Постановление Правительства Тульской области от 7 октября 2015 г. N 475
"О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 05.11.2013 N 619 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Внести в постановление правительства Тульской область от 05.11.2013 N 619 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" следующие изменения и дополнения:
а) строку "Цели программы" таблицы паспорта государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
Цели программы |
Реализация стратегической роли культуры как важного ресурса социально-экономического развития Тульской области; повышение качества и доступности услуг в сфере туризма и архивного дела |
б) строку "Задачи программы" таблицы паспорта государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
Задачи программы |
Сохранение культурного наследия Тульской области; обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области; обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях; обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения; сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино; обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура"; формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах; реализация прав граждан на получение и использование архивной информации |
в) строка "Показатели программы" таблицы паспорта государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
Показатели программы |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%); количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единицы); количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений (единицы); обновление фондов библиотек (%); количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы); доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (%); количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы); прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (%); доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (%); количество посещений театров, филармонии в год па 1 тыс. жителей (единицы); доля участников культурно-досуговых мероприятий (%); количество областных культурно-досуговых мероприятий (единицы); количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях (единицы); количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) (единицы); рост реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года (%); отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области (%); удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (%); доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области (%); количество учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" (человек); рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года (%); количество созданных новых рабочих мест (единицы); совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (места); количество введенных в эксплуатацию новых/реконструированных объектов (единицы); общий объем туристского потока (тыс. человек); общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тыс. человек); общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (млн. рублей); количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области (единицы); доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации (%); количество пользователей архивной информации (единицы); количество информационных мероприятий с использованием архивных документов (единицы) |
г) строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" таблицы паспорта государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение N 1);
д) строку "Ожидаемые результаты реализации программы" таблицы паспорта государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" приложения к постановлению изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%; увеличение количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) пародов Российской Федерации с 10 до 973 единиц; увеличение количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1097 единиц; обеспечение ежегодного обновления библиотечного фонда на 3%; увеличение количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210; увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 100%; увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 269; увеличение прироста количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 87,9%; увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%; увеличение количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 352; увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75,0%; увеличение количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 1147 единиц; увеличение количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 390000 единиц; увеличение количества ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102; увеличение реальной заработной платы сотрудников учреждений сферы культуры относительно уровня 2011 года до 428,3%; увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%; увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13.47% до 14,5%; увеличение доли детей., привлекаемых к участию и творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2 % до 8%; увеличение количества учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 5898 человек; увеличение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1%; создание новых рабочие мест в количестве 5000 единиц; увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест; ввод в эксплуатацию новых/реконструированных объектов в количестве 16 единиц; увеличение общего объема туристского потока с 425,17 до 5094,6 тыс. человек; увеличение общего количества посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14564,0 тыс. человек; увеличение общего объема услуг, оказанных в сфере туризма, с 1213,6 до 18531,36 тыс. руб.; увеличение количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 36 единиц; увеличение доли площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36% до 84%; увеличение количества пользователей архивной информацией в год с 10100 до 10300 единиц; увеличение количества информационных мероприятий с использованием архивных документов в год с 30 до 52 единиц |
е) раздел 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
"2. Цель и задачи государственной программы, прогноз развития сферы культуры и туризма, прогноз конечных результатов государственной программы "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Цель государственной программы: реализация стратегической роли культуры как важного ресурса социально-экономического развития Тульской области; повышение качества и доступности услуг в сфере туризма и архивного дела.
Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:
сохранение культурного наследия Тульской области;
обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области;
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, хранящимся в государственных и муниципальных музеях;
обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения;
сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино;
обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура";
формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
реализация прав граждан на получение и использование архивной информации.";
ж) в Подпрограмме 1 "Памятники истории и культуры Тульской области" раздела 6 приложения к постановлению:
строку "Показатели подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 1 "Памятники истории и культуры Тульской области" изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%); количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (единицы); количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений (единицы) |
строку "Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам" таблицы паспорта подпрограммы 1 "Памятники истории и культуры Тульской области" изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет: 571475,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 309506,4 тыс. рублей; 2015 - 180868,2 тыс. рублей; 2016 -11706,0 тыс. рублей; 2017 - 13595,6 тыс. рублей; 2018 -18599,9 тыс. рублей; 2019 - 18599,9 тыс. рублей; 2020 - 18599,9 тыс. рублей. Из них: средства федерального бюджета - 32861,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 4768,8 тыс. рублей; 2015 - 4161,6 тыс. рублей; 2016 - 4526,7 тыс. рублей; 2017 - 4895,5 тыс. рублей; 2018 - 4836,4 тыс. рублей; 2019 - 4836,4 тыс. рублей; 2020 - 4836,4 тыс. рублей, средства бюджета области - 537976,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 304099,9 тыс. рублей; 2015 - 176706,6 тыс. рублей; 2016 - 7179,3 тыс. рублей; 2017 - 8700,1 тыс. рублей; 2018 - 13763,5 тыс. рублей; 2019 - 13763,5 тыс. рублей; 2020 - 13763,5 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 637,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 637,7 тыс. рублей |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорта подпрограммы 1 "Памятники истории и культуры Тульской области" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%; увеличение количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 973 единиц; увеличение количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1097 единиц |
строки 1.3.1, 1.3.4, 1.3.4.1, строку "Итого" таблицы "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" - подраздела 3 изложить в новой редакции:
1.3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям |
2014 - 2020 |
56241,3 В том числе: 2014 - 10783,1 2015 - 7788,3 2016 - 7179,3 2017 - 8700,1 2018 - 7263,5 2019 - 7263,5 2020 - 7263,5 |
- |
56241,3 В том числе: 2014 - 10783,1 2015 - 7788,3 2016 - 7179,3 2017 - 8700,1 2018 - 7263,5 2019 - 7263,5 2020 - 7263,5 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
1.3.4. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области |
2014 - 2015 |
111463,9 В том числе: 2014 - 110265,9 2015 - 1198,0 |
|
111463,9 В том числе: 2014 - 110265,9 2015 - 1198,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И. Михайловского" (по согласованию) |
1.3.4.1. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы зданий ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского", в том числе разработка научно-проектной документации, поставка материалов, монтаж оборудования, проверка сметной документации, услуги по осуществлению научного руководства и авторского надзора |
2014 - 2015 |
111369,8 В том числе: 2014 - 110265,9 2015 - 1103,9 |
|
111369,8 В том числе: 2014 - 110265,9 2015-1103,9 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная филармония им. И. Михайловского" (по согласованию) |
Итого |
2014 - 2020 |
571475,9 В том числе: 2014 - 309506,4 2015 - 180868,2 2016 - 11706,0 2017 - 13595,6 2018 - 18599,9 2019 - 18599,9 2020 - 18599,9 |
32861,8 В том числе: 2014 - 4768,8 2015 - 4161,6 2016 - 4526,7 2017 - 4895,5 2018 - 4836,4 2019 - 4836,4 2020 - 4836,4 |
537976,4 В том числе: 2014 - 304099,9 2015 - 176706,6 2016 - 7179,3 2017 - 8700.1 2018 - 13763,5 2019 - 13763.5 2020 -117635 |
637,7 В том числе: 2014-637,7 |
- |
|
таблицу "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" подраздела 3 дополнить строкой 1.3.4.2:
1.3.4.2. Выполнение работ по замене аварийного участка к зданию ГУК ТО "Центр по охране и использованию памятников истории и культуры" |
2015 |
94,1 |
- |
94,1 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Центр но охране и использованию памятников истории и культуры" (по согласованию) |
подраздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 1 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 1 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 1 |
Плановое значение показателя надень окончания действия Подпрограммы 1 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 1: Сохранение культурного наследия Тульской области | ||||||||||
Задача N 1. Сохранение и использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (%) |
20,2 |
21,2 |
22,0 |
22,4 |
22,4 |
23,0 |
23,0 |
23,4 |
23,4 |
Задача N 2. Оказание технической поддержки по формированию государственного Единого реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ |
Количество пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
10 |
115 |
215 |
215 |
215 |
213 |
- |
- |
973 |
Задача N 3. Контроль за техническим состоянием, использованием и приспособлением объектов культурного наследия Тульской области для современного использования |
Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений (единицы) |
130 |
252 |
140 |
140 |
140 |
141 |
142 |
142 |
1097 |
подраздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||||||
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
