Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к решению
Тульской городской Думы
от 29 сентября 2010 г. N 7/140
Приложение 6
к решению
Тульской городской Думы
от 16 декабря 2009 г. N 83/1697
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Тулы на 2010 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. рублей
|
Код классификации |
2010 год |
|||
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
||
Общегосударственные |
01 |
00 |
|
|
991 660,1 |
Функционирование высшего |
01 |
02 |
|
|
2 483,1 |
Руководство и управление |
01 |
02 |
002 00 00 |
|
2 483,1 |
Глава муниципального |
01 |
02 |
002 03 00 |
|
2 483,1 |
Выполнение функций |
01 |
02 |
002 03 00 |
500 |
2 483,1 |
Функционирование |
01 |
03 |
|
|
129 164,3 |
Руководство и управление |
01 |
03 |
002 00 00 |
|
129 164,3 |
Центральный аппарат |
01 |
03 |
002 04 00 |
|
115 321,6 |
Выполнение функций |
01 |
03 |
002 04 00 |
500 |
115 321,6 |
Депутаты |
01 |
03 |
002 12 00 |
|
13 842,7 |
Выполнение функций |
01 |
03 |
002 12 00 |
500 |
13 842,7 |
Функционирование |
01 |
04 |
|
|
290 148,0 |
Руководство и управление |
01 |
04 |
002 00 00 |
|
290 148,0 |
Центральный аппарат |
01 |
04 |
002 04 00 |
|
288 016,7 |
Выполнение функций |
01 |
04 |
002 04 00 |
500 |
288 016,7 |
Глава местной |
01 |
04 |
002 08 00 |
|
2 131,3 |
Выполнение функций |
01 |
04 |
002 08 00 |
500 |
2 131,3 |
Обеспечение деятельности |
01 |
06 |
|
|
68 064,0 |
Руководство и управление |
01 |
06 |
002 00 00 |
|
68 064,0 |
Центральный аппарат |
01 |
06 |
002 04 00 |
|
66 401,4 |
Выполнение функций |
01 |
06 |
002 04 00 |
500 |
66 401,4 |
Руководитель |
01 |
06 |
002 25 00 |
|
1 662,6 |
Выполнение функций |
01 |
06 |
002 25 00 |
500 |
1 662,6 |
Обслуживание |
01 |
11 |
|
|
159 000,0 |
Процентные платежи по |
01 |
11 |
065 00 00 |
|
159 000,0 |
Процентные платежи по |
01 |
11 |
065 03 00 |
|
159 000,0 |
Прочие расходы |
01 |
11 |
065 03 00 |
013 |
159 000,0 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
|
|
30 816,5 |
Резервные фонды |
01 |
12 |
070 00 00 |
|
30 816,5 |
Резервные фонды местных |
01 |
12 |
070 05 00 |
|
30 816,5 |
Прочие расходы |
01 |
12 |
070 05 00 |
013 |
30 816,5 |
Другие |
01 |
14 |
|
|
311 984,2 |
Руководство и управление |
01 |
14 |
001 00 00 |
|
29 757,3 |
Государственная |
01 |
14 |
001 38 00 |
|
29 757,3 |
Выполнение функций |
01 |
14 |
001 38 00 |
500 |
29 757,3 |
Руководство и управление |
01 |
14 |
002 00 00 |
|
67 550,1 |
Центральный аппарат |
01 |
14 |
002 04 00 |
|
67 550,1 |
Выполнение функций |
01 |
14 |
002 04 00 |
500 |
67 550,1 |
Реализация |
01 |
14 |
090 00 00 |
|
38 560,0 |
Оценка недвижимости, |
01 |
14 |
090 02 00 |
|
38 560,0 |
Выполнение функций |
01 |
14 |
090 02 00 |
500 |
38 560,0 |
Реализация |
01 |
14 |
092 00 00 |
|
62 036,9 |
Выполнение других |
01 |
14 |
092 03 00 |
|
62 036,9 |
Выполнение функций |
01 |
14 |
092 03 00 |
500 |
62 036,9 |
Учреждения по обеспечению |
01 |
14 |
093 00 00 |
|
99 079,9 |
Обеспечение деятельности |
01 |
14 |
093 99 00 |
|
99 079,9 |
Выполнение функций |
01 |
14 |
093 99 00 |
001 |
99 079,9 |
Реформирование |
01 |
14 |
