Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 г. N 51-РЗ
"Об утверждении Программы социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы"
(принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 5 июля 2002 г.)
Президент
Кабардино-Балкарской
Республики |
В.Коков |
г. Нальчик,
Дом Правительства
3 августа 2002 г. N 51-РЗ
Программа
социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы
(утв. Законом Кабардино-Балкарской Республики
от 3 августа 2002 г. N 51-РЗ)
Содержание программы
I. Паспорт Программы
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы |Социально-экономическое развитие Кабардино - |
| |Балкарской Республики на период 2002-2006 годы|
|------------------------+----------------------------------------------|
|Государственный заказчик|Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
|Программы | |
|------------------------+----------------------------------------------|
|Основные исполнители |Министерства и ведомства Российской Федерации |
|Программы |Министерства и ведомства Кабардино-Балкарской |
| |Республики Предприятия и организации - |
| |участники Программы |
|------------------------+----------------------------------------------|
|Основные разработчики |Министерство экономики и торговли Кабардино- |
|Программы |Балкарской Республики, отраслевые министерства|
| |и ведомства Кабардино-Балкарской Республики |
|------------------------+----------------------------------------------|
|Основные цели и задачи |Основные цели Программы: |
|Программы |Формирование модели республиканской экономики,|
| |обладающей долгосрочным потенциалом динамичног|
| |роста, способной обеспечить последовательное |
| |повышение благосостояния населения республики,|
| |эффективное воспроизводство и модернизацию |
| |производственного аппарата, укрепление |
| |конкурентоспособности и увеличение доходов в |
| |бюджеты всех уровней |
| |Основные задачи Программы: |
| |- увеличение объемов производства промышленной|
| |и сельскохозяйственной продукции, обеспечение |
| |высокого уровня рентабельности работы этих |
| |важнейших отраслей экономики республики; |
| |- внедрение передовых технологий переработки |
| |сельскохозяйственной продукции и существенное |
| |увеличение объемов производства |
| |консервированной продукции, повышение роли |
| |Кабардино-Балкарской Республики на федеральном|
| |продовольственном рынке; |
| |- реализация комплекса мер по поэтапному |
| |восстановлению поголовья крупного рогатого |
| |скота и обеспечению потребности населения |
| |республики в молочных продуктах максимально за|
| |счет собственного производства; |
| |- повышение качества и технико-экономических |
| |показателей выпускаемой и освоение |
| |производства новых видов продукции в |
| |строительной сфере; |
| |- ускоренное развитие курортно-рекреационного |
| |комплекса республики и достижение на этой |
| |основе наиболее полного использования |
| |потенциала курорта "Нальчик" и Приэльбрусья, а|
| |также адекватного участия в формировании базы |
| |собственных доходов республиканского бюджета; |
| |- обеспечение темпов жилищного строительства, |
| |позволяющих улучшить жилищные условия |
| |нуждающимся по состоянию на 1 января 2002 года|
| |13800 семьям; |
| |- развитие сети учреждений образования, |
| |здравоохранения и культуры, существенное |
| |повышение уровня обеспеченности населения |
| |республики объектами социальной сферы; |
| |- повышение качества жизни и достижение уровня|
| |доходов населения в соответствии с |
| |потребительской корзиной; |
| |- ввод новых рабочих мест, существенное |
| |повышение уровня занятости населения; |
| |- обеспечение экологического благополучия |
| |республики за счет снижения объемов выбросов |
| |автотранспорта, сточных вод, утилизации |
| |промышленных отходов и отходов животноводства |
|------------------------+----------------------------------------------|
|Перечень основных |Формирование инвестиционного и налогового |
|мероприятий |потенциала республики на основе развития |
| |базовых отраслей экономики: |
| |топливно-энергетический комплекс; |
| |промышленность; |
| |сельское и лесное хозяйство; |
| |строительство и стройиндустрия |
| |Развитие сферы услуг - транспорта, связи и |
| |торговли |
| |Развитие курорта "Нальчик" и Приэльбрусья |
| |Развитие социально-культурной сферы: |
| |образование и наука; |
| |культура и искусство; |
| |социальная защита населения; |
| |физкультура и спорт; |
| |здравоохранение |
| |Развитие предпринимательства в республике |
| |Научно-исследовательские и опытно - |
| |конструкторские работы |
|------------------------+----------------------------------------------|
|Объемы и источники |Затраты на финансирование Программы: |
|финансирования |(в ценах 2001 года) |
| |Всего по Программе - 32524,8 млн. рублей |
| |Источники финансирования мероприятий |
| |и проектов: |
| |средства федерального и республиканского |
| |бюджетов; |
| |собственные средства участников Программы; |
| |кредиты коммерческих банков; |
| |иностранные кредиты; |
| |финансовые ресурсы внебюджетных фондов и иные |
| |внебюджетные источники; |
| |другие источники, привлекаемые для |
| |финансирования мероприятий Программы |
|------------------------+----------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные |В результате реализации мероприятий Программы,|
|результаты реализации |роста деловой и инвестиционной активности |
|Программы |будет обеспечен существенный рост |
| |производства в реальном секторе экономики. |
| |Производство валового регионального продукта |
| |возрастет за период 2002-2006 гг. в 1,4 раза, |
| |промышленной продукции - в 1,8 раза, продукции|
| |сельского хозяйства - в 1,35 |
| |раза. При этом доходы бюджета Кабардино - |
| |Балкарской Республики возрастут в 1,7 раза. |
| |Одновременно ожидается снижение социальной |
| |напряженности в республике, сокращение уровня |
| |безработицы, повышение реальных доходов |
| |населения. За счет создания 70 тыс. новых |
| |рабочих мест, сохранения 192 тыс. имеющихся |
| |рабочих мест на действующих (реконструируемых)|
| |предприятиях и организациях, увеличения |
| |производства на смежных производствах, |
| |расширения масштабов занятости в частном |
| |предпринимательстве, предполагается увеличить |
| |численность занятых в экономике и довести ее |
| |до 368 тыс. человек. Реальные доходы на душу |
| |населения предположительно повысятся в 1,87 |
| |раза, что соответственно уменьшит |
| |дифференциацию в доходах населения |
|------------------------+----------------------------------------------|
|Система организации |Государственный заказчик - Правительство |
|контроля за исполнением |Кабардино-Балкарской Республики отвечает за |
|Программы |своевременное и полное проведение мероприятий |
| |и реализацию проектов Программы. Контроль за |
| |ходом выполнения Программы осуществляется |
| |Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. |
| |Административный контроль Государственного |
| |заказчика дополняется текущим финансовым |
| |контролем за использованием средств |
| |федерального и республиканского бюджетов. |
| |Министерство финансов России контролирует |
| |предоставление ресурсов исполнителям в сроки и|
| |объемах, утвержденных Программой. |
| |Государственный комитет по статистике России |
| |осуществляет систематический учет по |
| |показателям Программы |
\-----------------------------------------------------------------------/
II. Основное содержание
1. Социально-экономическое положение и стратегия развития
Кабардино-Балкарской Республики
1.1. Социально-экономическое положение
Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Южного федерального округа и является одним из 89 субъектов Российской Федерации. Внутренние административные границы имеет со Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой и Республикой Северная Осетия-Алания. На юге и юго-западе проходит государственная граница Российской Федерации с Республикой Грузия.
Республика расположена на северном склоне центральной части Кавказа и на прилегающей равнине. Она занимает территорию в 12,5 тыс. квадратных километров.
Это край необычайных природных контрастов: от засушливых степей и полупустынной зоны на севере до альпийских лугов и вечных снегов высокогорья. На территории Кабардино-Балкарской Республики расположены уникальные природные комплексы и объекты: каскадные комплексы водопадов в Чегемском ущелье, знаменитые Голубые озера, одно из которых - Нижнее - входит в десятку глубочайших озер Российской Федерации, карстовые провалы, и пещеры Малкинского ущелья, многое другое.
Горная и предгорная части республики богаты полезными ископаемыми, минеральными источниками, пастбищами и лесами, занимающими 185 тыс. гектаров, а равнина - плодородными почвами, 54 процента которых используется в сельскохозяйственном производстве. Необычайным разнообразием отличается флора и фауна Кабардино-Балкарии. Кавказский зубр, благородный олень, кавказский тур, бурый медведь, леопард, называемый здесь кавказским барсом, огромное количество пернатых - неполный перечень богатства животного мира Кабардино-Балкарии.
Кабардино-Балкарская Республика состоит из 9 административно-территориальных районов: двух городов территориального подчинения: Нальчик, Прохладный; 6 городов районного подчинения: Баксан, Майский, Нарткала, Терек, Тырныауз, Чегем и 174 населенных пунктов сельского и поселкового типа.
Численность постоянного населения Кабардино-Балкарии на конец 2001 года составила 782,1 тыс. человек, в том числе городского - 446,6 тыс. человек, сельского - 335,5 тыс. человек. На территории республики проживают представители более ста национальностей, в т. ч. кабардинцев - 48,2 процента, балкарцев - 9,4 процента, русских - 31,9 процента, украинцев, осетин, татов, грузин, корейцев, турок-месхетинцев и других национальностей - 10,5 процента.
Кабардинцы |
48,2 |
Балкарцы |
9,4 |
Русские |
31,9 |
Другие национальности |
10,5 |
Рис. 1. Национальный состав населения республики в 2001 г.
Республика относится к числу самых густонаселенных регионов страны. Плотность населения составляет 63 человека на квадратный километр, что в 7 раз превышает среднероссийский и в 1,7 раза среднеокружной (Южный федеральный округ) показатель.
Макроэкономика и финансы
Экономическая политика, проводимая в Кабардино-Балкарской Республике, направлена на создание общеэкономических предпосылок, обеспечивающих повышение деловой активности в реальном секторе экономики, совершенствование платежно-расчетных отношений и укрепление доходной части бюджета, создание благоприятного инвестиционного климата.
В социально-экономическом развитии республики с 1998 года отмечается поступательный рост, что подтверждается данными, приведенными в таблице 1.
Таблица 1
Динамика основных социально-экономических показателей
(в % к соответствующему периоду предшествующего года)
/----------------------------------------------------------------------\
|Показатели |1997 год |1998 год |1999 год|2000 год |2001 год |
|---------------------+---------+---------+--------+---------+---------|
|Валовой региональный |97,6 |100,5 |109,0 |119,8 |115,0 |
|продукт | | | | | |
|---------------------+---------+---------+--------+---------+---------|
|Промышленность |99,7 |103,1 |118,5 |145,1 |125,0 |
|---------------------+---------+---------+--------+---------+---------|
|Сельское хозяйство |100,5 |100,7 |109,4 |109,3 |113,8 |
|---------------------+---------+---------+--------+---------+---------|
|Объем подрядных работ|86,9 |103,1 |103,0 |110,1 |101,6 |
|---------------------+---------+---------+--------+---------+---------|
|Оборот розничной |102,1 |108,3 |108,0 |113,6 |116,4 |
|торговли | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------/
Положительные темпы роста наблюдаются во всех отраслях реального сектора экономики. Так, за последние три года темп роста валового регионального продукта составил 150,2 процента, производства промышленной продукции - 2,2 раза, сельскохозяйственной продукции - 135,6 процента. Объем подрядных работ и оборот розничной торговли возросли соответственно на 6,2 и 42,8 процента.
Показатель валового регионального продукта в расчете на душу населения имеет устойчивую тенденцию к повышению. Так, в 1998 году он составлял 8089,2 рубля, в 2000 году достиг 10595,3 рубля, в 2001 году - 12212,7 рубля (в сопоставимых ценах 1998 года).
В структуре валового регионального продукта наибольший удельный вес занимает производство товаров. За период с 1998 по 2001 год этот показатель находился на уровне 53-59 процентов, производство услуг - в пределах 37,5-32 процента (табл. 2).
Таблица 2
Структура валового регионального продукта
(% к общему объему ВРП)
/----------------------------------------------------------------\
|Показатели | 1997 |1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|Валовой региональный | 100 |100 | 100 | 100 | 100 |
|продукт - всего | | | | | |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|в том числе: | | | | | |
|Производство товаров | 55,6 |53,4 | 56,2 | 58 | 59 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|в том числе: | | | | | |
|промышленность | 21,4 |20,2 | 15,9 | 17,1 | 19,1 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|сельское хозяйство | 23,5 |24,8 | 32,6 | 32 | 32,4 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|строительство | 10,0 |7,9 | 7,1 | 8,4 | 7,0 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|прочие отрасли | 0,7 |0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|Производство услуг | 37,5 |37,5 | 35,4 | 31,7 | 32,0 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|в том числе: | | | | | |
|торговля и общественное | 10,5 |11,6 | 13,9 | 13,2 | 13,0 |
|питание | | | | | |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|транспорт и связь | 6,0 |4,6 | 3,4 | 3,1 | 5,0 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|прочие отрасли | 21,0 |21,3 | 18,1 | 15,4 | 14,0 |
|-------------------------+------+------+--------+-------+-------|
|Чистые налоги на продукты| 6,9 |9,1 | 8,4 | 10,3 | 9,0 |
\----------------------------------------------------------------/
Бюджетная ситуация последних трех лет характеризуется устойчивой динамикой роста доходов и расходов консолидированного бюджета Кабардино - Балкарской Республики. В 2001 году по сравнению с 1999 годом доходы бюджета возросли на 76,6 процента, расходы - на 76,5 процента.