571475,9 |
309506,4 |
180868,2 |
11706,0 |
13595,6 |
18599,9 |
18599,9 |
18599,9 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
32861,8 |
4768,8 |
4161,6 |
4526,7 |
4895,5 |
4836,4 |
4836,4 |
4836,4 |
бюджет области |
тыс. руб. |
537976,4 |
304099,9 |
176706,6 |
7179,3 |
8700,1 |
13763,5 |
13763,5 |
13763,5 |
местные бюджеты |
тыс. руб. |
637,7 |
637,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
подраздел б изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:
увеличении доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, с 20,2% до 23,4%;
увеличении количества пакетов документов, подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации с 10 до 973 единиц;
увеличении количества проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений со 130 до 1097 единиц.";
абзац 1 подраздела 7 изложить в новой редакции:
"Ответственным исполнителем Подпрограммы 1 является министерство культуры и туризма Тульской области";
з) в Подпрограмме 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" приложения к постановлению:
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорта подпрограммы 2 "Сохранение и развитие библиотечного дела" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Обеспечение ежегодного обновления библиотечного фонда на 3%; увеличение количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210 |
строки 1 и 2 пункта 2.3.2.5, строку 2.3.3 таблицы подраздела 3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
2.3.2.5. Комплектование библиотечных фондов |
2014 - 2020 |
15 610,0 В том числе: 2014 - 2000,0 2015 - 1660,0 2016 - 2975,0 2017 - 2975,0 2018 - 2000,0 2019 - 2000,0 2020 - 2000,0 |
|
15 610,0 В том числе: 2014 - 2000,0 2015 - 1660,0 2016 - 2975,0 2017 - 2975,0 2018 - 2000,0 2019 - 2000,0 2020 - 2000,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК, в том числе: |
|
|
7450,0 В том числе: 2014 - 800,0 2015 - 700,0 2016 - 1775,0 2017 - 1775,0 2018 - 800,0 2019 - 800,0 2020 - 800,0 |
|
7450,0 В том числе: 2014 - 800,0 2015 - 700,0 2016 - 1775,0 2017 - 1775,0 2018 - 800,0 2019 - 800,0 2020 - 800.8 |
|
|
ТУТТО "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию) |
2.3.3. Издание сводных библиографических указателей изданий, полученных в качестве обязательных экземпляров документов |
2014 - 2020 |
175,0 В том числе: 2014 - 25,0 2015 - 25,0 2016 - 25,0 2017 - 25,0 2018 - 25,0 2019 - 25,0 2020 - 25,0 |
|
175,0 В том числе: 2014 - 25.0 2015 - 25,0 2016 - 25,0 2017 - 25,0 2018 - 25,0 2019 - 25,0 2020 - 25,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию) |
таблицу "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" подраздела 3 дополнить строкой 2.3.2.8:
2.3.2.8. Оцифровка редких изданий книг, посвященных деятельности И.О. Тургенева |
2015 |
100,0 |
- |
100,0 |
|
|
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Тульская областная универсальная научная библиотека" (по согласованию) |
подраздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 2 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 2 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей погодам реализации Подпрограммы 2 |
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 2 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 2: обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеках Тульской области | ||||||||||
Задача N 1. Сохранение и развитие библиотечного дела |
Обновление фондов библиотек (проценты) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
21 |
Количество посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
205 |
205 |
205 |
206 |
207 |
208 |
209 |
210 |
210 |
подраздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в:
обеспечении ежегодного обновления библиотечного фонда на 3%;
увеличении количества посещений государственных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 205 до 210.";
и) в Подпрограмме 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области" приложения к постановлению:
строку "Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам" таблицы паспорта подпрограммы 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области" изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1241881,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 -164421,4 тыс. рублей; 2015 - 230897,37 тыс. рублей; 2016 - 155870,6 тыс. рублей; 2017 - 153769,2 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей. Из них: средства федерального бюджета - 4826,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 4300,0 тыс. рублей; 2015 - 526,77 тыс. рублей; средства бюджета области - 1236401,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 - 159467,5 тыс. рублей; 2015 - 230370,6 тыс. рублей; 2016 - 155870,6 тыс. рублей; 2017 - 153769,2 тыс. рублей; 2018 - 178974,4 тыс. рублей; 2019 - 178974,4 тыс. рублей; 2020 - 178974,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 653,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 653,9 тыс. рублей. |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорта 3 "Сохранение и развитие музеев Тульской области" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 100%; увеличение количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 269; увеличение прироста количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 87,9%; увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%; |
строки 3.3.1, 3.3.3, 3.3.3.7, строку "Итого" таблицы подраздела 3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
3.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
2014 - 2020 |
982269,5 В том числе: 2014 - 141158,9 2015 - 139244,2 2016 - 139794,2 2017 - 37692,8 2018 - 141459,8 2019 - 141459,8 2020 - 141459,8 |
|
982269,5 В том числе: 2014 - 141158,9 2015 - 139244,2 2016 - 139794,2 2017 - 137692,8 2018 - 141459,8 2019 - 141459,8 2020 - 141459,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию), ГУК ТО "Музей- усадьба А.Т. Болотова "Дворяниново" (по согласованию), ГУК ТО "Тульский областной экзотариум" (по согласованию) |
