водоканал"
2009 г. - 1,01 ед./км
- КГУП "Приморский водоканал"
2009 г. - 0,14 ед./км
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
- ОАО "Водоканал"
2009 г. - 1,79%.
- КГУП "Приморский водоканал"
2009 г. - 0,67%.
Уровень потерь:
- ОАО "Водоканал"
2009 г. - 43,1%.
Ресурсная эффективность:
удельный расход электроэнергии:
- ОАО "Водоканал"
2009 г. - 0,61 кВт*ч./м3.
- КГУП "Приморский водоканал"
Водоподготовка 2009 г. - 0,26 кВт*ч./м3.
Транспортировка 2009 г. - 2,66 кВт*ч./м3.
5.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;
2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов;
3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;
4. Высокая степень физического износа насосного оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах - 1,01 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 1,79%.
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии городского округа сформированы необходимые мероприятия Программы:
- реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
- модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;
- строительство водозаборных и очистных сооружений;
- реконструкция и модернизация очистных сооружений;
- увеличение мощности водозаборных сооружений;
- строительство узла обработки промывных вод (фильтрат не соответствует целевым показателям качества воды в водных объектах).
Стабильность услуг
Показателями, характеризующими параметры стабильности предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоснабжении (часы, дни);
- частота отказов в услуге водоснабжения;
- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
- расход холодной воды (потери и утечки);
- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 100%;
Таблица 58
Параметры оценки стабильности предоставляемых услуг водоснабжения
Нормативные параметры качества |
Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров |
Условия расчета |
|
при наличии приборов учета |
при отсутствии приборов учета |
|||
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 4 часов |
За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период |
По показаниям приборов учета |
С 1 человека по установленному нормативу |
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |
|
|
|
|
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления |
Не допускается |
За каждый час (суммарно) периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период |
|
С 1 человека по установленному нормативу |
5.2.3. Себестоимость услуг водоснабжения
ОАО "Водоканал"
Постановлением главы города Владивостока от 20.08.2009 N 944 "О досрочном пересмотре тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации) для потребителей города Владивостока" для ОАО "Водоканал" на 2009 г. был установлен тариф на услуги водоснабжения для населения в размере 13,52 руб./м3 (без учета НДС), темп роста 2009/2008 гг. - 125%.
Согласно постановлению главы города Владивостока от 23.11.2009 N 1270 "О досрочном пересмотре и установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации) для потребителей города Владивостока" тариф на услуги водоснабжения ОАО "Водоканал" для потребителей города в 2010 г. остался на уровне 2009 г. и составил 13,52 руб./м3 (без учета НДС).
В 2010 г. в результате перекрестного субсидирования тарифы на услуги водоснабжения были установлены с разбивкой по потребителям:
- население - 13,52 руб./м3;
- прочие - 19,87 руб./м3.
В ходе анализа использованы данные сводного расчета тарифа на услуги систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" на 2008 - 2010 гг.
При проведении анализа себестоимости услуг в целях сопоставимости анализируемых данных за 2009 г. проведен оценочный расчет на основе данных за 11 мес. 2009 г.
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 59):
- материалы:
- расходы на покупную воду;
- электроэнергия;
- амортизация;
- ремонтный фонд;
- затраты на оплату труда;
- единый социальный налог;
- аренда;
- цеховые расходы;
- общеэксплуатационные расходы.
За анализируемый период 2008-2010 гг. структура издержек не претерпела значительных изменений (рис. 19). Стоит только отметить снижение доли расходов на покупку воду с 71% в 2008 г. до 69% в 2010 г., увеличение доли ремонтного фонда с 3% до 6%.
Рисунок 19. Структура затрат на водоснабжение ОАО "Водоканал" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
Как и в предыдущие годы основными статьями затрат в 2010 г. являлись:
- расходы на покупную воду (53% от общего объема затрат);
- оплата труда (19%);
- электроэнергия (7%);
- ремонтный фонд (7%).
В 2010 г. расходы на покупную воду увеличились на 1%. Причиной увеличения данной статьи является рост стоимости тарифа на воду (темп роста 2010/2008 гг. - 108%).
За рассматриваемый период (2008-2010 гг.) себестоимость услуг увеличится на 13%. Основными статьями увеличения затрат являются:
- ремонтный фонд - в 2,1 раза;
- амортизация - увеличение на 98%;
- общеэксплуатационные расходы - увеличение на 15%
- электроэнергия - увеличение на 15%.
В 2010 г. средний экономически обоснованный тариф для потребителей составил 15,88 руб./м3, что на 13% выше уровня 2008 г. и соответствует уровню 2009 г. Утвержденный тариф на услуги водоснабжения ОАО "Водоканал" для населения на 15% ниже среднего экономически обоснованного тарифа для потребителей, что обусловлено перекрестным субсидированием.
В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость водоснабжения увеличилась на 13%, полная себестоимость водоснабжения возросла на 13%. В 2008 - 2010 гг. по плану прибыль отсутствует (рис. 20).
Рисунок 20.Анализ затрат на водоснабжение ОАО "Водоканал" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
Таблица 59
Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения ОАО "Водоканал" за 2008-2010 гг.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
План на 2008 г. |
Принято ГЭК план на 11 мес. 2009 г. |
Оценка 2009 г. |
План на 2010 г. |
Темп роста 2009/2008 гг., % |
Темп роста 2010/2009 гг., % |
Темп роста 2010/2008 гг., % |
Доля в структуре себестоимости, % |
||
2008 г. план. |
2009 г. оценка |
2010 г. план |
||||||||||
1 |
Материалы |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Расходы на покупную воду |
тыс. руб. |
874 580 |
868 510 |
947 465 |
947 461 |
108 |
100 |
108 |
71,4 |
68,6 |
68,6 |
3 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
83 618 |
83 949 |
91 581 |
95 899 |
110 |
105 |
115 |
6,8 |
6,6 |
6,9 |
4 |
Амортизация |
тыс. руб. |
2 560 |
4 309 |
4 701 |
5 067 |
184 |
108 |
198 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
5 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб. |
36 846 |
64 648 |
70 525 |
77 546 |
191 |
110 |
210 |
3,0 |
5,1 |
5,6 |
6 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
135 848 |
144 306 |
157 424 |
153 488 |
116 |
97 |
113 |
11,1 |
11,4 |
11,1 |
7 |
ЕСН |
тыс. руб. |
35 592 |
37 808 |
41 245 |
40 214 |
116 |
97 |
113 |
2,9 |
3,0 |
2,9 |
8 |
Аренда |
|
17 212 |
17212 |
18 777 |
17 069 |
109 |
91 |
99 |
1,4 |
1,4 |
1,2 |
9 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
18 690 |
21 744 |
23 721 |
20 418 |
127 |
86 |
109 |
1,5 |
1,7 |
1,5 |
10 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
20 584 |
23 970 |
26 149 |
24418 |
127 |
93 |
119 |
1,7 |
1,9 |
1,8 |
11 |
Итого себестоимость |
тыс. руб. |
1 225 530 |
1 266 456 |
1 381 588 |
1 381 583 |
113 |
100 |
113 |
100 |
100 |
100 |
12 |
Полезный отпуск воды |
тыс. м3 |
87 028,0 |
79 775,0 |
87 027,3 |
87 028,0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
13 |
Себестоимость 1 м3 |
руб./м3 |
14,08 |
15,88 |
15,88 |
15,88 |
113 |
100 |
113 |
|
|
|
14 |
Выручка |
тыс. руб. |
1 225 530 |
1 266 456 |
1 381 588 |
1 381 583 |
113 |
100 |
113 |
|
|
|
15 |
Сумма прибыли |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
|
16 |
Размер рентабельности |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
17 |
Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС) |
руб./м3 |
14,08 |
15,88 |
15,88 |
15,88 |
113 |
100 |
113 |
|
|
|
18 |
Утвержденный тариф для населения (без НДС) |
руб./м3 |
10,82 |
13,52 |
13,52 |
13,52 |
125 |
100 |
125 |
|
|
|
КГУП "Приморский водоканал"
Постановлением главы города Владивостока от 20.08.2009 N 944 "О досрочном пересмотре тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации) для потребителей города Владивостока" для КГУП "Приморский водоканал" на 2009 г. был установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 7,54 руб./м3 (без учета НДС), темп роста 2009/2008 гг. - 108%.
Согласно постановлению главы города Владивостока от 23.11.2009 N 1270 "О досрочном пересмотре и установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации) для потребителей города Владивостока" тариф на услуги водоснабжения КГУП "Приморский водоканал" в 2010 г. остался на уровне 2009 г. и составил 7,54 руб./м3 (без учета НДС).
В ходе анализа использованы планируемые показатели на 2008 - 2010 гг. КГУП "Приморский водоканал".
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 60):
- материалы;
- электроэнергия;
- амортизация;
- ремонтный фонд;
- оплата труда;
единый социальный налог;
- цеховые расходы;
- общеэксплуатационные расходы.
За анализируемый период 2008-2010 гг. структура издержек не претерпела существенных изменений (рис. 21).
Основными статьями затрат в КГУП "Приморский водоканал" в 2010 г. являлись:
- электроэнергия (54% от общего объема затрат);
- заработная плата (19%).
За рассматриваемый период (2008-2010 гг.) себестоимость услуг увеличилась на 21%. Основными статьями увеличения затрат являлись:
- оплата труда - увеличение на 36%;
- ЕСН - увеличение на 36%;
- электроэнергия - увеличение на 8%.
За анализируемый период наблюдается тенденция роста расходов на электроэнергию (наибольшая статья расходов), что связано с повышением тарифа на электроэнергию на 15% в 2009 г. и планируемым повышением тарифа в 2010 г. на 11%.
В связи с тем, что тариф на водоснабжение во Владивостокском городском округе в 2010 г. не изменился по отношению к 2009 г., а расходы на электроэнергию планируются к увеличению, предприятие вынуждено сокращать ремонтный фонд. В 2009 г. расходы на ремонт планировались в размере 115 960 тыс. руб., план на 2010 г. - 57 923 тыс. руб., темп снижения 2010/2009 гг. - 50%. По сравнению с планом 2008 г. ремонтный фонд сократился на 46%.
Рисунок 21. Структура затрат на водоснабжение КГУП "Приморский водоканал" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
В 2010 г. экономически обоснованный тариф для потребителей составил 7,54 руб./м3, что на 8% выше уровня 2008 г. Утвержденный тариф на услуги водоснабжения КГУП "Приморский водоканал" соответствует экономически обоснованному тарифу для потребителей.
По сравнению с плановыми показателями 2008 г. плановые показатели 2010 г. выросли на 12%, доходы - на 9%. В связи с превышением темпа роста расходов над темпом роста доходов, плановый размер прибыли в 2010 г. уменьшился на 79% по сравнению с 2008 г. (рис. 22).
Таблица 60
Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения КГУП "Приморский водоканал" за 2008-2010 гг.
N п/и |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
План на 2008 г. |
План на 2009 г. |
План на 2010 г. |
Темп роста 2009/2008 гг., % |
Темп роста 2010/2009 гг., % |
Темп роста 2010/2008 гг., % |
Доля в структуре себестоимости, % |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
|||||||||
1 |
Материалы (химреагенты) |
тыс. руб. |
43 795 |
43 703 |
43 703 |
100 |
100 |
100 |
4,9 |
4,3 |
4,3 |
2 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
440 408 |
495 699 |
541 971 |
113 |
109 |
123 |
49,2 |
48,8 |
53,9 |
3 |
Амортизация |
тыс. руб. |
46 889 |
49 055 |
49 055 |
105 |
100 |
105 |
5,2 |
4,8 |
4,9 |
4 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб. |
106 974 |
115 960 |
57 923 |
108 |
50 |
54 |
12,0 |
11,4 |
5,8 |
5 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
134 278 |
176 215 |
176 215 |
131 |
100 |
131 |
15,0 |
17,3 |
17,5 |
6 |
ЕСН |
тыс. руб. |
35 181 |
46 168 |
46 168 |
131 |
100 |
131 |
3,9 |
4,5 |
4,6 |
7 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
20 350 |
13 594 |
13 594 |
67 |
100 |
67 |
2,3 |
1,3 |
1,4 |
8 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
67 280 |
76 264 |
76 264 |
113 |
100 |
113 |
7,5 |
7,5 |
7,6 |
9 |
Итого себестоимость |
тыс. руб. |
895 155 |
1 016 658 |
1 004 893 |
114 |
99 |
112 |
100 |
100 |
100 |
10 |
Полезный отпуск воды, всего |
тыс. м3 |
133 983,0 |
140 228,7 |
137 081,1 |
105 |
98 |
102 |
|
|
|
11 |
Объем реализации воды в г. Владивостоке |
тыс. м3 |
125 658,0 |
128 704,2 |
127 936,0 |
102 |
99 |
102 |
|
|
|
12 |
Себестоимость 1 м3 |
руб./м3 |
6,68 |
7,25 |
7,33 |
109 |
101 |
110 |
|
|
|
13 |
Выручка |
тыс. руб. |
932 793 |
1 019 346 |
1 012 648 |
109 |
99 |
109 |
|
|
|
14 |
Сумма прибыли |
тыс. руб. |
37 638 |
2 688 |
7 756 |
7 |
289 |
21 |
|
|
|
15 |
Размер рентабельности |
% |
4,2 |
0,3 |
0,8 |
6 |
292 |
18 |
|
|
|
16 |
Утвержденный тариф (без НДС) |
руб./м3 |
6,96 |
7,54 |
7,54 |
108 |
100 |
108 |
|
|
|
Рисунок 22. Анализ затрат на водоснабжение КГУП "Приморский водоканал" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
5.3. Возможность обеспечения существующей системой водоснабжения новых потребителей
С учетом данных планов застройки были определены основные направления развития системы водоснабжения Владивостокского городского округа, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоснабжения города.
Планы застройки Владивостокского городского округа утверждены следующими нормативными правовыми актами:
- Генеральный план Владивостокского городского округа;
- План реализации Генерального плана Владивостокского городского округа от 15.12.2008 N 778.
Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011-2025 гг., к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;
- максимальный объем водопотребления (м3/ч) объекта капитального строительства;
- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы.
Гарантируемый свободный напор в наружной сети водоснабжения составляет 45 м. в. ст. При недостаточности гарантийного напора, при отсутствии достаточного количества воды в наружном водопроводе и при неравномерном потреблении воды в течение суток для обеспечения водоснабжения отдельных многоэтажных зданий необходимо оборудовать локальными насосными установками для повышения напора воды.
С учетом данных критериев по возможности подключения новых потребителей сформированы необходимые мероприятия по модернизации и новому строительству объектов водоснабжения.
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Владивостокского городского округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Прогноз динамики численности населения составит 864,1 тыс. чел. к 2025 г. В связи с этим ожидается увеличение потребления услуг водоснабжения населением на 117953 м3/сут. (28%) (табл. 61, 62).
Изменение объемов водопотребления также учитывает снижение объема потерь и неучтенных расходов воды с 43,1% до 22% в 2025 г. В процессе реализации Программы необходима корректировка прогноза в связи с общей тенденцией к рационализации объемов водопотребления.
Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается в размере 202 л/сут., с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*. При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на потери и неучтенные расходы принято дополнительно с тенденцией к снижению до 22% от объема, поданного в сеть.
При расчете общего водопотребления среднесуточное потребление воды на местное производство и прочих потребителей принималось от потребления населением 87%.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности К сут. max = 1,2.
Таблица 61
Прогнозное водопотребление Владивостокского городского округа
N п/п |
Наименование водопотребителей |
Население, тыс. чел. |
Средневзвешенная норма потребления, л/сут.-чел. |
Количество потребляемой воды, тыс. м3/сут. 2025 г. |
||
Сущ. |
Расчетный срок |
Q сут. ср |
Q сут. max |
|||
1 |
Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |
607,3 |
864,1 |
202 |
175271,5 |
210325,7 |
2 |
Бюджетофинансируемые от потребления населением, % |
17 |
17 |
- |
29796,1 |
35755,4 |
3 |
Местное производство и прочие потребители от потребления населением, % |
87 |
87 |
- |
152486,2 |
182983,4 |
4 |
Потери и неучтенные расходы от поданной в сеть, % |
43,1 |
22,0 |
- |
100781,1 |
120937,3 |
Итого по городскому округу |
458334 |
550001 |
Максимальный суточный объем водопотребления города увеличится к 2025 г. на 66%. В перспективе основное водопотребление будет осуществляться населением. Прогнозное водопотребление города на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок составит 550 тыс. м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-0).
При реализации мероприятий Программы по новому строительству, модернизации и реконструкции инженерной инфраструктуры возможно подключение объектов нового строительства.
Вследствие роста количества населения и промышленности вырастает водопотребление и дефицит в водоисточниках составит почти 100 тыс. м3/сутки, который невозможно покрыть из поверхностных источников на рассматриваемой территории. Альтернативным источником водоснабжения является разрабатываемый подземный водозабор Пушкинской депрессии в районе пос. Раздольное с производительностью до 250 тыс. м3/сут. и строительство III водовода диаметром 1200 мм вдоль Уссурийского залива с насосными станциями II, III и IV подъемов и резервуарами.
Таблица 62
Прогнозная характеристика водопотребления Владивостокского городского округа в 2011-2025 гг.
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2025 г. |
1 |
Объем поданной воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода, включая полученную со стороны, всего |
тыс. м3/год |
121042 |
121470 |
129398,06 |
137326,12 |
145254,18 |
153182 |
161110 |
169038 |
176966 |
184894 |
192823 |
200751 |
200751 |
2 |
в том числе населению |
тыс. м3/год |
33716 |
36648 |
40660,05 |
44672,18 |
48684,26 |
52696,35 |
56708,44 |
60720,53 |
64732,62 |
68744,70 |
72756,79 |
76768,88 |
76768,88 |
3 |
бюджетным организациям, соцкультбыту |
тыс. м3/год |
5844 |
5817 |
6540,37 |
7263,74 |
7987,12 |
8710,49 |
9433,86 |
10157,23 |
10880,60 |
11603,98 |
12327,35 |
13050,72 |
13050,72 |
4 |
промпредприятиям |
тыс. м3/год |
24174 |
26613 |
29428,39 |
32243,78 |
35059,17 |
37874,56 |
40689,95 |
43505,34 |
46320,73 |
49136,12 |
51951,51 |
54766,9 |
54766,9 |
5 |
прочим потребителям |
тыс. м3/год |
5112 |
5900 |
6512,20 |
7124,40 |
7736,60 |
8348,80 |
8961,00 |
9573,20 |
10185,40 |
10797,60 |
11409,80 |
12022 |
12022 |
6 |
Объем воды, теряемой при транспортировке (утечки, несанкционированный забор и т.д.) |
тыс. м3/год |
52196 |
46492 |
46257,01 |
46022,02 |
45787,03 |
45552,04 |
45317,06 |
45082,07 |
44847,08 |
44612,09 |
44377,10 |
44142,11 |
44142,11 |
7 |
Уровень потерь воды (в % к объему воды, поданной в сеть) |
% |
43,1 |
38 |
0,36 |
34 |
32 |
30 |
28 |
27 |
25 |
24 |
23 |
22 |
22 |
8 |
Количество повреждений на 1 км сетей за год |
ед. |
1,01 |
0,96 |
0,90 |
0,84 |
0,78 |
0,72 |
0,66 |
0,6 |
0,54 |
0,48 |
0,42 |
0,36 |
0,2 |
5.4. Программа развития системы водоснабжения на территории Владивостокского городского округа
5.4.1. Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоснабжения
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Владивостокского городского округа показывает, что действующая система водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии, а именно сети водоснабжения и сооружения на сетях. Работающее оборудование водозаборных и очистных сооружений проходит реконструкцию, модернизацию, включающую в себя расширение сооружений с повышением производительности и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Основные направления развития с учетом требований по повышению энергоэффективности системы водоснабжения:
- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;
- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосных агрегатов на более энергоэффективные;
- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии;
- применение сильфонных компенсаторов гидравлических ударов;
- установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов сетевого давления;
- установка приборов учета расхода воды на входах объектов водопотребления;
- установка технологических приборов учета на проблемных ответвлениях;
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций.
5.4.2. Перечень мероприятий модернизации системы водоснабжения Владивостокского городского округа до 2025 года
Для модернизации системы водоснабжения Владивостокского городского округа, с учетом существующего состояния системы и перспектив развития городского округа, разработан перечень мероприятий (табл. 63, 64).
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы на основании:
- Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владивостокского городского округа.
5.4.3. Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы водоснабжения учетом перечня мероприятий на 2025 г. являются:
Объем отпуска в сеть:
2025 г. Q ср. сут. - 343697,02 м3/сут.
Расход воды населением:
2025 г. - Q ср. сут. - 131432,9 м3/сут.
Утечки и неучтенный расход воды:
2025 г. - Q ср. сут. - 75573,9 м3/сут.
Решением Думы г. Владивостока от 28 февраля 2012 г. N 816 в таблицу 63 подпункта 5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2012 г.
Таблица 63
Перечень организационно-технических мероприятий по реконструкции системы
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
N п/п |
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
2 этап |
|||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
1. КГУП "Примводоканал" |
24 255,58 |
5 963,93 |
18 291,65 |
|
|
|||
Реконструкция источников водоснабжения, ремонт ГТС |
1 081,71 |
266,94 |
814,77 |
|
|
|||
1 |
|
Реконструкция дрен водозабора на р. Шкотовке |
80 тыс. м3/сут. |
14,91 |
14,91 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
2 |
АГУ-НФС |
Реконструкция и капитальный ремонт ГТС Артемовского гидроузла |
27182 м2 |
1 009,80 |
195,03 |
814,77 |
||
3 |
АГУ-НФС |
Замена запорной арматуры и сетей в камере регулирования напора АГУ |
15 шт. |
19,00 |
19,00 |
|
||
4 |
АГУ-НФС |
Замена запорной арматуры и сетей в головных сооружениях АГУ |
28 шт. |
38,00 |
38,00 |
|
||
Реконструкция, модернизация, обновление основных средств объектов ВОС |
108,25 |
103,25 |
5,00 |
|
|
|||
5 |
|
Модернизация лабораторной базы |
10 шт. |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
6 |
О.С. ПГУ |
Реконструкция отстойников 2-й очереди очистных сооружений БГУ |
6 шт. |
5,00 |
5,00 |
|
||
7 |
АГУ-НФС |
Замена запорной арматуры и сетей на 2-й очереди о/с НФС АГУ |
143 шт. |
61,00 |
61,00 |
|
||
8 |
АГУ-НФС |
Замена фильтрующей загрузки фильтров очистных сооружений: 1-я очередь НФС АГУ |
5 шт. |
15,29 |
15,29 |
|
||
9 |
О.С. БГУ |
Замена фильтрующей загрузки фильтров очистных сооружений: 1-я очередь БГУ |
8 шт. |
5,54 |
5,54 |
|
||
10 |
О.С. ПГУ |
Замена фильтрующей загрузки фильтров очистных сооружений: ПГУ |
8 шт. |
11,42 |
11,42 |
|
||
Реконструкция, модернизация насосных станций |
167,00 |
34,00 |
133,00 |
|
|
|||
11 |
АГУ-НФС |
Реконструкция насосной станции 2-го подъема N 2 НФС АГУ. Замена секущих затворов и сетей. |
14 шт. |
15,00 |
15,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
12 |
|
Реконструкция насосной станции 4-го подъема "Горностай". Замена секущих затворов 8 шт. Замена насосного агрегата - 1 шт., приобретение гидромуфты. |
9 шт. |
19,00 |
19,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
13 |
|
Замена запорной арматуры насосов (18 шт.), насосных агрегатов (6 шт.) и сетей насосной станции 4-го подъема "Горностай" |
24 шт. |
26,00 |
|
26,00 |
||
14 |
|
Замена секущей запорной арматуры (8 шт.), запорной арматуры насосов (6 шт.), насосных агрегатов (2 шт.) и сетей насосной станции 2-го подъема БГУ |
16 шт. |
17,00 |
|
17,00 |
||
15 |
|
Замена запорной арматуры насосов (27 шт.), насосных агрегатов (9 шт.) и сетей насосной станции N 2 2-го подъема НФС АГУ |
36 шт. |
27,00 |
|
27,00 |
||
16 |
АГУ-НФС |
Замена секущей запорной арматуры (12 шт.), запорной арматуры насосов (30 шт.), насосных агрегатов (10 шт.) и сетей насосной станции 3-го подъема НФС АГУ |
52 шт. |
42,00 |
|
42,00 |
||
17 |
|
Замена насосных агрегатов (3 шт.) насосной станции 2-го подъема ПГУ |
3 шт. |
9,00 |
|
9,00 |
||
18 |
|
Замена насосных агрегатов (3 шт.) насосной станции "Подгороденка" |
3 шт. |
9,00 |
|
9,00 |
||
19 |
|
Замена запорной арматуры насосов (6 шт.), насосных агрегатов (2 шт.) и сетей насосной станции РДС |
8 шт. |
3,00 |
|
3,00 |
||
Реконструкция, модернизация энергетического хозяйства |
78,90 |
38,70 |
40,20 |
|
|
|||
20 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с 2-го подъема ПГУ "Новая" |
1 шт. |
4,80 |
4,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
21 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с 2-го подъема ПГУ "Старая" |
1 шт. |
3,20 |
3,20 |
|
||
22 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с 1-го подъема ПГУ (РДС) |
1 шт. |
2,30 |
2,30 |
|
||
23 |
|
Замена ТМ-160, на ТМ-250 н/с 1 - го подъема БГУ |
2 шт. |
1,60 |
1,60 |
|
||
24 |
|
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ на 1 подъеме БГУ |
1,4 |
1,80 |
1,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
25 |
|
Реконструкция РУ-0,4 кВ о/с БГУ |
1 шт. |
0,80 |
0,80 |
|
||
26 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с "Подгороденка" |
1 шт. |
4,80 |
4,80 |
|
||
27 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с 4-го подъема "Горностай" |
1 шт. |
5,20 |
5,20 |
|
||
28 |
|
Реконструкция РУ-0,4 кВ н/с 4-го подъема "Горностай" |
1 шт. |
0,90 |
0,90 |
|
||
29 |
|
Проектирование и монтаж оптоволоконной связи на н/с 4-го подъема "Горностай" |
1 шт. |
3,50 |
3,50 |
|
||
30 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с "Муравейка" |
1 шт. |
5,80 |
|
5,80 |
||
31 |
|
Реконструкция РУ-0,4 кВ н/с "Муравейка" |
1 шт. |
1,20 |
|
1,20 |
||
32 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с 2 подъема N 2 НФС АГУ |
1 шт. |
5,20 |
|
5,20 |
||
33 |
|
Реконструкция РУ-0,4 кВ н/с 2 подъема N 2 НФС АГУ |
1 шт. |
1,20 |
|
1,20 |
||
34 |
|
Реконструкция РУ-0,4 кВ н/с 2 подъема N 1 НФС АГУ |
1 шт. |
4,80 |
|
4,80 |
||
35 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ н/с 2 подъема N 1 НФС АГУ |
1 шт. |
5,20 |
|
5,20 |
||
36 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ и РУ 0,4 кВ РТП-2 |
1 шт. |
5,80 |
|
5,80 |
||
37 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ и РУ 0,4 кВ РП-4 |
1 шт. |
5,80 |
|
5,80 |
||
38 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ и РУ 0,4 кВ РТП-3 (ТП-138) |
1 шт. |
5,20 |
|
5,20 |
||
39 |
|
Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-1, ТП-2 камера регулирования на АГУ |
2 шт. |
5,20 |
5,20 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
40 |
|
Реконструкция РУ-0,4 кВ в ТП-1, ТП-2 на АГУ |
2 шт. |
0,80 |
0,80 |
|
||
41 |
|
Замена электрооборудования и освещения в тоннеле самотечных водоводов АГУ |
1 шт. |
3,80 |
3,80 |
|
||
Реконструкция сетей водоводов |
22 819,72 |
5 521,04 |
17 298,68 |
|
|
|||
42 |
головные сооружения АГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: внутриплощадочный водовод Д=50-100 мм |
1,93 |
51,42 |
|
51,42 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
43 |
головные сооружения АГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: внутриплощадочный трубопровод канализации Д=150-200 мм |
336,00 |
9,28 |
|
9,28 |
||
44 |
АГУ-НФС |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: самотечные водоводы АГУ-НФС (ПК0 + 00 - ПК 136+09) Д=1000 мм две нитки |
27,20 |
2 187,49 |
1 489,82 |
697,67 |
||
45 |
АГУ-НФС |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: самотечный водовод АГУ-НФС (ПКО - ПК165 + 85) Д=1400 мм |
16,59 |
1 756,88 |
835,88 |
921,00 |
||
52 |
АГУ-НФС |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод "сырой воды" (от н. с. Н п. N 2 НФС АГУ ПК 160 "Крокодил") Д=1200 мм |
18,54 |
3 172,43 |
|
3 172,43 |
бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
53 |
|
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: богатинский водовод (от н.с. III п. "Муравейка" - "Крокодил" (перемычка) Д=1200 мм |
4,90 |
382,59 |
298,06 |
84,53 |
||
54 |
О.С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: богатинский водовод ("Крокодил" - о.с. БГУ) Д=1200 мм |
15,26 |
2 847,48 |
|
2 847,48 |
||
55 |
|
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод НФС АГУ - узел учета фабрики "Уссурийская" Д=1200 мм |
3,00 |
211,73 |
211,73 |
|
||
56 |
|
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: технологические сети территория о/с НФС АГУ (водоснабж.) Д=100-1400 мм |
10,00 |
452,61 |
|
452,61 |
||
57 |
О.С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.ст. "Подгороденка" - н.с. II п. БГУ Д=1200 мм |
5,82 |
431,03 |
431,03 |
|
||
58 |
О.С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.ст. "Подгороденка" - узел учета (р. Песчанка) Д=500 мм |
1,00 |
47,47 |
|
47,47 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
59 |
О. С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. I п. БГУ - н.с. II п. БГУ Д=900 мм |
2,27 |
63,26 |
63,26 |
|
||
60 |
О.С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. I п. БГУ - н.с. II п. БГУ две нитки Д=700 мм на 1 нитку Д=900 мм |
2,26 |
57,10 |
57,10 |
|
|
|
61 |
О С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. II п. БГУ - н.с. IV п. "Горностай" Д=1200 мм |
17,94 |
2 012,95 |
|
2 012,95 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
62 |
О С. ПГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. II п. БГУ - н.с. II п. ПГУ Д=1200 мм |
8,51 |
797,50 |
256,34 |
541,16 |
||
63 |
О.С. ПГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. II п. БГУ - н.с. II п. ПГУ Д=900 мм |
8,43 |
1 051,62 |
|
1 051,62 |
||
64 |
О.С. ПГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. II п. БГУ - н.с. II п. ПГУ Д=500 мм |
5,38 |
125,28 |
125,28 |
|
||
65 |
О.С. ПГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. I п. ПГУ-н.с. II п. ПГУ Д=500 мм |
1,55 |
50,12 |
50,12 |
|
||
66 |
О.С. ПГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: водовод н.с. I п. ПГУ - н.с. II п. ПГУ Д=500 мм |
1,20 |
47,07 |
47,07 |
|
||
67 |
О.С. ПГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: технологические трубопроводы о/с ПГУ Д=100-1000 мм |
1,99 |
64,00 |
|
64,00 |
||
68 |
О.С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей: технологические трубопроводы о/с БГУ Д=300-1200 мм |
1,97 |
76,59 |
|
76,59 |
||
69 |
О.С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей на территории н. с. "Подгороденка" Д=1000 мм |
0,09 |
5,44 |
5,44 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
70 |
О.С. БГУ |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей, врезанная в водовод Ду 500 мм (о.с. БГУ - н. с. "Подгороденка"), проходящая вдоль канала и по ул. Заречная, соединяющаяся между собой Д=400 мм |
1,05 |
12,10 |
12,10 |
|
|
|
71 |
|
Защита от гидроударов. Применение компенсаторов давления на насосной станции "Муравейка", напорная сторона |
2 |
6,00 |
6,00 |
|
Увеличение степени надежности в водообеспечении |
|
72 |
|
Защита от гидроударов. Применение компенсаторов давления на насосной станции "Подгороденка", напорная и всасывающая стороны |
2 |
6,00 |
6,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
73 |
|
Защита от гидроударов. Применение компенсаторов давления на насосной станции "Горностай", напорная сторона |
2 |
6,00 |
6,00 |
|
||
74 |
|
Защита от гидроударов. Применение компенсаторов давления на насосной станции II подъема БГУ, напорная сторона |
1 |
3,00 |
3,00 |
|
||
75 |
|
Защита от гидроударов. Применение компенсаторов давления на насосной станции I подъема БГУ, напорная сторона |
2 |
6,00 |
6,00 |
|
||
2. ОАО "Водоканал" |
5 425,20 |
3 685,20 |
1 740,00 |
|
|
|||
Сети, сооружения на сетях |
5 422,05 |
3 682,05 |
1 740,00 |
|
|
|||
76 |
|
Модернизация ВНС "Некрасовская" с увеличением производительности на 1260 м3/ч |
1260 м3/час |
44,00 |
44,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
77 |
|
Модернизация ВНС "Тигровая" с увеличением производительности на 400 м3/ч |
на 400 м3/ч |
20,00 |
20,00 |
|
||
78 |
|
Модернизация ВНС "Казанская" с увеличением производительности на 500 м3/ч |
на 500 м3/ч |
22,10 |
22,10 |
|
||
79 |
|
Модернизация ВНС "Кирова" с увеличением производительности на 400 м3/ч |
на 400 м3/ч |
18,80 |
18,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
80 |
|
Модернизация ВНС "Крыгина" с увеличением производительности на 150 м3/ч |
на 150 м3/ч |
10,00 |
10,00 |
|
||
81 |
|
Модернизация ВНС "Иртышская" с увеличением производительности на 300 м3/ч |
на 300 м3/ч |
19,20 |
19,20 |
|
||
82 |
|
Модернизация ВНС "Днепровская" с увеличением производительности на 2500 м3/ч |
на 2500 м3/ч |
90,00 |
90,00 |
|
||
83 |
|
Модернизация ВНС "Клиническая" с увеличением производительности на 200 м3/ч |
на 200 м3/ч |
10,00 |
10,00 |
|
||
84 |
|
Модернизация ВНС "Карьерная верхняя" с увеличением производительности на 40 м3/ч |
40 м3/ч |
3,00 |
3,00 |
|
||
85 |
|
Модернизация ВНС "1 Морская" с увеличением производительности на 400 м3/ч |
на 400 м3/ч |
20,00 |
20,00 |
|
||
86 |
|
Модернизация ВНС "Центральная" с увеличением производительности на 500 м3/ч |
на 500 м3/ч |
22,10 |
22,10 |
|
||
87 |
|
Модернизация ВНС 64-й мкр с увеличением производительности на 200 м3/час |
на 200 м3/ч |
4,00 |
4,00 |
|
||
88 |
|
Модернизация ВНС "71-й а мкр" с увеличением производительности на 100 м3/ч |
100 м3/час |
7,00 |
7,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
89 |
|
Модернизация ВНС "71-й мкр" с увеличением производительности на 100 м3/ч |
100 м3/час |
7,00 |
7,00 |
|
||
90 |
|
Модернизация ВНС "Голдобино" с увеличением производительности на 100 м3/ч |
100 м3/час |
7,00 |
7,00 |
|
||
91 |
|
Модернизация ВНС "75-й мкр" с увеличением производительности на 50 м3/ч |
50 м3/час |
5,00 |
5,00 |
|
|
|
92 |
|
Модернизация ВНС "Угрюмова" |
50 м3/час |
5,00 |
5,00 |
|
||
93 |
|
Реконструкция системы электроснабжения объектов ВНС |
|
523,75 |
523,75 |
|
||
94 |
|
Перекладка III водовода Д=700 мм (от ВНС СГУ 2 подъем новая до Центральной клинической больницы) на Д = 1200 мм |
3,6 |
201,60 |
201,60 |
|
||
95 |
|
Перекладка III водовода Д=700 мм от Центральной клинической бассейновой больницы (пр. 100-летия Владивостока, 159) до ул. Чапаева Д = 1200 мм |
1,2 |
65,80 |
65,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
96 |
|
Перекладка III водовода Д=700 мм III водовода Д=700 мм (от ул. Чапаева до ул. Кирова, 62) на Д= 1200 мм |
0,97 |
53,48 |
53,48 |
|
||
97 |
|
Перекладка III водовода Д=700 мм (от пр. 100-летия Владивостока, 51, до всасывающего водопровода на ВНС "Кировская" (ул. Кирова, 62) на Д = 800 мм |
3,4 |
188,19 |
188,19 |
|
||
98 |
|
Перекладка водовода Д=500 мм от III водовода Д=700 мм (от оз. Чан до ВНС "Днепровская") на 800 мм |
1,2 |
66,42 |
66,42 |
|
||
99 |
|
Проектирование и строительство водовода Д=800 мм (от СГУ в сторону ВНС "Лесной квартал" и "Снеговая падь") |
7,5 |
187,50 |
187,50 |
|
||
100 |
|
Перекладка водовода Д=300 мм (от СГУ в сторону БГУ) на 500 мм |
1,35 |
38,75 |
38,75 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
101 |
|
Перекладка водовода Д=350 мм от водовода Д=500 (пр. 100-летия Владивостока, 1а) до водовода Д=500 (в районе ул. Некрасовская, 122) на Д=600 мм |
1,1 |
28,19 |
28,19 |
|
||
102 |
|
Перекладка сети водопровода на Д=325 мм по ул. Кирова, 68, до ул. Каспийская, 7 |
0,761 |
12,51 |
12,51 |
|
||
103 |
|
Реконструкция сети водопровода к жилым домам по ул. Суханова, 2 - 8д; Д=100-150 мм |
0,55 |
64,91 |
64,91 |
|
||
104 |
|
Реконструкция сети водопровода по ул. Маковского, 141, до ул. Успенского, 58, Д=325 мм |
0,63 |
10,93 |
10,93 |
|
||
105 |
|
Реконструкция сети водопровода по ул. Луговой, 55, до ул. Баляева, 62, Д=530 мм |
1,06 |
23,74 |
23,74 |
|
||
106 |
|
Перекладка Золоторожского водовода Д=500 мм на Д=600-700 мм |
3,74 |
107,30 |
107,30 |
|
||
107 |
|
Перекладка по существующей трассе водопровода по ул. Башидзе и проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Башидзе до Океанского пр. Д=300 мм |
0,6 |
9,80 |
9,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
108 |
|
Реконструкция сети водопровода по ул. Днепровской, 21а - 51, Д=530 мм |
1,36 |
40,30 |
40,30 |
|
||
109 |
|
Перекладка по существующей трассе водопровода Д=200 мм по ул. Амурской-Хабаровской от пр. Острякова до ул. Комсомольской на Д=500 мм |
1,32 |
29,80 |
29,80 |
|
||
110 |
|
Перекладка по существующей трассе водопровода Д=200 мм по пр. Красного Знамени от ул. Некрасовской до ул. Гоголя на Д=300 мм |
0,64 |
10,50 |
10,50 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
111 |
|
Реконструкция сети водопровода Рябиновая, 1, до ул. Ореховой, 4, Д=300 мм |
0,51 |
8,40 |
8,40 |
|
||
112 |
|
Реконструкция водовода по ул. Успенского Д=500 мм от ул. Русской, 3, до ул. Русской, 23 |
0,95 |
27,27 |
27,27 |
|
||
113 |
|
Реконструкция водопровода по ул. Успенского Д=325 мм |
0,63 |
10,33 |
10,33 |
|
||
114 |
|
Реконструкция водопровода Д=150 мм по ул. Связи, 20, 50 лет ВЛКСМ, 19, Д=300 мм |
0,23 |
3,80 |
3,80 |
|
||
115 |
|
Реконструкция водопровода по ул. Калинина, 14, Д=500 мм |
1,8 |
40,60 |
40,60 |
|
|
|
116 |
|
Реконструкция водопровода по ул. Интернациональной, 5 - ул. Киевской, 5/7, Д=600 мм |
1,02 |
26,10 |
26,10 |
|
||
117 |
|
Реконструкция водопровода по ул. Героев Хасана до ул. 1-я Промышленной Д=700 мм |
0,63 |
16,80 |
16,80 |
|
||
118 |
|
Реконструкция водопровода от ул. Связи, 5, до Чукотской, 6, Д=500 мм |
1,95 |
44,00 |
44,00 |
|
||
119 |
|
Реконструкция всасывающих и напорных линий ВНС 75 мкр |
0,7 |
7,20 |
7,20 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
120 |
|
Реконструкция водовода по Золоотвалу Д=1000 |
1,33 |
61,30 |
61,30 |
|
||
121 |
|
Реконструкция водопровода от ВНС "Голдобино" до ул. Героев Тихоокеанцев 2Д=501 |
2,05 |
46,20 |
46,20 |
|
||
122 |
|
Реконструкция водопровода от ул. 3-й Рабочая по ул. Луговой до ул. Светланской Д=500 мм |
2,1 |
47,40 |
47,40 |
|
||
123 |
ГАРАНТ:См. текст строки 123 |
|
|
|
|
|
||
124 |
ГАРАНТ:См. текст строки 124 |
|
|
|
|
|
||
125 |
ГАРАНТ:См. текст строки 125 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
126 |
|
Модернизация РЧВ на с. Холодильник |
W=1000 м3 - 1 шт. |
24,29 |
24,29 |
|
||
127 |
|
Модернизация РЧВ на с. Опорной |
W=10000 м3 - 2 шт. |
21,20 |
21,20 |
|
||
128 |
|
Обследование, окончание строительством РЧВ на ВНС "Голдобино" |
W=3000 м3 - 2 шт. |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
129 |
|
Обследование, окончание строительством РЧВ на ВНС "71 мкр" |
W=1000 м3 - 2 шт. |
15,00 |
15,00 |
|
||
130 |
|
Восстановление существующих резервуаров чистой воды Выселковый со строительством подводящего и напорного водоводов (РЧВ) |
4,5 |
135,00 |
135,00 |
|
||
131 |
|
Модернизация РЧВ зоны действия ВНС "Центральная" 195 отм. |
|
32,00 |
32,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
132 |
|
Модернизация РЧВ зоны действия ВНС "Центральная" 145 отм. |
|
42,00 |
42,00 |
|
||
133 |
ул. Рябиновая, 1 - ул. Ореховая, 4 |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д 300 мм, 500 м |
0,5 |
4,14 |
4,14 |
|
||
134 |
ул. Связи, 5 - ул. Чукотская, 6, |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д 300 мм, 450 м |
0,45 |
4,22 |
4,22 |
|
||
135 |
ул. Днепровская |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-500 мм, 1470 м |
1,47 |
30,40 |
30,40 |
|
||
136 |
ул. Магнитогорская - пр. 100-летия Владивостока |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-300 мм, 650 м |
0,65 |
10,15 |
10,15 |
|
||
137 |
ул. Кр. Знамени, 104-105 |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-300 мм, 150 м |
0,15 |
2,30 |
2,30 |
|
||
138 |
ул. Связи, 20 - ул. 50 лет ВЛКСМ, 19 |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-300 мм, 230 м |
0,23 |
4,00 |
4,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
139 |
ул. Крыгина, 23-78 |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-300 мм, 630 м |
0,63 |
11,10 |
11,10 |
|
||
140 |
ул. Успенского |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-325 мм, 630 м |
0,63 |
7,06 |
7,06 |
|
||
141 |
ГАРАНТ:См. текст строки 141 |
|
|
|
|
|
||
142 |
ул. 3-я Рабочая - Луговая - до ул. Светланской |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-500 мм, 2000 м |
2 |
40,21 |
40,21 |
|
|
|
143 |
ГАРАНТ:См. текст строки 143 |
|
|
|
|
|
||
144 |
ГАРАНТ:См. текст строки 144 |
|
|
|
|
|
||
145 |
ГАРАНТ:См. текст строки 145 |
|
|
|
|
|
||
146 |
ул. Г. Хасана, 12 - 1-я Промышленная, 1 |
Реконструкция изношенных водопроводных сетей Д-700 мм, 630 м |
0,63 |
15,62 |
15,62 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
147 |
ГАРАНТ:См. текст строки 147 |
|
|
|
|
|
||
148 |
|
Реконструкция и ввод в эксплуатацию РЧВ "с. Опорная" 2*10000 м3 |
|
148,58 |
148,58 |
|
||
149 |
|
Реконструкция и ввод в эксплуатацию РЧВ "с. Почтовая" 3000 м3 |
|
24,21 |
24,21 |
|
||
150 |
|
Реконструкция и ввод в эксплуатацию РЧВ "Центрального р-на" 2*1000 м3 |
|
18,04 |
18,04 |
|
||
151 |
|
Реконструкция и ввод в эксплуатацию РЧВ "Выселковый" 2*1000 м3 |
|
17,59 |
17,59 |
|
||
152 |
ГАРАНТ:См. текст строки 152 |
|
|
|
|
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
153 |
|
Ежегодный ремонт и перекладка сетей водоснабжения с использованием современных материалов с поэтапным достижением нормативных показателей перекладки 4-5%, 29-36 км |
354 |
2 009,28 |
317,11 |
1 692,17 |
||
Реконструкция, модернизация энергетического хозяйства |
3,15 |
3,15 |
|
|
|
|||
154 |
ВНС 1-я Морская |
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
155 |
ВНС "Некрасовская" |
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
||
156 |
ВНС "71 мкр" |
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
||
157 |
ВНС "Борисенко" |
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
||
158 |
75 мкр. |
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
||
159 |
71-а мкр. |
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ, установленных на ВНС "71-а мкр", на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
160 |
|
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ, установленных на ВНС "Карьерная", на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
||
161 |
|
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ, установленных на ВНС "Кирова", на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
||
162 |
|
Реконструкция энергетического хозяйства и замена ВРУ, установленных на ВНС "Карбышева", на энергосберегающие |
|
0,35 |
0,35 |
|
||
163 |
|
Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС "Иртышская" - водопровод Д=200 мм (от ВНС "Иртышская" ул. Карбышева, 18) на Д=400 мм |
0,894 |
24,34 |
24,34 |
|
|
Жилой комплекс 3-я и последующие очереди строительства по ул. Карбышева с подключаемой нагрузкой 913 м3/сут, жилой дом по ул. Героев Варяга, жилой дом по ул. Тухачевского |
164 |
|
Реконструкция водопровода Д=400-500 мм от ул. Сахалинской до ВНС "Загородная" на Д=800 мм |
1 |
69,81 |
69,81 |
- |
|
Жилой микрорайон бухты "Патрокл" с подключаемой нагрузкой 8226,02 м3/сут |
165 |
|
Перекладка водопровода зоны действия ВНС "Некрасовская" Д=200 мм с увеличением диаметра до 500 мм от ул. Некрасовской, 50, до водопроводных линий диаметром 300 мм в районе ул. Некрасовской, 72 |
0,362 |
16,00 |
16,00 |
- |
Внебюджетные средства |
Жилой микрорайон бухты "Патрокл" с подключаемой нагрузкой 8226,02 м3/сут |
166 |
|
Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС "Иртышская" - кольцевого водопровода Д=300 мм на Д=500 мм |
2,94 |
103,92 |
103,92 |
- |
|
Жилой комплекс 3-я и последующие очереди строительства по ул. Карбышева с подключаемой нагрузкой 913 м3/сут, жилой дом по ул. Героев Варяга, жилой дом по ул. Тухачевского |
167 |
|
Реконструкция водопроводной сети зоны действия ВНС "Иртышская" - водопровод Д=200 мм от ул. Мичуринской до ул. Тухачевского, 52 |
0,2 |
1,79 |
1,79 |
- |
|
Жилой комплекс 3-я и последующие очереди строительства по ул. Карбышева с подключаемой нагрузкой 913 м3/сут, жилой дом по ул. Героев Варяга, жилой дом по ул. Тухачевского |
168 |
|
Проектирование и строительство кольцевого водопровода для устройства водоразборных колонок по адресам: - ул. Некрасовская, д. 21, - ул. Мечникова, - ул. Васильковая, - ул. Анютинская, - ул. Елецкая, - ул. Александровича, - ул. 2-я Восточная, - ул. 3-я Восточная, - ул. 5-я Восточная, - ул. Острогорная, - ул. Басаргина, - ул. Приморская, - ул. Катерная, - ул. 2-я Поселковая, - ул. Лиманная, - ул. Рокоссовского, - ул. Шкипера Гека, - ул. Тельмана, - ул. Олега Кошевого, д. 16, - ул. Ясеневая, - ул. Краснодонская, - ул. Тихвинская, - ул. Мурманская, - ул. Суворовская, - ул. Земляничная, - ул. Алябьева |
204,0 м3/сут. |
252,72 |
204,8 9 |
47,83 |
Внебюджетные средства |
Обеспечение жителей города питьевой водой в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" |
Итого: |
29 680,78 |
9 649,13 |
20 031,65 |
|
|
|||
в т. ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
||
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
||
Бюджета ВГО |
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
Решением Думы г. Владивостока от 28 февраля 2012 г. N 816 в таблицу 64 подпункта 5.4.3 пункта 5.4 раздела 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2012 г.