518 00 00 |
|
15 000,0 |
Реформирование |
01 |
14 |
518 02 00 |
|
15 000,0 |
Выполнение функций |
01 |
14 |
518 02 00 |
500 |
15 000,0 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
|
|
26,0 |
Мобилизационная |
02 |
04 |
|
|
26,0 |
Реализация |
02 |
04 |
209 00 00 |
|
26,0 |
Мероприятия по |
02 |
04 |
209 01 00 |
|
26,0 |
Выполнение функций |
02 |
04 |
209 01 00 |
500 |
26,0 |
Национальная безопасность |
03 |
00 |
|
|
34 497,8 |
Защита населения и |
03 |
09 |
|
|
34 497,8 |
Мероприятия по |
03 |
09 |
218 00 00 |
|
345,0 |
Предупреждение и |
03 |
09 |
218 01 00 |
|
345,0 |
Прочие расходы |
03 |
09 |
218 01 00 |
013 |
345,0 |
Мероприятия по |
03 |
09 |
219 00 00 |
|
500,0 |
Подготовка населения и |
03 |
09 |
219 01 00 |
|
500,0 |
Выполнение функций |
03 |
09 |
219 01 00 |
500 |
500,0 |
Поисковые и аварийно- |
03 |
09 |
302 00 00 |
|
33 652,8 |
Обеспечение деятельности |
03 |
09 |
302 99 00 |
|
33 652,8 |
Выполнение функций |
03 |
09 |
302 99 00 |
001 |
33 652,8 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
417 987,0 |
Транспорт |
04 |
08 |
|
|
343 467,0 |
Другие виды транспорта |
04 |
08 |
317 00 00 |
|
343 467,0 |
Субсидии на проведение |
04 |
08 |
317 01 00 |
|
343 467,0 |
Субсидии юридическим |
04 |
08 |
317 01 00 |
006 |
343 467,0 |
Другие вопросы в области |
04 |
12 |
|
|
74 520,0 |
Бюджетные инвестиции в |
04 |
12 |
102 00 00 |
|
10 920,0 |
Бюджетные инвестиции в |
04 |
12 |
102 01 00 |
|
10 920,0 |
Бюджетные инвестиции в |
04 |
12 |
102 01 02 |
|
10 920,0 |
Бюджетные инвестиции |
04 |
12 |
102 01 02 |
003 |
10 920,0 |
Другие виды транспорта |
04 |
12 |
317 00 00 |
|
46 400,0 |
Субсидии на проведение |
04 |
12 |
317 01 00 |
|
46 400,0 |
Субсидии юридическим |
04 |
12 |
317 01 00 |
006 |
46 400,0 |
Реализация |
04 |
12 |
340 00 00 |
|
16 190,0 |
Мероприятия в области |
04 |
12 |
340 04 00 |
|
16 190,0 |
Выполнение функций |
04 |
12 |
340 04 00 |
001 |
16 190,0 |
Муниципальная программа |
04 |
12 |
795 02 00 |
|
1 010,0 |
Выполнение функций |
04 |
12 |
795 02 00 |
500 |
1 010,0 |
Жилищно-коммунальное |
05 |
00 |
|
|
2 245 210,8 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
1 254 345,2 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 00 00 |
|
1 083 064,3 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 01 00 |
|
965 029,3 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 01 01 |
|
708 964,3 |
Субсидии юридическим |
05 |
01 |
098 01 01 |
006 |
708 964,3 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 01 02 |
|
256 065,0 |
Субсидии юридическим |
05 |
01 |
098 01 02 |
006 |
256 065,0 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 02 00 |
|
118 035,0 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
66 093,0 |
Муниципальная адресная Программа по проведению капитального ремонта |
05 |
01 |
098 02 01 |
|
66 093,0 |
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
098 02 01 |
006 |
66 093,0 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 02 02 |
|
51 942,0 |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда в городе Туле на 2009 - 2010 годы" |
05 |
01 |
098 02 02 |
|
30 760,4 |