3.3.3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе: |
2014 - 2020 |
137384,0 В том числе: 2014 - 100,0 2015 - 76345,0 2018 - 20313,0 2019 - 20313,0 2020 - 20313,0 В том числе: |
- |
137384,0 В том числе: 2014 - 100,0 2015 - 76345,0 2018 - 20313,0 2019 - 20313,0 2020 - 20313,0 В том числе: |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУКТО (по согласованию) В том числе: |
3.3.3.7. Приобретение, монтаж специализированного оборудования, мебели, выполнение комплекса работ по оснащению музейно-выставочного комплекса территории объекта культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля", в т.ч.: осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, монтаж кабельной сети, системы охранного видеонаблюдения, систем подвесных потолков и теплых полов; художественное оформление пола, оборудование гардероба, поста охраны и администратора; оборудование рабочих мест (филиал ГУК ТО "Объединение "Историко-краеведческий художественный музей") |
2015 |
18745,0 |
- |
18745,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУКТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
Итого |
2014 - 2020 |
1241881,77 В том числе: 2014 - 164421,4 2015 - 230897,37 2016 - 155870,6 2017 - 153769,2 2018 - 178974,4 2019 - 178974,4 2020 - 178974,4 |
4826,77 В том числе: 201 4- 4300,0 2015 - 526,77 |
1236401,1 В том числе: 2014 -1 59467,5 2015 - 230370,6 2016 - 155870,6 2017 - 153769,2 2018 - 178974,4 2019 - 178974,4 2020 - 178974,4 |
653,9 В том числе: 2014 - 653,9 |
|
|
таблицу подраздела 3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" дополнить строкой 3.3.8:
3.3.8. Оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием |
2015 |
681,77 |
526,77 |
|
155,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУКТО "Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей" (по согласованию) |
подраздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 3 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 3 (базисное значение)-2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 3 |
Плановое значение показателя надень окончания действия Подпрограммы 3 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 3: обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям хранящимся в государственных и муниципальных музеях | ||||||||||
Задача N 1. Сохранение и развитие музейного дела |
Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области (проценты) |
1 |
41,6 |
48,0 |
65,0 |
77,0 |
85,0 |
100 |
100 |
100 |
Количество посещений музеев в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
207 |
365 |
232 |
244 |
256 |
269 |
269 |
269 |
269 |
|
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года (проценты) |
9 |
12,9 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
87,9 |
|
Задача N 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры |
Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (проценты) |
60 |
60 |
70 |
80 |
80 |
85 |
90 |
95 |
95 |
подраздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||||||
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1241881,77 |
164421,4 |
230897,37 |
155870, 6 |
153769,2 |
178974, 4 |
178974, 4 |
178974,4 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
4826,77 |
4300,0 |
526,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет области |
тыс. руб. |
1236401,1 |
159467,5 |
230370,6 |
155870,6 |
153769,2 |
178974,4 |
178974,4 |
178974,4 |
местные бюджеты |
тыс. руб. |
653,9 |
653,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
раздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в:
увеличении доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Тульской области, с 1% до 100%;
увеличении количества посещений музеев в год на 1 тыс. жителей с 207 до 269;
увеличении прироста количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальных образованиях Тульской области, относительно уровня 2011 года с 9% до 87,9%;
увеличении доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, с 60% до 95%.";
к) в Подпрограмме 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" раздела 6 приложения к постановлению:
строку "Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам" таблицы паспорта подпрограммы 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1527433,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014-237220,5 тыс. рублей 2015-209162,3 тыс. рублей; 2016-217614,1 тыс. рублей; 2017-213743,6 тыс. рублей; 2018-216564,4 тыс. рублей; 2019-216564,4 тыс. рублей; 2020-216564,4 тыс. рублей. Из них: средства федерального бюджета - 17100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014-17100,0 тыс. рублей; средства бюджета области - 1510333,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014-220120,5 тыс. рублей; 2015-209162,3 тыс. рублей; 2017 - 213743,6 тыс. рублей; 2018 - 216564,4 тыс. рублей; 2019 - 216564,4 тыс. рублей; 2020 - 216564,4 тыс. рублей. |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорт подпрограммы 4 "Поддержка театрально-концертной деятельности" изложит в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличение количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 352 |
строку 4.3.1 и строку "Итого" таблицы подраздела 3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
4.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным автономным учреждениям |
2014-2020 |
1451642,3 В том числе: 2014 - 207102,1 2015 - 206134,3 2016 - 113714,1 2017 - 209843,6 2018 - 204949,4 2019 - 204949,4 2020 - 204949,4 |
|
1451642,3 В том числе: 2014 - 207102,1 2015 - 206134,3 2016 - 113714,1 2017 - 209843,6 2018 - 204949,4 2019 - 204949,4 2020 - 204949,4 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Итого |
2014-2020 |
1527433,7 В том числе: 2014 - 237220,5 2015 - 209162,3 2016 - 117614,1 2017 - 213743,6 2018 - 216564,4 2019 - 216564,4 2020 - 216564,4 |
17100,0 В том числе: 2014 - 17100,0 |
