Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 25 апреля 2016 г. N 156
Приложение
к Правилам
разработки и утверждения
программ деятельности и определения
подлежащей перечислению в бюджет области
части прибыли государственных унитарных
предприятий Тульской области
|
УТВЕРЖДЕНА |
|
|
|
(наименование акта |
|
|
|
органа исполнительной власти Тульской |
|
|
|
области, в ведении которого |
|
|
|
находится государственное |
|
|
|
унитарное предприятие |
|
|
|
Тульской области) |
|
от "______" _____________ г. N ______ |
Программа
деятельности государственного
унитарного предприятия Тульской области
__________________________________________
(наименование предприятия)
на __________ год
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества: |
|
реестровый номер |
|
дата присвоения реестрового номера |
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
|
4. Почтовый адрес |
|
5. Отрасль |
|
6. Основной вид деятельности |
|
7. Размер уставного фонда |
|
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) |
|
10. Адрес электронной почты |
|
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата контракта |
|
номер контракта |
|
наименование органа исполнительной власти Тульской области, заключившего контракт |
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало |
|
окончание |
|
14. Телефон (факс) |
|
Раздел I
Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии
текущего года, в том числе в соответствии с задачами предприятия
1.1. ______________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
____________________________________________________________________ _______
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
____________________________________________________________________ _______
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
____________________________________________________________________ _______
выполнения в текущем году)
1.2. ______________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
____________________________________________________________________ _______
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
1.3. ______________________________________________________________________
(указываются основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач,
а также планируемые значения показателей деятельности)
Раздел II
Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. руб.)
|
Мероприятие |
Источник финансирования |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
||||||
за год - всего |
в том числе |
планируемый год |
год, следующий за планируемым |
второй год, следующий за планируемым |
||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
1.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
бюджета Тульской области |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
2. Производственная сфера | ||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
2.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
бюджета Тульской области |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
3.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
бюджета Тульской области |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
4. Социальная сфера | ||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||
4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
4.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
бюджета Тульской области |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
| ||||||||||
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
амортизации |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
бюджета Тульской области |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
||
прочих источников |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III Бюджет предприятия на планируемый
период (финансовое обеспечение программы)
|
|
(тыс. рублей) |
||||
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
||
I. Доходы областного государственного унитарного предприятия | ||||||
10000 |
Доходы государственного унитарного предприятия |
|
|
|
|
|
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
|
|
|
|
|
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) |
|
|
|
|
|
12101 |
|
|
|
|
|
|
12102 |
|
|
|
|
|
|
12103 |
|
|
|
|
|
|
12104 |
|
|
|
|
|
|
13000 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
13100 |
Операционные доходы |
|
|
|
|
|
13110 |
Проценты к получению |
|
|
|
|
|
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
|
|
|
|
|
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
|
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке |
|
|
|
|
|
13200 |
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
13201 |
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|
|
|
|
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
|
|
|
|
|
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы |
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|
|
|
|
|
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
II. Расходы областного государственного унитарного предприятия | ||||||
20000 |
Расходы государственного унитарного предприятия |
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы | ||||||
2.1.1. Направления расходов | ||||||
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21300 |
Финансовые вложения, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | ||||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
|
|
|
|
|
|
чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
бюджета Тульской области |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы | ||||||
22000 |
Текущие расходы |
|
|
|
|
|
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|
|
|
|
|
22200 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
22400 |
Операционные расходы |
|
|
|
|
|
22410 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
|
22500 |
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
|
Непредвиденные расходы |
|
|
|
|
|
22600 |
Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
22700 |
Расчеты с бюджетом |
|
|
|
|
|
22701 |
отчисления от прибыли в бюджет Тульской области |
|
|
|
|
|
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
|
|
|
|
|
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
|
|
|
|
|
Раздел IV
Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
За год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
|
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Тульской области <*> |
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Тульской области в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
__________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________ год
(планируемый период)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность (человек) |
|
|
|
|
|
3 |
Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
6 |
Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
7 |
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
8 |
Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ____________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. руб.)
|
|
__________ год (год, следующий за планируемым) |
_____________ год (второй год, следующий за планируемым) |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|
|
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
|
3 |
Чистые активы |
|
|
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Тульской области <*> |
|
|
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет Тульской области в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы и задач, стоящих перед предприятием.
Руководитель ______________/______________________/
Гл. бухгалтер ____________/_______________________/М.П.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Тульской области от 25 апреля 2016 г. N 156 "О внесении изменений и дополнений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.