Таблица 3
Динамика структуры консолидированного бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в 1997-2001 годах
/----------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование |1997 |% |1998 |% |1999 |% |2000 |% |2001 |% |
|показателей |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |млн. | |
| |руб. | |руб. | |руб. | |руб. | |руб. | |
| | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Всего доходов |1777,5|100 |2027,5|100 |2773 |100 |3460,4|100 |4896,0|100 |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Налоговые доходы |646,6 |36,4|695,0 |34,3|933,0 |33,6|1512,9|43,7|2085,9|42,6|
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Налог на прибыль |90,5 |5,1 |66,3 |3,3 |103,1 |3,7 |100,4 |2,9 |157,1 |3,2 |
|предприятий и | | | | | | | | | | |
|организаций | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Подоходный налог с |116,4 |6,5 |111,8 |5,5 |118,8 |4,3 |178,0 |5,1 |286,7 |5,9 |
|физических лиц | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|НДС |74,1 |4,2 |104,9 |5,2 |82 |3,0 |61,9 |1,8 | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Акцизы |203,8 |11,5|201 |9,9 |342,4 |12,3|763,2 |22,1|1146,4|23,4|
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Налоги на имущество |70,3 |4,0 |64,7 |3,2 |108 |3,9 |129,1 |3,7 |94,7 |1,9 |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Платежи за пользование|11,8 |0,7 |14,3 |0,7 |25 |0,9 |35,6 |1,0 |31,0 |0,6 |
|природными ресурсами | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Прочие налоговые |79,7 |4,4 |132,1 |6,5 |153,6 |5,5 |244,7 |7,1 |370,0 |7,6 |
|платежи и сборы | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Неналоговые доходы |91,7 |5,2 |65,5 |3,2 |126 |4,5 |31,9 |0,9 |44,6 |0,9 |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Целевые бюджетные |61,3 |3,4 |69,3 |3,4 |111 |4,1 |186,4 |5,4 | | |
|фонды | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Итого собственных |799,6 |45 |829,8 |40,9|1170 |42,2|1731,2|50,0|2130,5|43,5|
|доходов | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|От других уровней |977,9 |55,0|1197,7|59,1|1603 |57,8|1729,2|50,0|2765,5|56,5|
|власти | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Всего расходов |1965,6|100 |2074,4|100 |2698 |100 |3651,2|100 |4760,9|100 |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Государственное |38,5 |2,0 |64,5 |3,1 |102,5 |3,8 |172,7 |4,7 |218,0 |4,6 |
|управление | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Правоохранительная |51,9 |2,6 |66,5 |3,2 |99,4 |3,7 |150,4 |4,1 |190,2 |4,0 |
|деятельность | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Промышленность, |188,2 |9,5 |439 |21,1|389,2 |14,4|489,7 |13,4|489,7 |10,3|
|энергетика | | | | | | | | | | |
|и строительство | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Сельское хозяйство и |84,4 |4,3 |129,8 |6,3 |135,4 |5,0 |370,7 |10,2|150,6 |3,1 |
|рыболовство | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Транспорт и связь |38,8 |2,0 |24,7 |1,2 |21,8 |0,8 |44,6 |1,2 |293,0 |6,2 |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Расходы на |1093,1|55,6|1157,9|55,8|1691,7|62,7|2315,4|63,5|2858,7|60,0|
|социально-культурную | | | | | | | | | | |
|сферу | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | |
|жилищно-коммунальное |216 |11,0|256,5 |12,4|355,0 |13,2|463,4 |12,7|497,7 |10,5|
|хозяйство | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|образование |353 |18,0|380 |18,3|592,2 |21,9|874,7 |24,0|1039,9|21,7|
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|культура, искусство и |32,3 |1,6 |36,7 |1,8 |73,6 |2,7 |106,2 |2,9 |107,9 |2,3 |
|кинематография | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|здравоохранение и |234,2 |11,9|245,4 |11,8|397,2 |14,7|543,8 |14,9|685,9 |14,4|
|физкультура | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|социальная политика |257,6 |13,1|239,3 |11,5|273,7 |10,2|327,3 |9,0 |527,3 |11,1|
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|прочие расходы |419 |21,3|135 |6,5 |158,3 |5,9 |-53,5 |-1,5|560,7 |11,8|
|(мероприятия) | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Расходы целевых |51,6 |2,6 |57,4 |2,8 |99,7 |3,7 |161,2 |4,4 | | |
|бюджетных фондов | | | | | | | | | | |
|----------------------+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----|
|Превышение доходов над|-188,1| |-46,9 | |75,0 | |-190,8| |135,1 | |
|расходами (дефицит) | | | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
В течение анализируемого периода наблюдался постоянный рост собственных доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которые в 2001 году увеличились почти в два раза и составили 2130,5 млн. рублей.
В структуре доходов бюджета республики по итогам 2001 года более 40 процентов составили налоговые доходы, в формировании которых значительные объемы приходятся на регулирующие доходы.
Заметные изменения наблюдаются и в динамике доходов и расходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, что подтверждается диаграммой 2.
6000 /-----------------------------------------------------------------\
| |
| 4896 |
5000 |-------------------------------------------------------*x--------|
| 4760,9 |
м | |
л 4000 |---------------------------------------3651,2--------------------|
н. | * |
| х 3460,4 |
р 3000 |----------------------------2773---------------------------------|
у | *x |
б. | 1969,6 2074,4 2698 |
2000 |------*--------------*x------------------------------------------|
| х 2027,5 |
| 1777,5 |
1000 |-----------------------------------------------------------------|
| |
| |
0 \-----------------------------------------------------------------/
1997 1998 1999 2000 2001
* Всего доходов
х Всего расходов
Рис. 2. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета
Кабардино - Балкарской Республики
Расходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2001 году составили 4760,9 млн. рублей, что на 30,3 процента превысило показатели предыдущего финансового года.
В структуре расходов бюджета республики финансирование социально - культурных мероприятий остается приоритетным, в 2001 году на эти цели направлено 2858,7 млн. рублей, что составило более половины всех расходов бюджета. Значительные объемы финансовых средств направлены на поддержание отраслей промышленности, энергетики и строительства, учреждений жилищно - коммунального хозяйства.
Промышленное производство и его структура
В хозяйственном комплексе республики промышленность занимает доминирующее положение - предприятия отрасли формируют до 60 процентов общей суммы собственных доходов республиканского бюджета.
В настоящее время в отрасли производится до 20 процентов валового регионального продукта, и этот показатель имеет тенденцию к повышению. Среднесписочная численность работающих на предприятиях промышленности составляет 33 тыс. человек или пятую часть общего количества работающих на крупных и средних предприятиях. Число зарегистрированных промышленных предприятий всех форм собственности насчитывает 2180 единиц, в том числе крупных и средних - 190 единиц. Объем промышленного производства в республике за 2001 год составил 8655,2 млн. рублей, темп роста - 125 процентов. По этому показателю по итогам 2001 года Кабардино-Балкарская Республика находится на втором месте в Российской Федерации.
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают машиностроение и пищевая промышленность, на долю которых приходится более 60 процентов всего объема промышленного производства республики. Развита и цветная металлургия, ориентированная на разработку Тырныаузского месторождения вольфрама и молибдена.
Утвержденный Государственной комиссией Министерства природных ресурсов Российской Федерации объем запасов вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения может обеспечить до одной трети потребности экономики Российской Федерации в этом виде сырья.
Тырныаузский горно-обогатительный комбинат занимает особое место в ряду промышленных предприятий России, осуществляющих производство вольфрама и молибдена.
В промышленности республики представлены и другие важнейшие для экономики страны в целом производства, являющиеся основными поставщиками продукции на рынок России. Это такие виды продукции, как оборудование для нефтедобывающей промышленности, высоковольтные выключатели, деревообрабатывающие станки, электровакуумные приборы, различные виды кабельной продукции, алмазный инструмент, искусственная кожа и пленочные материалы.
Важнейшей составной частью промышленности республики является консервная промышленность, ориентированная на переработку собственной сельскохозяйственной продукции. В последние годы получили развитие такие производства, как розлив минеральной воды, производство лекарственных средств и табачных изделий.
Кабардино-Балкарская Республика по объему промышленного производства занимает шестое место среди республик, краев и областей Южного федерального округа. За последние три года доля республики в общем объеме промышленного производства в целом по Южному федеральному округу имела тенденцию к росту.
В республике проводится планомерная работа по созданию собственной базы электроэнергетики и нефтяной отрасли. Базой для развития создаваемой отрасли являются значительный по величине гидроэнергетический потенциал горных рек и ресурсы нефти, разведанные на территории республики.
В Кабардино-Балкарии насчитывается восемь рек с гидроэнергетическим потенциалом от 72 до 430 МВт каждая.
Существующие в настоящее время мощности по выработке электроэнергии республики представлены Баксанской ГЭС (мощностью 25 МВт), четырьмя малыми ГЭС и двумя блок-станциями на промышленных предприятиях. Суммарный объем выработанной собственной электроэнергии в 2001 году составил 138,6 млн. КВт/час.
Территория Кабардино-Балкарской Республики занимает западную часть Терско-Каспийской нефтегазоносной площади. Прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья оцениваются в 32 млн. тонн условного топлива, а извлекаемые запасы нефти - в 7,3 млн. тонн и сосредоточены на восьми месторождениях. В рамках реализации подпрограммы "Развитие нефтяной промышленности Кабардино-Балкарской Республики" к Федеральной целевой программе "Топливо и энергия" в республике развивается новая отрасль - нефтедобыча. Начал функционировать нефтеперерабатывающий завод мощностью 50 тыс. тонн в год.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство - одна из основных отраслей экономики республики, за счет нее формируется свыше 32 процентов валового регионального продукта.
Продукция сельского хозяйства по всем категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2001 году составила 11225,4 млн. рублей, темп роста - 113,8 процента к уровню 2000 года.
Указанный объем сельскохозяйственной продукции произведен за счет деятельности 140 крупных сельскохозяйственных предприятий, 1164 крестьянских (фермерских) хозяйств и 101 тыс. личных подворий.
Землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством, используется 665,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них сельскохозяйственными предприятиями - 561,4 тыс. га, в том числе за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами закреплено 10,0 тыс. га и в личном пользовании граждан находится 103,9 тыс. га.
Основные направления производственной специализации в сельском хозяйстве в целом соответствуют природно-климатическим условиям и особенностям республики. В растениеводстве наиболее развито производство зерновых, кукурузы, подсолнечника, овощей, картофеля, плодов и винограда, в животноводстве - производство молока и мяса крупного рогатого скота, овцеводство, птицеводство и коневодство.
В структуре продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2001 году доля сельскохозяйственных предприятий составляет 29 процентов, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств - 71 процент.
Сельхозпредприятия являются основными производителями таких видов сельскохозяйственной продукции, как зерно, сахарная свекла и семена подсолнечника.
Хозяйствами населения производится около 43 процентов овощей, 84 процента картофеля, 69 процентов мяса, 84 процента молока от общего объема их производства в республике.
В последние годы возросший спрос на отечественные продовольственные товары, осуществление конкретных мер по созданию экономических условий для ведения расширенного воспроизводства способствовали увеличению объемов производства сельскохозяйственными производителями.
По итогам 2001 года предприятия отрасли улучшили финансовые результаты. Возросло число рентабельных сельскохозяйственных предприятий.
Положительные результаты достигнуты в значительной мере за счет целенаправленной государственной поддержки. В 2001 году объем государственной финансовой поддержки составил 262,2 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета на 220 млн. рублей и 42,2 млн. рублей поступило из федерального бюджета (дотации, компенсации, средства на мелиорацию и др.).
В республике в основном сформирована нормативная база, регулирующая вопросы земельных отношений. Принят Указ Президента КБР "О регулировании земельных отношений и защите конституционных прав граждан на землю в Кабардино-Балкарской Республике", разработан проект Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики.
Малое предпринимательство
В республике сформирована вся необходимая инфраструктура поддержки малого предпринимательства, которое стало важным сектором народнохозяйственного комплекса республики. Оно во многом определяет темпы экономического роста, обеспечивает вклад в формирование валового регионального продукта, создает естественную социальную опору общественному устройству.
На конец 2001 года зарегистрировано около 3290 малых предприятий и 14942 индивидуальных предпринимателей. С 1999 по 2001 год численность малых предприятий возросла на 23 процента. В сфере малого бизнеса занято около 50 тыс. человек, что составляет 20 процентов к общей численности занятых в народном хозяйстве республики.
В целях ликвидации причин, препятствующих ускоренному развитию малого бизнеса, руководством республики оказывается всесторонняя поддержка развитию сферы малого бизнеса в виде упрощения порядка регистрации, сокращения лицензируемых видов деятельности, упорядочения контрольных проверок, введения упрощенной системы налогообложения и вмененного налога, выделения бюджетных средств.
В целях дальнейшего развития предпринимательства, создания благоприятного инвестиционного климата и налогового режима в республике разрабатывается четвертая по счету программа развития и поддержки малого предпринимательства на 2002-2006 годы, которая позволит решить ряд важных задач: дебюрократизировать процесс регистрации и функционирования субъектов малого и среднего бизнеса, увеличить долю участия этого сектора экономики в валовом региональном продукте и доходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и др.
Инфраструктура реального сектора экономики
Транспорт. Кабардино-Балкария располагает развитыми транспортными коммуникациями. В республике получили широкое развитие автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.
Экономические связи с другими регионами России обеспечивают автомобильный, воздушный и железнодорожный транспорт. Ведущее место в транспортном комплексе республики занимает автомобильный транспорт, на долю которого приходится свыше 80 процентов общего объема грузовых перевозок. Международные, межреспубликанские и межобластные перевозки осуществляются по государственной автомагистрали "Кавказ". Автомагистраль "Кавказ" соединяет республику со Ставропольским и Краснодарским краями, Карачаево-Черкесской, Адыгейской, Северо-Осетинской, Ингушской, Дагестанской республиками, а также Азербайджаном и Грузией.
Железнодорожный и авиационный транспорт соединяет республику прямым сообщением с городом Москвой.
В настоящее время авиапредприятие является крупным базовым подразделением вертолетов Ми-8, Ми-8 МТВ, МИ-2 на Северном Кавказе.
Иностранные компании могут осуществлять морские перевозки через ближайшие открытые российские порты "Новороссийск" (расстояние от г. Нальчика 530 км), "Туапсе" (расстояние от г. Нальчика 450 км), авиационные пассажирские и грузовые перевозки из аэропорта "Минеральные Воды" (расстояние от г. Нальчика 100 км).
Плотность железнодорожных сообщений общего пользования составляет 10,7 км на 1000 кв. километров территории. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования составляет 231,5 км на 1000 кв. километров территории.
Связь. Число зарегистрированных в Кабардино-Балкарии радиоэлектронных средств (радиостанций, кабельного телевидения, сотовой и пейджинговой связи) составило 6,6 тыс. единиц. Численность работников предприятий связи составляет 3,2 тыс. человек.
В Кабардино-Балкарской Республике оператором сети электросвязи общего пользования является открытое акционерное общество "Каббалктелеком", на которое приходится около 80 процентов общего объема услуг связи. По итогам 2001 года обеспеченность населения Кабардино-Балкарской Республики телефонной связью составляет: в городах - 64,9 телефонных аппарата на 100 семей, а в сельских населенных пунктах - 35,4 телефонных аппарата соответственно. Протяженность междугородних телефонных каналов составляет 83,2 тыс. канало-километров.
В настоящее время в республике эфирным радиовещанием охвачена территория, на которой проживает 85 процентов населения.
Услуги почтовой и телеграфной связи характеризуются снижением почтового обмена письменной корреспонденцией, а также объема международных отправлений посылок.
Инвестиционно-строительная деятельность
В инвестиционной сфере республики наметилась некоторая стабилизация. Возросла доля капитальных вложений производственного назначения, за период с 1998 по 2001 год в среднем они составили 53 процента общего объема. Росту производственных инвестиций способствовало привлечение в экономику республики иностранных кредитных ресурсов в производство минеральной воды и фармацевтическую промышленность (доля их составила 32 процента). Относительно высокие инвестиционные расходы также поддерживались в дорожном хозяйстве (14,7 процента), топливно-энергетическом комплексе (15,2 процента), развитии связи (3,1 процента).
В технологической структуре капиталообразующих инвестиций доля строительно-монтажных работ составила в 1998 г. - 71 процент, в 2000 г. - 76 процентов, в 2001 г. - 72 процента, оборудования - 12 процентов, 58 процентов и 19 процентов соответственно.
В разрезе источников финансирования доля внебюджетных инвестиций колеблется от 84 процентов в 1999 году до 65 процентов в 2001 году. Вместе с тем, собственные средства предприятий составляют менее 10 процентов, в 2001 году - 6,8 процента от общего объема инвестиций.
В республике удалось сохранить целостность строительного комплекса. Имеющиеся мощности строительных организаций и предприятий стройиндустрии способны освоить работ вдвое больше, чем в предыдущие годы.
В строительном комплексе Кабардино-Балкарской Республики функционируют 852 предприятий и организаций всех форм собственности, в том числе 115 крупных и средних. Из всего объема работ, выполненных по договорам строительного подряда, крупные и средние предприятия выполняют чуть более 50 процентов.
