Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 5
к решению
Собрания представителей
муниципального образования
Богородицкий район
от 20 декабря 2006 г. N 20-117
Ведомственная структура расходов муниципального бюджета на 2007 год
/----------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование ведомств |Мин-во |Раздел |Подразд. | Целевая | Вид | Экон. | Сумма |
| | | | | статья | расх. | кл. | тыс. руб.|
|---------------------------------+--------+-------+---------+----------+--------+--------+----------|
|Глава муниципального | | | | | | | 4562,4 |
|образования Богородицкий район | | | | | | | |
|Общегосударственные вопросы |330 |01 | | | | | 4562,4 |
|Функционирование высшего |330 |01 | 02 | | | | 553,9 |
|должностного лица субъекта | | | | | | | |
|Российской Федерации и органа | | | | | | | |
|местного самоуправления | | | | | | | |
|Руководство и управление в |330 |01 | 02 | 0010000 | | | 553,9 |
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Глава муниципального |330 |01 | 02 | 0010000 | 010 | | 553,9 |
|образования | | | | | | | |
|Расходы |330 |01 | 02 | 0010000 | 010 | 200 | 553,9 |
|Оплата труда и начисления на |330 |01 | 02 | 0010000 | 010 | 210 | 553,9 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |330 |01 | 02 | 0010000 | 010 | 211 | 438,9 |
|Начисления на оплату труда |330 |01 | 02 | 0010000 | 010 | 213 | 115,0 |
|Функционирование |330 |01 | 03 | | | | 4008,5 |
|законодательных | | | | | | | |
|(представительных) органов | | | | | | | |
|государственной власти и | | | | | | | |
|местного само управления | | | | | | | |
|Руководство и управление в |330 |01 | 03 | 0010000 | | | 4008,5 |
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Центральный аппарат |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | | 3487,8 |
|Расходы |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 200 | 2131,2 |
|Оплата труда и начисления на |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 210 | 1827,2 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 211 | 1447,8 |
|Начисления на оплату труда |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 213 | 379,4 |
|Приобретение услуг |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 220 | 297,0 |
|Услуги связи |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 221 | 30,0 |
|Транспортные услуги |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 222 | 1,5 |
|Услуги по содержанию имущества |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 225 | 52,5 |
|Прочие услуги |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 226 | 213,0 |
|Прочие расходы |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 290 | 7,0 |
|Поступление нефинансовых |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 300 | 1356,6 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 310 | 900,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |330 |01 | 03 | 0010000 | 005 | 340 | 456,6 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Депутаты представительного |330 |01 | 03 | 0010000 | 027 | | 520,7 |
|органа муниципального | | | | | | | |
|образования | | | | | | | |
|Расходы |330 |01 | 03 | 0010000 | 027 | 200 | 520,7 |
|Оплата труда и начисления на |330 |01 | 03 | 0010000 | 027 | 210 | 520,7 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |330 |01 | 03 | 0010000 | 027 | 211 | 273,5 |
|Прочие выплаты |330 |01 | 03 | 0010000 | 027 | 212 | 175,6 |
|Начисления на оплату труда |330 |01 | 03 | 0010000 | 027 | 213 | 71,6 |
|Глава администрации | | | | | | | 55444,5|
|муниципального образования | | | | | | | |
|Богородицкий район | | | | | | | |
|Общегосударственные вопросы |826 |01 | | | | | 21387,7|
|Функционирование Правительства |826 |01 | 04 | | | | 20794,8|
|Российской Федерации, высших | | | | | | | |
|органов исполнительной власти | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации, | | | | | | | |
|местных администраций | | | | | | | |
|Руководство и управление в |826 |01 | 04 | 0010000 | | | 20794,8|
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Центральный аппарат |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | | 20240,9|
|Расходы |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 200 | 18088,6|
|Оплата труда и начисления на |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 210 | 13272,4|
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 211 | 10450,7|
|Прочие выплаты |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 212 | 83,6 |
|Начисления на оплату труда |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 213 | 2738,1 |
|Приобретение услуг |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 220 | 4665,3 |
|Услуги связи |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 221 | 414,6 |
|Транспортные услуги |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 222 | 59,0 |
|Коммунальные услуги |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 223 | 802,6 |
|Арендная плата за пользование |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 224 | 18,8 |
|имуществом | | | | | | | |
|Услуги по содержанию имущества |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 225 | 2580,0 |
|Прочие услуги |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 226 | 790,3 |
|Прочие расходы |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 290 | 150,9 |
|Поступление нефинансовых |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 300 | 2152,3 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 310 | 883,2 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |01 | 04 | 0010000 | 005 | 340 | 1269,1 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Глава местной администрации |826 |01 | 04 | 0010000 | 042 | | 553,9 |
|(исполнительно-распорядительно- | | | | | | | |
|го органа муниципального | | | | | | | |
|образования) | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 04 | 0010000 | 042 | 200 | 553,9 |
|Оплата труда и начисления на |826 |01 | 04 | 0010000 | 042 | 210 | 553,9 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |01 | 04 | 0010000 | 042 | 211 | 438,9 |
|Начисления на оплату труда |826 |01 | 04 | 0010000 | 042 | 213 | 115,0 |
|Судебная система |826 |01 | 05 | | | | 4,7 |
|Фонд компенсаций |826 |01 | 05 | 5190000 | | | 4,7 |
|Составление (изменение и |826 |01 | 05 | 5190000 | 070 | | 4,7 |
|дополнение) списков кандидатов | | | | | | | |
|в присяжные заседатели | | | | | | | |
|федеральных судов общей | | | | | | | |
|юрисдикции в Российской | | | | | | | |
|Федедации# | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 05 | 5190000 | 070 | 200 | 4,7 |
|Приобретение услуг |826 |01 | 05 | 5190000 | 070 | 220 | 4,7 |
|Прочие услуги |826 |01 | 05 | 5190000 | 070 | 226 | 4,7 |
|Обеспечение деятельности |826 |01 | 06 | | | | 4869,4 |
|финансовых, налоговых и | | | | | | | |
|таможенных органов и органов | | | | | | | |
|надзора | | | | | | | |
|Руководство и управление в |826 |01 | 06 | 0010000 | | | 4869,4 |
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Центральный аппарат |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | | 4869,4 |
|Расходы |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | 4270,6 |
|Оплата труда и начисления на |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 210 | 4050,6 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | 3209,6 |
|Начисления на оплату труда |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | 841,0 |
|Приобретение услуг |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 220 | 210,0 |
|Услуги связи |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | 76,6 |
|Транспортные услуги |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 222 | 5,0 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 225 | 16,0 |
|Прочие услуги |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 226 | 112,4 |
|Прочие расходы |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 290 | 10,0 |
|Поступление нефинансовых |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 300 | 598,8 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 310 | 460,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |01 | 06 | 0010000 | 005 | 340 | 138,8 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Обеспечение проведения выборов |826 |01 | 07 | | | | 200,0 |
|и референдумов | | | | | | | |
|Проведение выборов и |826 |01 | 07 | 0200000 | | | 200,0 |
|референдумов | | | | | | | |
|Проведение выборов в |826 |01 | 07 | 0200000 | 097 | | 200,0 |
|представительные органы | | | | | | | |
|муниципального образования | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 07 | 0200000 | 097 | 200 | 200,0 |
|Прочие расходы |826 |01 | 07 | 0200000 | 097 | 290 | 200,0 |
