В целях обеспечения решения проблем социально-экономического развития города Тулы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города Тулы от 21.05.2010 N 1600 "Об утверждении положения "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования город Тула", на основании Устава муниципального образования город Тула, администрация города Тулы постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в следующие муниципальные долгосрочные целевые программы:
- "Обеспечение жильем молодых семей в городе Туле на период 2009-2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Тулы от 19.06.2009 N 1754;
- "Развитие дошкольного образования в городе Туле", утвержденную постановлением администрации города Тулы от 15.10.2010 N 3216;
- "Развитие городского транспорта общего пользования (кроме такси) в городе Туле", утвержденную постановлением администрации города Тулы от 15.10.2010 N 3222;
- "Ремонт жилищного фонда в городе Туле", утвержденную постановлением администрации города Тулы от 15.10.2010 N 3224;
- "Энергосбережение и повышение экономической эффективности в городе Туле", утвержденную постановлением администрации города Тулы от 14.10.2011 N 2772.
2. Отделу информационных технологий администрации города Тулы разместить постановление на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет.
3. Опубликовать постановление в общественно-политической региональной газете "Тула".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансовой, экономической и промышленной политике И.И. Беспалова.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Первый заместитель главы |
А.Г. Ядыкин |
Изменения
в муниципальную долгосрочную целевую программу
"Обеспечение жильем молодых семей в городе Туле на период 2009-2015 годы",
(утв. Постановлением администрации города Тулы от 19.06.2009 N 1754)
1. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Всего |
В том числе по годам реализации |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
Всего, тыс. рублей, в том числе: |
659272,2 |
44030,1 |
23797,7 |
40285,2 |
165548,0 |
124781,7 |
131268,4 |
129561,3 |
бюджет города Тулы |
107324,2 |
2216,0 |
1665,5 |
7049,9 |
28910,8 |
21836,8 |
22972,0 |
22673,2 |
бюджет Тульской области |
28246,6 |
3336,0 |
1502,9 |
2115,0 |
1048,2 |
6551,0 |
6891,6 |
6802,0 |
федеральный бюджет |
97502,0 |
12077,7 |
5269,2 |
4934,9 |
27982,8 |
15285,8 |
16080,4 |
15871,3 |
иные источники |
426199,4 |
26400,4 |
15360,1 |
26185,4 |
107606,2 |
81108,1 |
85324,4 |
84214,8 |
2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" паспорта программы цифру 451 заменить на цифру 439.
3. В разделе 2 таблицу "Цели, задачи и показатели результативности и эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Цели и задачи |
Наименование |
Фактическое |
Значение показателей по годам |
Плановое |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|||
Цель: |
1. Количество |
320 |
34 |
66 |
91 |
190 |
273 |
356 |
439 |
439 |
2. Количество |
312 |
34 |
66 |
91 |
190 |
273 |
356 |
439 |
439 |
|
Задача N 1 |
3. Количество |
290 |
34 |
66 |
91 |
190 |
273 |
356 |
439 |
439 |
4. Доля |
96 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. Общий объем |
149,9 |
17,6 |
26 |
40,2 |
98,1 |
141,8 |
187,7 |
233,1 |
233,1 |
|
Задача N 2 |
6. Количество |
290 |
34 |
66 |
91 |
190 |
273 |
356 |
439 |
439 |
7. Количество |
154 |
14 |
26 |
37 |
85 |
118 |
151 |
184 |
184 |
|
8. Объем |
413,8 |
26,4 |
41,8 |
68 |
175,5 |
256,6 |
342,0 |
426,2 |
426,2 |
|
9. Объем |
165,5 |
10,6 |
16,8 |
27,2 |
70,2 |
102,7 |
136,8 |
170,5 |
170,5 |
4. В разделе 3 " Ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы таблицу "Общая потребность в ресурсах муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Наименование |
Ед. изм. |
Объем потребности в ресурсах |
|||||||
Всего |
В том числе по годам реализации: |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Финансовые |
тыс. руб. |
659272,2 |
44030,1 |
23797,7 |
40285,2 |
165548,0 |
124781,7 |
131268,4 |
129561,3 |
бюджет города |
тыс. руб. |
107324,2 |
2216,0 |
1665,5 |
7049,9 |
28910,8 |
21836,8 |
22972,0 |
22673,2 |
бюджет Тульской |
тыс. руб. |
28246,6 |
3336,0 |
1502,9 |
2115,0 |
1048,2 |
6551,0 |
6891,6 |
6802,0 |
федеральный |
тыс. руб. |
97502,0 |
12077,7 |
5269,2 |
4934,9 |
27982,8 |
15285,8 |
16080,4 |
15871,3 |
собственные |
тыс. руб. |
255719,7 |
15840,2 |
9216,1 |
15711,2 |
64563,7 |
48664,9 |
51194,6 |
50528,9 |
заемные |
|
170479,8 |
10560,2 |
6144,0 |
10474,2 |
43042,5 |
32443,2 |
34129,8 |
33685,9 |
Материально- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Трудовые |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие виды |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УФКСиМП |
тыс. руб. |
107324,2 |
2216,0 |
1665,5 |
7049,9 |
28910,8 |
21836,8 |
22972,0 |
22673,2 |
5. Пункт 7 раздела 4 "Мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Наименование |
Срок |
Объем финансирования Программы (млн. руб.) |
|
||||
Всего |
В том числе по источникам и годам |
|
|||||
федеральный |
бюджет |
бюджет |
иные |
|
|||
7. Предоставление молодым семьям - |
2009 |
17,6 |
12,0 |
3,3 |
2,3 |
|
УФКСМП |
2010 |
8,4 |
5,2 |
1,5 |
1,7 |
|
||
2011 |
14,1 |