2000 /--------------------------------------------------------------------\
| | | | 1907,1 * ------------------------------------------
1800 |----------------+----------------+-----------------+----------------|
| | | | | -------------------------------------------
1600 |----------------+----------------+-----------------+----------------|
| | | * 1488,4 |
м 1400 |----------------+----------------+-----------------+------------------|
л | | | | |
н. 1200 |----------------+----------------+-----------------+----------------|
| | | | |
р 1000 |----------------+----------------+-----------------+----------------х
у | | * 878 | 951,2
б. 800 |----------------+----------------+-----------------х 785,5----------|
|598,4 * 667,4 | |
600 *----------------+----------------+-----------------+----------------|
х 433 | х 509,2 | |
400 |----------------х----------------+-----------------+----------------|
| |407,4 | | |
200 |----------------+----------------+-----------------+----------------|
| | | | |
0 \--------------------------------------------------------------------/
1997 1998 1999 2000 2001
* Объем подрядных работ за 1997-2001 гг.
х в том числе крупными и средними предприятиями
Рис. 3. Динамика объема подрядных работ 1997-2001 годы
(2001 г. - оценочно)
Производственная база строительного комплекса республики располагает достаточными мощностями по выпуску сборных железобетонных конструкций и изделий, в том числе кирпича, пеплоблоков, пиленого туфа и других мелкоштучных стеновых материалов, столярных изделий, облицовочных изделий из природного камня, теплоизоляционных материалов. В перспективе - организация производства высокопрочного гипса и других современных строительных материалов.
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики на конец 2001 года составила 782,1 тыс. человек. Из общей численности 25 процентов составляют дети в возрасте до 16 лет, 58 процентов - граждане трудоспособного возраста и 17 процентов - лица пенсионного возраста.
Республика находится в числе 15 регионов Российской Федерации с положительным приростом населения. По показателю рождаемости Кабардино - Балкарская Республика занимает девятое место, уровень смертности также один из самых низких в Российской Федерации.
Отрасли социальной сферы
Здравоохранение. Система здравоохранения республики имеет развитую инфраструктуру, которая включает 45 больниц на 8,8 тыс. коек, в числе которых две республиканские многопрофильные больницы, 13 специализированных диспансеров и центров, 3 специализированных детских санатория и др.
Первичная и профилактическая медицинская помощь оказывается в 125 амбулаторно-поликлинических учреждениях общей мощностью 14 тыс. посещений в смену.
Охрану здоровья населения республики осуществляют более 11 тыс. медицинских работников (свыше 3 тыс. врачей и 8 тыс. среднего медицинского персонала). За последние годы значительно вырос профессиональный уровень врачей: высшую категорию имеют 312 врачей, первую - 431 врач, сертификат специалиста - 1298 врачей.
Показатели обеспеченности лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими кадрами по Кабардино-Балкарской Республики несколько выше среднероссийского уровня.
Образование. В настоящее время в республике функционируют 290 учреждений общего образования различных типов и видов. Обновляются содержание и методы образования. Ведется работа по обеспечению преемственности всех образовательных ступеней от дошкольного до послевузовского. В республике функционирует федеральная экспериментальная площадка "Создание непрерывного образовательного комплекса".
Учреждения высшего профессионального образования представлены тремя государственными вузами, в которых обучаются 19,2 тыс. студентов. В 10 учреждениях среднего специального образования обучаются 11,3 тыс. студентов. Подготовка ведется по 65 специальностям. В 2001 году в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования принято 9,3 тыс. студентов (8,6 - в 2000 г.), что на 0,7 тыс. человек больше, чем в прошлом году.
Культура. В республике функционируют 177 библиотек, 180 клубных учреждения, 5 профессиональных театров. В рамках создания необходимых социально-экономических условий для развития культуры и искусства республики реализованы меры по реформированию театрально-зрелищных и концертных организаций республики, ведется работа, направленная на повышение эффективности деятельности творческих коллективов, развитие народного творчества. Вместе с тем, имеются серьезные проблемы, связанные с развитием материально-технической базы учреждений культуры.
Курортно-рекреационный комплекс. Он создан на базе использования лечебных минеральных и уникальных природных ресурсов республики, является важной составной частью социально-экономического потенциала.
Природные лечебные факторы, на базе которых функционирует бальнеологический курорт федерального значения "Нальчик", позволяют с высокой эффективностью лечить целый ряд хронических заболеваний сердечно - сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, верхних дыхательных путей, ряда других заболеваний.
Район Приэльбрусья наряду с разнообразием ландшафта, формирующим условия для развития туристского, альпинистского и горнолыжного комплекса международного уровня, обладает уникальными целебно-оздоровительными ресурсами, благоприятным микроклиматом и большими запасами высококачественных минеральных вод, что создает предпосылки для создания здесь горного курорта мирового класса.
Международная и национальная значимость этого высокогорного рекреационного района придает ему особый статус и предполагает особую систему хозяйствования с набором льгот и преференций на период до 7 - 10 лет. Указанный статус этого района и меры по его восстановлению и развитию обозначены в федеральной целевой программе "Юг России". В этой связи восстановление и развитие Приэльбрусья являются одними из приоритетных задач настоящей Программы.
В республике действуют 14 санаториев и пансионатов, 6 туристических гостиниц, более 20 туристических и альпинистских баз, которые могут одновременно принять свыше 9 тысяч отдыхающих.
Потребительский рынок
Состояние потребительского рынка республики характеризуется как стабильное, с высоким уровнем товарной насыщенности и поступательной динамикой роста. В отличие от начала 90-х годов определяющим на рынке является платежеспособный спрос населения.
По итогам 2001 года объем розничного товарооборота составил 8303,6 млн. рублей, темп роста к 2000 году - 116,4 процента.
В структуре розничного товарооборота доля оборота торгующих организаций составила 26 процентов, реализация на вещевых, смешанных и продовольственных рынках - 74 процента.
Государственная политика в сфере торговой деятельности направлена на обеспечение более полного удовлетворения потребностей населения республики в товарах за счет обеспечения условий равноправной конкуренции всех форм собственности.
В целях упорядочения и развития потребительского рынка Правительством республики утвержден комплекс мер по развитию торговли в Кабардино - Балкарской Республике на 2001-2003 годы.
Внешнеэкономическая деятельность
В республике сформирована принципиально новая нормативно-правовая основа и механизмы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, разработанные в соответствии с требованием адаптации к условиям рыночной экономики.
Внешнеторговый оборот является объективной оценкой конкурентоспособности предприятий республики на мировом рынке и важным фактором оздоровления экономики Кабардино-Балкарской Республики. Экспортно - импортные операции в Кабардино-Балкарской Республике осуществляют около 300 юридических и физических лиц - участников внешнеэкономической деятельности.
Больше половины внешнеторгового оборота республики (70 процентов) приходится на страны дальнего зарубежья, среди которых ведущую роль играют Германия, Нидерланды, Турция, Франция, Италия.
На страны ближнего зарубежья приходится около трети внешнеторгового оборота республики. Из них наиболее стабильным партнером на протяжении всех лет является Украина.
В структуре экспорта основную долю занимает продукция нефтехимического комплекса, которая поставляется в основном на рынки Западной Европы.
По объемам внешнеторгового оборота Кабардино-Балкарская Республика по итогам 2001 года занимает девятое место среди других республик и краев Южного федерального округа.
1.2. Стратегия социально-экономического развития
Очевидными аргументами в пользу государственной поддержки Программы из федерального бюджета для решения важнейших проблем социально - экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2002 - 2006 годы служат:
- исключительная важность социальной стабильности в республике в связи с геополитическими интересами Российской Федерации на Северном Кавказе;
- возможность преодоления кризиса в экономике данного субъекта Российской Федерации;
- необходимость согласования в рамках единой Программы ранее утвержденных Правительством Российской Федерации программ по развитию ряда объектов общегосударственной значимости и совокупности программных мероприятий республиканского уровня;
- учет общефедеральных интересов при постановке целей и отборе задач в состав данной Программы;
- продолжительный период решения проблем, определяемый большим объемом работ и ограниченностью ресурсов;
- максимальное участие собственных и заемных средств предприятий - участников Программы и ресурсов республиканского бюджета для решения системы общефедеральных и региональных задач социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Распространение рыночных отношений в экономике Кабардино-Балкарской Республики, перепрофилирование многих предприятий и реструктуризация производства, признаки нарастания инвестиционной инициативы субъектов хозяйственной деятельности представляют собой благоприятные предпосылки для преодоления современного социально-экономического кризиса. Вместе с тем, успешная реализация ряда небольших локальных проектов не в состоянии создать устойчивую тенденцию роста производства, ускорить выход из кризиса и рациональное преобразование социальной сферы. Проблемы, стоящие перед республикой, общегосударственное значение многих из них обуславливают необходимость объединения усилий предприятий, Правительства Кабардино - Балкарской Республики и Правительства Российской Федерации, оказания ресурсной поддержки государства по решению подобных проблем.
Ограниченные возможности участия федерального бюджета в финансовой поддержке инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы, усиливают актуальность увеличения собственного инвестиционного потенциала республики. В качестве инвестиционного потенциала понимается сумма свободных собственных средств предприятий и поступлений в республиканский бюджет, которые могли бы быть использованы для последующего инвестирования.
При формировании программных мероприятий наряду с высокой эффективностью затрат были рассмотрены и учтены производственно - технологические и хозяйственно-экономические связи соответствующих предприятий, их социальная значимость.
Соблюдение принципа высокой эффективности инвестиций имеет следствием последовательное сочетание интересов социально-экономического развития республики с коммерческими интересами, как правило, частных инвесторов, осуществляющих проекты в рамках единой Программы.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цели, задачи и мероприятия Программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы приняты в соответствии с приоритетами современной экономической политики Правительства Российской Федерации.
Главной стратегической целью Программы является формирование модели республиканской экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное повышение благосостояния населения республики, эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, укрепление конкурентоспособности и увеличение доходов в бюджеты всех уровней.
Программа социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы осуществляется на правовой базе, основывающейся на положениях действующего законодательства, указах Президента Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации по вопросам программной разработки и направлениям решения актуальных проблем социально-экономического развития России.
Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс организационных, научно-технических, производственно - хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающий достижение принятой цели.
В процессе осуществления Программы должны быть решены следующие основные задачи:
- увеличение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, обеспечение высокого уровня рентабельности работы этих важнейших отраслей экономики республики;
- внедрение передовых технологий переработки сельскохозяйственной продукции и существенное увеличение объемов производства консервированной продукции, повышение роли Кабардино-Балкарской Республики на федеральном продовольственном рынке;
- реализация комплекса мер по поэтапному восстановлению поголовья крупного рогатого скота и обеспечению потребности населения республики в молочных продуктах максимально за счет собственного производства;
- повышение качества и технико-экономических показателей выпускаемой и освоение производства новых видов продукции в строительной сфере;
- ускоренное развитие курортно-рекреационного комплекса республики и достижение на этой основе наиболее полного использования потенциала курорта "Нальчик" и Приэльбрусья, а также адекватного участия в формировании базы собственных доходов республиканского бюджета Кабардино - Балкарской Республики;
- обеспечение темпов жилищного строительства, позволяющих улучшить жилищные условия нуждающимся по состоянию на 1 января 2002 года 13800 семьям;
- развитие сети учреждений образования, здравоохранения и культуры, существенное повышение уровня обеспеченности населения республики объектами социальной сферы;
- повышение качества жизни и достижение уровня доходов населения в соответствии с потребительской корзиной;
- ввод новых рабочих мест, существенное повышение уровня занятости населения;
- обеспечение экологического благополучия республики за счет снижения объемов выбросов автотранспорта, сточных вод, утилизации промышленных отходов и отходов животноводства.
Программа социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы осуществляется в два этапа:
первый этап - 2002-2003 годы;
второй этап - 2004-2006 годы.
На первом этапе предусматривается достижение целей и решение задач, обеспечивающих создание базовых условий для реализации Программы в целом:
- формирование инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики для обеспечения устойчивого экономического роста;
- отработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет федерального и республиканского бюджетов;
- проведение необходимых институциональных преобразований и совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения свободы и доступности экономической инициативы, создания среды для равной, добросовестной конкуренции предприятий всех форм собственности;
- реализация группы первоочередных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью.
На данном этапе предстоит осуществить разработку новых и пересмотр существующих законодательных актов, нормативных и методических документов, обеспечить информационно-аналитическое сопровождение для контроля регулирования социально-экономического развития республики, организовать управление реализацией Программы.
На первом этапе реализуется ограниченное количество первоочередных инвестиционных проектов, отобранных с учетом их высокой коммерческой и социальной эффективности и способности быстрого возврата заемных средств, величины вклада реализуемых проектов в развитие экономического потенциала республики, объема ожидаемых поступлений в федеральный, республиканский и местные бюджеты. Отдельные инвестиционные проекты в составе проектируемых мероприятий Программы дополнены единичными бесприбыльными проектами, реализация которых нацелена на решение конкретных неотложных экономических и социальных проблем Кабардино-Балкарской Республики.
В качестве мер государственной поддержки предусматривается использование гарантий Правительства Российской Федерации, привлечение льготных инвестиционных кредитов и безвозмездных субсидий за счет федерального и республиканского бюджетов. Наряду с этим предусматривается осуществление программных мероприятий по развитию инвестиционной инфраструктуры в республике. Это позволит создать необходимые предпосылки для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала республики - основы последующего финансирования значительного числа инвестиционных проектов, намечаемых к реализации в рамках Программы на следующем этапе.
На втором этапе Программы предусматривается изменение масштабов и структуры государственной поддержки программных мероприятий с увеличением в общем финансировании доли средств частных инвесторов при одновременном сокращении масштабов участия средств федерального и республиканского бюджетов. Бюджетные средства на втором этапе будут привлекаться главным образом для финансирования инвестиционных проектов экологической и социальной направленности, имеющих общегосударственное значение.
Таким образом, реализация высокодоходных проектов в качестве первоочередных позволит существенно нарастить региональный инвестиционный потенциал, под которым понимается сумма свободных собственных средств предприятий, реализовавших проекты, и поступлений в республиканский бюджет, предназначенных для последующей поддержки инвесторов.
Правительство Кабардино-Балкарской Республики в дополнение к увеличивающимся налоговым и другим платежам в республиканский бюджет намечает мобилизовать часть доходов предприятий, полученных от реализации первоочередных проектов. Эти средства предполагается направить на финансирование других инвестиционных проектов Программы, нуждающихся в ограниченной бюджетной поддержке. Для этого среди успешно действующих на рынке предприятий будут размещаться доходные облигации республиканского займа.
Будут также продолжены работы по всем направлениям (капитальные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, прочие мероприятия); обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы; созданы благоприятные условия для поступательного социально-экономического развития республики в период после завершения данной Программы.
После выполнения Программы, достижения целей и решения задач, принятых на 2002-2006 годы, управление осуществлением мероприятий по развитию производства и социальной сферы должно продолжаться на качественно новом уровне, соответствующем современным рыночным отношениям в российской экономике.
3. Система программных мероприятий
Главным направлением Программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы является ориентация на ускоренное формирование регионального бюджетного потенциала посредством государственной поддержки наиболее эффективных инвестиционных проектов различной отраслевой принадлежности и мобилизации капитала частных инвесторов.
Второе направление Программы - строительство важнейших объектов жизнеобеспечения: котельных, тепловых сетей, водопроводов других объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Система программных мероприятий состоит из трех больших блоков:
- мероприятия и проекты, вошедшие в федеральную целевую программу "Юг России";
- федеральные целевые программы, действующие на территории Кабардино - Балкарской Республики;
- республиканские целевые программы.
Программные мероприятия будут реализовываться в приоритетных направлениях социально-экономического развития республики. Важнейшие из них следующие.