|Обслуживание государственного и |826 |01 | 12 | | | | 1500,0 |
|мунициального# долга | | | | | | | |
|Процентные платежи по долговым |826 |01 | 12 | 0650000 | | | 1500,0 |
|обязательствам | | | | | | | |
|Процентные платежи по |826 |01 | 12 | 0650000 | 152 | | 1500,0 |
|муниципальному долгу | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 12 | 0650000 | 152 | 200 | 1500,0 |
|Обслуживание долговых |826 |01 | 12 | 0650000 | 152 | 230 | 1500,0 |
|обязательтельств# | | | | | | | |
|Обслуживание внутренних |826 |01 | 12 | 0650000 | 152 | 231 | 1500,0 |
|долговых обязательств | | | | | | | |
|Резервные фонды |826 |01 | 13 | | | | 1633,0 |
|Резервные фонды |826 |01 | 13 | 0700000 | | | 1633,0 |
|Резервные фонды органов |826 |01 | 13 | 0700000 | 184 | | 1633,0 |
|местного самоуправления | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 13 | 0700000 | 184 | 200 | 1633,0 |
|Прочие расходы |826 |01 | 13 | 0700000 | 184 | 290 | 1633,0 |
|Другие общегосударственные |826 |01 | 15 | | | | -7614,2|
|вопросы | | | | | | | |
|Руководство и управление в |826 |01 | 15 | 0010000 | | | 3019,9 |
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Закон Тульской области "О |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | | 396,6 |
|комиссиях по делам | | | | | | | |
|несовершеннолетних и защите их | | | | | | | |
|прав в Тульской области и | | | | | | | |
|наделении органов местного | | | | | | | |
|самоуправления отдельными | | | | | | | |
|государственными полномочиями" | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | 371,8 |
|Оплата труда и начисления на |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 210 | 325,6 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | 256,4 |
|Прочие выплаты |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 212 | 2,0 |
|Начисления на оплату труда |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | 67,2 |
|Приобретение услуг |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 220 | 44,2 |
|Услуги связи |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | 11,0 |
|Транспортные услуги |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 222 | 2,0 |
|Коммунальные услуги |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | 11,2 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | 10,0 |
|Прочие услуги |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | 10,0 |
|Прочие расходы |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | 2,0 |
|Поступление нефинансовых |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | 24,8 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 310 | 15,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | 9,8 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Закон Тульской области "Об |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | | 98,4 |
|административных комиссиях в | | | | | | | |
|Тульской области и о наделении | | | | | | | |
|органов местного самоуправления | | | | | | | |
|отдельными государственными | | | | | | | |
|полномочиями по образованию и | | | | | | | |
|организации деятельности | | | | | | | |
|административных комиссий и | | | | | | | |
|рассмотрению дел об | | | | | | | |
|административных | | | | | | | |
|правонарушениях" | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | 98,4 |
|Оплата труда и начисления на |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 210 | 98,4 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | 78,0 |
|Начисления на оплату труда |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | 20,4 |
|Центральный аппарат |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | | 2524,9 |
|Расходы |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 200 | 2428,9 |
|Оплата труда и начисления на |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 210 | 2282,5 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 211 | 1808,6 |
|Начисления на оплату труда |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 213 | 473,9 |
|Приобретение услуг |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 220 | 142,2 |
|Услуги связи |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 221 | 25,5 |
|Коммунальные услуги |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 223 | 17,8 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 225 | 17,5 |
|Прочие услуги |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 226 | 81,4 |
|Прочие расходы |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 290 | 4,2 |
|Поступление нефинансовых |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 300 | 96,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |01 | 15 | 0010000 | 005 | 340 | 96,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Реализация государственной |826 |01 | 15 | 0900000 | | | 507,0 |
|политики в области приватизации | | | | | | | |
|и управления государственной и | | | | | | | |
|муниципальной собственностью | | | | | | | |
|Оценка недвижимости, признание |826 |01 | 15 | 0900000 | 200 | | 507,0 |
|прав и регулирование отношений | | | | | | | |
|по государственной и | | | | | | | |
|муниципальной собственности | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 15 | 0900000 | 200 | 200 | 507,0 |
|Приобретение услуг |826 |01 | 15 | 0900000 | 200 | 220 | 290,0 |
|Прочие услуги |826 |01 | 15 | 0900000 | 200 | 226 | 290,0 |
|Прочие расходы |826 |01 | 15 | 0900000 | 200 | 290 | 217,0 |
|Реализация государственных |826 |01 | 15 | 0920000 | | | -11141,|
|функций, связанных с | | | | | | | 1 |
|общегосударственным управлением | | | | | | | |
|Выполнение других обязательств |826 |01 | 15 | 0920000 | 216 | | 300,0 |
|государства | | | | | | | |
|Расходы |826 |01 | 15 | 0920000 | 216 | 200 | 300,0 |
|Прочие расходы |826 |01 | 15 | 0920000 | 216 | 290 | 300,0 |
|Финансовая поддержка на |826 |01 | 15 | 0920000 | 520 | | -11441,|
|возвратной основе | | | | | | | 1 |
|Выбытие финансовых активов |826 |01 | 15 | 0920000 | 520 | 600 | -11441,|
| | | | | | | | 1 |
|Уменьшение задолженности по |826 |01 | 15 | 0920000 | 520 | 640 | -11441,|
|бюджетным кредитам | | | | | | | 1 |
|Национальная оборона |826 |02 | | | | | 74,2 |
|Мобилизационная подготовка |826 |02 | 03 | | | | 74,2 |
|экономики | | | | | | | |
|Реализация государственных |826 |02 | 03 | 2090000 | | | 74,2 |
|функций по мобилизационной | | | | | | | |
|подготовке экономики | | | | | | | |
|Мероприятия по обеспечению |826 |02 | 03 | 2090000 | 237 | | 74,2 |
|мобилизационной готовности | | | | | | | |
|экономики | | | | | | | |
|Расходы |826 |02 | 03 | 2090000 | 237 | 200 | 5,7 |
|Приобретение услуг |826 |02 | 03 | 2090000 | 237 | 220 | 5,7 |
|Прочие услуги |826 |02 | 03 | 2090000 | 237 | 226 | 5,7 |
|Поступление нефинансовых |826 |02 | 03 | 2090000 | 237 | 300 | 68,5 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |02 | 03 | 2090000 | 237 | 340 | 68,5 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Национальная безопасность и |826 |03 | | | | | 2023,3 |
|правоохранительная | | | | | | | |
|деятельность | | | | | | | |
|Органы юстици# |826 |03 | 04 | | | | 760,4 |
|Фонд компенсаций |826 |03 | 04 | 5190000 | | | 760,4 |
|Государственная регистрация |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | | 760,4 |
|актов гражданского состояния | | | | | | | |
|Расходы |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 200 | 745,4 |
|Оплата труда и начисления на |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 210 | 607,1 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 211 | 480,1 |
|Прочие выплаты |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 212 | 1,0 |
|Начисления на оплату труда |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 213 | 126,0 |
|Приобретение услуг |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 220 | 133,8 |
|Услуги связи |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 221 | 14,0 |
|Транспортные услуги |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 222 | 1,5 |
|Коммунальные услуги |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 223 | 23,7 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 225 | 10,0 |
|Прочие услуги |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 226 | 84,6 |
|Прочие расходы |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 290 | 4,5 |
|Поступление нефинансовых |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 300 | 15,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |03 | 04 | 5190000 | 608 | 340 | 15,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Предупреждение и ликвидация |826 |03 | 09 | | | | 1262,9 |
|последствий чрезвычайных | | | | | | | |
|ситуаций и стихийных бедствий, | | | | | | | |