5,0 |
2,1 |
7,0 |
|
||
2012 |
58,0 |
28,0 |
1,1 |
28,9 |
|
||
2013 |
43,7 |
15,3 |
6,6 |
21,8 |
|
||
2014 |
46,0 |
16,1 |
6,9 |
23,0 |
|
||
2015 |
45,3 |
15,9 |
6,8 |
22,6 |
|
7. Пункт 8 раздела 4 "Мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:
8. Привлечение молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых |
2009 |
26,4 |
|
|
|
26,4 |
|
2010 |
15,4 |
|
|
|
15,4 |
||
2011 |
26,2 |
|
|
|
26,2 |
||
2012 |
107,6 |
|
|
|
107,6 |
||
2013 |
81,1 |
|
|
|
81,1 |
||
2014 |
85,3 |
|
|
|
85,3 |
||
2015 |
84,2 |
|
|
|
84,2 |
6. В разделе 5 "Социально-экономическая эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы" цифру 451 заменить на цифру 439.
7. Абзац 6 раздела 7 "Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения" изложить в следующей редакции:
"Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьями 51 и 53 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При этом намеренным ухудшением жилищных условий не является регистрация обоих супругов в молодой семье и их детей по одному адресу".
Начальник управления |
О.Л. Калитин |
Изменения
в муниципальную долгосрочную целевую программу
"Развитие дошкольного образования в городе Туле"
(утв. Постановлением администрации города Тулы от 15 октября 2010 г. N 3216)
1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие дошкольного образования в городе Туле", утвержденную постановлением администрации города Тулы от 15.10.2010 N 3216, изложив ее в новой редакции:
Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие дошкольного образования в городе Туле"
1.Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
Наименование программы |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городе Туле" |
|||||||
Дата и номер постановления администрации города о разработке программы |
Постановление администрации города Тулы от 28.09.2010 N 3062 "Об утверждении концепции и разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в городе Туле" |
|||||||
Заказчики программы |
Управление образования администрации города Тулы - главный заказчик, управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы - заказчик. |
|||||||
Разработчик проекта программы |
Управление образования администрации г. Тулы |
|||||||
Цели и задачи программы |
Цель: обеспечение прав граждан на бесплатное доступное дошкольное образование в соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации "Об образовании". Задачи: - введение в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений; - открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений; - изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы); - строительство детских садов |
|||||||
Важнейшие целевые показатели |
Расширение сети, обеспечение доступности дошкольного образования и прав граждан на предшкольное образование. |
|||||||
Сроки и этапы реализации программы |
Срок реализации Программы 2011 - 2017 годы. |
|||||||
Основные мероприятия программы |
- Оптимизация сети учреждений, реализующих программы дошкольного образования. - Перепланировка помещений и капитальный (текущий) ремонт объектов дошкольного образования. |
|||||||
Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.) бюджет города Тулы |
Всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
551 246,00 |
53 528,00 |
166 518,00 |
126 900,00 |
44 000,00 |
48 400,00 |
53 300,00 |
58 600,00 |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Увеличение мощности сети в системе дошкольного образования на 2600 мест. Охват дошкольным образованием повысится до 61,6%. Оптимизация сети учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности системы дошкольного образования города. Обновление материально-технической, методической базы дошкольных учреждений. |
2. Содержание проблемы и обоснование
муниципальной долгосрочной целевой программы
Политические и экономические преобразования последних 10 лет оказали существенное влияние на развитие системы дошкольного образования города Тулы, позволили обеспечить видовое многообразие дошкольных образовательных учреждений, вариативность реализуемых образовательных программ и педагогических технологий.
Однако острота социально-экономических проблем в условиях недостатка всех видов ресурсов существенно снизили темпы позитивных изменений и отразились на общедоступности качественного дошкольного образования для всех слоев населения.
Необходимость централизации в определении приоритетов для решения основных проблем дошкольного образования на ближайший период обусловлена современной демографической политикой государства в части вопросов, касающихся рождаемости и оказания поддержки семьям, имеющим детей.
Для города актуальной является проблема отсутствия достаточного количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее МДОУ). В период с 1992 года количество дошкольных учреждений сократилось более чем на 60 единиц. Это в значительной мере связано было с уменьшающейся на тот период среднегодовой численностью детей в возрасте от 1 года до 6 лет и с тем, что не все ДОУ ведомственных хозяйствующих субъектов передавались в муниципальную собственность, а приватизировались в процессе акционирования предприятий и, соответственно, перепрофилировались.