В рамках Программы предполагается ввод шести малых и мини-ГЭС, суммарной установленной мощностью 35 МВт. Актуальность этих проектов заключается в том, что они будут размещены в труднодоступных горных районах республики в непосредственной близи от потребителей электроэнергии, позволят минимизировать потери в передающих и распределительных сетях и тем самым снизить себестоимость вырабатываемой электроэнергии.
В промышленном комплексе предлагается организация новых производств на одном из ведущих предприятий России - Терском заводе алмазного инструмента. Предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение открытое акционерное общество "Тырныаузский горно-обогатительный комбинат". Будут реализованы проекты по организации производства новых коммутационных устройств, промышленных хромотографов, электросварных труб круглого и квадратного сечения для автомобильной промышленности, деревообрабатывающих станков и автоматических линий для обработки мебели, рентгенодиагностических комплексов и других важнейших видов продукции.
Большой раздел программных мероприятий - реализация проектов по техническому перевооружению перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.
В сельском хозяйстве значительный объем работ предусматривается осуществить в рамках Программы по мелиоративному строительству, сохранению и развитию садоводства, виноградарства. В животноводстве приоритет будет отдан реализации мероприятий по развитию овцеводства.
Реализация проекта по лизингу самолетов позволит укрепить материальную базу государственного унитарного авиапредприятия "Эльбрус-авиа" и открыть дополнительные авиалинии. Проект весьма важен для республики, стоимость его превышает 300 млн. рублей.
В целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог и улучшения качества дорожного покрытия намечается реализовать проект, охватывающий почти всю республику.
Будет также реализован проект по улучшению и совершенствованию почтовой связи во всех городах и районах республики.
Одним из наиболее приоритетных разделов Программы является развитие курортно-рекреационного комплекса. Предполагается, что на реализацию мероприятий этого раздела будет получена наибольшая поддержка из федерального бюджета - 1,3 млрд. рублей.
Мероприятия по восстановлению и развитию инфраструктуры курорта "Нальчик", созданию в районе Приэльбрусья современного туристского, альпинистского и горнолыжного комплекса будут способствовать формированию условий для развития индустрии отдыха в республике, увеличению количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сохранению и рациональному использованию природных ресурсов.
Выполнение намеченных в Программе мероприятий по развитию курорта "Нальчик" приведет к значительному укреплению материальной базы курорта, росту его комфортабельности. В свою очередь формирование курортного комплекса окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей, внесет существенный вклад в структурную перестройку экономики.
Намечаемые к реализации инвестиционные проекты Программы характеризуются высоким уровнем эффективности капитальных вложений и существенным вкладом в формирование регионального бюджетного потенциала.
В соответствии с действующим порядком разработки и реализации федеральных целевых программ по всем первоочередным инвестиционным проектам предприятиями - участниками Программы составлены бизнес-планы с необходимым технико-экономическим обоснованием.
Основными направлениями в жилищном строительстве будут строительство домов для переселения из ветхого и аварийного жилья, общежитий и обеспечение жильем малообеспеченных категорий граждан.
В коммунальной сфере определены приоритетными следующие задачи: обеспечение населения республики питьевой водой в достаточном количестве и соответствующего качества; завершение создания системы централизованной канализации городов Нальчика, Прохладного, Тырныауза, Терека, Майского; обеспечение населения городов и районных центров теплом и горячим водоснабжением. Не менее важной остается задача по энергоснабжению республики, особенно высокогорных населенных пунктов, а также строительство блок-модульных котельных для бесперебойного обеспечения населенных пунктов республики теплом.
В связи с опасностью схода селевых оползней в горной части республики остается важной проблемой защита от селевых потоков.
Важной задачей является защита территорий и населенных пунктов от подмыва и затопления горными реками республики, защита населенных пунктов от вредного воздействия вольфрамо-молибденового производства. Причиненный ущерб от воздействия рек на близлежащие территории оценивается десятками миллионов рублей.
В сфере образования основное внимание будет уделено развитию материально-технической базы общеобразовательных учреждений. Требующаяся сумма финансовых затрат составляет не менее 550 млн. рублей. Ряд мероприятий связан с реконструкцией и расширением существующих высших учебных заведений.
В раздел здравоохранения внесены наиболее актуальные мероприятия - строительство реабилитационного противотуберкулезного и диагностических центров и реконструкция реабилитационного центра "Радуга".
Предусмотренное в Программе строительство национального театрального центра позволит повысить социальную роль национальных театров, а также создаст условия для развития национального искусства.
Реализация проектов по развитию физкультуры и спорта в республике направлена на расширение сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, развитие массовой физкультуры и спорта как важного фактора здорового образа жизни.
4. Организация управления Программой и контроль ее реализации
Государственным заказчиком настоящей Программы является Правительство Кабардино-Балкарской Республики, которое на договорной основе делегирует осуществление части функций государственного заказчика Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации по программным мероприятиям, принятым на софинансирование из федерального бюджета. В соответствии с договором Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации несет ответственность за организацию своевременного выполнения намеченных Программой мероприятий, финансируемых из федерального бюджета.
Общее руководство по реализации Программы возлагается на Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, которое ежегодно отчитывается перед Правительством Кабардино-Балкарской Республики. Это позволит обеспечить своевременную подготовку обоснованных рекомендаций по экономическому, организационному и правовому механизму исполнения Программы. Основной функцией данного министерства будет координация выполнения мероприятий и подпрограмм, утверждение планов распределения ресурсов по направлениям и проектам, обеспечение увязки текущей деятельности федеральных министерств и ведомств и республиканских органов исполнительной власти, имеющих отношение к реализации программных мероприятий, а также представление Программы в органах законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
В числе других функций Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики можно выделить:
- участие в оперативном управлении предприятиями, получающими в рамках Программы гарантии Правительства Российской Федерации и (или) инвестиционный кредит;
- оценка залогов предприятий;
- бизнес-аудит предприятий, получивших гарантии и (или) кредиты;
- мониторинг финансового состояния предприятий, получивших гарантии и (или) кредиты.
Прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий и инвестиционных проектов осуществляется Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, которое проверяет соответствие заявок требованиям.
В качестве рабочего органа в Министерстве экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики создается экспертная комиссия, которая проводит предварительное рассмотрение бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения государственной поддержки из федерального или республиканского бюджетов. Рекомендации экспертной комиссии по оказанию поддержки государства принимаются с учетом высокой эффективности использования бюджетных средств, а также экономической и социальной значимости каждого проекта.
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации обеспечивают контроль за использованием федеральных бюджетных ассигнований на конкретные мероприятия.
Заказчик программы - Правительство Кабардино-Балкарской Республики направляет:
в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы;
ежегодно до 15 февраля в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и в Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств (в том числе федеральных).
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Правительство Кабардино-Балкарской Республики ежегодно представляет в Парламент Кабардино-Балкарской Республики в составе отчета об итогах исполнения бюджета Кабардино - Балкарской Республики информацию о ходе реализации Программы за прошедший период.
В год завершения реализации Программы заказчиком до 1 марта представляется в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств (в том числе федеральных) за весь период ее реализации.
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации совместно с Правительством Кабардино-Балкарской Республики с участием Министерства финансов Российской Федерации при необходимости организует экспертные проверки хода реализации отдельных региональных программ по объектам, имеющим софинансирование за счет средств федерального бюджета.
Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключает государственные контракты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов и мероприятий в рамках Программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.
Правительство Кабардино-Балкарской Республики информирует Министерство экономического развития и торговли России и Министерство финансов России об указанных государственных контрактах. Министерство экономического развития и торговли России и Правительство Кабардино-Балкарской Республики участвуют в подготовке и согласовании межведомственных мероприятий, указаний и рекомендаций со сроком действия в 2002-2006 годах.
Коммерческие банки, которые несут непосредственную ответственность за целевое использование государственных субсидий и кредитов, контролируют соответствующую деятельность предприятий (организаций) - участников Программы.
В соответствии с требованиями действующего порядка разработки федеральных целевых программ Государственный комитет Российской Федерации по статистике организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации целевых показателей Программы.
Государственному заказчику предоставляется право по данным систематического контроля и с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затраты по программным мероприятиям. Поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное обеспечение мероприятий может привести к общей задержке достижения целей и этапов решения основных программных задач, государственный заказчик, основываясь на данных контроля, может обратиться с предложением о продлении Правительством Российской Федерации срока действия Программы в целом.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации инвестиционных проектов и мероприятий Программы планируется привлечение широкого спектра различных источников финансирования. Объем, структура источников финансирования и отраслевое распределение мероприятий Программы представлены в приложениях.
Суммарный объем проектируемых затрат на осуществление Программы по кругу всех включенных в нее проектов (в среднегодовых ценах 2001 года) оценивается на уровне 32,5 млрд. рублей.
Согласно произведенным расчетам около 93 процентов финансовых средств приходится на капитальные вложения, 1,5 процента - на научно - исследовательские и опытно-конструкторские работы и около 5,5 процента - на прочие текущие расходы.
В качестве основных источников финансирования программных мероприятий предусмотрены:
- собственные средства участников Программы;
- средства федерального, республиканского и местных бюджетов;
- кредиты коммерческих банков;
- иностранные кредиты и средства международных организаций:
- финансовые ресурсы внебюджетных фондов и другие внебюджетные источники;
- другие источники, привлекаемые для финансирования мероприятий Программы.
Структура источников финансирования мероприятий Программы представлена следующим образом:
- средства федерального бюджета - 34 процента;
- средства республиканского и местных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики - 22 процента;
- внебюджетные источники (кредиты коммерческих банков, собственные средства предприятий, прочие источники) - 44 процента.
Мероприятия Программы включают в себя несколько направлений:
- мероприятия, вошедшие в федеральную целевую программу "Юг России";
- мероприятия республиканских целевых программ;
- проекты и мероприятия, реализуемые в рамках федеральных целевых программ;
- развитие сети автомобильных дорог общего пользования Кабардино - Балкарской Республики.
Структура финансирования по разделам Программы представлена следующим образом:
- средства федеральной целевой программы "Юг России" - 17,5 процента;
- средства других федеральных целевых программ - 4,9 процента;
- средства республиканских целевых программ - 77,6 процента.
В соответствии с подготовленными бизнес-планами и технико - экономическими обоснованиями распределение затрат на финансирование капитальных вложений, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, прочих текущих расходов приведено в приложениях.
В ходе реализации Программы отдельные предварительные технико - экономические показатели Программы и объемы финансирования инвестиционных проектов будут уточняться на базе бизнес-планов и проектно-сметной документации участников Программы.
6. Оценка эффективности социально-экономических и
экологических результатов от реализации Программы
6.1. Ожидаемые социально-экономические показатели
В результате реализации мероприятий Программы, роста деловой и инвестиционной активности будет обеспечен существенный рост производства в реальном секторе экономики. Производство валового регионального продукта возрастет за период 2002-2006 годы в 1,4 раза, промышленной продукции - в 1,8 раза, выработка собственной электроэнергии - в 3,8 раза, продукции сельского хозяйства - в 1,35 раза. При этом доходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики возрастут в 1,7 раза. Одновременно ожидается снижение социальной напряженности в республике, сокращение уровня безработицы, повышение реальных доходов населения. За счет создания 70 тыс. новых и сохранения на действующих (реконструируемых) предприятиях имеющихся рабочих мест, увеличения производства в смежных производствах предполагается увеличить численность занятых в экономике и довести этот показатель до 368 тыс. человек. Реальные доходы на душу населения предположительно повысятся в 1,87 раза, соответственно уменьшится и дифференциация в доходах населения. Динамика основных показателей социально-экономического развития Кабардино - Балкарской Республики на 2002 - 2006 годы представлена в таблице 4.
Таблица 4
Основные показатели
социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики до 2006 года
/----------------------------------------------------------------------------------\
| | |отчет |прогноз |
| | |---------------+----------------------------------|
|Наименование |Единица |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|показателя |измерения |год |год |год |год |год |год |год |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Валовой |миллионов |16617,4|22500 |26000 |30600|35500 |41100 |47500 |
|региональный |рублей | | | | | | | |
|продукт | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|в сопоставимых |в % к |119,8 |115 |108 |106,4|107 |107,5 |108 |
|ценах |предыдущему| | | | | | | |
| |году | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Продукция |миллионов |6032 |8655,2 |10535 |11940|13850 |16030 |18525 |
|промышленности (с |рублей | | | | | | | |
|2003 г. в ценах | | | | | | | | |
|2002 г.) | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|в сопоставимых |в % к |149,5 |125,0 |110 |110 |112 |115 |116 |
|ценах |предыдущему| | | | | | | |
| |году | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Валовая продукция |миллионов |8110,4 |11225,4|13500 |15936|18210 |20441 |22768 |
|сельского хозяйства|рублей | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|в сопоставимых |в % к |109,3 |113,8 |106,7 |105,4|105,8 |105,9 |107,1 |
|ценах |предыдущему| | | | | | | |
| |году | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Капитальные |миллионов |2528,0 |3061,7 |3890 |4675 |5448 |6176 |6939 |
|вложения по |рублей | | | | | | | |
|территории за счет | | | | | | | | |
|всех источников | | | | | | | | |
|финансирования | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|в сопоставимых |в % к |55,4 |100,7 |102,0 |105 |105,0 |104 |105,0 |
|ценах |предыдущему| | | | | | | |
| |году | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Оборот розничной |миллионов |6008,4 |8303,6 |10373,9|12436|14438 |16529 |18740 |
|торговли (во всех |рублей | | | | | | | |
|каналах реализации)| | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|в сопоставимых |в % к |113,6 |116,4 |109 |108 |107,5 |108 |109 |
|ценах |предыдущему| | | | | | | |
| |году | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Валовой |рублей |54716 |75503 |85808 |98392|109737|119130|129076|
|региональный | | | | | | | | |
|продукт на одного | | | | | | | | |
|занятого в | | | | | | | | |
|экономике | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Расходы бюджета КБР|рублей |4657 |5969 |7779 |8283 |8809 |9532 |10695 |
|на душу населения | | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Численность занятых|тысяч |303,7 |298 |303 |311 |323,5 |345 |368 |
|в экономике человек| | | | | | | | |
|-------------------+-----------+-------+-------+-------+-----+------+------+------|
|Среднемесячная |рублей |1180,6 |1600 |2307 |2763 |3320 |3652 |4050 |
|заработная плата | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------/
Ниже представлена графическая оценка развития основных социально - экономических показателей в 2002-2006 годах
190 /------------------------------------------------------------------\
| |
180 |-------------------------------------------------------*----------|
| |
170 |------------------------------------------------------------------|
| |
160 |------------------------------------------------------------------|
| * |
150 |-------------------------------------------------------+ ---------|
| x 142,7 |
140 |-------------------------------------------+----------------------|
| * x 132,2 v |
130 |--------------------------------+---------------------------------|
| x 123 v |
120 |---------------------*----------v---------------------------------|
| +x 114,9 |
110 |----------*----------v--------------------------------------------|
| 108x+о |
100 \------------------------------------------------------------------/
2001 2007
х - ВРП
* - Продукция промышленности
+ - Продукция сельского хозяйства
v - Оборот розничной торговли
Рис. 4. Динамика развития основных показателей экономики
(2002-2006 гг.)
Таким образом, развитие отраслей народного хозяйства темпами, предусмотренными Программой, позволит восстановить дореформенные параметры и обеспечить поступательную динамику развития экономики.