|гражданская оборона | | | | | | | |
|Мероприятия по предупреждению и |826 |03 | 09 | 2180000 | | | 1030,8 |
|ликвидации последствий | | | | | | | |
|чрезвычайных ситуаций и | | | | | | | |
|стихийных бедствий | | | | | | | |
|Предупреждение и ликвидация |826 |03 | 09 | 2180000 | 260 | | 1030,8 |
|последствий чрезвычайных | | | | | | | |
|ситуаций и стихийных бедствий | | | | | | | |
|природного и техногенного | | | | | | | |
|характера | | | | | | | |
|Расходы |826 |03 | 09 | 2180000 | 260 | 200 | 1030,8 |
|Прочие услуги |826 |03 | 09 | 2180000 | 260 | 226 | 1030,8 |
|Мероприятия по гражданской |826 |03 | 09 | 2190000 | | | 232,1 |
|обороне | | | | | | | |
|Подготовка населения и |826 |03 | 09 | 2190000 | 261 | | 232,1 |
|организаций к действиям в | | | | | | | |
|чрезвычайной ситуации в мирное | | | | | | | |
|и военное время | | | | | | | |
|Расходы |826 |03 | 09 | 2190000 | 261 | 200 | 232,1 |
|Прочие услуги |826 |03 | 09 | 2190000 | 261 | 226 | 232,1 |
|Национальная экономика |826 |04 | | | | | 5695,9 |
|Транспорт |826 |04 | 08 | | | | 180,0 |
|Дорожное хозяйство |826 |04 | 08 | 3150000 | | | 180,0 |
|Отдельные мероприятия в области |826 |04 | 08 | 3150000 | 365 | | 180,0 |
|дорожного хозяйства | | | | | | | |
|Расходы |826 |04 | 08 | 3150000 | 365 | 200 | 180,0 |
|Безвозмездные и безвозвратные |826 |04 | 08 | 3150000 | 365 | 240 | 180,0 |
|перечисления организациям | | | | | | | |
|Безвозмездные и безвозвратные |826 |04 | 08 | 3150000 | 365 | 242 | 180,0 |
|перечисления организациям, за | | | | | | | |
|исключениям# государственных и | | | | | | | |
|муниципальных организаций | | | | | | | |
|Другие вопросы в области |826 |04 | 11 | | | | 5515,9 |
|национальной экономики | | | | | | | |
|Мероприятия в области |826 |04 | | 3380000 | | | 5000,0 |
|строительства, архитектуры и | | | | | | | |
|градостроительства | | | | | | | |
|Мероприятия в области застройки |826 |04 | | 3380000 | 405 | | 5000,0 |
|территорий | | | | | | | |
|Расходы |826 |04 | | 3380000 | 405 | 200 | 5000,0 |
|Приобретение услуг |826 |04 | | 3380000 | 405 | 220 | 5000,0 |
|Прочие услуги |826 |04 | | 3380000 | 405 | 226 | 5000,0 |
|Реализация государственных |826 |04 | | 3400000 | | | 515,9 |
|функций в области национальной | | | | | | | |
|экономики | | | | | | | |
|Мероприятия по землеустройству |826 |04 | | 3400000 | 406 | | 396,0 |
|и землепользованию | | | | | | | |
|Расходы |826 |04 | | 3400000 | 406 | 200 | 396,0 |
|Прочие расходы |826 |04 | | 3400000 | 406 | 290 | 396,0 |
|Мероприятия в области |826 |04 | | 3400000 | 407 | | 119,9 |
|гражданской промышленности | | | | | | | |
|Расходы |826 |04 | | 3400000 | 407 | 200 | 119,9 |
|Безвозмездные и безвозвратные |826 |04 | | 3400000 | 407 | 240 | 119,9 |
|перечисления организациям | | | | | | | |
|Безвозмездные и безвозвратные |826 |04 | | 3400000 | 407 | 241 | 119,9 |
|перечисления государственным и | | | | | | | |
|муниципальным организациям | | | | | | | |
|Жилищно-коммунальное хозяйство |826 |05 | | | | | 8306,5 |
|Коммунальное хозяйство |826 |05 | 02 | | | | 8306,5 |
|Непрограммные инвестиции в |826 |05 | 02 | 1020000 | | | 2000,0 |
|основные фонды | | | | | | | |
|Строительство объектов |826 |05 | 02 | 1020000 | 214 | | 2000,0 |
|общегражданского назначения | | | | | | | |
|Поступление нефинансовых |826 |05 | 02 | 1020000 | 214 | 300 | 2000,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |826 |05 | 02 | 1020000 | 214 | 310 | 2000,0 |
|средств | | | | | | | |
|Поддержка коммунального |826 |05 | 02 | 3510000 | | | 6306,5 |
|хозяйства | | | | | | | |
|Мероприятия в области |826 |05 | 02 | 3510000 | 411 | | 6306,5 |
|коммунального хозяйства | | | | | | | |
|Расходы |826 |05 | 02 | 3510000 | 411 | 200 | 6306,5 |
|Приобретение услуг |826 |05 | 02 | 3510000 | 411 | 220 | 6306,5 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |05 | 02 | 3510000 | 411 | 225 | 6306,5 |
|Охрана окружающей среды |826 |06 | | | | | 317,5 |
|Охрана растительных и животных |826 |06 | 02 | | | | 317,5 |
|видов и среды их обитания | | | | | | | |
|Природоохранные учреждения |826 |06 | 02 | 4110000 | | | 317,5 |
|Обеспечение деятельности |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | | 317,5 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 200 | 315,8 |
|Оплата труда и начисления на |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 210 | 262,8 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 211 | 208,3 |
|Начисления на оплату труда |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 213 | 54,5 |
|Приобретение услуг |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 220 | 36,1 |
|Услуги связи |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 221 | 2,6 |
|Транспортные услуги |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 222 | 1,2 |
|Коммунальные услуги |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 223 | 2,7 |
|Прочие услуги |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 226 | 29,6 |
|Прочие расходы |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 290 | 16,9 |
|Поступление нефинансовых |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 300 | 1,7 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |06 | 02 | 4110000 | 327 | 340 | 1,7 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Образование |826 |07 | | | | | 4837,2 |
|Общее образование |826 |07 | 02 | | | | 2163,3 |
|Учреждения по внешкольной |826 |07 | 02 | 4230000 | | | 2163,3 |
|работе с детьми | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | | 2163,3 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | 2145,1 |
|Оплата труда и начисления на |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 210 | 1877,9 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 211 | 1457,9 |
|Прочие услуги |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 212 | 38,1 |
|Начисления на оплату труда |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 213 | 381,9 |
|Приобретение услуг |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 220 | 180,4 |
|Транспортные услуги |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 222 | 1,2 |
|Коммунальные услуги |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 223 | 163,1 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | 11,6 |
|Прочие услуги |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 226 | 4,5 |
|Социальное обеспечение |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 260 | 63,3 |
|Пособия по социальной помощи |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 262 | 63,3 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 290 | 23,5 |
|Поступление нефинансовых |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | 18,2 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 340 | 18,2 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Молодежная политика и |826 |07 | 07 | | | | 542,5 |
|оздоровление детей | | | | | | | |
|Организационно-воспитательная |826 |07 | 07 | 4310000 | | | 198,3 |
|работа с молодежью | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | | 198,3 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 200 | 196,9 |
|Оплата труда и начисления на |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 210 | 160,6 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 211 | 127,2 |
|Начисления на оплату труда |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 213 | 33,4 |
|Приобретение услуг |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 220 | 34,8 |
|Услуги связи |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 221 | 4,2 |
|Коммунальные услуги |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 223 | 30,6 |
|Прочие расходы |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 290 | 1,5 |
|Поступление нефинансовых |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 300 | 1,4 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |07 | 07 | 4310000 | 327 | 340 | 1,4 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Мероприятия по организации |826 |07 | 07 | 4320000 | | | 53,2 |
|оздоровительной кампании детей | | | | | | | |
|и подростков | | | | | | | |
|Оздоровление детей и подростков |826 |07 | 07 | 4320000 | 452 | | 53,2 |
|Расходы |826 |07 | 07 | 4320000 | 452 | 200 | 53,2 |
|Прочие расходы |826 |07 | 07 | 4320000 | 452 | 290 | 53,2 |
|Целевые программы муниципальных |826 |07 | 07 | 7950000 | | | 291,0 |
|образований | | | | | | | |
|Целевая программа |826 |07 | 07 | 7950200 | | | 117,5 |
|"Патриотическое воспитание | | | | | | | |
|молодежи в городе Богородицке и | | | | | | | |
|Богородицком районе на период | | | | | | | |
|2003-2007 гг." | | | | | | | |
|Проведений мероприятий для |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | | 117,5 |