В настоящее время все функционирующие муниципальные ДОУ перегружены сверх санитарных нормативов:
2008 -12 894 мест, фактическая наполняемость - 13755,
2009 -12 847 мест, фактическая наполняемость - 14210,
2010 -13 466 мест, фактическая наполняемость - 14391.
Численность детского населения города в возрасте от 0 до 7 лет стабильно увеличивается:
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
28 125 |
28 432 |
28 575 |
29 374 |
Увеличение численности детского населения привело к возникновению проблемы нехватки мест в муниципальных детских садах и наличию очереди.
В таблице приведены данные о численности детей, стоящих на очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
4381 |
5981 |
4737 |
5895 |
5154 |
5150 |
С учетом того, что ежегодно в МДОУ города в среднем принимается более 2 тыс. детей, то количество семей стоящих на очереди составит:
Годы |
01.09.2010 |
01.09.2011 |
01.09.2012 |
01.09.2013 |
Итого |
2737 |
2947 |
2577 |
2575 |
Учитывая существующую потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях, необходимо создать более 2500 мест - это 12 зданий 12-ти групповых МДОУ с плановой наполняемостью - 210 воспитанников. Все пять районов города равнозначно нуждаются в увеличении количества дошкольных учреждений.
Несмотря на вышеизложенное, во исполнение ст. 31 Федерального Закона "Об образовании" в муниципальном образовании город Тула сформирована многофункциональная система дошкольного образования.
В настоящее время количество образовательных учреждений города, в которых воспитываются дети дошкольного возраста - 107, из них:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 102,
- муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 5.
Численность воспитанников в них - 14391 человек.
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||||
Кол-во ОУ |
Кол-во детей |
Кол-во ОУ |
Кол-во детей |
Кол-во МОУ |
Кол-во детей |
Кол-во МОУ |
Кол-во детей |
Кол-во МОУ |
Кол-во детей |
104 |
12 660 |
106 |
13 310 |
107 |
13 755 |
107 |
14 210 |
107 |
14391 |
Таким образом, доля детей от общего числа населения в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, составляет:
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
45,0% |
46,8 % |
48,1 % |
48,4 % |
49,0% |
3. Цели, задачи и показатели результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
Цели и задачи Программы |
Наименование непосредственных и конечных показателей |
По состоянию на 2010 год. |
Значение показателей по периодам реализации Программы |
Плановое значение на день окончания действия |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|||
Цель: обеспечение прав граждан на бесплатное доступное дошкольное образование. |
Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, мест |
12874 |
13334 |
13594 |
13794 |
13974 |
14114 |
14234 |
14614 |
14614 |
Обеспеченность населения услугами доступного бесплатного дошкольного образования (количество мест на 1000 человек) мест |
472 |
476 |
480 |
485 |
490 |
493 |
497 |
500 |
500 |
|
Задача 1 введение в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений; |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию, единиц |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
8 |
Количество введенных в эксплуатацию групп, единиц |
0 |
8 |
9 |
6 |
12 |
0 |
0 |
10 |
45 |
|
Количество введенных в эксплуатацию мест, единиц |
0 |
160 |
180 |
120 |
240 |
0 |
0 |
200 |
900 |
|
Задача 2 открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений; |
Количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, единиц |
0 |
17 |
32 |
8 |
1 |
2 |
0 |
0 |
60 |
Количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, единиц |
0 |
340 |
600 |
160 |
20 |
40 |
0 |
0 |
1160 |
|
Задача 3 изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы). |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
5 |
|
Количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
|
Количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
60 |
20 |
20 |
200 |
Задача 4 строительство детских садов |
Количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
36 |
|
Количество мест, созданных за счет строительства нового детского сада, единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 |
0 |
0 |
0 |
615 |
Паспорт показателя
"Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
1
|
2 |
Наименование показателя |
количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
3 |
Единица измерения |
место |
4 |
Тип показателя |
конечный |
5 |
Порядок формирования показателя |
статистическая государственная отчетность по форме Ф 85-к |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
Паспорт показателя
"Обеспеченность населения услугами доступного
бесплатного дошкольного образования"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
2 |
2 |
Наименование показателя |
обеспеченность населения услугами доступного бесплатного дошкольного образования (количество мест на 1000 человек) |
3 |
Единица измерения |
место |
4 |
Тип показателя |
конечный |
5 |
Порядок формирования показателя |
отношение общего количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общей численности детей дошкольного возраста |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
Паспорт показателя
"Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
3 |
2 |
Наименование показателя |
количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию |
3 |
Единица измерения |
единица |
4 |
Тип показателя |