6.2. Расчет эффективности реализации мероприятий Программы
Расчет эффективности реализации мероприятий Программы приводится в приложенном табличном материале к данной главе. Реализация предложенных коммерческих проектов Программы позволит существенно увеличить инвестиционный потенциал участников Программы. Ожидается, что чистая прибыль и сумма начисленной амортизации за период реализации Программы составит 16,1 млрд. рублей.
Таблица 5
Инвестиционный потенциал
(млн. рублей в сопоставимых ценах)
/---------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Чистая прибыль |Амортизация |
| отраслей |-------------------------+------------------------------|
| |2002 |2003|2004|2005|2006|2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------| | |
| Всего |704 |753 |790 |835 |890 |1495 |1595 |1695 |1809 |1923 |
| из общей суммы: | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------| | |
| 1. Топливно- |21,0 |23,5|24,7|28,0|34,0|69,2 |73,8 |78,5 |83,7 |89,0 |
| энергетический | | | | | | | | | | |
| комплекс | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------| | |
| 2. Промышленность|32 |33,3|35,6|38,1|40,8|609,9|650,8|691,7|738,1|784,6 |
| | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------| | |
| 3. Транспорт и |35 |36,4|38,9|41,7|44,6|232,2|247,8|263,4|281,0|298,7 |
| связь | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------|
| 4. Сельское и |70 |72,8|77,9|83,3|89,2|364,8|390,3|416,5|442,7|470,6 |
| лесное хозяйство | | | | | | | | | | |
|------------------+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+------|
| 5. Строительство |15 |16,1|17,2|18,4|19,7|64,3 |68,6 |72,9 |77,8 |82,7 |
| и стройиндустрия | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------/
Мероприятия, предложенные для реализации в социальной сфере, позволят сократить отставание показателя средней обеспеченности жилой площадью от среднероссийского уровня и показателей по большинству регионов Северного Кавказа, предоставить бесплатное жилье льготным категориям граждан и сократить число семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, провести реконструкцию общежитий под благоустроенное жилье, сократить число семей, проживающих в ветхих и аварийных домах.
Реализация мероприятий по газификации республики решит проблему газификации новых микрорайонов. Будет проложен газопровод в высокогорные села Хушто-Сырт, Нижний и Верхний Чегем, Кара-Су.
Реконструкция и расширение тепломагистралей г. Нальчика позволит сократить затраты на выработку тепла примерно на 15 процентов и снизить потери тепла при транспортировке до 20 процентов.
Мероприятия, реализуемые в системе образования, позволят обеспечить нормативную потребность в средних и высших образовательных учреждениях, расширить круг специальностей и объем подготовки кадров соответствии с потребностями отраслей экономики и социальной сферы Кабардино-Балкарии и соседних республик Северного Кавказа.
Комплекс предложенных мер по развитию здравоохранения, курортно - рекреационного комплекса, физкультуры и спорта позволит добиться ощутимых результатов в укреплении здоровья населения республики и формировании здорового образа жизни. К концу реализации Программы ожидается восстановление докризисного уровня загрузки учреждений курорта и туризма при достижении мировых стандартов обслуживания отдыхающих.
6.3. Интегральная оценка эффективности реализации Программы
Главным показателем эффективности реализации Программы является существенное снижение уровня дотационности бюджета Кабардино-Балкарской Республики, который к концу реализации Программы (2006 год) составит 22,5 процента против 51,5 процента в 2001 году.
Таблица 6
Уровень дотационности бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
(миллионов рублей в текущих ценах)
отчет | прогноз | |||||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Доходы | 2773 | 3460 | 4896 | 6280 | 6735 | 7230 | 7760 | 8455 |
Собственные средства | 1170 | 1731 | 2130,5 | 2734 | 3260 | 3920 | 4750 | 5840 |
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета |
1603 | 1729 | 2765,5 | 3336 | 3100 | 2800 | 2400 | 1900 |
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Кабардино- Балкарской Республики от реализации Программы |
- | - | - | 210 | 375 | 510 | 610 | 715 |
Дотационность бюджета с учетом реализации Программы, % |
57,8 | 50 | 56,5 | 53,1 | 46 | 38,7 | 30,9 | 22,5 |
Расходы | 2698 | 3651 | 4760,9 | 6070 | 6450 | 6850 | 7410 | 8320 |
Душевые бюджетные доходы, рублей |
3529 | 4414 | 6259 | 8047 | 8647 | 9295 | 9979 | 10866 |
Это будет обеспечено за счет увеличения налоговых поступлений по реализуемым инвестиционным проектам. Сумма налогов, перечисляемая в бюджетную систему республики, превысит объем финансирования мероприятий из республиканского и местных бюджетов уже на третьем году реализации Программы, а интегральный региональный эффект за 2002-2006 годы составит 264 млн. рублей. Аналогичный показатель для федерального бюджета (с учетом снижения суммы трансферта) оценивается в 1557 млн. рублей.
Таблица 7
Бюджетный эффект для федерального бюджета
(миллионов рублей в текущих ценах)
/---------------------------------------------------------------\
| |2002|2003|2004|2005|2006 |
|-------------------------------------+----+----+----+----+-----|
| Средства федерального бюджета на |698 |535 |465 |349 |279 |
| безвозвратной основе | | | | | |
|-------------------------------------+----+----+----+----+-----|
| Налоговые поступления от реализации |214 |382 |520 |622 |730 |
| Программы в федеральный бюджет | | | | | |
|-------------------------------------+----+----+----+----+-----|
| Текущий федеральный бюджетный |-484|-153|55 |273 |451 |
| эффект | | | | | |
|-------------------------------------+----+----+----+----+-----|
| Интегральный федеральный бюджетный |-484|-637|-582|-309|142 |
| эффект | | | | | |
|-------------------------------------+----+----+----+----+-----|
| Уменьшение трансферта |- |215 |300 |400 |500 |
|-------------------------------------+----+----+----+----+-----|
| Текущий федеральный бюджетный |-484|62 |355 |673 |951 |
| эффект с учетом уменьшения | | | | | |
| трансферта | | | | | |
|-------------------------------------+----+----+----+----+-----|
| Интегральный федеральный бюджетный |-484|-422|-67 |606 |1557 |
| эффект с учетом уменьшения | | | | | |
| трансферта | | | | | |
\---------------------------------------------------------------/
Реализация Программы позволит также добиться существенного социального эффекта - будет создано 70 тыс. новых рабочих мест в наиболее трудоизбыточных населенных пунктах республики.
Количество трудоспособного населения, не занятого трудовой деятельностью, с учетом прогнозируемого прироста трудовых ресурсов в 26,2 тыс. человек сократится со 129 тыс. человек до 79,2 тыс. человек. При этом уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизится вдвое и составит 9 процентов от экономически активного населения в 2006 году против 18 процентов в 2001 году (таблица 8).
Фонд заработной платы вовлекаемых в производство работников, дополнительные отчисления во внебюджетные фонды республики к концу 2006 года составят 4650 млн. рублей. Это позволит улучшить финансовое состояние и структуру расходов Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, фондов медицинского и социального страхования. Дополнительные средства, направляемые на медицинское обслуживание населения, составят 170 млн. рублей, отчисления в фонд социального страхования - 140 млн. рублей. Указанные средства позволят осуществить более расширенную программу оздоровления населения республики, особенно подрастающего поколения.
Реализация Программы в целом придаст мощный импульс развитию всех отраслей экономики и социальной сферы и создаст необходимые предпосылки для динамичного развития Кабардино-Балкарской Республики в будущем.
Таблица 8
Баланс трудовых ресурсов
на 2000-2006 годы
тысяч человек
/---------------------------------------------------------------------------\
| |2000 г.|2001 г.| прогноз |
| |отчет |оценка |--------------------------------|
| | | |2002 | 2003 |2004 |2005 |2006 |
| | | |г. | г. |г. |г. |г. |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| Трудовые ресурсы - всего |466,7 |471,4 |476,4| 481,2|487,1 |492,5 |497,6|
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| из них: | | | | | | | |
| численность занятых в |303,7 |298 |303 | 311 |325,5 |345 |368 |
| народном хозяйстве | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в том числе: | | | | | | | |
| в материальном |211,2 |205 |207 | 213 |224,5 |239 |256 |
| производстве | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в том числе: | | | | | | | |
| в промышленности |70,1 |67,8 |68,3 | 69 |76 |87 |98 |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в строительстве |16,6 |15,8 |16,1 | 18 |19,5 |20 |24 |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в сельском хозяйстве (с |80,8 |78,2 |77 | 77 |75 |72 |71 |
| учетом занятых в личных | | | | | | | |
| подсобных хозяйствах) | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| на транспорте и в связи |14,7 |14,1 |15,6 | 17 |19 |21 |22 |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в торговле и |24,5 |24,1 |25 | 26 |29 |32 |34 |
| общественном питании | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в других отраслях |4,5 |5 |5 | 6 |6 |7 |7 |
| материального | | | | | | | |
| производства | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в непроизводственной |92,5 |93 |96 | 98 |101 |106 |112 |
| сфере | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| учащиеся (с отрывом от |38,4 |44 |44 | 45,3 |48,6 |49,5 |50,4 |
| производства) | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| трудоспособное население,|124,6 |129,4 |129,4| 124,9|113 |98 |79,2 |
| не занятое трудовой | | | | | | | |
| деятельностью и учебой | | | | | | | |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| в том числе: | | | | | | | |
| безработные - всего |58,4 |66 |65 | 62 |56 |48 |38 |
|--------------------------+-------+-------+-----+------+------+------+-----|
| из них: | | | | | | | |
| имеющие статус |7,5 |8,1 |11 | 10,5 |9,2 |7,3 |5 |
| безработного | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------/
Приложение 1
Перечень проектов,
реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Юг России"
миллион рублей
N N |
Наименование проекта и период его реализации |
Всего финан- совых сред ств |
Федеральный бюджет | Бюджет субъек- та РФ - всего |
Мест- ные бюд- жеты- всего |
Вне- бюд- жет- ные сред- ства |
Соб- ствен ные сред- ства пред- прия- тий |
Прочие источ- ники |
Кредиты коммер- ческих органи- заций и банков- всего |
||||
Всего | В том числе | ||||||||||||
средства на реализа- цию Программы |
средства за счет программ, действую- щих на террито- рии России |
||||||||||||
капи- тальные вложе- ния |
прочие текущие расходы |
НИОКОР | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. Туристско-рекреационный комплекс | |||||||||||||
1 | Развитие малой авиации в районе Приэльбрусья |
130,0 | 50,0 | 45,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30, |
2005 г. | 65,0 | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | |||||
2006 г. | 65,0 | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | ||||||
2 | Строительство новых и реконструкция существующих линий маятниковой канатной дороги на горе Эльбрус |
392,3 | 182,3 | 164,3 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |
2002 г. | 106,0 | 74,0 | 66,0 | 8,0 | 0,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | ||||
2003 г. | 74,5 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 12,5 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | ||||
2004 г. | 82,5 | 38,0 | 38,0 | 12,5 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | |||||
2005 г. | 82,5 | 38,0 | 38,0 | 12,5 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | |||||
2006 г. | 46,8 | 2,3 | 2,3 | 12,5 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | |||||
3 | Реконструкция канатной дороги на горе Чегет |
154,1 | 84,1 | 75,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 31,0 | 31,0 | 24,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 61,5 | 27,0 | 25,0 | 2,0 | 34,5 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 61,6 | 26,1 | 26,1 | 35,5 | 0,0 | ||||||||
4 | Реконструкция и расширение очистных сооружений в зоне Приэльбрусья |
154,0 | 74,0 | 64,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 46,0 | 30,0 | 25,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 31,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 26,0 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
2005 г. | 26,0 | 10,1 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
2006 г. | 25,0 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
5 | Организация аллергологической клиники федерального значения на базе районной больницы, п. Эльбрус |
10,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||
2004 г. | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | ||||||||
2005 г. | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | ||||||||
2006 г. | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | ||||||||
6 | Развитие связи в районе Приэльбрусья |
150,0 0 |
10,0 0 |
10,0 0 |
0,0 0 |
0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 32,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 34,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 28,0 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0 | ||||||||
2005 г. | 28,0 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0 | ||||||||
2006 г. | 28,0 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 0,0 | ||||||||
7 | Инженерное обеспече- ние инфраструктуры курорта "Нальчик" |
80,0 | 40,0 | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 30, | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 28,0 | 21,0 | 19,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | |||||
2003 г. | 14,5 | 6,3 | 4,3 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | |||||
2004 г. | 14,3 | 6,7 | 6,7 | 0,6 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
2005 г. | 13,6 | 6,0 | 6,0 | 0,6 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
2006 г. | 9,6 | 0,0 | 0,6 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | |||||||
8 | Завершение строительства противотуберкулезного реабилитационного центра, г. Нальчик |
30,8 | 17,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | ||||||||
2006 г. | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | ||||||||
9 | Финансовый лизинг трех самолетов ЯК-42Д |
300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
2002 г. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||||||||
2003 г. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||||||||
2004 г. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||||||||
2005 г. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||||||||
2006г. | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | |||||||||
10 | Восстановление высокогорной туристско-спортивной базы "Приют-11", пос.Терскол |
28,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||||
2004 г. | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
2005 г. | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
2006 г. | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | ||||||||
11 | Реконструкция инженерной инфраструктуры, пос.Чегет, Азау, Иткол |
80,0 | 40,0 | 36,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | 0,0 | ||||||||
2004 г. | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | |||||||
2006 г. | 14,0 | 0,0 | 4,0 | 10,0 | 0,0 | ||||||||
12 | Строительство амбулаторно-поликли- нического учреждения в ущелье Джылы-Су |
16,0 | 12, | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||
2003 | 13,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
13 | Восстановление инженерной инфраструктуры санаториев, г. Нальчик |