|детей и молодежи | | | | | | | |
|Расходы |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 200 | 38,9 |
|Приобретение услуг |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 220 | 29,7 |
|Транспортные услуги |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 222 | 22,0 |
|Прочие услуги |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 226 | 7,7 |
|Прочие расходы |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 290 | 9,2 |
|Поступление нефинансовых |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 300 | 78,6 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 310 | 28,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |07 | 07 | 7950200 | 447 | 340 | 50,6 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Целевая программа "Реализация |826 |07 | 07 | 7950300 | | | 173,5 |
|молодежной политики в городе | | | | | | | |
|Богородицке и Богородицком | | | | | | | |
|районе на период 2003-2007 гг." | | | | | | | |
|Проведений мероприятий для |826 |07 | 07 | 7950300 | 447 | | 173,5 |
|детей и молодежи | | | | | | | |
| |826 |07 | 07 | 7950300 | 447 | 200 | 139,8 |
|Приобретение услуг |826 |07 | 07 | 7950300 | 447 | 220 | 135,0 |
|Прочие услуги |826 |07 | 07 | 7950300 | 447 | 226 | 135,0 |
|Прочие расходы |826 |07 | 07 | 7950300 | 447 | 290 | 4,8 |
|Поступление нефинансовых |826 |07 | 07 | 7950300 | 447 | 300 | 33,7 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |07 | 07 | 7950300 | 447 | 340 | 33,7 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Руководство и управление в |826 |07 | 09 | | | | 2131,4 |
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Руководство и управление в |826 |07 | 09 | 0010000 | | | 1526,2 |
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Центральный аппарат |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | | 1526,2 |
|Расходы |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 200 | 1520,7 |
|Оплата труда и начисления на |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 210 | 1511,5 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 211 | 1197,6 |
|Начисления на оплату труда |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 213 | 313,9 |
|Приобретение услуг |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 220 | 9,2 |
|Услуги связи |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 221 | 8,0 |
|Прочие услуги |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 226 | 1,2 |
|Поступление нефинансовых |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 300 | 5,5 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |07 | 09 | 0010000 | 005 | 340 | 5,5 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Целевые программы муниципальных |826 |07 | 09 | 7950000 | | | 605,2 |
|образований | | | | | | | |
|Целевая программа "Развитие |826 |07 | 09 | 795 01 | | | 605,2 |
|системы образования | | | | 00 | | | |
|муниципального образования | | | | | | | |
|Богородицкий район на 2007-2010 | | | | | | | |
|годы" | | | | | | | |
|Государственная поддержка в |826 |07 | 09 | 795 01 | 285 | | 605,2 |
|сфере образования | | | | 00 | | | |
|Расходы |826 |07 | 09 | 795 01 | 285 | 200 | 605,2 |
| | | | | 00 | | | |
|Приобретение услуг |826 |07 | 09 | 795 01 | 285 | 220 | 605,2 |
| | | | | 00 | | | |
|Услуги по содержанию имущества |826 |07 | 09 | 795 01 | 285 | 225 | 375,0 |
| | | | | 00 | | | |
|Прочие услуги |826 |07 | 09 | 795 01 | 285 | 226 | 230,2 |
| | | | | 00 | | | |
|Культура, кинематография и |826 |08 | | | | | 1870,8 |
|средства массовой информации | | | | | | | |
|Другие вопросы в области |826 |08 | 06 | | | | 1870,8 |
|культуры, кинематографии, | | | | | | | |
|средств массовой информации | | | | | | | |
|Руководство и управление в |826 |08 | 06 | 0010000 | | | 721,4 |
|сфере установленных функций | | | | | | | |
|Центральный аппарат |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | | 721,4 |
|Расходы |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | 711,4 |
|Оплата труда и начисления на |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 210 | 689,4 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 211 | 546,3 |
|Начисления на оплату труда |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | 143,1 |
|Приобретение услуг |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 220 | 22,0 |
|Услуги связи |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | 20,0 |
|Прочие услуги |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 226 | 2,0 |
|Поступление нефинансовых |826 |08 | 06 | 0010000 | 005 | 300 | 10,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |08 | 06 | 0010О00 | 005 | 340 | 10,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Целевые программы муниципальных |826 |08 | 06 | 795 0000 | | | 1149,4 |
|образований | | | | | | | |
|Целевая программа "Развитие |826 |08 | 06 | 795 0400 | | | 1149,4 |
|культуры муниципального | | | | | | | |
|образования Богородицкий район | | | | | | | |
|на 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|Государственная поддержка в |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | | 1149,4 |
|сфере культуры, кинематографии | | | | | | | |
|и средств массовой информации | | | | | | | |
|Расходы |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | 200 | 929,4 |
|Приобретение услуг |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | 220 | 839,0 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | 225 | 709,0 |
|Прочие услуги |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | 226 | 130,0 |
|Прочие расходы |826 |08 | 06 | 79504 00 | 453 | 290 | 90,4 |
|Поступление нефинансовых |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | 300 | 220,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | 310 | 150,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |08 | 06 | 7950400 | 453 | 340 | 70,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Здравоохранение и спорт |826 |09 | | | | | 3068,8 |
|Спорт и физическая культура |826 |09 | 02 | | | | 2424,8 |
|Центры спортивной подготовки |826 |09 | 02 | 4820000 | | | 2344,8 |
|(сборные команды) | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | | 2344,8 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 200 | 2326,2 |
|Оплата труда и начисления на |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 210 | 1217,5 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 211 | 964,0 |
|Прочие выплаты |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 212 | 1,0 |
|Начисления на оплату труда |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 213 | 252,5 |
|Приобретение услуг |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 220 | 937,3 |
|Услуги связи |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 221 | 5,9 |
|Транспортные услуги |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 222 | 86,4 |
|Коммунальные услуги |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 223 | 453,6 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 225 | 153,5 |
|Прочие услуги |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 226 | 237,9 |
|Социальное обеспечение |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 260 | 18,5 |
|Пособия по социальной помощи |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 262 | 18,5 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 290 | 152,9 |
|Поступление нефинансовых |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 300 | 18,6 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |09 | 02 | 4820000 | 327 | 340 | 18,6 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Физкультурно-оздоровительная |826 |09 | 02 | 5120000 | | | 80,0 |
|работа и спортивные мероприятия | | | | | | | |
|Мероприятия в области |826 |09 | 02 | 5120000 | 455 | | 80,0 |
|здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма | | | | | | | |
|Расходы |826 |09 | 02 | 5120000 | 455 | 200 | 80,0 |
|Приобретение услуг |826 |09 | 02 | 5120000 | 455 | 220 | 80,0 |
|Прочие услуги |826 |09 | 02 | 5120000 | 455 | 226 | 80,0 |
|Другие вопросы в области |826 |09 | 04 | | | | 644,0 |
|здравоохранения и спорта | | | | | | | |
|Целевые программы муниципальных |826 |09 | 04 | 7950000 | | | 644,0 |
|образований | | | | | | | |
|Целевая программа "Развитие |826 |09 | 04 | 7950500 | | | 544,0 |
|здравоохранения муниципального | | | | | | | |
|образования Богородицкий район | | | | | | | |
|на 2007-2010 годы" | | | | | | | |
|Мероприятия в области |826 |09 | 04 | 7950500 | 455 | | 544,0 |
|здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма | | | | | | | |
|Расходы |826 |09 | 04 | 7950500 | 455 | 200 | 250,0 |
|Приобретение услуг |826 |09 | 04 | 7950500 | 455 | 220 | 250,0 |
