Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 6
к решению
Собрания представителей
муниципального образования Ленинский район
от 8 апреля 2010 г. N 14-14
"О внесении изменений в решение
Собрания представителей муниципального образования
Ленинский район "О бюджете муниципального образования
Ленинский район на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов"
Приложение 9
к решению
Собрания представителей
муниципального образования
Ленинский район "О бюджете муниципального
образования Ленинский район на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Распределение ассигнований
из бюджета муниципального образования Ленинский район
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование | Код функциональной классификации | Сумма | |||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья |
Вид расхода |
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
Общегосударственные вопросы |
01 | 59 648,3 | 62 404,4 | 66 772,4 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 | 03 | 2 410,0 | 2 393,1 | 2 642,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 03 | 002 0000 | 2 410,0 | 2 393,1 | 2 642,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 0400 | 1 690,0 | 1 673,1 | 1 922,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 0400 | 500 | 1 690,0 | 1 673,1 | 1 922,0 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 002 1200 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 1200 | 500 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 40 038,3 | 44 103,5 | 47 322,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 04 | 002 0000 | 40 038,3 | 44 103,5 | 47 322,3 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 0400 | 39 184,4 | 43 164,7 | 46 336,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 0400 | 500 | 39 184,4 | 43 164,7 | 46 336,6 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) |
01 | 04 | 002 0800 | 853,9 | 938,8 | 985,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 0800 | 500 | 853,9 | 938,8 | 985,7 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
01 | 06 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 06 | 002 0000 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 0400 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 002 0400 | 500 | 6 741,2 | 6 877,6 | 7 407,5 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 11 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 11 | 065 0000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 11 | 065 0300 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 0300 | 013 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
Резервные фонды | 01 | 12 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Резервные фонды местных администраций |
01 | 12 | 070 0500 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 0500 | 013 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Другие общегосударственные вопросы |
01 | 14 | 8 158,8 | 7 730,2 | 8 100,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 14 | 001 0000 | 2 077,9 | 2 077,9 | 2 077,9 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 | 14 | 001 3800 | 2 077,9 | 2 077,9 | 2 077,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 | 14 | 001 3800 | 500 | 2 077,9 | 2 077,9 | 2 077,9 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 14 | 002 0000 | 4 413,5 | 4 865,6 | 5 088,3 | ||
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 4 413,5 | 4 865,6 | 5 088,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 002 0400 | 500 | 3 353,1 | 3 751,5 | 3 928,7 | |
Субвенции на выполнение государственных, делегированных полномочий (деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних, ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Тульской области) |
01 | 14 | 002 0400 | 500 | 1 060,4 | 1 114,1 | 1 159,6 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью |
01 | 14 | 090 0000 | 1 548,4 | 637,7 | 755,4 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 14 | 090 0200 | 1 548,4 | 637,7 | 755,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 090 0200 | 500 | 1 548,4 | 637,7 | 755,4 | |
Целевые программы муниципальных образований |
01 | 14 | 795 0000 | 119,0 | 149,0 | 179,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и правонарушений на территории муниципального образования Ленинский район на 2009 - 2011 годы" |
01 | 14 | 795 1400 | 500 | ||||
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства муниципального образования Ленинский район на 2010 - 2012 годы" |
01 | 14 | 795 2000 | 500 | 119,0 | 149,0 | 179,0 | |
Национальная экономика |