90,0 | 50,0 | 42,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||||
2004 г. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||
2005 г. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||
2006 г. | 16,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | ||||||||
2. Развитие связи и информатизации | |||||||||||||
1 | Разработка ТЭО на создание автоматизи- рованной метео- и ра- диолокационной систе- мы обнаружения и пре- дотвращения негатив- ного воздействия сти- хийных природных явлений |
1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | ||||||||
3. Развитие системы здравоохранения, образования и культуры | |||||||||||||
1 | Завершение строительства Северо-Кавказского диагностического центра, г. Нальчик |
42,6 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2003 г. | 10,1 | 4,0 | 4,0 | 6,1 | 0,0 | ||||||||
2004 г. | 9,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 0,0 | ||||||||
2005 г. | 10,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 0,0 | ||||||||
2006 г. | 12,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 0,0 | ||||||||
2 | Завершение строительства лечебного корпуса инфекционной больницы, г. Нальчик |
64,6 | 32,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 3,7 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 27,7 | 8,7 | 7,3 | 0,7 | 0,7 | 19,0 | 0,0 | ||||||
2004 г. | 17,3 | 6,7 | 5,4 | 0,7 | 0,6 | 10,6 | 0,0 | ||||||
2005 г. | 15,9 | 15,9 | 14,3 | 1,6 | 0,0 | ||||||||
3 | Строительство школ, г. Баксан, г. Прох- ладный, г. Залукокоа- же, г. Нальчик |
203,5 | 93,5 | 73,2 | 10,3 | 0,0 | 10,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 51,5 | 23,5 | 19,5 | 2,0 | 2,0 | 28,0 | 0,0 | ||||||
2004 г. | 55,5 | 28,5 | 24,5 | 2,0 | 2,0 | 27,0 | 0,0 | ||||||
2005 г. | 47,0 | 19,5 | 14,5 | 3,0 | 2,0 | 27,5 | 0,0 | ||||||
2006 г. | 47,5 | 20,0 | 14,7 | 3,3 | 2,0 | 27,5 | 0,0 | ||||||
4 | Завершение строитель- ства учебных корпусов Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии г. Нальчик |
93,4 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 0 |
0,0 0 |
0,0 |
2002 г. | 11,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 22,6 | 3,6 | 3,6 | 10,0 | 9,0 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 18,7 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 19,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | |||||||
2006 г. | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 0,0 | |||||||
5 | Реконструкция учебных корпусов Кабардино- Балкарского госуниве- рситета, г. Нальчик |
5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
2003 г. | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |||||||||
2004г. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
6 | Строительство нацио- нального театрального центра г. Нальчик |
302,6 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 132,6 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 20,0 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 62,0 | 4,8 | 4,8 | 30,0 | 27,2 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 68,0 | 6,8 | 6,8 | 25,0 | 36,2 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 74,6 | 7,5 | 7,5 | 35,0 | 32,1 | 0,0 | |||||||
2006 г. | 78,0 | 7,5 | 7,5 | 50,0 | 20,5 | 0,0 | |||||||
7 | Реконструкция центра психологической реабилитации с Интернет-центром, с. Сармаково |
28,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||||
2004 г. | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | ||||||||
2005 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
4. Развитие промышленности | |||||||||||||
1 | Реконструкция и тех- ническое перевооруже- ние Тырныаузского горно-обогатительного комбината, г. Тырныауз |
801,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,0 |
2002 г. | 161,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 129,0 | ||||||||
2003 г. | 160,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 128,0 | ||||||||
2004 г. | 160,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 128,0 | ||||||||
2005г. | 160,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 128,0 | ||||||||
2006 г. | 160,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 128,0 | ||||||||
2 | Модернизация произ- водства прецизионного алмазного инструмента (ОАО "Терский завод алмазного инстумен- та"), г. Терек |
383,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 231,9 | 0,0 | 150,0 |
2002 г. | 192,4 | 0,0 | 1,4 | 116,0 | 0,0 | 75,0 | |||||||
2003 г. | 190,9 | 0,0 | 0,0 | 115,9 | 0,0 | 75,0 | |||||||
3 | Завод по производству стеклотары, г. Терек |
180,0 | 30,0 | 27,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
2002 г. | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | |||||||||
2003 г. | 89,0 | 14,0 | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 75,0 | |||||||
2004г. | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||
5. Нефтедобывающая промышленность | |||||||||||||
1 | Доразведка и разведка Ахловского месторож- дения нефти, КБР, РСО - Алания |
90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 80,0 |
2002 г. | 32,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 30,0 | ||||||||
2003 г. | 33,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | ||||||||
2004 г. | 25,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | ||||||||
2 | Доразведка и пробная эксплуатация палео- генмеловых отложений Харбиженского место- рождения нефти, Рес- публика Ингушетия, КБР, РСО - Алания |
460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 436,0 |
2002 г. | 60,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 56,0 | ||||||||
2003 г. | 80,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 75,0 | ||||||||
2004 г. | 90,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 85,0 | ||||||||
2005 г. | 110,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 105,0 | ||||||||
2006 г. | 120, | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 115,0 | ||||||||
3 | Доразведка и разра- ботка Советского и Курпского месторожде- дений нефти, КБР, Ставропольский край |
200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 158,0 |
2002 г. | 70,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 63,0 | ||||||||
2003 г. | 61,5 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 47,5 | ||||||||
2004 г. | 68,5 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 47,5 | ||||||||
4 | Проектирование поисково-разведочных работ на нефть и газ на Майской нефтеносной площади |
4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
2003 г. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||||
2004 г. | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||||
6. Электроэнергетика | |||||||||||||
1 | Строительство мини- мини-ГЭС на р. Черек, с. Верхняя Балкария с. Безенги |
60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
2002 г. | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 0 |
||||||||
2003 г. | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 0 |
||||||||
2004 г. | 12,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||||
2005 г. | 14,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | ||||||||
2006 г. | 14,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | ||||||||
7. Развитие агропромышленного комплекса | |||||||||||||
1 | Развитие виноградар- ства и виноделия |
60,2 | 16,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 28,0 |
2002 г. | 10,9 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 2,0 | 0,0 | 5,6 | |||||
2003 г. | 16,5 | 7,6 | 6,2 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 5,6 | |||||
2004 г. | 12,2 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 5,6 | |||||
2005 г. | 10,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 5,6 | ||||||
2006 г. | 10,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 5,6 | |||||||
2 | Техническое перевоо- перевооружение ОАО "Малкинское хлебопри- емное предприятие", с. Малка |
28,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
2002 г. | 28,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 6,0 | ||||||||
3 | Развитие овцеводства (ГУП племенные заводы "Степной", им. Аттае- ва, "Балкария"), Че- рекский, Прохладнен - ский районы |
84,4 | 22,9 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
2002 г. | 16,9 | 4,6 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 12,0 | ||||||
2003 г. | 16,9 | 4,6 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 12,0 | ||||||
2004 г. | 16,9 | 4,6 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 12,0 | ||||||
2005 г. | 16,9 | 4,6 | 2,0 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 12,0 | ||||||
2006 г. | 16,8 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | 12,0 | ||||||
4 | Приобретение нового оборудования и реконструкция кондитерской фабрики, г. Нальчик |
21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
2002г. | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | |||||||||
5 | Модернизация произ- водства мясных полу- фабрикатов на комби- нате "Каббалкмясо", г. Нальчик |
30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
2002г. | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | |||||||||
6 | Реконструкция и установка новой технологической линии на консервном заводе, с. Псыгансу |
22,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | о.о | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 |
2002г. | 19,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | ||||||||
2003г. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |||||||||
7 | Реконструкция ГУП "Кашхатауский консервный завод", пос. Кашхатау |
15,9 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 9,9 |
2002г. | 7,9 | 0,0 | 2,0 | 5,9 | |||||||||
2003г. | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | ||||||||
2004г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
8 | Завод по переработке маслосемян рапса, г. Прохладный |
14,8 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 10,0 |
2002г. | 12,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 10,0 | ||||||||
2003г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
9 | Реконструкция Кабардинского крахмального завода и организация производства новых видов крахмала, ст. Александровская |
34,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
2002 г. | 8,4 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6,4 | ||||||||
2003 г. | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | |||||||||
2004 г. | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | |||||||||
2005 г. | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | |||||||||
2006 г. | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | |||||||||
10 | Модернизация технологической линии по расфасовке продукции (ОАО "Нальчикский консервный завод"), г. Нальчик |
28,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 20,0 |
2002 г. | 9,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 8,3 | ||||||||
2003 г. | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | |||||||
2004 г. | 7,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 4,7 | |||||||
2005 г. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | |||||||||
11 | Создание производства по переработке плодов и ягод в Приэльбрусье |
12,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
2002 г. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |||||||||
2003 г. | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | ||||||||
12 | Развитие производства детского питания, г. Прохладный |
19,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
2002г. | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2 | 0,0 | ||||||||
2003г. | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |||||||
2004г. | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 1 | 0,0 | ||||||||
13 | Создание производства кормовых добавок с использованием бентонитовых глин, Черекский район |
12,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
2002 г. | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | ||||||||
2003 г. | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 2,0 | ||||||||
8. Водные ресурсы и коммунальное хозяйство | |||||||||||||
1 | Межрегиональная система защиты от паводков бассейна р. Терек (водооградите- льные валы), КБР, РСО - Алания, Дагестан |
85,0 | 55,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 11,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 18,5 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 18,5 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 18,5 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
2006 г. | 18,5 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
2 | Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия |
42,0 | 34,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 8,5 | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||
2006 г. | 9,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | |||||||
3 | Защита населенных пунктов и реки Баксан от воздействия отхо- дов вольфрамо-молиб- денового производства г. Тырныауз, с. Балым с. Бедык, с. Лашкута, с. Жанхотеко, с. Заюково |
76,0 | 46,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 15,5 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
2004 г. | 18,5 | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
2005 г. | 18,5 | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
2006 г. | 15,5 | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 7,5 | 0,0 | |||||||
4 | Реконструкция водоотводного лотка в районе хвостохрани- лища Тырныаузского комбината, г. Тырныауз |
32,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 11,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
2003 г. | 21,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||
5 | Реконструкция канализации, г. Нальчик, г. Майский, г. Прохладный, пос. Залукокоаже |
171,3 | 101,3 | 94,3 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 29,0 | 25,0 | 24,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2003 г. | 35,0 | 18,5 | 17,4 | 1,1 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2004 г. | 36,3 | 19,8 | 18,3 | 1,5 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2005 г. | 35,5 | 19,0 | 17,3 | 1,7 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2006 г. | 35,5 | 19,0 | 17,3 | 1,7 | 12,5 | 4,0 | 0,0 | ||||||
6 | Реконструкция систем теплоснабжения в г. Нальчик, г. Терек, г. Прохладный и районе Приэльбрусье |
174,0 | 89,0 | 80,8 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 20,0 | 16,0 | 15,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2003 г. | 35,0 | 15,0 | 13,6 | 1,4 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2004 г. | 39,0 | 18,0 | 16,2 | 1,8 | 17,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2005 г. | 40,0 | 20,0 | 18,0 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
2006 г. | 40,0 | 20,0 | 18,0 | 2,0 | 16,0 | 4,0 | 0,0 | ||||||
9. Газификация | |||||||||||||
1 | Газопровод-отвод Новая Хамидия - Красноармейское - Дейское, КБР, РСО - Алания |
42,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 35,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 4,3 | 0,0 | |||||||
2003 г. | 22,6 | 0,0 | 2,6 | 20,0 | 0,0 | ||||||||
2 | Газопровод-отвод Чегем II -Лечинкай |
27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 12,3 | 0,0 | 1,1 | 11,2 | 0,0 | ||||||||
3 | Газопровод-отвод Жемтапа-В. Балкария-Безенги-В. Чегем |
90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
2003 г. | 20,0 | 0,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
2004 г. | 18,0 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
2005 г. | 18,0 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
2006 г. | 18,0 | 0,0 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | ||||||||
4 | Газопровод-отвод Старый Урух-Аргудан |
22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2002 г. | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | |||||||||
2003 г. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |||||||||
Всего | 5678,2 | 1420,7 | 953,9 | 98,0 | 0,0 | 368,8 | 781,1 | 307,0 | 166,0 | 678,5 | 33,0 | 2291,9 | |