Таблица 64
Перечень организационно-технических мероприятий по новому строительству объектов системы водоснабжения Владивостокского городского округа
N п/п |
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
2 этап |
|||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
1. КГУП "Примводоканал" |
10 899,90 |
10 448,67 |
451,23 |
|
|
|||
Строительство источников водоснабжения; реконструкция, ремонт ГТС |
10 254,27 |
9 816,54 |
437,73 |
|
|
|||
1 |
Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока из подземных источников Пушкинского месторождения, в том числе: |
до 324 тыс. м3/сут. |
9 503,66 |
9 503,66 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
1 352,00 |
1 352,00 |
|
федеральный бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
|
|
краевой бюджет |
|
338,00 |
338,00 |
|
краевой бюджет |
|
|
|
внебюджетные средства |
|
7 813,66 |
7 813,66 |
|
Внебюджетные средства |
Внепрограммные средства |
2 |
Строительство 3-го водовода с насосными станциями для г. Владивостока: |
до 180 тыс. м3/сут. |
93,10 |
93,10 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
60,00 |
60,00 |
|
федеральный бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
|
|
краевой бюджет |
|
33,10 |
33,10 |
|
краевой бюджет |
|
|
Наращивание мощности Богатинского гидроузла для водоснабжения г. Владивостока |
88,67 тыс. м3/сут. |
657,51 |
219,78 |
437,73 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Обоснование основных средств объектов ВОС |
512,93 |
512,93 |
|
|
|
|||
3 |
|
Внедрение автоматических биомониторинговых систем ЗУМВЮ |
3 шт. |
10,50 |
10,50 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
4 |
|
Внедрение установок автоматического контроля качества воды |
10 шт. |
18,50 |
18,50 |
|
||
5 |
|
Строительство сооружений обработки промывных вод и узел обезвоживания, осадка на декантерах станций водоподготовки НФС АГУ |
1 шт. |
60,00 |
60,00 |
|
||
6 |
|
Строительство сооружений обработки промывных вод и узел обезвоживания, Осадка на декантерах станций водоподготовки БГУ |
1 шт. |
200,00 |
200,00 |
|
||
7 |
|
Строительство сооружений обработки промывных вод и узел обезвоживания, осадка на декантерах станций водоподготовки ПГУ |
1 шт. |
100,00 |
100,00 |
|
||
8 |
|
Внедрение системы УФ-обеззараживания воды на 1 очереди НФС АГУ |
1 шт. |
84,93 |
84,93 |
|
||
9 |
|
Внедрение установок электролитического получения гипохлорита натрия на НФС АГУ |
1 шт. |
16,00 |
16,00 |
|
||
10 |
|
Внедрение установок электролитического получения гипохлорита натрия на БГУ |
1 шт. |
8,00 |
8,00 |
|
||
11 |
|
Внедрение установок электролитического получения гипохлорита натрия на ПГУ |
1 шт. |
8,00 |
8,00 |
|
||
12 |
|
Внедрение установок автоматического дозирования и приготовления флокулянта |
3 шт. |
7,00 |
7,00 |
|
||
Энергетическое хозяйство |
18,30 |
4,80 |
13,50 |
|
|
|||
13 |
|
Установка резервного дизель-генератора, Р-100 кВт в н/с РДС |
1 шт. |
1,20 |
1,20 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
14 |
|
Установка резервного дизель-генератора, Р-100 кВт в н/с 1-го подъема БГУ |
1 шт. |
1,20 |
1,20 |
|
||
15 |
|
Установка резервного дизель-генератора, Р-100 кВт на 1-м подъеме БГУ |
1 шт. |
1,20 |
1,20 |
|
||
16 |
|
Монтаж оптоволоконной связи на н/с "Подгороденка" |
1 шт. |
1,20 |
1,20 |
|
||
17 |
|
Установка резервного дизель-генератора, Р-100 кВт на н/с 4-го подъема "Горностай" |
1 шт. |
1,20 |
|
1,20 |
||
18 |
|
Проектирование и монтаж оптоволоконной связи на н/с "Муравейка" |
1 шт. |
4,80 |
|
4,80 |
||
19 |
|
Установка резервного дизель-генератора, Р-100 кВт на о/с НФС АГУ |
1 шт. |
1,20 |
|
1,20 |
||
20 |
|
Проектирование и монтаж оптоволоконной связи на н/с "Шкотовка" |
1 шт. |
4,10 |
|
4,10 |
||
21 |
|
Проектирование и монтаж оптоволоконной связи на н/с "Штыковка" |
1 шт. |
2,20 |
|
2,20 |
||
Автоматизированная система управления, технологии предприятия |
88,40 |
88,40 |
|
|
|
|||
22 |
|
Автоматизация технологических процессов и диспетчеризация: очистные сооружения НФС АГУ |
1 шт. |
18,00 |
18,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
23 |
|
Автоматизация технологических процессов и диспетчеризация: насосная станция Штыковского водозабора |
1 шт. |
6,00 |
6,00 |
|
||
24 |
|
Автоматизация технологических процессов и диспетчеризация насосной станции Шкотовского водозабора |
1 шт. |
6,00 |
6,00 |
|
||
25 |
|
Автоматизация технологических процессов и диспетчеризация очистных сооружений БГУ |
1 шт. |
9,30 |
9,30 |
|
||
26 |
|
Автоматизация технологических процессов и диспетчеризация очистных сооружений ПГУ |
1 шт. |
2,10 |
2,10 |
|
||
27 |
|
Автоматизация технологических процессов и диспетчеризация н.ст. "Подгороденка" |
1 шт. |
3,00 |
3,00 |
|
||
28 |
|
Внедрение системы технологического контроля и учета электроэнергии ENSC |
1 шт. |
40,00 |
40,00 |
|
||
29 |
|
Внедрение системы учета и контроля воды |
24 шт. |
4,00 |
4,00 |
|
||
Обустройство зон санитарной охраны |
26,00 |
26,00 |
|
|
|
|||
30 |
|
Установка системы видеонаблюдения на ПУ АГУ |
1 шт. |
6,00 |
6,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
31 |
|
Установка системы видеонаблюдения на ПП НФСАГУ |
1 шт. |
20,00 |
20,00 |
|
||
2. ОАО "Водоканал" |
2 780,24 |
2780,24 |
|
|
|
|||
Сети и сооружения на сетях |
2 607,33 |
2 607,33 |
|
|
|
|||
32 |
|
Строительство ВНС N 9 микрорайона с резервуаром на отметке 150 и кольцевым водопроводом Д-400 |
960 м3/сут. |
55,90 |
55,90 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
33 |
|
Строительство ВНС микрорайона "Снеговая падь" с резервуаром на отметке 112 и кольцевым водопроводом Д-400 |
1250 м3/ч |
21,81 |
21,81 |
|
||
34 |
|
Строительство ВНС "Лесной квартал-2" микрорайона с резервуаром на отметке 90 с кольцевым водопроводом Д-400 |
900 м3/ч |
85,00 |
85,00 |
|
||
35 |
|
Проектирование и строительство ВНС "Зеленый угол" на отм. 145 м, с учетом развития застройки и дальнейшего зонирования сети с пьезометрическим напоров 195 м и 250 м |
950 м3/сут. |
60,00 |
60,00 |
|
||
36 |
|
Проектирование и строительство ВНС и РЧВ "Зеленый угол-2" на с. Суворова (отм. 195 м) |
2300 м3/сут. |
50,00 |
50,00 |
|
||
37 |
ГАРАНТ:См. текст строки 37 |
|
|
|
|
|
||
38 |
|
Проектирование и строительство дополнительного кольцевого водопровода по зоне ВНС "Кировская" Д=300 мм |
1,12 |
13,50 |
13,50 |
|
||
39 |
|
Строительство по существующей трассе I водовода Д=350-400 мм от ОСВ ПГУ до ВНС "Днепровская" Д=700 мм |
9,74 |
299,60 |
299,60 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
40 |
|
Строительство по существующей трассе 2 водовода Д=400 - 500 мм от ОСВ ПГУ до канала 2 речка Д=600 мм |
7,75 |
198,60 |
198,60 |
|
||
41 |
ГАРАНТ:См. текст строки 41 |
|
|
|
|
|
||
42 |
ГАРАНТ:См. текст строки 42 |
|
|
|
|
|
||
43 |
|
Строительство кольцевого водопровода по зоне действия ВНС "Казанская" |
5,50 |
220,00 |
220,00 |
|
||
44 |
|
Строительство по существующим коридорам водопроводных напорных линий от камеры переключения по ул. Некрасовская до РЧВ "с. Орлиная" по ул. Герцена - Державина - Нерчинской Д=300-400-500 мм |
234 |
54,00 |
54,00 |
|
||
45 |
|
Строительство по существующим коридорам двух водопроводных напорных линий от ВНС "Некрасовская" до камеры переключения 240 мп по ул. Некрасовской Д-600 мм |
0,24 |
7,20 |
7,20 |
|
||
46 |
|
Всасывающая линия на ВНС "Некрасовская". Строительство водовода Д-500 мм - 400 п. м (от Некрасовской, 50, до тоннеля) по существующим коридорам |
0,40 |
9,60 |
9,60 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
47 |
|
Строительство водовода Д=300 мм - 410 п. м от Океанского пр., 46, до ул. Томской |
0,41 |
9,84 |
9,84 |
|
||
48 |
|
Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водопровода Д=300 мм (в районе пер. Аксаковской) до перекладываемого водопровода по пер. Некрасовского |
0,38 |
6,23 |
6,23 |
|
||
49 |
|
Строительство по существующей трассе водопровода Д=100-150 мм с увеличением диаметра в районе ж/домов по пер. Некрасовскому, 5-18, до ул. Октябрьской на Д=300-400 мм |
1,20 |
19,68 |
19,68 |
|
||
50 |
|
Строительство по существующей трассе водопровода Д=100-150 мм с увеличением диаметра до Д =300 мм в районе ж/домов ул. Толстого, 30, до пр. Красного Знамени, 107 |
0,70 |
11,40 |
11,40 |
|
||
51 |
|
Проектирование и строительство кольцевой сети водопровода 2Д=150 мм от Некрасовской, 48, до водопровода Д=200 мм, проложенного в районе жилого дома по ул. Володарского, 8 |
0,50 |
5,64 |
5,64 |
|
||
52 |
|
Строительство по существующей трассе водопровода Д=150 мм с увеличением диаметра в районе ж/домов по Океанскому пр., 99, до ул. Томская на Д=300 мм |
0,40 |
6,56 |
6,56 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
53 |
ГАРАНТ:См. текст строки 53 |
|
|
|
|
|
||
54 |
|
Строительство по существующей трассе подающего водопровода на РЧВ зоны действия ВНС "Центральная" на 195 отм. Д=300 мм |
0,45 |
7,38 |
7,38 |
|
||
55 |
|
Проектирование и строительство водовода от проектируемой ВНС на 58 мкр (на отм. 145 м) до ВНС (на отм. 195 м) Д= 500 мм |
2,20 |
28,60 |
28,60 |
|
||
56 |
ГАРАНТ:См. текст строки 56 |
|
|
|
|
|
||
57 |
|
Проектирование и строительство водовода "Зеленый угол" от проектируемой ВНС на с. Суворова до РЧВ (отм. 250 м) Д=300 мм |
5,50 |
99,00 |
99,00 |
|
||
58 |
|
Строительство водовода "Зеленый угол" от проектируемой ВНС на с. Суворова до РЧВ (отм. 250 м) Д=400 мм |
2,90 |
63,80 |
63,80 |
|
||
59 |
|
Проектирование и строительство водопровода Д=700 мм (от ВНС 64-й мкр подающий на ВНС "Центральная") |
1,50 |
46,10 |
46,10 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
60 |
|
Запроектировать и построить кольцевые сети "Зеленый угол" с пьезометрическим напором 240 м и внутриквартальные с пьезометрическим напором - 195 м |
1,30 |
16,00 |
16,00 |
|
||
61 |
|
Строительство по существующей трассе подающего водопровода на РЧВ зоны действия ВНС "Центральная" на 195 отм. и 145 отм. Д=200 на Д=300 мм |
1,36 |
32,64 |
32,64 |
|
||
62 |
|
Корректировка проекта и строительство водовода от РЧВ на с. Опорной до ВНС 64-й мкр Д=1200 мм |
1,64 |
96,00 |
96,00 |
|
||
63 |
|
Строительство по существующей трассе существующих сетей Д=100 - 150-250 мм островных территорий |
4,00 |
37,20 |
37,20 |
|
||
64 |
|
Строительство по существующей трассе существующих сетей Д=100-150-250 мм островных территорий |
4,00 |
39,62 |
39,62 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
65 |
|
Строительство по существующей трассе существующих сетей Д=100 - 150-250 мм островных территорий |
4,00 |
42,19 |
42,19 |
|
||
66 |
|
Запроектировать и построить РЧВ на площадке ВНС "Днепровская" |
|
50,00 |
50,00 |
|
||
67 |
|
Запроектировать и построить РЧВ в районе Токаревский маяк |
W=2000 м3 - 2 шт. |
50,00 |
50,00 |
|
||
68 |
|
Запроектировать и построить РЧВ в районе с. Крестовая |
W=3000 м3 |
7,4 |
7,4 |
|
||
69 |
|
Проектирование и строительство РЧВ "Зеленый угол" на отм. 250 м |
|
40,00 |
40,00 |
|
||
70 |
|
Запроектировать и построить РЧВ "Зеленый угол-2" на отметке 201 |
|
60,00 |
60,00 |
|
||
71 |
ГАРАНТ:См. текст строки 71 |
|
|
|
|
|
||
72 |
|
Запроектировать и построить РЧВ на площадке существующего резервуара "Морское кладбище" |
|
50,00 |
50,00 |
|
||
73 |
|
Запроектировать и построить РЧВ зоны действия ВНС "Центральная" на отм. 195 м |
|
35,00 |
35,00 |
|
||
74 |
|
Окончание строительства РЧВ "Голдобино" 6000 м3 |
|
54,78 |
54,78 |
|
||
Автоматизация системы управления |
140,67 |
140,67 |
|
|
|
|||
75 |
|
Установка узлов учета на 14 ВНС |
|
4,00 |
4,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
76 |
|
Оснащение регуляторами давления воды 1418 жилых домов |
|
56,10 |
56,10 |
|
||
77 |
|
Установка автоматизированной станции с частотно-регулируемым приводом на ВНС "Угрюмова" |
|
25,03 |
25,03 |
|
||
78 |
|
Установка автоматизированной станции с частотно-регулируемым приводом на ВНС "Карьерная верхняя" |
|
2,00 |
2,00 |
|
||
79 |
|
Установка автоматизированной станции с частотно-регулируемым приводом на ВНС "71-а мкр" |
|
2,80 |
2,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
80 |
|
Установка автоматизированной станции с частотно-регулируемым приводом на ВНС "1-я Морская" |
|
3,52 |
3,52 |
|
||
81 |
|
Установка контроля уровня воды в РЧВ "Карьерная" |
|
0,14 |
0,14 |
|
||
82 |
|
Установка контроля уровня воды в РЧВ "Саперная" |
|
0,14 |
0,14 |
|
||
83 |
|
Установка оборудования передачи данных на ВНС |
|
0,10 |
0,10 |
|
||
84 |
|
Разработка Генеральной схемы развития системы водоснабжения города с гидротехническим обоснованием |
1 |
16,80 |
16,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
85 |
|
Создание автоматизированной системы мониторинга работы сети и управления насосными станциями |
1 |
20,90 |
20,90 |
|
||
86 |
|
Оснащение общедомовыми узлами учета воды жилых домов |
83 |
4,57 |
4,57 |
|
||
87 |
|
Установка программного обеспечения, позволяющего производить постоянный анализ расхода воды и реализации услуг абонентам на отдельных участках сетей предприятия |
|
4,57 |
4,57 |
|
||
Общепроизводственные мероприятия |
32,24 |
32,24 |
|
|
|
|||
88 |
|
Обновление автомобильного парка специальных машин |
|
31,46 |
31,46 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в водообеспечении города |
89 |
|
Приобретение программы и установка GPS устройств контроля маршрута движения |
21 а/м |
0,78 |
0,78 |
|
||
3. Сети и сооружения на сетях |
1 606,40 |
1 606,40 |
|
|
|
|||
90 |
о. Русский |
Строительство резервуаров чистой воды |
|
100,00 |
100,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности при водообеспечении города |
91 |
о. Русский |
Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений |
|
976,31 |
976,31 |
|
||
92 |
о. Русский |
Строительство магистрального водовода на о. Русском |
|
371,40 |
371,40 |
|
||
93 |
ГАРАНТ:См. текст строки 93 |
|
|
|
|
|
||
94 |
|
Проектирование и строительство водопроводных насосных станций и водопровода до границ земельных участков и для водоснабжения объектов, расположенных на земельных участках, по адресам: - с/т "Орбита", - с/т "Лиман", - с/т "Ломаная", - ул. Артековская, - ул. Курильская, д. 69, - только до границ участка |
1721 ,20 м3/сут. |
94,09 |
4,09 |
|
Внебюджетные средства |
Обеспечение многодетных семей земельными участками в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае" |
95 |
ул. Зеленная |
Строительство водопровода |
|
4,70 |
4,70 |
|
|
|
96 |
|
ПСД и строительство ограждений резервуаров чистой воды |
|
103,51 |
103,51 |
|
|
Жилой микрорайон бухты "Патрокл" с подключаемой нагрузкой 8226,02 м3/сут |
97 |
|
Проектирование и строительство РЧВ "Морское кладбище" для мк бухты Патрокл W = 10000 м3 |
1,00 |
161,89 |
161,89 |
- |
Внебюджетные средства |
Жилой микрорайон бухты "Патрокл" с подключаемой нагрузкой 8226,02 м3/сут |
98 |
|
Проектирование и строительство переливневого трубопровода, трубопровода опорожнения и выполнение мероприятий по отводу воды в случае аварии на РЧВ "Морское кладбище". Энергоснабжение РЧВ |
|
84,38 |
84,38 |
- |
|
Жилой микрорайон бухты "Патрокл" с подключаемой нагрузкой 8226,02 м3/сут |
99 |
|
Проектирование и строительство водопровода от РЧВ "Морское кладбище" до границы земельного участка мк. Бухты Патрокл 2Д=400 мм |
0,80 |
46,18 |
46,18 |
|
|
Жилой микрорайон бухты "Патрокл" с подключаемой нагрузкой 8226,02 м3/сут |
100 |
|
Проектирование и строительство водопровода 2Д=300 мм от водовода Д= 1200 мм (Пушкинского месторождения) до ул. 50 лет Октября 2Д=300 мм |
1,40 |
60,37 |
60,37 |
- |
|
Комплексная жилая застройка в п. Трудовом с подключаемой нагрузкой 6245 м3/сут |
101 |
|
Проектирование и строительство водопровода Д=300 мм от ул. 50 лет Октября, 4, до границы земельного участка Д=300 мм |
1,30 |
37,41 |
37,41 |
- |
|
Комплексная жилая застройка в п. Трудовом с подключаемой нагрузкой 6245 м3/сут |
102 |
|
Проектирование и строительство водовода Д=300 мм от 50 лет Октября, 4, до границы земельного участка (комплексная застройка в п. Трудовом) |
0,20 |
5,42 |
5,42 |
- |
|
Комплексная жилая застройка в п. Трудовом с подключаемой нагрузкой 6245 м3/сут |
103 |
|
Проектирование и строительство водопровода 2Д=500 мм от водовода Д=1200 мм до границ земельного участка мк "Зеленый угол" |
1,10 |
97,46 |
97,46 |
- |
|
Жилищное строительство в мк "Зеленый угол" с подключаемой нагрузкой 19820 м3/сут |
104 |
|
Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=300 мм от водовода Д=500 мм по ул. Олега Кошевого до жилого дома по ул. Зои Космодемьянской, 14 |
0,90 |
22,33 |
22,33 |
- |
|
Строительство жилых домов по ул. Олега Кошевого с подключаемой нагрузкой 765 м3/сут |
105 |
|
Проектирование и строительство кольцевого водопровода Д=500 мм от ул. Очаковской до ул. Фастовской |
0,40 |
15,49 |
15,49 |
- |
|
Проектирование и строительство театра оперы и балета с подключаемой нагрузкой 80 м3/сут и жилой комплекс по ул. Фастовской с подключаемой нагрузкой 460,8 м3/сут |
106 |
|
Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Тухачевского до ул. Героев Варяга, 2 Д=300 мм |
0,20 |
4,62 |
4,62 |
- |
|
Жилой дом по ул. Героев Варяга, 6, с подключаемой нагрузкой 112,5 м3/сут |
107 |
|
Проектирование и строительство водопровода 2Д=300 мм от водовода Д= 1200 мм (в районе ВНС "Муравейка") до границ земельного участка Игорной зоны |
0,60 |
22,67 |
22,67 |
- |
|
Игорная зона с подключаемой нагрузкой 2775 м3/сут |
108 |
|
Проектирование и строительство РЧВ на площадке существующего резервуара на с. Холодильник, 1000 м3 |
W=1000 м3 |
22,6 |
22,6 |
|
|
Жилой комплекс 3-я и последующие очереди строительства по улице Карбышева с подключаемой нагрузкой 913 м3/сут, жилой дом по ул. Героев Варяга, жилой дом по ул. Тухачевского |
Итого: |
15 286,54 |
14 835,31 |
451,23 |
|
|
|||
|
в т.ч. за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
1 412,00 |
1 412,00 |
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
371,10 |
371,10 |
|
|
|
|
|
Муниципального бюджета |
|
|
|
|
|
|
5.4.4. Обоснование финансовой потребности, необходимой для реализации Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоснабжения 44 967,32 млн. руб., в т.ч.:
- в 2011 - 2015 гг. (1 этап) - 24 484,44 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 9 649,13 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 14 835,31 млн. руб.;
- в 2016 - 2025 гг. (2 этап) - 20 482,88 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 20 031,65 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 451,23 млн. руб.
Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, утвержденной Думой города Владивостока.
Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
5.4.5. Результаты от реализации мероприятий Программы
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Владивостокского городского округа. При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:
- уменьшение количества аварий до рациональных значений позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;
- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;
- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;
- снижение водопотребления у промышленных и финансируемых из бюджета потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;
- сокращение удельного энергопотребления на транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек, снижению затрат на перекачку воды, значительной экономии электроэнергии.
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
2009 г. - 1,79%;
2025 г. - 4%.
Уровень аварийности:
2009 г. - 1,01%;
2025 г. - 0,2%.
Уровень потерь:
2009 г. - 43,1%;
2025 г. - 22%.
6. Подпрограмма "Комплексное развитие системы водоотведения и очистки сточных вод"
6.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы водоотведения и очистки сточных вод, выявление проблем функционирования
Система водоотведения во Владивостокском городском округе децентрализована. Имеется более 50 местных систем, собирающих сточные воды отдельных предприятий, групп жилых зданий, кварталов, микрорайонов и жилых районов.
Сточные воды сбрасываются в бухту Золотой рог, Амурский залив, пролив Босфор Восточный, Уссурийский залив или реки, протекающие на территории города и его пригородной зоны.
В городе существуют четыре станции очистки сточных вод:
- станция Северной системы Де-Фриз Q = 17000 м3/сут.
Станция принимает стоки промышленной зоны района 28-го километра, стоки санаторно-курортной зоны и жилого Северного района.
- станция Восточной системы Q = 2700 м3/сут.
Станция расположена в 2000 м от бухты Лазурной, принимает стоки воинской части, пионерского лагеря "Океан" и его жилого поселка.
- КОС "Плодовоягодное" Q = 200 м3/сут.
- КОС "Фанзавод" Q = 1500 м3/сут.
Канализация на о. Русском имеется только в зонах многоэтажной застройки в наиболее крупных населенных пунктах. Остальной жилой сектор пользуется выгребными ямами.
На о. Попова канализацией обеспечивается только часть капитальной застройки.
На о. Рейнеке канализация отсутствует.
В пос. Береговое канализацию с простейшими очистными сооружениями имеет только школа.
Критерии анализа системы водоотведения:
- фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;
- эффективность очистки;
- аварийность канализационных сетей.
Основные технологические показатели:
- Протяженность канализационных сетей - 594,9 км, в т.ч.:
- главные канализационные коллекторы - 113,6 км;
- уличная канализационная сеть - 277,4 км;
- внутриквартальная и внутридворовая сеть - 203,9 км.
- Канализационные насосные станции - 22 шт.
- Установленная проектная ;
- Очистные сооружения - проектная ;
- КОС "Фанзавод" Q = 1,5 тыс. м3/сут.;
- КОС "Де-Фриз" Q = 17 тыс. м3/сут.;
- КОС "ПЯОС" Q = 0,2 тыс. м3/сут.;
- КОС "ЭКО - 2006" Q = 2,7 тыс. м3/сут.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.
Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:
- Нарастающий % износа, что составляет 61,3% от общей протяженности сети.
Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:
- дефицит мощности очистных сооружений до 92%;
- низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений.
6.1.1. Самотечные и напорные коллекторы
Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС), расположенные в пониженных местах рельефа, от которых напорными трубопроводами часть стоков подается на очистные сооружения, а основная часть сбрасывается через глубоководные выпуски в акваторию бухты Золотой рог, Амурский залив, против Босфор Восточный, Уссурийский залив.
Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе предприятия, составляет 594,9 км, в т.ч. уличная канализация 277,4 км.
Таблица 65
Характеристика сети водоотведения Владивостокского городского округа
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
1 |
Протяженность канализационных сетей |
км |
594,9 |
594,9 |
594,9 |
2 |
Протяженность главных коллекторов |
км |
113,6 |
113,6 |
113,6 |
3 |
Протяженность уличной канализационной сети |
км |
277,4 |
277,4 |
277,4 |
4 |
Протяженность внутриквартальной и дворовой сети |
км |
203,9 |
203,9 |
203,9 |
5 |
Протяженность ветхих канализационных сетей |
км |
374,5 |
364,9 |
360 |
б |
Протяженность замененных ветхих канализационных сетей |
км |
4,7 |
5,3 |
- |
7 |
Износ канализационных сетей |
% |
63,0% |
61,3% |
60,5% |
8 |
Количество аварий на 1 км сети за год |
единиц |
12,7 |
9,1 |
8,8 |
9 |
Установленная пропускная способность очистных сооружений |
тыс. м3/сут. |
18,7 |
18,7 |
18,7 |
Протяженность сетей с износом 100% составила 364,9 км (61% от общей протяженности).
Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 66.
Таблица 66
Характеристика оборудования канализационных насосных станций
N п/п |
Объект |
Наименование |
Тип |
Напор, кг/см2 |
Q, м3/ч |
Мощность, кВт |
Год установки |
Установленная мощность м3/час |
1 |
КНС "Батарейная" |
Н/а N 1 |
СД 160/45 |
45 |
160 |
40 |
1990 |
1620 |
Н/а N 2 |
ФГ 800/33 |
29 |
730 |
132 |
1989 |
|||
Н/а N 3 |
ФГ 800/33 |
29 |
730 |
132 |
1989 |
|||
Дробилка ДЗК |
|
|
|
|
2010 |
|||
2 |
КНС N 10 |
Н/а N 1 |
НЦШ 250/54 |
54 |
250 |
90 |
2004 |
570 |
Н/а N 2 |
СД 160/45 |
45 |
160 |
45 |
1990 |
|||
Н/а N 3 |
СД 160/45 |
45 |
160 |
45 |
1990 |
|||
3 |
КНС N 8 |
Н/а N 1 |
СД 800/32 |
32 |
800 |
160 |
1982 |
2400 |
Н/а N 2 |
ФГ 800/32 |
32 |
800 |
160 |
1982 |
|||
Н/а N 3 |
ФГ 800/32 |
32 |
800 |
160 |
1982 |
|||
4 |
КНС "Некрасовская" |
Н/а N 1 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1990 |
350 |
Н/а N 2 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1996 |
|||
5 |
КНС "Саперка" |
Н/а N 1 |
СД 540/56 |
56 |
540 |
90 |
1985 |
1080 |
Н/а N 2 |
СД 540/56 |
56 |
540 |
90 |
1985 |
|||
Агрегат мех. очистки |
ХЖ 2.966.02 1-17 |
|
|
|
1985 |
|||
6 |
КНС N 23 |
Н/а N 1 |
WILO FA 10.78 Z |
34 |
160 |
25 |
2007 |
596 |
Н/а N 2 |
WILO FA 10.78 Z |
34 |
160 |
25 |
2007 |
|||
Н/а N 3 |
СД 160/45 |
38 |
138 |
37 |
1990 |
|||
Н/а N 4 |
СД 160/45 |
38 |
138 |
37 |
1990 |
|||
7 |
КНС "ДВНЦ" |
Н/а N 1 |
WILO FA 10.78 Z |
34 |
160 |
25 |
2007 |
450 |
Н/а N 2 |
WILO FA 10.78 Z |
34 |
160 |
25 |
2007 |
|||
Н/а N 3 |
ФГ 144/46 |
38 |
130 |
30 |
1980 |
|||
Дробилка ДЗБ |
|
|
|
|
1980 |
|||
8 |
КНС "Чайка" |
Н/а N 1 |
ФГ 800/33 |
33 |
800 |
160 |
1980 |
1970 |
Н/а N 2 |
ФГ 800/33 |
33 |
800 |
160 |
1980 |
|||
Н/а N 3 |
СД 450/22.5 |
28 |
370 |
55 |
1980 |
|||
9 |
КНС "Седанка" |
Н/а N 1 |
ФГ 800/33 |
33 |
800 |
160 |
1980 |
1970 |
Н/а N 2 |
ФГ 800/33 |
33 |
800 |
160 |
1980 |
|||
Н/а N 3 |
ФГ 450/22.5 |
28 |
370 |
55 |
1980 |
|||
10 |
КНС N 3 |
Н/а N 1 |
СД 800/32 |
32 |
800 |
160 |
1982 |
2210 |
Н/а N 2 |
СМ 250-200-400/6 |
32 |
800 |
160 |
2008 |
|||
Н/а N 3 |
СМ 250-200-400/6 |
31 |
610 |
70 |
2010 |
|||
11 |
КНС N 4 |
Н/а N 1 |
СД 450/95-2 |
95 |
450 |
200 |
1989 |
1960 |
Н/а N 2 |
СД 530/95-2 |
95 |
530 |
250 |
1989 |
|||
Н/а N 3 |
СД 530/95-2 |
95 |
530 |
250 |
1989 |
|||
Н/а N 4 |
СД 450/95-2 |
95 |
450 |
200 |
1989 |
|||
Дренажный насос |
СД 80/18 |
18 |
80 |
7 |
1989 |
|||
Дробилка Д ЗБ |
|
|
|
|
1989 |
|||
12 |
КНС "Фанзавод" |
Н/а N 1 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1976 |
525 |
Н/а N 2 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1976 |
|||
Н/ а N 3 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1976 |
|||
13 |
КНС N 5 |
Н/а N 1 |
СД 800/32 |
32 |
800 |
160 |
2010 |
3790 |
Н/а N 2 |
СД 800/32 |
32 |
800 |
160 |
2010 |
|||
Н/а N 3 |
ФГ 800/33 |
22 |
730 |
160 |
1990 |
|||
Н/а N 4 |
ФГ 800/33 |
22 |
730 |
160 |
1990 |
|||
Н/а N 5 |
ФГ 800/33 |
22 |
730 |
160 |
1990 |
|||
14 |
КНС N 6 |
Н/а N 1 |
СД 800/32 |
24,7 |
650 |
110 |
1990 |
1910 |
Н/а N 2 |
СД 800/32 |
24,7 |
650 |
110 |
1990 |
|||
Н/а N 3 |
10 ВФ |
31 |
610 |
70 |
1999 |
|||
15 |
КНС N 7 |
Н/а N 1 |
СД 800/32 |
32 |
800 |
160 |
2010 |
2020 |
Н/а N 2 |
СД 800/32 |
24,7 |
610 |
110 |
1982 |
|||
Н/а N 3 |
СД 800/32 |
24,7 |
610 |
110 |
1982 |
|||
16 |
КНС N 7 А |
Н/а N 1 |
СД 800/32 |
24,7 |
650 |
110 |
1982 |
1750 |
Н/а N 2 |
СД 800/32 |
24,7 |
650 |
110 |
1982 |
|||
Н/а N 3 |
СМ 250-200-400/4 |
22,5 |
450 |
75 |
2008 |
|||
Дренажный насос |
СД 80/18 |
18 |
80 |
7,5 |
1982 |
|||
17 |
КНС "ДВЖД" |
Н/а N 1 |
WILO FA 10.78 Z |
34 |
160 |
25 |
2007 |
480 |
Н/а N 2 |
WILO FA 10.78 Z |
34 |
160 |
25 |
2007 |
|||
Н/а N 3 |
СД 160/45 |
45 |
160 |
40 |
1990 |
|||
18 |
КНС N 14 |
Н/а N 1 |
СД 16/25 |
25 |
16 |
3 |
1990 |
116 |
Н/а N 2 |
СМ 100-65-250/4 |
20 |
50 |
7,5 |
1990 |
|||
Н/а N 3 |
СМ 100-65-250/4 |
20 |
50 |
7,5 |
1990 |
|||
19 |
КНС "Спортивная" |
Н/а N 1 |
ТР 100Е230/70 |
10 |
120 |
7 |
2004 |
240 |
Н/а N 2 |
ТР 100Е230/70 |
10 |
120 |
7 |
2004 |
|||
20 |
КНС "Беговая" |
Н/а N 1 |
ТР 150DN125/DN150 |
|
|
18 |
2004 |
|
Н/а N 2 |
ТР 150DN125/DN150 |
|
|
18 |
2004 |
|||
21 |
КНС N 1 о. Русский |
Н/а N 1 |
СМ-100-65-200 а/2 |
50 |
100 |
30 |
2008 |
300 |
Н/а N 2 |
СМ-100-65-200 а/2 |
50 |
100 |
15 |
2008 |
|||
Н/а N 3 |
СМ-100-65-200 а/2 |
50 |
100 |
30 |
2008 |
|||
Дренажный насос "ГНОМ" |
"ГНОМ" |
10 |
10 |
1,1 |
2003 |
|||
22 |
КНС N 2 о. Русский |
Н/а N 1 |
СМ-100-65-200 6/2 |
50 |
100 |
22 |
2009 |
300 |
Н/а N 2 |
СМ-100-65-200 6/2 |
50 |
100 |
22 |
2009 |
|||
Н/а N 3 |
СМ-100-65-200 6/2 |
50 |
100 |
32 |
2009 |
|||
Дренажный насос "ГНОМ" |
"ГНОМ" |
10 |
10 |
1,1 |
2003 |
|||
Н/а N 2 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1984 |
|||
Н/а N 3 |
ВК 2/25 |
26 |
2 |
|
1982 |
|||
Н/а N 4 |
ВК 2/26 |
26 |
2 |
|
1982 |
В 2009 г. проектная производительность КНС составила 316 тыс. м3/сут., фактическая - 164,3 тыс. м3/сут., запас резерва производительности составил 48%. Средний износ по КНС - 57%.
Повышение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2008 по 2009 г. составило 5,3%. Удельный расход электроэнергии на транспортировку сточных вод - 0,122 кВт*ч./м3.
Проблемы
- Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа составило 364,9 км.
- аварийность на трубопроводах - 9,1 ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 0,9%, при норме 4-5%.
Требуемые мероприятия
- Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей с использованием современных бестраншейных технологий:
- санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;
- реновация (замена) с применением современных материалов.
- Проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно-опасных участков.
- Продолжение реконструкции существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.
6.1.2. Очистные сооружения
В настоящее время канализационные очистные сооружения эксплуатируются предприятием ОАО "Водоканал".
На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений", СанПиН N 4631-88 "Охрана прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения".
Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в табл. 67, 68.
Таблица 67
Эффективность работы очистных сооружений
Показатели |
Ед. изм. |
Очистные |
Амурский залив |
|||
Вход |
Выход |
в точке |
в 125 м от |
в 175 м от |
||
Температура |
°С |
14,3 |
13,5 |
|
|
|
Прозрачность |
см |
3,74 |
23,5 |
|
|
|
рН-реакция среды |
|
7,06 |
7,32 |
8,22 |
7,93 |
8,09 |
Перманганатная окисляемость |
мг/л |
64,58 |
13,25 |
|
|
|
НПК 5 |
мг/л |
148,2 |
11,2 |
2,52 |
2,62 |
2,71 |
БПК 20 |
мг/л |
193,0 |
20,1 |
|
|
|
Взвешенные вещества |
мг/л |
123,8 |
14,1 |
<3,0 |
<3,0 |
<3,0 |
Нефтепродукты |
мг/л |
0,436 |
0,1 |
|
0,010 |
0,015 |
Соли аммония |
мг/л |
22,15 |
8,79 |
0,39 |
0,44 |
0,33 |
Железо общее |
мг/л |
2,91 |
0,67 |
|
0,26 |
0,14 |
Железо растворенное |
мг/л |
1,42 |
0,34 |
|
|
|
Жиры |
мг/л |
23,27 |
0,98 |
|
<0,5 |
<0,5 |
Нитраты |
мг/л |
|
0,84 |
|
0,52 |
0,56 |
Нитриты |
мг/л |
|
19,13 |
|
0,03 |
0,04 |
АПАВ |
мг/л |
0,56 |
0,21 |
|
0,23 |
0,24 |
Фенолы |
мг/л |
0,035 |
0,0035 |
|
н/обн. |
н/обн. |
Фосфаты |
мга |
2,72 |
0,80 |
|
ОДЗ |
0,33 |
Хлориды |
мг/л |
78,92 |
62,0 |
|
|
|
Растворенный кислород |
мг/л |
|
6,34 |
6,33 |
6,14 |
6,13 |
ХПК |
мг/л |
511,0 |
116,0 |
|
|
|
|
мг/л |
|
|
|
<0,00005 |
<0,00005 |
Таблица 68
Эффективность работы очистных сооружений
N п/п |
Наименование вещества |
Ед. изм. |
ПДК рыбохоз. водоема, мг/л |
Входящая концентрация, мг/л |
После очистки, мг/л |
Эффект, % |
Превышение |
1 |
Нефтепродукты |
мг/л |
0,3 |
0,436 |
0,1 |
77,06 |
- |
2 |
Фенолы |
мг/л |
0,001 |
0,035 |
0,0035 |
90,00 |
3,5 |
3 |
Азот аммонийный () |
мг/л |
1,9 |
22,15 |
7,3 |
67,04 |
3,8 |
4 |
Азот нитратный () |
мг/л |
350 |
0,84 |
0,84 |
- |
- |
5 |
Азот нитритный () |
мг/л |
1,65 |
19,13 |
19,13 |
- |
11,6 |
б |
СПАВ |
мг/л |
0,5 |
0,56 |
0,21 |
62,50 |
0,4 |
7 |
БПК5 |
мг/л |
5,32 |
148,2 |
11,2 |
92,4 |
2,4 |
8 |
Взвешенные вещества |
мг/л |
10,25 |
123,8 |
14,1 |
88,61 |
1,4 |
9 |
Железо общее валовое |
мг/л |
0,3 |
2,91 |
0,67 |
76,98 |
2,2 |
10 |
Железо общее раствор. |
мг/л |
0,1 |
1,42 |
0,34 |
76,06 |
3,4 |
11 |
Хлориды |
мг/л |
350 |
78,92 |
62 |
21,44 |
0,2 |
12 |
ХПК |
мг/л |
|
511 |
116 |
77,30 |
|
13 |
Фосфаты |
мг/л |
0,2 |
2,72 |
0,8 |
70,59 |
4,0 |
По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:
- БПК5 - превышение ПДС - в 2,1 раза;
- биогенные (фосфаты) - в среднем превышение ПДС - в 4 раза;
- биогенные (азот аммонийный) - в среднем превышение ПДС - в 3,8 раза;
железо общее - превышение ПДС - в 2,2 раза;
- взвешенные - превышение ПДС - в 1,4 раза;
Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:
- дефицит мощности существующих очистных сооружений - 92%;
- загрязнение окружающей среды неочищенными и некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);
- низкая ресурсная эффективность производства услуг.
Канализационные очистные сооружения Владивостокского городского округа в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства г. Владивостока - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемых водах к нормативным показателям, путем развития существующей системы очистки стоков, подразумевающего новое строительство и реконструкцию с расширением КОС до требуемой производительности с современной технологической схемой очистки сточных вод.
Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку технологии обезвоживания осадка.
Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2-2,5 раза, а также продлевает сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).
Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.
6.1.3. Характеристика технологического процесса обработки стоков, техническое состояние оборудования
Состав сооружений КОС "Фанзавод"
Существующая технология очистки сточных вод включает:
- задержание песка на тангенциальных песколовках;
- биологическую очистку в биофильтрах;
- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;
- обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом натрия в контактных резервуарах.
Состав сооружений КОС "Де-Фриз"
Существующая технология очистки сточных вод включает:
- приемную камеру;
- резервуар - усреднитель потока (распределительная камера);
- задержание песка на тангенциальных песколовках;
- песковый бункер;
- отстаивание сточных вод в первичном отстойнике;
- биологическую очистку в аэротенках;
- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;
- стабилизацию осадка на аэробном минерализаторе;
- сгущение суспензии активного ила на илоперегревателе,
- обезвоживание избыточного активного ила на иловых площадках;
- обеззараживание очищенных сточных вод с применением УФО.
Состав сооружений КОС "ПЯОС"
Существующая технология очистки сточных вод включает:
- механическое процеживание в грабельном отделении;
- задержание песка на песколовках;
- отстаивание, уплотнения осадка в двухъярусных отстойниках;
- биологическую очистку на биофильтрах;
- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;
- обезвоживание избыточного активного ила на иловых площадках;
- обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом в контактных резервуарах.
Состав сооружений КОС "ЭКО - 2006"
Существующая технология очистки сточных вод включает:
- приемную камеру;
- резервуар - усреднитель потока (распределительная камера);
- решетки;
- задержание песка на горизонтальных песколовках;
- отстаивание сточных вод в первичном отстойнике;
- биологическую очистку в аэротенках;
- биофлокуляционное осветление во вторичных отстойниках;
- обеззараживание очищенных сточных вод гипохлоритом;
- стабилизацию осадка на аэробном минерализаторе;
- иловые и песковые площадки.
Схема очистки
Сточные воды перекачиваются канализационными насосными станциями города в резервуар-усреднитель (камера - гаситель напора), затем поступает в тангенциальные песколовки, в которых происходит отделение нерастворенных минеральных примесей. Далее стоки попадают в аэротенки (биофильтра) с пневматической аэрацией, где происходит окисление активным илом загрязнений. Через переливные окна вода с содержащимся в ней илом попадает во вторичные горизонтальные отстойники, в которых происходит процесс осветления, отделения ила от очищенной сточной жидкости. Из вторичных отстойников через переливные лотки вода подается по трубопроводу на барабанные сетки для удаления взвеси. Пройдя барабанные сетки, вода поступает на фильтры доочистки для удаления более мелкой взвеси. После фильтров доочистки очищенная вода обеззараживается на установках УФО, обеззараженная, очищенная сточная вода сбрасывается через глубоководный выпуск.
Очистные сооружения требуют проведение реконструкции для внедрения систем механической очистки, расширения до требуемой производительности и модернизации в целях снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК.
Проектная характеристика очистных сооружений канализации приведена в табл. 69, 70.
