Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований краевого бюджета на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденному приказом департамента
финансов Приморского края
от 21.06.2012 N 45
Расчет
субсидий для краевых государственных бюджетных учреждений
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
от _____ _____________ 2012 г.
Главный распорядитель средств краевого бюджета
Начало. См. окончание
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |под- |целе-| "наименование |Нормативные затраты на | количество услуг (гос. задание) |нормативные затраты на оказание гос услуги |
|п/п|раз- |вая |учреждения/услуги"| оказание единицы гос | | (выполнение работ), в тыс. рублей |
| |дел |ста- | | услуги (работы), в | | |
| | |тья | | рублях | | |
| | | | |-----------------------+------------------------------------+-------------------------------------------|
| | | | |2012| 2013 | плановый | ед. |2011 |2012 |2013 | плановый | 2012 год | 2013 год | плановый период |
| | | | |год | год | период |изме-|отчет|план | год | период | | проект | |
| | | | | |проект|-----------|рения| | |про- |------------| | |---------------------|
| | | | | | |2014 |2015 | | | |ект | 2014 |2015 | | | 2014 год | 2015 год |
| | | | | | | год | год | | | | | год | год | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 = 5*11 |16 = 6*12 |17 = 7*13 |18 = 8*14 |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| 1 | | |Учреждение 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |Услуга 2* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| 2 | | |Учреждение 2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | |Услуга 2* | | | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
|ВСЕГО ПО ТИПУ УЧРЕЖДЕНИЙ (целевой | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
|статье) | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-----+----------+----------+----------+----------|
|ИТОГО | х | х | х | х | x | х | x | x | х | x | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Окончание. См. начало
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |под- |целе-| "наименование |нормативные затраты |средства, планируемые| объем финансового обеспечения выполнения государственного |
|п/п|раз- |вая |учреждения/услуги"| на содержание | к поступлению от | задания, тыс. рублей |
| |дел |ста- | | имущества (за | платных услуг, тыс. | |
| | |тья | | исключением | рублей** | |
| | | | | переданного в | | |
| | | | | аренду), в тыс. | | |
| | | | | рублей | | |
| | | | |--------------------+---------------------+------------------------------------------------------------|
| | | | |2012|2013 |плановый |2012| 2013 |плановый | 2012 год | 2013 год | плановый период |
| | | | |год | год | период |год | год | период | | проект | |
| | | | | |про- |---------| |проект|---------| | |------------------------------|
| | | | | |ект |2014|2015| | |2014|2015| | | 2014 год | 2015 год |
| | | | | | |год |год | | |год |год | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |27 = 15 + 19 -|28 = 16 + 20 -|29 = 17 + 21 - |30 = 18 + 22 -|
| | | | | | | | | | | | | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| 1 | | |Учреждение 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| | | |Услуга 2* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| 2 | | |Учреждение 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | |всего, | | | | | | | | | | | | |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| | | |в т.ч.: Услуга 1* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| | | |Услуга 2* | х | х | х | х | | | | | х | х | х | х |
|---+-----+-----+------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
|ВСЕГО ПО ТИПУ УЧРЕЖДЕНИЙ (целевой | | | | | | | | | | | | |
|статье) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------+----+-----+----+----+----+------+----+----+--------------+--------------+---------------+--------------|
|ИТОГО | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем
государственных услуг (работ)
** при оказании в случаях, установленных федеральным законом,
бюджетными учреждениями культуры государственных услуг (выполнении работ)
гражданам и (или) юридическим лицам за плату в пределах установленного
государственного задания
Руководитель ___________________________ __________ _____________________
(наименование главного распорядителя
средств краевого бюджета) подпись расшифровка подписи
Исполнитель ___________________________ __________ ______________________
подпись расшифровка подписи
Тел.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.