непосредственный |
5 |
Порядок формирования показателя |
статистическая государственная отчетность по форме Ф 85-к |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
Паспорт показателя
"Количество введенных в эксплуатацию групп"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
4 |
2 |
Наименование показателя |
количество введенных в эксплуатацию групп |
3 |
Единица измерения |
единица |
4 |
Тип показателя |
непосредственный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество введенных в эксплуатацию групп |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
ежемесячный |
Паспорт показателя
"Количество введенных в эксплуатацию мест"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
5 |
2 |
Наименование показателя |
количество введенных в эксплуатацию мест. |
3 |
Единица измерения |
место |
4 |
Тип показателя |
непосредственный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество введенных в эксплуатацию мест |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
ежемесячный |
Паспорт показателя
"Количество групп, открытых за счет внутренних
резервов функционирующих учреждений"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
6 |
2 |
Наименование показателя |
количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений |
3 |
Единица измерения |
единица |
4 |
Тип показателя |
непосредственный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
ежемесячно |
Паспорт показателя
"Количество мест, введенных за счет внутренних
резервов функционирующих учреждений"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
7 |
2 |
Наименование показателя |
количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений |
3 |
Единица измерения |
единица |
4 |
Тип показателя |
непосредственный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
Паспорт показателя
"Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
созданных посредством изменения типа образовательного учреждения"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
8 |
2 |
Наименование показателя |
количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения |
3 |
Единица измерения |
единица |
4 |
Тип показателя |
непосредственный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения путем аккредитации |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
Паспорт показателя
"Количество групп, созданных посредством
изменения типа образовательного учреждения"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
9 |
2 |
Наименование показателя |
количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения |
3 |
Единица измерения |
единица |
4 |
Тип показателя |
непосредственный, конечный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
Паспорт показателя
"Количество мест, созданных посредством
изменения типа образовательного учреждения"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
10 |
2 |
Наименование показателя |
количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения |
3 |
Единица измерения |
место |
4 |
Тип показателя |
непосредственный, конечный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
,Паспорт показателя
"Количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
11 |
2 |
Наименование показателя |
количество групп, открытых за счет строительства нового детского сада |
3 |
Единица измерения |
место |
4 |
Тип показателя |
непосредственный, конечный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
Паспорт показателя
"Количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов"
N п/п |
Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела экономического планирования, финансирования, учета и отчетности; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net |
|
1 |
Номер паспорта показателя |
12 |
2 |
Наименование показателя: |
количество мест, созданных за счет строительства нового детского сада |
3 |
Единица измерения |
место |
4 |
Тип показателя |
непосредственный, конечный |
5 |
Порядок формирования показателя |
суммарное количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения |
6 |
Описание системы мониторинга показателя |
годовой |
3. Раздел 4 ."Общая потребность в ресурсах муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в новой редакции.
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Объем потребности в ресурсах |
|||||||
Всего |
В том числе по годам реализации |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
Финансовые ресурсы, |
тыс. руб. |
551 246,00 |
53 528,00 |
166 518,00 |
126 900,00 |
44 000,00 |
48 400,00 |
53 300,00 |
58 600,00 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Тульской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Тулы |
тыс. руб. |
551 246,00 |
53 528,00 |
166 518,00 |
126 900,00 |
44 000,00 |
48 400,00 |
53 300,00 |
58 600,00 |
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- управление образования |
тыс. руб. |
276 890,00 |
51 200,00 |
31 600,00 |
9 900,00 |
23 890,00 |
48 400,00 |
53 300,00 |
58 600,00 |
- управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы |
тыс. руб. |
274 356,00 |
2 328,00 |
134 918,00 |
117 000,00 |
20 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Материально-технические ресурсы |
м2 |
6089 |
1908 |
2404 |
1243 |
452 |
452 |
565 |
565 |
Трудовые ресурсы |
чел. |
266,15 |
40,0 |
50,4 |
39,0 |
29,25 |
19,5 |
26,0 |
62, 0 |
4. Раздел 5 " Перечень мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой Программы" изложить в новой редакции.