04 | 6 604,8 | 6 855,2 | 7 547,5 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 | 05 | 1 902,2 | 1 870,4 | 2 077,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 | 05 | 002 0000 | 1 902,2 | 1 870,4 | 2 077,3 | ||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 0400 | 1 902,2 | 1 870,4 | 2 077,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 05 | 002 0400 | 500 | 1 902,2 | 1 870,4 | 2 077,3 | |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 12 | 4 702,6 | 4 984,8 | 5 470,2 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 12 | 338 0000 | 645,2 | 600,0 | 600,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 338 0000 | 500 | 645,2 | 600,0 | 600,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в области национальной экономики |
04 | 12 | 092 9900 | 4 057,4 | 4 384,8 | 4 870,2 | ||
Выполнение функций подведомственных учреждениями |
04 | 12 | 092 9900 | 001 | 4 057,4 | 4 384,8 | 4 870,2 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 | 7 776,7 | 670,0 | 300,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 182,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Поддержка жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 0000 | 1 182,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
05 | 01 | 350 0200 | 1 182,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 01 | 350 0200 | 500 | 1 182,0 | |||
Коммунальное хозяйство |
05 | 02 | 6 594,7 | 670,0 | 300,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
05 | 02 | 102 0000 | 618,0 | 670,0 | 300,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
05 | 02 | 102 0102 | 618,0 | 670,0 | 300,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 102 0102 | 003 | 618,0 | 670,0 | 300,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства |
05 | 02 | 351 0000 | 726,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
05 | 02 | 351 0500 | 726,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 02 | 351 0500 | 500 | 726,7 | |||
Региональные целевые программы |
05 | 02 | 5220000 | 5 250,0 | ||||
Долгосрочная целевая программа "Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009 - 2012 годы" |
05 | 02 | 5220200 | 2 750,0 | ||||
Софинансирование объектов капитального строительства |
05 | 02 | 5220200 | 020 | 2 750,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" |
05 | 02 | 5222000 | 2 500,0 | ||||
Софинансирование объектов капитального строительства |
05 | 02 | 5222000 | 020 | 2 500,0 | |||
Охрана окружающей среды |
06 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 05 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений |
06 | 05 | 280 0300 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 | 05 | 280 0300 | 500 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Образование | 07 | 316 695,1 | 310 860,0 | 314 497,8 | ||||
Дошкольное образование |
07 | 01 | 82 784,3 | 82 197,2 | 81 559,1 | |||
Детские дошкольные учреждения |
07 | 01 | 420 0000 | 82 344,5 | 82 197,2 | 81 559,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 9900 | 82 344,5 | 82 197,2 | 81 559,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 9900 | 001 | 82 344,5 | 82 197,2 | 81 559,1 | |
Региональные целевые программы |
07 | 01 | 5220000 | 439,8 | ||||
Областная целевая программа "Развитие образования в Тульской области на 2007 - 2009 годы" |
07 | 02 | 5222800 | 010 | 439,8 | |||
Общее образование | 07 | 02 | 214 235,1 | 208 687,6 | 212 005,5 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 | 02 | 102 0000 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 | 02 | 102 0102 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 102 0102 | 003 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 0000 | 198 618,4 | 193 577,5 | 196 125,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 9900 | 198 618,4 | 193 577,5 | 196 125,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 9900 | 001 | 198 618,4 | 193 577,5 | 196 125,7 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 0000 | 13 516,7 | 15 110,1 | 15 879,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 9900 | 13 516,7 | 15 110,1 | 15 879,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 9900 | 001 | 13 516,7 | 15 110,1 | 15 879,8 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 | 05 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
07 | 05 | 429 0000 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
07 | 05 | 429 7800 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 05 | 429 7800 | 500 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 4 967,1 | 2 703,8 | 2 826,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
07 | 07 | 1020000 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
07 | 07 | 1020102 | 596,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 07 | 07 | 1020102 | 003 | 596,0 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 432 0000 | 4 371,1 | 2 703,8 | 2 826,9 | ||
Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 0200 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 432 0200 | 500 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 432 9900 | 2 871,1 | 2 703,8 | 2 826,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 07 | 432 9900 | 001 | 2 871,1 | 2 703,8 | 2 826,9 | |
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 14 658,5 | 17 221,3 | 18 056,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 | 09 | 002 0000 | 2 734,9 | 3 370,2 | 3 538,3 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 0400 | 2 734,9 | 3 370,2 | 3 538,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 002 0400 | 500 | 2 734,9 | 3 370,2 | 3 538,3 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
07 | 09 | 435 0000 | 1 772,9 | 1 953,7 | 2 048,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 435 9900 | 1 772,9 | 1 953,7 | 2 048,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 435 9900 | 001 | 1 772,9 | 1 953,7 | 2 048, | |
Мероприятия в области образования |
07 | 09 | 436 0000 | 204,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 436 0900 | 204,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 436 0900 | 447 | 204,3 | 0,0 | 0,0 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производительные комбинаты |
07 | 09 | 452 0000 | 9 946,4 | 11 897,4 | 12 469,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 9900 | 9 946,4 | 11 897,4 | 12 469,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 9900 | 001 | 9 946,4 | 11 897,4 | 12 469,4 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 25 680,0 | 23 685,4 | 25 202,2 | ||||
Культура | 08 | 01 | 19 964,2 | 18 993,3 | 19 251,8 | |||
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 0000 | 8 998,3 | 8 296,5 | 7 986,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 9900 | 8 998,3 | 8 296,5 | 7 986,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 9900 | 001 | 8 998,3 | 8 296,5 | 7 986,7 | |
Музеи и постоянные выставки |
08 | 01 | 441 0000 | 3 150,9 | 2 478,9 | 2 697,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 9900 | 3 150,9 | 2 478,9 | 2 697,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 9900 | 001 | 3 150,9 | 2 478,9 | 2 697,1 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 0000 | 7 815,0 | 8 217,9 | 8 568,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 9900 | 7 815,0 | 8 217,9 | 8 568,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 9900 | 001 | 7 815,0 | 8 217,9 | 8 568,0 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 | 06 | 5 715,8 | 4 692,1 | 5 950,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 | 06 | 002 0000 | 2 529,9 | 2 730,6 | 2 936,4 | ||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 0400 | 2 529,9 | 2 730,6 | 2 936,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 002 0400 | 500 | 2 529,9 | 2 730,6 | 2 936,4 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 450 0000 | 551,9 | 278,5 | 1 114,5 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 450 8500 | 551,9 | 278,5 | 1 114,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 450 8500 | 500 | 551,9 | 278,5 | 1 114,5 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производительные комбинаты |
08 | 06 | 452 0000 | 1 493,3 | 1 683,0 | 1 899,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 9900 | 1 493,3 | 1 683,0 | 1 899,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 452 9900 | 001 | 1 493,3 | 1 683,0 | 1 899,5 | |
Региональные целевые программы |
08 | 06 | 522 0000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальные целевые программы |
08 | 06 | 795 0000 | 1 140,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры Ленинского района на 2007 - 2010 гг." |
08 | 06 | 795 0500 | 1 140,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 795 0500 | 500 | 1 140,7 | 0,0 | 0,0 | |
Здравоохранение и спорт |
09 | 97 051,4 | 100 942,0 | 97 954,8 | ||||
Стационарная медицинская помощь |
09 | 01 | 33 009,6 | 34 178,2 | 33 715,8 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
09 | 01 | 470 0000 | 33 009,6 | 34 178,2 | 33 715,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 9900 | 33 009,6 | 34 178,2 | 33 715,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 9900 | 001 | 33 009,6 | 34 178,2 | 33 715,8 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 36 006,6 | 36 421,9 | 35 271,1 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
09 | 02 | 470 0000 | 19 292,4 | 19 269,0 | 18 609,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 470 9900 | 001 | 19 292,4 | 19 269,0 | 18 609,5 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 02 | 471 0000 | 9 937,3 | 10 375,7 | 9 672,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 471 9900 | 9 937,3 | 10 375,7 | 9 672,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 9900 | 001 | 9 937,3 | 10 375,7 | 9 672,3 | |