2002 г. | 1289,9 | 327,4 | 218,2 | 25,5 | 0,0 | 83,7 | 11,6 | 43,0 | 60,8 | 203,0 | 8,0 | 636,2 | |
2003 г. | 1433,5 | 328,6 | 213,3 | 40,2 | 0,0 | 75,1 | 231,8 | 43,0 | 57,2 | 213,4 | 7,0 | 552,5 | |
2004 г. | 1090,4 | 303,6 | 224,0 | 10,0 | 0,0 | 69,6 | 203,1 | 59,0 | 16,0 | 113,5 | 6,0 | 389,2 | |
2005 г. | 967,7 | 273,9 | 189,1 | 15,3 | 0,0 | 69,5 | 159,4 | 80,0 | 16,0 | 80,4 | 6,0 | 352,0 | |
2006 г. | 896,7 | 187,2 | 109,3 | 7,0 | 0,0 | 70,9 | 175,2 | 82,0 | 16,0 | 68,3 | 6,0 | 362,0 |
Приложение 2
Перечень
федеральных целевых программ и предполагаемых к
финансированию мероприятий, реализуемых на территории КБР
миллионов рублей
Объекты | Всего | В том числе | ||||
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
||
Федеральные целевые программы | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
Программа "Жилище" | ||||||
подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" |
21,26 | 3,58 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" |
17 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" |
6,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
подпрограмма "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" |
3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
Программа "Обеспечение населения России питьевой водой" |
29 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
Сельское хозяйство, землепользование и экология | ||||||
Программа "Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)" |
||||||
подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" |
||||||
берегоукрепительные работы на р. Баксан и р. Герхожан по защите канализационного коллектора в черте г. Тырныауза |
10 | 10 | ||||
восстановительные работы по селепропускному устройству на р. Герхожан, г. Тырныауз |
405 | 45 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Программа "Социальное развитие села до 2010 года" |
170 | 20 | 30 | 50 | 70 | |
Строительство | ||||||
Программа "Сейсмобезопасность территории России (2002-2010 годы)" |
10,5 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | |
подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Социальная сфера | ||||||
Программа "Культура России (2001-2005 годы)" |
||||||
национальный театральный центр, г. Нальчик |
36,6 | 10 | 4,8 | 6,8 | 7,5 | 7,5 |
Программа "Старшее поколение (2002-2004 годы)" |
10,5 | 5 | 5,5 | |||
Программа "Дети-инвалиды" | ||||||
реконструкция корпуса реабилитационного центра "Радуга" |
16,6 | 3 | 8 | 5,6 | ||
Программа "Дети-сироты (2001-2002 годы)" |
||||||
школа-интернат для детей-сирот в с. Нартан |
13 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | |
Программа "Социальная поддержка инвалидов" |
||||||
протезно-ортопедическое предприятие, г. Нальчик |
26,7 | 3 | 10 | 10 | 3,7 | |
Программа "Молодежь России (2001-2005 годы)" |
||||||
подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002-2004 годы)" |
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Программа "Развитие образования" | ||||||
Кабардино-Балкарский государственный университет - пристройка * |
52 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" |
||||||
противотуберкулезный санаторий для взрослых, г. Нальчик |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прочие | ||||||
Программа "Энергоэффективная экономика (2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года)" |
175 | 10 | 30 | 40 | 45 | 50 |
Программа "Электронная Россия на 2002-2010 годы" |
30 | 5 | 7 | 8,5 | 9,5 | |
Программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ (2002-2010 гг. и до 2015 г.)" |
430 | 70 | 90 | 120 | 150 | |
Итого по федеральным целевым программам |
1508,7 | 109,1 | 270,3 | 318,0 | 377,0 | 434,2 |
Непрограммная часть: | 30,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Транспорт | ||||||
Государственное унитарное предприятие "Эльбрус-Авиа" (реконструкция международного сектора аэропорта), г. Нальчик |
55 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Здравоохранение | ||||||
Урванская центральная районная больница, г. Нарткала |
10 | 5 | 5 | |||
Открытое акционерное общество "Нальчикский завод полупроводниковых приборов" |
0,5 | 0,5 | ||||
Полиграфическая промышленность | ||||||
Республиканская типография им. 1905 г., г. Нальчик |
3 | 3 | ||||
Наука | ||||||
Баксанская нейтринная лаборатория | 42 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Всего | 1619,2 | 139,6 | 290,3 | 338,0 | 397,0 | 454,2 |
* - финансирование объекта определено Федеральной целевой программой "Юг России" |
Приложение 3
Перечень
федеральных и территориальных автомобильных дорог, подлежащих
строительству и реконструкции по Кабардино-Балкарской Республике на
20022006 годы
/-------------------------------------------------------------------------------\
|Наименование| Намечено к строительству и реконструкции |Источ-|
|автомобиль- |-----------------------------------------------------------|ник | |
|ной дороги |Км |Ориентировочная стоимость строительства , млн. руб. |финан-| |
|(участков) | |в ценах на 01.01.2 001 г. /протяжение дорог или |сиро- | |
| | |участков, км |вания | |
| | |-----------------------------------------------------| | |
| | |всего |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|2 |4 |6 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Автомагист- |130,8|2542,0| 270/ |546/ |706/ |460/ |560/ |феде- |
|раль | | | 22,0 |22,0 |30,0 |23,0 |28,0 |раль- |
|"Кавказ" - | | | | | | | |ный |
|всего | | | | | | | |бюджет|
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Автодорога |113 |1942,0| 250/ |464/ |432/ |496/ |300/ | |
|Прохладный -| | | 4 |19 |5 |37 |28 | |
|Баксан - | | | | | | | | |
|Эльбрус | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Урвань - |79 |966,0 |22 |125/ |130/ |330/ |359/ | |
|Уштулу через| | |- |10 |11 |26 |32 | |
|Верхнюю | | | | | | | | |
|Балкарию | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Прочие |79 |1041,0|37/ |140/ |145/ |345/ |374/ | |
|расходы | | |15 |25 |26 |41 |47 | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Территориа- |844,5|2142,0|434,7/ |557,6/ |448/ |338,9/ |362,8/ | |
|льные дороги| / | |82,9 |172,0 |146,6 |127,2 |164,5 | |
|- всего |302,8| | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|в том числе:| | | | | | | | |
|Дороги, | | | | | | | | |
|предлагаемые| | | | | | | | |
|к переводу в| | | | | | | | |
|федеральную | | | | | | | | |
|сеть | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Минеральные | | | | | | | | |
|Воды - | | | | | | | | |
|Георгиевск | | | | | | | | |
|- Прохладный| | | | | | | | |
|- Терек - | | | | | | | | |
|Эльхотово | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Реконструк- | | | | | | | | |
|ция |14 |101,0 |10 |55/ |36/ |- |- |субве-|
|Георгиевск -| | |- |9 |5 | | |нции |
|Прохладный с| | | | | | | |из |
|обходом | | | | | | | |феде- |
|г. | | | | | | | |раль- |
|Прохладного | | | | | | | |ного |
| | | | | | | | |бюдже-|
| | | | | | | | |та |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Прохладный -|18 |64,0 |22/ |42/ |- |- |- |-"- |
|Майский - | | |6 |12 | | | | |
|Терек | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Строительст-| | |42,2/ | | | | | |
|во |3,5/ |1,5 |1,5/ |- |- |- |- |субве-|
|Путепровод с|78 | |78 | | | | |нции |
|подходами у | | | | | | | |из |
|г. Терек | | | | | | | |феде- |
|на 34 км а/д| | | | | | | |раль- |
|Прохладный -| | | | | | | |ного |
|Эльхотово | | | | | | | |бюдже-|
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Обход с. |8 |56,0 |15 |41/ |- |- |- |-"- |
|Арик | | |- |8 | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Обход г. |10 |64,0 |5 |10 |49/ |- |- |-"- |
|Терек и с. | | |- |- |10 | | | |
|Плановское | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Реконструк- |34 |52,3 |- |- |- |25/ |27,3/ |-"- |
|ция Нальчик | | | | | |9,2 |10 | |
|- Майский | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Аргудан - |28,8 |40,4 |40,42/ |- |- |- |- |субве-|
|Александров-| | |13 | | | | |нции |
|ская - Терек| | | | | | | |из |
| | | | | | | | |феде- |
| | | | | | | | |раль- |
| | | | | | | | |ного |
| | | | | | | | |бюдже-|
| | | | | | | | |та |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Терек - |28 |54,0 |10,9/ |17,1/ |26/ |- |- |-"- |
|Нижний Курп | | |7,4 |8 |9,6 | | | |
|- граница | | | | | | | | |
|Ингушетии | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Прохладный -|17 |72,0 |- |10 |30/ |32/ |- |-"- |
|Моздок - | | | |- |8 |9 | | |
|Крайновка | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Подъезд от |68 |121,5 |9,5/ |28/ |28/ |28/ |28/ |-"- |
|а/м | | |6 |12 |12 |12 |21 | |
|"Кавказ": | | | | | | | | |
|Чегем II-В. | | | | | | | | |
|Чегем | | | | | | | | |
|туркомплексы| | | | | | | | |
|Башиль и | | | | | | | | |
|Чегем | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Туркомплекс |67 |134,0 |- |14/ |10/ |40/ |70/ |-"- |
|Долина | | | |10 |10 |20 |27 | |
|Нарзанов | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Подъезд от |66 |132,0 |12 |30/ |30/ |30/ |30/ |-"- |
|а/д | | |- |10 |18 |18 |20 | |
|Прохладный -| | | | | | | | |
|Эльбрус: | | | | | | | | |
|- к целебным| | | | | | | | |
|источникам | | | | | | | | |
|Жилы-Су | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|- к спорт- |1/ |6,0 |6/ |- |- |- |- |-"- |
|комплексу |31 | |1 | | | | | |
|Чегет с мос-| | | | | | | | |
|том через | | | | | | | | |
|Баксан | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|- альплаге- |8 |23,0 |- |- |- |- |23/ |-"- |
|рям Джанту- | | | | | | |5,5 | |
|ган, Адыл-Су| | | | | | | | |
|пансионату | | | | | | | | |
|Администра- | | | | | | | | |
|ции Прези- | | | | | | | | |
|дента РФ | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|- к туристи-|11 |27,5 |1,5 |2,0 |4,0 |5,0 |15/ |-"- |
|ческим лаге-| | |- |- |- |- |11 | |
|рям в уро- | | | | | | | | |
|чище Адыр-Су| | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|а/д Нальчик |22 |81,5 |16,5/ |30/ |35/ |- |- |-"- |
|- Хасанья - | | |2 |7 |8 | | | |
|Герпегеж - | | | | | | | | |
|Кашхатау | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Нальчик - |10 |30,0 |5 |12/ |13/ |- |- |-"- |
|Лесоохотни- | | |- |5 |5 | | | |
|чье | | | | | | | | |
|хозяйство - | | | | | | | | |
|Серные Ванны| | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Основные | | | | | | | | |
|грузонапря- | | | | | | | | |
|женные и | | | | | | | | |
|туристичес- | | | | | | | | |
|кие дороги | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Кенже - |12 |54,0 |5 |10 |39/ |- |- |бюджет|
|Нальчик - | | |- |- |12 | | |КБР |
|Хасанья | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Майский - |19 |38,0 |- |- |- |18/ |20/ |-"- |
|Заречный - | | | | | |9 |10 | |
|Новоивановс-| | | | | | | | |
|кое | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Вольный Аул |7 |30,0 |5 |5/ |10/ |10/ |- |бюджет|
|- Хасанья | | |- |1 |2 |4 | |КБР |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|"Залукокоаже|12 |46,0 |46/ |- |- |- |- |-"- |
|- Белокамен-| | |12 | | | | | |
|ское | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Залукокоаже |4 |16,0 |16/ |- |- |- | |-"- |
|- ст. | | |4 | | | | | |
|Зольская | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Солдатская -|3/ |3,0 |5/ |15/ |0 |0 |0 |-"- |
|Карагач с |46 | |0 |3/ |- |- |- | |
|мостом через| | | |46 | | | | |
|р. Малку | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Баксан-Кара-|8 |30,0 |5 |25/ |- |- |- |-"- |
|гач | | |- |8 | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Прохладный -|24 |98,0 |8 |22/ |22/ |23/ |23/ |-"- |
|Советская | | |- |6 |6 |6 |6 | |
|Ставропольс-| | | | | | | | |
|кого края | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Шалушка - |7 |14,0 |- |14/ |- |- |- |-"- |
|Яникой - | | | |7 | | | | |
|Лечинкай | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Шалушка - |10 |20,0 |5 |7/ |8/ |- |- |-"- |
|Каменка | | |- |5 |5 | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Старый Черек|24 |93,0 |5 |22/ |22/ |22/ |22/ |-"- |
|- Верхняя | | |- |6 |6 |6 |6 | |
|Жемтала | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Подъезд к |5 |13,0 |3 |10/ |- |- |- |бюджет|
|Кабардино-Ба| | |- |5 | | | |КБР |
|лкарской | | | | | | | | |
|птицефабрике| | | | | | | | |
|с обходом с.| | | | | | | | |
|Кахун | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Владикавказ |21 |42,0 |5 |37/ |- |- |- |-"- |
|- Чикола - | | |- |21 | | | | |
|Лескен - | | | | | | | | |
|Ерокко - | | | | | | | | |
|Ташлы - Тала| | | | | | | | |
|- ур. | | | | | | | | |
|Хазнидон | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Сельские |11 |43,0 |10/ |23/ |10/ |- |- |дота- |
|дороги для | | |2 |3 |2 | | |ции из|
|приведения | | | | | | | |феде- |
|их в | | | | | | | |раль- |
|нормативное | | | | | | | |ного |
|состояние до| | | | | | | |бюдже-|
|норм дорог | | | | | | | |та |
|общего | | | | | | | | |
|пользования | | | | | | | | |
|Черная Речка| | | | | | | | |
|- Благове- | | | | | | | | |
|щенское | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Нарткала - |28 |66,0 |6 |10/ |10/ |20/ |20/ |-"- |
|Озрек - Ст. | | |- |4 |4 |8 |12 | |
|Урух | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Обход с.с. |12 |24,0 |4 |4/ |8/ |8/ |- |-"- |
|Ст. Черек и | | | |2 |5 |5 | | |
|Н. Черек | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Былым - |22 |60,9 |10/ |15/ |15/ |20,9/ |- |дота- |
|Актопрак | | |3 |3 |5 |6 | |ции из|
| | | | | | | | |феде- |
| | | | | | | | |раль- |
| | | | | | | | |ного |
| | | | | | | | |бюдже-|
| | | | | | | | |та |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Псыхурей - |7 |14,0 |- |- |- |4 |10/ |-"- |
|Карагач | | | | | |- |7 | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Горные |26 |86,0 |8 |8 |20/ |20/ |30/ |бюдже-|
|автомобиль- | | |- |- |8 |8 |10 |ты РФ,|
|ные дороги | | | | | | | |КБР |
|Верхняя | | | | | | | | |
|Балкария - | | | | | | | | |
|Безенги | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Безенги - |18 |54,0 |5 |6/ |13/ |15/ |15/ |-"- |
|Верхний | | |- |2 |6 |5 |5 | |
|Чегем | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Безенги - |5 |15,0 |- |15 |- |- |- |дота- |
|альплагерь | | | |5 | | | |ции из|
|"Безенги" | | | | | | | |феде- |
| | | | | | | | |раль- |
| | | | | | | | |ного |
| | | | | | | | |бюдже-|
| | | | | | | | |та |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Кызбурун I -|12 |36,0 |- |- |- |8/ |28/ |бюджет|
|В. Куркужин | | | | | |2 |10 |КБР |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Кашхатау - |6 |18,0 |18/ |- |- |- |- |-"- |
|В. Жемтала | | |6 | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Сармаково - |5 |10,0 |10/ |- |- |- |- |-"- |
|Камлюково | | |5 | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Обход с. |12 |24,0 |8/ |16/ |- |- |- |-"- |
|Малка | | |4 |8 | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Кенделен - |8/ |3,0 |6,5/ |- |- |- |- |-"- |
|Зап. Кинжал |20 | |3/ | | | | | |
|с мостом | | |20 | | | | | |
|через р. | | | | | | | | |
|Кенделен | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Подъезд к |4 |1,5 |- |- |- |- |1,5/ |-"- |
|насосным | | | | | | |4 | |
|станциям в | | | | | | | | |
|урочище | | | | | | | | |
|Аурсентх | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Территориа- |2,5 |14,7 |14,7/ |- |- |- |- |-"- |
|льные дороги| | |1,0 | | | | | |
|и объекты, | | | | | | | | |
|строящиеся в| | | | | | | | |
|2001 г. | | | | | | | | |
|Подъезд к | | | | | | | | |
|кладбищу в | | | | | | | | |
|с. | | | | | | | | |
|Дугулубгей | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Строительст-|- |2,5 |2,5 |- |- |- |- |-"- |
|во АБЗ и | | |- | | | | | |
|дробильного | | | | | | | | |
|цеха в с. | | | | | | | | |
|Малка | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Строительст-|- |2,5 |2,5 |- |- |- |- |-"- |
|во АБЗ и | | |- | | | | | |
|дробильных | | | | | | | | |
|цехов в г. | | | | | | | | |