Обеспечение мероприятий |
05 |
01 |
098 02 02 |
|
21 181,6 |
Субсидии юридическим |
05 |
01 |
098 02 02 |
006 |
51 942,0 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
01 |
102 00 00 |
|
22 496,0 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
01 |
102 01 00 |
|
22 496,0 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
01 |
102 01 02 |
|
22 496,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
01 |
102 01 02 |
003 |
22 496,0 |
Поддержка жилищного |
05 |
01 |
350 00 00 |
|
80 082,9 |
Капитальный ремонт |
05 |
01 |
350 02 00 |
|
24 952,9 |
Субсидии юридическим |
05 |
01 |
350 02 00 |
006 |
24 952,9 |
Мероприятия в области |
05 |
01 |
350 03 00 |
|
55 130,0 |
Субсидии юридическим |
05 |
01 |
350 03 00 |
006 |
55 130,0 |
Целевые программы |
05 |
01 |
795 00 00 |
|
68 702,0 |
Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, по городу |
05 |
01 |
795 03 00 |
|
3 702,0 |
Выполнение функций |
05 |
01 |
795 03 00 |
500 |
3 702,0 |
Муниципальная целевая Программа "Ремонт жилищного фонда на 2010 год" |
05 |
01 |
795 07 00 |
|
65 000,0 |
Выполнение функций |
05 |
01 |
795 07 00 |
500 |
65 000,0 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
32 482,6 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
02 |
102 00 00 |
|
12 900,0 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
02 |
102 01 00 |
|
12 900,0 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
02 |
102 01 02 |
|
12 900,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
02 |
102 01 02 |
003 |
12 900,0 |
Поддержка коммунального |
05 |
02 |
351 00 00 |
|
19 582,6 |
Мероприятия в области |
05 |
02 |
351 05 00 |
|
19 582,6 |
Субсидии юридическим |
05 |
02 |
351 05 00 |
006 |
15 778,9 |
Выполнение функций |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
3 803,7 |
Благоустройство |
05 |
03 |
|
|
931 321,2 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
03 |
102 00 00 |
|
42 000,0 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
03 |
102 01 00 |
|
42 000,0 |
Бюджетные инвестиции в |
05 |
03 |
102 01 02 |
|
42 000,0 |
Бюджетные инвестиции |
05 |
03 |
102 01 02 |
003 |
42 000,0 |
Дорожное хозяйство |
05 |
03 |
315 00 00 |
|
71 297,8 |
Поддержка дорожного |
05 |
03 |
315 02 00 |
|
71 297,8 |
Строительство, |
05 |
03 |
315 02 01 |
|
71 297,8 |
Уширение улицы Рязанской |
05 |
03 |
315 02 01 |
770 |
71 297,8 |
Благоустройство |
05 |
03 |
600 00 00 |
|
698 023,4 |
Уличное освещение |
05 |
03 |
600 01 00 |
|
108 420,0 |
Выполнение функций |
05 |
03 |
600 01 00 |
500 |
108 420,0 |
Содержание автомобильных |
05 |
03 |
600 02 00 |
|
408 486,4 |
Выполнение функций |
05 |
03 |
600 02 00 |
500 |
408 486,4 |
Озеленение |
05 |
03 |
600 03 00 |
|
54 433,3 |
Выполнение функций |
05 |
03 |
600 03 00 |
500 |
54 433,3 |
Организация и содержание |
05 |
03 |
600 04 00 |
|
12 735,0 |
Выполнение функций |
05 |
03 |
600 04 00 |
500 |
12 735,0 |
Прочие мероприятия по |
05 |
03 |
600 05 00 |
|
113 948,7 |
Выполнение функций |
05 |
03 |
600 05 00 |
500 |
113 948,7 |
Целевые программы |
05 |
03 |
795 00 00 |
|