1510333,7 В том числе: 2014 - 220120,5 2015 - 209162,3 2016 - 217614,1 2017 - 213743,6 2018 - 216564,4 2019 - 216564,4 2020 - 216564,4 |
- |
- |
|
подраздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 4 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 4 (базисное значение)-2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 4 |
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 4 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 4: обеспечение доступности театрального, музыкального искусства для различных групп населения | ||||||||||
Задача N 1. Адресная поддержка профессионального искусства и творчества в целях сохранения и развития традиций репертуарного театра и музыкального искусства |
Количество посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей (единицы) |
350 |
375 |
350 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
352 |
подраздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||||||
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
1527433,7 |
237220,5 |
209162,3 |
217614,1 |
213743,6 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб |
17100,0 |
17100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет области |
тыс. руб |
1510333,7 |
220120,5 |
209162,3 |
217614,1 |
213743,6 |
216564,4 |
216564,4 |
216564,4 |
местные бюджеты |
тыс. руб |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
подраздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 4 выразится в: увеличении количества посещений театров, филармонии в год на 1 тыс. жителей с 350 до 352.";
л) в Подпрограмме 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" раздела 6 приложения к постановлению:
строку "Наименование подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы |
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел (далее - Подпрограмма 5) |
строку "Показатели подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий (%); количество областных культурно-досуговых мероприятий (единицы); количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях (единицы); количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) (единицы); рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (%); отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области (%) |
строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" изложить в новой редакции:
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма 5 реализуется в один этап: 2014-2020 годы |
строку "Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам" таблицы паспорта подпрограммы 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" изложить в новой редакции:
Объёмы и источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 974503,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 251575,2 тыс. рублей 2015 - 141248,6 тыс. рублей; 2016 - 99664,5 тыс. рублей; 2017 - 109138,1 тыс. рублей; 2018 - 124292,4 тыс. рублей; 2019 - 124292,4 тыс. рублей; 2020 - 124292,4 тыс. рублей. Из них: средства федерального бюджета - 38800,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014-38800,0 тыс. рублей; средства бюджета области - 924185,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 203632,8 тыс. рублей 2015 - 138872,6 тыс. рублей; 2016 - 99664,5 тыс. рублей; 2017 - 109138,1 тыс. рублей; 2018 - 124292,4 тыс. рублей; 2019 - 124292,4 тыс. рублей; 2020 - 124292,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 11518,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014-9142,4 тыс. рублей; 2015-2376,0 тыс. рублей. |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорта подпрограммы 5 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличение доли участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4о/о до 75,0%; увеличение количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 1147 единиц; увеличение количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 390000 единиц; увеличение количества ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102; увеличение реальной заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3%; увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%; |
строки 5.3.1, 5.3.5 и строку "Итого" таблицы подраздела 3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
5.3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям |
2014-2020 |
332809,6 В том числе: 2014 - 49963,7 2015 - 42991,0 2016 - 45946,6 2017 - 55420,2 2018 - 46162,7 2019 - 46162,7 2020 - 46162,7 |
- |
332809,6 В том числе: 2014 - 49963,7 2015 - 42991,0 2016 - 45946,6 2017 - 55420,2 2018 - 46162,7 2019 - 46162,7 2020 - 46162,7 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
5.3.5. Мероприятия по модернизации материально-технической базы, техническое, и технологическое оснащение учреждений культуры и искусства Тульской области, в том числе: |
2014, 2015 |
3814,0 В том числе: 2014 - 3614,0 2015 - 200,0 |
- |
3814,0 В том числе: 2014-3614,0 2015-200,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области |
Итого |
2014-2020 |
974503,6 В том числе: 2014 - 251575,2 2015 - 141248,6 2016 - 99664,5 2017 - 109138,1 2018 - 124292 4 2019 - 124292,4 2020 - 124292 4 |
38800,0 В том числе: 2014-38800,0 |
924185,2 В том числе: 2014 - 203632,8 2015 - 138872,6 2016 - 99664,5 2017 - 109138,1 2018 - 124292,4 2019 - 124292,4 2020 - 124292,4 |
11518,4 В том числе: 2014-9142,4 2015-2376,0 |
- |
|
таблицу "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" подраздела 3 дополнить строкой 5.3.5.6:
5.3.5.6. Ремонт помещении для реализации проекта "Красный туризм" |
2015 |
200,0 |
- |
200,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "ОЦРИНКиТ" (по согласованию) |
подраздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 5 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 5 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 5 |
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 5 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 5: сохранение и популяризация традиционной народной культуры и кино | ||||||||||