|Услуги по содержанию имущества |826 |09 | 04 | 7950500 | 455 | 225 | 150,0 |
|Прочие услуги |826 |09 | 04 | 79505О0 | 455 | 226 | 100,0 |
|Поступление нефинансовых |826 |09 | 04 | 79505О0 | 455 | 300 | 294,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |826 |09 | 04 | 7950500 | 455 | 310 | 294,0 |
|средств | | | | | | | |
|Целевая программа "Развитие |826 |09 | 04 | 7950600 | | | 100,0 |
|физической культуры и спорта на | | | | | | | |
|2007-2010 годы" | | | | | | | |
|Мероприятия в области |826 |09 | 04 | 7950600 | 455 | | 100,0 |
|здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма | | | | | | | |
|Расходы |826 |09 | 04 | 7950600 | 455 | 200 | 100,0 |
|Приобретение услуг |826 |09 | 04 | 7950600 | 455 | 220 | 100,0 |
|Прочие услуги |826 |09 | 04 | 7950600 | 455 | 226 | 100,0 |
|Социальная политика |826 |10 | | | | | 7862,6 |
|Пенсионное обеспечение |826 |10 | 01 | | | | 1101,6 |
|Пенсии |826 |10 | 01 | 4900000 | | | 1101,6 |
|Доплаты к пенсиям |826 |10 | 01 | 4900000 | 714 | | 1101,6 |
|государственных служащих | | | | | | | |
|субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
|и муниципальным служащим | | | | | | | |
|Расходы |826 |10 | 01 | 4900000 | 714 | 200 | 1101,6 |
|Социальное обеспечение |826 |10 | 01 | 4900000 | 714 | 260 | 1101,6 |
|Социальные пособия, |826 |10 | 01 | 4900000 | 714 | 263 | 1101,6 |
|выплачиваемые организациями | | | | | | | |
|сектора государственного | | | | | | | |
|управления | | | | | | | |
|Социальное обеспечение |826 |10 | 03 | | | | 6720,0 |
|населения | | | | | | | |
|Меры социальной поддержки |826 |10 | 03 | 5050000 | | | 6330,0 |
|граждан | | | | | | | |
|Предоставление гражданам |826 |10 | 03 | 5050000 | 572 | | 6330,0 |
|субсидий на оплату жилого | | | | | | | |
|помещения и коммунальных услуг | | | | | | | |
|Расходы |826 |10 | 03 | 5050000 | 572 | 200 | 6330,0 |
|Социальное обеспечение |826 |10 | 03 | 5050000 | 572 | 260 | 6330,0 |
|Пособия по социальной помощи |826 |10 | 03 | 5050000 | 572 | 262 | 6330,0 |
|населению | | | | | | | |
|Целевые программы муниципальных |826 |10 | 03 | 7950000 | | | 390,0 |
|образований | | | | | | | |
|Целевая программа "Обеспечение |826 |10 | 03 | 7950700 | | | 390,0 |
|жильем молодых семей в | | | | | | | |
|муниципальном образовании | | | | | | | |
|Богородицкий район на период | | | | | | | |
|2006-2010 гг." | | | | | | | |
|Предоставление субсидий молодым |826 |10 | 03 | 7950700 | 661 | | 390,0 |
|семьям для приобретения жилья | | | | | | | |
|Расходы |626 |10 | 03 | 7950700 | 661 | 200 | 390,0 |
|Социальное обеспечение |826 |10 | 03 | 7950700 | 661 | 260 | 360,0 |
|Пособия по социальной помощи |826 |10 | 03 | 7950700 | 661 | 262 | 390,0 |
|населению | | | | | | | |
|Другие вопросы в области |826 |10 | 06 | | | | 41,0 |
|социальной политики | | | | | | | |
|Целевые программы муниципальных |826 |10 | 06 | 7950000 | | | 41,0 |
|образований | | | | | | | |
|Целевая программа "По решению |826 |10 | 06 | 7950400 | | | 41,0 |
|проблем инвалидности и | | | | | | | |
|инвалидов муниципального | | | | | | | |
|образования Богородицкий район | | | | | | | |
|на 2006-2010 годы" | | | | | | | |
|Мероприятия в области |826 |10 | 06 | 7950400 | 482 | | 41,0 |
|социальной политики | | | | | | | |
|Расходы |826 |10 | 06 | 7950400 | 482 | 200 | 30,0 |
|Социальное обеспечение |826 |10 | 06 | 7950400 | 482 | 260 | 5,0 |
|Пособия по социальной помощи |826 |10 | 06 | 7950400 | 482 | 262 | 5,0 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |826 |10 | 06 | 7950400 | 482 | 290 | 25,0 |
|Поступление нефинансовых |826 |10 | 06 | 7950400 | 482 | 300 | 11,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |826 |10 | 06 | 7950400 | 482 | 340 | 11,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Финансове# управление | | | | | | | 44273,8|
|Межбюджетные трансферты |825 |11 | | | | | 44273,8|
|Финансовая помощь бюджетам |825 |11 | 01 | | | | 43775,5|
|других уровней | | | | | | | |
|Дотации и субвенции |825 |11 | 01 | 5170000 | | | 10089,8|
|Дотации бюджетам на поддержку |825 |11 | 01 | 5170000 | 505 | | 8599,7 |
|мер по обеспечению | | | | | | | |
|сбалансированности бюджетов | | | | | | | |
|Расходы |825 |11 | 01 | 5170000 | 505 | 200 | 8599,7 |
|Безвозмездные и безвозвратные |825 |11 | 01 | 5170000 | 505 | 250 | 8599,7 |
|перечисления бюджетам | | | | | | | |
|Перечисления другим бюджетам |825 |11 | 01 | 5170000 | 505 | 251 | 8599,7 |
|бюджетной системы Российской | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | |
|Субвенции местным бюджетам на |825 |11 | 01 | 5170000 | 523 | | 1490,1 |
|выполнение передаваемых | | | | | | | |
|полномочий субъектов Российской | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | |
|Расходы |825 |11 | 01 | 5170000 | 523 | 200 | 1490,1 |
|Безвозмездные и безвозвратные |825 |11 | 01 | 5170000 | 523 | 250 | 1490,1 |
|перечисления бюджетам | | | | | | | |
|Перечисления другим бюджетам |825 |11 | 01 | 5170000 | 523 | 251 | 1490,1 |
|бюджетной системы Российской | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | |
|Районные фонды финансовой |825 |11 | 01 | 5280000 | | | 33685,7|
|поддержки поселений | | | | | | | |
|Дотации на выравнивание уровня |825 |11 | 01 | 5280000 | 501 | | 33685,7|
|бюджетной обеспеченности | | | | | | | |
|Расходы |825 |11 | 01 | 5280000 | 501 | 200 | 33685,7|
|Безвозмездные и безвозвратные |825 |11 | 01 | 5280000 | 501 | 250 | 33685,7|
|перечисления бюджетам | | | | | | | |
|Перечисления другим бюджетам |825 |11 | 01 | 5280000 | 501 | 251 | 33685,7|
|бюджетной системы Российской | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | |
|Фонды компенсаций |825 |11 | 02 | | | | 498,3 |
|Фонд компенсаций |825 |11 | 02 | 5190000 | | | 498,3 |
|Субвенции бюджетам на |825 |11 | 02 | 5190000 | 519 | | 498,3 |
|осуществление полномочий по | | | | | | | |
|первичному воинскому учету на | | | | | | | |
|территориях, где отсутствуют | | | | | | | |
|военные комиссариаты | | | | | | | |
|Расходы |825 |11 | 02 | 5190000 | 519 | 200 | 498,3 |
|Безвозмездные и безвозвратные |825 |11 | 02 | 5190000 | 519 | 250 | 498,3 |
|перечисления бюджетам | | | | | | | |
|Перечисления другим бюджетам |825 |11 | 02 | 5190000 | 519 | 251 | 498,3 |
|бюджетной системы Российской | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | |
|Комитет по образованию | | | | | | | 167399,|
| | | | | | | | 2 |
|Образование |074 |07 | | | | | 161955,|
| | | | | | | | 6 |
|Дошкольное образование |074 |07 | 01 | | | | 41866,7|
|Детские дошкольные учреждения |074 |07 | 01 | 4200000 | | | 41866,7|
|Обеспечение деятельности |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | | 41866,7|
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 200 | 35719,5|
|Оплата труда и начисления на |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 210 | 28603,0|
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 211 | 22481,0|
|Прочие выплаты |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 212 | 231,8 |
|Начисления на оплату труда |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 213 | 5890,2 |
|Приобретение услуг |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 220 | 5475,4 |
|Услуги связи |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 221 | 69,8 |
|Транспортные услуги |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 222 | 6,9 |
|Коммунальные услуги |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 223 | 4554,2 |
|Услуги по содержанию имущества |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 225 | 421,2 |
|Прочие услуги |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 226 | 423,3 |
|Социальное обеспечение |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 260 | 1100,2 |
|Пособия по социальной помощи |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 262 | 1100,2 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 290 | 540,9 |
|Поступление нефинансовых |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 300 | 6147,2 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 310 | 212,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |074 |07 | 01 | 4200000 | 327 | 340 | 5935,2 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Общее образование |074 |07 | 02 | | | | 110901,|
| | | | | | | | 2 |
|Школы-детские сады, школы |074 |07 | 02 | 4210000 | | | 99303,4|
|начальные, неполные средние, | | | | | | | |
|средние | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | | 99303,4|
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 200 | 90633,3|
|Оплата труда и начисления на |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 210 | 69082,0|