Таблица 69
Характеристика оборудования очистных сооружений
N п/п |
Объект |
Наименование |
Тип |
Напор, кг/см2 |
Q м3/ч |
Мощность, кВт |
Год установки |
1 |
КОС "Фанзавод" |
Н/а N 1 |
СД 50/10 |
10 |
50 |
3 |
1976 |
Н/а N 2 |
СД 50/10 |
10 |
50 |
3 |
1976 |
||
Н/а N 3 |
СД 100/40 |
36 |
100 |
17 |
1976 |
||
Н/а N 4 |
СД 160/10.5 |
10,5 |
160 |
10 |
1976 |
||
Н/а N 5 |
ФГ 144/10.5 |
10,5 |
144 |
30 |
1976 |
||
Н/а N 6 |
ФГ 144/46 |
46 |
144 |
30 |
1976 |
||
Воздуходувка N 1, N 2, N 3 |
|
|
|
|
1976 |
||
2 |
КОС "Де-Фриз" |
Н/а N 1 |
ФГ 144/10.5 |
10,5 |
144 |
90 |
1982 |
Н/а N 2 |
ФГ 144/10.5 |
10,5 |
144 |
90 |
1982 |
||
Н/а N 3 |
ФГ 144/10.5 |
10,5 |
144 |
90 |
1982 |
||
Н/а N 4 |
ФГ 144/10.5 |
10,5 |
144 |
90 |
1982 |
||
Н/а N 5 |
ФГ 144/10.5 |
10,5 |
144 |
90 |
1982 |
||
Воздуходувка N 1, N 2, N 3 |
ТВ - 80-1,4 |
|
1 м3/сек. |
100 |
1982 |
||
3 |
КОС "Плодовоягодное" |
Н/а N 1 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1984 |
Н/а N 2 |
ФГ 216/24 |
17,5 |
175 |
22 |
1984 |
||
Н/а N 3 |
ВК 2/25 |
26 |
2 |
|
1982 |
||
Н/а N 4 |
ВК 2/26 |
26 |
2 |
|
1982 |
Таблица 70
Производительность очистных сооружений
Наименование |
Год постройки |
Производительность проектная, тыс. м3/сут. |
Производительность фактическая, тыс. м3/сут. |
Фактический объем тыс. м3/год. |
КОС "Фанзавод" |
1977 |
1,5 |
1,5 |
547,5 |
КОС "Де-Фриз" |
1982 |
17,0 |
10,472 |
3131,2 |
КОС "ПЯОС" |
1984 |
0,2 |
0,18 |
65,7 |
КОС "ЭКОС - 2006" |
- |
2,7 |
- |
- |
В 2009 г. проектная производительность КОС составила 18,7 тыс. м3/сут., среднефактическая - 12,15 тыс. м3/сут. Общий объем водоотведения по выпускам от Владивостокского городского округа составил 218,28 тыс. м3/сут. Дефицит мощности составил 92%.
Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод составил 0,695 кВт ч./м3.
Проблемы
- Дефицит мощности существующих очистных сооружений.
- Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.
- Отсутствие АСУ ТП на очистных сооружениях.
Требуемые мероприятия
- Новое строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений с расширением требуемой производительности.
- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
- Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.
- Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.
6.1.4. Потребители
Основными потребителями услуг водоотведения за 2009 г. являются:
- население - 80,56%;
- организации городского бюджета - 2,89%;
- организации краевого бюджета - 1,58%;
- организации федерального бюджета - 7,35%;
- ОАО "ДЭК" - 0,04%;
- МУПВ "ВПЭС" - 0,06%;
- прочие потребители - 7,53%.
Объем стока воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
6.1.5. Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения (табл. 71).
Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2009 г. оценивается следующим образом:
1. Пропущено через очистные сооружения Q = 12534,24 м3/сут.
2. Объем реализации составил Q = 152136,98 м3/сут.
3. Объем стоков от населения составил Q = 122556,16 м3/сут.
Таблица 71
Основные показатели системы водоотведения
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
1 |
Пропущено сточных вод, всего |
тыс. м3/год |
56114 |
55530 |
59968 |
70512 |
1.1 |
Пропущено сточных вод через очистные сооружения, всего |
тыс. м3/год |
4222 |
4575 |
4575 |
4575 |
2 |
Объем реализации составил, всего |
тыс. м3/год |
56114 |
55530 |
59968 |
70512 |
2.1 |
население |
тыс. м3/год |
44735 |
44 733 |
48 519 |
58 653 |
2.2 |
для организаций городского бюджета |
тыс. м3/год |
1659 |
1 603 |
1 637 |
1 550 |
2.3 |
организации краевого бюджета |
тыс. м3/год |
955 |
879 |
941 |
850 |
2.4 |
организации федерального бюджета |
тыс. м3/год |
4326 |
4079 |
3525 |
5200 |
2.5 |
ОАО ДЭК |
тыс. м3/год |
21 |
21 |
24 |
20 |
2.6 |
ВПЭС |
тыс. м3/год |
33 |
32 |
34 |
39 |
2.7 |
прочие потребители |
тыс. м3/год |
4385 |
4183 |
5288 |
4200 |
6.2. Основные показатели эффективности системы водоотведения и очистки сточных вод
Работа системы водоотведения Владивостокского городского округа по итогам 2009 г. характеризуется следующими показателями:
- надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, единиц аварий на 1 км сетей в год - 9,1 ед./км;
- доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности - 0,9%;
- пропущено сточных вод через очистные сооружения - 8,24%;
- ресурсная эффективность:
- удельный расход электроэнергии на транспортировку - 0,122 кВт*ч./м3.
- удельный расход электроэнергии на очистку стоков - 0,688 кВт*ч./м3.
6.2.1. Энергоэффективность
Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.
Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.
Ресурсная эффективность:
- удельный расход электроэнергии:
2009 г. - 1,2 кВт*ч./м3;
2020 г. - 0,8 кВт*ч./м3.
6.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;
- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;
- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
- надежность;
- качество, экологическая безопасность;
- стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах - 9,1 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 0,9 ед./км.
6.2.3. Экологичность
От предприятий только от организованных выпусков в поверхностные водоемы поступает около 54,76 тыс. тонн загрязняющих веществ. Сброс осуществляется по 29 выпускам. Из них три после очистки:
1. Сточные воды с КОС "Де-Фриз" в залив Угловой.
2. Сточные воды с КОС "Фанзавод" в р. Богатая.
3. Сточные воды с КОС "ПЯОС" в р. Песчанка.
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии города сформированы мероприятия в соответствии с решением генплана, учитывающие экологические требования Программы:
- Северная система - модернизация и реконструкция очистных сооружений с расширением до 50 тыс. м3/сут. за полуостровом Де-Фриз;
- Центральная система - 160 тыс. м3/сут. в верховье реки "Вторая речка";
- Южная система - строительство очистных сооружений производительностью 160 тыс. м3/сут. в районе бухты Промежуточной;
- Восточная система - строительство очистных сооружений производительностью 250 тыс. м3/сут. в районе бухты Десантная;
- о. Русский - реконструкция очистных сооружений производительностью 40 тыс. м3/сут.;
- о. Попова - строительство очистных сооружения производительностью 1,5 тыс. м3/сут.;
- о. Рейнеке - строительство очистных сооружений производительностью 0,05 тыс. м3/сут.;
- п. Песчаный канализация - строительство очистных сооружений производительностью 0,07 тыс. м3/сут.
Строительство и введение в эксплуатацию сооружений промывных вод ВОС, что позволит снизить массу сброса загрязняющих веществ в водный объект.
Требуется создать систему повторного использования промывных вод и решить проблему сгущения и утилизации осадка. Необходимо обеспечить проведение поэтапной замены физически и морально изношенных трубопроводов с применением передовых технологий.
Таблица 72
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты
N выпуска |
Выпуски |
Место нахождения выпуска |
Материал труб |
Диаметр выпуска, мм |
Длина выпуска, м |
Объем сброса, тыс. м3/год |
|
Амурский залив |
|
|
|
|
|
1 |
КОС "Де-Фриз" |
Залив Угловой |
сталь |
700 |
1323 |
7 053,230 |
5 |
Кировский |
ул. Кирова, 91-93 |
сталь |
300 |
232 |
306,310 |
6 |
Вторая Речка |
р-н Мебельной фабрики |
сталь |
800 |
225 |
11 122,930 |
7 |
Первая Речка |
м. Чумака |
сталь |
1200 |
1052,5 |
26 620,890 |
8 |
Кр. Знамени |
Пр. Кр. Знамени, 10 |
а/ц |
400 |
10,0 |
1 130,000 |
9 |
Верхнепортовая |
ул. Верхнепортовая, 76 |
сталь |
250 |
56 |
78,520 |
|
Итого: |
|
|
|
|
46 311,880 |
|
Золотой Рог |
|
|
|
|
|
11 |
Эгершельд |
ул. Стрельникова, 8 |
а/ц |
200 |
56,5 |
931,070 |
12 |
Морвокзал |
Причал N 1 |
ж/б |
1000 |
|
1 241,380 |
13 |
К. Набережная |
р-н Шахматного клуба |
ж/б |
1000 |
10,0 |
8 655,450 |
14 |
Золоторожский |
36-й причал |
ж/б |
1000 |
32,6 |
3 283,220 |
15 |
Луговая |
р-н пл. Луговой |
а/б |
400 |
|
2 658,960 |
16 |
Калининский |
ул. Калинина, 25 ул.# |
сталь |
400 |
81,6 |
141,910 |
17 |
Киевский |
Киевская, 7-9 |
ж/б |
300 |
|
573,330 |
10 |
Крыгина |
|
|
|
|
31,080 |
|
Итого: |
|
|
|
|
17 516,400 |
|
р. Объяснения |
|
|
|
|
|
18 |
Борисенко |
ул. Борисенко, 2 |
ж/б |
700 |
12 |
3 494,100 |
19 |
Борисенко А |
ул. Борисенко, 17, р-н торгового рынка |
чуг. |
200 |
|
720,070 |
20 |
Борисенко Б |
р-н автобазы N 2 |
ж/б |
500 |
|
1 228,400 |
21 |
Беговая |
ул. Фадеева, 4 |
сталь |
200 |
|
355,440 |
22 |
63-64-й мкр |
ул. Фадеева, 10-12 |
ж/б |
400 |
|
1 314,300 |
23 |
71-й мкрн |
ул. Фадеева, 16 |
ж/б |
500 |
|
854,280 |
24 |
71-А мкрн |
ул. Фадеева, 49 |
чуг. |
400 |
|
202,860 |
25 |
Борисенко, 17-21 |
ул. Борисенко |
а/ц |
200 |
|
31,010 |
26 |
Борисенко, 23-29 |
ул. Борисенко |
а/ц |
300 |
|
22,430 |
|
Итого: |
|
|
|
|
8 222,890 |
|
р. Богатая |
|
|
|
|
|
2 |
КОС"Фанзавод" |
ул. Фета, 1, р. Богатая |
сталь |
300 |
50 |
560,650 |
|
Итого: |
|
|
|
|
560,650 |
|
пролив Босфор Восточный |
|
|
|
|
|
27 |
м. Абросимова |
м. Анна |
сталь |
500 |
80,8 |
4 445,600 |
|
Итого: |
|
|
|
|
4 445,600 |
|
Уссурийский залив |
|
|
|
|
|
29 |
б. Тихая |
ул. Космонавтов, 21-23 |
сталь |
300 |
104,5 |
970,100 |
|
Итого: |
|
|
|
|
970,100 |
|
б. Малый Улис |
|
|
|
|
|
28 |
Коммунаров |
р-н ВСЗ |
а/ц |
600 |
130 |
966,600 |
|
Итого: |
|
|
|
|
966,600 |
|
р. Песчанка |
|
|
|
|
|
4 |
Хл.-1 Кирп. з-д |
п. Трудовое, ул. Лермонтова, з-д "Кристалл" |
сталь |
150 |
5 |
112,860 |
|
Хл.-2 п. Труд. |
п. Трудовое, ул. Лермонтова, 5, з-д ЛК |
сталь |
150 |
5 |
|
3 |
КОС "ПЯОС" |
ул. 50 лет Октября, р-н КОС "ПЯОС", р. Песчанка |
|
|
береговой |
73,000 |
|
Итого: |
|
|
|
|
185,860 |
|
Всего: |
|
|
|
|
79 179,98 |
Таблица 73
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты
N п/п |
Наименование |
Сброс по выпускам, тыс. т/год |
1 |
БПК 20 |
34,15 |
2 |
Взвешенные вещ. |
9,02 |
3 |
Нефтепродукты |
0,03 |
4 |
Соли аммония |
1,66 |
5 |
Железо общее |
0,21 |
6 |
Железо растворенное |
0,10 |
7 |
Жиры |
1,68 |
8 |
Нитраты |
0,07 |
9 |
Нитриты |
1,52 |
10 |
АПАВ |
0,04 |
11 |
Фенолы |
0,00 |
12 |
Фосфаты |
0,20 |
13 |
Хлориды |
6,16 |
14 |
54,86 |
Требуется создать систему автоматизации систем управления технологическим процессом с внедрением новейших технологий обеззараживания. При внедрении локальных очистных сооружений и оборотных систем водоснабжения на промышленных предприятиях можно прогнозировать к 2025 г. снижение объема сброса неочищенных сточных вод и снижение концентрации по основным показателям на 80%.
Основные показатели:
- соответствие качества очищенных сточных вод нормам ПДС - 76%;
- доля стоков, подвергающихся очистке, - 8%.
С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:
- новое строительство, реконструкция очистных сооружений с увеличением общей производительности до 501,82 тыс. м/сут. На данный момент существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемые объем и степень очистки в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.
6.2.4. Качество (параметры микроклимата) услуг водоотведения
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Таблица 74
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения
Нормативные параметры качества |
Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года |
а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
Экологическая безопасность сточных вод |
Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
- перебои в водоотведении;
- частота отказов в услуге водоотведения;
- отсутствие протечек и запаха.
6.2.5. Себестоимость услуг водоотведения
ОАО "Водоканал"
Постановлением главы города Владивостока от 25.12.2008 N 808 "Об установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации) для потребителей города Владивостока" с 01.02.2009 для ОАО "Водоканал" был установлен тариф на услуги водоотведения для населения в размере 4,85 руб./м3 (без учета НДС).
Постановлением главы города Владивостока от 20.08.2009 N 944 "О досрочном пересмотре тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации) для потребителей города Владивостока" для ОАО "Водоканал" на 2009 г. был установлен тариф на услуги водоотведения для населения в размере 4,85 руб./м3 (без учета НДС), темп роста 2009/2008 гг. - 125%.
Согласно постановлению главы города Владивостока от 23.11.2009 N 1270 "О досрочном пересмотре и установлении тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения (канализации) для потребителей города Владивостока" тариф на услуги водоотведения ОАО "Водоканал" для потребителей города в 2010 г. остался на уровне 2009 г. и составил 4,85 руб./м3 (без учета НДС).
В 2010 г. в результате перекрестного субсидирования тарифы на услуги водоотведения были установлены с разбивкой по потребителям:
- население - 4,85 руб./м3;
- прочие - 10,09 руб./м3.
В ходе анализа использованы данные сводного расчета тарифа на услуги систем водоснабжения и водоотведения ОАО "Водоканал" на 2008 - 2010 гг.
При проведении анализа себестоимости услуг в целях сопоставимости анализируемых данных за 2009 г. проведен оценочный расчет на основе данных за 11 мес. 2009 г.
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 75):
- материалы;
- электроэнергия;
- амортизация;
- ремонтный фонд;
- затраты на оплату труда;
- единый социальный налог;
- аренда;
- цеховые расходы;
- общеэксплуатационные расходы.
Таблица 75
Анализ сметы затрат на услуги водоотведения ОАО "Водоканал" за 2008-2010 гг.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
План на 2008 г. |
Принято ГЭК план на 11 мес. 2009 г. |
Оценка 2009 г. |
План на 2010 г. |
Темп роста 2009/2008 гг., % |
Темп роста 2010/2009 гг., % |
Темп роста 2010/2008 гг., % |
Доля в структуре себестоимости, % |
||
2008 г. план |
2009 г. оценка |
2010 г. план |
||||||||||
1 |
Материалы |
тыс. руб. |
462 |
438 |
478 |
494 |
103 |
103 |
107 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
2 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
28 523 |
29 568 |
32 256 |
36 722 |
113 |
114 |
129 |
8,9 |
8,5 |
9,8 |
3 |
Амортизация |
тыс. руб. |
1 744 |
2 908 |
3 172 |
4 196 |
182 |
132 |
241 |
0,5 |
0,8 |
1,1 |
4 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб. |
66 019 |
65 998 |
71 998 |
62 661 |
109 |
87 |
95 |
20,5 |
19,0 |
16,8 |
5 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
135 651 |
145 473 |
158 698 |
162 636 |
117 |
102 |
120 |
42,2 |
41,9 |
43,5 |
6 |
ЕСН |
тыс. руб. |
35 541 |
38 114 |
41 579 |
42 611 |
117 |
102 |
120 |
11,0 |
11,0 |
11,4 |
7 |
Аренда |
тыс. руб. |
17212 |
17212 |
18 777 |
17 069 |
109 |
91 |
99 |
5,3 |
5,0 |
4,6 |
8 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
17 880 |
21 014 |
22 924 |
20 020 |
128 |
87 |
112 |
5,6 |
6,1 |
5,4 |
9 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
18 750 |
26 487 |
28 895 |
27 279 |
154 |
94 |
145 |
5,8 |
7,6 |
7,3 |
10 |
Итого себестоимость |
тыс. руб. |
321 781 |
347 211 |
378 776 |
373 688 |
118 |
99 |
116 |
100 |
100 |
100 |
11 |
Объем реализуемых услуг |
тыс. м3 |
691 624,0 |
63 822,0 |
69 624,0 |
691 624,0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
12 |
Себестоимость 1 м3 |
руб./м3 |
4,62 |
5,44 |
5,44 |
5,37 |
118 |
99 |
116 |
|
|
|
13 |
Выручка |
тыс. руб. |
330 709 |
355 891 |
388 245 |
388 766 |
117 |
100 |
118 |
|
|
|
14 |
Сумма прибыли |
тыс. руб. |
8 928 |
8 680 |
9 469 |
15 078 |
106 |
159 |
169 |
|
|
|
15 |
Размер рентабельности |
% |
2,8 |
2,5 |
2,5 |
4,0 |
90 |
161 |
145 |
|
|
|
16 |
Средний экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС) |
руб./м3 |
5,27 |
5,58 |
5,58 |
5,58 |
106 |
100 |
106 |
|
|
|
17 |
Утвержденный тариф для населения (без НДС) |
руб./м3 |
3,88 |
4,85 |
4,85 |
4,85 |
125 |
100 |
125 |
|
|
|
За анализируемый период 2008-2010 гг. структура издержек не претерпела значительных изменений (рис. 23). Наиболее значимое изменение - сокращение доли ремонтного фонда на 4%. Изменения удельного веса других статей не превышает 1,5%.
Основными статьями затрат в 2010 г. являются:
- оплата труда (44% от общего объема затрат);
- ремонтный фонд (17%);
- ЕСН (11%);
- электроэнергия(10%).
В 2010 г. расходы на оплату труда увеличились на 20%. В большей степени на увеличение данной статьи повлиял рост средней заработной платы работников (темп роста 2010/2008 гг. - 117%), численность работников увеличилась на 2%.
Рисунок 23. Структура затрат на водоотведение ОАО "Водоканал" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
За рассматриваемый период 2008-2010 гг. себестоимость услуг увеличится на 16%. Основными статьями увеличения затрат являются:
- амортизация - увеличение в 2,4 раза;
- общеэксплуатационные расходы - увеличение на 45% (основная причина - рост общеэксплуатационных расходов на 98%);
- электроэнергия - увеличение на 29%.
В 2010 г. средний экономически обоснованный тариф для потребителей составил 5,58 руб./м3, что на 6% выше уровня 2008 г. и соответствует уровню 2009 г. Утвержденный тариф на услуги водоотведения ОАО "Водоканал" для населения на 13% ниже среднего экономически обоснованного тарифа для потребителей, что обусловлено перекрестным субсидированием.
В период с 2008 по 2010 г. полная стоимость водоотведения увеличилась на 18%, полная себестоимость водоотведения возросла на 16%, прибыль увеличилась на 69%. (рис. 24).
Рисунок 24. Анализ затрат на водоотведение ОАО "Водоканал" в 2008 - 2010 гг.
Графический объект не приводится
ООО "ЭКО-2006"
Деятельность ООО "ЭКО-2006" регулируется администрацией города Владивостока с 2010 г.
Постановлением главы города Владивостока от 09.02.2010 N 134 "Об установлении тарифа на очистку сточных вод для ООО "ЭКО-2006" на 2010 г. был установлен тариф на очистку сточных вод в размере 15,06 руб./м3 (без учета НДС).
В ходе анализа использованы плановые сметы расходов на услуги по очистке сточных вод ООО "ЭКО-2006" на 2010 г.
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 76):
- электроэнергия;
- материалы для оснащения химической лаборатории;
- затраты на оплату труда;
- единый социальный налог;
- ремонтный фонд;
- материалы на аварийный запас;
- цеховые расходы; общеэксплуатационные расходы.
Таблица 76
Анализ сметы затрат на услуги по очистке сточных вод ООО "ЭКО-2006" в 2010 г.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Утверждено ГЭК на 2010 г. |
Доля в структуре себестоимости, % |
2010 г. | ||||
1 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
665,32 |
6,1 |
2 |
Материалы для оснащения хим. лаборатории |
тыс. руб. |
232,17 |
11,3 |
3 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
3 623,56 |
33,2 |
4 |
ЕСН |
тыс. руб. |
518,17 |
4,7 |
5 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб. |
3 474,56 |
31,8 |
6 |
Материалы на аварийный запас |
тыс. руб. |
54,00 |
0,5 |
7 |
Цеховые расходы |
тыс. руб. |
47,37 |
0,4 |
8 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
1 308,07 |
12,0 |
9 |
Итого себестоимость |
тыс. руб. |
10 923,21 |
100,00 |
10 |
Объем реализуемых услуг |
тыс. м3 |
761,4 |
|
11 |
Себестоимость 1 м3 |
руб./м3 |
14,35 |
|
12 |
Выручка |
тыс. руб. |
11 469,37 |
|
13 |
Сумма прибыли |
тыс. руб. |
546,16 |
|
14 |
Размер рентабельности |
% |
5,0 |
|
15 |
Экономически обоснованный тариф для потребителей (без НДС) |
руб./м3 |
15,06 |
|
16 |
Утвержденный тариф (без НДС) |
руб./м3 |
15,06 |
|
Рисунок 25. Структура затрат на очистку сточных вод ООО "ЭКО-2006" в 2010 г.
Графический объект не приводится
Основными статьями затрат в 2010 г. являлись (рис. 25):
- затраты на оплату труда (33% от общего объема затрат);
- ремонтный фонд (32%).
В 2010 г. полная стоимость очистки сточных вод составила 11 469 тыс. руб., полная себестоимость - 10 923 тыс. руб., прибыль - 546 тыс. руб. (рис. 26).
Рисунок 26. Анализ затрат на очистку сточных вод ООО "ЭКО-2006" в 2010 г.
Графический объект не приводится
6.3. Оценка воздействия на окружающую среду очистных сооружений канализации
Среднесуточный объем сброса в водные объекты сточных вод ОАО "Водоканал" в 2009 г. составил 152137 м3/сут., с учетом сброса по всем организованным выпускам максимальный суточный объем составил 218280 м3/сут.
Приемниками сточных вод являются реки, протекающие по территории городского округа.
Мощность существующих биологических сооружений ОАО "Водоканал" составляет 18,7 тыс. м3/сут., Дефицит мощности составил 92%.
Сточные воды многих предприятий, сбрасывающих свои стоки в канализацию, не имеют эффективной локальной очистки, что осложняет работу городских очистных сооружений и делает ее неэффективной, приводящей к загрязнению водоемов.
Другим источником загрязнения водоемов является неорганизованный сток поверхностных талых и ливневых вод с территорий жилой и промышленной застройки.
Общий объем учтенных загрязняющих веществ по организованным выпускам в 2009 г. составил 54,86 тыс. т/год, в том числе:
- БПК-34,15 т;
- нефтепродукты - 0,03 т;
- взвешенные вещества - 9,02 т;
- хлориды - 6,16 т,
- фосфаты - 0,2 т;
- соли аммонийная - 1,66 т;
- нитраты - 0,07 т;
- нитриты - 1,52 т;
- СПАВ - 0,04 т;
- жиры - 1,68 т;
- железо - 0,21 т.
Антропогенную нагрузку на водоемы, кроме сбросов, создает хозяйственная деятельность на водосборных площадях без соблюдения водоохранных мероприятий, размещение несанкционированных свалок мусора на берегах рек и других объектов.
6.4. Возможность обеспечения существующей системой новых потребителей
С учетом планов застройки были определены основные направления развития системы водоотведения Владивостокского городского округа, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов системы водоотведения города.
Планы застройки Владивостокского городского округа утверждены следующими нормативными правовыми актами:
- Генеральный план Владивостокского городского округа, утвержденный решением Думы города от 15,09.2008 N 199;
- Реализация генерального плана Владивостокского городского округа от 15.12.2008 N 778.
Прогноз динамики численности населения составит 256,8 тыс. чел. в 2025 г. В связи с этим ожидается увеличение потребления услуг водоснабжения населением на 117953 м3/сут. (28%) (табл. 77).
Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления на одного человека принимается в размере 202 л/сут., с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*.
При расчете общего водопотребления среднесуточное потребление воды на местное производство и прочих потребителей принималось от потребления населением 87%.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии с п. 2.2 СНиП 2.04.02-84. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности К сут. max=1,2.
Таблица 77
Прогнозный объем водоотведения от жилой застройки Владивостокского городского округа
N п/п |
Наименование водопотребителей |
Население, тыс. чел |
Ср.-взвешенная норма потребления, л/сут.*чел. |
Объем водоотведения, тыс. м3/сут. 2025 г. |
||
Сущ. |
Расчетный срок |
Q сут. ср |
Q сут. max |
|||
1 |
Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |
607,3 |
864,1 |
202 |
175271,5 |
210325,7 |
2 |
Бюджетофинансируемые от потребления населением, % |
17 |
17 |
- |
29796,1 |
35755,4 |
3 |
Местное производство и прочие потребители от потребления населением, % |
- |
- |
- |
152486,2 |
182983,4 |
Итого по городскому округу |
357553,8 |
429064,5 |
Объем сточных вод, отводимых с территории Владивостокского городского округа, на расчетный срок составит 357,55 тыс. м3/сут. Максимальный суточный расход составит 429,06 тыс. м3/сут. В связи с этим предусмотрены новое строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением общей производительности до 660 тыс. м3/сут. Качество очищенных сточных вод должно соответствовать ПДС в водные объекты. Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточная норма водоотведения принята равной среднесуточной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Отвод очищенных сточных вод осуществляется в соответствии с решением генплана по четырем системам канализации, каждая из которых имеет свои очистные сооружения (существующие и три проектных).
- Центральные очистные сооружения (стоки центральной части города, Первореченского, Фрунзенского, Советского районов.)
- Южные очистные сооружения (стоки Первомайского и Ленинского районов города).
- Восточная система в районе бухты Промежуточной.
- Северные очистные сооружения на мысе Де-Фриз будут служить для очистки стоков промышленной зоны, располагающейся в пригороде Владивостока.
Канализационные очистные сооружения необходимо оснастить резервными источниками энергоснабжения. Замена существующих сетей по мере их физического износа должна осуществляться своевременно.
Также предусмотрено отведение поверхностного стока закрытыми и открытыми лотками к заниженным точкам, в которых устанавливаются очистные сооружения дождевой канализации. Для каждого бассейна стока проектируются локальные очистные сооружения. С целью уменьшения и выравнивания расхода, поступающего на очистные сооружения, сток регулируется разделительной камерой, направляющей из общего потока предельный дождевой расход на очистку, остальной сток, вместе с очищенным, на сброс в русла рек или непосредственно в Амурский и Уссурийский заливы. Очистные сооружения монтируются в едином металлическом горизонтальном блоке подземного исполнения. Эффективность очистки составляет: по нефтепродуктам - не менее 99%, по взвешенным веществам - не менее 90%.
Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к вводу в 2011-2025 гг., к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих отведение необходимого объема;
- максимальный объем водоотведения (м3/час) объекта капитального строительства;
- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации;
год ввода в эксплуатацию;
- подключенная нагрузка (л/сек.);
- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.
С учетом объема водопотребления населением на расчетный суммарный среднесуточный объем водоотведения от жилой застройки составит 357553 м3/сут.
Основной объем стоков также будет поступать от населения.
При условии реализации мероприятий Программы и достижения нормативных значений реконструируемых сетей 4-5% от общей протяженности планируется снижение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды.
В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что на данный момент существует дефицит мощности очистных сооружений порядка 92% и дополнительно требуется увеличение производительности очистных сооружений до 501,82 тыс. м3/сут. для обеспечения прогнозного объема водоотведения города и требуемого запаса мощности для сглаживания пиковых нагрузок.
Реконструкция и модернизация системы водоотведения предусмотрены по каждой из трех технологических стадий:
- сбор сточных вод;
- транспортировка сточных вод;
- очистка сточных вод.
Таблица 78
Прогнозная характеристика водоотведения Владивостокского городского округа в 2010-2025 гг.
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
1 |
Объем сточных вод, поступающих в канализационную сеть |
тыс. м3/год |
55 530 |
59 968 |
59632,1 |
79296,1 |
88960,2 |
98624,2 |
108288,3 |
117952,3 |
127616,4 |
137280,4 |
146944,5 |
156608,5 |
156608,5 |
2 |
в том числе от населения |
тыс. м3/год |
45 298 |
48 524 |
51 348 |
54 173 |
56 997 |
59 822 |
62 646 |
65 471 |
68 295 |
71 120 |
73 944 |
76768,88 |
76768,88 |
3 |
от предприятий, организаций, учреждений, прочих потребителей |
тыс. м3/год |
10232 |
11 444 |
18 284 |
25 123 |
31 963 |
38 802 |
45 642 |
52 481 |
59 321 |
66 160 |
73 000 |
79839,62 |
79839,62 |
6.5. Программа развития системы водоотведения
6.5.1. Основные направления модернизации и строительства новых объектов системы водоотведения и очистки сточных вод
Основные направления Программы предусматривают следующие мероприятия:
- новое строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений с суммарной пропускной способностью очистных сооружений до 501,82 м3/сут. и доведением качества очищенных сточных вод до ПДК;
- строительство ливневой системы канализации протяженностью с учетом развития города;
- реконструкция магистральных и самотечных коллекторов с учетом развития города;
- строительство напорных и безнапорных канализационных сетей;
- реконструкция и модернизация объектов КНС с учетом развития города;
- замена существующих сетей, в зависимости от степени изношенности и аварийности, для повышения надежности системы водоотведения.
Для обеспечения надежности работы комплекса очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:
- использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистных сооружений и канализационных насосных станций. Предусматриваемый уровень автоматизации позволит обеспечить надежное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.
Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь:
- обеспечение нормативной степени очистки;
- это достигается за счет нового строительства, реконструкции с расширением очистных сооружений канализации до требуемой производительности;
- новое строительство и реконструкция КНС с заменой насосного оборудования;
- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.
При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в водоем за счет применения современных технологий и оборудования.
6.5.2. Перечень мероприятий до 2025 года
Для модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод Владивостокского городского округа, с учетом существующего состояния системы и перспектив развития городского округа, разработан перечень мероприятий (табл. 79, 80).
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы на основании:
- Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владивостокского городского округа.
Таблица 79
Необходимые технологические и организационные мероприятия по реконструкции системы водоотведения Владивостокского городского округа
N п/п |
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
2 этап |
|||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Владивостока |
312,16 |
312,16 |
|
|
|
|||
1 |
|
Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений канализации "Де-Фриз" (автоматизация анализа сточных вод и оборудования по обезвоживанию осадка - Декантеров) |
|
282,32 |
282,32 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего нормативам |
2 |
|
Реконструкция КОС "Фанзавод" |
|
29,84 |
29,84 |
|
|
|
Сети водоотведения |
3 753,24 |
993,24 |
2 760,00 |
|
|
|||
3 |
|
Перекладка подводящего коллектора КОС "ПЯОС" ул. Женьшеневая Д=150 мм на Д=200 мм ВЧШГ L=470 п. м |
0,47 |
2,50 |
2,50 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в системе водоотведения |
4 |
|
Океанский пр-т (переход ч/з трамвайные пути в р/не Дальпресса) Д=600 мм - 34 п. м |
0,03 |
1,00 |
1,00 |
|
||
5 |
|
Перекладка канал, линии по Партизанскому пр-ту, 12, 12а, 14, 16, 20 Д=150-20 мм кер. На ВЧШГ Д=300 мм-257,5 п. м с заменой кирпичной кладки колодцев - 18 шт. |
0,26 |
3,20 |
3,20 |
|
||
6 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Овчинникова, 14, L=102,5 п. м на ВЧШГ |
0,10 |
0,60 |
0,60 |
|
||
7 |
|
Напорный коллектор ул. Свердлова (Ритм-10) Д=300 мм ст. на п/э Д=280 мм, L=801 п. м (левый коллектор) |
0,80 |
4,60 |
4,60 |
|
||
8 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Станюковича, 57/3-60А Д=150 мм (У-Лайнер не развернулся) на Д=150 мм L=153 п. м |
0,15 |
0,93 |
0,93 |
|
||
9 |
|
Перекладка канализационной линии с увеличением диаметра с Д=200 мм на Д=500 мм по Океанскому пр-ту в р-не ж/д 16-30-300 п. м |
0,30 |
4,40 |
4,40 |
|
||
10 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Светланской, 7-9; 16-18-20 Дкер=200 мм, L=95,5 п. м, замена кирпичной кладки КК - 4 шт. |
0,10 |
1,40 |
1,40 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
11 |
|
Перекладка канализационной линии (выноска с территории СИЗО) от ул. Нерчинской, 56-58, до коллектора по пр-ту Кр. Знамени Д=300 мм, L=350 п. м |
0,35 |
6,36 |
6,36 |
|
||
12 |
|
Перекладка сетей по технологии "Крот" Д=160 мм, Д=225 мм, L=2380 п. м |
2,38 |
17,84 |
17,84 |
|
||
13 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Овчинникова, 8 - пр-т 100-летия Владивостока, 37-А Д=150 мм, 11=158 п. м на а/ц |
0,16 |
0,78 |
0,78 |
|
||
14 |
|
Перекладка канализации по технологии "Крот" Д=160-225 мм - 2600 п. м (Фрунз. - 200 п. м, Трудовое - 100 п. м, Первомайский - 500 п. м, Сов. - 500 п. м, Лен. - 300 п. м |
0,30 |
26,00 |
26,00 |
|
||
15 |
|
Выноска канал, линии по ул. Военное шоссе, 22 чуг. Д-150 мм - 40 п. м (к/к в речке) |
0,04 |
0,25 |
0,25 |
|
||
16 |
|
Перекладка кан. линии Д=150-200 мм на ВЧШГ Д=300 мм, L=272,5 п. м с ремонтом колодцев - 14 шт. по ул. Пушкинская, 89 - ул. Дальзаводская 1 |
0,27 |
2,70 |
2,70 |
|
||
17 |
|
Перекладка кан. линии Д=150 мм, кер. на ВЧШГ L=400 п. м по ул. Луговая, 59-65 |
0,40 |
1,90 |
1,90 |
|
||
18 |
|
Перекладка кан. линии Д=200 мм, на чуг. Д=300 мм, L=30 п. м по ул. Светланская, 55 - Светланская, 54 |
0,03 |
0,40 |
0,40 |
|
||
19 |
|
Перекладка кан. линии Д=200 мм, на чуг. Д=300 мм, L=483,5 п. м по ул. Светланская, 105-117 |
0,48 |
5,50 |
5,50 |
|
||
20 |
|
Перекладка кан. линии Д=200 мм, на чуг. Д=300 мм, L=197 п. м по ул. Светланская, 67-69 |
0,20 |
2,20 |
2,20 |
|
||
21 |
|
Перекладка канализационной линии по адресу: Партизанский пр-т, 9-28 Д=200 мм, кер., L=138 п. м с увелич. Д=300 мм, ВЧШГ с заменой канализационных колодцев - 4 к/к |
0,14 |
1,60 |
1,60 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
22 |
|
Перекладка канализационной линии по адресу: ул. Хабаровская, 2-3 Д=200 мм, а/ц, L=156 п. м с увелич. Д=300 мм, ВЧШГ |
0,16 |
1,06 |
1,06 |
|
||
23 |
|
Перекладка канализационной линии по адресу: ул. Посьетская, 23, Д=150 мм, а/ц, L=105 п. м с увелич. Д=200 мм, ВЧШГ с заменой канализ. колодцев - 5 шт. |
0,11 |
0,74 |
0,74 |
|
||
24 |
|
Перекладка канализационной линии по адресу: ул. 1-я Морская, 2 - ул. Вехнепортовая, 2а, Д=200 мм, а/ц, чуг., L=228 п. м. с увелич. Д=300 мм, ВЧШГ |
0,23 |
2,60 |
2,60 |
|
||
25 |
|
Перекладка канализ. линии по ул. Лермонтова, 35, Д=150 мм, а/ц, L=120 п. м на а/ц с устройством промежуточных колодцев - 5 шт. Д=1000 мм |
0,12 |
0,80 |
0,80 |
|
||
26 |
|
Напорный коллектор от КНС "ДВНЦ" до камеры гашения 2Д=300 мм, L=200*2=400 п. м |
0,40 |
2,60 |
2,60 |
|
||
27 |
|
пер. Безымянный - ул. Тимирязева напорный коллектор КНС N 4, 2Д=700 мм, ст. на чуг.2 L=300*2=600 п. м - (продолжение) до ул. Шкотовской |
0,60 |
13,40 |
13,40 |
|
||
28 |
|
Напорный коллектор по ул. Фета, 2Д=250 мм, L=2*300=600 п. м на чуг. или п/э |
0,60 |
4,00 |
4,00 |
|
||
29 |
|
Самотечный коллектор (воздушка) в р-не санатория "Амурский залив" Д=700 мм, ст. L=318 п. м |
0,32 |
7,10 |
7,10 |
|
||
30 |
|
Самотечный коллектор (воздушка) в р-не п/л "Магаданский" Д=200 мм, ст. (в кожухе Д=400 мм), L=99,3 п. м на ВЧШГ (переход через овраг - воздушка) |
0,10 |
0,65 |
0,65 |
|
||
31 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Черемуховая, 3-б (дворовая) керамика на ВЧШГ Д=150 мм, L=46,6 п. м с заменой кирпичной кладки колодцев - 6 к/к с ликвидацией септика |
0,05 |
0,30 |
0,30 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
32 |
|
Перекладка канализационного коллектора кер. на чуг. ВЧШГ Д=300 мм, L=255,5 п. м по ул. Черемуховая, 3-б, 5 с заменой кирпичной кладки колодцев - 9 к/к (0,5 м кирпича) |
0,26 |
2,90 |
2,90 |
|
||
33 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Терешковой, 24, керамика, чуг., контр, уклон на ВЧШГ Д=150 мм, L=96,3 п. м заменой кирпичной кладки колодца 3 к/к L=2 м |
0,10 |
0,60 |
0,60 |
|
||
34 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Окатовая, 3, керамика на ВЧШГ Д-150 мм, L=59 п. м с заменой кирпичной кладки колодца 4 к/к (3 к/к L=3,5 м, 1 к/к-h=2 м) |
0,06 |
0,37 |
0,37 |
|
||
35 |
|
Перекладка выпуска от ул. Киевской Д=300 мм, L=60 п. м с ликвидацией септика - ул. Калинина, 1-5: 2 линии (1-Д=150 мм, 2-я линия=300 мм на 1 линию Д=500 мм, L=100 п. м. + ул. Киевская) |
0,10 |
2,24 |
2,24 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
36 |
|
Перекладка коллектора по ул. Борисенко, 62 Д=300 мм, L=220 м + проект (линия работает с подпором) |
0,22 |
1,50 |
1,50 |
|
||
37 |
|
Перекладка канализ. по ул. Херсонская, 10 Д=150 мм, чуг., L=80 п. м с заменой кирпичной кладки колодцев - 30 шт. |
0,08 |
4,00 |
4,00 |
|
||
38 |
|
Выноска канализ. линии из под подпорной стены Д=300 мм, L=75 п. м по ул. Вилкова, 10-12 |
0,08 |
0,85 |
0,85 |
|
||
39 |
|
Обследование, чистка, ремонт Голдобинского тоннеля (вход в тоннель) по ул. О. Кошевого, 1-а |
|
2,00 |
2,00 |
|
||
40 |
|
Перекладка канализ. по ул. Щитовая Д=150 мм, L=60 п. м |
0,06 |
0,33 |
0,33 |
|
||
41 |
|
Перекладка канализ. по ул. Минеров, 4-6, а/ц, Д=150 мм, L=473,7 п. м с заменой кирпичной кладки колодцев - 10 шт. |
0,47 |
2,80 |
2,80 |
|
||
42 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Нестерова, 1-5, Д=150 мм, L=130 п. м |
0,13 |
0,80 |
0,80 |
|
||
43 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Г. Хасана, 20-24, Д=200 мм, L=260 п. м |
0,26 |
1,69 |
1,69 |
|
||
44 |
|
Перекладка кол-ра от ул. г. Хасана до ул. Борисенко, 17, Д=250 мм, L=370 п. м |
0,37 |
2,48 |
2,48 |
|
||
45 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Сафонова, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, Д=150 мм, L=392,3 п. м |
0,39 |
2,50 |
2,50 |
|
||
46 |
|
50 лет ВЛКСМ, 17-19, выноска из-под магазина и из подпорных стоек теплотрассы с Д=300 мм на Д=400 мм, ВЧШГ, L=100 п. м + проект |
0,10 |
1,21 |
1,21 |
|
||
47 |
|
Перекладка напорного коллектора от КНС N 8 ВЧШГ Д=630 мм L=2*186 п. м |
0,37 |
6,00 |
6,00 |
|
||
48 |
|
Замена внутренних трубопроводов и запорной арматуры КНС "Седанка" Д=400 мм - 4 шт., Д=300 мм - 3 шт., Д=200 мм - 3 шт., трубопровода Д=400 мм - 15 п. м отводов и пр. |
0,02 |
3,45 |
3,45 |
|
||
49 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Корнилова, 15-23, Д=200 мм - 130 п. м |
0,13 |
0,15 |
0,15 |
|
||
50 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Тунгусская, 69, Д=200 мм - 27 п. м |
0,03 |
11,60 |
11,60 |
|
||
51 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Кузнецова, 56А (ср. школа N 66), Д=150 мм - 8 п. м |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
|
||
52 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Толстого, 45, Д=150 мм - 35 п. м |
0,04 |
0,09 |
0,09 |
|
||
53 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Пологая, 17, Д=150 мм - 37,5 п. м |
0,04 |
0,07 |
0,07 |
|
||
54 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Станюковича, 54 Г - ул. Шмидта, 2, Д=200 мм - 25 п. м |
0,03 |
0,09 |
0,09 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
55 |
|
Перекладка канализационной линии по ул. Лермонтова, 37, р-н Порт-Артурская, 20-21, (коллектор) Д=200 мм - 85 п. м |
0,09 |
0,12 |
0,12 |
|
||
56 |
|
Ежегодный ремонт и перекладка сетей водоотведения с использованием современных материалов с поэтапным достижением нормативных показателей перекладки 4-5%, 23-29 км |
345 |
3 588,00 |
828,00 |
2 760,00 |
||
ПУ о. Русский |
271,45 |
271,45 |
|
|
|
|||
57 |
|
Ремонт КНС N 2 ПУ о. Русский |
|
0,60 |
0,60 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в системе водоотведения |
58 |
|
Перекладка сетей канализации п. Поспелова Д-150 мм - 250 п. м с установкой новых колодцев Д=1 000 мм - 7 шт. ПУ о. Русский |
|
0,65 |
0,65 |
|
||
59 |
|
Замена солового щита на КНС N 1 со станцией управления насосами, силовых кабелей к насосным агрегатам N 2, 3 и электропроводки. Замена задвижки Д=400 мм ПУ о. Русский |
|
0,90 |
0,90 |
|
||
60 |
|
Проект реконструкции КОС "Экипажная" ПУ о. |
|
1,00 |
1,00 |
|
||
61 |
|
Модернизация действующих очистных сооружений канализации о. Русский (обеззараживание сточных вод - УФО и оборудования по обезвоживанию осадка - Декантеров, автоматизация анализа сточных вод) |
|
258,30 |
258,30 |
|
||
62 |
|
Реконструкция КОС "Бабкино" ПУ о. Русский |
|
10,00 |
10,00 |
|
||
Сооружения на сетях водоотведения |
635,35 |
635,35 |
|
|
|
|||
63 |
|
Восстановление решеток тонкой очистки по существующим КНС |
20 КНС |
48,00 |
48,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности в системе водоотведения |
64 |
|
Внедрение АСУ ТП КНС, КОС. Автоматизация и диспетчеризация КНС и КОС с установкой коммерческого учета потребления ресурсов: воды, электроэнергии, реагентов |
22 КНС, 2 КОС |
42,50 |
42,50 |
|
||
65 |
|
Модернизация КНС N 4 "Некрасовская" и строительство напорных коллекторов |
|
22,00 |
22,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
66 |
|
Реконструкция КНС N 3 "Саперка"с увеличением производительности по пр. 100-летия Владивостока, 29, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
на 24 тыс. м3/сут. |
15,38 |
15,38 |
|
||
67 |
|
Реконструкция КНС N 10 по ул. Лейтенанта Шмидта, 17, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
на 12 тыс. м3/сут. |
5,10 |
5,10 |
|
||
68 |
|
Реконструкция КНС N 7 "Батарейная" по ул. Батарейная, 4, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
на 12 тыс. м3/сут. |
40,49 |
40,49 |
|
||
69 |
|
Реконструкция КНС N 7 "ВИР" по ул. Ландышевая, 4, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
на 0,8 тыс. м3/сут. |
25,10 |
25,10 |
|
||
70 |
|
Реконструкция КНС N 61 (5) по ул. Мысовая, 5, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
на 35,8 тыс. м3/сут. |
40,50 |
40,50 |
|
||
71 |
|
Реконструкция КНС N 8 на полуострове Де-Фриз с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый. |
на 35,8 тыс. м3/сут. |
40,50 |
40,50 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
72 |
|
Реконструкция КНС N 23 по ул. Калинина, 261, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
1,50 |
1,50 |
|
||
73 |
|
Реконструкция КНС N 56 "ДВНЦ" по ул. Кирова, 105, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
3,30 |
3,30 |
|
||
74 |
|
Реконструкция КНС N 57 "Чайка" по ул. Цимлянская, 27, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
3,30 |
3,30 |
|
||
75 |
|
Реконструкция КНС N 58 ст. Седанка по ул. Четырнадцатая, 56, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
5,95 |
5,95 |
|
||
76 |
|
Реконструкция КНС N 59 "Черная речка" по ул. Белинского, 19, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
3,30 |
3,30 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
77 |
|
Реконструкция КНС N 60 ст. Океанская с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
3,70 |
3,70 |
|
||
78 |
|
Реконструкция КНС N 61 (5) по ул. Мысовая, 5, с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
9,40 |
9,40 |
|
||
79 |
|
Реконструкция КНС N 63 (6) п/л "Пограничник" с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
3,80 |
3,80 |
|
||
80 |
|
Реконструкция КНС N 68 ("ДВЖД") ст. Угольная с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
4,82 |
4,82 |
|
||
81 |
|
Реконструкция КНС "Фанзавода" с заменой устаревшего насосного оборудования на менее энергоемкое. При установке АСУ предусмотреть передачу данных радиоканалом в АСДКУ, протокол передачи открытый |
|
8,00 |
8,00 |
|
|
|
82 |
|
Реконструкция КОС "Плодовоягодное" |
|
13,98 |
13,98 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
83 |
|
Электроснабжение объектов КНС |
|
225,71 |
225,71 |
|
|
|
84 |
|
Модернизация морского выпуска на м. Эгершельд |
|
5,00 |
5,00 |
|
|
|
85 |
|
Модернизация морского выпуска на м. Абросимова |
|
6,00 |
6,00 |
|
||
86 |
|
Модернизация морского выпуска на м. Назимова |
|
7,00 |
7,00 |
|
||
87 |
|
Модернизация морского выпуска на б. Федорова |
|
8,00 |
8,00 |
|
||
88 |
|
Модернизация морского выпуска на Спортивной гавани |
|
5,00 |
5,00 |
|
||
89 |
|
Канализация на территории НФС АГУ Д=150-200 мм |
3,9 |
37,75 |
37,75 |
|
||
90 |
|
Внедрение оборудования СНОР2008 для ограничения услуг водоотведения абонентам-должникам, занимающим часть подключенного объекта (в том числе многоэтажные) и имеющим общую систему канализации с другими абонентами |
|
0,27 |
0,27 |
|
||
Итого: |
|
4 972 20 |
2 212,20 |
2 760,00 |
|
|
||
|
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
Решением Думы г. Владивостока от 28 февраля 2012 г. N 816 в таблицу 80 подпункта 6.5.2 пункта 6.5 раздела 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2012 г.
