Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к постановлению
Тульской областной Думы
от 3 июля 1997 г. N 15/344
Поквартальное распределение расходов областного бюджета на 1997 год, млн.руб.
/------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | в том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | |Всего год | I | II | III | IV |
| | | | квартал | квартал | квартал | квартал |
|---+-----------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| 1 |Государственное управление | 68683,8 | 11361,2 | 14951,3 | 15885,4 | 26485,9 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Функционирование областных законодательных | | | | | |
| |(представительных) органов государственной | | | | | |
| |власти | 11971,5 | 975,0 | 2952,8 | 4495,2 | 3548,5 |
| |Функционирование областных исполнительных | | | | | |
| |органов государственной власти | 53467,5 | 10075,2 | 11560,5 | 10990,4 | 20841,4 |
| |Функционирование органов местного самоуправ- | | | | | |
| |ления | 1707,0 | | | | 1707,0 |
| |Прочие расходы на общегосударственное | | | | | |
| |управление | 1537,8 | 311,0 | 438,0 | 399,8 | 389,0 |
| | из них на содержание архивов | 1537,8 | 311,0 | 438,0 | 399,8 | 389,0 |
| | | | | | | |
| 2 |Правоохранительная деятельность | 75145,6 | 17122,7 | 20719,3 | 18780,7 | 18522,9 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Органы внутренних дел | 59587,3 | 12499,9 | 16782,5 | 15226,9 | 15078,0 |
| |Пожарная охрана | 15363,1 | 4574,0 | 3888,0 | 3505,0 | 3396,1 |
| |Нотариальные конторы | 195,2 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| | | | | | | |
| 3 |Научные исследования | 3000,0 | | | 1500,0 | 1500,0 |
| | | | | | | |
| 4 |Промышленность,энергетика и строительная индуст| | | | | |
| |рия | 49375,6 | 11231,0 | 7998,7 | 15674,2 | 14471,7 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Финансирование геологоразведочных работ | 3423,1 | 1530,0 | 198,1 | 839,2 | 855,8 |
| |Компенсация удорожания стоимости угля и дров, | | | | | |
| |реализуемых населению | 19467,5 | 4600,0 | 4600,0 | 5700,0 | 4567,5 |
| |Компенсация стоимости удорожания сжиженного | | | | | |
| |газа,реализуемого населению | 11456,5 | 4500,0 | 2356,5 | 2300,0 | 2300,0 |
| |Инвестиции в отрасли промышленности | 12000,0 | | | 6000,0 | 6000,0 |
| |Прочие отрасли промышленности | 3028,5 | 601,0 | 844,1 | 835,0 | 748,4 |
| | из них: | | | | | |
| | поддержка предприятий бытового обслуживания | | | | | |
| | населения на селе | 472,3 | 90,0 | 144,1 | 135,0 | 103,2 |
| | поддержка государственных и муниципальных | | | | | |
| | предприятий аптечной сети | 2556,2 | 511,0 | 700,0 | 700,0 | 645,2 |
| | | | | | | |
| 5 |Сельское хозяйство и рыболовство | 105673,4 | 21487,9 | 42964,1 | 24582,6 | 16638,8 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Сельскохозяйственное производство | 63263,0 | 18500,0 | 21923,0 | 15340,0 | 7500,0 |
| | из них: | | | | | |
| | дотация на продукцию животноводства | 52500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 10000,0 | 7500,0 |
| | помощь фермерским хозяйствам | 4823,0 | | 2423,0 | 2400,0 | |
| | дотация на хлеб | 5940,0 | 1000,0 | 2000,0 | 2940,0 | |
| |Земельные ресурсы | 10974,4 | 1000,0 | 3860,0 | 3100,0 | 3014,4 |
| |Капитальные вложения | 27026,0 | 1000,0 | 16000,0 | 5000,0 | 5026,0 |
| |Прочие мероприятия в области сельского | | | | | |
| |хозяйства | 17910,0 | 987,9 | 1181,1 | 7892,6 | 7848,4 |
| | | | | | | |
| 6 |Охрана окружающей среды и природных ресурсов | 681,0 | 173,0 | 338,0 | 86,0 | 84,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Охрана окружающей среды | 331,0 | 73,0 | 88,0 | 86,0 | 84,0 |
| |Сохранение видов копытных животных Тульской | | | | | |
| |области | 350,0 | 100,0 | 250,0 | | |
| | | | | | | |