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 211 | 53929,8|
|Прочие выплаты |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 212 | 1022,8 |
|Начисления на оплату труда |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 213 | 14129,4|
|Приобретение услуг |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 220 | 17566,7|
|Услуги связи |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 221 | 94,2 |
|Транспортные услуги |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 222 | 372,0 |
|Коммунальные услуги |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 223 | 13423,2|
|Услуги по содержанию имущества |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 225 | 365,4 |
|Прочие услуги |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 226 | 3311,9 |
|Социальное обеспечение |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 260 | 2389,9 |
|Пособия по социальной помощи |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 262 | 2389,9 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 290 | 1594,7 |
|Поступление нефинансовых |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 300 | 8670,1 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 310 | 2098,2 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |074 |07 | 02 | 4210000 | 327 | 340 | 6571,9 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Учреждения по внешкольной |074 |07 | 02 | 4230000 | | | 10583,5|
|работе с детьми | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | | 10583,5|
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | 10327,6|
|Оплата труда и начисления на |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 210 | 9150,7 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 211 | 7172,7 |
|Прочие выплаты |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 212 | 98,6 |
|Начисления на оплату труда |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 213 | 1879,4 |
|Приобретение услуг |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 220 | 859,1 |
|Услуги связи |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 221 | 27,3 |
|Транспортные услуги |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 222 | 31,9 |
|Коммунальные услуги |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 223 | 621,7 |
|Услуги по содержанию имущества |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | 16,5 |
|Прочие услуги |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 226 | 161,7 |
|Социальное обеспечение |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 260 | 250,7 |
|Пособия по социальной помощи |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 262 | 250,7 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 290 | 67,1 |
|Поступление нефинансовых |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | 255,9 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 310 | 120,9 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |074 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 340 | 135,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Детские дома |074 |07 | 02 | 4240000 | | | 1014,3 |
|Закон Тульской области "Об |074 |07 | 02 | 4240000 | 327 | | 1014,3 |
|оплате труда приемных родителей | | | | | | | |
|и льготах, предоставляемых | | | | | | | |
|приемной семье" | | | | | | | |
|Расходы |074 |07 | 02 | 4240000 | 327 | 200 | 1014,3 |
|Оплата труда и начисления на |074 |07 | 02 | 4240000 | 327 | 210 | 397,0 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |074 |07 | 02 | 4240000 | 327 | 211 | 314,5 |
|Начисления на оплату труда |074 |07 | 02 | 4240000 | 327 | 213 | 82,5 |
|Социальное обеспечение |074 |07 | 02 | 4240000 | 327 | 260 | 617,3 |
|Пособия по социальной помощи |074 |07 | 02 | 4240000 | 327 | 262 | 617,3 |
|населению | | | | | | | |
|Молодежная политика и |074 |07 | 07 | | | | 4265,7 |
|оздоровление детей | | | | | | | |
|Учреждения, обеспечивающие |074 |07 | 07 | 5250000 | | | 4265,7 |
|предоставление услуг по | | | | | | | |
|оздоровлению детей | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | | 4265,7 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 200 | 2047,9 |
|Оплата труда и начисления на |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 210 | 1066,7 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 211 | 845,2 |
|Начисления на оплату труда |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 213 | 221,5 |
|Приобретение услуг |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 220 | 966,4 |
|Услуги связи |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 221 | 4,3 |
|Транспортные услуги |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 222 | 49,8 |
|Коммунальные услуги |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 223 | 415,9 |
|Услуги по содержанию имущества |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 225 | 396,4 |
|Прочие услуги |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 226 | 100,0 |
|Социальное обеспечение |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 260 | 8,3 |
|Пособия по социальной помощи |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 262 | 8,3 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 290 | 6,5 |
|Поступление нефинансовых |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 300 | 2217,8 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 310 | 176,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |074 |07 | 07 | 5250000 | 327 | 340 | 2041,8 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Другие вопросы в области |074 |07 | 09 | | | | 4922,0 |
|образования | | | | | | | |
|Учреждения, обеспечивающие |074 |07 | 09 | 4350000 | | | 1090,8 |
|предоставление услуг в сфере | | | | | | | |
|образования | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | | 1090,8 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 200 | 1080,8 |
|Оплата труда и начисления на |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 210 | 944,1 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 211 | 740,5 |
|Прочие выплаты |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 212 | 9,6 |
|Начисления на оплату труда |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 213 | 194,0 |
|Приобретение услуг |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 220 | 109,8 |
|Услуги связи |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 221 | 10,1 |
|Коммунальные услуги |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 223 | 96,5 |
|Услуги по содержанию имущества |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 225 | 3,2 |
|Социальное обеспечение |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 260 | 24,0 |
|Пособия по социальной помощи |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 262 | 24,0 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 290 | 2,9 |
|Поступление нефинансовых |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 300 | 10,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |074 |07 | 09 | 4350000 | 327 | 340 | 10,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Учебно-методические кабинеты, |074 |07 | 09 | 4520000 | | | 3831,2 |
|центральные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, | | | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | | | |
|комбинаты, логопедические | | | | | | | |
|пункты | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | | 3831,2 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 200 | 3592,9 |
|Оплата труда и начисления на |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 210 | 3277,5 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 211 | 2578,1 |
|Прочие выплаты |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 212 | 24,0 |
|Начисления на оплату труда |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 213 | 675,4 |
|Приобретение услуг |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 220 | 217,0 |
|Услуги связи |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 221 | 20,7 |
|Транспортные услуги |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 222 | 35,3 |
|Коммунальные услуги |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 223 | 35,2 |
|Прочие услуги |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 226 | 125,8 |
|Социальное обеспечение |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 260 | 36,4 |
|Пособия по социальной помощи |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 262 | 36,4 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 290 | 62,0 |
|Поступление нефинансовых |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 300 | 238,3 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |074 |07 | 09 | 4520000 | 327 | 340 | 238,3 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Социальная политика |074 |10 | | | | | 5443,6 |