Таблица 80
Необходимые технологические и организационные мероприятия по новому строительству в системе водоотведения Владивостокского городского округа
N п/п |
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
2 этап |
|||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
Строительство канализационных очистных сооружений г. Владивостока |
9 831,50 |
9 831,50 |
|
|
|
|||
1 |
Реконструкция очистных сооружений Северного планировочного района. Строительство очистных сооружений Южного планировочного района, в т.ч.: |
|
|
5 760,00 |
5 760,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
779,00 |
779,00 |
|
федеральный бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
|
краевой бюджет |
|
|
349,00 |
349,00 |
|
краевой бюджет |
||
внебюджетные источники |
|
|
4 632,00 |
4 632,00 |
|
Внебюджетные средства. |
Внепрограммные средства |
|
2 |
Реконструкция и развитие систем водоснабжения и канализации г. Владивостока Приморского края. Центральный район, в т.ч.: |
|
|
340,00 |
340,00 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
150,00 |
150,00 |
|
федеральный бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
|
внебюджетные источники |
|
|
190,00 |
190,00 |
|
Внебюджетные средства. |
Внепрограммные средства |
|
3 |
|
Комплексная программа оценки качественных характеристик осадков сточных вод (физических, химических, микробиологических) для определения возможности вторичного использования |
|
200,00 |
200,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
обеспечение качества очистки сточных вод, соответствующего нормативам |
4 |
|
Реализация программы мониторинга воздействия фильтрата сточных вод на фунтовые и поверхностные воды |
|
268,36 |
268,36 |
|
|
|
5 |
|
Строительство ОСК "Зеленый угол" |
10,7 тыс. м3/сут. |
315,00 |
315,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
6 |
|
Проектирование и строительство очистных сооружений общим объемом очистки сточных вод до 80 тыс. м3/сут., включая островные территории и побережье Уссурийского залива от бухты Десантная до бухты Лазурная |
80 тыс. м3/сут. |
2 700,00 |
2 700,00 |
|
|
|
7 |
|
Разработка Генеральной схемы развития системы водоотведения города с гидротехническим обоснованием. |
1,0 |
16,50 |
16,50 |
|
|
|
Сети, сооружения на сетях |
4 975,00 |
2 761,44 |
2 213,56 |
|
|
|||
8 |
|
Проектирование и строительство КНС N 33 с напорными коллекторами |
|
50,00 |
50,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Оптимизация работы сети, увеличение степени надежности, обеспечение нормируемого качества сброса в водные объекты |
9 |
|
Проектирование и строительство КНС (2 шт.) с напорно-самотечными коллекторами в районе "Зеленый угол" Д=300-800 мм |
на 12 тыс. м3/сут 4100 п. м |
67,40 |
67,40 |
|
||
10 |
|
Проектирование и строительство КНС N 34 с напорно-самотечными коллекторами Д=300-800 мм по ул. Нейбута |
4100 п. м |
65,40 |
65,40 |
|
||
11 |
|
Строительство КНС N 28,29 с напорно-самотечными коллекторами до КНС N 18 |
23 тыс. м3/сут |
81,00 |
81,00 |
|
||
12 |
|
Проектирование и строительство двух ниток канализационного дюкера через Угловской залив Д=600 мм - 1,5 км |
1,5 |
150,00 |
150,00 |
|
||
13 |
|
Строительство по существующей трассе коллектора от Дальхимпрома до КНС N 4 "Некрасовская" |
5,9 |
177,00 |
177,00 |
|
||
14 |
|
Проектирование и строительство зеленоугольского коллектора |
1,75 |
52,00 |
52,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
15 |
|
Проектирование и строительство коллектора 29 от б. Тихой до зеленоугольского коллектора с увеличением диаметра до 1200 мм |
1,93 |
85,00 |
85,00 |
|
||
16 |
|
Обследование и строительство нового коллектора р. Буяковка Д=500 мм |
2,7 |
54,00 |
54,00 |
|
||
17 |
|
Обследование и просчет пропускной способности существующей канализации по ул. Некрасовской д=300-400 - 600-900 мм |
3,4 |
40,00 |
40,00 |
|
||
18 |
|
Строительство и ввод в эксплуатацию канализации по ул. Некрасовской Д=600 мм |
0,25 |
13,50 |
13,50 |
|
||
19 |
|
Проектирование и строительство напорных и самотечных коллекторов от КНС 28, 29 до КНС N 18 |
3,93 |
196,50 |
196,50 |
|
||
20 |
|
Строительство по существующей трассе канализации по ул. Гоголя до коллектора Д=600 (в районе пр. Красного Знамени) Д=400 мм |
0,8 |
20,00 |
20,00 |
|
||
21 |
|
Строительство по существующей трассе канализации с увеличением диаметра от ул. Всеволода Сибирцева до канализации Д=300 мм, проложенной по ул. Пушкинской |
0,2 |
4,00 |
4,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
22 |
|
Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент |
10 |
70,00 |
70,00 |
|
||
23 |
|
Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент |
10 |
78,40 |
78,40 |
|
||
24 |
|
Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент |
10 |
87,80 |
87,80 |
|
||
25 |
|
Строительство по существующей трассе существующей уличной сети с увеличением диаметра на один сортамент |
10 |
98,40 |
98,40 |
|
||
26 |
|
Строительство по существующей трассе Первореченского коллектора до Д=1000 мм |
0,57 |
22,80 |
22,80 |
|
||
27 |
|
Проектирование и строительство напорных коллекторов до КНС N 18 2Д=800 мм |
4,46 |
182,70 |
182,70 |
|
||
28 |
|
Строительство по существующей трассе Золоторожского коллектора Д=700 мм до Д=1200 мм |
5,56 |
228,10 |
228,10 |
|
||
29 |
|
Строительство по существующей трассе Бородинского коллектора до Д=500-1200 мм |
2,6 |
52,00 |
52,00 |
|
||
30 |
|
Строительство ливневой системы канализации с открытыми и закрытыми водостоками с обустройством ЛОС в местах выпуска |
93,2 |
3 099,00 |
885,44 |
2 213,56 |
||
31 |
|
Проектирование и строительство канализационных насосных станций, локальных очистных сооружений, напорных и самотечных коллекторов от границ земельных участков по адресам: ул. Курильская, д. 69, ул. Артековская, с/т "Ломаная", с/т "Орбита" и с/т "Лиман" до коммунальной системы канализации |
1721,20 м3/сут. |
231,64 |
172,99 |
58,65 |
Внебюджетные средства |
Обеспечение многодетных семей земельными участками в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае" |
Итого: |
|
14 806,50 |
12 592,94 |
2 213,56 |
|
|
||
|
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
929,00 |
929,00 |
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
349,00 |
349,00 |
|
|
|
|
|
Муниципального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
6.5.3. Основные показатели работы системы водоотведения и очистки сточных вод с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2025 г. являются:
пропущено сточных вод
2025 г. - 156608,5 тыс. м3/год;
население
2025 г. - 76768,88 тыс. м3/год;
предприятия и прочие потребители
2025 г. - 79839,62 тыс. м3/год.
При этом ожидаются следующие результаты:
- экономия электроэнергии за счет замены насосов на КНС и на КОС, а также установки более экономичных воздуходувок в совокупности с эффективными системами аэрации;
- сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения;
- регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки;
- сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды, попадающей в канализацию;
- применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей;
- реконструкция сооружений по обработке осадка позволит решить проблему утилизации и ухудшения качества иловой воды, приведет к снижению нагрузки на иловые площадки;
- целесообразно строительство локальных очистных сооружений на промышленных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового, что позволит использовать илы КОС в сельском хозяйстве.
6.5.4. Обоснование финансовой потребности
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения 19 778,70 млн. руб., в т.ч.:
- в 2011 - 2015 гг. (1 этап) - 14 805,14 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 2 212,2 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 12 592,94 млн. руб.;
- в 2016-2025 гг. (2 этап) - 4 973,56 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 270,00 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 2 213,56 млн. руб.
Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, утвержденной Думой города Владивостока.
Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
6.5.5. Планируемые результаты от реализации мероприятий
Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования Владивостокский городской округ.
При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2009 г. - 9,1 ед./км;
2025 г. - 0,2 ед./км.
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
2009 г. - 0,9%;
2025 г. - 4%.
Ресурсная эффективность, удельный расход электроэнергии:
2009 г. - 0,122 кВт*ч./м3 - транспортировка стоков;
2009 г. - 0,688 кВт ч./м3 - очистка стоков;
2025 г. - 0,122 кВт*ч./м3 - транспортировка стоков;
2025 г. - 0,688 кВт*ч./м3 - очистка стоков.
Доля очищенных сточных вод, % от общего водоотведения:
2009 г. - 8%;
2025 г.- 100%.
7. Подпрограмма "Комплексное развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования"
Во Владивостокском городском округе существует проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Неудовлетворительная ситуация сложилась с утилизацией твердых бытовых, промышленных и токсичных отходов, что подтверждается результатами лабораторного контроля за состоянием почвы г. Владивостока.
7.1. Инженерно-технический анализ существующей организации объекта, используемого для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования
Объектами, используемыми для утилизации (захоронения) ТБО во Владивостокском городском округе, являются:
- городская свалка ТБО в районе б. Горностай;
- МУПВ "Спецзавод N 1";
- свалки на островных территориях:
- свалка в пос. Береговом;
- свалка на о. Русском;
- свалка на о. Попова;
- свалка на о. Рейнеке.
Во Владивостокском городском округе исторически сложилась вывозная система удаления ТБО на всех селитебных территориях округа с постоянно проживающим там населением. В систему централизованного сбора ТБО не включено 17292 га зеленой лесопарковой зоны округа (как федеральной собственности) и 23782 прочих федеральных земель (всего 41,074 тыс. га земель). Таким образом, городской системой сбора и вывоза ТБО охвачено менее 25% площадей округа и до 70% населения, следствием чего является значительное количество несанкционированных свалок на территории городского округа (табл. 81).
Таблица 81
Данные о выявленных несанкционированных свалках на территории Владивостокского ГО за 2008-2010 гг.
N п/п |
Месторасположение свалки |
объем ТБО |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||
1 |
2-я Линейная |
|
26 |
|
2 |
2-я Пригородная, 25 |
|
26 |
|
3 |
2-я Проходная (в долине Первой Речки под путепроводом) |
|
|
85 |
4 |
4-я Восточная, 33 (на территории, прилегающей к зданию бывшего кинотеатра "Залив") |
|
|
7 |
5 |
4-я Пригородная, 12 (территория вдоль забора ООО "Владснаб") |
|
|
27 |
6 |
7-я Матросская, 33а |
|
|
27 |
7 |
60 лет ВЛКСМ, 16 |
300 |
300 |
|
8 |
Акватория Амурского залива (береговая полоса пляжной зоны) |
|
68 |
|
9 |
Александровича (на всем протяжении) |
|
38 |
|
10 |
Александровича, 60 (между ж/д и насыпью старой ж/д до ст. "Весенняя") |
|
134 |
30 |
11 |
Аллилуева |
|
|
900 |
12 |
Анютинская (с учетом оврагов, съездов в лесную зону, в русле ручья Безымянный) |
|
100 |
30 |
13 |
БАМ, кольцо на Тухачевского |
40 |
|
|
14 |
Байдукова (313 м грунтовой дороги вдоль частного сектора) |
|
24 |
|
15 |
Балтийская (жилая застройка частного сектора домов N N 4-7) |
|
24 |
|
16 |
Береговая зона и видовая площадка станции "Моргородок" |
|
100 |
|
17 |
Береговая зона Второй речки |
|
200 |
|
18 |
Береговая зона реки Объяснение |
|
350 |
|
19 |
Борисенко, 100а, за забором милицейской бригады |
60 |
100 |
|
20 |
Бородинская, под теплотрассой |
40 |
40 |
|
21 |
Бурачека, 11-13, до ул. Гульбиновича, 29 (откос) |
|
85 |
|
22 |
Ватутина, 20 |
Х |
Х |
Х |
23 |
Вертолетная площадка (территория, прилегающая к базе ФК "Луч") |
|
|
100 |
24 |
Воропаева, 10, 14, 18 (вдоль ж/д путей) |
|
30 |
|
25 |
Вс. Сибирцева, 68, на откосе у дороги |
30 |
30 |
|
26 |
Гамарника, 2 (в районе бывшего сквера) |
|
|
250 |
27 |
Гамарника, 5 (зеленая зона) |
|
|
90 |
28 |
Гараж ВПЭС, за Хино Владивосток |
30 |
|
|
29 |
Гастелло, 7 |
|
|
80 |
30 |
Гаршина (овраг) |
|
50 |
|
31 |
Героев Варяга, 2-8 (в районе недостроенного объекта) |
|
200 |
1 670 |
32 |
Грязелечебница, 6, 9, 11 (свалка 10-летней давности) |
180 |
200 |
|
33 |
Давыдова, 44, и дальше к лесному массиву |
36 |
36 |
|
34 |
Дальзаводская, 5 (КГМ вдоль дороги) |
|
50 |
|
35 |
Днепровская, в районе гаражей |
80 |
|
|
36 |
Днепровская на горе Саперной, территория в районе дома N 55 |
|
|
250 |
37 |
Днепровская, 19-21 (обочина грунтовой дороги) |
|
200 |
700 |
38 |
Добровольского, 25-27 |
30 |
30 |
|
39 |
Дом Молодежи (за мостом через Вторую Речку) |
|
|
50 |
40 |
Дорога на Шамору: перевал, Черная речка |
200 |
|
|
41 |
Дорога на Шамору (пустырь напротив аэродрома) |
|
|
100 |
42 |
Дружбы, 16 |
|
|
30 |
43 |
Дубовая - ул. Тополевая (лесной массив) |
|
80 |
80 |
44 |
З. Космодемьянской, 12 |
|
Х |
Х |
45 |
З. Космодемьянской, 31 |
Х |
Х |
|
46 |
Западная, район ТЭЦ |
|
2500 |
|
47 |
Иртышская, 18 |
36 |
36 |
|
48 |
Калинина, 14 |
120 |
200 |
|
49 |
Калининская, 35 (о. Попова) |
120 |
120 |
|
50 |
Катерная, ул. Бархатная |
|
120 |
|
51 |
Кипарисовая, 13 |
|
|
25 |
52 |
Кирова, 17, 21/1 (вдоль забора трансформаторной подстанции "Бурун") |
|
50 |
15 |
53 |
Коммунаров, 23-36; 33-39 |
|
120 |
|
54 |
Корнилова, 3, 5 (в районе бесхозных гаражей) |
|
|
35 |
55 |
Космонавтов, стадион Флаток, 2 |
50 |
50 |
|
56 |
Космонавтов, 1-9 (овраг и откос) |
|
165 |
70 |
57 |
Космонавтов, 21-27 (овраг и откос) |
|
|
95 |
58 |
Красного Знамени, 160 |
|
30 |
40 |
59 |
Кулибина |
|
|
15 |
60 |
Курильская с ул. Охотская (пересечение) |
|
|
12 |
61 |
Курчатова |
|
32 |
|
62 |
Лермонтова, 89 (в районе гаражей) |
|
|
300 |
63 |
Лесная (откосы) |
|
172 |
40 |
64 |
Лесная зона от Дальхимпрома до въездной дороги на Шамору |
|
1400 |
|
65 |
Лиманная, 63 |
|
|
3 |
66 |
Маковского |
|
230 |
|
67 |
Менделеева |
|
60 |
|
68 |
Мечникова (в пойме р. Сахарный ключ - между ул. Мечникова и ул. Зеленой) |
|
90 |
90 |
69 |
Минеральная |
|
85 |
|
70 |
Минеров, свалка за остановкой в сторону Улиса |
160 |
160 |
|
71 |
Мира |
|
|
20 |
72 |
Моргородское кладбище (в сторону ул. Шошина, ул. Невской и ул. Вострецова) |
|
1500 |
2 281 |
73 |
Мусоргского, 46 |
60 |
60 |
|
74 |
мыс Кунгасный |
|
|
30 |
75 |
Нарвская, Тихвинская |
|
80 |
|
76 |
Некрасовский путепровод, со стороны остановки транспорта "Некрасовская" |
|
|
150 |
77 |
Нефтеветка |
40 |
200 |
|
78 |
Овражная |
|
30 |
|
79 |
Никитина, 1 (пустырь возле футбольного поля) |
|
|
30 |
80 |
Ореховая, 2 |
|
|
20 |
81 |
Острогорная |
|
65 |
|
82 |
Острякова, 42 |
|
|
20 |
83 |
п. КЭТ |
|
|
50 |
84 |
п. Мелководное |
|
|
150 |
85 |
п. Парис |
|
|
120 |
86 |
п. Подножье |
|
|
80 |
87 |
п. Шигино |
|
|
180 |
88 |
п. Сахарный ключ (овраг) |
|
|
100 |
89 |
п. Рыбачий |
|
|
100 |
90 |
п. Осипенко, 10-24 (пустырь за частным сектором) |
|
1400 |
|
91 |
Парк Лазо |
20 |
|
|
92 |
Полевая |
|
80 |
|
93 |
Прилегающие территории к парку на Каляева (откосы) |
|
100 |
|
94 |
Прилегающие территории к скверу "Гайдамак" |
|
30 |
|
95 |
Проселочная, 4 |
|
|
20 |
96 |
Путятинская, 133 (за участком ОАО "Водоканал") |
|
|
40 |
97 |
Пшеницына до пересечения с ул. 50 лет Октября (вдоль улицы и съезды к речке) |
|
|
35 |
98 |
Разина - ул. 4-я Восточная, 110 (через ул. Разина) |
|
|
8 |
99 |
Ракетная, 30-36 |
|
|
30 |
100 |
Русская (крепостная дорога от дома N 99 и далее в лесной зоне на протяжении 1,5 км вдоль дороги) |
|
|
2 000,45 |
101 |
Русская, 100 (пустырь) |
|
|
20 |
102 |
Русская, 97 (сквер) |
|
450 |
10 |
103 |
Русская, 99 (лесная зона) |
|
|
5 |
104 |
Рыбацкая |
|
260 |
|
105 |
Ряжская |
|
38 |
|
106 |
Саперная, 21 |
|
|
20 |
107 |
Сахалинская, 55 |
|
60 |
|
108 |
Свалки вдоль грунтовой дороги у моря от Второй речки |
|
1500 |
|
110 |
до автовокзала далее к ул. Чапаева |
|
|
|
109 |
Свалки о. Русский |
|
1000 |
|
110 |
Свалки поселка Трудовое |
|
780 |
|
111 |
Севская |
|
32 |
|
112 |
Сельская, под теплотрассой |
60 |
60 |
|
113 |
Серова, 3 |
1400 |
26 |
|
114 |
Серова, 13 (пустырь, прилегающий к ж/д полотну) |
|
|
70 |
115 |
Сквер в районе ул. Ильичева, 16 |
|
|
50 |
116 |
Слуцкого, 14-16 |
|
700 |
250 |
117 |
Слуцкого, 17-19, с выездом на ул. Чукотскую |
|
|
450 |
118 |
Снеговая (5 дорог) |
1400 |
|
|
119 |
ст. "Садгород" (у ж/д насыпи) |
|
76 |
10 |
120 |
ст. "Санаторная" (овраги, прилегающая территория на откосах) |
|
38 |
18 |
121 |
ст. "Седанка" (в районе ул. 14-ой, 32) |
|
68 |
30 |
122 |
Стелла |
15 |
15 |
|
123 |
Стрелковая, частный сектор |
50 |
|
|
124 |
Стрелковая, 13 |
|
50 |
|
125 |
Стрелковая, 28 |
|
|
26 |
126 |
Стрелковый пер., 17 |
|
|
15 |
127 |
Суворовская, 50 |
|
|
12 |
128 |
Татарская (на пустующих территориях и вдоль побережья) |
|
48 |
150 |
129 |
Тимирязева, 46 (через дорогу) |
Х |
Х |
Х |
130 |
Толстого, 23 (за металлическими гаражами) |
|
50 |
|
131 |
Трудовая - Полярная, пустырь за автобазой |
160 |
160 |
|
132 |
Тухачевского, 66 (между ГСК и участками частного сектора) |
|
|
20 |
133 |
Тухачевского, 70 (между гаражами и частным сектором) |
|
|
100 |
134 |
Тюменская, 22, 26 (у надворных туалетов) |
|
10 |
|
135 |
Ульяновская (между домами N 10, 12/2 и автостоянкой) |
|
|
150 |
136 |
Херсонская, 19, до ул. Ясеневой, 12 (жилая застройка) |
|
80 |
|
137 |
Цимлянская (со стороны ж/д на протяжении всей улицы, в лесной зоне ДВО РАН и в пойме ручья Академический) |
|
70 |
250 |
138 |
Чайковского, 18а (овраг) |
|
168 |
15 |
139 |
Чапаева, 2 (между насыпью и гаражами) |
|
26 |
40 |
140 |
Чапаева, 26 (территория между д/с N 188 ДВО РАН и гаражами) |
|
|
18 |
141 |
Чукотская (район кладбища) |
|
140 |
140 |
142 |
Шевченко (до бухты "Лазурная" и на съездах в лес) |
|
86 |
40 |
143 |
Шепеткова, 25-27 |
|
10 |
30 |
144 |
Шестая, 3, и ул. Шестая, 7 |
|
|
80 |
145 |
Шилкинская - Тюменская |
100 |
100 |
|
146 |
Шишкина (пойма речки Пионерка) |
|
76 |
|
147 |
Шкотовская |
|
46 |
|
148 |
Шошина, 9-17, и далее |
40 |
|
|
149 |
Яблоневая - Майская за санаторием МВД |
20 |
20 |
|
|
Итого: |
4955 |
18043 |
12804,5 |
На ликвидацию несанкционированных свалок из городского бюджета ежегодно выделяются финансовые средства (в 2010 г. - 4,6 млн. руб.). Тем не менее, места образования ряда несанкционированных свалок являются постоянными, в т.ч. свалки по адресам:
- ул. Тимирязева, 46, ул. Ватутина, 20, и ул. З. Космодемьянской - образуются ежегодно с 2008 по 2010 г.;
- более 40 свалок образуются на одном месте 2 года подряд.
7.1.1. Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Вывоз твердых бытовых отходов для обезвреживания и утилизации материковой части города осуществляется на основании ежегодно заключаемых договоров с предприятиями:
- МУПВ "Спецзавод N 1" - оказывает услуги по приемке и утилизации отходов путем сжигания в специализированных котлах. МУПВ "Спецзавод N 1" обеспечивает прием и учет ТБО путем взвешивания на автовесах с переводом в объем из расчета 0,2 т - 1 м3.
- ЗАО "Спецавтохозяйство" - оказывает услуги по приемке и размещению твердых бытовых отходов от жилищного фонда (85%) и коммерческих организаций (15%) на городской свалке бухты Горностай.
Городская свалка твердых бытовых отходов
До начала работ по рекультивации, выполняемых в рамках реализации Подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" городская свалка твердых бытовых отходов была расположена в бухте Безымянной, в урочище Мертвая падь на побережье Уссурийского залива, на территории военного лесничества ТОФ.
Свалка функционировала с 1968 г. на основании решения Владивостокского горисполкома N 917 от 07.12.1967, которым земельный участок был закреплен за управлением благоустройства горисполкома под организацию свалки бытовых отходов.
Свалка представляла собой площадку, на которую без сортировки, навалом складировались пищевые, бытовые и промышленные отходы.
Территория свалки протяженностью около 600 м и шириной от 60 до 120 м располагалась между автотрассой и морем. С северной стороны территория была ограничена оврагом с водотоком, с южной стороны располагался поселок Рыбачий. Восточная часть свалки непосредственно примыкала к Уссурийскому заливу, в связи с чем происходил размыв основания свалки.
По территории свалки протекали два водотока. Один из них изливался в центр территории свалки, где образовывалось загрязненное озеро, вода из которого, профильтровываясь через слежавшиеся отходы, попадала в море. Другой водоток пролегал по краю свалки и, пересекая автотрассу закрытым канализованным руслом, изливался в море.
Поверхность свалки представляла собой выположенные навалы из бытовых отходов высотой до 10-12 м над естественной поверхностью земли и до 38-40 м над уровнем моря.
В связи с тем, что свалка была создана без проекта и открыта без соблюдения санитарных и природоохранных требований, происходило фактически постоянное горение свального мусора, вызываемое самовозгоранием биогазов и дальнейшим возгоранием самих отходов, в результате чего происходили неорганизованные выбросы загрязняющих веществ, которые при определенных погодных условиях распространялись не только на поселки Рыбачий и Горностай, но и на восточные микрорайоны г. Владивостока.
Таблица 82
Основные показатели городской свалки твердых бытовых отходов
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Среднесуточный объем утилизируемых отходов |
м3 |
2800 |
Среднегодовой объем утилизируемых отходов |
тыс. м3 |
1050 |
Общий объем накопленных отходов |
млн. м3 |
свыше 30 |
Площадь земельного участка, занимаемого свалкой |
га |
11,36 |
При плановых или аварийных ремонтах теплосетей временно приостанавливается и работа мусоросжигательного завода, что приводит к вывозу непереработанного мусора на санкционированную свалку в б. Горностай.
Дымовые газы очищаются от пыли в двухступенчатых фильтрах:
- I ступень - осадительная камера:
- II ступень - батарейный циклон.
Проектная степень очистки газов - 95%, фактическая (согласно инструментальным замерам, проведенным 27.04.2009) - 91%.
Инженерное обеспечение предприятия: теплоснабжение осуществляется вырабатываемым на заводе паром, производственные сточные воды проходят очистку на собственных очистных сооружениях (производительность 320 м3 в сутки), охлаждаются и используются повторно. Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в сети городской канализации после очистки на собственных очистных сооружениях.
Таблица 83
Основные показатели Владивостокского мусоросжигательного завода
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Проектное количество сжигаемых отходов |
тыс. т/год / |
105/ |
тыс. м3/год |
525 |
|
Фактическое количество сжигаемых отходов |
тыс. т/год/ |
60/ |
тыс. м3/год |
300 |
|
Количество пара, реализуемого потребителям |
Гкал/год |
60000 |
Выход шлака |
% |
30 |
Количество улавливаемого металлолома |
т/год |
2000 |
Численность работников |
человек |
85 |
Комплекс по утилизации биологических отходов
Комплекс по утилизации биологических отходов предназначен для высокотемпературного сжигания биоорганических отходов (трупов животных, отходов ветеринарных клиник и мясоперерабатывающих предприятий, таможенного ветеринарного конфиската, патологоанатомических отходов и отходов судебно-медицинской экспертизы, отходов лечебно-профилактических учреждений класса Б и В).
Месторасположение комплекса по утилизации биологических отходов Первомайский район города Владивостока в районе Морского кладбища.
Промышленная площадка площадью 0,97 га располагается в производственной зоне, к северу и западу от площадки находится территория производственных складов, к югу - автодорога и территория кладбища. Участок находится в санитарно-защитной зоне Морского кладбища, ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 350 м.
На площадке размещены следующие сооружения:
- главный корпус с административно-бытовым комплексом (инсинераторный комплекс, дымовая труба высотой 20 м, разгрузочное отделение, участок для дезинфекции "сменяемых контейнеров" - для хранения отходов в холодильной камере, резервная дизельная);
- навес для размещения рефконтейнеров (холодильная камера для временного хранения биологических отходов);
- склад дизельного топлива емкостью 50 м3 (два резервуара запаса топлива, резервуар аварийного слива топлива, площадка слива для АЦ со сливным устройством);
- склад для хранения контейнеров с золой;
- склад для хранения запчастей и вспомогательных материалов;
- теплая стоянка спецавтотранспорта;
- мойка спецавтотранспорта;
- предзаводская стоянка автотранспорта;
- очистные сооружения бытовых, производственных и поверхностных сточных вод;
- объекты инженерного обеспечения (трансформаторная подстанция, насосные станции водоснабжения и пожаротушения, дизельная электростанция, резервуар пожарного запаса воды).
Территория Комплекса обнесена бетонным ограждением, въезд на территорию осуществляется через охраняемый пост.
Инженерное обеспечение предприятия: водоснабжение, канализация, электроснабжение - централизованное от существующих сетей. В качестве резервного источника электроснабжения предусмотрена дизельная электростанция, оборудованная одним дизель-генератором. Теплоснабжение - собственный источник - инсинераторы, вырабатывающие теплоноситель - воду с параметрами 95-70 °С. Схемой теплоснабжения предусматривается подача теплоносителя от теплового пункта в здания и сооружения Комплекса.
Режим работы комплекса - круглосуточный, 365 дней в году, режим работы - трехсменный, режим работы операторов - скользящий, продолжительность рабочего дня - 8 часов.
Отходы, подлежащие сжиганию, хранятся в холодильнике. Из холодильника мешки с отходами загружаются в загрузочные бункера инсинераторов.
Медицинские отходы класса В сразу после разгрузки подаются к инсинераторам для сжигания.
Максимально возможное количество биологических, медицинских и бытовых отходов, подлежащих сжиганию в инсинераторных комплексах, - 2 100 т/год.
Каждый инсинератор укомплектован системой мокрой очистки - скруббером - и системой сухой очистки отходящих газов от твердых веществ - циклоном ПРП (последовательного разделения потоков). КПД проектируемого скруббера 60%, циклона - не менее 85% (согласно паспортным данным и результатам замеров на аналогичных установках).
Выброс очищенных газов от каждого инсинератора производится через дымовую трубу высотой 20 м. При работе инсинераторов в атмосферу будут выбрасываться взвешенные вещества, сернистый ангидрид, оксид углерода, оксиды азота, бензопирен, диоксины, хлористый водород, фтористый водород.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением санитарно-защитная зона принимается в размере 350 м.
Таблица 84
Основные показатели Комплекса по утилизации биологических отходов
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение показателя |
Проектное количество утилизируемых биологических отходов |
т/год |
2 100 |
кг/час |
1 300 |
|
Численность работников предприятия, в том числе основное производство |
чел. |
97 44 |
Свалки на островных территориях
Общей проблемой для всех островов является сбор и удаление мусора, что особенно актуально в летнее время, когда численность населения островов возрастает из-за туристов.
пос. Береговое - для обезвреживания ТБО используется несанкционированная свалка площадью 500 м2, расположенная на побережье.
о. Русский - обезвреживание ТБО осуществляется на свалке площадью 500 м2, расположенной в районе мыса Вятлина. Свалка не обустроена и не отвечает санитарным нормам. Рекультивация свалки предусмотрена Подпрограммой "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".
о. Попова - обезвреживание ТБО осуществляется на свалке площадью 200 м2, расположенной в лесном массиве. Свалка не обустроена и не отвечает санитарным нормам.
о. Рейнеке - обезвреживание ТБО осуществляется на свалке площадью 150 м2, расположенной в лесном массиве. Свалка не обустроена и не отвечает санитарным нормам.
Работа по созданию комплексов по обезвреживанию бытовых отходов на островных территориях Попова и Рейнеке осуществляется администрацией города Владивостока. В настоящее время осуществляется взаимодействие с управлением лесным хозяйством Приморского края по переводу земельных участков из категории земель лесного фонда в земли населенных пунктов с соответствующим целевым назначением.
В 2009 г. администрацией г. Владивостока обеспечено выполнение комплекса инженерных изысканий (экологических, геологических и геодезических) для объекта "Комплекс по обезвреживанию бытовых отходов на острове Попова". В 2010 г. бюджетом города предусмотрены расходы на выполнение аналогичных изыскательских работ на земельном участке под размещение комплекса по обезвреживанию бытовых отходов на острове Рейнеке, а также на разработку проектной документации комплекса по обезвреживанию бытовых отходов на острове Попова.
7.1.2. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
По состоянию на 31.12.2009 проектная вместимость полигона заполнена более чем на 100%. Резерв мощности отсутствует.
В соответствии с Подпрограммой "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Федеральной Целевой Программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.1996 N 480, в 2008 г. за счет средств федерального и регионального бюджетов начаты работы по:
- рекультивации полигона твердых бытовых отходов, срок выполнения - 2010 г.;
- строительству комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, срок выполнения - 2011 г.
Комплекс по переработке и утилизации отходов представляет собой набор природоохранных сооружений, предназначенных для приема, складирования, уплотнения и изоляции ТБО. Проектом предлагается утилизация ТБО комбинированным способом, при котором 30% отходов складируется традиционным способом, а более 60% брикетируется. Мощность завода механической переработки составляет 300 тыс. тонн в год. Вместимость полигона составляет 5 млн. м отходов, предположительный срок эксплуатации - 30 лет.
В результате реализации данных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:
- рекультивация полигона твердых бытовых отходов:
- улучшение экологической обстановки;
- предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы.
- строительство комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов:
- соответствие санитарным и гигиеническим требованиям;
- обеспечение резерва мощности полигона на 20 лет.
7.1.3. Потребители
Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов в 2009 г. являются население (63%) и прочие потребители (37%) - предприятия, учреждения, организации различных форм собственности.
Планируется изменение структуры потребителей услуги по утилизации (захоронению) ТБО на ближайшую перспективу (при сохранении существующих норм накопления ТБО и КГМ - 1,45 и 1,6 м3 с человека в год соответственно):
- I этап: общий объем ТБО - 2 122,2 тыс. м3, в том числе:
- население - 1 382,6 тыс. м3 (55%);
- прочие потребители - 1 215,0 тыс. м3,
- II этап: общий объем ТБО - 2 597, 2 тыс. м3, в том числе:
- население - 1 161,2 тыс. м3 (53%);
- прочие потребители - 1 215,0 тыс. м3 (47%).
7.1.4. Система учета
На предприятиях, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, ведется учет принимаемых отходов по объему и массе. В то же время раздельный учет принимаемых отходов по группам потребителей не ведется.
Мониторинг объема принимаемых для утилизации (захоронения) отходов, а также ежегодное планирование осуществляются для различных групп потребителей на основании:
- Население - нормативы накопления бытовых отходов, утв. постановлением главы администрации г. Владивостока от 17.01.2003 N 72 "О мерах по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления", (приложение 1);
- Общественные и культурно-бытовые учреждения - нормы накопления бытовых отходов, утв. постановлением главы администрации г. Владивостока от 17.01.2003 N 72 "О мерах по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления", (Приложение 2);
- Промышленные предприятия - лимиты образования отходов.
7.1.5. Оценка существующих норм накопления ТБО населением, предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом тенденции роста
Оценка объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании заключенных договоров и выданных талонов.
На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:
- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);
- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;
- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;
- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;
- климатические условия.
Нормы накопления твердых бытовых отходов, установленные для населения Владивостокского городского округа, являются средними по России. В городе установлены раздельные нормативы накопления для твердых бытовых и крупногабаритных отходов, в то же время нормы накопления не дифференцированы по степени благоустройства жилищного фонда (табл. 85).
Таблица 85
Нормы утилизации ТБО, установленные в различных городах и регионах РФ
По-видимому, в таблице отсутствует часть текста
Наименование субъекта РФ, муниципального образования |
Нормы утилизации, м3 с человека в год |
|||
благоустроенное жилье |
неблагоустроенное жилье |
индивидуальный ЖФ |
введены в действие |
|
| ||||
Приморский край | ||||
г. Владивосток |
1,45 |
17.01.2003 |
||
КГМ | ||||
0,15 | ||||
г. Находка |
1,64 |
1,5 |
для благ. ЖФ - 15.09.2004, для неблаг. ЖФ - 13.07.2005 |
|
Арсеньевский ГО |
1,15 |
1,5 |
05.07.2006 |
|
Артемовский ГО |
1,7 |
01.03.2005 |
||
Дальнегорский ГО |
1 |
1,5 |
15.02.2007 |
|
Лесозаводский ГО |
0,0408 м с 1 м2 общей площади жилья |
31.10.2006 |
||
Партизанский ГО |
1,15 |
1,5 |
19.12.2008 |
|
Кавалеровский муниципальный район |
0,9 |
1,1 |
21.06.2006 |
|
Ольгинский муниципальный район |
0,96 |
22.12.2006 |
||
Пожарский муниципальный район |
1 |
|
||
Амурская область | ||||
г. Благовещенск |
1 |
1,5 |
18.06.1999 |
|
Еврейская автономная область | ||||
г. Биробиджан |
1,236 |
1,5 |
31.01.2001 |
|
Магаданская область | ||||
г. Магадан |
1,65 |
|
07.05.2007 |
|
Республика Саха (Якутия) | ||||
г. Якутск |
1,7 |
28.09.2004 |
||
Сахалинская область | ||||
г. Южно-Сахалинск |
1,85 |
1,58 |
12.08.2008 |
|
КГМ |
0,25 |
0,22 |
||
Хабаровский край | ||||
г. Хабаровск |
2,15 |
3 |
4 |
29.08.2008 |
Чукотский автономный округ | ||||
г. Анадырь |
2,15 |
3 |
4 |
29.08.2008 |
| ||||
Кировская область | ||||
г. Киров |
1,65 |
1,65 |
23.04.2007 |
|
Нижегородская область | ||||
г. Нижний Новгород |
1,3 |
14.12.2005 |
||
Оренбургская область |
|
|||
г. Оренбург |
1 |
1,5 |
2 |
16.02.2000 |
Пермский край | ||||
г. Пермь |
1,3 |
1,2 |
|
03.08.2000 |
г. Краснокамск |
1,2 |
|
||
г. Чайковский |
0,9 |
1986 |
||
Республика Башкортостан | ||||
г. Уфа |
1,28 |
04.03.2003 |
||
Республика Мордовия | ||||
г. Саранск |
1,7 |
2,12 |
05.03.2008 |
|
МО Рузаевка |
|
2 |
|
|
Республика Татарстан | ||||
г. Казань |
1,1 |
03.08.2004 |
||
Самарская область | ||||
г. Самара |
1,6 |
1,94 |
21.11.2008 |
|
КГМ |
0,27 |
|||
Саратовская область | ||||
г. Саратов |
2 |
3 |
19.01.1994 |
|
Удмуртская республика | ||||
г. Ижевск |
1,53 |
21.11.2006 |
||
Ульяновская область | ||||
г. Ульяновск |
1,8 |
01.01.2009 |
||
| ||||
Вологодская область | ||||
г. Вологда |
0,09 м3 с 1 м2 общей площади жилья |
|
||
Калининградская область | ||||
г. Калининград |
1,5 |
25.03.2003 |
||
Ленинградская область | ||||
г. Санкт-Петербург |
1,62 |
01.01.2007 |
||
Новгородская область | ||||
г. Великий Новгород |
2,2 |
22.04.2005 |
||
Республика Карелия | ||||
г. Петрозаводск |
1,64 |
1,94 |
30.05.2003 |
|
КГМ |
0,34 |
|||
Республика Коми | ||||
г. Сыктывкар |
1,6 |
1,5 |
26.04.2004 |
|
| ||||
Кабардино-Балкарская республика | ||||
г. Нальчик |
1,4 |
1,7 |
27.06.2008 |
|
Республика Северная Осетия - Алания | ||||
МО РСО - Алания |
0,99 |
1,21 |
28.01.2005 |
|
Ставропольский край | ||||
г. Ставрополь |
2,7 |
3,3 |
|
|
| ||||
Алтайский край | ||||
г. Барнаул |
1,548 |
24.10.2005 |
||
Иркутская область | ||||
г. Иркутск |
1,1 |
1996 |
||
Кемеровская область | ||||
г. Кемерово |
1,73 |
|
||
Красноярский край | ||||
г. Красноярск |
1,746 |
01.01.2007 |
||
Республика Алтай | ||||
г. Горно-Алтайск |
1,5 |
2 |
17.11.2005 |
|
Томская область | ||||
г. Томск |
2,41 |
22.09.2009 |
||
КГМ |
0,39 |
|||
| ||||
Свердловская область | ||||
г. Екатеринбург |
1,4 |
2 |
13.06.2006 |
|
г. Каменск-Уральский |
1,34 |
1,84 |
2,47 |
01.03.1995 |
п. Рефтинский |
1 |
01.08.2000 |
||
Тюменская область | ||||
г. Тобольск |
2,13 |
1,875 |
16.11.2007 |
|
г. Тюмень |
1,752 |
1,314 |
2,64 |
09.06.2009 |
КГМ |
0,123 |
0,092 |
0,185 |
|
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) | ||||
Сургутский район |
2,112 |
2,688 |
17.01.2008 |
|
г. Нижневартовск |
1,5 |
1,392 |
20.11.2006 |
|
г. Ханты-Мансийск |
1,764 |
2,052 |
29.12.2006 |
|
Челябинская область | ||||
г. Челябинск |
1,46 |
25.12.2002 |
||
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||
г. Салехард |
1,344 |
27.03.2006 |
||
| ||||
Белгородская область | ||||
г. Белгород |
1,73 |
2,56 |
25.09.2007 |
|
КГМ |
0,16 |
|||
Брянская область | ||||
г. Брянск |
1,44 |
1,5 |
2 |
01.04.2004 |
Владимирская область | ||||
г. Владимир |
1,5 |
|
||
Воронежская область | ||||
г. Воронеж |
1,2 |
2 |
1,5 |
27.02.2008 |
КГМ |
0,31 |
|||
Ивановская область | ||||
г. Иваново |
1,52 |
1,9 |
01.10.2007 |
|
КГМ |
0,25 |
0,31 |
||
Калужская область | ||||
г. Калуга |
1,9 |
2,12 |
17.12.2007 |
|
КГМ |
0,23 |
0,52 |
|
|
Костромская область | ||||
г. Кострома |
1,3 |
10.07.2003 |
||
Курская область | ||||
г. Курск |
1,348 |
1,63 |
2,41 |
30.12.2005 |
КГМ |
0,14 |
|||
Липецкая область | ||||
г. Липецк |
1,2 |
20.05.2001 |
||
Московская область | ||||
г. Дубна |
1,71 |
1,84 |
01.01.2006 |
|
г. Москва |
1,45 |
01.01.2008 |
||
Рязанская область | ||||
г. Рязань |
1,07 |
1,5 |
2 |
14.12.2006 |
Смоленская область | ||||
г. Смоленск |
1,31 |
1,5 |
1,31 |
08.10.2004 |
КГМ |
0,14 |
|||
Тамбовская область | ||||
г. Тамбов |
1,5 |
1,6 |
1,8 |
14.12.2006 |
Тверская область | ||||
г. Тверь |
1,86 |
27.12.2004 |
||
КГМ | ||||
0,28 | ||||
Тульская область | ||||
г. Тула |
1,98 |
2,34 |
16.07.2008 |
|
КГМ |
0,29 |
0,31 |
||
Ярославская область | ||||
г. Ярославль |
1,5 |
03.06.2008 |
||
КГМ |
0,19 |
|||
| ||||
Астраханская область | ||||
г. Астрахань |
1,3 |
1,4 |
11.01.2002 |
|
Волгоградская область | ||||
г. Волгоград |
1,85 |
2 |
2,05 |
27.12.2005 |
КГМ |
0,23 |
0,3 |
0,2 |
|
Краснодарский край | ||||
г. Краснодар |
2,31 |
2,65 |
|
30.09.2008 |
г. Сочи |
2 |
06.08.2007 |
||
Ростовская область | ||||
г. Ростов-на-Дону |
1,4 |
2,2 |
30.12.2003 |
Анализ утвержденных норм накопления твердых бытовых отходов показывает, что наибольшие нормы накопления твердых бытовых отходов в Дальневосточном федеральном округе установлены в г. Хабаровске и г. Анадырь (2,15 м3/чел. в год), а также г. Южно-Сахалинске (2,1 м3/чел. в год). Из муниципальных образований Приморского края наибольшая норма накопления установлена в Артемовском городском округе (1,7 /чел. в год), наименьшая - в Кавалеровском муниципальном районе (0,9 м3/чел. в год) - рис. 27.
Рисунок 27. Нормативы накопления ТБО по Дальневосточному федеральному округу
Графический объект не приводится
В последнее время на территории Российской Федерации отмечена тенденция увеличения количества муниципальных отходов, в то же время морфологический состав отходов, особенно в крупных городах, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика. Во Владивостокском городском округе необходимо провести анализ морфологического состава твердых бытовых отходов, а также регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) проводить пересмотр норм накопления ТБО.
Нормы накопления бытовых отходов, образующихся на объектах общественного назначения, культурно-бытовых учреждений, также подлежат пересмотру и корректировке, поскольку объем и количество отходов, поступающих от потребителей данной группы, рассчитанные по нормативу, превышают, фактически принятый для утилизации (захоронения) объем отходов (табл. 86). В расчете приняты данные за 2007 г.