120 000,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая Программа "Реконструкция |
05 |
03 |
795 01 00 |
|
120 000,0 |
Уширение ул. Рязанской |
05 |
03 |
795 01 00 |
770 |
120 000,0 |
Другие вопросы в области |
05 |
05 |
|
|
27 061,8 |
Руководство и управление |
05 |
05 |
002 00 00 |
|
27 061,8 |
Обеспечение деятельности |
05 |
05 |
002 99 00 |
|
27 061,8 |
Выполнение функций |
05 |
05 |
002 99 00 |
001 |
27 061,8 |
Образование |
07 |
00 |
|
|
2 498 810,1 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
676 749,2 |
Детские дошкольные |
07 |
01 |
420 00 00 |
|
674 611,2 |
Обеспечение деятельности |
07 |
01 |
420 99 00 |
|
674 611,2 |
Выполнение функций |
07 |
01 |
420 99 00 |
001 |
674 171,5 |
Финансирование расходов, |
07 |
01 |
420 99 00 |
039 |
439,7 |
Целевые программы |
07 |
01 |
795 00 00 |
|
2 138,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "О выплате |
07 |
01 |
795 08 00 |
|
2 138,0 |
Выполнение функций |
07 |
01 |
795 08 00 |
001 |
2 138,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1 511 922,1 |
Бюджетные инвестиции в |
07 |
02 |
102 00 00 |
|
1 500,0 |
Бюджетные инвестиции в |
07 |
02 |
102 01 00 |
|
1 500,0 |
Бюджетные инвестиции в |
07 |
02 |
102 01 02 |
|
1 500,0 |
Бюджетные инвестиции |
07 |
02 |
102 01 02 |
003 |
1 500,0 |
Школы - детские сады, |
07 |
02 |
421 00 00 |
|
1 203 974,0 |
Обеспечение деятельности |
07 |
02 |
421 99 00 |
|
1 203 974,0 |
Выполнение функций |
07 |
02 |
421 99 00 |
001 |
1 196 721,8 |
Финансирование расходов, |
07 |
02 |
421 99 00 |
039 |
7 252,2 |
Школы-интернаты |
07 |
02 |
422 00 00 |
|
10 164,8 |
Обеспечение деятельности |
07 |
02 |
422 99 00 |
|
10 164,8 |
Выполнение функций |
07 |
02 |
422 99 00 |
001 |
10 164,8 |
Учреждения по внешкольной |
07 |
02 |
423 00 00 |
|
271 837,3 |
Обеспечение деятельности |
07 |
02 |
423 99 00 |
|
271 837,3 |
Выполнение функций |
07 |
02 |
423 99 00 |
001 |
270 513,2 |
Финансирование расходов, |
07 |
02 |
423 99 00 |
039 |
1 324,1 |
Иные безвозмездные и |
07 |
02 |
520 00 00 |
|
21 455,0 |
Субвенции на реализацию |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
21 455,0 |
Ежемесячное денежное |
07 |
02 |
520 09 00 |
|
21 455,0 |
Выполнение функций |
07 |
02 |
520 09 00 |
001 |
21 455,0 |
Целевые программы |
07 |
02 |
795 00 00 |
|
2 991,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "О выплате |
07 |
02 |
795 08 00 |
|
2 991,0 |
Выполнение функций |
07 |
02 |
795 08 00 |
001 |
2 991,0 |
Высшее и послевузовское |
07 |
06 |
|
|
1 900,0 |
Целевые программы |
07 |
06 |
795 00 00 |
|
1 900,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие |
07 |
06 |
795 06 00 |
|
1 900,0 |
Выполнение функций |
07 |
06 |
795 06 00 |
500 |
1 900,0 |
Молодежная политика и |
07 |
07 |
|
|
124 001,0 |
Организационно- |
07 |
07 |
431 00 00 |
|
65 597,2 |
Проведение мероприятий |
07 |
07 |
431 01 00 |
|
1 618,7 |
Выполнение функций |
07 |
07 |
431 01 00 |
500 |
1 618,7 |
Обеспечение деятельности |
07 |
07 |
431 99 00 |
|
63 978,5 |
Выполнение функций |
07 |
07 |
431 99 00 |
001 |
63 283,1 |
Финансирование расходов, |
07 |
07 |
431 99 00 |
039 |
695,4 |
Региональные целевые |
07 |
07 |