Фельдшерско- акушерские пункты |
09 | 02 | 478 0000 | 5 694,1 | 5 694,3 | 5 906,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 478 9900 | 5 694,1 | 5 694,3 | 5 906,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 478 9900 | 001 | 5 694,1 | 5 694,3 | 5 906,4 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 02 | 520 0000 | 1 082,8 | 1 082,9 | 1 082,9 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи |
09 | 02 | 520 1800 | 1 082,8 | 1 082,9 | 1 082,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 520 1800 | 001 | 1 082,8 | 1 082,9 | 1 082,9 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 | 03 | 1 429,7 | 1 581,2 | 1 579,5 | |||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 | 03 | 470 0000 | 1 429,7 | 1 581,2 | 1 579,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 03 | 470 9900 | 001 | 1 429,7 | 1 581,2 | 1 579,5 | |
Скорая медицинская помощь |
09 | 04 | 16 142,4 | 17 087,7 | 15 398,2 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части |
09 | 04 | 470 9900 | 14 011,3 | 14 956,6 | 13 267,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 470 9900 | 001 | 14 011,3 | 14 956,6 | 13 267,1 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 04 | 520 0000 | 2 131,1 | 2 131,1 | 2 131,1 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой помощи |
09 | 04 | 520 1800 | 2 131,1 | 2 131,1 | 2 131,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 520 1800 | 001 | 2 131,1 | 2 131,1 | 2 131,1 | |
Спорт и физическая культура |
09 | 08 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | |||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 08 | 512 0000 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 08 | 512 9700 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 08 | 512 9700 | 500 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 | 10 | 10 305,8 | 11 515,7 | 11 832,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
09 | 10 | 002 0000 | 2 490,7 | 2 802,8 | 2 910,1 | ||
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 0400 | 2 490,7 | 2 802,8 | 2 910,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 10 | 002 0400 | 500 | 2 490,7 | 2 802,8 | 2 910,1 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производительные комбинаты |
09 | 10 | 452 0000 | 4 522,5 | 5 163,2 | 5 334,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 452 9900 | 4 522,5 | 5 163,2 | 5 334,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 452 9900 | 001 | 4 522,5 | 5 163,2 | 5 334,5 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 10 | 469 0000 | 985,5 | 1 081,6 | 996,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 469 9900 | 985,5 | 1 081,6 | 996,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 469 9900 | 001 | 985,5 | 1 081,6 | 996,2 | |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 10 | 485 0000 | 2 307,1 | 2 468,1 | 2 592,1 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 10 | 485 9700 | 2 307,1 | 2 468,1 | 2 592,1 | ||
Прочие расходы | 09 | 10 | 485 9700 | 013 | 2 307,1 | 2 468,1 | 2 592,1 | |
Социальная политика | 10 | 25 475,3 | 9 160,3 | 10 018,0 | ||||
Пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 0000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 0100 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 0100 | 005 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Социальное обеспечение населения |
10 | 03 | 16 395,2 | 2 870,1 | 3 013,6 | |||
Федеральные целевые программы |
10 | 03 | 1000000 | 16 395,2 | 2 870,1 | 3 013,6 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
10 | 03 | 1001100 | 617,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 | 03 | 1001100 | 099 | 617,8 | 0,0 | 0,0 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы |
10 | 03 | 104 0000 | 4 366,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 | 03 | 1040200 | 4 366,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на обеспечение жильем |
10 | 03 | 104 0200 | 010 | 4 366,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2006 - 2010 годы" |
10 | 03 | 5221600 | 8 291,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд софинансирования |
10 | 03 | 5221600 | 010 | 8 291,5 | 0,0 | 0,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Тульской области до 2012 года" |
10 | 03 | 5222000 | 289,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
10 | 03 | 5222000 | 099 | 289,4 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальные целевые программы |
10 | 03 | 7950000 | 2 830,5 | 2 870,1 | 3 013,6 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинский район в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" |
10 | 03 | 7951900 | 2 830,5 | 2 870,1 | 3 013,6 | ||
Субсидии на обеспечение жильем |