Таблица 86
Расчет объема накопления бытовых отходов на объектах общественного назначения, культурно-бытовых учреждений
Объект образования отходов |
Ед. изм. |
Показатель |
Норма накопления |
Норматив накопления отходов |
||
кг |
м3 |
тонн |
м3 |
|||
Больницы |
коек |
8225 |
230 |
0,7 |
1891,75 |
5757,5 |
Детские дошкольные учреждения |
мест |
16015 |
95 |
0,4 |
1521,425 |
6406 |
Общеобразовательные школы, |
учащихся |
55790 |
26 |
0,12 |
1450,54 |
6694,8 |
ПТУ, техникумы, |
13837 |
359,762 |
166,044 |
|||
ВУЗы |
76227 |
1981,902 |
914,724 |
|||
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры |
мест |
9672 |
30 |
0,2 |
290,16 |
1934,4 |
Магазины |
м2 торговой площади |
306332 |
|
|
128965,77 |
719880,2 |
- продовольственные |
550 |
2,75 |
||||
- промтоварные |
292 |
1,95 |
||||
Рынки |
мест |
4873 |
1000 |
5,0 |
4873 |
24365 |
м2 торговой площади |
300 |
2,0 |
||||
Предприятия общественного питания |
посадочных мест |
19914 |
792 |
3,6 |
15771,888 |
71690 |
Гостиницы |
мест |
3872 |
120 |
0,7 |
464,64 |
2710,4 |
Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие |
сотрудников |
41325 |
100 |
0,5 |
4132,5 |
20662,5 |
Итого |
|
|
|
|
161703,34 |
1098961,55 |
7.2. Оценка существующего дефицита и резерва мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Городская свалка ТБО
С января 2000 г. на территории г. Владивостока действует постановление главы администрации и главного государственного санитарного врача в г. Владивостоке от 17.01.2000 N 28 и от 17.11.1999 N 1352 соответственно об ограничении объемов утилизации бытовых отходов на полигоне ТБО в районе б. Горностай, в связи с тем, что полигон не отвечает требованиям СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов" и исчерпал свои возможности еще в 1974 г. (эксплуатируется с 1968 г.). На свалку принимались муниципальные строительные отходы, золошлаковые отходы МУПВ "Спецзавод N 1", крупногабаритный мусор, бытовые отходы, транспортируемые автомобилями "Фауна" и "КамАЗ", не обслуживаемыми МУПВ "Спецзавод N 1".
В настоящее время подходят к завершению работы по рекультивации свалки, проводимые в рамках Подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".
МУПВ "Спецзавод N 1"
На сегодняшний день МУПВ "Спецзавод N 1" является единственным предприятием в г. Владивостоке, осуществляющим обезвреживание твердых бытовых отходов. Завод по конструктивным особенностям не может принимать большегрузные спецмашины, не перерабатывает пластмассовые и резинотехнические изделия.
Мощности завода позволяют утилизировать до 30% образующихся в городе Владивостоке отходов. В настоящее время завод работает на полную мощность по выработке теплоносителя, однако количество сжигаемого мусора существенно ниже предусмотренного проектом. Это связано с резким изменением за последние годы морфологического состава отходов и преобладанием в мусоре веществ, имеющих высокую калорийность (картона, пластика).
7.3. Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
7.3.1. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:
Городская свалка ТБО
- количество часов предоставления услуг за период - в связи с тем, что прием отходов осуществляется в течение 7 дней в неделю, при круглосуточном режиме работы, значение данного показателя составит 8760 час.;
- суммарная продолжительность пожаров - данные отсутствуют;
- суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, - данные отсутствуют;
- количество замененного оборудования на полигоне - 0 ед.;
- накопленный объем захороненных ТБО - 28 млн. м3.
МУПВ "Спецзавод N 1"
- количество часов предоставления услуг за период - в связи с тем, что прием отходов осуществляется в течение 7 дней в неделю, при круглосуточном режиме работы, значение данного показателя составит 8760 час.;
- количество замененного оборудования - 5.
7.3.2. Экологичность
Городская свалка ТБО
Свалка ТБО эксплуатировалась с нарушением Федерального закона "Об охране окружающей среды", "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем РФ 02.11.1996, СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО".
В результате эксплуатации данного объекта был нанесен значительный ущерб природной среде. В настоящее время, в результате работ по рекультивации свалки, экологическая ситуация в городе стабилизируется.
МУПВ "Спецзавод N 1"
Природоохранная деятельность на предприятии находится в удовлетворительном состоянии. С целью повышения надежности и стабильности работы завода в течение его эксплуатации проведена серия реконструкций и замены оборудования.
В период с 2001 по 2004 г. произведена замена электрофильтров типа "Лурги", дававших степень очистки 50%, на пылеочистные установки двухступенчатой очистки, эффективностью 92-95%. Введена оборотная система водопотребления, произведена замена системы удаления пыли сухим способом (шнековым механизмом) системой гидросмыва. Каждые 3 года осуществляется плановый капитальный ремонт котлов, включающий замену кладки, колосников.
7.3.3. Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО
МУПВ "Спецзавод N 1"
На 2008 г. постановлением главы администрации города Владивостока от 27.12.2007 N 2840 "Об установлении тарифов на утилизацию отходов для МУПВ "Спецзавод N 1" были установлены следующие тарифы (без НДС): на утилизацию ТБО от муниципального жилищного фонда - 5,13 руб./м3; на утилизацию трудноутилизируемых производственных отходов от предприятий - 139,70 руб./м3.
Постановлением главы города Владивостока от 25.12.2008 N 809 "Об установлении тарифов на утилизацию твердых бытовых отходов для МУПВ "Спецзавод N 1" на 2009 г. был установлен единый тариф в размере 26,94 руб./м3 (без учета НДС).
Согласно постановлению главы администрации города Владивостока от 23.12.2009 N 1272 "О досрочном пересмотрели установлении Тарифа на утилизацию твердых бытовых отходов для МУПВ "Спецзавод N 1" тариф на 2010 г. остался на уровне 2009 г. и составил 26,94 руб./м3 (без учета НДС).
Для сравнительного анализа формирования себестоимости тарифа и динамики его изменения за 2008 г. использован средний экономически обоснованный тариф для потребителей - 28,54 руб./м3, т.к. в 2008 г. в результате перекрестного субсидирования тарифы установлены в разбивке по потребителям и видам отходов:
- тариф на утилизацию твердых бытовых отходов от муниципального жилищного фонда - 5,13 руб./м3;
- тариф на утилизацию трудноутилизируемых производственных отходов от предприятий - 139,70 руб./м3.
В ходе анализа использованы плановые сметы расходов на 2009-2010 гг., данные о фактических затратах МУПВ "Спецзавод N 1" за 2008 г.
При проведении анализа себестоимости услуг в целях сопоставимости анализируемых данных за 2009 г. проведен оценочный расчет на основе данных за 11 мес. 2009 г.
При проведении анализа себестоимости услуг в целях сопоставимости анализируемых данных за 2009 г. проведен оценочный расчет на основе данных за 11 мес. 2009 г.
Затраты, включаемые в тариф на утилизацию ТБО, группируются следующим образом (табл. 87):
- фонд оплаты труда;
- налоги от ФОТ
- материалы;
- ГСМ;
- автоуслуги;
- водоснабжение и водоотведение;
- электроэнергия;
- амортизация;
- капитальный ремонт;
- общехозяйственные расходы.
Основными статьями затрат в 2010 г. (рис. 28) являются:
- фонд оплаты труда (45% от общего объема затрат);
- капитальный ремонт (12%);
- налоги от ФОТ (12%);
- электроэнергия (10%)
Рисунок 28. Структура затрат МУПВ "Спецзавод N 1" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
Таблица 87
Анализ затрат на утилизацию ТБО МУПВ "Спецзавод N 1"
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
План 2008 г. |
Установлено ГЭК на 11 мес. 2009 г. |
Оценка 2009 г. |
План на 2010 г. |
Темп роста оценка 2009/факт 2008 гг., % |
Темп роста план 2010/оценка 2009 гг., % |
Темп роста план 2010/факт 2008 гг., % |
Доля в структуре себестоимости, % |
||
2008 г. факт |
2009 г. оценка |
2010 г. план |
||||||||||
1 |
Фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
16 865 |
17 648 |
19 252 |
22 032 |
114 |
114 |
131 |
37,1 |
40,0 |
45,2 |
2 |
Налоги от ФОТ |
тыс. руб. |
4 435 |
4 624 |
5 044 |
5 794 |
104 |
125 |
131 |
9,7 |
10,5 |
11,9 |
3 |
Материалы |
тыс. руб. |
1 009 |
1 053 |
1 149 |
1 547 |
104 |
147 |
153 |
2,2 |
2,4 |
3,2 |
4 |
ГСМ |
тыс. руб. |
76 |
77 |
84 |
86 |
102 |
111 |
113 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
5 |
Автоуслуги |
тыс. руб. |
3 187 |
3 326 |
3 629 |
2 037 |
104 |
61 |
64 |
7,0 |
7,5 |
4,2 |
6 |
Водоснабжение и водоотведение |
тыс. руб. |
3 167 |
3 192 |
3 483 |
2 539 |
101 |
80 |
80 |
7,0 |
7,2 |
5,2 |
7 |
Электроэнергия |
тыс. руб. |
5 103 |
5 206 |
5 679 |
4 846 |
102 |
93 |
95 |
11,2 |
11,8 |
10,0 |
8 |
Амортизация |
тыс. руб. |
640 |
591 |
644 |
826 |
92 |
140 |
129 |
1,4 |
1,3 |
1,7 |
9 |
Капитальный ремонт |
тыс. руб. |
8 248 |
6 470 |
7 058 |
5 878 |
78 |
91 |
71 |
18,1 |
14,7 |
12,1 |
10 |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
2 770 |
1 943 |
2 119 |
3 117 |
70 |
160 |
113 |
6,1 |
4,4 |
6,4 |
11 |
Итого расходов |
тыс. руб. |
45 500 |
44 130 |
48 142 |
48 702 |
97 |
110 |
107 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
12 |
Доходы от прочей деятельности |
тыс. руб. |
38 802 |
37 270 |
40 659 |
41 898 |
96 |
112 |
108 |
|
|
|
|
Реализация пара |
тыс. руб. |
36 840 |
36 355 |
39 660 |
40 398 |
99 |
111 |
110 |
|
|
|
|
Реализация металлолома |
тыс. руб. |
1 400 |
915 |
999 |
1 500 |
65 |
164 |
107 |
|
|
|
|
Прочее |
тыс. руб. |
562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
|
|
|
13 |
Себестоимость утилизации ТБО |
тыс. руб. |
6 698 |
6 860 |
7 484 |
6 804 |
102 |
99 |
102 |
|
|
|
14 |
Объем принимаемых отходов |
тыс. м3 |
300 |
275 |
300 |
300 |
92 |
109 |
100 |
|
|
|
15 |
Себестоимость утилизации 1 м3 ТБО |
руб./м3 |
22,33 |
24,95 |
24,95 |
22,68 |
112 |
91 |
102 |
|
|
|
16 |
Прибыль |
тыс. руб. |
1 865 |
549 |
599 |
1 279 |
29 |
233 |
69 |
|
|
|
17 |
Итого расходов на утилизацию ТБО |
тыс. руб. |
8 563 |
7 409 |
8 082 |
8 083 |
87 |
109 |
94 |
|
|
|
18 |
Экономически обоснованный тариф на утилизацию ТБО (без НДС) |
руб./м3 |
28,54 |
26,94 |
26,94 |
26,94 |
94 |
100 |
94 |
|
|
|
19 |
Утвержденный тариф на утилизацию ТБО (без НДС) |
руб./м3 |
|
26,94 |
26,94 |
26,94 |
- |
100 |
- |
|
|
|
За анализируемый период в структуре издержек произошли следующие изменения:
- увеличилась доля расходов на оплату труда с 37% в 2008 г. до 45% в 2010 г.;
- сократилась доля расходов на капитальный ремонт с 18% до 12%;
- сократилась доля расходов на автоуслуги с 7 до 4%.
В период с 2008 по 2010 г. полная стоимость утилизации ТБО сократилась на 6%, полная себестоимость утилизации ТБО увеличилась на 2%, прибыль сократилась на 31%. Утвержденный на 2010 г. тариф на утилизацию ТБО на 6% ниже среднего экономически обоснованного тарифа в 2008 г. (рис. 29).
Рисунок 29. Анализ затрат на утилизацию ТБО МУПВ "Спецзавод N 1" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
ЗАО "Спецавтохозяйство"
Деятельность ЗАО "Спецавтохозяйство" регулируется администрацией города Владивостока с 2010 г.
Постановлением главы города Владивостока от 23.11.2009 N 1273 "Об установлении тарифа на захоронение твердых бытовых отходов для ЗАО "Спецавтохозяйство" на 2010 г. был установлен тариф на захоронение ТБО в размере 12,37 руб./м3 (без учета НДС).
В ходе анализа использованы плановые сметы расходов на услуги по захоронению ТБО ЗАО "Спецавтохозяйство" на 2010 г.
Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 88):
- материальные затраты:
- ГСМ;
- запасные части;
- тепловая энергия;
- электроэнергия;
- охрана;
- аренда транспорта;
- связь;
- содержание зданий сооружений, территорий;
- прочие;
- услуги сторонних организаций;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- прочие затраты.
Таблица 88
Анализ сметы затрат на услуги захоронения отходов ЗАО "Спецавтохозяйство" в 2010 г.
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Расчет ГЭК на 2010 г. |
Доля в структуре себестоимости, % |
2010 г. | ||||
1 |
Материальные затраты - всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
12 180,9 |
52,4 |
|
ГСМ |
тыс. руб. |
1 356,4 |
5,8 |
|
Запасные части |
тыс. руб. |
3 000,0 |
12,9 |
|
Теплоэнергия |
тыс. руб. |
101,0 |
0,4 |
|
Электроэнергия |
тыс. руб. |
168,3 |
0,7 |
|
Охрана |
тыс. руб. |
2 010,0 |
8,6 |
|
Аренда транспорта |
тыс. руб. |
4 411,2 |
19,0 |
|
Связь |
тыс. руб. |
400,0 |
1,7 |
|
Содержание зданий, сооружений, территории |
тыс. руб. |
500,0 |
2,2 |
|
Прочие |
тыс. руб. |
100,0 |
0,4 |
|
Услуги сторонних организаций |
тыс. руб. |
134,0 |
0,6 |
2 |
Затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
8 882,4 |
38,2 |
3 |
Отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
1 243,5 |
5,3 |
4 |
Прочее |
тыс. руб. |
948,0 |
4,1 |
5 |
Итого затрат |
тыс. руб. |
23 254,8 |
100,0 |
6 |
Объем захоронения ТБО |
тыс. м3 |
1 100 |
|
7 |
Прибыль |
тыс. руб. |
2 569,7 |
|
8 |
Выручка (финансовые потребности) |
тыс. руб. |
25 824,5 |
100,0 |
|
в т.ч. по видам деятельности |
|
|
|
|
Захоронение ТБО |
тыс. руб. |
13 606,9 |
52,7 |
9 |
Экономически обоснованный тариф на услуги захоронения ТБО (без НДС) |
руб./м3 |
12,37 |
|
10 |
Утвержденный тариф на захоронение ТБО (без НДС) |
руб./м3 |
12,37 |
|
Наибольший удельный вес в структуре расходов ЗАО "Спецавтохозяйство" занимают материальные затраты - 52%. Основными статьями затрат в 2010 г. являлись (рис. 30):
- затраты на оплату труда (38% от общего объема затрат);
- аренда транспорта (19%);
- запасные части (13%).
Рисунок 30. Структура затрат ЗАО "Спецавтохозяйство" в 2010 г.
Рисунок 31. Анализ затрат на захоронение ТБО ЗАО "Спецавтохозяйство" в 2010 г.
Графический объект не приводится
В 2010 г. полная стоимость захоронения ТБО составила 13 607 тыс. руб. - 53% от общей стоимости услуг ЗАО "Спецавтохозяйство" (ЗАО "Спецавтохозяйство" оказывает услуги по захоронению ТБО, КГМ, строительного мусора и др.).
Полная себестоимость захоронения ТБО по оценочным данным составила 12 253 тыс. руб., прибыль - 1 354 тыс. руб. Расчет себестоимости и прибыли услуг захоронения ТБО произведен пропорционально доли каждого вида деятельности в общей выручке предприятия, (рис. 31).
7.3.4. Проблемы объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
Таким образом, основными проблемами утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Владивостокского городского округа являются:
- отсутствие резерва мощности у свалки в б. Горностай;
- отсутствие резерва мощности у мусоросжигательного завода;
- отсутствие полигонов ТБО на островных территориях;
- применяемые в городском округе методы утилизации (захоронения) ТБО не соответствуют современным требованиям.
7.4. Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей
Прогноз ежегодного объема накопления твердых бытовых отходов на территории Владивостокского городского округа составляет по срокам реализации Программы:
- I этап (к 2015 г.) - 2 462,0 тыс. м3;
- II этап (к 2025 г.) - 2 887,0 тыс. м3.
Таблица 89
Прогнозный объем накопления отходов на территории Владивостокского городского округа
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2015 г. |
2025 г. |
Темп роста 2025/2009 гг., % |
1 |
Численность населения на начало года |
тыс. чел. |
605,2 |
604,7 |
725,8 |
864,1 |
143 |
2 |
Норматив накопления (ТБО и КГМ) для населения |
м3/чел. |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
100 |
3 |
Объем мусора от населения |
тыс. м3 |
968,3 |
967,6 |
1 161,2 |
1 382,6 |
143 |
4 |
Объем мусора от прочих потребителей |
тыс. м3 |
933,8 |
967,2 |
1 089,0 |
1 272,5 |
136 |
5 |
Уличный смет |
тыс. м3 |
182,7 |
190,5 |
211,8 |
231,4 |
127 |
|
Всего объем бытовых отходов |
тыс. м3 |
2 084,8 |
2 125 |
2 462 |
2 887 |
138 |
Прогноз объема накопления отходов построен на основании следующих допущений.
- численность населения на период реализации Программы принята в соответствии с Генеральным планом Владивостокского городского округа:
- 2015 г. - 725,8 тыс. чел.;
- 2025 г. - 864,1 тыс. чел.;
- норма накопления бытовых отходов для населения принята на уровне существующей (Постановление главы администрации г. Владивостока от 17.01.2003 N 72 "О мерах по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления", (приложение 1):
- ТБО - 1,45 м3/с человека в год;
- КГМ - 0,15 м3/ с человека в год;
- нормы накопления для общественных и культурно-бытовых учреждений приняты на уровне существующих (постановление главы администрации г. Владивостока от 17.01.2003 N 72 "О мерах по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления" (приложение 2);
- норма образования уличного смета принята на уровне существующей (постановление главы администрации г. Владивостока от 17.01.2003 N 72 "О мерах по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления");
- проектная предполагаемая мощность общественных и культурно-бытовых учреждений принята в соответствии с Генеральным планом (табл. 90);
- проектная протяженность улично-дорожной сети принята в соответствии с Генеральным планом.
С учетом данных планов застройки определены основные направления развития объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов на территории Владивостокского городского округа, разработаны и обоснованы необходимые мероприятия по строительству и модернизации объектов.
Таблица 90
Накопление отходов от общественных и культурно-бытовых учреждений
Объект образования отходов |
Ед. изм. |
Норма накопления, м3 |
Показатель |
Общее накопление отходов, м3 |
||||
2007 г. |
2012 г. |
2025 г. |
2007 г. |
2012 г. |
2025 г. |
|||
Больницы |
коек |
0,7 |
8200 |
9420 |
11600 |
5740 |
6594 |
8120 |
Поликлиники |
пос. в смену |
0,015 |
14400 |
24430 |
30240 |
216 |
366,45 |
453,6 |
Детские дошкольные учреждения |
мест |
0,4 |
15140 |
27920 |
34560 |
6056 |
11168 |
13824 |
Общеобразовательные школы |
учащихся |
0,12 |
61469 |
83770 |
103690 |
7376,28 |
10052,4 |
12442,8 |
ПТУ, техникумы |
|
|
13800 |
13800 |
13800 |
1656 |
1656 |
1656 |
ВУЗы |
|
|
75200 |
145200 |
145200 |
9024 |
17424 |
17424 |
Клубы, дворцы культуры, театры и кинотеатры |
мест |
0,2 |
12319 |
76790 |
95050 |
2463,8 |
15358 |
19010 |
Магазины |
м2 торговой площади |
|
|
|
|
|
|
|
- продовольственные |
2,75 |
274300 |
314145 |
388840 |
|
|
|
|
- промтоварные |
1,95 |
|
|
|
719880,2 |
824450,5 |
1020482,0 |
|
Предприятия общественного питания |
посадочных мест |
3,60 |
22591,00 |
27920,00 |
34560,00 |
81327,6 |
100512 |
124416 |
Предприятия бытового обслуживания |
рабочее место |
1,50 |
3188,00 |
6280,00 |
7780,00 |
4782 |
9420 |
11670 |
Гостиницы |
мест |
0,7 |
3872 |
9122 |
9122 |
2710,4 |
6385,4 |
6385,4 |
Санатории, дома-интернаты |
мест |
0,7 |
7292 |
9742 |
10342 |
5104,4 |
6819,4 |
7239,4 |
Учреждения, управления, административно-хозяйственные, правовые, научно-исследовательские и прочие |
сотрудников |
0,5 |
41325 |
47504 |
58799 |
20662,5 |
23752 |
29399,5 |
Итого |
|
|
|
|
|
866999,2 |
1033958,1 |
1272522,7 |
Таблица 91
Прогнозный объем образования твердых бытовых отходов на территории Владивостокского городского округа
Показатели |
Ед. изм. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
Численность населения на начало года |
тыс. чел. |
604,8 |
605,1 |
698,1 |
711,9 |
725,8 |
739,6 |
753,4 |
767,3 |
781,1 |
794,9 |
808,8 |
822,6 |
836,4 |
850,3 |
864,1 |
темп роста |
% |
100,0 |
100,0 |
115,4 |
102,0 |
101,9 |
101,9 |
101,9 |
101,8 |
101,8 |
101,8 |
101,7 |
101,7 |
101,7 |
101,7 |
101,6 |
норматив накопления (ТБО и КГМ) для населения |
м3/чел |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Объем мусора от населения |
тыс. м3 |
967,8 |
968,1 |
1117,0 |
1139,1 |
1161,2 |
1183,4 |
1205,5 |
1227,6 |
1249,8 |
1271,9 |
1294,0 |
1316,2 |
1338,3 |
1360,4 |
1382,6 |
Объем мусора от прочих потребителе й |
тыс. м3 |
1000,6 |
1034,0 |
1052,3 |
1070,7 |
1089,0 |
1107,4 |
1125,7 |
1144,1 |
1162,4 |
1180,8 |
1199,1 |
1217,5 |
1235,8 |
1254,2 |
1272,5 |
Уличный смет |
тыс. м3 |
198,2 |
205,9 |
207,9 |
209,8 |
211,8 |
213,8 |
215,7 |
217,7 |
219,7 |
221,6 |
223,6 |
225,6 |
227,5 |
229,5 |
231,4 |
Всего объем бытовых отходов |
тыс. м3 |
2 167 |
2 208 |
2 377 |
2 420 |
2 462 |
2 504 |
2 547 |
2 589 |
2 632 |
2 674 |
2 717 |
2 759 |
2 802 |
2 844 |
2 887 |
7.5. Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.
В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:
- по конечной цели:
- ликвидационные;
- утилизационные;
- по технологическому принципу:
- биологические;
- термические;
- химические;
- механические;
- смешанные.
Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:
- складирование на полигоне;
- сжигание;
- аэробное биотермическое компостирование;
- компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;
- изготовление гранулированного топлива или компоста;
- извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.
Полигон ТБО
Полигон является наиболее распространенным, вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации, способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме того, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.
Мусоросжигательный завод
Главный недостаток мусоросжигательных заводов - трудность очистки выходящих в атмосферу газов от диоксинов. Сложной задачей при эксплуатации мусоросжигательных заводов является утилизация или захоронение оставшихся после сжигания (до 15% от массы ТБО) токсичной золы и шлака. На мусоросжигательных заводах возможен прием, кроме ТБО, отходов лечебных учреждений.
Оптимальными условиями строительства завода по сжиганию ТБО с утилизацией тепловой энергии могут быть:
- обеспечение гарантированными круглосуточными и круглогодичными потребителями тепловой энергии в комплексе с ТЭЦ или котельной;
- размещение завода в пределах городской застройки (промышленной зоны) на расстоянии до 0,5 км от врезки в существующий теплопровод;
- наличие потребителя шлака в качестве вторичного сырья не далее 10 км от завода;
- численность обслуживаемого населения не менее 450 тыс. человек.
Мусороперерабатывающий завод
В последнее время широкое распространение получили заводы, работающие по технологии аэробного биотермического компостирования. Эти заводы оснащаются комплектом специального оборудования: сепараторами черного и цветного металла, стекла, пластмассы, а также грохотами, дробилками. При этой технологии ТБО обезвреживаются и превращаются в компост. При очистке компоста остается 25-30% некомпостируемых материалов, которые не могут быть термически переработаны или захоронены.
Оптимальными условиями строительства завода являются:
- наличие гарантированных потребителей компоста в радиусе до 50 км;
- численность обслуживаемого населения не менее 300 тыс. чел.
Извлечение вторичного сырья
Извлечение из ТБО вторичных ресурсов с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне возможно двумя способами:
- стационарные, передвижные приемные пункты;
- мусоросортировочные комплексы.
7.5.1. Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО
На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остается основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема подлежащих захоронению на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать брикетирование. С его помощью достигается снижение объема мусора от 3 до 4 раз.
В перспективе дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направление на переработку.
- Рекультивация свалок на островных территориях
В составе проекта магистральных инженерных сетей и сооружений на полуострове Саперный острова Русского (Подпрограмма "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года") разработана проектная документация на рекультивацию свалки в районе мыса Вятлина острова Русского (прошла государственную экспертизу - положительное заключение от 26.03.2010 г. N 74-1-4-0209-10).
- Строительство комплексов по обезвреживанию отходов на островных территориях
Целесообразность строительства на островных территориях комплексов по обезвреживанию бытовых отходов, а также технико-экономические показатели для объектов санитарной очистки, места для их размещения определены Генеральной схемой санитарной очистки Владивостокского городского округа.
Создание комплекса по переработке и утилизации отходов на острове Русском осуществляется в рамках Подпрограммы "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в составе комплекса коммунальных объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
Работа по созданию комплексов по обезвреживанию бытовых отходов на островных территориях Попова и Рейнеке осуществляется администрацией города Владивостока. В 2009 г. обеспечено выполнение комплекса инженерных изысканий (экологических, геологических и геодезических) для объекта "Комплекс по обезвреживанию бытовых отходов на острове Попова", на 2010 год бюджетом города предусмотрены расходы на выполнение аналогичных изыскательских работ на земельном участке под размещение комплекса по обезвреживанию бытовых отходов на острове Рейнеке, а также на разработку проектной документации комплекса по обезвреживанию бытовых отходов на острове Попова (при решении вопроса об отводе земельного участка для соответствующих целей).
- Проведение агитационной кампании среди населения и прочих потребителей
Данное мероприятие является организационным и направлено на проведение работы с населением по пропаганде раздельного сбора отходов.
- Использование передвижных приемных пунктов
При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а неутильную фракцию отходов утилизировать на существующем полигоне. Тем самым, в связи с уменьшением объема поступающих отходов, достигается увеличение срока эксплуатации полигона.
- Приобретение установки по утилизации ртутных ламп
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ на территории Российской Федерации с 01.01.2011 запрещаются к обороту лампы накаливания. Таким образом, планируется массовая эксплуатация натриевых и ртутных ламп, ненадлежащее использование которых может повлечь за собой причинение вреда здоровью граждан и окружающей среде.
- Использование моноблочных компакторов
Компакторы используются для раздельного сбора легких фракций вторичного сырья (бумага, картон, пластмасса), а также накопления ТБО с целью сокращения издержек при транспортировке. Компакторы делятся на машины, работающие со вторичными ресурсами и чистым мусором, и компакторы для смешанных отходов. Коэффициент уплотнения мусора в прессе компактора составляет от 2,5 до 6 раз, в зависимости от типа отходов.
- Использование измельчителей отходов (древесных, полимерных и т.д.)
Дробилки-измельчители, устанавливаемые на полигоне ТБО, предназначены для
измельчения отходов (древесных, полимерных и т.д.). В случае предварительной сортировки подлежащих измельчению отходов существует возможность их вторичного использования.
- Использование сортировочного и прессовального оборудования
Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:
- увеличение срока эксплуатации полигона в 3-4 раза;
- исключение возможности самовозгорания отходов;
о устранение разброса ветром легких отходов;
- уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;
- упрощение процесса эксплуатации полигона;
- уменьшение на 70-75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;
- сокращение транспортных расходов;
- возможность дальнейшего использования вторичного сырья;
- сокращение потребности в специальной технике;
- отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.
7.5.2. Перечень мероприятий до 2025 года
В целях реализации Генерального плана Владивостокского городского округа в части утилизации (захоронения) ТБО Программа развития объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО, включает следующие мероприятия:
- строительство полигонов твердых бытовых отходов в материковой части города и на островных территориях;
- рекультивация существующих несанкционированных свалок;
- приобретение оборудования, позволяющего утилизировать опасные отходы;
- приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья;
- приобретение установок по утилизации ртутных ламп.
Ежегодный перечень мероприятий и работ по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сфере утилизации (захоронения) ТБО включает в себя мероприятия по реконструкции (табл. 92) и новому строительству (табл. 93) объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы на основании:
- Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владивостокского городского округа.
7.5.3. Основные показатели работы системы утилизации (захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий
Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО предполагает достижение следующих результатов:
1. Технологических результатов:
- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;
- сокращение принимаемых на полигон отходов за счет внедрения селективного сбора отходов (50% от общего объема отходов);
- увеличение вместимости полигона за применения брикетирования.
2. Социально-экономических результатов:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций Владивостокского городского округа.
Решением Думы г. Владивостока от 5 декабря 2013 г. N 207 в таблицу 92 подпункта 7.5.3 пункта 7.5 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия названного решения
Таблица 92
Мероприятия по реконструкции объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
N п/п |
Технические мероприятия |
Объем выполняемых работ, ед., шт. п. м |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
II этап |
||||||
2011 - 2015 |
2016 - 2025 |
||||||
Городская свалка ТБО б. Горностай |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
||
1 |
Завершение работ по рекультивации городской свалки ТБО (б. Горностай) биологический этап |
1 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет, краевой бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
МУПВ "Спецзавод N 1" Промплощадка N 1 |
89,87 |
15,08 |
74,79 |
|
|
||
1 |
Модернизация приводов колосниковых решеток котлов |
8 |
2,28 |
2,28 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
повышение надежности, ремонтопригодности, экономичности |
2 |
Автоматизация технологического оборудования |
6 |
3,80 |
1,80 |
2,00 |
повышение надежности, безопасности эксплуатации, улучшение условий труда |
|
3 |
Внедрение частотных преобразователей на электроприводы |
24 |
1,49 |
1,49 |
0,00 |
экономия энергоресурсов, повышение надежности, снижение аварийности |
|
4 |
Приобретение дробилок отходов типа "Рвач" |
5 |
8,35 |
2,98 |
5,37 |
возможность приема и сжигания КГМ |
|
5 |
Модернизация газоочистного оборудования и водоочистных сооружений |
4 |
50,00 |
3,08 |
46,92 |
улучшение экологической обстановки |
|
6 |
Модернизация котлов, грейферных кранов и подкрановых путей |
11 |
15,90 |
1,40 |
14,50 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
повышение надежности, безопасности эксплуатации, экономичности |
7 |
Модернизация энергоприемного оборудования |
270 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
повышение надежности, экономичности, экономия энергоресурсов |
|
8 |
Реконструкция здания котельной |
1 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
повышение безопасности эксплуатации оборудования и улучшение условий труда |
|
9 |
Внедрение частотных преобразователей на электроприводы дымососов и питательных насосов |
6 |
1,80 |
1,80 |
0,00 |
повышение надежности, экономичность, экономия энергоресурсов |
|
МУПВ "Спецзавод N 1" Промплощадка N 2 |
70,72 |
7,72 |
63,00 |
|
|
||
1 |
Модернизация технологического процесса по переработке и захоронению отходов |
11 |
13,77 |
5,73 |
8,04 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
повышение надежности, ремонтопригодности, экономичности, улучшение экологической обстановки |
2 |
Модернизация систем тепло и электроснабжения |
99 |
35,62 |
1,99 |
33,63 |
|
экономия энергоресурсов, повышение надежности, снижение аварийности |
3 |
Модернизация площадки временного хранения вторсырья |
2 |
16,13 |
0,00 |
16,13 |
|
улучшение качества переработки отходов и сохранности вторсырья. Повышение безопасности эксплуатации оборудования и улучшение условий труда |
4 |
Модернизация системы переработки полимеров |
3 |
5,2 |
0,00 |
5,2 |
|
улучшение качества переработки отходов |
Свалки на островных территориях |
20,16 |
10,38 |
9,78 |
|
|
||
1 |
Рекультивация существующей свалки на о. Русском |
1 |
7,76 |
7,76 |
0,00 |
|
|
2 |
Рекультивация существующей свалки на о. Попова |
1 |
4,56 |
1,45 |
3,11 |
Бюджет ВГО |
МЦП "Отходы" |
3 |
Рекультивация существующей свалки на о. Рейнеке |
1 |
3,71 |
1,18 |
2,53 |
Бюджет ВГО |
МЦП "Отходы" |
4 |
Рекультивация существующей свалки в пос. Береговое |
1 |
4,13 |
0,00 |
4,13 |
Бюджет ВГО |
МЦП "Отходы" |
Общегородские мероприятия |
37,90 |
29,31 |
8,59 |
|
|
||
1 |
Приобретение установок по утилизации ртутных ламп |
|
24,12 |
15,79 |
8,33 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
2 |
Рекультивация несанкционированных свалок |
79 |
13,78 |
13,52 |
0,26 |
||
|
Итого |
|
218,65 |
62,49 |
156,16 |
|
|
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Краевого бюджета |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
Муниципального бюджета |
|
26,19 |
16,14 |
10,04 |
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
Таблица 93
Мероприятия по строительству объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
По-видимому, в таблице отсутствует часть текста
N п/п |
Технические мероприятия |
Объем выполняемых работ, ед., шт., п. м |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
II этап |
||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
||||||
Организационные мероприятия | |||||||
1 |
Проведение агитационной кампании среди населения |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
организация раздельного сбора отходов, извлечение вторичного сырья |
| |||||||
Комплекс по переработке и утилизации ТБО |
433,70 |
433,70 |
0,00 |
|
|
||
|
Строительство комплекса по переработке и утилизации ТБО, в том числе за счет средств: |
1 |
433,70 |
433,70 |
0,00 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
251,50 |
|
федеральный бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
||
Краевой бюджет |
|
182,20 |
|
краевой бюджет |
|||
МУПВ "Спецзавод N 1" |
1,69 |
1,69 |
0,00 |
|
|
||
|
Строительство нового участка паропровода |
45 |
1,69 |
1,69 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
сокращение непроизводительных потерь |
Свалки на островных территориях |
400,16 |
400,16 |
0,00 |
|
|
||
|
Строительство комплекса по обезвреживанию отходов на о. Русском |
|
73,05 |
73,05 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
Строительство комплекса по обезвреживанию отходов на о. Попова |
|
137,55 |
137,55 |
|
Бюджет ВГО |
МЦП "Отходы" |
|
Строительство комплекса по обезвреживанию отходов на о. Рейнеке |
|
75,07 |
75,07 |
0,00 |
Бюджет ВГО |
МЦП "Отходы" |
|
Строительство полигона ТБО на п-ве Песчаном |
|
114,49 |
114,49 |
0,00 |
Бюджет ВГО |
МЦП "Отходы" |
Общегородские мероприятия |
7,35 |
7,35 |
0,00 |
|
|
||
|
Проведение изысканий и определение мест размещения приемных пунктов вторичного сырья |
|
7,35 |
7,35 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|
Итого |
|
842,90 |
842,90 |
0,00 |
|
|
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
324,55 |
324,55 |
0,00 |
|
|
|
Краевого бюджета |
|
182,20 |
182,20 |
0,00 |
|
|
|
Бюджета ВГО |
|
327,11 |
327,11 |
0,00 |
|
|
|
Внебюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
Решением Думы г. Владивостока от 5 декабря 2013 г. N 207 в подпункт 7.5.4 пункта 7.5 раздела 7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия названного решения
7.5.4. Обоснование финансовой потребности, необходимой для реализации Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части утилизации (захоронения) ТБО 1061,55 млн. руб., в т.ч.:
- в 2011 - 2015 гг. (1 этап) - 905,39 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 62,49 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 842,9 млн. руб.;
- в 2016 - 2025 гг. (2 этап) - 156,16 млн. руб., в том числе:
мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 156,16 млн. руб.
Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО, утвержденной Думой города Владивостока.
Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
7.5.5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы
Экономический эффект
В результате реализации мероприятий Программы планируется экономический эффект за счет следующих основных мероприятий:
- приобретение оборудования, позволяющего утилизировать опасные отходы (автомобильные шины, масла и т.д.).
При этом все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Владивостокского городского округа направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.
Социальный эффект
Оценка социального эффекта реализации мероприятий Программы произведена по основным направлениям реализации Программы.
Социальный эффект от реализации мероприятий выражается:
- в улучшении экологической обстановки на территории города;
- в обеспечении необходимого объема и качества услуг по утилизации (захоронению) ТБО;
- в улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территории города.
8. Подпрограмма "Комплексное развитие системы электроснабжения"
8.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы электроснабжения, выявление проблем функционирования
8.1.1. Источники электроснабжения
Система электроснабжения Владивостокского городского округа является составной частью Дальневосточной энергосистема, входящей в состав ОЭС Востока. Электроснабжение г. Владивостока осуществляется:
- от Владивостокской ТЭЦ-2, принадлежащей ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), входящему в холдинг ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), и обслуживаемой филиалом этой компании - "Приморская генерация";
- от Дальневосточной энергосистемы, включающей в себя помимо ВТЭЦ-2 Артемовскую ТЭЦ и Партизанскую ГРЭС;
- от мобильной ГТС ТЭЦ-1;
- от ДЭС на о. Попова;
- от ДЭС на о. Рейнеке.
С Дальневосточной энергосистемой электрические сети города связаны:
- по двум ВЛ-220 кВ - АТЭЦ-ВТЭЦ-2, ПС "Западная"-ПС "Волна";
- двум ВЛ-110 кВ - АТЭЦ-ПС "А", АТЭЦ-ПС "Волна".
Распределение мощности в сети города осуществляется через ПС 220 кВ "Волна", шины 110 кВ, 220 кВ ВТЭЦ-2 и 17 ПС 110 кВ. Основными разводящими сетями являются ВЛ-35 кВ, к которым подключены 17 ПС 35 кВ.
Генерирующие мощности
Владивостокская ТЭЦ-2 является основным источником электроснабжения города и опорным центром питания на напряжении 220 кВ, 110 кВ. Установленная электрическая мощность ВТЭЦ-2 на конец 2009 г. составляет 497 МВт.
Основным видом топлива ВТЭЦ-2 является уголь (рис. 32), привозимый с угольных разрезов Приморского края (89%). Также на ВТЭЦ-2 используется уголь, привозимый с Харанорского угольного разреза Читинской области (11%).
На ВТЭЦ-2 установлено 6 синхронных турбогенераторов (ТГ-1 - ТГ-6), с номинальными активными мощностями (табл. 94):
- ТГ-1: 100 МВт;
- ТГ-2: 120 МВт;
- ТГ-3: 120 МВт;
- ТГ-4: 100 МВт;
- ТГ-5: 100 МВт;
- ТГ-6: 100 МВт.
Рисунок 32. Структура баланса топлива ВТЭЦ-2 за 2009 г.
Графический объект не приводится
Турбогенераторы ТГ-1, ТГ-2, ТГ-3 через двухобмоточные силовые трансформаторы (10/110 кВ, 125 МВА) Т-1, Т-2, Т-3 соответственно передают мощность на сборные шины ЗРУ-110 кВ.
Турбогенератор ТГ-4 через 2-3-обмоточных автотрансформатора АТ-4А, АТ-4Б (10/110/220 кВ, 125 МВА) передает мощность: с обмоток 110 кВ автотрансформаторов на сборные шины ЗРУ-110 кВ; с обмоток 220 кВ автотрансформаторов на сборные шины ОРУ-220 кВ.
Турбогенераторы ТГ-5, ТГ-6 через двухобмоточные силовые трансформаторы (10/220 кВ, 125 МВА) Т-5, Т-6 соответственно передают мощность на сборные шины ОРУ-220 кВ.
ЗРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ состоят из двух основных секционированных систем шин (СШ I, СШ II) с обходной секционированной системой шин (ОСШ).
Питание собственных нужд ВТЭЦ-2 осуществляется от турбогенераторов ТГ-1 - ТГ-5 через девять трансформаторов собственных нужд 10/6 кВ ТСН-1А, ТСН-1Б, ТСН-2А, ТСН-2Б, ТСН-3, ТСН-4А, ТСН-4Б, ТСН-5А, ТСН-5Б мощностью 16 МВА.
Резервное питание собственных нужд осуществляется от системы шин 110 кВ через два резервных трансформатора собственных нужд 110/6 кВ с расщепленной вторичной обмоткой РТСН-1, РТСН-2 мощностью 32 МВА.
В РУ-6 кВ имеется 14 рабочих и 6 резервных секций шин 6 кВ. Каждая рабочая секция шин 6 кВ питается от рабочего трансформатора собственных нужд с возможностью включения питания от резервного.
С рабочих секций шин 6 кВ через трансформаторы собственных нужд 6/0,4 кВ мощность передается на шины РУСН-0,4 кВ и далее по собственным потребителям ВТЭЦ-2.
Таблица 94
Технические характеристики турбоагрегатов Владивостокской ТЭЦ-2
N п/п |
Параметр |
Единица измерения |
Величина параметра |
|||||
1. |
Станционный номер |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2. |
Маркировка, тип |
Р-80-115 |
Т-80/100-130 |
Т-80/105-130 |
Т-85/110-130 |
ПР-50/60-13/1,2 |
ПТ-55/80-130/13 |
|
3. |
Дата ввода в эксплуатацию, год |
1970 |
1970 |
1972 |
1975 |
1978 |
1984 |
|
4. |
Дата последнего изменения установленной мощности |
01.07.03 |
01.07.03 |
01.07.03 |
01.07.03 |
01.11.02 |
01.07.03 |
|
5. |
Установленная (номинальная) мощность |
МВт |
80,0 |
98,0 |
105,0 |
109,0 |
50,0 |
55,0 |
6. |
Тепловая мощность |
Гкал/час |
178 |
160 |
168 |
175 |
190 |
180 |
7. |
Парковый ресурс |
час |
260000 |
258000 |
265000 |
220000 |
220000 |
220000 |
8. |
Наработка с начала эксплуатации на конец отчетного года |
час |
228066 |
249016 |
239124 |
199644 |
147164 |
149349 |
9. |
Маркировка, тип генератора |
ТВФ-100-2 |
ТВФ-120-2 |
ТВФ-120-2 |
ТВФ-120-2 |
ГВФ-120-2УЗ |
ТВФ-120-2УЗ |
|
10. |
Номинальная активная мощность |
МВт |
100,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
11. |
Номинальная полная мощность |
МВА |
117,5 |
141,2 |
141,2 |
125,0 |
125,0 |
125,0 |
12. |
Напряжение на выводах |
кВ |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
13. |
Срок службы генератора нормальный |
лет |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
14. |
Срок службы генератора фактический |
лет |
39 |
39 |
37 |
34 |
31 |
20 |
Основные технологические показатели Владивостокской ТЭЦ-2 ОАО "ДГК"
- Количество теплофикационных турбин (Т-80/100-130) - 1 ед.
- Количество теплофикационных турбин (Т-80/1105-130) - 1 ед.
- Количество теплофикационных турбин (Т-85/110-130) - 1 ед.
- Количество теплофикационных турбин с противодавлением (Р-80-115) - 1 ед.
- Количество теплофикационных турбин с промышленным и отопительным отбором (ПТ-55/80-130/13) - 1 ед.
- Количество теплофикационных турбин с промышленным отбором и противодавлением (ПР-50/60-13/1,2) - 1 ед.
- Суммарная электрическая установленная мощность на декабрь 2009 г. - 497 МВт (годовой отчет ОАО "ДГК" за 2009 г.).
- Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию (за декабрь 2009 г.) - 411,08 г/кВт*ч.
- В 2008 г. ВТЭЦ-2 произведено электрической энергии 1972737 тыс. кВт*ч.
- В 2009 г. ВТЭЦ-2 произведено электрической энергии 1973221 тыс. кВт*ч.
- Наработка 4 из 6 турбин близка к достижению паркового ресурса (рис. 33);
- Количество генераторов, выработавших нормативный срок эксплуатации, - 5 из 6 (рис. 34).
Рисунок 33. Наработка турбин ВТЭЦ-2 с начала эксплуатации
Рисунок 34. Состояние генераторов ВТЭЦ-2
Графический объект не приводится
Источники электроснабжения (высокое и среднее I напряжение)
За передачу электроэнергии на напряжении 220 кВ в пределах Владивостокского городского округа отвечает Приморское предприятие магистральных электрических сетей - филиала "Магистральные электрические сети (МЭС) Востока" ОАО "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС). Сети напряжением 110 кВ, 35 кВ обслуживает "Владивостокский участок высоковольтных электрических сетей" - структурное подразделение "Приморских южных электрических сетей" филиала "Приморские электрические сети" ОАО "ДРСК".
Распределение электрической мощности уровня напряжения 220 кВ обеспечивается от ПС-220/110/6 кВ "Волна" (транзит через ПС) и ВТЭЦ-2 ОАО "ДГК".
Опорными центрами питания на напряжении 110 кВ являются ПС 110/35/6 кВ "А", и ВТЭЦ-2 ОАО "ДГК".
Опорным центром питания на напряжении 35 кВ является ПС 110/35/6 кВ "А".
Потребители электрической энергии - МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС), ОАО "13 Электрическая сеть".
Основные технологические показатели
- Количество ПС - 37 ед.
- Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС, - 74 шт.
- Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов в ПС-1442,1 МВА (табл. 95).
- С перегрузкой трансформаторного оборудования при нормальном режиме работы сети работают 2 ПС: ПС 35/6 кВ "Инструментальная" (Т-2 - 116,22%), ПС 110/35/6 кВ "Чайка" (Т-2 - 103,53%) (табл. 96).
- Дефицит трансформаторной мощности в ремонтном и послеаварийном режимах испытывают 86% ПС (табл. 96).
- Суммарная нехватка мощности по всем ПС - 654,1 МВт.
- Количество силовых трансформаторов ПС, имеющих срок эксплуатации более 25 лет - 45 шт., что соответствует 61% от общего числа трансформаторов (рис. 35).