522 00 00 |
|
47 815,0 |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области |
07 |
07 |
522 46 00 |
|
1 525,0 |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области |
07 |
07 |
522 46 00 |
|
46 290,0 |
Прочие расходы |
07 |
07 |
522 46 00 |
013 |
47 815,0 |
Целевые программы |
07 |
07 |
795 00 00 |
|
10 588,8 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Молодежь города Тулы" на период 2010 - 2012 годы |
07 |
07 |
795 04 00 |
|
10 588,8 |
Выполнение функций |
07 |
07 |
795 04 00 |
500 |
10 588,8 |
Другие вопросы в области |
07 |
09 |
|
|
184 237,8 |
Руководство и управление |
07 |
09 |
002 00 00 |
|
31 956,9 |
Центральный аппарат |
07 |
09 |
002 04 00 |
|
31 956,9 |
Выполнение функций |
07 |
09 |
002 04 00 |
500 |
31 956,9 |
Учреждения, |
07 |
09 |
435 00 00 |
|
28 388,7 |
Обеспечение деятельности |
07 |
09 |
435 99 00 |
|
28 388,7 |
Выполнение функций |
07 |
09 |
435 99 00 |
001 |
28 103,7 |
Финансирование расходов, |
07 |
09 |
435 99 00 |
039 |
285,0 |
Государственная поддержка |
07 |
09 |
436 01 00 |
|
2 390,0 |
Мероприятия в сфере |
07 |
09 |
436 01 00 |
022 |
2 390,0 |
Учебно-методические |
07 |
09 |
452 00 00 |
|
103 745,5 |
Обеспечение деятельности |
07 |
09 |
452 99 00 |
|
103 745,5 |
Выполнение функций |
07 |
09 |
452 99 00 |
001 |
103 681,8 |
Финансирование расходов, |
07 |
09 |
452 99 00 |
039 |
63,7 |
Региональные целевые |
07 |
09 |
522 00 00 |
|
17 464,0 |
Долгосрочная целевая |
07 |
09 |
522 18 00 |
|
107,0 |
Долгосрочная целевая программа по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2009 - 2012 годы (софинансирование) |
07 |
09 |
522 18 00 |
|
107,0 |
Мероприятия в сфере |
07 |
09 |
522 18 00 |
022 |
214,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие образования в Тульской |
07 |
09 |
522 28 00 |
|
17 250,0 |
Мероприятия в сфере |
07 |
09 |
522 28 00 |
022 |
17 250,0 |
Целевые программы |
07 |
09 |
795 00 00 |
|
292,7 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "О выплате |
07 |
09 |
795 08 00 |
|
292,7 |
Выполнение функций |
07 |
09 |
795 08 00 |
001 |
292,7 |
Культура, кинематография, |
08 |
00 |
|
|
135 407,0 |
Культура |
08 |
01 |
|
|
124 785,5 |
Дворцы и Дома культуры, |
08 |
01 |
440 00 00 |
|
75 417,0 |
Обеспечение деятельности |
08 |
01 |
440 99 00 |
|
75 417,0 |
Выполнение функций |
08 |
01 |
440 99 00 |
001 |
75 417,0 |
Музеи и постоянные |
08 |
01 |
441 00 00 |
|
3 294,2 |
Обеспечение деятельности |
08 |
01 |
441 99 00 |
|
3 294,2 |
Выполнение функций |
08 |
01 |
441 99 00 |
001 |
3 294,2 |
Библиотеки |
08 |
01 |
442 00 00 |
|
42 373,3 |
Обеспечение деятельности |
08 |
01 |
442 99 00 |
|
42 373,3 |
Выполнение функций |
08 |
01 |
442 99 00 |
001 |
41 913,6 |
Финансирование расходов, |
08 |
01 |
442 99 00 |
039 |
459,7 |
Мероприятия в сфере |
08 |
01 |
450 00 00 |
|
3 701,0 |
Государственная поддержка |
08 |
01 |
450 85 00 |
|
3 701,0 |
Выполнение функций |
08 |
01 |
450 85 00 |
001 |
3 701,0 |
Другие вопросы в области |
08 |
06 |
|
|
10 621,5 |
Руководство и управление |
08 |
06 |
002 00 00 |
|
10 621,5 |
Центральный аппарат |
08 |
06 |
002 04 00 |
|
10 621,5 |