| 7 |Транспорт,дорожное хозяйство,связь и информа- | | | | | |
| |тика | 178850,7 | 32108,0 | 48238,4 | 50562,2 | 47942,1 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Автомобильный транспорт | 136656,7 | 25363,0 | 37445,8 | 38490,0 | 35357,9 |
| | из них: | | | | | |
| | покрытие убытков по пассажирским перевозкам | 104406,7 | 22863,0 | 27529,2 | 28573,3 | 25441,2 |
| | в том числе по г.Тула | 5000,0 | | 1679,2 | 1723,6 | 1597,2 |
| | капитальные вложения на приобретение подвиж-| | | | | |
| | ного состава | 32250,0 | 2500,0 | 9916,6 | 9916,7 | 9916,7 |
| | в том числе по г.Тула | 4000,0 | | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| |Железнодорожный транспорт | 31560,0 | 4570,0 | 8066,6 | 9254,2 | 9669,2 |
| | из них: | | | | | |
| | расходы за счет транспортного налога | 31560,0 | 4570,0 | 8066,6 | 9254,2 | 9669,2 |
| |Связь | 10634,0 | 2175,0 | 2726,0 | 2818,0 | 2915,0 |
| | из них капитальные вложения | 134,0 | | 51,0 | 43,0 | 40,0 |
| | | | | | | |
| 8 |Развитие рыночной инфраструктуры | 2500,0 | | | 1250,0 | 1250,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Малый бизнес и предпринимательство | 2500,0 | | | 1250,0 | 1250,0 |
| | | | | | | |
| 9 |Жилищно-коммунальное хозяйство, | | | | | |
| |градостроительство | 139552,2 | 27920,3 | 43255,3 | 37332,1 | 31044,5 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Жилищное хозяйство | 49711,5 | 11111,8 | 13921,9 | 12548,3 | 12129,5 |
| | из них: | | | | | |
| | жилищное строительство | 15652,5 | 4300,0 | 4385,4 | 3693,0 | 3274,1 |
| | в том числе программа "Свой дом" | 4400,0 | | | 2200,0 | 2200,0 |
| | в том числе капитальные вложения | 11252,5 | 4148,0 | 2771,2 | 2333,6 | 1999,7 |
| | компенсация удорожания жилищно-кооператив- | | | | | |
| | ного строительства | 5559,0 | 1111,8 | 1556,5 | 1445,3 | 1445,4 |
| | субсидии на жилищное строительство | 28500,0 | 5700,0 | 7980,0 | 7410,0 | 7410,0 |
| |Коммунальное хозяйство | 48972,2 | 8343,5 | 14365,9 | 13316,3 | 12946,5 |
| | из них: | | | | | |
| | газоснабжение | 13643,5 | 799,5 | 4801,1 | 4132,8 | 3910,1 |
| | в том числе капитальные вложения | 11369,5 | 231,0 | 4232,6 | 3564,3 | 3341,6 |
| | коммунальное строительство | 6728,7 | 394,0 | 2414,8 | 2033,5 | 1886,4 |
| | в том числе капитальные вложения | 6728,7 | 394,0 | 2414,8 | 2033,5 | 1886,4 |
| |Архитектура и градостроительство | 127,5 | 30,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| |Прочие структуры коммунального хозяйства | 40741,0 | 8435,0 | 14935,0 | 11435,0 | 5936,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|10 |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных | | | | | |
| |ситуаций и последствий стихийных бедствий | 3785,8 | 931,2 | 958,4 | 948,3 | 947,9 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Мобилизационная подготовка и гражданская | | | | | |
| |оборона | 3785,8 | 931,2 | 958,4 | 948,3 | 947,9 |
| | | | | | | |
|11 |Образование | 62406,6 | 12742,3 | 19469,0 | 16539,1 | 13656,2 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Начальное и общее среднее образование | 18745,8 | 3845,2 | 5358,2 | 4829,2 | 4713,2 |
| |Среднее специальное образование | 18890,0 | 4002,0 | 5574,0 | 4678,0 | 4636,0 |
| |Переподготовка и повышение квалификации | 6640,0 | 1386,8 | 1876,1 | 1717,2 | 1659,9 |
| |Прочие учреждения и расходы в области | | | | | |
| |образования | 14760,3 | 2288,3 | 5812,0 | 4600,0 | 2060,0 |
| | из них: | | | | | |
| | мероприятия по проведению | | | | | |
| | летней оздоровительной кампании | 10507,3 | 1413,3 | 4600,0 | 3494,0 | 1000,0 |
| |Капитальные вложения | 3370,5 | 1220,0 | 848,7 | 714,7 | 587,1 |
| | | | | | | |
|12 |Культура и искусство | 23982,5 | 5216,1 | 6571,2 | 6117,0 | 6078,2 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Культура и искусство (библиотеки, | | | | | |