Наименование задачи, мероприятия |
Срок исполнения |
Всего |
Объем финансирования Программы (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|||
Задача 1 Введение в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений: |
2011-2017 |
302 076,00 |
33378,00 |
71848,00 |
30400,00 |
39350,00 |
36800,00 |
42300,00 |
48000,00 |
Управление образования администрации города Тулы
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы |
в т.ч. МДОУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 83 |
3650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 53 |
4300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 154 |
4120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 139 |
18980,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16740,00 |
19300,00 |
24800,00 |
0,00 |
|||
-N 51 |
2328,00 |
69048,00 |
30400,00 |
22610,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 116 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17500,00 |
17500,00 |
48000,00 |
|||
МОУ СОШ N24 |
0,00 |
2800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1. Проведение ремонта зданий |
|
147 708,30 |
26658,30 |
2800,00 |
0,00 |
13250,00 |
30000,00 |
35000,00 |
40000,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч. МДОУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 83 |
3150,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 53 |
3288,30 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 154 |
3220,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 139 |
17000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 94 |
|
|
|
13250,00 |
15000,00 |
20000,00 |
|
|||
- N 116 |
|
|
|
|
15000,00 |
15000,00 |
40000,00 |
|||
МОУ СОШ N24 |
|
2800,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
в т.ч. ПиР |
400,00 |
|
|
|
|
|
|||
1.2. Приобретение технологического оборудования, мягкого и жесткого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов |
|
34 781,70 |
4391,70 |
0,00 |
2300,00 |
5990,00 |
6800,00 |
7300,00 |
8000,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч. МДОУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 83 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 53 |
1011,70 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 154 |
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 139 |
1980,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 94 |
|
|
|
3490,00 |
4300,00 |
4800,00 |
|
|||
N54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 51 |
|
0,00 |
2300,00 |
2500,00 |
|
|
|
|||
-N 116 |
|
|
|
|
2500,00 |
2500,00 |
8000,00 |
|||
МОУ СОШ N24 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|||
1.3. Реконструкция МДОУ |
2012-2014
|
119 586,00 |
2328,00 |
69048,00 |
28100,00 |
20110,00 |
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
|
в т.ч. МДОУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 51 в Пролетарском районе г. Тулы |
2328,00 |
69048,00 |
28100,00 |
20110,00 |
|
|
|
|||
в т.ч. ПИР |
2328,00 |
4000,00 |
|
|
|
|
|
|||
Задача 2 Открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений: |
2011-2016 |
60 900,00 |
19150,00 |
28800,00 |
7600,00 |
1050,00 |
2900,00 |
1400,00 |
0,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч. МДОУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 17 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 131 |
2600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 4 |
1700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 162 |
1000,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 7 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 107 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 125 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 5 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 32 |
1350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 146 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1450,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 173 |
1300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
450,00 |
1400,00 |
0,00 |
|||
-N 149 |
0,00 |
5750,00 |
6100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
-N 151 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
- N 9 |
0,00 |
6300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
- N110 |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
- N126 |
0,00 |
1700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
- N162 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
- N164 |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МКОУСОШ N59 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МБОУСОШ N13 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МКОУСОШ N65 |
0,00 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МБОУСОШ N31 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МБОУСОШ N33 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
МБОУСОШ N16 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Валеоцентр |
0,00 |
4100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.1. Проведение текущего ремонта |
|
47 400,00 |
13650,00 |
23550,00 |
6500,00 |
700,00 |
2000,00 |
1000,00 |
0,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч. МДОУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 17 |
4000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 131 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 4 |
1200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 162 |
550,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|||
-N 7 |
1000,00 |
|
|
700,00 |
|
|
|
|||
-N 107 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|||
-N 125 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 5 |
|
|
500,00 |
|
|
|
|
|||
-N 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 32 |
900,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 167 |
|
|
|
|
1000,00 |
|
|
|||
-N 146 |
|
|
|
|
1000,00 |
|
|
|||
-N 173 |
1000,00 |
|
|
|
|
1000,00 |
|
|||
-N 149 |
|
3550,00 |
5500,00 |
|
|
|
|
|||
-N 151 |
1500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 9 |
|
5400,00 |
|
|
|
|
|
|||
-N110 |
|
1000,00 |
|
|
|
|
|
|||
- N126 |
|
1200,00 |
|
|
|
|
|
|||
N162 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N164 |
|
1000,00 |
|
|
|
|
|
|||
МКОУСОШ N59 |
|
1200,00 |
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N13 |
|
1200,00 |
|
|
|
|
|
|||
МКОУСОШ N65 |
|
2200,00 |
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N31 |
|
600,00 |
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N33 |
|
600,00 |
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N16 |
|
1200,00 |
|
|
|
|
|
|||
Валеоцентр |
|
3800,00 |
|
|
|
|
|
|||
2.2. Приобретение мягкого и жесткого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов |
|
13 500,00 |
5500,00 |
5250,00 |
1100,00 |
350,00 |
900,00 |
400,00 |