Задача N 1. Создание условий для обеспечения доступности населения к услугам учреждений, ориентированных на популяризацию традиционной народной культуры |
Доля участников культурно-досуговых мероприятий (проценты) |
65,4 |
65,4 |
66,2 |
67,2 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
Задача N 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел Тульской области |
Количество областных культурно-досуговых мероприятий (единицы) |
30 |
161 |
161 |
165 |
165 |
165 |
165 |
165 |
1147 |
Задача N 3. Развитие кинообслуживания населения |
Количество посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях (единицы) |
40045 |
30000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
390000 |
Задача N 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и кино |
Количество ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) (единицы) |
10 |
14 |
14 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
102 |
Задача N 5. Обеспечение достойной заработной платы труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг |
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (проценты) |
|
227,0 |
237,5 |
281,1 |
383,4 |
428,3 |
428,3 |
428,3 |
428,3 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тульской области (проценты) |
54,3 |
82,3 |
82,7 |
82,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
подраздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Наименование ресурсов |
Единица измерения |
Потребность в ресурсах |
|||||||
всего |
в том числе по годам: |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Финансовые ресурсы: |
тыс. руб. |
974503,6 |
251575,2 |
141248,6 |
99664,5 |
109138,1 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
тыс. руб. |
38800,0 |
38800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет области |
тыс. руб. |
924185,2 |
203632,8 |
138872,6 |
99664,5 |
109138,1 |
124292,4 |
124292,4 |
124292,4 |
местные бюджеты |
тыс. руб. |
11518,4 |
9142,4 |
2376,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
внебюджетные источники |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
подраздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 5 выразится в:
увеличении доли участников культурно-досуговых мероприятий с 65,4% до 75,0%;
увеличении количества областных культурно-досуговых мероприятий с 30 до 1147 единиц;
увеличении количества посещений киносеансов в государственных и муниципальных киноорганизациях с 40045 до 390000 единиц;
увеличении количества ремонтных работ (количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы) с 10 до 102;
увеличении реальной заработной платы относительно уровня 2011 года до 428,3%;
увеличении средней заработной платы работников учреждений культуры по отношению к средней заработной плате по Тульской области до 100%.";
м) в Подпрограмме 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" раздела 6 приложения к постановлению:
строку "Наименование подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы |
Развитие организаций образования отрасли "Культура" (далее - Подпрограмма 6) |
строку "Цели подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" изложить в новой редакции:
Цели подпрограммы |
Обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура" |
строку "Показатели подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (%); доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области (%); количество учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" (человек); рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года (%) |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорта подпрограммы 6 "Развитие организаций образования отрасли "Культура" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13,47% до 14,5%; увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%; увеличение количества учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 5898 человек; увеличение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1% |
подраздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 6 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 6 (базисное значение) - 2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 6 |
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 6 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 6: обеспечение доступа населения Тульской области к получению среднего профессионального, высшего и дополнительного образования по специальностям отрасли "Культура" | ||||||||||
Задача N 1. Привлечение детей к занятиям в организациях дополнительного образования в сфере культуры |
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (проценты) |
13,47 |
13,9 |
14,1 |
14,2 |
14,2 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
Задача N 2. Поддержка молодых дарований |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области (проценты) |
1,2 |
3,4 |
3,7 |
5,7 |
7,7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Задача N 3. Подготовка кадров для организаций культуры и искусства |
Количество учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" (человек) |
812 |
835 |
835 |
845 |
845 |
845 |
845 |
848 |
5898 |
Рост реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года (проценты) |
154,8 |
226,0 |
260,4 |
306,1 |
358,1 |
427,1 |
427,1 |
427,1 |
427,1 |
подраздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 6 выразится в:
увеличении удельного веса численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет с 13,47% до 14,5%;
увеличении доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Тульской области с 1,2% до 8%;
увеличении количества учащихся организаций среднего профессионального образования Тульской области по специальностям отрасли "Культура" с 812 до 5898 человек;
увеличении роста реальной заработной платы сотрудников учреждений образования сферы культуры относительно уровня 2011 года до 427,1%.";
н) в Подпрограмме 7 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области" раздела 6 приложения к постановлению:
