Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа Большой Камень
от 30 января 2015 N 100
"Приложение N 6
к постановлению администрации городского
округа ЗАТО Большой Камень
от 2 октября 2013 года N 1653
По-видимому, в грифе приложения допущена опечатка. Вместо "к постановлению администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 2 октября 2013 года N 1653" имеется в виду "к муниципальной программе городского округа ЗАТО Большой Камень "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением администрации от 2 октября 2013 года N 1653"
Информация
о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы за счёт средств бюджета городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию её целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных бюджетных источников
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы по годам (тыс. руб.) |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" на 2014-2018 годы |
Всего |
18743,5 |
20193,6 |
19082,8 |
18782,8 |
19123,3 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
18743,5 |
20193,6 |
19082,8 |
18782,8 |
19123,3 |
||
2. |
Подпрограмма N 1 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа ЗАТО Большой Камень" |
Всего: |
3168,4 |
3435,0 |
4764,0 |
4414,0 |
3250,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
3168,4 |
3435,0 |
4764,0 |
4414,0 |
3250,0 |
||
3. |
Командно-штабные тренировки, учения |
Всего: |
14,9 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
25,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
14,9 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
25,0 |
||
4. |
Увеличение перечня выполняемых работ АСФ городского округа |
Всего: |
150,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
150,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
||
5. |
Обучение спасателей АСФ городского округа |
Всего: |
109,2 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
109,2 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
6. |
Приобретение оборудования для оперативной группы |
Всего: |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Ремонт помещения ЕДДС |
Всего: |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
8. |
Обустройство рабочего места диспетчера ЕДДС |
Всего: |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
9. |
Обеспечение приёма информации по единому выделенному телефонному номеру городской телефонной сети общего пользования одновременно от нескольких абонентов |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
0,0 |
||
10. |
Устройство прямых телефонных каналов связи с ДДС |
Всего: |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
||
11. |
Обеспечение коммутации принятого сообщения до соответствующего ДДС города |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99,0 |
0,0 |
||
12. |
Программное обеспечение "Базы данных в области защиты населения и территорий городского округа от ЧС" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
13. |
Программное обеспечение ГИС "Специализированная ГИС мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера городского округа" |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
||
14. |
Создание системы оповещения населения городского округа |
Всего: |
559,38 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
800,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
559,38 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
800,0 |
||
15. |
Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения, связи и информирования населения |
Всего: |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
235,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
235,0 |
||
16. |
Проведение противопаводковых мероприятий |
Всего: |
499,95 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
499,95 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
17. |
Создание материального резерва администрации для ликвидации ЧС |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
18. |
Оснащение подвижного пункта питания |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
19. |
Оснащение СОП |
Всего: |
0,0 |
150,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
150,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
||
20. |
Оснащение СОТ |
Всего: |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
350,0 |
0,0 |
||
21. |
Установка ОСП ПСО в районе мыса Седловидный |
Всего: |
450,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
450,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
22. |
Содержание в постоянной готовности к спасению людей на воде ПСО |
Всего: |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
23. |
Установка предупредительных аншлагов в районах береговой черты водных объектов |
Всего: |
4,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
4,8 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
24. |
Устройство (ремонт) подъездов к естественным и искусственным источникам воды |
Всего: |
145,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
145,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
||
25. |
Заполнение пожарных ёмкостей |
Всего: |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
26. |
Восстановление работоспособности неисправных пожарных гидрантов |
Всего: |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
||
27. |
Уход за противопожарными минерализованными полосами |
Всего: |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
||
28. |
Разработка, тиражирование и распространение в автобусах, местах массового скопления людей памяток, листовок, плакатов по противопожарной безопасности |
Всего: |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
29. |
Подпрограмма N 2 "Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма" |
Всего: |
2993,3 |
1779,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
2993,3 |
1779,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
30. |
Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей |
Всего: |
982,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
982,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
31. |
Создание единой диспетчерской службы |
Всего: |
300,0 |
392,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
300,0 |
392,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
32. |
Создание аварийно-спасательного формирования |
Всего: |
324,4 |
271,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
324,4 |
271,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
33. |
Создание материальных ресурсов в резерве администрации |
Всего: |
971,9 |
700,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
971,9 |
700,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
34. |
Обеспечение учреждения, предприятия аппаратурой наружного и внутреннего наблюдения |
Всего: |
415,0 |
415,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
415,0 |
415,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
35. |
Подпрограмма N 3 "Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма" |
Всего: |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
||
36. |
Проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на формирование и развитие толерантного отношения к другим национальностям и культурам (Фестиваль молодежных культур, Турнир национальных развлечений) |
Всего: |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
||
37. |
Проведение городских воспитательных мероприятий среди учащихся школ (акция "Я - гражданин России" по торжественному вручению паспортов, городской конкурс видеороликов "Россия - это МЫ!") |
Всего: |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
38. |
Отдельные мероприятия Программы Расходы на обеспечение деятельности казённых учреждений |
Всего: |
12 296,8 |
14 694,6 |
13 633,8 |
13 683,8 |
15 188,3 |
федеральный бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
краевой бюджет<1> |
|
|
|
|
|
||
бюджет городского округа |
12 296,8 |
14 694,6 |
13 633,8 |
13 683,8 |
15 188,3". |
Текст настоящего постановления размещен на сайте органом местного самоуправления городского округа ЗАТО Большой Камень в Internet (http://www.bk.pk.ru) без описания сноски
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Большой Камень Приморского края от 30 января 2015 г. N 100 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.