Выполнение функций |
08 |
06 |
002 04 00 |
500 |
10 621,5 |
Здравоохранение, |
09 |
00 |
|
|
1 409 759,5 |
Стационарная медицинская |
09 |
01 |
|
|
775 326,6 |
Бюджетные инвестиции в |
09 |
01 |
102 00 00 |
|
119 033,6 |
Бюджетные инвестиции в |
09 |
01 |
102 01 00 |
|
119 033,6 |
Бюджетные инвестиции в |
09 |
01 |
102 01 02 |
|
119 033,6 |
Бюджетные инвестиции |
09 |
01 |
102 01 02 |
003 |
119 033,6 |
Больницы, клиники, |
09 |
01 |
470 00 00 |
|
598 575,5 |
Обеспечение деятельности |
09 |
01 |
470 99 00 |
|
598 575,5 |
Выполнение функций |
09 |
01 |
470 99 00 |
001 |
596 742,2 |
Финансирование расходов, |
09 |
01 |
470 99 00 |
039 |
1 833,3 |
Родильные дома |
09 |
01 |
476 00 00 |
|
51 217,5 |
Обеспечение деятельности |
09 |
01 |
476 99 00 |
|
51 217,5 |
Выполнение функций |
09 |
01 |
476 99 00 |
001 |
51 217,5 |
Целевые программы |
09 |
01 |
795 00 00 |
|
6 500,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие |
09 |
01 |
795 06 00 |
|
6 500,0 |
Выполнение функций |
09 |
01 |
795 06 00 |
500 |
6 500,0 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
362 814,3 |
Больницы, клиники, |
09 |
02 |
470 00 00 |
|
256 950,0 |
Обеспечение деятельности |
09 |
02 |
470 99 00 |
|
256 950,0 |
Выполнение функций |
09 |
02 |
470 99 00 |
001 |
254 663,2 |
Финансирование расходов, |
09 |
02 |
470 99 00 |
039 |
2 286,8 |
Поликлиники, амбулатории, |
09 |
02 |
471 00 00 |
|
86 192,4 |
Обеспечение деятельности |
09 |
02 |
471 99 00 |
|
86 192,4 |
Выполнение функций |
09 |
02 |
471 99 00 |
001 |
85 235,2 |
Финансирование расходов, |
09 |
02 |
471 99 00 |
039 |
957,2 |
Родильные дома |
09 |
02 |
476 00 00 |
|
12 471,9 |
Обеспечение деятельности |
09 |
02 |
476 99 00 |
|
12 471,9 |
Выполнение функций |
09 |
02 |
476 99 00 |
001 |
12 471,9 |
Целевые программы |
09 |
02 |
795 00 00 |
|
7 200,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие |
09 |
02 |
795 06 00 |
|
7 200,0 |
Выполнение функций |
09 |
02 |
795 06 00 |
500 |
7 200,0 |
Медицинская помощь в |
09 |
03 |
|
|
38 307,0 |
Больницы, клиники, |
09 |
03 |
470 00 00 |
|
34 038,9 |
Обеспечение деятельности |
09 |
03 |
470 99 00 |
|
34 038,9 |
Выполнение функций |
09 |
03 |
470 99 00 |
001 |
34 038,9 |
Поликлиники, амбулатории, |
09 |
03 |
471 00 00 |
|
2 878,4 |
Обеспечение деятельности |
09 |
03 |
471 99 00 |
|
2 878,4 |
Выполнение функций |
09 |
03 |
471 99 00 |
001 |
2 878,4 |
Родильные дома |
09 |
03 |
476 00 00 |
|
1 389,7 |
Обеспечение деятельности |
09 |
03 |
476 99 00 |
|
1 389,7 |
Выполнение функций |
09 |
03 |
476 99 00 |
001 |
1 389,7 |
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
|
|
197 058,9 |
Станции скорой и |
09 |
04 |
477 00 00 |
|
176 959,5 |
Обеспечение деятельности |
09 |
04 |
477 99 00 |
|
176 959,5 |
Выполнение функций |
09 |
04 |
477 99 00 |
001 |
176 904,5 |
Финансирование расходов, |
09 |
04 |
477 99 00 |
039 |
55,0 |
Иные безвозмездные и |
09 |
04 |
520 00 00 |
|
20 099,4 |
Денежные выплаты |
09 |
04 |
520 18 00 |
|
20 099,4 |
Выполнение функций |
09 |
04 |
520 18 00 |
001 |
20 099,4 |
Физическая культура и |
09 |
08 |
|
|
2 626,7 |
Физкультурно- |