0,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч. МДОУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 17 |
2000,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 131 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 4 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 162 |
450,00 |
250,00 |
|
|
|
|
|
|||
-N 7 |
200,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 107 |
|
|
250,00 |
|
|
|
|
|||
-N 125 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 5 |
|
|
250,00 |
|
|
|
|
|||
-N 2 |
|
|
|
350,00 |
|
|
|
|||
-N 32 |
450,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 167 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
-N 146 |
|
|
|
|
450,00 |
|
|
|||
-N 173 |
300,00 |
|
|
|
450,00 |
400,00 |
|
|||
-N 149 |
|
2200,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|||
-N 151 |
700,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
-N 9 |
|
900,00 |
|
|
|
|
|
|||
- N110 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|||
- N126 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|||
-N162 |
|
100,00 |
|
|
|
|
|
|||
- N164 |
|
500,00 |
|
|
|
|
|
|||
-Валеоцентр |
|
300,00 |
|
|
|
|
|
|||
МКОУСОШ N59 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N13 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МКОУСОШ N65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N33 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБОУСОШ N16 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Задача 3 Изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ-детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы): |
2011-2017 |
33 500,00 |
1 000,00 |
|
|
3 600,00 |
8 700,00 |
9 600,00 |
10 600,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 1 |
1 000,00 |
|
|
900 |
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 104 |
|
|
|
900 |
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 144 |
|
|
|
900 |
|
|
|
|||
МБОУПГ N 2 |
|
|
|
900 |
4 350,00 |
4 800,00 |
5 300,00 |
|||
МБОУПГ N 1 |
|
|
|
|
4 350,00 |
4 800,00 |
5 300,00 |
|||
3.1. Проведение текущего ремонта |
|
28 100,00 |
700 |
|
|
2600 |
7 300,00 |
8 000,00 |
9 500,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 1 |
700 |
|
|
650 |
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 104 |
|
|
|
650 |
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 144 |
|
|
|
650 |
|
|
|
|||
МБОУПГ N 2 |
|
|
|
650 |
3 650,00 |
4 000,00 |
4 750,00 |
|||
МБОУПГ N 1 |
|
|
|
|
3 650,00 |
4 000,00 |
4 750,00 |
|||
3.2 Приобретение мягкого и жесткого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов |
|
5 400,00 |
300 |
|
|
1000 |
1 400,00 |
1 600,00 |
1 100,00 |
Управление образования администрации города Тулы |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 1 |
300 |
|
|
250 |
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 104 |
|
|
|
250 |
|
|
|
|||
МБОУНШДС N 144 |
|
|
|
250 |
|
|
|
|||
МБОУПГ N 2 |
|
|
|
250 |
700 |
800 |
550 |
|||
МБОУПГ N 1 |
|
|
|
|
700 |
800 |
550 |
|||
Задача 4 |
2012 |
154 770,00 |
|
65870,00 |
88900,00 |
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы |
Строительство детских садов | ||||||||||
4.1. Строительство детского сада по ул. Тульского рабочего полка в Советском районе г. Тулы |
2012 |
3 870,00 |
|
3870,00 |
|
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы |
в т.ч. ПИР |
|
3870,00 |
|
|
|
|
|
|||
4.2. Строительство МДОУ по ул. Поперечная в Привокзальном районе г. Тулы |
2012-2013 |
2 000,00 |
|
2000,00 |
|
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы |
в т.ч. ПИР |
|
2000,00 |
|
|
|
|
|
|||
4.3. Строительство детского сада в микрорайоне "1V Северо-Восток" |
2012-2013
|
148 900,00 |
|
60000,00 |
88900,00 |
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
в т.ч. ПИР |
|
820,00 |
|
|
|
|
|
|||
Итого по программе |
|
551 246,00 |
53 528,00 |
166 518,00 |
126 900,00 |
44 000,00 |
48 400,00 |
53 300,00 |
58 600,00 |
|
|
УО |
276 890,00 |
51 200,00 |
31 600,00 |
9 900,00 |
23 890,00 |
48 400,00 |
53 300,00 |
58 600,00 |
|
УЖиБ |
274 356,00 |
2 328,00 |
134 918,00 |
117 000,00 |
20 110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Перечень
объектов капитального строительства
муниципальной долгосрочной целевой программы
Наименование и |
Сроки строительства |
Наличие |
Форма |
Сметная стоимость, |
Остаток на 1 января |
|||
Начало |
Окончание |
|
в ценах, |
в ценах |
в ценах, |
в ценах |
||
Реконструкция |
2011 |
2014 |
да |
муниципальная |
161 038,0 |
161 038,0 |
161 038,0 |
161 038,0 |
Строительство детского сада по ул. Тульского рабочего полка в Советском районе г. Тулы |
2012 |
2014 |
нет |
муниципальная |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство МДОУ по ул. Поперечная в Привокзальном районе г. Тулы |
2012 |
2014 |
нет |
муниципальная |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство детского сада в микрорайоне "1V Северо-Восток" |
2012 |
2014 |
нет |
муниципальная |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Социально - экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы
Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы позволит увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, тем самым снизить социальную напряженность и уменьшить количество семей стоящих на очереди на получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Увеличить обеспеченность детского населения местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей с 472 до 500.
7. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы
Ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволят достичь плановых значений показателей:
- риск превышения стоимости проектов в связи с изменениями законодательных и нормативных требований;
- экономический и финансовый риски в случае инфляционных факторов, роста цен;
- личностный;
- маркетинговый.
8. Управление реализацией
муниципальной долгосрочной целевой программы
и контроль за ходом ее выполнения
Порядок взаимодействия Заказчика с исполнителями или иными участниками при организации работ по введению в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, открытию дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, изменению типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы):
Заказчик (управление образования администрации города Тулы):
составляет акт передачи основных средств,
расторгает договоры по коммунальным услугам,
утверждает Устав образовательного учреждения,
проводит анализ условий и потребности в открытии групп,
издает приказ об открытии учреждений (групп),
согласует сметы расходов.
Исполнитель (муниципальные дошкольные образовательные учреждения):
составляет дополнительные сметы (проекты),
заключает договоры на обслуживание с коммунальными службами,
приобретает материально-технические средства,
разрабатывает штатное расписание, Устав образовательного учреждения,
заключает контракты согласно предусмотренной смете расходов.