| |музеи,театрально-зрелищные предприятия, | | | | | |
| |дома культуры,клубы) | 23377,0 | 4968,1 | 6456,2 | 6017,0 | 5935,7 |
| | из них капитальные вложения | 682,5 | 0,0 | 259,3 | 218,4 | 204,8 |
| |Кинематография | 605,5 | 248,0 | 115,0 | 100,0 | 142,5 |
| | | | | | | |
|13 |Средства массовой информации | 4094,0 | 2400,0 | 1024,0 | 335,0 | 335,0 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Экономическая поддержка районных | | | | | |
| | (городских)газет | 4094,0 | 2400,0 | 1024,0 | 335,0 | 335,0 |
| | | | | | | |
|14 |Здравоохранение и физическая культура | 137975,5 | 30120,8 | 39657,0 | 34807,3 | 33390,4 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Здравоохранение | 132756,6 | 28295,0 | 38172,6 | 33838,7 | 32450,3 |
| | из них: | | | | | |
| | программа "Вакцинопрофилактика" | 483,0 | 98,0 | 137,0 | 126,0 | 122,0 |
| | капитальные вложения | 15349,0 | 3190,0 | 4357,6 | 4211,7 | 3589,7 |
| |Физическая культура и спорт | 5218,9 | 1825,8 | 1484,4 | 968,6 | 940,1 |
| | | | | | | |
|15 |Социальная политика | 59714,8 | 12149,7 | 17015,2 | 15513,4 | 15036,5 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Учреждения социального обеспечения | 53147,6 | 10746,3 | 15141,3 | 13810,2 | 13449,8 |
| |Молодежная политика | 1127,2 | 202,8 | 383,3 | 321,4 | 219,7 |
| |Семейная политика | 1500,0 | 303,0 | 427,0 | 390,0 | 380,0 |
| |Областной фонд социальной поддержки населения | 140,0 | 25,6 | 55,6 | 23,8 | 35,0 |
| |Содержание профилактория для работников | | | | | |
| |образования | 800,0 | 162,0 | 228,0 | 208,0 | 202,0 |
| |Комплексная программа социальной и медицинской | | | | | |
| |реабилитации воинов-интернационалистов, | | | | | |
| |участников других боевых действий и членов их | | | | | |
| |семей,а также граждан,получивших увечья,ранения| | | | | |
| |травмы в период исполнения военной службы | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| |Расходы на реализацию Закона Тульской области | | | | | |
| |"О льготах бывшим воспитанникам детских домов | | | | | |
| |военного времени 1941-1945 годов" | 1000,0 | 210,0 | 280,0 | 260,0 | 250,0 |
|16 |Прочие расходы | 510534,7 | 85562,7 |185952,6 |116224,9 |122794,5 |
| | в том числе: | | | | | |
| |Фонд непредвиденных расходов | 3000,0 | 600,0 | 850,0 | 800,0 | 750,0 |
| |Расходы на содержание областной | | | | | |
| |избирательной комиссии | 288,1 | 69,9 | 73,4 | 73,8 | 71,0 |
| |Гарантии и поручительства | 17677,0 | | | | 17677,0 |
| |Погашение кредитов | 40700,0 | 9428,4 | 31271,6 | | |
| |Бюджетные ссуды | 167720,0 | 2000,0 | 84720,0 | 47000,0 | 34000,0 |
| | из них: | | | | | |
| | на формирование продовольственного фонда | 140000,0 | 2000,0 | 57000,0 | 47000,0 | 34000,0 |
| | на формирование лизингового фонда | 27720,0 | | 27720,0 | | |
| |Расходы на проведение выборов губернатора | | | | | |
| |области и органов местного самоуправления | 7000,0 | 5000,0 | | | 2000,0 |
| |Прочие расходы,не отнесенные | | | | | |
| |к другим подразделам | 271352,8 | 68008,4 | 68148,0 | 67602,1 | 67594,3 |
| | из них: | | | | | |
| | финансовая помощь другим уровням власти | 268496,7 | 67124,4 | 67124,4 | 67123,9 | 67124,0 |
| | облвоенкомат | 1793,9 | 367,5 | 508,1 | 464,7 | 453,6 |
| | областной Совет оборонной | | | | | |
| | спортивно-технической организации | 62,2 | 16,5 | 15,5 | 13,5 | 16,7 |
| | реализация мероприятий по проекту "АРИС" | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | | |
| |Капитальные вложения | 2796,8 | 456,0 | 889,6 | 749,0 | 702,2 |
| | | | | | | |
|---+-----------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|
| | Всего расходов |1439456,2 |270526,9 |449112,5 |362888,2 |356928,6 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.