09 |
08 |
512 00 00 |
|
2 626,7 |
Мероприятия в области |
09 |
08 |
512 97 00 |
|
2 626,7 |
Выполнение функций |
09 |
08 |
512 97 00 |
500 |
2 626,7 |
Другие вопросы в области |
09 |
10 |
|
|
33 626,0 |
Руководство и управление |
09 |
10 |
002 00 00 |
|
23 128,0 |
Центральный аппарат |
09 |
10 |
002 04 00 |
|
23 128,0 |
Выполнение функций |
09 |
10 |
002 04 00 |
500 |
23 128,0 |
Учреждения, |
09 |
10 |
469 00 00 |
|
3 223,6 |
Обеспечение деятельности |
09 |
10 |
469 99 00 |
|
3 223,6 |
Выполнение функций |
09 |
10 |
469 99 00 |
001 |
3 223,6 |
Реализация |
09 |
10 |
485 00 00 |
|
7 274,4 |
Мероприятия в области |
09 |
10 |
485 97 00 |
|
7 274,4 |
Прочие расходы |
09 |
10 |
485 97 00 |
013 |
7 274,4 |
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
150 532,2 |
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
|
|
15 060,0 |
Пенсии |
10 |
01 |
490 00 00 |
|
15 060,0 |
Доплаты к пенсиям, |
10 |
01 |
491 00 00 |
|
15 060,0 |
Доплаты к пенсиям |
10 |
01 |
491 01 00 |
|
15 060,0 |
Социальные выплаты |
10 |
01 |
491 01 00 |
005 |
15 060,0 |
Социальное обеспечение |
10 |
03 |
|
|
97 430,3 |
Федеральные целевые |
10 |
03 |
100 00 00 |
|
13 301,4 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 |
03 |
104 00 00 |
|
13 301,4 |
Подпрограмма "Обеспечение |
10 |
03 |
104 02 00 |
|
13 301,4 |
Субсидии на обеспечение |
10 |
03 |
104 02 00 |
501 |
13 301,4 |
Социальная помощь |
10 |
03 |
505 00 00 |
|
66 833,9 |
Мероприятия в области |
10 |
03 |
505 33 00 |
|
11 949,3 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 33 00 |
005 |
11 949,3 |
Обеспечение жильем |
10 |
03 |
505 34 00 |
|
54 884,6 |
Обеспечение жильем |
10 |
03 |
505 34 01 |
|
6 004,8 |
Обеспечение жильем |
10 |
03 |
505 34 01 |
|
39 616,2 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 34 01 |
005 |
45 621,0 |
Обеспечение жильем |
10 |
03 |
505 34 02 |
|
9 263,6 |
Социальные выплаты |
10 |
03 |
505 34 02 |
005 |
9 263,6 |
Реализация |
10 |
03 |
514 00 00 |
|
160,0 |
Мероприятия в области |
10 |
03 |
514 01 00 |
|
160,0 |
Прочие расходы |
10 |
03 |
514 01 00 |
013 |
160,0 |
Региональные целевые |
10 |
03 |
522 00 00 |
|
8 031,7 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2009 - 2012 годы" (остатки по субсидиям на |
10 |
03 |
522 16 00 |
|
7 773,3 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на |
10 |
03 |
522 16 00 |
|
258,4 |
Субсидии на обеспечение |
10 |
03 |
522 16 00 |
501 |
8 031,7 |
Целевые программы |
10 |
03 |
795 00 00 |
|
9 103,3 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Обеспечение |
10 |
03 |
795 05 00 |
|
9 103,3 |
Субсидии на обеспечение |
10 |
03 |
795 05 00 |
501 |
9 103,3 |
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
|
|
38 041,9 |
Иные безвозмездные и |
10 |
04 |
520 00 00 |
|
38 041,9 |
Компенсация части |
10 |
04 |
520 10 00 |
|
38 041,9 |
Закон Тульской области |
10 |
04 |
520 10 00 |
005 |
38 041,9 |
Всего расходов |
|
|
|
|
7 883 890,5 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Решение Тульской городской Думы от 29 сентября 2010 г. N 7/140 "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.