Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 3
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований краевого бюджета на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденному приказом департамента
финансов Приморского края
от 21.06.2012 N 45
Расчет
субсидий для краевых государственных автономных учреждений
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
от ____ _______________ 2012 г.
Главный распорядитель средств краевого бюджета
Начало. См. окончание
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |под-|це- | "наименование |Нормативные затраты на| количество услуг (гос. задание) |нормативные затраты на оказание гос услуги |
|п/п|раз-|ле- |учреждения/услуги"| оказание единицы гос | | (выполнение работ), в тыс. рублей |
| |дел |вая | | услуги (работы), в | | |
| | |ста-| | рублях | | |
| | |тья | |----------------------+-----------------------------------+-------------------------------------------|
| | | | |2012|2013 | плановый | ед. |2011 |2012 |2013 | плановый | 2012 год | 2013 год | плановый период |
| | | | |год | год | период |изме-|отчет|план | год | период | | проект | |
| | | | | |про- |-----------|рения| | |про- |-----------| | |---------------------|
| | | | | |ект |2014 |2015 | | | |ект |2014 |2015 | | | 2014 год | 2015 год |
| | | | | | | год | год | | | | | год | год | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 = 5*11 |16 = 6*12 |17 = 7*13 |18 = 8*14 |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| 1 | | |Учреждение 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |Услуга 2* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| 2 | | |Учреждение 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |Услуга 2* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
|ВСЕГО ПО ТИПУ УЧРЕЖДЕНИЙ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
|(целевой статье) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----------+----------+----------+----------|
|ИТОГО | х | х | х | х | x | х | x | x | х | x | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Окончание. См. начало
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |под-|це- | "наименование |нормативные затраты на|средства, планируемые к| объем финансового обеспечения выполнения |
|п/п|раз-|ле- |учреждения/услуги"| содержание имущества |поступлению от платных | государственного задания, тыс. рублей |
| |дел |вая | | (за исключением | услуг, тыс. рублей** | |
| | |ста-| |переданного в аренду),| | |
| | |тья | | в тыс. рублей | | |
| | | | |----------------------+-----------------------+-------------------------------------------------------|
| | | | |2012|2013 | плановый |2012 |2013 | плановый | 2012 год | 2013 год | плановый период |
| | | | |год | год | период | год | год | период | | проект | |
| | | | | |про- |-----------| |про- |-----------| | |--------------------------|
| | | | | |ект |2014 |2015 | |ект |2014 |2015 | | | 2014 год | 2015 год |
| | | | | | | год | год | | | год | год | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27 = 15 + 19 |28 = 16 + 20 -|29 = 17 + 21 |30 = 18 + 22|
| | | | | | | | | | | | | - 23 | 24 | - 25 | - 26 |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| 1 | | |Учреждение 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| | | |Услуга 2* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| 2 | | |Учреждение 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| | | |Услуга 2* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+----+----+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
|ВСЕГО ПО ТИПУ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | | | | | |
|(целевой статье) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+--------------+-------------+------------|
|ИТОГО | | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем
государственных услуг (работ)
** при оказании в случаях, установленных федеральным законом,
автономными учреждениями культуры государственных услуг (выполнении
работ) гражданам и (или) юридическим лицам за плату в пределах
установленного государственного задания
Руководитель ___________________________ __________ _____________________
(наименование главного распорядителя
средств краевого бюджета) подпись расшифровка подписи
Исполнитель ___________________________ __________ ______________________
подпись расшифровка подписи
Тел.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.