|Борьба с беспризорностью, |074 |10 | 04 | | | | 5443,6 |
|опека, попечительство | | | | | | | |
|Мероприятия по борьбе с |074 |10 | 04 | 5110000 | | | 5443,6 |
|беспризорностью, по опеке и | | | | | | | |
|попечительству | | | | | | | |
|Закон Тульской области "О |074 |10 | 04 | 5110000 | 481 | | 5443,6 |
|защите прав ребенка" | | | | | | | |
|Расходы |074 |10 | 04 | 5110000 | 481 | 200 | 5443,6 |
|Социальное обеспечение |074 |10 | 04 | 5110000 | 481 | 260 | 5443,6 |
|Пособия по социальной помощи |074 |10 | 04 | 5110000 | 481 | 262 | 5443,6 |
|населению | | | | | | | |
|Отдел культуры | | | | | | | 27664,9|
|Образование |057 |07 | | | | | 6334,1 |
|Общее образование |057 |07 | 02 | | | | 6334,1 |
|Учреждения по внешкольной |057 |07 | 02 | 4230000 | | | 6334,1 |
|работе с детьми | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | | 6334,1 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | 6167,6 |
|Оплата труда и начисления на |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 210 | 5377,3 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 211 | 4201,1 |
|Прочие выплаты |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 212 | 75,7 |
|Начисления на оплату труда |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 213 | 1100,5 |
|Приобретение услуг |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 220 | 574,8 |
|Услуги связи |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 221 | 26,4 |
|Транспортные услуги |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 222 | 34,0 |
|Коммунальные услуги |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 223 | 317,0 |
|Адендная# плата за пользование |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 224 | 8,1 |
|имуществом | | | | | | | |
|Услуги по содержанию имущества |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 225 | 134,8 |
|Прочие услуги |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 226 | 54,5 |
|Социальное обеспечение |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 260 | 162,2 |
|Пособия по социальной помощи |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 262 | 162,2 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 290 | 53,3 |
|Поступление нефинансовых |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 300 | 166,5 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 310 | 73,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |057 |07 | 02 | 4230000 | 327 | 340 | 93,5 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Культура, кинематография и |057 |08 | | | | | 21330,8|
|средства массовой информации | | | | | | | |
|Культура |057 |08 | 01 | | | | 20249,6|
|Дворцы и дома культуры, другие |057 |08 | 01 | 4400000 | | | 12016,2|
|учреждения культуры и средств | | | | | | | |
|массовой информации | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | | 12016,2|
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 200 | 11674,4|
|Оплата труда и начисления на |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 210 | 8622,5 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 211 | 6833,1 |
|Начисления на оплату труда |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 213 | 1789,4 |
|Приобретение услуг |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 220 | 2784,5 |
|Услуги связи |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 221 | 65,2 |
|Транспортные услуги |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 222 | 21,3 |
|Коммунальные услуги |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 223 | 2499,8 |
|Услуги по содержанию имущества |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 225 | 133,3 |
|Прочие услуги |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 226 | 64,9 |
|Социальное обеспечение |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 260 | 5,0 |
|Пособия по социальной помощи |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 262 | 5,0 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 290 | 262,4 |
|Поступление нефинансовых |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 300 | 341,8 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 310 | 125,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |057 |08 | 01 | 4400000 | 327 | 340 | 216,8 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Музеи и постоянные выставки |057 |08 | 01 | 4410000 | | | 3319,0 |
|Обеспечение деятельности |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | | 3319,0 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 200 | 3189,0 |
|Оплата труда и начисления на |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 210 | 2341,4 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 211 | 1868,5 |
|Прочие выплаты |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 212 | 2,0 |
|Начисления на оплату труда |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 213 | 470,9 |
|Приобретение услуг |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 220 | 702,3 |
|Услуги связи |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 221 | 31,0 |
|Транспортные услуги |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 222 | 17,0 |
|Коммунальные услуги |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 223 | 348,3 |
|Услуги по содержанию имущества |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 225 | 35,0 |
|Прочие услуги |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 226 | 271,0 |
|Социальное обеспечение |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 260 | 90,8 |
|Пособия по социальной помощи |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 262 | 90,8 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 290 | 54,5 |
|Поступление нефинансовых |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 300 | 130,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 310 | 60,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |057 |08 | 01 | 4410000 | 327 | 340 | 70,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Библиотеки |057 |08 | 01 | 4420000 | | | 4914,4 |
|Обеспечение деятельности |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | | 4914,4 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 200 | 4525,4 |
|Оплата труда и начисления на |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 210 | 3953,2 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 211 | 3132,9 |
|Начисления на оплату труда |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 213 | 820,3 |
|Приобретение услуг |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 220 | 379,1 |
|Услуги связи |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 221 | 29,6 |
|Транспортные услуги |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 222 | 0,5 |
|Коммунальные услуги |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 223 | 342,0 |
|Услуги по содержанию имущества |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 225 | 3,0 |
|Прочие услуги |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 226 | 4,0 |
|Социальное обеспечение |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 260 | 136,5 |
|Пособия по социальной помощи |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 262 | 136,5 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 290 | 56,6 |
|Поступление нефинансовых |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 300 | 389,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 310 | 370,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |057 |08 | 01 | 4420000 | 327 | 340 | 19,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Кинематография |057 |08 | 02 | | | | 128,4 |
|Мероприятия в сфере культуры, |057 |08 | 02 | 4500000 | | | 128,4 |
|кинематографии и средств | | | | | | | |
|массовой информации | | | | | | | |
|Государственная подддержка в |057 |08 | 02 | 4500000 | 453 | | 128,4 |
|сфере культуры, кинематографии | | | | | | | |
|и средств массовой информации | | | | | | | |
|Расходы |057 |08 | 02 | 4500000 | 453 | 200 | 128,4 |
|Прочие расходы |057 |08 | 02 | 4500000 | 453 | 290 | 128,4 |
|Другие вопросы в области |057 |08 | 06 | | | | 952,8 |
|культуры, кинематографии, | | | | | | | |
|средств массовой информации | | | | | | | |
|Учебно-методические кабинеты, |057 |08 | 06 | 4520000 | | | 952,8 |
|центральные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, | | | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | | | |
|комбинаты, логопедические | | | | | | | |
|пункты | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | | 952,8 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 200 | 950,8 |