Контроль за выполнением Программы осуществляет управление образования администрации г. Тулы.
Начальник управления образования |
О.А. Осташко |
Изменения
в муниципальную долгосрочную целевую программу
"Развитие городского транспорта общественного
пользования (кроме такси) в городе Туле"
(утв. постановлением администрации города Тулы от 15 октября 2010 г. N 3222)
1. Раздел паспорта Программы "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) |
Всего |
В том числе по годам реализации |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
|
В том числе: федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города Тулы |
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
иные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Раздел 3 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции.
Наименование ресурсов |
Единица |
Объем потребности в ресурсах |
||||||||||
Всего |
В том числе по годам реализации: |
|||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||||||
Объемы и источники финансирования Программы |
тыс. руб. |
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||||
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
бюджет города Тулы |
тыс. руб. |
427 451,1 |
150 639,0 |
- |
32 632,1 |
244 180,0 |
||||||
в том числе по муниципальным заказчикам программы: | ||||||||||||
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы. |
тыс. руб. |
123 192,0 |
4 012,0 |
0 |
0 |
119 180 |
||||||
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы. |
тыс. руб. |
304 259,1 |
146 627 |
- |
32 632,1 |
125 000 |
3. Раздел 4. "Мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции
Наименование задачи, мероприятий. |
Сроки исполнения |
Объем финансирования Программы (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятий |
|||||||||||
всего |
В т.ч. по источникам и годам реализации программы: |
|
||||||||||||
Бюджет города Тулы. |
Иные источники |
|
||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
||
Задача. Повышение стабильности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры |
|
150 639 |
- |
32632,1 |
244 180 |
150 639 |
- |
32632,1 |
244 180 |
- |
- |
- |
- |
МУ "Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства города Тулы" |
Строительство троллейбусной линии от станции Южная до пос. Менделеевский |
2011 |
4 012 |
- |
- |
119180 |
4 012 |
- |
- |
119180 |
- |
- |
- |
- |
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы |
Приобретение подвижного состава |
2014 |
128 600 |
- |
- |
125 000 |
128 600 |
- |
- |
125000 |
- |
- |
- |
- |
Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы |
Приобретение спецтехники |
2011 |
14 832,2 |
- |
- |
- |
14 832,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение контактного провода |
2011 |
3 188,8 |
- |
- |
- |
3 188,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Приобретение троллейбусной контактно-кабельной сети |
2013 |
- |
- |
32632,1 |
- |
- |
- |
32632,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ВСЕГО по Программе: 427451,1 |
150 639 |
- |
32632,1 |
244180 |
150 639 |
- |
32632,1 |
244180 |
- |
- |
- |
- |
|
Начальник управления жизнеобеспечения |
М.З. Желна |
Изменения
в муниципальную долгосрочную целевую программу
"Ремонт жилищного фонда в городе Туле"
(утв. постановлением администрации города Тулы от 15 октября 2010 г. N 3224)
1. В паспорте программы строку "Финансовое обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение Программы, тыс. руб. |
Всего |
в том числе |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
Общий объем финансирования В том числе: |
933 727,02 |
379 336,3 |
348 390,72 |
103 000,0 |
103 000,0 |
федеральный бюджет |
316 144,7 |
256 563,0 |
59 581,7 |
|
|
бюджет города Тулы |
527 618,4 |
118 473,3 |
205 145,1 |
102 000,0 |
102 000,0 |
бюджет Тульской области |
79 136,6 |
|
79 136,6 |
|
|
иные источники |
10 827,32 |
4 300,0 |
4 527,32 |
1 000,0 |
1 000,0 |
2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Объем потребности в ресурсах |
|||||
Всего |
В том числе по годам реализации |
||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
Финансовые ресурсы, всего |
тыс. руб. |
933 727,02 |
379 336,3 |
348 390,72 |
103 000,0 |
103 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
316 144,7 |
256 563,0 |
59 581,7 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Тульской области: - средства дорожного фонда |
тыс. руб. |
79 136,6 |
0,0 |
79 136,6
79 136,6 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет города Тулы |
тыс. руб. |
527 618,4 |
118 473,3 |
205 145,1 |
102 000,0 |
102 000,0 |
|
средства собственников помещений в МКД |
тыс. руб. |
10 827,32 |
4 300,0 |
4 527,32 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
в том числе по муниципальным заказчикам Программы: | |||||||
Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы |
тыс. руб. |
922 899,7 |
375 036,3 |
343 863,4 |
102 000,0 |
102 000,0 |
3. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 4. Перечень мероприятий по реализации Программы
Наименование, задачи, мероприятия |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятия |
|||||||||||||||||||
Всего |
Федеральный бюджет |
Бюджет Тульской области |
Бюджет города Тулы |
Средства собственников помещений МКД |
|
||||||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
1.Капитальный ремонт общего имущества МКД, |
45 475,8 |
79 681,02 |
21 000,0 |
21 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 175,8 |