Таблица 95
Характеристика ПС Владивостокского городского округа
N п/п |
Наименование |
N трансфорра |
Ступени напряжения, кВ |
Трансфорная мощность ПС, МВА |
Год установки трансфор-ров |
1. |
"1Р" |
Т-1 |
110/6 |
16,0 |
1985 |
2. |
"1Р" |
Т-2 |
110/6 |
16,0 |
1992 |
3. |
"2Р" |
Т-1 |
110/35/6 |
40,0 |
2009 |
4. |
"2Р" |
Т-2 |
110/6 |
40,0 |
2009 |
5. |
"А" |
Т-1 |
110/6 |
40,5 |
1969 |
6. |
"А" |
Т-2 |
110/35/6 |
40,0 |
1973 |
7. |
"Академическая" |
Т-1 |
35/6 |
6,3 |
1978 |
8. |
"Академическая" |
Т-2 |
35/6 |
6,3 |
1975 |
9. |
"Амурская" |
Т-1 |
110/6 |
10,0 |
1973 |
10. |
"Амурская" |
Т-2 |
110/6 |
10,0 |
1962 |
11. |
"Бурун" |
Т-1 |
110/35/6 |
40,0 |
2009 |
12. |
"Бурун" |
Т-2 |
110/35/6 |
40,0 |
2009 |
13. |
"Волна" ЗРУ-1 |
Т-1 |
110/6 |
15,0 |
1967 |
14. |
"Волна" ЗРУ-1 |
Т-2 |
110/6 |
15,0 |
1967 |
15. |
"Волна"ЗРУ-2 |
АТ-1 |
220/110/6 |
125,0 |
1992 |
16. |
"Волна" ЗРУ-2 |
АТ-2 |
220/110/6 |
125,0 |
1992 |
17. |
ВТЭЦ-1 |
Т-1 |
110/35/6 |
40,0 |
1995 |
18. |
ВТЭЦ-1 |
Т-2 |
110/35/6 |
40,0 |
1979 |
19. |
"Голдобин" |
Т-1 |
110/35/6 |
40,0 |
1971 |
20. |
"Голдобин" |
Т-2 |
110/35/6 |
40,0 |
1970 |
21. |
"Голубинка" |
Т-1 |
110/35/6 |
40,0 |
2009 |
22. |
"Голубинка" |
Т-2 |
110/35/6 |
40,0 |
2009 |
23. |
"Горностай" |
Т-1 |
110/6 |
6,3 |
1981 |
24. |
"Горностай" |
Т-2 |
110/6 |
6,3 |
1979 |
25. |
"З" |
Т-1 |
35/6 |
10,0 |
1964 |
26. |
"З" |
Т-2 |
35/6 |
10,0 |
1964 |
27. |
"Загородная" |
Т-1 |
110/6 |
25,0 |
1985 |
28. |
"Загородная" |
Т-2 |
110/6 |
25,0 |
1985 |
29. |
"Залив" |
Т-1 |
110/35/6 |
40,0 |
2005 |
30. |
"Залив" |
Т-2 |
110/35/6 |
40,0 |
2007 |
31. |
"Инструментальная" |
Т-1 |
35/6 |
10,0 |
2000 |
32. |
"Инструментальная" |
Т-2 |
35/6 |
10,0 |
2000 |
33. |
"Ипподром" |
Т-1 |
110/35/6 |
10,0 |
1998 |
34. |
"Котельная 2Р" |
Т-5 |
110/35/6 |
10,0 |
1964 |
35. |
"КЭТ" |
Т-1 |
35/6 |
3,2 |
1936 |
36. |
"КЭТ" |
Т-2 |
35/6 |
5,6 |
1963 |
37. |
"КЭТ" |
Т-3 |
35/6 |
5,6 |
1968 |
38. |
"Лазурная" |
Т-1 |
35/6 |
4,0 |
1975 |
39. |
"Лазурная" |
Т-2 |
35/6 |
4,0 |
1975 |
40. |
"Луговая" |
Т-1 |
35/6 |
4,0 |
1975 |
41. |
"Луговая" |
Т-2 |
35/6 |
4,0 |
1974 |
42. |
"Металлист" |
Т-1 |
35/6 |
6,3 |
1979 |
43. |
"Металлист" |
Т-2 |
35/6 |
6,3 |
1976 |
44. |
"Мингородок" |
Т-1 |
110/6 |
25,0 |
2009 |
45. |
"Мингородок" |
Т-2 |
110/6 |
25,0 |
2009 |
46. |
"Океан" |
Т-1 |
110/6 |
6,3 |
1978 |
47. |
"Океан" |
Т-2 |
110/6 |
6,3 |
1983 |
48. |
"Океанская" |
Т-1 |
35/6 |
6,3 |
1968 |
49. |
"Океанская" |
Т-2 |
35/6 |
6,3 |
1983 |
50. |
"Промузел" |
Т-1 |
110/6 |
16,0 |
1980 |
51. |
"Промузел" |
Т-2 |
110/6 |
16,0 |
1980 |
52. |
"Рыбный порт" |
Т-1 |
35/6 |
10,0 |
1982 |
53. |
"Рыбный порт" |
Т-2 |
35/6 |
10,0 |
1980 |
54. |
"Сахарный ключ" |
Т-1 |
35/6 |
5,6 |
1963 |
55. |
"Сахарный ключ" |
Т-2 |
35/6 |
6,3 |
1979 |
56. |
"Седанка" |
Т-1 |
35/6 |
6,3 |
2003 |
57. |
"Седаюса" |
Т-2 |
35/6 |
10,0 |
1972 |
58. |
"Спутник" |
Т-1 |
110/35/6 |
10,0 |
1995 |
59. |
"Спутник" |
Т-2 |
110/35/6 |
25,0 |
1987 |
60. |
"Стройиндустрия" |
Т-1 |
110/6 |
16,0 |
1985 |
61. |
"Стройиндустрия" |
Т-2 |
110/6 |
16,0 |
1985 |
62. |
"Телецентр" |
Т-1 |
35/6 |
10,0 |
1978 |
63. |
"Телецентр" |
Т-2 |
35/6 |
10,0 |
1976 |
64. |
"Улисс" |
Т-1 |
110/6 |
25,0 |
1987 |
65. |
"Улисс" |
Т-2 |
110/6 |
25,0 |
1987 |
66. |
"Ц" |
Т-2 |
35/6 |
10,0 |
1969 |
67. |
"Ц" |
Т-3 |
35/6 |
10,0 |
1969 |
68. |
"Ц" |
Т-4 |
35/6 |
10,0 |
1968 |
69. |
"Чайка" |
Т-1 |
110/6 |
16,0 |
1986 |
70. |
"Чайка" |
Т-2 |
110/6 |
16,0 |
1986 |
71. |
"Чуркин" |
Т-1 |
35/6 |
16,0 |
1969 |
72. |
"Чуркин" |
Т-2 |
35/6 |
16,0 |
1969 |
73. |
"Эгершельд" |
Т-1 |
35/6 |
10,0 |
1979 |
74. |
"Эгершельд" |
Т-2 |
35/6 |
10,0 |
1965 |
75. |
"Зеленая" |
Т-1 |
35/6 |
2,5 |
|
76. |
"Зеленая" |
Т-2 |
35/6 |
2,5 |
|
Таблица 96
Загрузка ПС Владивостокского городского округа на 16.12.2009 г.
Текст настоящей таблицы не приводится
Рисунок 35. Срок эксплуатации силовых трансформаторов ПС, обслуживающих Владивостокский городской округ
Графический объект не приводится
Источники электроснабжения (среднее II и низкое напряжение)
За передачу, распределение электроэнергии и эксплуатацию сетей напряжением 6 кВ, 0,4 кВ в границах Владивостокского городского округа отвечают ОАО "13 Электрическая сеть", МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" (ВПЭС).
Также в электроснабжении Владивостокского городского округа участвуют центры питания, принадлежащие крупным потребителям электрической энергии: промышленным предприятиям, предприятиям сферы обслуживания, федеральным и муниципальным организациям, таким как ФГУП ИПК "Дальпресс" в филиале 0176 г. Владивостока, ООО "Примэкспо", ОАО "Енисейское", ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс", ООО "Новый дом", Арбитражный суд Приморского края, ООО "Атлас", ПУ ФСБ России по Приморскому краю, ЗАО "ЦентрСтрой", ООО "Владдипсервис", ЗАО "Дальметаллстрой", филиал ОАО "ДГК" "Приморские тепловые сети", ЗАО "ДАЗЭЛ" в филиале 0173 г. Владивостока, ТСЖ "Тигровый" второй жилой комплекс, ОАО "Примавтотранс" и др.
Потребители электрической энергии - население, объекты соцкультбыта, промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, прочие потребители.
Основные технологические показатели
ОАО "13 Электрическая сеть"
- Количество обслуживаемых ПС - 1 ед.
- Количество обслуживаемых РП - 11 ед.
- Количество обслуживаемых ТП, КТП - 270 ед.
- Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, КТП - 384 шт.
- Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, установленных в РП, РТП, ТП - 157,7 МВА.
МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" (МУПВ "ВПЭС")
- Количество обслуживаемых РП-10 ед.
- Количество обслуживаемых РТП - 41 ед.
- Количество обслуживаемых ТП - 1063 ед.
- Количество силовых трансформаторов, установленных в РП, РТП, ТП - 2058 шт.
- Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, установленных в РП, РТП, ТП, - 954,808 МВА.
Прочие эксплуатирующие организации
- Количество РТП - 6 ед.
- Количество ТП - 386 ед.
- Количество силовых трансформаторов, установленных в РТП, ТТ1, - 402 шт.
- Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов, установленных в РТП, ТП, - 164,068 МВА.
Количество силовых трансформаторов в РП, РТП, ТП МУПВ "ВПЭС" и прочих организаций, имеющих срок эксплуатации более 25 лет, - 484 шт. (20%) (рис. 36).
Рисунок 36. Срок эксплуатации силовых трансформаторов РП, РТП, ТП, обслуживаемых МУПВ "ВПЭС" и прочими организациями
Графический объект не приводится
Техническое состояние источников электроэнергии Владивостокского городского округа поддерживается в удовлетворительном состоянии.
Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Владивостокского городского округа:
- высокая наработка турбин Владивостокской ТЭЦ-2;
- большой срок службы генераторов ВТЭЦ-2 (5 из 6 выработали нормативный срок эксплуатации);
- эксплуатация силовых трансформаторов ПС в режимах, не соответствующих требованиям технических условий (загрузка более 100% в часы максимума нагрузки);
- использование в ПС силовых трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;
- высокая степень износа основного оборудования ПС, РП, РТП, ТП;
- отсутствие резервов электрической мощности на ряде городских центров питания (особенно ПС 110/35/6 кВ) и, как следствие, ограничение объемов потребления электроэнергии, ограничение в подключении новых потребителей, не позволяющие строить необходимые для городского округа объекты, обновлять жилищный фонд, увеличивать производственные мощности;
- низкая надежность релейной защиты и автоматики (вероятность крупных аварий вследствие использования схем релейной защиты, основанных на механических реле;
- несовершенство систем телемеханики.
Для надежного обеспечения существующих потребителей и объектов перспективной застройки качественной электроэнергией, создания энергоустойчивой системы электроснабжения Владивостокского городского округа необходимы следующие мероприятия:
- увеличение мощности, вырабатываемой ВТЭЦ-2, за счет замены турбоагрегатов ст. N 1, ст. N 3 на турбоагрегаты ЛМЗ Т-130/160-8,8 с ТВО и генераторами;
- снижение потребления электроэнергии на собственные нужды ВТЭЦ-2;
- увеличение резервов мощности центров питания за счет следующих мероприятий:
- по реконструкции:
- замена трансформаторов ПС 110/35/6 кВ "Спутник" с 10 МВА и 25 МВА на 2x25 МВА;
- замена трансформаторов ПС 110/6 кВ "Стройиндустрия" с 2x16 МВА на 2x25 МВА;
- замена трансформаторов ПС 110/6 кВ "Улисс" с 2x25 МВА на 2x40 МВА;
- замена трансформаторов ПС 110/6 кВ "Океан" с 2x6,3 МВА на 2x10 МВА;
- по строительству:
- строительство ПС 110 кВ "Фирсова" 2x16 МВА;
- строительство ПС 110 кВ "Подгороденка" 2x10 МВА;
- строительство ПС 220/110/6 кВ "Зеленый угол" 2x125 МВА;
- строительство ПС 220 кВ "Патрокл" 2x63 МВА;
- строительство ПС 220/110/35 кВ "Русская" 2x63 МВА;
- строительство ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" 2x40 МВА;
- строительство ПС 110/6 кВ "Брестская" 2x10 МВА;
- строительство ПС "Бурная" 110/35/6 2x40 МВА;
- организация кольца 110 кВ (перевод ПС "Седанка", "Ипподром", "Академическая" на 110 кВ и строительство ЛЭП 110 кВ)
- перераспределение нагрузок между секциями шин на ряде РТП, ТП - перевод части нагрузки с перегруженных трансформаторов на трансформаторы, работающие в нормальном режиме;
- замена масляных высоковольтных выключателей в ячейках ПС, РП, РТП, ТП на вакуумные;
- усовершенствование схем релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств;
- комплексная телемеханизация ПС, РП, РТП, ТП;
- развитие системы АСКУЭ, включение в нее всех приборов учета на ПС, РП, РТП, ТП.
8.1.2. Электрические сети. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Электрические сети Владивостокского городского округа представляют собой многоуровневую систему, функционирующую на напряжениях 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.
Сеть 220 кВ представлена двумя одноцепными ВЛ-220 кВ: АТЭЦ-ВТЭЦ-2, АТЭЦ-ПС "Волна".
Распределение мощности от Владивостокской ТЭЦ-2 за пределы Владивостокского городского округа обеспечивается по ВЛ-220 кВ АТЭЦ - ВТЭЦ-2.
В сети 110 кВ можно выделить два участка с радиальной и многоконтурной конфигурациями, опорными центрами питания которых служат ВТЭЦ-2 и ПС "А".
Один участок сети 110 кВ, опирающийся на ВТЭЦ-2 (ВТЭЦ-2 - ПС "Загородная" - ПС "Улисс" - ПС "Голдобин"), выполнен двухцепными ЛЭП и имеет радиальную (магистральную) конфигурацию.
Второй участок сети 110 кВ выполнен одноцепными ЛЭП и представляет собой два смежных замкнутых контура, опирающиеся на ПС "А" и ВТЭЦ-2:
1-й - ПС "А" - ПС "Голубинка" - ПС "Залив" - ПС "ВТЭЦ-1" - ПС "Амурская" - ПС "1Р Тяговая" - ПС "2Р" - ПС "1Р" - ПС "Мингородок" - ПС "А";
2-й - ВТЭЦ-2 - ПС "Стройиндустрия" - ПС "2Р" - ПС "1Р" - ПС "А" - ВТЭЦ-2.
Связь с Дальневосточной энергосистемой на напряжении 110 кВ осуществляется по ВЛ:
- АТЭЦ-ПС "А";
- АТЭЦ-ПС "Волна".
Сеть 35 кВ опирается на семь центров питания: ПС "А", ПС "Голубинка", ПС "ВТЭЦ-1", ПС "Голдобин", ПС "Бурун", ПС "Чайка", ПС "Спутник", ПС "Залив", выполнена одноцепными ЛЭП и имеет конфигурацию, состоящую из радиальных (с 1 центром питания), замкнутых (с 2-мя центрами питания) и узловых (с 2 центрами питания) участков:
- радиальные:
- ПС "А" - ПС "Восточная"/ПС "Луговая" - ПС "3";
- ПС "ВТЭЦ-1" - ПС "Металлист" - ПС "Эгершельд" - ПС "Зеленая" - ПС "КЭТ";
- ПС "Голубинка" - ПС "Ц";
- ПС "Спутник" - ПС "Угловая";
- замкнутые:
- ПС "А" - ПС "Чуркин" - ПС "Рыбпорт" - ПС "Голдобин";
- ПС "Голубинка" - ПС "Телецентр"/ПС "Инструментальный завод" - ПС "Залив" - ПС "ВТЭЦ-1";
- узловые:
- ПС "Бурун" - ПС "Академическая" - ПС "Ипподром" - ПС "Седанка" - РП-7/ПС "Чайка" - ПС "Океанская" - ПС "Сахарный ключ" - РП-3 - ПС "Лазурная".
Связь сетей 35 кВ города с энергосистемой осуществляется по ВЛ-35 кВ ПС "Угловая" - ПС "Заводская".
Протяженность линий электропередач 220-0,4 кВ составляет 4153,292 км в т.ч.:
- ВЛ-220 кВ - 49,463 км;
- ВЛ-110 кВ - 135,151 км;
- ВЛ-35 кВ - 61,782 км;
- КЛ-35 кВ - 39,03 км;
- ВЛ-6 кВ - 190,045 км;
- КЛ-6 кВ - 1285,738 км;
- ВЛ-0,4 кВ - 544,111 км;
- КЛ-0,4 кВ - 1847,972 км;
Протяженность ЛЭП, выработавших нормативный срок эксплуатации, - 1823,559 км (44%).
Сеть 220 кВ на территории Владивостокского городского округа обслуживает Приморское предприятие магистральных электрических сетей - филиал "Магистральные электрические сети (МЭС) Востока" ОАО "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС).
Сети 110-35 кВ и часть КЛ-6 кВ эксплуатирует "Владивостокский участок высоковольтных электрических сетей - структурное подразделение "Приморских южных электрических сетей" филиала "Приморские электрические сети" ОАО "ДРСК".
В состав сетей данных организаций на территории Владивостокского городского округа входят (рис. 37).
- ВЛ-220 кВ - 49,463 км;
- ВЛ-110 кВ - 135,151 км;
- ВЛ-35 кВ - 61,782 км;
- КЛ-35 кВ - 39,03 км;
- КЛ-6 кВ - 35,12 км.
Всего ЛЭП - 320,546 км.
Протяженность обслуживаемых ЛЭП, выработавших нормативный срок службы, - 113,388 км (рис. 38).
Рисунок 37. Протяженность ЛЭП 220-6 кВ ОАО "ДРСК" и ОАО "ФСК ЕЭС"
Рисунок 38. Срок службы ЛЭП, обслуживаемых ОАО "ДРСК" и ОАО "ФСК ЕЭС"
Графический объект не приводится
Исполнение ЛЭП 220-6 кВ:
- ВЛ на металлических опорах - 77%;
- Кабели - 23%.
Из анализа загрузки ЛЭП 35-110 кВ, обслуживаемых ОАО "ДРСК", видно, что:
- 11,5% ВЛ-35 кВ перегружены в послеаварийном и ремонтном режиме (табл. 97);
- 37% ВЛ-110 кВ перегружены в послеаварийном и ремонтном режиме (табл. 98);
- Общая протяженность сетей 35-110 кВ, перегруженных: в ремонтном и послеаварийиом режимах, составляет 25,6% от общей протяженности данных сетей.
Таблица 97
Загрузка ВЛ-35 кВ, обслуживаемых ОАО "ДРСК" в контрольный день замеров 16.12.2009 г.
Текст настоящей таблицы не приводится
Таблица 98
Загрузка ВЛ-110 кВ, обслуживаемых ОАО "ДРСК" в контрольный день замеров 16.12.2009 г.
Текст настоящей таблицы не приводится
Допустимая токовая нагрузка принята для проводника с наименьшей пропускной способностью.
Электрическая сеть 6 кВ имеет двойную замкнутую конфигурацию (подстанции включены в сеть между двумя центрами питания по двум резервируемым линиям).
Сети 6-0,4 кВ обслуживаются двумя электросетевыми организациями: МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" и ОАО "13 Электрическая сеть". Незначительная часть ЛЭП 6-0,4 кВ находится на балансе крупных предприятий города.
Электрические сети, обслуживаемые МУПВ "ВПЭС":
- ВЛ-6 кВ - 50,64475 км;
- КЛ-6 кВ - 1006,318 км;
- ВЛ-0,4 кВ - 445,7108 км;
- КЛ-0,4 кВ - 1688,172 км.
- Всего ЛЭП-6 кВ - 1056,96275 км.
- Всего ЛЭП-0,4 кВ - 2133,8828 км.
Протяженность обслуживаемых ЛЭП, выработавших нормативный срок службы, - 1411,7 км (табл. 99, рис. 39).
Таблица 99
Протяженность ЛЭП, обслуживаемых МУПВ "ВПЭС"
Характеристика |
Уровень напряжения линии электропередачи |
|||||
0,4 кВ |
6 кВ |
Всего |
||||
км |
% |
км |
% |
км |
% |
|
Протяженность ЛЭП |
2133,9 |
100 |
1057 |
100 |
3190,9 |
100 |
ЛЭП, выработавшие нормативный срок службы |
978,6 |
46 |
433,1 |
41 |
1411,7 |
44 |
Рисунок 39. Состояние ЛЭП, обслуживаемых МУПВ "ВПЭС"
Графический объект не приводится
Исполнение ЛЭП 6 - 0,4 кВ:
- ВЛ - 26%, на опорах:
- деревянных - 24%;
- железобетонных (ж/б) - 1,7%;
- металлических - 0,3%;
- кабели - 74%.
Электрические сети, обслуживаемые ОАО "13 Электрическая сеть":
- ВЛ-6 кВ - 139,4 км,
- КЛ-6 кВ - 244,3 км,
- ВЛ-0,4 кВ - 98,4 км,
- КЛ-0,4 кВ - 159,8 км.
Протяженность обслуживаемых ЛЭП, выработавших нормативный срок службы, - 278,471 км (табл. 100, рис. 40)
Таблица 100
Протяженность ЛЭП, обслуживаемых ОАО "13 Электрическая сеть"
Характеристика |
Уровень напряжения линии электропередачи |
|||||
0,4 кВ |
6 кВ |
Всего |
||||
км |
% |
км |
% |
км |
% |
|
Протяженность ЛЭП |
258,2 |
100 |
322,7 |
100 |
383,7 |
100 |
ЛЭП, выработавшие нормативный срок службы |
37,9 |
15 |
240,6 |
75 |
278,5 |
73 |
Рисунок 40. Состояние ЛЭП, обслуживаемых ОАО "13 Электрическая сеть"
Исполнение ЛЭП 6-0,4 кВ (ОАО "13 Электрическая сеть"):
- ВЛ - 43%, на опорах:
- деревянных - 42%;
- железобетонных (ж/б) - 0,2%;
- металлических - 0,8%;
- кабели - 57%.
Проблемы эксплуатации электрических сетей Владивостокского городского округа:
- высокая степень износа электрических сетей на всех уровнях напряжения (47% ЛЭП исчерпали нормативный срок эксплуатации);
- низкая пропускная способность электрических сетей, отсутствие резервов токовой нагрузки;
- высокая протяженность ЛЭП-0,4 кВ и соответственно высокие потери мощности в них;
- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;
- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей;
- затруднение или отсутствие проезда техники к эксплуатируемым объектам ввиду хаотичной застройкой г. Владивосток (нарушение охранных зон электросетевых объектов сторонними застройками);
- отсутствие компенсации емкостных токов в кабельных ЛЭП 3 5-6/0,4 кВ
- отсутствие компенсации реактивной мощности у потребителей на напряжении 6/0,4 кВ.
Для создания надежной системы электроснабжения, обеспечивающей Владивостокский городской округ качественной электроэнергией, необходимо провести следующие мероприятия:
- реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей, исчерпавших свой физический ресурс;
- использование максимального допустимого сечения при замене проводов и кабелей с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок;
- строительство новых ЛЭП для:
- разгрузки наиболее загруженных участков сети;
- создания дополнительных возможностей для резервирования существующих ЛЭП.
- сокращение радиуса действиями строительство ЛЭП-0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;
- замена неизолированного провода воздушных линий напряжением 0,4-6 кВ на самонесущий изолированный;
- прокладка новых кабельных линий напряжением 6-0,4 кВ с использованием кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена;
- применение столбовых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций малой мощности 6/0,4 кВ для сокращения протяженности сетей 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;
- комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей;
- применение коммутационных аппаратов нового поколения;
- применение средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий;
- установка автоматизированной системы управления и мониторинга уличного освещения.
8.1.3. Потребители
Потребителями электрической энергии во Владивостокском городском округе являются (рис. 41):
- население;
- ЖКХ и социальная сфера;
- промышленные предприятия и приравненные к ним потребители;
- прочие потребители (предприятия транспорта и связи, предприятия сельского хозяйства, прочие коммерческие организации).
Рисунок 41. Распределение потребления электрической энергии по потребителям Владивостокского городского округа в 2009 г.
Графический объект не приводится
8.1.4. Структура производства, передачи и потребления электроэнергии
Электроснабжение Владивостокского городского округа осуществляется на напряжении 220-110 кВ от Владивостокской ТЭЦ-2 и Дальневосточной энергосистемы, входящей в состав ОЭС Востока. Питающие сети 220 кВ обслуживаются приморским предприятием магистральных электрических сетей - филиала "Магистральные электрические сети (МЭС) Востока" ОАО "Федеральная сетевая компания единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС) Сети 110-35 кВ обслуживаются Владивостокским участком высоковольтных электрических сетей" - структурным подразделением "Приморских южных электрических сетей" филиала "Приморские электрические сети" ОАО "ДРСК". Распределение, передача электроэнергии потребителям Владивостокского городского округа осуществляются от питающих через распределительные электрические сети, обслуживаемые двумя электросетевыми организациями: МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей" и ОАО "13 Электрическая сеть". Распределение электроэнергии происходит на напряжении 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ.
Функции энергосбытовой организации на территории Владивостокского городского округа осуществляет Владивостокское отделение филиала "Дальэнергосбыт" ОАО "ДЭК".
Процесс производства, передачи, потребления электроэнергии во Владивостокском городском округе структурирован в следующем порядке (рис. 42 - рис. 44).
Пояснения к структурным схемам:
* - сумма отпуска электроэнергии в сети ЭСО и полезного отпуска потребителям из сети ВТЭЦ-2.
8.1.5. Материальный баланс системы (фактический)
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 6 кВ, 0,4 кВ. Население потребляет 1299,8 тыс. кВт*ч (40%). Бюджетные организации, предприятия промышленности и прочие потребители электрической энергии - 1909,6 млн. кВт*ч (60%). Распределение потребления электроэнергий по группам потребителей за 2008-2010 гг. представлено в табл. 101.
Таблица 101
Распределение потребления электрической энергии по группам потребителей за 2008-2010 гг.
N п/п |
Группа потребителей |
Ед. изм. |
Всего |
|||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
||||||
|
Полезный отпуск из сети |
млн. кВт*ч |
факт |
% |
факт |
% |
план |
% |
1 |
Население |
млн. кВт*ч |
1307,5 |
|
1299,8 |
31,9 |
1271,9 |
32,0 |
2 |
Бюджет |
млн. кВт*ч |
1920,9 |
45,3 |
1909,6 |
46,7 |
1868,6 |
46,8 |
3 |
Промышленные потребители |
млн. кВт*ч |
||||||
4 |
Прочие потребители |
млн. кВт*ч |
||||||
5 |
Всего |
млн. кВт*ч |
3233,7 |
76,2 |
3214,7 |
78,6 |
3145,8 |
78,8 |
6 |
Фактические потери |
млн. кВт*ч |
1005,0 |
23,8 |
876,8 |
21,4 |
847,9 |
21,2 |
7 |
Поступление в сеть |
млн. кВт*ч |
4238,7 |
100 |
4 091,4 |
100 |
3993,7 |
100 |
Рисунок 42. Структурная схема процесса производства, передачи и потребления электроэнергии во Владивостокском городском округе в 2008 г.
/---------------\ /--------------------\ /---------------\ /-------------\
| Дизельная | | ВТЭЦ-2 ОАО "ДГК" | |Дальневосточная| | ТЭЦ-1 (ОАО |
|электростанция | |--------------------| |энергосистема в| | "ДГК") |
| о. Попова и | |выработка 1972,7367 | | составе ОЭС | | МУПВ "ВПЭС" |
| о. Рейнеке | | млн. кВт*ч | | востока | | |
| | |--------------------| | | | |
| | |СН, ХН 398,1455 млн.| | | | |
| | | кВт*ч | | | | |
| | |--------------------| | | | |
| | | * полезный отпуск | | | | |
| | |1574,5912 млн. кВт*ч| | | | |
\---------------/ \--------------------/ \---------------/ \-------------/
| | |
| | /---------------\ |
| | |Сети 220 кВ ОАО| |
| | |"ФСК ЕЭС" ППМС | |
| | \---------------/ |
| | | |
| | |
| /------------------------------------------------\ |
| | Сети 110-35 кВ ОАО "ДРСК" |------/
| \------------------------------------------------/
|
/------------------------------------------\ /---------------\ |
| МУПВ "ВПЭС" | |Сети 35-0,4 кВ | |
|------------------------------------------| | ОАО "13 | |
| прием в сеть 1922,420 млн. кВт*ч | | Электрическая | |
|------------------------------------------| | сеть" | |
| потери 417,934 млн. кВт*ч | | | |
|------------------------------------------| | | |
| полезный отпуск 1504,486 млн. кВт*ч | | | |
\------------------------------------------/ \---------------/ |
Потребители Владивостокского городского округа | |||
Население | Бюджетные организации | Промышленные предприятия |
Прочие потребители |
1307,518 млн. кВт*ч |
1920,922 млн. кВт*ч |
Рисунок 43. Структурная схема процесса производства, передачи и потребления электроэнергии во Владивостокском городском округе в 2009 г.
/---------------\ /--------------------\ /---------------\ /-------------\
| Дизельная | | ВТЭЦ-2 ОАО "ДГК" | |Дальневосточная| | ТЭЦ-1 (ОАО |
|электростанция | |--------------------| |энергосистема в| | "ДГК") |
| о. Попова и | | выработка 1973,221 | | составе ОЭС | | МУПВ "ВПЭС" |
| о. Рейнеке | | млн. кВт*ч | | востока | | |
| | |--------------------| | | | |
| | |СН, ХН 410,992 млн. | | | | |
| | | кВт*ч | | | | |
| | |--------------------| | | | |
| | | * полезный отпуск | | | | |
| | |1562,229 млн. кВт*ч | | | | |
\---------------/ \--------------------/ \---------------/ \-------------/
| | |
| | /---------------\ |
| | |Сети 220 кВ ОАО| |
| | |"ФСК ЕЭС" ППМС | |
| | \---------------/ |
| |
| /------------------------------------------------\ |
| | Сети 110-35 кВ ОАО "ДРСК" |------/
| \------------------------------------------------/
|
/------------------------------------------\ /---------------\ |
| МУПВ "ВПЭС" | |Сети 35-0,4 кВ | |
|------------------------------------------| | ОАО "13 | |
| прием в сеть 2100,0 млн. кВт*ч | | Электрическая | |
|------------------------------------------| | сеть" | |
| потери 438,023 млн. кВт*ч | | | |
|------------------------------------------| | | |
| полезный отпуск 1661,977 млн. кВт*ч | | | |
\------------------------------------------/ \---------------/ |
Потребители Владивостокского городского округа | |||
Население | Бюджетные организации | Промышленные предприятия |
Прочие потребители |
1299,799 млн. кВт*ч |
1909,582 млн. кВт*ч |
Рисунок 44. Структурная схема процесса производства, передачи и потребления электроэнергии во Владивостокском городском округе в 2010 г.
/---------------\ /--------------------\ /---------------\ /-------------\
| Дизельная | | ВТЭЦ-2 ОАО "ДГК" | |Дальневосточная| | ТЭЦ-1 (ОАО |
|электростанция | |--------------------| |энергосистема в| | "ДГК") |
| о. Попова и | | выработка 2085,0 | | составе ОЭС | | МУПВ "ВПЭС" |
| о. Рейнеке | | млн. кВт*ч | | востока | | |
| | |--------------------| | | | |
| | |СН, ХН 415,167 млн. | | | | |
| | | кВт*ч | | | | |
| | |--------------------| | | | |
| | | * полезный отпуск | | | | |
| | |1562,229 млн. кВт*ч | | | | |
\---------------/ \--------------------/ \---------------/ \-------------/
| | |
| | /---------------\ |
| | |Сети 220 кВ ОАО| |
| | |"ФСК ЕЭС" ППМС | |
| | \---------------/ |
| |
| /------------------------------------------------\ |
| | Сети 110-35 кВ ОАО "ДРСК" |-----/
| \------------------------------------------------/
|
/------------------------------------------\ /---------------\ |
| МУПВ "ВПЭС" | |Сети 35-0,4 кВ | |
|------------------------------------------| | ОАО "13 | |
| прием в сеть 2160,0 млн. кВт*ч | | Электрическая | |
|------------------------------------------| | сеть" | |
| потери 496,8 млн. кВт*ч | | | |
|------------------------------------------| | | |
| полезный отпуск 1663,2 млн. кВт*ч | | | |
\------------------------------------------/ \---------------/ |
Потребители Владивостокского городского округа | |||
Население | Бюджетные организации | Промышленные предприятия |
Прочие потребители |
1271,888 млн. кВт*ч |
1868,576 млн. кВт*ч |
8.2. Основные показатели эффективности системы электроснабжения
8.2.1. Эффективность системы электроснабжения
При анализе эффективности системы электроснабжения Владивостокского городского округа рассматривались следующие показатели:
- процент потерь от поступления электроэнергии в сеть/выработки электроэнергии (в случае генерирующей организации) по каждой организации, принимающей участие в электроснабжении Владивостокского городского округа.
- процент суммарных потерь в сетях и оборудовании всех организаций, участвующих в электроснабжении, от общего поступления/выработки электроэнергии в сеть Владивостокского городского округа в динамике за 2008-2011 гг. (факт, план).
Таблица 102
Динамика изменения производственных показателей ВТЭЦ-2 ОАО "ДГК" в период с 2007 по 2009 г. и в 2010 г.
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
1 |
Выработка электроэнергии |
тыс. кВт*ч |
1783449 |
1972736,7 |
1973221,01 |
2085000 |
2 |
Расход электроэнергии на собственные нужды |
тыс. кВт*ч |
381740 |
398145,5 |
410991,8 |
415167 |
3 |
Полезный отпуск электроэнергии |
тыс. кВт*ч |
1401709 |
1574591,2 |
1562229,2 |
1669833 |
4 |
Установленная электрическая мощность на конец года |
кВт |
430000 |
430000 |
497000 |
497000 |
5 |
Установленная тепловая мощность на конец года |
Гкал/ч |
1033 |
1033 |
1051 |
1051 |
6 |
Отпуск тепла |
Гкал |
3123645 |
3111917 |
3216130 |
3130882 |
7 |
Расход условного топлива |
тонн |
1093875 |
1177735 |
1191632 |
1218636 |
8 |
Зольность топлива |
% |
17,2 |
17,39 |
17,24 |
- |
9 |
Удельная теплота сгорания |
ккал/кг |
2441 |
2445 |
2483 |
- |
Анализ эффективности выработки электроэнергии на ВТЭЦ-2 за 2008-2011 гг. (табл. 103) показывает, что на собственные нужды ВТЭЦ-2 уходит от 18,5% до 22,8% от выработки электроэнергии.
Таблица 103
Баланс электрической энергии ВТЭЦ-2 ОАО "ДГК" за 2008-2009 гг. и 2010-2011 гг.
По-видимому, в таблице отсутствует часть текста
Год |
Месяц |
ЭЭ тыс. кВт*ч |
СН, % от отпуска |
|
||
Выработка |
Отпуск |
Собственные нужды |
||||
|
январь |
235251,1 |
189496,9 |
45754,1 |
19,4 |
|
|
февраль |
206931,2 |
165950,9 |
40980,2 |
19,8 |
|
|
март |
188353,5 |
149748,3 |
38605,2 |
20,5 |
|
|
апрель |
149380,3 |
116541,6 |
32838,7 |
22,0 |
|
|
май |
156949,7 |
126852,8 |
30097,2 |
19,2 |
|
|
июнь |
129677,5 |
105112,01 |
24565,5 |
18,9 |
|
|
июль |
95894,6 |
74011,03 |
21883,6 |
22,8 |
|
|
август |
109150,5 |
86922,7 |
22227,8 |
20,4 |
|
|
сентябрь |
124198,04 |
100095,9 |
24102,1 |
19,4 |
|
|
октябрь |
156769,6 |
125748,8 |
31020,8 |
19,85 |
|
|
ноябрь |
193212,8 |
153418,8 |
39793,9 |
20,6 |
|
|
декабрь |
226968 |
180691,5 |
46276,5 |
20,4 |
|
|
Всего: |
1972736,7 |
1574591,2 |
398145,5 |
20,2 |
|
|
январь |
230974,7 |
184704,7 |
46269,9 |
20,0 |
|
|
февраль |
205785,4 |
164010,5 |
41774,9 |
20,3 |
|
|
март |
198508,7 |
156280,5 |
42228,2 |
21,3 |
|
|
апрель |
156553.1 |
121003,1 |
35549,9 |
22,7 |
|
|
май |
111707,1 |
87088,6 |
24618,5 |
22,0 |
|
|
июнь |
131346,6 |
105309,9 |
26036,8 |
19,8 |
|
|
июль |
123667,3 |
98607,9 |
25059,4 |
20,3 |
|
|
август |
104297,5 |
81956,2 |
22341,3 |
21,4 |
|
|
сентябрь |
144441,9 |
117262,1 |
27179,9 |
18,8 |
|
|
октябрь |
140101,12 |
109462,7 |
30638,4 |
21,9 |
|
|
ноябрь |
198743,7 |
156766,1 |
41977,5 |
21,1 |
|
|
декабрь |
227093,9 |
179776,9 |
47316,9 |
20,8 |
|
|
Всего: |
1973221,01 |
1562229,2 |
410991,8 |
20,8 |
|
|
январь |
205490,7 |
159298,9 |
46191,9 |
22,5 |
|
|
февраль |
193592,4 |
152384,6 |
41207,9 |
21,3 |
|
|
март |
207344,2 |
163981,9 |
43362,3 |
20,9 |
|
|
апрель |
203528,3 |
163160,9 |
40367,5 |
19,8 |
|
|
май |
155000 |
123548,1 |
31451,9 |
20,3 |
|
|
июнь |
137000 |
110304 |
26696 |
19,5 |
|
|
июль |
110000 |
85950,532 |
24049,5 |
21,9 |
|
|
август |
114000 |
90767,179 |
23232,8 |
20,4 |
|
|
сентябрь |
140000 |
114124,359 |
25875,6 |
18,5 |
|
|
октябрь |
157000 |
126570,784 |
30429,2 |
19,4 |
|
|
ноябрь |
196000 |
156186,581 |
39813,4 |
20,3 |
|
|
декабрь |
230000 |
183725,809 |
46274,2 |
20,1 |
|
|
Всего: |
2048955,6 |
1630003,6 |
418952,1 |
20,4 |
|
|
январь |
239000 |
191677 |
47323 |
19,8 |
|
|
февраль |
211000 |
168874 |
42126 |
20,0 |
|
|
март |
209000 |
165647 |
43353 |
20,7 |
|
|
апрель |
177000 |
138997 |
38003 |
21,5 |
|
|
май |
155000 |
124349 |
30651 |
19,8 |
|
|
июнь |
118000 |
93096 |
24904 |
21,1 |
|
|
июль |
116000 |
91196 |
24804 |
21,4 |
|
|
август |
117000 |
92881 |
24119 |
20,6 |
|
|
сентябрь |
137000 |
109992 |
27008 |
19,7 |
|
|
октябрь |
153000 |
121026 |
31974 |
20,9 |
|
|
ноябрь |
194000 |
152139 |
41861 |
21,6 |
|
|
декабрь |
242000 |
193994 |
48006 |
19,8 |
|
|
Всего: |
2068000 |
1643868 |
424132 |
20,5 |
|
Анализ эффективности передачи электроэнергии через сети МУПВ "ВПЭС" (табл. 104) показывает, что потери от отпуска электроэнергии в сеть изменяется в диапазоне от 21,4% до 23,6% от отпуска в сеть.
Таблица 104
Баланс отпуска и потребления электроэнергии МУПВ "ВПЭС" за 2008-2011 гг.
N п.п. |
Составляющие баланса |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
млн. кВт*ч |
млн. кВт*ч |
млн. кВт*ч |
млн. кВт*ч |
||
1 |
Прием в сеть |
2027 |
2087 |
2140 |
2160 |
2 |
Полезный отпуск из сети |
1547 |
1640 |
1672 |
1663 |
3 |
Фактические потери электроэнергии |
479 |
447 |
468 |
497 |
4 |
Потери в % от отпуска |
23,6 |
21,4 |
21,9 |
23,0 |
При проведении сводного анализа показателей эффективности производства и передачи электроэнергии в электрической сети Владивостокского городского округа (табл. 105, рис. 45) в динамике за 2008-2011 гг. не наблюдается тенденция к снижению потерь. Это связано с тем, что на данный период приходится незначительная доля завершенных мероприятий по снижению потерь и повышению эффективности электроснабжения. Основная часть мероприятий завершится в период 2014-2017 гг.
Таблица 105
Сводный баланс поступления и отпуска электроэнергии по предприятиям, участвующим в электроснабжении Владивостокского городского округа
N п.п. |
Показатель |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
1 |
Выработка ВТЭЦ-2, тыс. кВт ч |
1972736,7 |
1973221,0 |
2048955,6 |
2068000,0 |
2 |
Расход на СН ВТЭЦ-2, тыс. кВт*ч |
398145,5 |
410991,8 |
418952,1 |
424132,0 |
3 |
Отпуск ВТЭЦ-2, тыс. кВт*ч |
1574591,2 |
1562229,2 |
1630003,6 |
1643868,0 |
4 |
Поступление от энергосистемы, тыс. кВт*ч |
2973643,0 |
2920550,9 |
2770814,6 |
2737246,1 |
5 |
Суммарное поступление (1+4), тыс. кВт*ч |
4946379,6 |
4893771,9 |
4819770,3 |
4805246,1 |
6 |
Поступление в сеть ОАО "ДРСК", тыс. кВт*ч |
4548234,2 |
4482780,1 |
4400818,2 |
4381114,1 |
7 |
Отпуск из сети ОАО "ДРСК", тыс. кВт*ч |
4162089,0 |
4080226,4 |
4005624,7 |
3987690,1 |
8 |
Потери в сети ОАО "ДРСК", тыс. кВт*ч |
386145,1 |
402553,7 |
395193,5 |
393424,0 |
9 |
Поступление в сеть МУПВ "ВПЭС", тыс. кВт*ч |
2027000,0 |
2087000,0 |
2140000,0 |
2160000,0 |
10 |
Отпуск из сети МУПВ "ВПЭС", тыс. кВт*ч |
1547000,0 |
1640000,0 |
1672000,0 |
1663000,0 |
11 |
Потери в сети МУПВ "ВПЭС", тыс. кВт*ч |
479000,0 |
447000,0 |
468000,0 |
497000,0 |
12 |
Поступление в сеть ОАО "13 электрическая сеть", тыс. кВт*ч |
2135089,0 |
1993226,4 |
1865624,7 |
1827690,1 |
13 |
Отпуск из сети ОАО "13 электрическая сеть", тыс. кВт*ч |
1686720,3 |
1574648,9 |
1473843,5 |
1443875,2 |
14 |
Потери в сети ОАО "13 электрическая сеть", тыс. кВт ч |
448368,7 |
418577,6 |
391781,2 |
383814,9 |
15 |
Суммарные потери по всем организациям (2+8+11+14), тыс. кВт*ч |
1005000,8 |
876796,8 |
847864,1 |
928027,6 |
16 |
Суммарные потери в % от общего поступления (15/5 100%) |
20,3 |
17,9 |
17,6 |
19,3 |
Рисунок 45. Динамика изменения процента суммарных потерь электроэнергии от общего поступления/выработки электроэнергии в сеть Владивостокского городского округа за 2008-2011 гг.
8.2.2. Экологичность
Основными элементами системы электроснабжения Владивостокского городского округа, оказывающими воздействие на окружающую среду, являются:
- котлоагрегаты ВТЭЦ-2;
- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
- аккумуляторные батареи.
Котлоагрегаты ВТЭЦ-2 являются источниками загрязнения атмосферы. Среди выбрасываемых загрязняющих веществ можно выделить следующие: бенз(а)пирен, серная кислота, метан, пыль неорганическая, мазутная зола, углеводороды С12-С19, пыль деревянная, сероводород, азота диоксид, ангидрид сернистый, оксид углерода, оксид азота. Анализ изменения количества загрязняющих веществ (тонн/г), поступающих в атмосферу от ВТЭЦ-2 в 2006-2009 гг. (табл. 106), позволяет сделать следующие выводы:
- выброс в атмосферу всех загрязняющих веществ, кроме пыли неорганической SiO2 до 20% и оксида углерода, от ВТЭЦ-2 в 2006-2009 гг. превышает предельно допустимый (ПДВ);
- выбросы пыли неорганической SiO2 20-70% и диоксида азота увеличиваются, что обусловлено увеличением расхода топлива в результате повышения отпуска электрической и тепловой мощности;
- выброс мазутной золы снижается, что связано с уменьшением доли мазута в структуре топлива ВТЭЦ-2 с 2006 по 2009 г.
Решением проблемы загрязнения окружающей среды является перевод на газ котлоагрегатов ВТЭЦ-2, запланированный филиалом ОАО "ДГК" "Приморская генерация" на 2013 г.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.
Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.
Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.
Таблица 106
Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ВТЭЦ-2 в 2006-2009 гг.
N п.п. |
Загрязняющие вещества |
Предельно допустимый выброс ПДВ |
Выброс в атмосферу, тонн |
|||||||
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
|||||||
факт |
Превышает (+), не достигает (-) ПДВ |
факт |
Превышает (+), не достигает (-) ПДВ |
факт |
Превышает (+), не достигает (-) ПДВ |
факт |
Превышает (+), не достигает (-) ПДВ |
|||
1 |
Бенз(а)пирен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Серная кислота по (молекуле Н2SO4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Метан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Пыль неорганическая SiO2 20-70% |
16688,6 |
20560,0 |
3871,5 |
19465,2 |
2776,6 |
25204,46 |
8515,9 |
28163,5 |
11474,9 |
5 |
Пыль неорганическая SiO2 до 20% |
18,6 |
18,3 |
-0,3 |
17,2 |
-1,4 |
17,202 |
-1,4 |
18,6 |
0 |
6 |
Мазутная зола |
0,4 |
10,4 |
9,9 |
1,8 |
1,4 |
0,277 |
-0,1 |
0,1 |
-0,3 |
7 |
Углеводороды С12-С19 |
2,5 |
4,2 |
1,8 |
1,9 |
-0,6 |
1,859 |
-0,6 |
728,7 |
726,26 |
8 |
Пыль древесная |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0 |
0,442 |
0 |
0,4 |
0 |
9 |
Сероводород |
0,01 |
0,001 |
-0,01 |
0,001 |
-0,01 |
0,0012 |
-0,01 |
0,001 |
-0,01 |
10 |
Азота диоксид |
3233,6 |
4233,6 |
1000,0 |
4164,2 |
930,5 |
4298,308 |
1064,7 |
4485,4 |
1251,8 |
11 |
Ангидрид сернистый |
12229,4 |
20012,4 |
7782,9 |
18213,1 |
5983,7 |
12886,89 |
657,5 |
12806,1 |
576,7 |
12 |
Углерода оксид |
5052,9 |
1157,7 |
-3895,3 |
1262,7 |
-3790,3 |
1183,301 |
-3869,7 |
1183,3 |
-3869,7 |
13 |
Оксид азота |
- |
697,9 |
- |
676,7 |
- |
698,475 |
- |
- |
- |
8.2.3. Качество (параметры микроклимата)
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
- отклонение напряжения от своего номинального значения;
- колебания напряжения от номинала;
- несинусоидальность напряжения;
- несимметрия напряжений;
- отклонение частоты от своего номинального значения;
- длительность провала напряжения;
- импульс напряжения;
- временное перенапряжение.