|Оплата труда и начисления на |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 210 | 934,8 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 211 | 740,7 |
|Начисления на оплату труда |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 213 | 194,1 |
|Приобретение услуг |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 220 | 16,0 |
|Услуги связи |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 221 | 6,9 |
|Коммунальные услуги |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 223 | 9,1 |
|Поступление нефинансовых |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 300 | 2,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |057 |08 | 06 | 4520000 | 327 | 340 | 2,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Богородицкая ЦРБ | | | | | | | 91608,8|
|Здравоохранение и спорт |055 |09 | | | | | 91608,8|
|Здравоохранение |055 |09 | 01 | | | | 89411,6|
|Больницы, клиники, госпитали, |055 |09 | 01 | 4700000 | | | 68948,4|
|медико-санитарные части | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | | 68948,4|
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 200 | 62505,7|
|Оплата труда и начисления на |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 210 | 47406,2|
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 211 | 37456,1|
|Прочие выплаты |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 212 | 136,6 |
|Начисления на оплату труда |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 213 | 9813,5 |
|Приобретение услуг |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 220 | 11636,7|
|Услуги связи |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 221 | 310,0 |
|Транспортные услуги |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 222 | 9,6 |
|Коммунальные услуги |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 223 | 9899,2 |
|Услуги по содержанию имущества |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 225 | 1155,5 |
|Прочие услуги |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 226 | 262,4 |
|Социальное обеспечение |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 260 | 2189,4 |
|Пособия по социальной помощи |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 262 | 2189,4 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 290 | 1273,4 |
|Поступление нефинансовых |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 300 | 6442,7 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 310 | 425,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |055 |09 | 01 | 4700000 | 327 | 340 | 6017,7 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Поликлиники, амбулатории, |055 |09 | 01 | 4710000 | | | 4825,9 |
|диагностические центры | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | | 4825,9 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 200 | 3647,8 |
|Оплата труда и начисления на |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 210 | 2692,7 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 211 | 2133,7 |
|Начисления на оплату труда |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 213 | 559,0 |
|Приобретение услуг |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 220 | 768,6 |
|Услуги связи |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 221 | 36,5 |
|Транспортные услуги |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 222 | 5,0 |
|Коммунальные услуги |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 223 | 99,7 |
|Услуги по содержанию имущества |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 225 | 420,6 |
|Прочие услуги |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 226 | 206,8 |
|Социальное обеспечение |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 260 | 96,5 |
|Пособия по социальной помощи |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 262 | 96,5 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 290 | 90,0 |
|Поступление нефинансовых |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 300 | 1178,1 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости основных |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 310 | 560,0 |
|средств | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |055 |09 | 01 | 4710000 | 327 | 340 | 618,1 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Станции скорой и неотложной |055 |09 | 01 | 4770000 | | | 12394,1|
|помощи | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | | 12394,1|
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 200 | 11069,6|
|Оплата труда и начисления на |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 210 | 10418,7|
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 211 | 8255,7 |
|Начисления на оплату труда |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 213 | 2163,0 |
|Приобретение услуг |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 220 | 388,1 |
|Услуги связи |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 221 | 20,0 |
|Коммунальные услуги |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 223 | 326,6 |
|Услуги по содержанию имущества |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 225 | 31,7 |
|Прочие услуги |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 226 | 9,8 |
|Социальное обеспечение |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 260 | 254,2 |
|Пособия по социальной помощи |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 262 | 254,2 |
|населению | | | | | | | |
|Прочие расходы |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 290 | 8,6 |
|Поступление нефинансовых |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 300 | 1324,5 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |055 |09 | 01 | 4770000 | 327 | 340 | 1324,5 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Фельдшерско-акушерские пункты |055 |09 | 01 | 4780000 | | | 3171,8 |
|Обеспечение деятельности |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | | 3171,8 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 200 | 3087,8 |
|Оплата труда и начисления на |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 210 | 2475,1 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 211 | 1961,2 |
|Начисления на оплату труда |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 213 | 513,9 |
|Приобретение услуг |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 220 | 506,9 |
|Услуги связи |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 221 | 20,0 |
|Транспортные услуги |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 222 | 2,2 |
|Коммунальные услуги |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 223 | 484,7 |
|Социальное обеспечение |055 |09 | 01 | 4780000 | 455 | 260 | 105,8 |
|Пособия по социальной помощи |055 |09 | 01 | 4780000 | 455 | 262 | 105,8 |
|населению | | | | | | | |
|Поступление нефинансовых |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 300 | 84,0 |
|активов | | | | | | | |
|Увеличение стоимости |055 |09 | 01 | 4780000 | 327 | 340 | 84,0 |
|материальных запасов | | | | | | | |
|Реализация государственных |055 |09 | 01 | 4850000 | | | 71,4 |
|функций в области | | | | | | | |
|здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|туризма | | | | | | | |
|Мероприятия в области |055 |09 | 01 | 4850000 | 455 | | 71,4 |
|здравоохранения, спорта и | | | | | | | |
|физической культуры, туризма | | | | | | | |
|Расходы |055 |09 | 01 | 4850000 | 455 | 200 | 71,4 |
|Социальное обеспечение |055 |09 | 01 | 4850000 | 455 | 260 | 71,4 |
|Пособия по социальной помощи |055 |09 | 01 | 4850000 | 455 | 262 | 71,4 |
|населению | | | | | | | |
|Другие вопросы в области |055 |09 | 04 | | | | 2197,2 |
|здравоохрание и спорта | | | | | | | |
|Учебно-методические кабинеты, |055 |09 | 04 | 4520000 | | | 2197,2 |
|центральные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
|хозяйственного обслуживания, | | | | | | | |
|учебные фильмотеки, межшкольные | | | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | | | |
|комбинаты, логопедические | | | | | | | |
|пункты | | | | | | | |
|Обеспечение деятельности |055 |09 | 04 | 4520000 | 327 | | 2197,2 |
|подведомственных учреждений | | | | | | | |
|Расходы |055 |09 | 04 | 4520000 | 327 | 200 | 2197,2 |
|Оплата труда и начисления на |055 |09 | 04 | 4520000 | 327 | 210 | 2133,3 |
|оплату труда | | | | | | | |
|Заработная плата |055 |09 | 04 | 4520000 | 327 | 211 | 1690,4 |
|Начисления на оплату труда |055 |09 | 04 | 4520000 | 327 | 213 | 442,9 |
|Социальное обеспечение |055 |09 | 04 | 4520000 | 327 | 260 | 63,9 |
|Пособия по социальной помощи |055 |09 | 04 | 4520000 | 327 | 262 | 63,9 |
|населению | | | | | | | |
|Всего | | | | | | | 390953,|
| | | | | | | | 6 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.