строку "Показатели подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 7 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области" изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы |
Количество созданных новых рабочих мест (единицы); совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (места); количество введенных в эксплуатацию новых/реконструированных объектов (единицы); общий объем туристского потока (тыс. человек); общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тысяч человек); общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (млн. рублей); количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области (единицы) |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорта подпрограммы 7 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Тульской области" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Создание новых рабочих мест в количестве 5000 единиц; увеличение совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест; ввод в эксплуатацию новых/реконструированных объектов в количестве 16 единиц; увеличение общего объема туристского потока с 425,17 до 5094,6 тыс. человек; увеличение общего количества посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14564,0 тыс. человек; увеличение общего объема услуг, оказанных в сфере туризма, с 1213,6 до 18531,36 тыс. руб.; увеличение количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 36 единиц |
строки 7.3.1.13, 7.3.1.16, 7.3.1.22, 7.3.1.23 таблицы подраздела 3 "Перечень мероприятий по реализации подпрограммы" изложить в новой редакции:
7.3.1.13. Разработка единой системы навигации и установка знаков ориентирующей туристской информации на территории Тульской области |
2014-2020 |
9357,9 В том числе: 2014 - 4157,9 2015 - 900,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 - 300,0 |
- |
9357,9 В том числе: 2014 - 4157,9 2015 - 900,0 2016 - 1000,0 2017 - 1000,0 2018 - 1000,0 2019 - 1000,0 2020 - 300,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУКТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) |
7.3.1.16. Участие в выстовочно-ярмарочных мероприятиях, способствующих популяризации и продвижению туристского потенциала Тульской области |
2014-2020 |
23207,148 В том числе: 2014 - 2172,148 2015 - 1510,0 2016 - 2815,0 2017 - 3715,0 2018 - 4145,0 2019 - 4415,0 2020 - 4435,0 |
- |
22127,148 В том числе: 2014 - 2052,148 2015 - 1365,0 2016 - 2645,0 2017 - 3520,0 2018 - 3995,0 2019 - 4265,0 2020 - 4285,0 |
- |
1080,0 в том числе: 2014 - 120,0 2015 - 145,0 2016 - 170,0 2017 - 195,0 2018 - 150,0 2019 - 150.0 2020 - 150.0 |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) |
7.3.1.22. Организация и проведение на территории Тульской области туристски значимых мероприятий |
2014-2020 |
49002,632 В том числе: 2014 - 3295,832 2015 - 2706,8 2016 - 7500,0 2017 - 7500,0 2018 - 9000,0 2019 - 9000,0 2020 - 10000,0 |
- |
49002,632 В том числе: 2014 - 3295,832 2015 - 2706,8 2016 - 7500,0 2017 - 7500,0 2018 - 9000,0 2019 - 9000,0 2020 - 10000,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) |
7.3.1.23. Организация работы по формированию регионального туристского фото и видео-банка, содержащего материалы, удовлетворяющие техническим требованиям, и которые могут быть использованы по инициативе министерства в целях продвижения туристического потенциала региона |
2016-2020 |
12100,0 В том числе: 2016 - 2300,0 2017 - 2300,0 2018 - 2500,0 2019 - 2500,0 2020 - 2500,0 |
- |
12100,0 В том числе: 2016 - 2300,0 2017 - 2300,0 2018 - 2500,0 2019 - 2500,0 2020 - 2500,0 |
- |
- |
Министерство культуры и туризма Тульской области, ГУК ТО "Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма" (по согласованию) |
подраздел 4 изложить в новой редакции: "4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы
Цели и задачи Подпрограммы 7 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 7 (базисное значение) -2013 год |
Значение показателей по годам реализации Подпрограммы 7 |
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 7 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 7: формирование на территории Тульской области современного конкурентоспособного высокоэффективного туристского пространства, обеспечивающего удовлетворение потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | ||||||||||
Задача N 1. Развитие туристских комплексов и кластеров Тульской области, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма |
Количество созданных новых рабочих мест (единицы) |
- |
350 |
700 |
1800 |
2800 |
3500 |
4000 |
5000 |
5000 |
Совокупный номерной фонд в коллективных средствах размещения (места) |
11958 |
12281 |
12621 |
12757 |
12842 |
17044 |
17183 |
17500 |
17500 |
|
Количество введенных в эксплуатацию новых/ реконструированных объектов (единицы) |
- |
3 |
2 |
2 |
2 |
.3 |
2 |
2 |
16 |
|
Задача N 2. Повышение качества туристских услуг, расширение сортимента предлагаемого турпродукта |
Общий объем туристского потока (тыс. человек) |
425,17 |
496,8 |
510 |
580 |
686,8 |
881 |
940 |
1000 |
5094,6 |
Общее количество посетителей региона (нерезидентов) (тыс. человек) |
1463,7 |
1684 |
1610 |
1750 |
2000 |
2250 |
2500 |
2770 |
14564 |
|
Задача N 3. Продвижение турпродукта Тульской области на мировом и внутреннем туристских рынках |
Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (млн. руб.) |
1213,6 |
1661,36 |
1960 |
2320 |
2706 |
3112 |
3254 |
3518 |
18531,36 |
Количество значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области (единицы) |
2 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
36 |
подраздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 7 выразится в:
создании новых рабочих мест в количестве 5000 единиц;
увеличении совокупного номерного фонда в коллективных средствах размещения с 11958 до 17500 мест;
вводе в эксплуатацию новых/реконструированных объектов в количестве 1б единиц;