10 | 03 | 7951900 | 501 | 2 830,5 | 2 870,1 | 3 013,6 | |
Охрана семьи и детства |
10 | 04 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 04 | 520 0000 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу |
10 | 04 | 520 1000 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 1000 | 005 | 4 578,0 | 5 227,2 | 5 941,4 | |
Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 3 502,1 | 63,0 | 63,0 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 06 | 514 0000 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 514 0100 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 | 06 | 514 0100 | 500 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
Муниципальные целевые программы |
10 | 06 | 795 0000 | 3 439,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Районная целевая программа "Содействие занятости населения Ленинского района на 2007 - 2010 гг." |
10 | 06 | 795 0800 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
10 | 06 | 795 0800 | 500 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая Программа "Достойная жизнь" (Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 2008 - 2010 годы) |
10 | 06 | 795 0900 | 696,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 795 0900 | 068 | 696,3 | 0,0 | 0,0 | |
Муниципальная целевая Программа "Помощь" (Социальная защита инвалидов и детей-инвалидов на 2008 - 2010 годы) |
10 | 06 | 795 1000 | 1 884,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 795 1000 | 068 | 1 884,2 | 0,0 | 0,0 | |
Комплексная муниципальная целевая Программа "Семья и дети" (Реализация демографической политики на территории муниципального образования Ленинский район. 2008 - 2010 годы) |
10 | 06 | 795 1100 | 697,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 795 1100 | 068 | 697,5 | 0,0 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты |
11 | 50 397,9 | 40 334,7 | 38 956,8 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 | 01 | 39 266,0 | 38 542,9 | 37 165,0 | |||
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
11 | 01 | 516 0000 | 36 340,0 | 36 176,0 | 36 023,5 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
11 | 01 | 516 0100 | 36 340,0 | 36 176,0 | 36 023,5 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки |
11 | 01 | 516 0130 | 19 326,9 | 19 326,9 | 19 326,9 | ||
Фонд финансовой поддержки |
11 | 01 | 516 0130 | 008 | 19 326,9 | 19 326,9 | 19 326,9 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
11 | 01 | 516 0130 | 17 013,1 | 16 849,1 | 16 696,6 | ||
Фонд финансовой поддержки |
11 | 01 | 516 0130 | 008 | 17 013,1 | 16 849,1 | 16 696,6 | |
Дотации | 11 | 01 | 517 0000 | 2 926,0 | 2 366,9 | 1 141,5 | ||
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
11 | 01 | 517 0200 | 846,4 | 470,5 | 434,9 | ||
Прочие дотации | 11 | 01 | 517 0200 | 007 | 846,4 | 470,5 | 434,9 | |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) на повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений |
11 | 01 | 517 0200 | 2 079,6 | 1 896,4 | 706,6 | ||
Прочие дотации | 11 | 01 | 517 0200 | 007 | 2 079,6 | 1 896,4 | 706,6 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 | 03 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11 | 03 | 001 0000 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
11 | 03 | 001 3600 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 001 3600 | 009 | 1 647,5 | 1 647,5 | 1 647,5 | |
Иные межбюджетные трансферты |
11 | 04 | 9 484,4 | 144,3 | 144,3 | |||
Межбюджетные трансферты |
11 | 04 | 520 8300 | 8 404,4 | 144,3 | 144,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы |
11 | 04 | 520 8300 | 8 404,4 | 144,3 | 144,3 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 04 | 5208300 | 009 | 144,3 | |||
Иные межбюджетные трансферты |
11 | 04 | 520 8300 | 017 | 8 260,1 | 144,3 | 144,3 | |
Муниципальные целевые программы |
11 | 03 | 795 0000 | 1 080,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Муниципальная целевая Программа "Помощь" (Социальная защита инвалидов и детей-инвалидов на 2008 - 2010 годы) |
11 | 03 | 7951000 | 1 080,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты |
11 | 03 | 7951000 | 017 | 1 080,0 | |||
Условно утвержденные расходы |
99 | 14 228,5 | 29 539,4 | |||||
Условно утвержденные расходы |
99 | 99 | 14 228,5 | 29 539,4 | ||||
Условно утвержденные расходы |
99 | 99 | 9990000 | 14 228,5 | 29 539,4 | |||
Условно утвержденные расходы |
99 | 99 | 9990000 | 999 | 14 228,5 | 29 539,4 | ||
Итого | 589 829,5 | 569 140,5 | 590 788,9 |
<< Приложение 5 Приложение 5 |
Приложение 7 >> Приложение 7 |
|
Содержание Решение Собрания представителей муниципального образования Ленинский район Тульской области от 8 апреля 2010 г. N 14-14 "О... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.