75 153,7 |
20 000,0 |
20 000,0 |
4 300,0 |
4 527,32 |
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
в том числе: - замена или модернизация лифтов |
10 330,0 |
23 889,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 810,0 |
22 153,7 |
|
|
520,0 |
1 735,32 |
|
|
|
2.Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |
10 495,3 |
11 958,5 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 495,3 |
11 958,5 |
40 000,0 |
40 000,0 |
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
3.Благоустройство дворов |
13 914,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 914,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
4.Ремонт жилищного фонда и благоустройство придомовых территорий |
36 655,0 |
77 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 655,0 |
77 000,0 |
42 000,0 |
42 000,0 |
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
5.Ремонт балконов и лоджий |
|
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
6.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД |
272 795,9 |
169 751,2 |
|
|
256 563,0 |
59 581,7 |
|
|
|
79 136,6 |
|
|
16 232,9 |
31 032,9 |
|
|
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
Начальник управления жизнеобеспечения и |
М.З. Желна |
Изменения
в муниципальную долгосрочную целевую программу
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле"
(утв. постановлением администрации города Тулы от 14 октября 2011 г. N 2772)
1. В паспорте программы строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение программы, тыс. руб. Общий объем финансирования в том числе: бюджет города Тулы |
Всего |
в том числе |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
50 573,7 |
29 106,8 |
7 740,6 |
7 796,7 |
5 929,6 |
|
50 573,7 |
29 106,8 |
7 740,6 |
7 796,7 |
5 929,6 |
2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Объем потребности в ресурсах |
||||
Всего |
В том числе по годам реализации |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Финансовые ресурсы, всего |
тыс. руб. |
50 573,7 |
29 106,8 |
7 740,6 |
7 796,7 |
5 929,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет Тульской области |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города Тулы |
тыс. руб. |
50 573,7 |
29 106,8 |
7 740,6 |
7 796,7 |
5 929,6 |
в том числе по муниципальным заказчикам Программы: | ||||||
Управление образования |
тыс. руб. |
35 000,0 |
23 400,0 |
3 800,0 |
3 900,0 |
3 900,0 |
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
тыс. руб. |
5 910,6 |
2 986,8 |
974,6 |
974,6 |
974,6 |
Управление культуры |
тыс. руб. |
5 198,1 |
1 465,0 |
1 866,0 |
1 867,1 |
- |
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
тыс. руб. |
4 465,0 |
1 255,0 |
1 100,0 |
1 055,0 |
1 055,0 |
3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
Раздел 5. Перечень мероприятий по реализации Программы
Наименование, задачи, мероприятия |
Срок исполнения |
Всего |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Ответственный за выполнение мероприятий |
|||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|||
Задача 1. Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов, по ГРБС |
2012- 2015 |
27 703,2 |
19 598,2 |
2700,0 |
2705,0 |
2700,0 |
ГРБС, Муниципальные учреждения |
Управление образования |
2012- 2015 |
26200,0 |
18100,0 |
2700,0 |
2700,0 |
2700,0 |
|
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2012- 2015 |
1 078,2 |
1078,2 |
|
|
|
|
Управление культуры |
2012- 2015 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
2012- 2015 |
420,0 |
420,0 |
|
|
|
|
Задача 2. Проведение энергетических обследований, по ГРБС |
2012- 2015 |
12 178,6 |
8 658,6 |
1120,0 |
1200,0 |
1200,0 |
ГРБС, Муниципальные учреждения |
Управление образования |
2012- 2015 |
8800,0 |
5300,0 |
1100,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2012- 2015 |
1 908,6 |
1908,6 |
|
|
|
|
Управление культуры |
2012- 2015 |
1000,0 |
1000,0 |
|
|
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
2012- 2015 |
470,0 |
450,0 |
20,0 |
|
|
|
Задача 3. Реализация мероприятия в соответствии с итогами энергетических обследований, по ГРБС |
2012- 2015 |
10691,9 |
850,0 |
3920,6 |
3891,7 |
2029,6 |
ГРБС, Муниципальные учреждения |
Управление образования |
2012- 2015 |
|
|
|
|
|
|
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике |
2012- 2015 |
2923,8 |
|
974,6 |
974,6 |
974,6 |
|
Управление культуры |
2012- 2015 |
4193,1 |
465,0 |
1866,0 |
1862,1 |
|
|
Управление жизнеобеспечения и благоустройства |
2012- 2015 |
3575,0 |
385,0 |
1080,0 |
1055,0 |
1055,0 |
Начальник управления жизнеобеспечения и |
М.З. Желна |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Тулы от 26 сентября 2012 г. N 2774 "О внесении изменений в отдельные муниципальные долгосрочные целевые программы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Тула" от 9 октября 2012 г. N 75(1193)
Постановлением Администрации города Тулы от 14 марта 2014 г. N 684 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящее постановление внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Тулы от 15 ноября 2013 г. N 3836
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Тулы от 15 ноября 2013 г. N 3844
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Тулы от 14 ноября 2013 г. N 3816
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Администрации города Тулы от 19 февраля 2013 г. N 385
Изменения вступают в силу со дня опубликования названного постановления