увеличении общего объема туристского потока с 425,17 до 5094,6 тыс. человек;
увеличении общего количества посетителей региона (нерезидентов) с 1463,7 до 14564,0 тыс. человек;
увеличении общего объема услуг, оказанных в сфере туризма, с 1213,6 до 18531,36 тыс. руб.;
увеличении количества значимых туристских мероприятий, проведенных на территории региона при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области, с 2 до 36 единиц.";
о) в Подпрограмме 8 "Развитие архивного дела Тульской области" раздела 6 приложения к постановлению:
строку "Наименование подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 8 "Развитие архивного дела Тульской области" изложить в новой редакции:
Наименование подпрограммы |
Развитие архивного дела Тульской области (далее - Подпрограмма 8) |
строку "Показатели подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 8 "Развитие архивного дела Тульской области" изложить в новой редакции:
Показатели подпрограммы |
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации (%); количество пользователей архивной информации (единицы); количество информационных мероприятий с использованием архивных документов (единицы) |
строку "Сроки и этапы реализации подпрограммы" таблицы паспорта подпрограммы 8 "Развитие архивного дела Тульской области" изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма 8 реализуется в один этап: с 2015 по 2020 годы |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности" таблицы паспорта подпрограммы 8 "Развитие архивного дела Тульской области" изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности |
Увеличение доли площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36% до 84%; увеличение количества пользователей архивной информацией в год с 10100 до 10300 единиц; увеличение количества информационных мероприятий с использованием архивных документов в год с 30 до 52 единиц |
подраздел 4 изложить в новой редакции:
"4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
Цели и задачи Подпрограммы 8 |
Перечень показателей конечного и непосредственного результата |
Фактическое значение на момент разработки Подпрограммы 8 (базисное значение) -2014 год |
Значение показателей погодам реализации Подпрограммы 8 |
Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы 8 |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель Подпрограммы 8: реализация прав граждан на получение и использование архивной информации | ||||||||||
Задача N 1. Обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования документов архивного фонда Тульской области и других архивных документов |
Доля площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации (проценты) |
36 |
|
43 |
50 |
53 |
59 |
84 |
84 |
84 |
Количество пользователей архивной информации (единицы) |
10100 |
|
10150 |
10150 |
10200 |
10200 |
10250 |
10300 |
61250 |
|
Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов (единицы) |
30 |
|
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
282 |
подраздел 6 изложить в новой редакции:
"6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 8 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 8 выразится в:
увеличении доли площадей помещений ГАТО, оснащенных современными системами пожарной сигнализации, с 36% до 84%;
увеличении количества пользователей архивной информацией в год с 10100 до 10300 единиц;
увеличении количества информационных мероприятий с использованием архивных документов в год с 30 до 52 единиц.";
п) таблицу Основного мероприятия "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области" раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Краткое описание мероприятия |
Расходы (тыс. руб.) по годам |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области", в том числе по мероприятиям: |
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации подпрограмм в соответствии с установленными сроками и задачами. |
Всего: 277363,8 2014 - 24786,2 2015 - 39333,4 2016 - 41712,5 2017 - 41707,9 2018 - 43274,6 2019 - 43274,6 2020 - 43274,6 в том числе: |
|
расходы на оплату труда работников министерства культуры и туризма Тульской области; |
|
2014 - 16601,9 2015 - 19189,8 2016 - 20313,1 2017 - 20313,1 2018 - 20272,8 2019 - 20272,8 2020 - 20272,8 |
|
расходы на обеспечение функций министерства культуры и туризма Тульской области; |
|
2014 - 705,7 2015 - 982,4 2016 - 982,4 2017 - 982,4 2018 - 1030,7 2019 - 1030,7 2020 - 1030,7 |
|
расходы на изготовление знаков и значков "Почетный гражданин Тульской области"; |
|
2014 - 622,7 2015 - 622,7 2016 - 622,7 2017 - 622,7 2018 - 622,7 2019 - 622,7 2020 - 622,7 |
|
мероприятия в области культуры и искусства; |
|
2014 - 6282,4 2015 - 17235,5 2016 - 19794,3 2017 - 19789,7 2018 - 21348,4 2019 - 21348,4 2020 - 21348,4 |
|
мероприятия по страхованию имущества |
|
2014-573,5 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
|
2015-303,0 |
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры |
|
2015-700,0 |
|
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений |
|
2015-300,0 |
р) таблицу "Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы" и паспорта показателей раздела 7 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение N 2);
с) раздел 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение N 3).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Тульской области - |
Ю.М. Андрианов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Тульской области от 7 октября 2015 г. N 475 "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 05.11.2013 N 619 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 октября 2015 г., на сайте сетевого издания "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" (http://npatula.ru) 9 октября 2015 г.
Постановлением Правительства Тульской области от 4 марта 2019 г. N 75 настоящее постановление признано утратившим силу с 4 марта 2019 г. Действие названного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.