Качество электрической энергии Владивостокского городского округа обеспечивается совместными действиями организаций, генерирующих, транспортирующих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей: филиала ОАО "ДГК" "Приморская генерация", Владивостокского участка высоковольтных электрических сетей структурного подразделения "Приморских южных электрических сетей" филиала "Приморские электрические сети" ОАО "ДРСК", МУПВ "ВПЭС", ОАО "13 Электрическая сеть". Указанные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее - категория надежности), обусловливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:
- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;
- срок восстановления энергоснабжения.
В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" (ст. 7) и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 "Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Каждая организация, участвующая в электроснабжении Владивостокского городского округа, наряду с лицензией на производство, передачу и распределение электроэнергии имеет сертификат, удостоверяющий, что качество поставляемой ею энергии отвечает требованиям ГОСТ 13109-97.
Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергия.
Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.
Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.
Измерения показателей качества электрической энергии энергоснабжающими организациями Владивостокского городского округа проводятся с помощью приборов ППКЭ-1-50 персоналом, прошедшим специальное обучение, сдавшим соответствующие экзамены и получившим разрешение на проведение подобных измерений. Измеряются отклонение частоты и напряжения, коэффициенты несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, искажения синусоидальности формы кривой напряжения и ее гармонических составляющих до 40-й включительно.
Электроэнергия, производимая ВТЭЦ-2, а также получаемая от Дальневосточной энергосистемы, соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей Владивостокского городского округа работают в нормальных условиях, предписанных ТУ, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.
8.2.4. Себестоимость услуг
В соответствии с Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 10.12.2008 N 34/6 "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками потребителям Приморского края, в 2009 г." (с изменениями, внесенными Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 24.06.2009 N 18/7) для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также городах и городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, одноставочный тариф на электрическую энергию в 2009 г. составил 1,40 руб./кВт*ч (с учетом НДС). Темп роста 2009/2008 гг. - 125%.
Тарифы на 2010 г. установлены Постановлением департамента по тарифам от 23.12.2009 N 44/15 "Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками: ОАО "Дальневосточная энергетическая компания (филиал "Дальэнергосбыт") г. Владивосток, ОАО "Электросеть" г. Арсеньев, ОАО "Энергосбыт" п. Славянка, ОАО "Электросервис" г. Лесозаводск, ОАО "Дальнегорская электросеть" г. Дальнегорск, ОАО "Электросервис" г. Дальнереченск, ОАО "13 Электрическая сеть" г. Владивосток, потребителям Приморского края в 2010 г." (С изменениями, внесенными Постановлениями департамента по тарифам Приморского края от 30.12.2009 N 47/3 и от 14.04.2010 N 15/29) и разделены на 3 временных периода.
Одноставочный тариф на электроэнергию (с учетом НДС) для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, составил:
- с 01.01.2010 по 31.03.2010 - 1,40 руб./кВт*ч;
- с 01.04.2010 по 31.09.2010 - 1,62 руб./кВт*ч;
- с 01.10.2010 по 31.12.2010 - 1,54 руб./кВт*ч.
МУПВ "ВПЭС"
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУПВ "ВПЭС" за 2008-2009 гг., сметы расходов на 2010 г.
Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведены по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ", в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 06.08.2004 N 20-э/2.
Затраты на услуги по передаче электроэнергии группируются следующим образом (табл. 107):
- материалы;
- амортизация;
- ремонтный фонд;
- оплата труда;
- ЕСН;
- общеэксплуатационные расходы;
- технологические потери электроэнергии.
Основными статьями затрат в 2010 г. являлись:
- технологические потери электроэнергии (83% от общего объема затрат);
- оплата труда (9%).
За анализируемый период 2008-2010 гг. в структуре себестоимости произошли следующие изменения (рис. 46):
- увеличилась доля расходов на технологические потери электроэнергии с 60% в 2008 г. до 83% в 2010 г.;
- сократилась доля расходов на оплату труда с 18% в 2008 г. до 9% в 2010 г.;
- сократилась доля расходов на ремонт с 8% в 2008 г. до 3% в 2010 г.
Рисунок 46. Структура затрат на услуги передачи электроэнергии МУПВ "ВПЭС" в 2008 - 2010 гг.
Графический объект не приводится
Таблица 107
Анализ сметы затрат на услуги передачи электроэнергии МУПВ "ВПЭС" за 2008-2010 гг.
По-видимому, в таблице отсутствует часть текста
N п/п |
Наименование статей затрат |
Ед. изм. |
Факт за 2008 г. |
Факт за 2009 г. |
План на 2010 г. |
Темп роста 2009/2008 гг., % |
Темп роста 2010/2009 гг., % |
Темп роста 2010/2008 гг., % |
Доля в структуре себестоимости, % |
||
2008 г. |
2009 г. |
2010 |
|||||||||
1 |
Материалы |
тыс. руб. |
28 629 |
33 346 |
15 717 |
116 |
47 |
55 |
3,5 |
3,3 |
0,6 |
2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
27 867 |
31 802 |
31 802 |
114 |
100 |
114 |
3,4 |
3,2 |
|
3 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб. |
69 365 |
115 738 |
75 200 |
167 |
65 |
108 |
8,4 |
11,5 |
|
4 |
Оплата труда |
тыс. руб. |
150 751 |
188 268 |
222 440 |
125 |
118 |
148 |
18,3 |
18,7 |
9,2 |
5 |
ЕСН |
тыс. руб. |
33 445 |
39 051 |
51 161 |
117 |
131 |
153 |
4,1 |
3,9 |
2,1 |
6 |
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
22 106 |
23 817 |
27 916 |
108 |
117 |
126 |
2,7 |
2,4 |
1,1 |
7 |
Технологические потери электроэнергии |
тыс. руб. |
493 008 |
573 891 |
2 003 776 |
116 |
349 |
406 |
59,7 |
57,1 |
82,5 |
8 |
Итого себестоимость |
тыс. руб. |
825 171 |
1 005 913 |
2 428 010 |
122 |
241 |
294 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
9 |
Выручка |
тыс. руб. |
713 841 |
910 487 |
2 354 370 |
128 |
259 |
330 |
|
|
|
10 |
Сумма прибыли |
тыс. руб. |
-111 330 |
-95 426 |
-73 640 |
86 |
77 |
66 |
|
|
|
11 |
Рентабельность |
тыс. руб. |
-13,5 |
-9,5 |
-3,0 |
70 |
32 |
22 |
|
|
|
За рассматриваемый период 2008-2010 гг. себестоимость услуг увеличилась в 3 раза. Основной причиной увеличения себестоимости является рост затрат на технологические потери - в 4 раза. Также существенный рост расходов произошел по следующим статьям затрат:
- ЕСН - увеличение на 53%;
- оплата труда - увеличение на 48%.
В период 2008-2010 гг. сократились затраты на материалы - на 45%.
В период с 2008 по 2010 г. полная стоимость услуг увеличилась в 3,3 раза, полная себестоимость возросла в 3 раза. Размер убытка от услуг передачи электроэнергии в 2010 г. сократился на 34% по сравнению с 2008 г. (рис. 47).
Рисунок 47. Анализ затрат на услуги передачи электроэнергии МУПВ "ВПЭС" в 2008-2010 гг.
Графический объект не приводится
8.3. Возможность обеспечения существующей системы новых потребителей
Возможность подключения новых потребителей к существующей энергосистеме рассматривается на основе следующих данных:
- Сводный перечень заявок на присоединение электрических нагрузок в г. Владивостоке по состоянию на 01.03.2010 (табл. 108);
- Генеральный план Владивостокского городского округа;
- Доклад по подключению объектов саммита АТЭС в г. Владивостоке;
- Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы в городе Владивостоке";
- Формы 6-ТП СП Владивостокская ТЭЦ-2 филиала "Приморская генерация" ОАО ДГК за 2007-2009 гг.;
- Концепция стратегии развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 г.;
- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем (СО 153-34.20.118-2003);
- Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ (СО 153-34.20.121-2006), утвержденные приказом N 187 ОАО "ФСК ЕЭС" от 16.06.06;
- Основные положения (Концепция) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г.
Мощность в электрические сети Владивостокского городского округа подается от ВТЭЦ-2 и от Дальневосточной энергосистемы.
Установленная мощность ВТЭЦ-2 на конец 2009 г. - 497,0 МВт.
Средняя нагрузка на ПС Владивостокского городского округа на декабрь 2009 г. составляет 642,19 МВА.
Максимум нагрузки на ВТЭЦ-2 за 2009 г. составляет 426,0 МВт.
Следовательно, переток мощности от дальневосточной энергосистемы в 2009 г. составляет примерно 216,19 МВА.
Суммарная мощность крупных потребителей, заявленных на подключение, по состоянию на 01.03.2010 (табл. 108) - 49,89 МВт.
В результате после присоединения объектов нового строительства увеличится переток мощности в электрическую сеть Владивостока от Дальневосточной энергосистемы.
По данным табл. 109, видно, что одна из ВЛ-110 кВ, по которым происходят перетоки мощности между ВТЭЦ-2 и дальневосточной энергосистемой, загружена на 89% и в случае увеличения участия ДЭС в электроснабжении г. Владивосток мощность, передаваемая по данным ЛЭП, может превысить предел допустимой мощности по условиям статической устойчивости системы электроснабжения.
Таблица 108
Сводный перечень заявок на присоединение электрических нагрузок в г. Владивостоке (по состоянию на 01.03.2010)
N мероприятия в Подпрограмме |
Наименование объекта |
Место расположения |
Ответственный исполнитель (заявитель) |
Точка присоединения (центр питания) |
Наименование организации, в адрес которой подается заявка |
Величина заявленной электрической нагрузки, кВт |
Срок ввода в эксплуатацию |
||
2010 |
2011 |
После ввода в эксплуатацию |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог в т. ч.: | |||||||||
1. |
Строительство мостового перехода на о. Русском через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке. |
п-ов Назимова - о. Русский |
ФГУ ДСД "Владивосток" |
На материковой части: ПС 110/35/6 кВ "Голдобин". |
ОАО "ДРСК" |
4282,5 |
4282,5 |
738 |
1 квартал 2012 |
2. |
Строительство автомобильной дороги пос. Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де-Фриз - Седанка |
На участке Седанка - северная граница г. Владивостока |
Департамент дорожного хозяйства Приморского края |
ПС 35/6 кВ "Седанка" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
272 |
2012 |
Новый - Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл на участке полуостров Де-Фриз - пос. Седанка с низководным мостом (эстакадой) |
МУП "ВПЭС" по заявке ФГУ ДСД "Владивосток" |
ПС 35/6 кВ "Седанка" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
1974,5 |
2011 |
||
На участке п. Новый - полуостров Де-Фриз |
Департамент дорожного хозяйства Приморского края |
ПС 110/6 кВ "Де-Фриз" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
468 |
2011 |
||
Б. Улисс |
ОАО "13 ЭС" |
ПС 110/6 кВ "Улисс" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
82 |
2011 |
||
3. |
Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог в г. Владивостоке на автомагистрали, связывающей федеральную автомобильную дорогу М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток с островом Русским |
г. Владивосток в р-не Фуникулера |
Департамент дорожного хозяйства Приморского края |
ПС 110/35/6 кВ "Орлиная" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
705 |
2011 |
г. Владивосток, район Чуркин |
ПС 35/6 "Чуркин", ТП-2763 |
МУПВ "ВПЭС" |
0 |
0 |
449 |
|
|||
4. |
Строительство автомобильной дороги бухта Патрокл - мостовой переход через б. Золотой Рог |
г. Владивосток, (р-н Чуркин) ул. Надибаидзе |
Департамент дорожного хозяйства Приморского края |
ПС 35/6 "Чуркин", ТП - 2763 |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
34 |
2011 |
г. Владивосток, (р-н Чуркин) ул. Калинина |
ПС ПО/35/6 кВ "Голдобин", ТП-2902 |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
27 |
2011 |
|||
г. Владивосток, (р-н Чуркин) ул. Олега Кошевого |
ПС 110/35/6 кВ "Голдобин", ТП-2926 |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
44 |
2011 |
|||
г. Владивосток |
|
ВПЭС |
0 |
0 |
63 |
2011 |
|||
5. |
Реконструкция автомобильной дороги аэропорт Кневичи - станция Санаторная на участке автомобильной дороги М-60 "Уссури" Хабаровск - Владивосток на участке км 733,5 - км 747 и км 747 - км 748 |
|
ФГУ ДСД "Владивосток" |
|
|
0 |
0 |
520 |
2011 |
747-750 км автодороги |
ПС 35/6 кВ "Океанская" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
95 |
2011 |
|||
6. |
Реконструкция автомагистрали общегородского значения регулируемого движения на участке станция Санаторная - мостовой переход через бухту Золотой Рог |
г. Владивосток |
ВПЭС (администрация г. Вл-ка, упр-е содерж. жил. фонда и гор. территорий) |
ПС 35 кВ "Океанская", "Чайка" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
33 |
2011 |
ПС 35 кВ "Седанка" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
27 |
2011 |
||||
ПС 110 кВ "Бурун" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
43 |
2011 |
||||
7. |
Строительство гостиниц на материковой части г. Владивостока (класс - 3-4-5 звезд) |
г. Владивосток мыс Бурный |
ОАО "Наш Дом - Приморье" |
ПС 110 кВ "Бурная" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
6410 |
2011 |
г. Владивосток Корабельная набережная |
ОАО "Наш Дом - Приморье" |
ПС 110 (35) Чуркин |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
5759 |
2011 |
||
8. |
Строительство театра оперы и балета |
г. Владивосток ул. Фастовская, 14 |
КППК "Единая дирекция по строительству объектов на территории ПК" |
ПС 110/6 кВ "Чуркин" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
1500 |
2012 |
Стройплощадка |
200 |
200 |
0 |
|
|||||
Развитие коммунальной инфраструктуры г. Владивостока в т.ч.: | |||||||||
9. |
Строительство 3-го водовода с насосными станциями для г. Владивостока |
г. Владивосток, п. Рыбачий, рядом с существующей НС 4 подъема |
КППК "Единая дирекция по строительству объектов на территории ПК" |
ПС 110/6 кВ "Горностай" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
3000 |
2011 |
Район насосной станции 3 подъема в районе б. Муравейка |
ПС 110/6 кВ "Муравейка" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
4500 |
2011 |
|||
с. Опорная |
|
|
|
0 |
35 |
2011 |
|||
10. |
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке (объекты канализации). Реконструкция центральной системы канализации г. Владивостока |
Строительная площадка |
МУПВ "ВПЭС" (по заявке КППК Един. дирекция...) |
ПС 110/6 кВ "Бурун" |
ОАО "ДРСК" |
221 |
0 |
0 |
2010 |
КНС N 2 (г. Владивосток ул. Волжская) |
КППК Единая дирекция... |
ПС 110/6 кВ "Бурун" и ПС 110/6 кВ "2Р" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
5000 |
5000 |
2010 |
||
Строительная площадка |
МУПВ "ВПЭС" (по заявке КППК Един. дирекция...) |
ПС НО/6 кВ "Амурская" |
ОАО "ДРСК" |
150 |
0 |
0 |
2010 |
||
КНС N 5 (г. Владивосток, м. Чумака) |
КППК "Единая дирекция..." |
ПС 110/6 кВ "Амурская" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
2300 |
2300 |
2010 |
||
11. |
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации в г. Владивостоке. Площадка очистных сооружений в районе ул. Бородинской г. Владивостока |
г. Владивосток |
КППК "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" |
ПС 220/110/6 "Волна" |
ОАО "ФСК ЕЭС" |
0 |
4200 |
4200 |
2011 |
12. |
Строительство комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов в г. Владивостоке |
г. Владивосток, б. Щитовая, р-н ручья Безымянный |
КППК "Единая дирекция по строительству объектов на территории ПК" |
ПС 110/6 кВ "Горностай" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
2000 |
2000 |
2011 |
Мероприятия по выводу объектов Минобороны России с территории, отводимой под гражданские нужды в т.ч.: | |||||||||
13. |
Группа жилых домов по ул. Давыдова, ул. Лесная |
г. Владивосток, ул. Давыдова, ул. Лесная |
ФГУ "Управление ТОФ", в/ч 51319 |
ПС 110/35/6 "Бурун" |
ОАО "ДРСК" |
0 |
0 |
2560 |
2012 |
14. |
Передислокация в/ч 20374 с о. Русского в б. Павловского, объект 374 |
б. Павловского |
|
|
0 |
3500 |
3500 |
2010 |
|
15. |
Передислокация в/ч 20374 с о. Русского на мыс Эгершельд, объект 375 |
мыс Эгершельд |
|
|
0 |
300 |
300 |
2010 |
|
16. |
Два жилых дома по ул. Карьерная в г. Владивостоке под служебное жилье для военнослужащих-контрактников, объект 5/510, 5/511 |
г. Владивосток, ул. Карьерная |
|
|
0 |
300 |
300 |
2010 |
|
17. |
Сухой док |
г. Владивосток |
ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Управления делами Президента РФ |
ПС 220/110/10 кВ "Патрокл" |
ОАО"ФСК" |
600 |
600 |
2950 |
2011 |
|
|
|
|
Всего |
5453,5 |
22682,5 |
49888,5 |
|
Таблица 109
Загрузка ЛЭП 220-110 кВ, объединяющих электрическую сеть г. Владивостока с дальневосточной энергосистемой
N п.п. |
Наименование ЛЭП |
Напряжение, кВ |
Марка, сечение проводника |
Длительно допустимый ток, А |
Фактическая токовая нагрузка (по приборам), А |
Допустимая нагрузка, МВА |
Фактическая нагрузка, МВА |
Фактическая нагрузка, % от допустимой |
1. |
АТЭЦ - ВТЭЦ-2 |
220 |
АС-300 |
690 |
260 |
262,614 |
98,956 |
38 |
2. |
Волна-ЗПД - АТЭЦ |
220 |
АСО-300 |
690 |
352 |
262,614 |
133,971 |
51 |
3. |
АТЭЦ - А |
110 |
М-70 |
337 |
300 |
64,131 |
57,09 |
89 |
4. |
АТЭЦ - Волна |
110 |
М-70 |
337 |
140 |
64,131 |
26,642 |
42 |
Способность ПС СП "Приморские южные электрические сети" филиала "Приморские электрические сети" ОАО "ДРСК" по обеспечению электроэнергией вновь строящихся объектов отражает табл. 110. Анализ возможности присоединения новых электрических нагрузок в перспективе до 2025 г. показывает, что шесть из двадцати двух трансформаторов, установленных на ПС, к которым заявлено подключение, будут перегружены в нормальном режиме (в случае подключения заявленной нагрузки именно к данному трансформатору). Одиннадцать из двадцати двух будут перегружены в послеаварийиом и ремонтном режимах. Следовательно, для подключения заявленных потребителей необходимо провести реконструкцию или техперевооружение данных ПС.
Оценка возможности подключения новых потребителей к сети 6-0,4 кВ МУПВ "ВПЭС" показывает, что 60% (1473 ед.) РТП, ТП, обслуживаемых МУПВ "ВПЭС", испытывают дефицит мощности, 40% (982 ед.) - имеют резерв мощности для подключения новых потребителей (рис. 48).
Рисунок 48. Наличие дефицита/резерва мощности РТП, ТП, обслуживаемых МУПВ "ВПЭС"
Графический объект не приводится
Рис. 49 показывает сокращение резерва располагаемой мощности в 2012 г. в результате завершения строительства объектов, заявленных на присоединение в 2009 г. (табл. 108), и восстановление резерва в 2013 г. за счет замены турбоагрегатов ст. N 1, 2 ВТЭЦ-2 на более мощные.
Возможность подключения вновь строящихся объектов и планируемых к строительству до 2025 года к системе электроснабжения городского округа оценивалась по следующим критериям:
- наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения города в результате перспективного строительства (в нормальном, послеаварийиом и ремонтном режимах);
- целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.
Возможность модернизации или нового строительства объектов системы электроснабжения оценивалась по критериям:
год ввода в эксплуатацию;
- наличие резерва, дефицита электрической мощности в центрах питания системы электроснабжения города;
- пропускная способность электрических сетей;
- подключаемые нагрузки (кВт);
- целесообразность модернизации существующих объектов электрических
сетей.
Инженерно-технический анализ существующей системы электроснабжения Владивостокского городского округа показал, что:
- возможность обеспечения существующей системой новых потребителей может быть оценена как недостаточная при существующем темпе роста электрических нагрузок:
- в результате эксплуатации оборудования и сетей в режимах, не соответствующих требованиям нормативов (режим перегрузки), снижается качество и надежность электроснабжения;
- возможность присоединения новых потребителей к электрической сети Владивостокского городского округа ограничена, что препятствует его комплексному развитию;
- рост нагрузок на всех уровнях напряжений опережает развитие электрических сетей в сторону увеличения пропускной способности.
Для решения обозначенных проблем необходима масштабная модернизация энергосистемы городского округа.
Рисунок 49. Баланс необходимой и располагаемой мощности системы электроснабжения Владивостокского городского округа на 2010-2025 гг.
Графический объект не приводится
Таблица 110
Существующие электрические мощности и необходимые для присоединения вновь вводимых объектов
Графический объект не приводится
Таблица 111
Баланс электрических нагрузок и располагаемой мощности источников электроснабжения Владивостокского городского округа на 2010-2025 гг.
Показатель |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Мощность потребителей, МВА |
642,190 |
654,753 |
749,444 |
756,014 |
758,908 |
759,979 |
762,831 |
765,798 |
767,707 |
769,802 |
773,410 |
774,465 |
777,833 |
781,321 |
785,217 |
788,618 |
Располагаемая мощность источников, МВА |
848,740 |
848,740 |
848,740 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
1009,74 |
8.4. Программа развития электроснабжения
8.4.1. Основные направления модернизации и строительства системы электроснабжения на территории Владивостокского городского округа
Развитие системы электроснабжения необходимо по следующим основным направлениям:
- Реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающая в себя:
- оптимизацию режимов работы электроустановок;
- замену элементов системы электроснабжения, исчерпавших свой ресурс;
- замену электрооборудования и сетей, не соответствующих существующим электрическим нагрузкам;
- замену устаревшего электрооборудования на современное;
- внедрение современных автоматизированных систем управления процессом электроснабжения;
- комплекс мер по рациональному использованию электроэнергии.
- Строительство новых элементов системы энергоснабжения для увеличения располагаемой электрической мощности, повышения надежности и качества электроснабжения.
Основные направления модернизации и строительства системы электроснабжения
8.4.2. Перечень мероприятий до 2025 года
Для модернизации системы электроснабжения Владивостокского городского округа, с учетом существующего состояния системы и перспектив развития городского округа, разработан перечень мероприятий (табл. 112, 113).
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы на основании:
- Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владивостокского городского округа.
Таблица 112
Перечень организационно-технических мероприятий по реконструкции системы электроснабжения Владивостокского городского округа
N п/п |
Населенный пункт, округ, район, улица, N здания |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источники финансирования |
Обоснование |
|
1 этап |
2 этап |
|||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
1. Генерирующие мощности (ВТЭЦ-2, филиал "Приморская генерация ОАО "ДГК" |
3 575,24 |
2 145,50 |
1 429,74 |
|
|
|||
1 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Реконструкция теплоприготовительных установок турбин N 1, 2, 3, 4, 5 ВТЭЦ-2 |
5 |
366,90 |
366,90 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
2 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Реконструкция ЗРУ 110 кВ ВТЭЦ-2 с целью технологического присоединения ЛЭП 110 кВ "ВТЭЦ-2 - ВТЭЦ-1" |
1 |
43,14 |
41,70 |
1,44 |
Повышение надежности системы электроснабжения за счет резервирования участка ВТЭЦ-2 - "А" - ВТЭЦ-1 |
|
3 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Подпрограмма ТПиР |
1 |
108,00 |
108,00 |
|
|
|
4 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
АИИСКУЭ |
1 |
15,00 |
15,00 |
|
|
|
5 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Программа создания систем регистрации аварийных событий |
1 |
6,00 |
6,00 |
|
Усиление диспетчерского контроля для предупреждения аварийных ситуаций |
|
6 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Программа замены измерительных трансформаторов тока и напряжения |
1 |
8,50 |
8,50 |
|
Снижение погрешности измерительных приборов |
|
7 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Модернизация комплекса телемеханики и каналов связи и передачи данных |
1 |
33,10 |
33,10 |
|
|
|
8 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Программа по сокращению потребления энергии на собственные нужды |
1 |
35,90 |
35,90 |
|
|
|
9 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Модернизация системы физической защиты объектов генерации |
1 |
1,80 |
1,80 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
10 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Прочие объекты |
1 |
140,90 |
120,60 |
20,30 |
|
|
11 |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Замена турбоагрегатов ст. N 1, 3 - Т-100-130 УТМЗ турбоагрегатами ЛМЗ Т-130/160-8,8, с ТВО и генератором |
1 |
2 400,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
2. Электрические сети 110-35 кВ (ОАО "ДРСК") |
11 956,19 |
5 767,44 |
6 188,75 |
|
|
|||
ЛЭП - 110 кВ |
2 918,58 |
2 690,52 |
228,06 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|||
13 |
|
Реконструкция ВЛ-110 кВ "2Р - СИ - ВТЭЦ-2" |
15,00 |
450,00 |
450,00 |
|
|
|
14 |
|
Реконструкция ВЛ-110 кВ "Волна - 2Р кот. - Бурун" |
4,28 |
128,40 |
128,40 |
|
|
|
15 |
|
Реконструкция ВЛ-110 кВ "Волна - 1Р тяг. - Бурун" |
6,55 |
196,50 |
196,50 |
|
|
|
16 |
|
Реконструкция ВЛ-110 кВ "А - МГ - 1Р" |
5,22 |
156,60 |
156,60 |
|
|
|
17 |
|
Реконструкция ВЛ-110 кВ "А - Голубинка - Залив" |
8,34 |
250,20 |
250,20 |
|
|
|
18 |
|
Реконструкция ВЛ-110 кВ "ВТЭЦ-1 - Залив - Голубинка - А" |
8,60 |
258,00 |
258,00 |
|
|
|
19 |
|
Реконструкция ВЛ-110 кВ "А - ВТЭЦ-2", 2x3,01 км |
6,02 |
180,60 |
180,60 |
|
|
|
20 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ АТЭЦ-Промузел |
4,72 |
73,16 |
8,78 |
64,38 |
|
|
21 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ Промузел-Спутник |
5,80 |
93,00 |
11,16 |
81,84 |
|
|
22 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ Спутник-Чайка |
6,23 |
93,00 |
11,16 |
81,84 |
|
|
23 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ Чайка-Волна |
8,49 |
109,12 |
109,12 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
24 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ Муравейка-Океан |
5,84 |
93,00 |
93,00 |
|
|
|
25 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ Океан-Горностай |
25,70 |
403,00 |
403,00 |
|
|
|
26 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ Горностай-А |
9,40 |
139,50 |
139,50 |
|
|
|
27 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ ВТЭЦ-2-Загородная-Улисс-Голдобин |
7,70 |
124,00 |
124,00 |
|
|
|
28 |
|
Реконструкция ЛЭП 110 кВ 2Р-Стройиндустрия-1Р-Мингородок |
11,28 |
170,50 |
170,50 |
|
|
|
ЛЭП - 35 кВ |
1 125,46 |
928,26 |
197,20 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|||
29 |
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Спутник - Лазурная" |
8,70 |
261,00 |
261,00 |
|
|
|
30 |
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ "З-Ц" |
1,65 |
49,47 |
49,47 |
|
|
|
31 |
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ "ВТЭЦ-1 - Залив - ТЦ "Голубинка" |
3,53 |
105,84 |
105,84 |
|
|
|
32 |
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ "ВТЭЦ-1 - Залив - ТЦ - ИЗ" |
2,10 |
63,03 |
63,03 |
|
|
|
33 |
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Голубинка - Ц" |
0,61 |
18,30 |
18,30 |
|
|
|
34 |
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ "РП-7 - Океанская" |
0,90 |
27,09 |
27,09 |
|
|
|
35 |
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ "Седанка - РП-7" |
4,52 |
135,69 |
135,69 |
|
|
|
36 |
|
Реконструкция ВЛ 35 кВ "Спутник - Угловая", замена провода и опор |
9,30 |
213,47 |
16,27 |
197,20 |
|
|
37 |
|
Реконструкция ВЛ 35 кВ "Угловая - Заводская", замена провода и опор |
|
77,57 |
77,57 |
|
|
|
38 |
|
Реконструкция ЛЭП 35 кВ Эгершельд - Стройплощадка - Зеленая - КЭТ |
7,3 |
101,50 |
101,50 |
|
|
|
39 |
|
Реконструкция ЛЭП 35 кВ А-З - Луговая - Восточная |
4,8 |
72,50 |
72,50 |
|
|
|
ЛЭП 6-10 кВ |
1 771,66 |
653,56 |
1 118,10 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|||
ПС-110 кВ |
3 147,95 |
149,10 |
2 998,85 |
|
||||
40 |
|
Реконструкция ПС "Океанская" |
1 |
91,93 |
|
91,93 |
|
|
41 |
|
Реконструкция ПС "Океан" |
1 |
178,74 |
|
178,74 |
|
|
42 |
|
Реконструкция ПС "2Р" |
1 |
122,80 |
|
122,80 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
43 |
|
Реконструкция ПС "Бурун" |
1 |
124,54 |
|
124,54 |
|
|
44 |
|
Реконструкция ПС "А" |
1 |
458,68 |
|
458,68 |
|
|
45 |
|
Реконструкция ПС "Улисс" |
1 |
167,51 |
|
167,51 |
|
|
46 |
|
Реконструкция ПС "Голдобин" |
1 |
208,65 |
|
208,65 |
|
|
47 |
|
Реконструкция ПС "Мингородок" |
1 |
20,39 |
|
20,39 |
|
|
48 |
|
Реконструкция ПС "1Р" |
1 |
248,77 |
|
248,77 |
|
|
49 |
|
Реконструкция ПС "Спутник" |
1 |
351,97 |
70,00 |
281,97 |
|
|
50 |
|
Реконструкция ПС "Стройиндустрия" |
1 |
141,85 |
15,13 |
126,72 |
|
|
51 |
|
Реконструкция ПС "Загородная" |
1 |
193,16 |
|
193,16 |
|
|
52 |
|
Реконструкция ПС "2Р Котельная" |
1 |
42,42 |
|
42,42 |
|
|
53 |
|
Реконструкция ПС "Чайка" |
1 |
175,54 |
18,81 |
156,73 |
|
|
54 |
|
Реконструкция ПС "Горностай" |
1 |
135,79 |
14,55 |
121,24 |
|
|
55 |
|
Реконструкция ПС "Амурская" |
1 |
155,88 |
16,70 |
139,18 |
|
|
56 |
|
Реконструкция ПС "Голубинка" |
1 |
130,49 |
13,91 |
116,58 |
|
|
57 |
|
Реконструкция ПС "ВТЭЦ-1" |
1 |
198,84 |
|
198,84 |
|
|
ПС-35 кВ |
2 453,43 |
821,18 |
1 632,25 |
|
|
|||
58 |
|
Реконструкция ПС "Академическая" |
1 |
223,27 |
139,32 |
83,95 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
59 |
|
Реконструкция ПС "Лазурная" |
1 |
89,22 |
|
89,22 |
|
|
60 |
|
Реконструкция ПС "Седанка" |
1 |
208,64 |
50,13 |
158,51 |
|
|
61 |
|
Реконструкция ПС "Чуркин" |
1 |
370,57 |
246,87 |
123,70 |
|
|
62 |
|
Реконструкция ПС "З" |
1 |
110,00 |
|
110,00 |
|
|
63 |
|
Реконструкция ПС "Ц" |
1 |
131,74 |
|
131,74 |
|
|
64 |
|
Реконструкция ПС "Эгершельд" |
1 |
162,78 |
|
162,78 |
|
|
65 |
|
Реконструкция ПС "Телецентр" |
1 |
130,47 |
|
130,47 |
|
|
66 |
|
Реконструкция ПС "Металлист" |
1 |
135,24 |
|
135,24 |
|
|
67 |
|
Реконструкция ПС "Инструментальный завод" |
1 |
116,75 |
85,33 |
31,42 |
|
|
68 |
|
Реконструкция ПС "Сахарный ключ" |
1 |
183,63 |
107,80 |
75,83 |
|
|
69 |
|
Реконструкция ПС "Ипподром" |
1 |
192,66 |
109,25 |
83,41 |
|
|
70 |
|
Реконструкция ПС "РП-7" |
1 |
2,27 |
|
2,27 |
|
|
71 |
|
Реконструкция ПС "Рыбный порт" |
1 |
140,59 |
|
140,59 |
|
|
72 |
|
Реконструкция ПС "КЭТ" |
1 |
139,18 |
|
139,18 |
|
|
73 |
|
Реконструкция ПС "Луговая" |
1 |
33,94 |
|
33,94 |
|
|
|
|
Реконструкция ПС "Угловая" (замена трансформаторов) |
1 |
82,48 |
82,48 |
|
|
|
ЦРП, РП, ТП 6/0,4 кВ |
14,28 |
|
14,28 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|||
Мероприятия, вошедшие в утв. Инвестиционную программу ОАО "ДРСК" |
524,82 |
524,82 |
|
|
||||
1 |
|
Реконструкция ЛЭП-110 кВ "Волна - 2Р - 1Р тяга - Амурская - ВТЭЦ-1" |
|
43,90 |
43,90 |
|
ИП ОАО "ДРСК" |
|
2 |
|
ЛЭП-35 кВ |
|
480,92 |
480,92 |
|
ИП ОАО "ДРСК" |
|
3. Электрические сети 6-0,4кВ |
1 834,02 |
1 366,16 |
467,86 |
|
|
|||
МУПВ "ВПЭС" |
718,20 |
250,34 |
467,86 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|||
ПС "Телецентр" |
34,51 |
24,23 |
10,28 |
|
||||
ПС "3" |
34,10 |
|
34,10 |
|
||||
ПС "Ц" |
17,65 |
|
17,65 |
|
||||
ПС "Инструментальный завод" |
28,23 |
28,23 |
|
|
||||
ПС "Орлиная" |
12,00 |
12,00 |
|
|
||||
ПС "А" |
50,69 |
7,69 |
43,00 |
|
||||
ПС "Рыбный порт" |
12,78 |
3,78 |
9,00 |
|
||||
ПС "Улисс" |
15,00 |
|
15,00 |
|
||||
ПС "Бурная" |
24,00 |
24,00 |
|
|
||||
ПС "Эгершельд" |
12,00 |
12,00 |
|
|
||||
ПС "Залив" |
12,00 |
6,00 |
6,00 |
|
||||
ПС "Голдобин" |
13,00 |
|
13,00 |
|
||||
ПС "Загородная" |
19,51 |
|
19,51 |
|
||||
ПС "Мингородок" |
48,71 |
8,75 |
39,96 |
|
||||
ПС "Амурская" |
26,19 |
|
26,19 |
|
||||
ПС "Голубинка" |
14,91 |
14,91 |
|
|
||||
ПС "Чуркин" |
14,00 |
14,00 |
|
|
||||
ПС "Седанка" |
48,35 |
48,35 |
|
|
||||
ПС "Спутник" |
103,20 |
|
103,20 |
|
||||
ПС "Академическая" |
9,00 |
|
9,00 |
|
||||
ПС "Промузел" |
38,40 |
1,05 |
37,35 |
|
||||
ПС "Угловая" |
13,83 |
|
13,83 |
|
||||
ПС "Сахарный ключ" |
2,59 |
1,40 |
1,19 |
|
||||
ПС "Океанская" |
9,00 |
|
9,00 |
|
||||
ПС "Ипподром" |
9,00 |
9,00 |
|
|
||||
ПС "Волна" |
9,00 |
|
9,00 |
|
||||
ПС "2Р" |
25,50 |
|
25,50 |
|
|
|||
ПС "Бурун" |
18,60 |
|
18,60 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
|||
ПС "Чайка" |
27,45 |
19,95 |
7,50 |
|
||||
Модернизация системы оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями г. Владивостока |
15,00 |
15,00 |
|
|
||||
ОАО "13 Электрическая сеть" |
1 115,82 |
1 115,82 |
|
|
||||
Замена кабельных линий |
915,11 |
915,11 |
|
|
||||
Реконструкция воздушных линий |
200,71 |
200,71 |
|
|
||||
Итого: |
17 365,45 |
9 279,10 |
8086,35 |
|
|
|||
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджета ВГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
Таблица 113
Перечень организационно-технических мероприятий по новому строительству системы электроснабжения Владивостокского городского округа
Населенный пункт, округ, район, улица, N здания |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование |
|
1 этап |
2 этап |
||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
||||||
1. Генерирующие мощности (ВТЭЦ-2 - филиал "Приморская генерация" ОАО "ДГК") |
464,00 |
464,00 |
|
|
|
||
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Установка резервного трансформатора ВТЭЦ-2 РТСН-3 от ОРУ-220 кВ |
1 |
79,10 |
79,10 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Повышение надежности питания собственных нужд в аварийном режиме |
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Строительство очистных сооружений ВТЭЦ-2 |
1 |
109,90 |
109,90 |
|
Снижение вредного воздействия на экологию |
|
Ленинский р-н, ул. Фадеева, 47 |
Монтаж РТСН-3 от ОРУ-220 |
1 |
275,00 |
275,00 |
|
|
|
2. Электрические сети 220 кВ (ППМС ОАО "ФСК ЕЭС") |
8 047,80 |
8 047,80 |
|
|
|
||
ЛЭП-220 кВ |
4 993,98 |
4 993,98 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
||
г. Владивосток, г. Артем |
Строительство ВЛ-220 кВ "Артемовская ТЭЦ - Зеленый угол" |
45,3 |
610,30 |
610,30 |
|
|
|
г. Владивосток |
Строительство ЛЭП-220 кВ "Зеленый угол - Русская" с переходом через пролив Босфор Восточный |
2*14,8 |
3 807,38 |
3 807,38 |
|
|
|
|
Строительство ЛЭП-220 кВ "Владивостокская ТЭЦ-2 - Зеленый угол - Волна" |
15,4 |
576,30 |
576,30 |
|
|
|
ПС 220 кВ |
3 053,82 |
3 053,82 |
|
|
|||
|
Строительство ПС 220 кВ "Зеленый угол" |
1 |
1 041,97 |
1 041,97 |
|
|
|
|
Строительство ПС 220 кВ "Патрокл" |
1 |
937,08 |
937,08 |
|
|
|
|
Строительство ПС 220 кВ "Русская" |
1 |
1 074,77 |
1 074,77 |
|
|
|
3. Электрические сети 110-35 кВ (ОАО, "ДРСК") |
2 648,88 |
2 648,88 |
|
|
|
||
ЛЭП - 110 кВ |
684,46 |
684,46 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
||
|
Строительство КЛ-110 кВ "Залив-Эгершельд" |
1 |
684,46 |
684,46 |
|
|
|
ПС-110 кВ |
1 168,19 |
1 168,19 |
|
|
|||
|
Строительство ПС 110 кВ "Фирсова" с заходами ВЛ |
1 |
331,92 |
331,92 |
|
|
|
|
Строительство ПС 110 кВ "Подгороденка" с ВЛ-110 кВ |
1 |
436,27 |
436,27 |
|
|
|
|
Строительство ПС 110/6 кВ "Брестская" 2x10 МВА |
1 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
Мероприятия, вошедшие в утв. Инвестиционную программу ОАО "ДРСК" |
796,23 |
796,23 |
|
|
|
||
|
ЛЭП-110 кВ |
|
248,17 |
248,17 |
|
|
|
|
ПС-110 кВ |
|
548,06 |
548,06 |
|
|
|
4. Электрические сети 6-0,4 кВ (МУПВ "ВПЭС") |
1 360;56, |
622,76 |
|
|
|
||
ПС "КЭТ" |
70,00 |
70,00 |
|
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
||
ПС "Телецентр" |
17,50 |
|
17,50 |
|
|||
ПС "3" |
5,00 |
|
5,00 |
|
|||
ПС "Ц" |
10,16 |
4,28 |
5,88 |
|
|||
ПС "Орлиная" |
30,10 |
9,10 |
21,00 |
|
|||
ПС "А" |
31,67 |
13,54 |
18,13 |
|
|||
ПС "Горностай" |
9,91 |
9,91 |
|
|
|||
ПС "Луговая" |
8,49 |
8,49 |
|
|
|||
ПС "Улисс" |
5,65 |
5,65 |
|
|
|||
ПС "Бурная" |
22,91 |
22,91 |
|
|
|||
ПС "Эгершельд" |
17,89 |
17,89 |
|
|
|||
ПС "Залив" |
44,09 |
26,60 |
17,49 |
|
|||
ПС "Голдобин" |
79,38 |
5,97 |
73,41 |
|
|||
ПС "Загородная" |
78,84 |
7,63 |
71,21 |
|
|||
ПС "Мингородок" |
41,19 |
|
41,19 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
||
ПС "Амурская" |
82,73 |
49,10 |
33,63 |
|
|||
ПС "Голубинка" |
22,82 |
22,82 |
|
|
|||
ПС "Чуркин" |
66,25 |
1,93 |
64,32 |
|
|||
ПС "Седанка" |
58,77 |
58,77 |
|
|
|||
ПС "Спутник" |
83,30 |
20,00 |
63,30 |
|
|||
ПС "Академическая" |
42,43 |
14,50 |
27,93 |
|
|||
ПС "Промузел" |
13,70 |
|
13,70 |
|
|||
ПС "Угловая" |
39,79 |
10,00 |
29,79 |
|
|||
ПС "Сахарный ключ" |
10,45 |
7,95 |
2,50 |
|
|||
ПС "Лазурная" |
32,80 |
|
32,80 |
|
|||
ПС "Океан" |
14,34 |
|
14,34 |
|
|||
ПС "Океанская" |
54,70 |
25,20 |
29,50 |
|
|||
ПС "Ипподром" |
18,26 |
8,32 |
9,94 |
|
|||
ПС "Волна" |
54,41 |
19,17 |
35,24 |
|
|||
ПС "2Р" |
43,58 |
16,49 |
27,09 |
|
|||
ПС "Бурун" |
79,25 |
19,40 |
59,85 |
|
|||
ПС "Чайка" |
81,20 |
58,14 |
23,06 |
|
|||
Модернизация системы оперативно-диспетчерского управления электрическими сетями г. Владивостока |
89,00 |
89,00 |
|
|
|||
5. Подготовка к саммиту АТЭС, ОАО "ДВЭУК" |
914,30 |
914,30 |
|
федеральный бюджет |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
||
г. Владивосток |
Строительство (в т.ч. реконструкция) объектов распределительных электрических сетей материковой части г. Владивостока |
|
786,30 |
786,30 |
|
|
|
о. Русский |
Строительство распределительных электрических сетей на о. Русском класса 35 кВ |
|
128,00 |
128,00 |
|
|
|
Итого: |
13 435,54 |
12 697,74 |
737,80 |
|
|
||
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
|
914,30 |
914,30 |
|
|
|
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджета ВГО |
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
8.4.3. Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий
С учетом мероприятий, перечисленных в перечне до 2025 г., система электроснабжения Владивостокского городского округа будет характеризоваться следующими показателями:
- увеличение электрической мощности, вырабатываемой ВТЭЦ-2, до 632 МВА;
- снижение себестоимости электроэнергии и улучшение экологической обстановки за счет перевода ВТЭЦ-2 на газ;
- увеличение располагаемой мощности городских центров питания и расширение возможностей для присоединения объектов нового строительства;
- увеличение пропускной способности электрической сети на всех уровнях напряжения;
- повышение эффективности и надежности системы электроснабжения.
8.4.4. Обоснование финансовой потребности, необходимой для реализации Программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части электроснабжения 30 800,99 млн. руб., в т.ч.:
- в 2011 - 2015 гг. (1 этап) - 21 976,84 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 9 279,1 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 12 697,74 млн. руб.;
- в 2016-2025 гг. (2 этап) - 8 824,15 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 8 086,35 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 737,80 млн. руб.
Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством и определяются в инвестиционной программе организации, осуществляющей услуги в сфере электроснабжения.
Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.
8.4.5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий
Показатели, характеризующие эффект от реализованных мероприятий, группируются по двум основным направлениям:
- повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся объектов Владивостокского городского округа;
- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем развитии городского округа за пределами 2025 г.
Выполнение мероприятий по развитию системы электроснабжения к 2025 г. Позволит вывести показатели работы системы на следующий уровень:
Надежность обслуживания:
количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2015 г. - 0,1;
2025 г. - 0,04.
Износ ОФ:
2007 г. - 80%;
2015 г. - 28%;
2025 г. - 25%.
Доля ежегодно заменяемых сетей, % от обшей протяженности:
2015 г. - 5%;
2025 г. - 5%.
Уровень потерь:
2007-2009 г. - 22,5-18,5% (по Дальневосточной энергосистеме);
2015 г. - 15%;
2025 г. - 8%.
9. Подпрограмма "Комплексное развитие системы газоснабжения"
9.1. Инженерно-технический анализ существующей организации системы газоснабжения, выявление проблем функционирования
9.1.1. Источники газоснабжения
Концепция газоснабжения Владивостокского городского округа основывается на проекте создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения (ОАО "Газпром", Восточная программа).
В соответствии с Генеральным планом Владивостокского городского округа планируется осуществить перевод потребителей на газовое топливо с последующим подключением распределительных сетей газоснабжения к магистральному газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".
Подключение распределительных сетей газоснабжения намечается к магистральному газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", ввод в эксплуатацию которого планируется в 2011 г.