|Терек | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Берегоукре- |- |5,0 |5 |- |- |- |- |-"- |
|пительные | | |- | | | | | |
|работы по | | | | | | | | |
|защите АБЗ в| | | | | | | | |
|г. Баксане | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Кашхатау - |6 |10,5 |8,0/ |2,5/ |- |- |- |-"- |
|В. Жемтала | | |4,0 |2 | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Подъезд к |1 |1,5 |1,5/ |- |- |- |- |-"- |
|АБЗ | | |1 | | | | | |
|Чегемского | | | | | | | | |
|ДРСУ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Пешеходный |1 |1,5 |1,5/ |- |- |- |- |-"- |
|мост в с. | | |1 | | | | | |
|Хабаз | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Инженерно-ла|- |9,5 |9,5 |- |- |- |- |-"- |
|бораторный | | |- | | | | | |
|корпус | | | | | | | | |
|Урванского | | | | | | | | |
|ДРСУ | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Инженерно-ла|- |20,0 |- |- |10 |10 |- |-"- |
|бораторный | | | | |- |- | | |
|корпус ПСБ | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Мероприятия |14,0 |60,0 |- |10/ |10/ |20/ |20/ |бюджет|
|по приведе- | | | |2 |4 |4 |4 |КБР |
|нию в норма-| | | | | | | | |
|тивное сос- | | | | | | | | |
|тояние улиц,| | | | | | | | |
|являющихся | | | | | | | | |
|продолжением| | | | | | | | |
|дорог общего| | | | | | | | |
|пользования | | | | | | | | |
|по обеспече-| | | | | | | | |
|нию пропуска| | | | | | | | |
|транзитного | | | | | | | | |
|транспорта: | | | | | | | | |
|г. Нальчик | | | | | | | | |
|А/м "Кавказ"| | | | | | | | |
|- ул. | | | | | | | | |
|Комарова - | | | | | | | | |
|Калюжного - | | | | | | | | |
|Тарчокова - | | | | | | | | |
|Кирова - пр.| | | | | | | | |
|Ленина - | | | | | | | | |
|Канукоева - | | | | | | | | |
|ул. Герпеге-| | | | | | | | |
|жская - а/д | | | | | | | | |
|Хасанья - | | | | | | | | |
|Герпегеж - | | | | | | | | |
|Кашхатау | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|г. Баксан |2,8 |14,0 |- |4 |5/ |5/ |- |-"- |
|А/м"Кавказ" | | | |- |1 |1,8 | | |
|- ул. Ленина| | | | | | | | |
|- а/м | | | | | | | | |
|"Кавказ" | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|А/м "Кавказ"|7,0 |35,0 |- |5 |10/ |10/ |10/ |-"- |
|- ул. Катха-| | | |- |2 |2 |3 | |
|нова - а/д | | | | | | | | |
|Прохладный -| | | | | | | | |
|Эльбрус | | | | | | | | |
|через Баксан| | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|г. Прохлад- |3,9 |18,0 |5,0/ |5,0/ |8,0/ |- |- |-"- |
|ный А/д | | |1,0 |1,0 |1,9 | | | |
|Прохладный -| | | | | | | | |
|Эльбрус ул. | | | | | | | | |
|Свободы | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|А/д Прохлад-|4,3 |21,0 |- |- |4,0/ |4,0/ |13,0/ |-"- |
|ный - Эльхо-| | | | |1,0 |1,0 |2,3 | |
|тово - ул. | | | | | | | | |
|Головко - а/| | | | | | | | |
|д Прохладный| | | | | | | | |
|-Советская | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Переулок |0,1/ |0,8 |- |0,8/ |- |- |- |-"- |
|Больничный -|2 | | |0,12 | | | | |
|а/д | | | | | | | | |
|Прохладный -| | | | | | | | |
|Советская | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|г. Нарткала |1,0 |5,0 |5,0/ | | | | |-"- |
|ул. | | |1,0 | | | | | |
|Кахунская | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|ул. |1,0 |5,0 |5,0/ | | | | |-"- |
|Шевлокова | | |1,0 | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|ул. |1,0 |5,0 |5,0/ | | | | |-"- |
|Черекская | | |1,0 | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|г. Майский |1,1 |5,5 |- |- |- |- |5,5/ |-"- |
|ул. | | | | | | |1,1 | |
|Комсомольс- | | | | | | | | |
|кая - а/д | | | | | | | | |
|Прохладный | | | | | | | | |
|-Эльхотово | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|ул. Гагарина|1,2 |6,0 |- |- |6,0/ |- |- |-"- |
|- а/д | | | | |1,2 | | | |
|Майский | | | | | | | | |
|-Заречный | | | | | | | | |
|-Новоиванов-| | | | | | | | |
|ское | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|ул. Комарова|0,9 |4,5 |- |- |- |4,5/ | |-"- |
| | | | | | |0,9 | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|г. Терек |2,0 |10,0 |- |5,0/ |5,0/ | | |-"- |
|ул. Ленина | | | |1,0 |1,0 | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|п. Чегем | | | | | | | | |
|ул. |0,7 |3,5 |- |- |3,5/ | | |-"- |
|Набережная | | | | |0,7 | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Проектно-изы|- |116,0 |20 |22 |24 |24 |26 |-"- |
|скательские | | |- |- |- |- |- | |
|работы | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Приобретение|- |340,0 |40 |55 |65 |75 |105 |-"- |
|оборудования| | |- |- |- |- |- | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Ландшафтно-д|- |170,0 |30 |30 |30 |40 |40 |-"- |
|екоративное | | |- |- |- |- |- | |
|озеленение | | | | | | | | |
|придорожных | | | | | | | | |
|полос | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Инвентариза-|- |50,0 |10 |10 |10 |10 |10 |-"- |
|ция и пас- | | |- |- |- |- |- | |
|портизация | | | | | | | | |
|дорог и ис- | | | | | | | | |
|кусственных | | | | | | | | |
|сооружений | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Диагностика |- |50,0 |10 |10 |10 |10 |10 |-"- |
|технического| | |- |- |- |- |- | |
|состояния | | | | | | | | |
|дорог и | | | | | | | | |
|сооружений | | | | | | | | |
|на них | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Берегоукре- |- |50,0 |10 |10 |10 |10 |10 |-"- |
|пительные | | |- |- |- |- |- | |
|работы на | | | | | | | | |
|реках по за-| | | | | | | | |
|щите искус- | | | | | | | | |
|ственных | | | | | | | | |
|сооружений | | | | | | | | |
|------------+-----+------+---------+---------+---------+--------+-------+------|
|Всего |809,0|3111,3|574,7/ |724,4/ |648,5/ |551,4/ |612,3/ | |
| | / | |86,9 |176,1 |159,4 |136,9 |174,9 | |
| |489,8| | | | | | | |
| | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
Приложение 4
Перечень
действующих на период до 2006 года республиканских программ
по приоритетным направлениям и отраслям
Название | Планируемый объем финансирования до 2006 г. | ||||||
Всего | в том числе | ||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
Всего | 25227,3 | 3607,4 | 4879,6 | 5161,4 | 5659,4 | 5741,3 | |
Промышленность | 1292 | 330,3 | 415,7 | 302,65 | 159,6 | 83,75 | |
1 | Меры по развитию молочной промышленности |
35,3 | 3,2 | 18,5 | 9,7 | 2,1 | 1,8 |
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | |||||||
внебюджетные источники | 35,3 | 3,2 | 18,5 | 9,7 | 2,1 | 1,8 | |
2 | Основные меры по развитию мясной промышленности КБР на 2001-2006 гг. |
55 | 21,5 | 18,2 | 8,85 | 6 | 0,45 |
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | |||||||
внебюджетные источники | 55 | 21,5 | 18,2 | 8,85 | 6 | 0,45 | |
3 | Развитие консервной промышленности КБР на 2001-2006 гг. |
1201,7 | 305,6 | 379 | 284,1 | 151,5 | 81,5 |
федеральный бюджет | 300 | 17 | 118 | 116 | 49 | ||
бюджет КБР | |||||||
внебюджетные источники | 901,7 | 288,6 | 261 | 168,1 | 102,5 | 81,5 | |
Энергетика | 4712,4 | 552,98 | 659,78 | 842,58 | 1262,58 | 1394,48 | |
1 | Программа "Создание электроэнергетической базы КБР на период до 2010 года" |
4545 | 499 | 623 | 813 | 1233 | 1377 |
федеральный бюджет | 210 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
бюджет КБР | 430 | 100 | 80 | 100 | 50 | 100 | |
в т.ч. РАО "ЕЭС России" | 1660 | 360 | 390 | 390 | 390 | 130 | |
АО "Каббалкэнерго" | 96 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
другие источники | 2149 | 13 | 83 | 253 | 723 | 1077 | |
внебюджетные источники | 3905 | 389 | 493 | 663 | 1133 | 1227 | |
2 | Республиканская целевая программа "Энергосбережение в КБР на 1999-2005 годы" |
167,4 | 53,98 | 36,78 | 29,58 | 29,58 | 17,48 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджет КБР | 20 | 12,8 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | |
внебюджетные источники | 147,4 | 41,18 | 29,58 | 29,58 | 29,58 | 17,48 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6423,9 | 931,4 | 1195 | 1314 | 1422 | 1561,5 | |
1 | Программа "Жилье-2006" | 4850 | 730 | 860 | 960 | 1100 | 1200 |
федеральный бюджет | 310 | 10 | 60 | 75 | 80 | 85 | |
бюджет КБР | 1020 | 130 | 160 | 200 | 250 | 280 | |
внебюджетные источники | 3520 | 590 | 640 | 685 | 770 | 835 | |
2 | Программа "Обеспечение населения КБР питьевой водой на период до 2010 года" |
583,9 | 87,4 | 100 | 110 | 130 | 156,5 |
федеральный бюджет | 110 | 10 | 20 | 22 | 24 | 34 | |
бюджет КБР | 473,9 | 77,4 | 80 | 88 | 106 | 122,5 | |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Программа "Газификация Кабардино-Балкарской Республики на период до 2004 года" |
190 | 54 | 70 | 66 | ||
федеральный бюджет | 40 | 5 | 15 | 20 | |||
бюджет КБР | 115 | 44 | 40 | 31 | |||
внебюджетные источники | 35 | 5 | 15 | 15 | |||
4 | Программа реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса КБР до 2010 г. |
800 | 60 | 165 | 178 | 192 | 205 |
федеральный бюджет | 89 | 16 | 15 | 18 | 20 | 20 | |
бюджет КБР (включая капремонт) |
501 | 0 | 110 | 120 | 130 | 141 | |
внебюджетные источники | 210 | 44 | 40 | 40 | 42 | 44 | |
Туристско-рекреационный комплекс |
952,5 | 144 | 165 | 189 | 214 | 240,5 | |
1 | Программа "Развитие туризма в КБР на 2002-2006 гг. и на период до 2012 года" |
462,9 | 71 | 82 | 93 | 104 | 112,9 |
федеральный бюджет | 108,1 | 13 | 18 | 21 | 25 | 31,1 | |
бюджет КБР | 93,3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 38,3 | |
внебюджетные источники | 261,5 | 53 | 54 | 57 | 54 | 43,5 | |
2 | Программа модернизации федерального курорта "Нальчик" КБР на период 2002-2006 годы |
489,6 | 73 | 83 | 96 | 110 | 127,6 |
федеральный бюджет | 90 | 16 | 15 | 18 | 20 | 21 | |
бюджет КБР | 50 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
внебюджетные источники | 349,6 | 52 | 60 | 68 | 78 | 91,6 | |
Сельское хозяйство | 693,37 | 102,55 | 124,14 | 166,4 | 191,68 | 15,3 | |
1 | Программа "Развитие виноградарства и виноделия в КБР на 1999-2004 годы" |
60,2 | 8,43 | 8,33 | 12 | ||
федеральный бюджет | 16,2 | 1,23 | 1,23 | 3,2 | |||
бюджет КБР | 6 | 0,72 | 0,7 | 1,2 | |||
внебюджетные источники | 38 | 6,48 | 6,4 | 7,6 | 0 | 0 | |
2 | "О Концепции сохранения и развития садоводства в КБР до 2010 года" |
129,7 | 10,44 | 9,7 | 16,5 | 15,9 | 15,3 |
федеральный бюджет | 67,6 | 6,63 | 5,1 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | |
бюджет КБР | 37,3 | 2,31 | 2,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | |
внебюджетные источники | 24,8 | 1,5 | 1,8 | 3,2 | 3,1 | 3 | |
3 | Программа "Плодородие в КБР на 2002-2005 годы" |
503,47 | 83,68 | 106,11 | 137,9 | 175,78 | |
федеральный бюджет | 247,12 | 40,63 | 52,04 | 67,6 | 86,85 | ||
бюджет КБР | 183,09 | 30,75 | 38,62 | 50,2 | 63,52 | ||
внебюджетные источники | 73,26 | 12,3 | 15,45 | 20,1 | 25,41 | ||
Потребительский рынок | 50,28 | 24,11 | 26,17 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Комплекс мер по развитию торговли в КБР на 2001- 2003 годы |
50,28 | 24,11 | 26,17 | |||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | 1,08 | 0,46 | 0,62 | ||||
внебюджетные источники | 49,2 | 23,65 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | |
Транспорт и связь | 8117,07 | 1039,24 | 1674,25 | 1786,18 | 1807,2 | 1810,2 | |
1 | Создание наложенной цифровой телефонной сети в КБР на 1995-2005 годы |
340,8 | 85,8 | 85 | 85 | 85 | |
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
внебюджетные источники | 320,8 | 80,8 | 80 | 80 | 80 | 0 | |
2 | Программа "Развитие электросвязи в КБР" в рамках Президентской программы "Российский народный телефон" |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | |||||||
внебюджетные источники | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Создание сети маломощных спутниковых телевизионных ретрансляторов для горных населенных пунктов КБР на 2002-2006 годы |
7,97 | 1,44 | 1,45 | 1,68 | 1,70 | 1,70 |
федеральный бюджет | 5,33 | 0,96 | 0,97 | 1,12 | 1,14 | 1,14 | |
бюджет КБР | 2,64 | 0,48 | 0,48 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
внебюджетные источники | |||||||
4 | Основные направления развития сети автомобильны дорог общего пользования КБР на 2001-2006 годы |
7753,3 | 949 | 1584,8 | 1696,5 | 1717,5 | 1805,5 |
федеральный бюджет | 5778 | 693 | 1176 | 1311 | 1331 | 1267 | |
бюджет КБР | 1975,3 | 256 | 408,8 | 385,5 | 386,5 | 538,5 | |
внебюджетные источники | |||||||
в том числе: | |||||||
Строительство | 848 | 226 | 276 | 266 | 40 | 40 | |
федеральный бюджет | 848 | 226 | 276 | 266 | 40 | 40 | |
бюджет КБР | |||||||
внебюджетные источники | |||||||
Реконструкция | 5253 | 482,4 | 1032 | 1106 | 1322 | 1310,6 | |
федеральный бюджет | 4739 | 437 | 865 | 1005 | 1249 | 1183 | |
бюджет КБР | 514 | 45,4 | 167 | 101 | 73 | 127,6 | |
внебюджетные источники | |||||||
Ремонт | 286 | 82,2 | 39 | 45 | 55 | 64,8 | |
федеральный бюджет | 50 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | |
бюджет КБР | 236 | 76,2 | 30 | 33 | 43 | 53,8 | |
внебюджетные источники | |||||||
Содержание | 322 | 49 | 56 | 64 | 73 | 80 | |
федеральный бюджет | 66 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | |
бюджет КБР | 256 | 40 | 45 | 51 | 58 | 62 | |
внебюджетные источники | |||||||
Прочие расходы | 1044,3 | 109,4 | 181,8 | 215,5 | 227,5 | 310,1 | |
федеральный бюджет | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
бюджет КБР | 969,3 | 94,4 | 166,8 | 200,5 | 212,5 | 295,1 | |
внебюджетные источники | |||||||
Малый бизнес | 1208,52 | 173,29 | 223,36 | 244,29 | 272,29 | 295,29 | |
1 | Проект программы развития и поддержки малого предпринимательства в КБР на 2002-2006 годы |
1208,52 | 173,29 | 223,36 | 244,29 | 272,29 | 295,29 |
федеральный бюджет | 16,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
бюджет КБР | 184 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | |
внебюджетные источники | 1008,02 | 141,29 | 187,86 | 205,29 | 228,29 | 245,2 9 | |
Социальная сфера | 1777,25 | 309,4 | 396,2 | 316,3 | 330 | 340,3 | |
1 | Программа "Молодежь Кабардино-Балкарии" |
35,7 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 7,6 | 9 |
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | 25,9 | 4,2 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6 | |
внебюджетные источники | 9,8 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
2 | Перечень объектов образования КБР на 2002-2006 годы |
623,1 | 97 | 123,5 | 133,5 | 129,5 | 139,6 |
федеральный бюджет * | 93,5 | 2 | 23,5 | 28,5 | 19,5 | 20 | |
бюджет КБР | 450 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
внебюджетные источники | 79,6 | 25 | 20 | 5 | 10 | 19,6 | |
3 | Программа "Дети Кабардино-Балкарии" (с 2001 по 2003 годы) |
293,3 | 98 | 110,6 | |||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | 293,3 | 98 | 110,6 | ||||
внебюджетные источники | |||||||
4 | Программа развития воспитания в системе образования КБР на 2001-2005 годы |
3,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
федеральный бюджет | |||||||
бюджет КБР | 3,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | ||
внебюджетные источники | |||||||
5 | Программа содействия занятости населения на 2002-2006 годы |
448,55 | 46,2 | 86,5 | 96,1 | 105,7 | 114,1 |
федеральный бюджет | 390,1 | 40,2 | 75,2 | 83,5 | 91,9 | 99,2 | |
бюджет КБР | 58,5 | 6 | 11,3 | 12,5 | 13,8 | 14,9 | |
внебюджетные источники | |||||||
6 | Программа развития культу- ры КБР на 2002-2006 годы |
373,1 | 57,4 | 68,4 | 78,3 | 86,5 | 82,5 |
федеральный бюджет | 201 | 36 | 44 | 49 | 47 | 25 | |
бюджет КБР | 58 | 14,9 | 12 | 12 | 12 | 7,1 | |
внебюджетные источники | 114,1 | 11,4 | 12,4 | 17,3 | 27,5 | 45,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 г. N 51-РЗ "Об утверждении Программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 2002-2006 годы" (принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 5 июля 2002 г.)
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст Закона (без приложения) опубликован в газете "Кабардино-Балкарская Правда" от 7 августа 2002 г. N 154 (20501)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 2005 г. N 9-РЗ
Изменения вступают в силу на следующий день после официального опубликования названного Закона