В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Приморского края предусматривается строительство двух газораспределительных станций ГРС - г. Владивосток и ГРС - о. Русский. Ввод в эксплуатацию ГРС - г. Владивосток планируется в 2011 г. ГРС - о. Русский будет обеспечивать газоснабжение объектов Саммита на о. Русский. Для обеспечения надежности газоснабжения на материковой части г. Владивостока в соответствии со Схемой газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа предусматривается строительство ГРС - 2 в районе водохранилища "Богатинское".
Газоснабжение материковой части города (за исключением островных территорий и полуострова Песчаного) природным газом намечается путем строительства на магистральном газопроводе "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" ГРС - г. Владивосток, месторасположение которой предлагается в районе перевала между ул. Проселочной и ул. Щитовой. От ГРС - г. Владивосток газ потребителям города доставляется межпоселковыми газопроводами высокого давления I категории. ГРС - 2 в районе водохранилища "Богатинское" будет обеспечивать газоснабжением промпредприятия, муниципальные теплоисточники и перспективный жилой фонд в планировочных районах Садгород, Лазурный, Синяя Сопка, Трудовое. Также ГРС - 2 будет снабжать природным газом теплоисточники ОАО "ДГК" филиал "Приморские тепловые сети" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦПВБ, котельная "Северная") в случае выхода из строя ГРС - г. Владивосток.
В настоящее время централизованное газоснабжение во Владивостокском городском округе отсутствует, основным топливом энергоисточников являются уголь и мазут.
Снабжение потребителей города Владивостока осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ) пропан-бутаном централизованно от групповых резервуарных установок (ГРУ) и индивидуальных газобаллонных установок. Небольшая часть жилых домов обеспечивается газом на бытовые нужды (табл. 114).
Сжиженный углеводородный газ доставляется от газонаполнительной станции ОАО "Приморский газ", расположенной в г. Уссурийске, до ГРУ автотранспортом в баллонах.
Таблица 114
Перечень действующих групповых резервуарных установок сжиженного газа
Адрес |
Балансовая принадлежность |
Год ввода в эксплуатацию |
ул. Светланская, "Вечный огонь" - памятник морякам торгового флота |
Дальневосточное морское пароходство |
1975 |
ул. Фадеева |
ТОС "Горностай" |
1975 |
ул. Фадеева |
ТОС "Горностай" |
1989 |
б. Лазурная |
ДВГТУ |
1978 |
ул. Авраменко |
ОАО "Приморский газ" |
1980 |
ул. Верхнепортовая |
ПЖЭТ-1 Фрунзенского р-на |
1986 |
ул. Ильичева |
ОАО "Приморский газ" |
1986 |
ул. Успенского |
ООО "Фабрика мороженого" |
1988 |
ст. Санаторная, ул. Восьмая |
ООО "ВладМоторИнн" |
1993 |
ул. Семеновская |
ООО Владивостокский Бизнес-центр "Хендэ" |
1997 |
ул. Петра Великого, Мемориал "Боевая слава ТОФ" |
ОМИС |
1997 |
ул. Горького, 10 |
Владивостокский Международный Университет |
2006 |
ул. Калинина, 225 |
ООО "Далком" |
2006 |
пер. Железнодорожный, 3 |
ООО "Мадест" |
2007 |
п-т 100 лет Владивостоку, 54 |
ООО "Боулинг" |
2008 |
б. Лазурная, 19 |
ООО "Лоте" |
2008 |
ул. Русская, 94А |
ОАО "Варяг" |
2008 |
9.1.2. Сети газоснабжения
От ГРС - г. Владивосток природный газ крупным потребителям (теплоисточники ОАО "ДГК" филиал "Приморские тепловые сети": ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЦПВБ, котельная "Северная", энергоустановки о. Русский; автомобильный завод ОАО "Соллерс") поставляется межпоселковыми газопроводами высокого давления I категории:
- "Межпоселковый газопровод от ГРС - г. Владивосток до потребителей природного газа о. Русский с отводом на ТЭЦ-2 города Владивостока Приморского края";
- "Газопровод от ГРС - г. Владивосток до ТЭЦ-1 с отводом на котельную "Северная" и ЦПВБ города Владивостока";
- "Газоснабжение автомобильного завода ОАО "Соллерс", планируемого к строительству в городе Владивостоке на площадках предприятия "Дальзавод".
Обеспечение природным газом остальных потребителей города: муниципальные и ведомственные теплоисточники, промпредприятия, существующий индивидуальный жилой фонд, перспективный жилой фонд будет осуществляться от распределительных сетей. Схемой газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа, разрабатываемой в настоящее время, предусмотрена трехступенчатая система газоснабжения:
- распределительные газопроводы высокого давления II категории;
- распределительные газопроводы среднего давления;
- распределительные газопроводы низкого давления.
Природный газ в распределительные сети будет поступать от межпоселковых газопроводов и ГРС-2 в районе водохранилища "Богатинское".
В настоящее время одиночное протяжение уличной газовой сети в городе Владивостоке, по которой транспортируется сжиженный углеводородный газ, составляет 6 км, в том числе основные участки:
- от ГРУ-68 по ул. Ильичева - 16 домов, проложен газопровод d = 57 мм, L = 282,7 п. м;
- от ГРУ-84 по ул. Фадеева - 13 домов, проложены газопроводы d = 57, 76, 89 мм, L = 226 п. м;
- от ГРУ-2 по ул. Фадеева - 7 домов, проложены газопроводы d = 57, 76, 89 мм, L = 225 п. м;
- от ГРУ-32 по ул. Авраменко - 4 дома, проложен газопровод d = 57x3,5 мм, L = 278 п. м;
- от ГРУ-67 по ул. В. Портовая - 2 дома, проложен газопровод d = 57 мм, L = 30,3 п. м;
- от ГРУ по ул. Калинина, 225 проложен газопровод d = 57, 108 мм, L = 50 п. м;
- от ГРУ по ул. Петра Великого - Мемориал "Боевая Слава ТОФ", проложен газопровод d = 57x3,5 мм, L = 168 п. м;
- от ГРУ 95/830 по ул. Семеновская - Владивостокский Бизнес-центр "Хендэ" проложен газопровод d = 57x3,5 мм, L = 98 п. м;
- от ГРУ-94 по ст. Санаторная, ул. Восьмая, 1 - гостиница "ВладМоторИнн", проложен газопровод d = 60*3,5 мм, L = 78 п. м;
от ГРУ по пер. Железнодорожный, 3 - ООО "Мадест", проложен газопровод d = 76x3,5 мм, L = 125 п. м;
от ГРУ по ул. Светланская - "Вечный огонь" памятник морякам торгового флота проложен газопровод d = 57x3,5 мм, L = 122,85 п. м;
- от ГРУ, б. Лазурная, 19 - ресторанный комплекс, проложен газопровод d = 57x3,5 мм, L = 16 п. м;
- от ГРУ, пр-т 100-летия Владивостока - Боулинг-центр, проложен газопровод d = 57x3,5 мм, L = 32 п. м;
- от ГРУ-111 по ул. Горького, 10 - Владивостокский международный университет, проложен газопровод d = 57x3,5 мм, L = 36 п. м;
- от ГРУ-20 по ул. Русская, 94А - административно-бытовой корпус, проложен газопровод d = 89 мм, L = 40,4 п. м.
Скрытая прокладка газопроводов со сжиженным углеводородным газом не допускается.
9.1.3. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Групповая резервуарная установка сжиженного газа предусматривает снабжение отдельных многоквартирных домов или группы домов. ГРУ размещена на предусмотренной проектом отдельной площадке внутри микрорайона, предусматривающей удобные подъезды для автоцистерн-газовозов. Слив СУГ в ГРУ осуществляется из автоцистерн. От ГРУ по подземным газопроводам подается к газифицированным жилым домам. Далее по внутридомовым газопроводам (разводка и стояки) в квартиры на газовое оборудование для целей пищеприготовления (газовые плиты) и подогрева воды (газовые водонагреватели).
24% ГРУ города Владивостока, по улицам Светланская, Фадеева, Олега Кошевого, В. Терешковой, Мусоргского, Авраменко, 14 км и б. Лазурной, и относящиеся к ним газопроводы эксплуатируются более 30 лет, более 52% ГРУ и относящиеся к ним газопроводы эксплуатируются порядка 20 лет. Срок эксплуатации стальных газопроводов, имеющих значительную степень износа, не более 30 лет.
За 2009 г. потребителями ОАО "Приморский газ" в городе Владивосток реализовано 1458,9 тонн сжиженного углеводородного газа.
9.1.4. Потребители
По состоянию на начало 2010 г. газифицировано сжиженным углеводородным газом шестью групповыми резервуарными установками (ГРУ) порядка 1% жилфонда и одиннадцатью ГРУ предприятия, расположенные по улицам Светланская, Успенская, Санаторная, Восьмая, Семеновская, Петра Великого, Горького, Русская, б. Лазурная, пер. Железнодорожный, пр-т 100 летия Владивостока.
На 2009 г. на долю предприятий приходится 80% существующего потребления газа, на долю населения - 20% (рис. 50).
Рисунок 50. Существующая структура потребления газа
Графический объект не приводится
В рамках газоснабжения Приморского края планируется создание газотранспортной системы для обеспечения нужд потребителей Приморского края, а также строительство завода по производству сжиженного и природного газа (мощность 26 млрд м газа в год, ОАО "Газпром") - Закон Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ "О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года".
В соответствии с планируемым сроком прокладки газопровода на о. Русский принято, что работа оборудования энергоисточников на острове в период до 2012 г. будет на дизельном топливе.
9.1.5. Существующая структура производства, передачи и потребления газа
Услуги по транспортировке газа и обслуживанию газового оборудования промышленного и бытового назначения осуществляет ОАО "Приморский газ".
Потребление сжиженного углеводородного газа населением на 2009 г. составило 295 т, предприятиями - 1028 т. Темп среднегодового роста составляет 16% (рис. 51).
Рисунок 51. Реализация сжиженного газа г. Владивостока
Недостатком СУГ является высокая цена. Себестоимость СУГ включает в себя расходы по закупке газа, транспортировке по железной дороге, сливу в емкости на базу хранения, доставке непосредственно потребителям, а также расходы на поддержание газового оборудования в надлежащем техническом состоянии.
В сравнении с природным газом цена на сжиженный углеводородный газ за 1 м3 выше в 12 раз (Постановление от 02.12.2009 N 54/5 "Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый ОАО "Хабаровскрайгаз" населению Хабаровского края"), В связи с отсутствием в регионе природного газа приведен пример соседнего региона.
9.1.6. Материальный баланс системы (фактический)
Фактический баланс системы газоснабжения г. Владивостока представлен в табл. 115.
Таблица 115
Фактический баланс системы газоснабжения г. Владивостока
Показатели |
Единицы измерения |
Реализация |
||
|
2007 г. |
план |
|
135 |
|
факт |
|
161 |
|
|
2008 г. |
план |
|
220 |
Население |
факт |
т/год |
214 |
|
|
2009 г. |
план |
|
315 |
|
факт |
|
295 |
|
|
2010 г. |
план |
|
237 |
|
2007 г. |
план |
|
763 |
|
факт |
|
775 |
|
|
2008 г. |
план |
|
850 |
Предприятия |
факт |
|
931 |
|
|
2009 г. |
план |
|
732 |
|
факт |
|
1028 |
|
|
2010 г. |
план |
|
1005 |
Максимально расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды при 0°С и давлении 01,3 кПа определен как доля годового расхода с коэффициентом часового максимума, понятым по таблице 2 п. 3.18 СП 42-101-2003, равным 1/3500.
Проблемы:
- отсутствует централизованное газоснабжение;
- износ существующих газопроводов по ГРУ - 85%;
- большие расходы по закупке газа, транспортировке, доставке;
- газопроводы со сжиженным газом проложены в подвалах, что противоречит нормативам газоснабжения на основании СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение".
Требуемые мероприятия:
- реконструкция существующих газопроводов;
- перевод со сжиженного углеводородного на природный газ;
- перевод топлива основных энергоисточников с угля и мазута на природный газ;
- строительство отвода от газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток".
Ожидаемый эффект от внедрения:
- обеспечение бесперебойного газоснабжения, повышение безопасности газоснабжения, надежности и эффективности ресурсоснабжения потребителям;
- улучшение экологической ситуации в краевом центре в связи с переводом основного топлива энергоисточников с угля и мазута на природный газ.
9.2. Основные показатели эффективности реализации программы развития системы газоснабжения Владивостокского городского округа
Основные показатели эффективности реализации программы развития системы газоснабжения Владивостокского городского округа сформированы по следующим направлениям:
- энергоэффективность;
- надежность;
- экологичность;
- качество;
- себестоимость услуг.
При этом мероприятия Программы развития системы газоснабжения сформированы с учетом следующих требований по энергоэффективности:
- реконструкция газораспределительных сетей путем строительства технологических закольцовок;
- внедрение высокотехнологичных способов строительства и реконструкции газопроводов методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение), протяжки, санации;
- строительство газопроводов из полиэтиленовых труб;
- применение высококачественных изоляционных покрытий для пассивной защиты газопроводов от электрохимической коррозии;
- внедрение отключающих устройств шарового типа как подземного, так и надземного исполнения;
- строительство ГРП (газорегуляторный пункт) с установкой современного редуцирующего и предохранительно-запорного оборудования;
- использование современной приборной техники для определения технического состояния и герметичности газопроводов;
- применение эластичных, температуростойких в широком диапазоне уплотнительных материалов для запорной арматуры, резьбовых и фланцевых соединений;
- диагностика подземных газопроводов.
9.2.1. Энергоэффективность
Энергетическая эффективность природного газа по сравнению с углем и мазутом заключается в следующем:
- важным преимуществом применения природного газа является отсутствие у потребителя сложных систем транспорта, подготовки топлива, у коммунальных потребителей - создания и использования его резервного запаса для стабильности снабжения, что необходимо при использовании мазута и особенно угля;
- стабильность состава природного газа также является его важнейшим преимуществом, которое особенно легко ощутить в сравнении с углем, для сжигания различных марок которого создаются специализированные системы подготовки и подачи топлива, топочные устройства, системы очистки поверхностей котла и очистки дымовых газов, требует частого проведения ремонтных работ из-за быстрого износа оборудования. При изменении поставляемой марки угля приходится изменять, насколько это возможно, всю описанную технологическую цепочку, что не обеспечивает, тем не менее, достижение прежних технических и экономических показателей. С мазутом проблем несколько меньше, но и они сильно увеличивают себестоимость производимой энергии.
Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы газоснабжения:
- прокладка полиэтиленовых труб, которые обладают целым рядом преимуществ, определяющих целесообразность и высокую эффективность их использования.
Гарантийный срок их эксплуатации составляет 50 лет. Они не боятся почвенной коррозии, не требуют катодной защиты, легче стальных в два-четыре раза, выпускаются Длинномерными отрезками, требуют меньших затрат на транспортировку. При правильной организации работ скорость строительства газопроводов из них в два-три раза выше скорости строительства из стальных труб. Стоимость строительства газопроводов с использованием полиэтиленовых труб в среднем ниже по сравнению со строительством стальных газопроводов. Затраты труда при использовании полиэтиленовых труб в строительстве газопроводов меньше в три раза, чем при монтаже аналогичных стальных конструкций.
При строительстве газопроводов из полиэтиленовых труб используются машины высокой степени автоматизации, что позволяет снизить влияние человеческого фактора при монтаже и укладке труб и повысить безопасность, а также не использовать тяжелую технику, необходимую при прокладке стальных газопроводов. Используются трубы из полиэтилена марки ПЭ-80 и ПЭ-100. Срок службы таких труб может достигать 75 лет без каких-либо затрат на антикоррозийные мероприятия.
В соответствии с ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб допускается на территории поселений давлением до 0,3 МПа, вне территории поселений (межпоселковые) давлением до 0,6 МПа. Полиэтиленовые трубы применяются только для подземной прокладки, а ввод в дом осуществляется только трубами из стали, так же как и разводка газопровода внутри дома.
Для труб с диаметром 315 мм и меньше применяются трубы полиэтиленовые марки ПЭ-80 по ГОСТ 50838-95 "Трубы из полиэтилена для газопроводов", для труб с диаметром 530 мм - стальные трубопроводы марки В-20 по ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные", для труб с диаметром более 530 мм - стальные трубопроводы марки 17Г1С по ГОСТ 20295-85 "Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов".
9.2.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Природный газ по сравнению со сжиженным углеводородным обладает следующими преимуществами:
- нетоксичен, а следовательно, более безопасен;
- имеет меньшую плотность (в два раза легче воздуха), а значит, меньше вероятность его скопления в подвальных помещениях и колодцах коммуникаций, что повышает безопасность их эксплуатации, а также при использовании газа;
- имеет более высокую температуру воспламенения (650-750 °С), предел взрываемости в воздухе (5-15%), а следовательно, менее взрывоопасен.
Типовые факторы риска для систем, использующих природный газ в качестве основного топлива:
- прекращение подачи газа, вызванное аварией на магистральном трубопроводе;
- падение давления в трубопроводе, обусловленное повышенной потребительской нагрузкой.
9.2.3. Экологичность
Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК является загрязнение природной среды. Вредные выбросы при сжигании природного газа существенно меньше, чем при сжигании угля и мазута.
При сжигании сжиженного природного газа (СПГ) выделяется на 40-50% меньше углекислого газа, чем при сжигании угля, и на 20-30% меньше, чем при сжигании мазута.
Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии, и они имеют значение в особенно охраняемых заповедниках и в местах, где находятся родники и источники, а также везде, где нефть или уголь могли бы навредить природе, в которой мы живем.
Пропан, бутан и их смеси - самые экологически чистые виды топлива.
Централизованное газоснабжение города позволит отказаться от более дорогих и менее экологически чистых источников энергии, обеспечить необходимыми тепловыми ресурсами возводимые и имеющиеся жилищные объекты. Энергоемкость промышленных производств перестанет быть сдерживающим фактором их развития. Перевод транспорта на газовое топливо также оздоровит экологическую обстановку в регионе.
9.2.4. Качество (параметры микроклимата)
Самые главные свойства сжиженного газа - высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объем энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа - хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности.
Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при приблизительно -43 °С, и поэтому его смешивают с пропаном.
9.2.5. Себестоимость услуг
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 04.12.2008 N 307-па "Об установлении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению, жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительными кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)" с 01.01.2009 для населения установлены следующие розничные цены на сжиженный газ (с НДС):
- газ сжиженный в баллонах без доставки до потребителя - 22,82 руб. за 1 кг, темп роста 2009/2008 гг. - 108%;
- газ сжиженный в баллонах, реализуемый с места промежуточного хранения (склада), - 29,22 руб. за 1 кг;
- газ сжиженный в баллонах с доставкой до потребителя - 34,00 руб. за 1 кг, темп роста 2009/2008 гг. - 115%;
191
- газ сжиженный из групповых газовых резервуарных установок - 26,86 руб. за 1 кг (63,95 руб. за 1 м3), темп роста 2009/2008 гг. - 119%.
9.3. Возможность обеспечения системы новых потребителей
В соответствии с Генеральным планом Владивостокского городского округа планируется осуществить перевод потребителей со сжиженного углеводородного на природный газ. Существующий индивидуальный жилой фонд города Владивостока планируется перевести на природный газ к 2015 г., потребность в газе составит 17 322 нм3/час. (данные представлены ЗАО "ДВНИПИ-нефтегаз"),
Использование газа в пределах Владивостокского городского округа планируется для хозяйственно-бытовых нужд населения новых микрорайонов: приготовление пищи и т.п., отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.
Согласно проекту в 2011 г. на природный газ в первую очередь будет переведена Владивостокская ТЭЦ-2, что позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в краевом центре и снизить стоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения.
9.4. Программа развития газоснабжения
В соответствии со Схемой газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа планируется осуществить прокладку распределительных газопроводов. Природный газ в распределительные сети будет поступать от ГРС-г. Владивосток по межпоселковым газопроводам и от ГРС-2 в районе водохранилища "Богатинское" по распределительным газопроводам высокого давления I и II категории. Предусматривается установка 72 газорегуляторных пунктов низкого и среднего давлений.
Программа развития газоснабжения в составе Программы комплексного развития сформирована на основании Генеральной схемы газоснабжения и газификации Приморского края и Схемы газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа.
Основные мероприятия:
- Прокладка распределительных газовых сетей по территории Владивостокского городского округа принята подземной (наземной).
Выбор типа газопроводов сделан на основании требований п. 8.1.23 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления "ПБ 12-529-03", согласно которым прокладка газопроводов в селитебной зоне городских и сельских поселений с давлением свыше 1,2 МПа не допускается.
- Принятые в концепции газоснабжения основные технические решения:
- прокладка трех межпоселковых газопроводов высокого давления I категории с подключением к ГРС - г. Владивосток и ГРС - о. Русский;
- строительство ГРС - г. Владивосток в районе перевала между ул. Проселочной и ул. Щитовой и ГРС - 2 на материковой части города в районе водохранилища "Богатинское";
- строительство распределительных газопроводов высокого давления I категории;
- закольцевание распределительных газовых сетей от ГРС - г. Владивосток до ГРС - 2 с рабочим давлением 1,2 МПа;
- строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давлений;
- установка 56 ГРП низкого давления и 16 ГРП среднего давления (данные представлены ЗАО "ДВНИПИ-нефтегаз"),
9.4.1. Основные направления строительства системы газоснабжения
Одним из перспективных направлений системы газоснабжения является перевод основного топлива энергоисточников с угля и мазута на природный газ.
В холодное время года для устойчивого и надежного газоснабжения промышленных и коммунальных отопительных котельных предлагается создание кольцевой замкнутой сети (с учетом применения новых технологий), способствующей благоприятным условиям газоснабжения потребителей при двухсторонней подаче газа.
Несмотря на то, что строительство кольцевой системы требует дополнительных капиталовложений по сравнению с тупиковой, кольцевая схема газоснабжения в процессе эксплуатации является выгодной, поскольку исключает неустойчивый режим подачи газа и простои технологического оборудования при возникновении аварий.
Основные направления строительства системы газоснабжения следующие:
- строительство отвода от магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", двух газораспределительных станций по Генеральной схеме газоснабжения и газификации Приморского края ГРС - г. Владивосток и ГРС - о. Русский и одной газораспределительной станции ГРС - 2 в районе водохранилища "Богатинское" по Схеме газоснабжения и газификации Владивостокского городского округа;
- строительство газопроводов высокого давления I категории, газопроводов среднего и низкого давлений и перевод котельных и части промышленных потребителей на газовое топливо;
- перевод котельных на газовое топливо с резервированием их работы на других видах топлива;
- обеспечение развития материально-технической и технологической базы организаций газового хозяйства.
Реконструкция котельных и их перевод на газовое топливо требуют повышения эффективности системы теплоснабжения, снижения негативного воздействия на состояние окружающей природной среды.
9.4.2. Перечень мероприятий до 2025 года
В рамках данной Программы комплексного развития разработай перечень мероприятий по перспективному развитию системы газоснабжения Владивостокского городского округа с учетом существующего состояния системы (табл. 118, 119).
Мероприятия, включенные в Программу комплексного развития, могут быть откорректированы на основании:
- Программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Владивостокского городского округа.
9.4.3. Основные показатели работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий
Расчетная потребность в газе для нужд теплоснабжения определена исходя из величины теплопотребления по отдельным районам и в целом по округу.
Максимальный расчетный часовой расход газа для нужд теплоснабжения определен исходя из условия покрытия расчетной тепловой нагрузки при сжигании газа с теплотой сгорания 7600 ккал/м3. Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определен по рекомендациям СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", из расчета 120 м3/год на 1 чел. при теплоте сгорания газа 7600 ккал/м3.
Этапы развития планируемых объектов для включения в Программу газоснабжения Приморского края представлены в табл. 116. Потребность в газе на период до 2025 г. без тепловых источников филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" составит 255 770 м3/час.
Таблица 116
Этапы развития планируемых объектов для включения в Программу газоснабжения Приморского края
Потребность Владивостокского городского округа в природном газе (теплота сгорания 7600 ккал/нм3) | ||||||||
|
2012 г. |
2015 г. |
2020 г. |
2025 г. |
||||
|
Всего за рассмотренный период, нм3/час |
Всего за рассмотренный период, нм3/год |
Всего за рассмотренный период, нм3/час |
Всего за рассмотренный период, нм3/год |
Всего за рассмотренный период, нм3/час |
Всего за рассмотренный период, нм3/год |
Всего за рассмотренный период, нм3/час |
Всего за рассмотренный период, нм3/год |
Теплоисточники МУПВ "ВПЭС" |
24 371 |
77 986 981 |
29 557 |
94 581 911 |
29 557 |
94 581 911 |
29 557 |
94 581 911 |
Промышленные предприятия |
250 |
800 000 |
6 375 |
20 399 318 |
14 334 |
45 868 238 |
14 334 |
45 868 238 |
Ведомственные и прочие теплоисточники |
1 003 |
3 210 526 |
28 256 |
90 420 216 |
50 814 |
162 605 889 |
50 814 |
162 605 889 |
Перспективный жилой фонд г. Владивостока |
3 160 |
8 227 311 |
26 292 |
57 408 910 |
42 113 |
104 885 090 |
78 312 |
226 003 462 |
Существующий индивидуальный жилой фонд г. Владивостока |
0 |
0 |
17 322 |
40 801 895 |
17 322 |
40 801 895 |
17 322 |
40 801 895 |
Перспективный жилой фонд о. Русский |
4617 |
12 072 814 |
14 739 |
38 495 967 |
37 790 |
99 357 182 |
37 790 |
99 357 182 |
АГНКС |
0 |
0 |
2 800 |
8 960 000 |
13 930 |
44 576 000 |
13 930 |
44 576 000 |
ОМИС ТОФ |
0 |
0 |
254 |
811 837 |
4 936 |
15 794 406 |
4 936 |
15 794 406 |
Децентрализация КГ |
435 |
1 391 950 |
435 |
1 391 950 |
435 |
1 391 950 |
435 |
1 391 950 |
Потребители Владивостокского городского округа |
33 836 |
103 689 583 |
126 030 |
353 272 005 |
211 231 |
609 862 562 |
247 430 |
730 980 934 |
Автомобильный завод ОАО "Соллерс" |
2 279 |
7 292 800 |
8 340 |
26 688 000 |
8 340 |
26 688 000 |
8 340 |
26 688 000 |
Всего |
36 115 |
110 982 383 |
134 370 |
379 960 005 |
219 571 |
636 550 562 |
255 770 |
757 668 934 |
Прогнозируемый уровень максимального потребления природного газа источниками генерации электроэнергии и теплоэнергии филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" г. Владивостока и о. Русский составлен до 2025 г. с перспективой развития города на основе заявок потребителей (табл. 117).
Самым крупным потребителем на 2011 г. является Владивостокская ТЭЦ-2, часовой максимум потребления природного газа которой составит 181,8 тыс.м3/час, а к 2025 г. максимальное потребление природного газа возрастет до 222,6 тыс.м3/час. Максимальное потребление природного газа центральной пароводяной бойлерной к 2025 г. возрастет до 77,6 тыс. м3/час. В 2012 г. максимальное потребление природного газа энергоисточников филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК" в г. Владивостоке планируется 354,2 тыс. м3/час, то в 2025 г. максимальное потребление возрастет до 469,9 тыс. м3/час.
Таблица 117
Прогнозные величины максимального потребления природного газа энергоисточниками ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в г. Владивостоке Приморского края
|
Часовой максимум потребления газа (калорийность 7900), тыс. м. куб/час |
||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2025 |
|
Владивостокская ТЭЦ-2 |
181,8 |
186,7 |
189,5 |
193,6 |
198,0 |
200,4 |
204,5 |
210,5 |
216,6 |
222,6 |
222,6 |
ЦПВБ |
0,0 |
57,6 |
59,3 |
63,6 |
77,6 |
77,6 |
77,6 |
77,6 |
77,6 |
77,6 |
77,6 |
ТЦ "Северная" |
0,0 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
51,3 |
65,5 |
79,8 |
80,2 |
80,6 |
81,1 |
81,1 |
Владивостокская ТЭЦ-1 |
0,0 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,6 |
42,9 |
46,9 |
51,0 |
55,0 |
55,0 |
Энергоустановка о. Русский |
13,4 |
16,0 |
19,0 |
23,0 |
27,5 |
31,0 |
33,0 |
33,2 |
33,4 |
33,6 |
33,6 |
Всего: |
195,2 |
354,2 |
361,7 |
374,1 |
397,0 |
417,1 |
437,8 |
448,4 |
459,2 |
469,9 |
469,9 |
На этапе проектирования межпоселковых газопроводов от ГРС Владивостокского городского округа до площадок расположения энергоисточников (точек потребления) учитывается технологическая необходимость гарантированного поддержания избыточного давления газа в точках потребления на уровне не ниже 0,98 МПа (10 кгс/см2) при прогнозном часовом максимуме потребления энергоисточников в 2025 г.:
- Владивостокская ТЭЦ-2 - 223 тыс. м3/час;
- Центральная пароводяная бойлерная (ЦПВБ) - 78 тыс. м3/час;
- ТЦ "Северная" - 81 тыс. м3/час;
- Владивостокская ТЭЦ-1 - 55 тыс. м3/час;
- энергоустановки на о. Русском - 34 тыс. м3/час (рис. 52).
Рисунок 52. Прогнозные величины максимального потребления природного газа энергоисточниками ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в г. Владивосток Приморского края
Графический объект не приводится
Основными производственными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2025 год являются:
годовой расход природного газа без энергоисточников филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК":
2015 г. - 379 960005 н. м3;
2025 г. - 757 668 934 н. м3;
часовой расход природного газа без энергоисточников филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК":
2015 г. -134 369 н. м3;
2025 г. - 255 770 н. м3;
общий годовой расход природного газа:
2015 г. - 1 720 728 005 н. м3;
2025 г. - 2 320 632 134 н. м3;
общий часовой расход природного газа:
2015 г. - 553 359 н. м3;
2025 г. - 752 536 н. м3;
износ:
2010 г. - 85%;
2025 г. - 15%.
Таблица 118
Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения Владивостокского городского округа
N п/п |
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источник финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
2 этап |
|||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
Владивостокский-городской округ |
|
|
|
|
|
|||
1 |
г. Владивосток |
Реконструкция стального газопровода |
6 |
58,58 |
21,30 |
37,28 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
Увеличение степени надежности газообеспечения города |
Итого: |
|
58,58 |
21,3 |
37,28 |
|
|
||
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджета ВГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
Таблица 119
Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения Владивостокского городского округа (строительство)
N п/п |
Населенный пункт, улица, округ, район |
Технические мероприятия |
Кол-во, п/км, ед., шт. |
Всего, млн. руб. |
Реализация Программы |
Источники финансирования |
Обоснование мероприятий |
|
1 этап |
2 этап |
|||||||
2011-2015 |
2016-2025 |
|||||||
Владивостокский городской округ |
|
|
|
|
|
|||
1 |
Сооружение двух газораспределительных станций (ГРС-г. Владивосток и ГРС-о. Русский) |
Строительство ГРС |
2 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
внебюджетные средства |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
2 |
Сооружение ГРС-2 в районе водохранилища Богатинское |
Строительство ГРС |
1 |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
Внебюджетные средства. Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
3 |
Установка ГРП низкого давления |
Строительство ГРП |
56 |
9,23 |
7,89 |
1,34 |
|
|
4 |
Установка ГРП среднего давления |
Строительство ГРП |
16 |
15,63 |
9,81 |
5,82 |
|
|
5 |
Межпоселковый газопровод от ГРС г. Владивосток до потребителей природного газа острова Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивосток |
Строительство газопроводов |
3 |
300,00 |
300,00 |
|
внебюджетные средства |
ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г." |
6 |
Строительство распределительных газопроводов, в т.ч. закольцевание распределительных газовых сетей от ГРС-г. Владивосток до ГРС-2 (762,069 млн. руб.) |
Строительство газопроводов |
160 |
3 062,73 |
2 086,76 |
975,97 |
Внебюджетные средства Средства бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством |
|
7 |
Установка АГНКС |
Строительство АГНКС |
15 |
491,00 |
|
491,00 |
|
|
Итого: |
|
3 978,59 |
2 454,46 |
1 524,13 |
|
|
|
|
|
в т.ч. за счет средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федерального бюджета |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Краевого бюджета |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Бюджета ВГО |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
9.4.4. Обоснование финансовой потребности
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части газоснабжения 4 037,17 млн. руб., в т.ч.:
- в 2011 - 2015 гг. (1 этап) - 2 475,76 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 21,3 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 2 454,46 млн. руб.;
- в 2016 - 2025 гг. (2 этап) - 1 561,41 млн. руб., в том числе:
- мероприятия по реконструкции и модернизации объектов - 37,28 млн. руб.;
- мероприятия по новому строительству объектов - 1 524,13 млн. руб.
Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством.
Мероприятия Программы могут финансироваться за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в случаях, предусмотренных законодательством.
Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционной программе организации, оказывающей регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.
9.4.5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы
Основные требования, предъявляемые к системе газоснабжения: надежность и бесперебойность газоснабжения, безопасность, простота и удобство в эксплуатации, возможность строительства и ввода в эксплуатацию системы газоснабжения по частям.
В результате выполнения мероприятий Программы сократится уровень аварийности, повысится ресурсная эффективность энергоисточников, что позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг газоснабжения, улучшится экологическая ситуация в краевом центре, появятся дополнительные рабочие места.
10. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры города
Сводный перечень программных мероприятий сформирован по системам коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа (табл. 120).
Решением Думы г. Владивостока от 5 декабря 2013 г. N 207 в таблицу 120 раздела 10 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня принятия названного решения
Таблица 120
Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011 - 2015 гг. и на период до 2025 г.
11. Ожидаемые результаты и перечень целевых показателей мониторинга результатов выполнения мероприятий Программы
11.1. Мониторинг и корректировка Программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом города по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы города Владивостока.
11.2. Ожидаемые результаты и перечень целевых индикаторов и показателей мониторинга реализации Программы
Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 121).
Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011-2015 годы и на период до 2025 г. и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.
Таблица 121
Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
N п/п |
Ожидаемые результаты Программы |
Целевые индикаторы |
1 |
Теплоэнергетическое хозяйство |
|
1.1 |
Технические показатели |
|
1.1.1 |
Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ коммунальных систем | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене | ||
Доля ежегодно заменяемых сетей | ||
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | ||
1.1.2 |
Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Уровень использования производственных мощностей |
1.1.3 |
Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
Удельный расход электроэнергии |
Удельный расход топлива | ||
1.2 |
Финансово-экономические показатели |
|
1.2.1 |
Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
Фондообеспеченность системы теплоснабжения | ||
Средняя норма амортизационных отчислений | ||
1.2.2 |
Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению |
Охват услугами |
2 |
Водопроводно-канализационное хозяйство |
|
2.1 |
Технические показатели |
|
2.1.1 |
Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ коммунальных систем | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене | ||
Доля ежегодно заменяемых сетей | ||
Уровень потерь и неучтенных расходов воды | ||
2.1.2 |
Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Уровень использования производственных мощностей |
Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) | ||
Обеспеченность потребителей приборами учета | ||
2.1.3 |
Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Удельный расход электроэнергии |
2.2 |
Финансово-экономические показатели |
|
2.2.1 |
Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения | ||
Средняя норма амортизационных отчислений | ||
2.2.2 |
Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению |
Охват услугами |
3 |
Электроснабжение |
|
3.1 |
Технические показатели |
|
3.1.1 |
Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
Износ коммунальных систем | ||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене | ||
Доля ежегодно заменяемых сетей | ||
Уровень потерь электрической энергии | ||
3.1.2 |
Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Уровень использования производственных мощностей |
Обеспеченность потребителей приборами учета | ||
3.1.3 |
Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Удельные нормативы потребления |
3.2 |
Финансово-экономические показатели |
|
3.2.1 |
Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей |
Фондообеспеченность системы электроснабжения | ||
3.2.2 |
Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению |
Охват услугами |
4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
4.1 |
Технические показатели |
|
4.1.1 |
Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО |
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
4.1.2 |
Повышение качества жизни населения, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды |
Количество несанкционированных свалок |
Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО | ||
4.1.3 |
Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
4.1.4 |
Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
5 |
Организационно-правовые условия |
|
5.1 |
Повышение эффективности системы управления коммунальным хозяйством в городском округе |
Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |
В соответствии с действующим законодательством представительный орган и Администрация города вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.
- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса Владивостокского городского округа и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:
1. Технические индикаторы
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Владивостокского городского округа без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
2. Финансово-экономические индикаторы
Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10-15% выше средней по городскому округу.
Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 м3 воды и т.п.) используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.
Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в некоторых случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.
С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.
Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.
Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Применение данного целевого индикатора должно компенсировать необоснованное сокращение затрат по статье "Амортизация" в результате недофинансирования, стремления снизить величину тарифа либо без изменения его величины повысить затраты по другим статьям себестоимости. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.
Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть организации коммунального комплекса самостоятельно определяют срок службы.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством во Владивостокском городском округе и ход институциональных преобразований:
Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:
- договоров на предоставление коммунальных услуг;
- договоров на исполнение муниципального заказа, заключаемых на конкурсной основе;
- договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;
- концессионных соглашений.
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011-2015 гг. и на период до 2025 г. представлены в табл. 122.
Таблица 122
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Владивостокского городского округа на 2011-2015 гг. и на период до 2025 г.
По-видимому, в таблице отсутствует часть текста
Наименование целевого индикатора |
Область применения |
Фактическое значение, 2009 г. |
Значение целевого показателя на 2015 г. |
Значение целевого показателя на конец периода 2025 г. |
Рациональное значение |
Примечание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| ||||||
1.1. Технические (надежностные) показатели | ||||||
1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения | ||||||
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) |
Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
1,5 |
1,0 |
0,3 |
0,3-0,6 |
Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
Износ коммунальных систем,% |
Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |
65 |
60 |
50 |
до 35 |
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
65 |
43 |
30 |
5 |
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
0,4 |
2 |
5 |
5 |
Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема |
Используется для оценки надежности систем теплоснабжения |
11,3 |
10,5 |
9 |
До 10 |
|
1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения | ||||||
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
83 |
86 |
82 |
70 |
Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения | ||||||
Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: |
Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных |
|
|
|
|
Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных (потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
Удельный расход электроэнергии, кВт*ч./Гкал |
33,9 |
30,2 |
25 |
22-24 |
||
Удельный расход топлива (газ), м3/Гкал |
158-182 |
158 |
156 |
135-140 |
||
1.2. Финансово-экономические показатели | ||||||
1.2.1. Ресурсная эффективность | ||||||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей |
Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |
9,6 |
8,4 |
4,5 |
4-5 |
Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения |
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. |
Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |
7,6 |
17 |
39,4 |
39,4 |
Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов исходя из реальной рыночной стоимости должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов |
Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия |
7,8 |
6,0 |
3,5 |
3,0-4,5 |
Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
1.2.2. Доступность для потребителей | ||||||
Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
90,2 |
94 |
100 |
100 |
Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| ||||||
2.1. Технические (надежностные) показатели | ||||||
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | ||||||
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
|
|
|
|
Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии на 1 км сети |
водоснабжение |
0,58 |
0,5 |
0,2 |
0,1-0,3 |
||
водоотведение |
9,1 |
7,7 |
0,2 |
0,1-03 |
||
Износ коммунальных систем, %: |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |
|
|
|
|
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
водоснабжение | ||||||
водоотведение |
64 |
50 |
35 |
до 35 |
||
61 |
50 |
35 |
до 35 |
|||
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению |
водоснабжение |
64,3 |
35 |
менее 35 |
0 |
||
водоотведение |
61 |
30 |
менее 30 |
0 |
||
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
|
|
|
|
Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводно-канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
водоснабжение |
1,79 |
2,4 |
4 |
4-5 |
||
водоотведение |
0,9 |
1,5 |
4 |
4-5 |
||
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения |
43,1 |
35 |
22 |
12-15 |
|
2.1.2. Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения | ||||||
Уровень использования производственных мощностей: |
Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуга в сфере водоснабжения и водоотведения |
ВОС |
74 |
70 |
80 |
до 80 |
||
КОС |
57 |
70 |
80 |
до 80 |
||
Обеспеченность потребителей приборами учета, %: |
Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
водоснабжение |
Нет данных |
100/100 |
100/100 |
100/100 |
||
2.1.3. Ресурсная эффективность | ||||||
Удельный расход электроэнергии кВт*ч./м3: |
Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг |
|
|
|
|
Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
водоснабжение |
1,41 |
1,25 |
0,9 |
0,9 |
||
водоотведение |
1,5 |
0,97 |
0,47 |
0,47 |
||
2.2. Финансово-экономические показатели | ||||||
2.2.1. Ресурсная эффективность | ||||||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): |
Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |
|
|
|
|
Конкретные значения контролируемо-го параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте застройки |
водоснабжение |
7,9 |
4,8 |
3 |
2,5-3 |
||
водоотведение |
7,9 |
4,8 |
3 |
2,5-3 |
||
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел.: |
Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |
|
|
|
|
Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов исходя из реальной рыночной стоимости должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
|
|
|
|
|||
водоснабжение |
2,5 |
10,6 |
17,2 |
17,2 |
||
водоотведение |
3,8 |
19,0 |
22,1 |
22,1 |
||
Средняя корма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов |
Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия |
8,8 |
4 |
2,5 |
2,2-3 |
Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем водоснабжения и водоотведения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
2.2.2. Доступность для потребителей | ||||||
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: |
Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
водоснабжения |
94,7 |
96 |
100 |
100 |
||
водоотведения |
94,3 |
97 |
100 |
100 |
||
| ||||||
3.1. Технические (надежностные) показатели | ||||||
3.1.1. Надежность обслуживание систем электроснабжения | ||||||
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
0,1 |
0,08 |
0,04 |
0,05 - 0,06 |
Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2007 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,12%. В ходе реализации Программы в 2016 г. - 0,06%, а к 2025 г. - 0,05% |
Износ коммунальных сетей, % |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
80 |
60 |
25 |
до 25 |
Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях |
40 |
15 |
5 |
5 |
Конкретное значение определяется по данным сетевой организации |
Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности |
Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |
5 |
5 |
5 |
5 |
Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
Уровень потерь электрической энергии, % |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
|
3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры | ||||||
Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности |
Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения |
77 |
65 |
65 |
60-70 |
Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
Обеспеченность потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся приборами учета, % |
Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |
100 |
100 |
100 |
100 |
Значение определяется от общей численности населения |
3.1.3. Ресурсная эффективность электроснабжения | ||||||
Удельные нормативы потребления, кВт*ч./мес. |
Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения |
86 |
92 |
95 |
70 (при отсутствии приборов учета) |
Определяется по установленным нормативам |
3.2. Финансово-экономические показатели | ||||||
3.2.1. Ресурсная эффективность | ||||||
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей |
Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
5-7 |
Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня выполняемых работ |
Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. |
Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах |
7,5 |
8,8 |
12 |
12 |
Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов исходя из реальной рыночной стоимости должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
3.2.2. Доступность для потребителей | ||||||
Охват потребителей услугами, % от общего числа населения |
Используется для оценки качества работы системы электроснабжения |
100 |
100 |
100 |
100 |
Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации |
| ||||||
4.1. Технические (надежностные) показатели | ||||||
Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, % |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
|
|
|
|
Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги по утилизации ТБО, на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
- свалки |
0 |
100 |
100 |
100 |
||
- МСЗ |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
Количество несанкционированных свалок |
Используется для оценки качества оказываемых услуг |
87 |
44 |
0 |
0 |
Конкретное значение определяется по данным Администрации ГО |
Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО, тыс. м3 |
Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |
30000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, тыс. м |
Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |
6149,5 |
9898,5 |
12986,0 |
12986,0 |
Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах, % |
Используется для оценки надежности работы систем коммунального хозяйства |
менее 30 |
менее 30 |
менее 30 |
менее 30 |
Конкретное значение определяется по данным организаций, осуществляющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
Наличие договоров: |
Используется для оценки развития отношений между органами местного самоуправления, производителями и потребителями услуг |
|
|
|
|
При применении данного показателя необходимо оценивать не только наличие договоров, но и степень проработанности взаимосвязей между всеми участниками правоотношений по предоставлению коммунальных услуг. Учитываться должны договоры, отражающие весь комплекс прав, обязанностей и ответственности как исполнителей услуг, так и потребителей. Оценивается наличие как муниципального заказа органа местного самоуправления, так и договоров на обслуживание |
- на предоставление коммунальных услуг, в % к количеству абонентов (с промышленными и прочими коммерческими потребителями услуг; с организациями бюджетной сферы; с населением, проживающим в индивидуальных жилых домах); |
100 |
100 |
100 |
|||
- на исполнение муниципального заказа, в % к видам предоставляемых коммунальных услуг; |
100 |
100 |
100 |
|||
- использование прогрессивных организационных форм (доля коммунальных организаций, использующих договоры, в % от общего количества организаций коммунального комплекса): - аренды основных фондов с правом внесения улучшений, %; - концессионных соглашений и контракта на управление, % |
Увеличение по сравнению с предыдущим периодом |
Увеличение по сравнению с предыдущим периодом |
Увеличение по сравнению с предыдущим периодом |
Для обеспечения инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности требуется совершенствование форм хозяйствования, что может оцениваться по доле коммунальных организаций, использующих договоры аренды, концессионные соглашения и контракты на управление |
12. Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Владивостокского городского округа, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Система ответственности
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления города Владивостока.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой города Владивостока. Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация и Дума города в рамках своих полномочий.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.
Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется Администрация города Владивостока.
Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу, а также в процессе реализации федеральных, краевых и местных целевых программ и в других случаях, предусмотренных законодательством.
13. Механизм реализации Программы
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры реализуется через разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения.
1. Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.
Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" на основании Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечиваются за счет надбавок к тарифам для потребителей и платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования муниципального образования.
2. Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения" обеспечиваются за счет:
а) средств, поступающих в виде надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее - надбавки к тарифам на товары и услуги);
б) платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры (далее - плата за подключение), которая рассчитывается исходя из установленного тарифа организации коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (далее - тариф на подключение).
3. Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.
Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ N 977 от 01.12.2009 г.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, обеспечиваются за счет инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы.
4. Особенности принятия программ газификации и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Программы газификации - это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.
Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.
Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 N 264-э/5.
Методика определяет подходы к определению размера, регулированию и расчету специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые газораспределительными организациями, для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства.
Соответственно, источники финансирования мероприятий, включенных в ПКР, будут уточнены после разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, энергоснабжения, и программ газификации организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения.
<< Назад |
||
Содержание Решение Думы г. Владивостока от 28 февраля 2011 г. N 635 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.