Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2007 г. N 1-ПП
"О системе показателей оценки результативности и
эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики"
В целях формирования свода показателей и критериев оценки результативности деятельности исполнительных органов государственной власти республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень показателей и критериев оценки результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2007 год;
Методику оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики:
разработать и утвердить методику оценки результативности и эффективности деятельности подведомственных учреждений - получателей бюджетных средств и качества оказываемых ими бюджетных услуг;
внедрить, начиная с 1 января 2007 года, механизм финансирования расходов на содержание подведомственных учреждений с учетом оценки качества и результативности их деятельности;
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о произведенной оценке результативности и эффективности деятельности исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики на бумажных и электронных носителях.
3. Министерству экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков):
представлять обобщенную информацию по итогам деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в Республиканскую комиссию по проведению административной реформы в Кабардино-Балкарской Республике;
в месячный срок внести в установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2007 год" в части установления условий, невыполнение которых влечет блокировку расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) осуществлять финансирование расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с учетом оценки качества и практических результатов их деятельности, произведенной в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
5. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике (Л.В. Погребняк), Управлению Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике (Х.К. Шекихачев), Управлению Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (А.А. Ткаченко), Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (Х.В. Шеожев), Кабардино-Балкарской таможне обеспечить представление исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики необходимых статистических и иных данных для оценки результативности и эффективности их деятельности.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов разработать и утвердить показатели и критерии оценки результативности деятельности и методику оценки результативности деятельности структурных подразделений и обеспечить их применение на практике.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.Т. Тхазаплижева.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики |
А. Ярин |
Перечень
показателей и критериев оценки результативности
деятельности исполнительных органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики на 2007 год
(утв. Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2007 г. N 1-ПП)
/----------------------------------------------------------------------------------------------\
| Задачи и стратегические цели | Критерии (показатели) эффективности | Значение |
| исполнительных органов | деятельности исполнительных органов | показателя на |
| государственной власти | государственной власти | 2007 год |
|Кабардино-Балкарской Республики| Кабардино-Балкарской Республики | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Охрана здоровья населения | | |
|Кабардино-Балкарской Республики| | |
| | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Обеспечение населения |1.1.1. Общая смертность населения (тыс. чел.)| 9,7 |
|республики оптимальными |1.1.2. Общая заболеваемость в расчете на 1,0 | |
|объемами качественной |тыс. населения (чел.) | до 370 |
|бесплатной медицинской помощи |1.1.3. Средняя длительность пребывания | |
| |больного на койке в учреждениях | |
| |круглосуточного пребывания (дней) | не более 15 |
| |1.1.4. Срок ожидания приезда скорой помощи | |
| |(мин.) | 15 |
| |1.1.5. Срок ожидания плановой госпитализации | |
| |(дней) | 7 |
| |1.1.6. Выявляемость социально - значимых | |
| |заболеваний на 100 тыс.жителей: | |
| |туберкулез (чел.) | 52 |
| |онкологические заболевания (чел.) | 200 |
| |1.1.7. Удовлетворенность населения качеством | |
| |медицинской помощи (в % от числа опрошенных | |
| |пациентов) | 70 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Укрепление здоровья матери|1.2.1. Материнская смертность (на 100 тыс. | |
|и ребенка. Улучшение |человек родившихся живыми) | 14 |
|демографической ситуации, |1.2.2. Младенческая смертность(на 1,0 тыс. | |
|формирование основ для |человек родившихся живыми) | 12,5 |
|повышения уровня здоровья |1.2.3. Раннее взятие на диспансерный учет | |
|будущего поколения |беременных (до 12 недель, в % от общего числа| |
| |беременных) | 78 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Государственная поддержка | | |
|граждан в Кабардино-Балкарской | | |
|Республике, нуждающихся в | | |
|социальной защите | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Развитие современных |1.1.1. Охват граждан пожилого возраста и | |
|технологий социального |инвалидов социальным обслуживанием на дому (в| |
|обслуживания |% от общей численности указанной категории | |
| |граждан) | 10 |
| |1.1.2. Охват детей из малообеспеченных семей | |
| |всеми видами отдыха и оздоровления (в % к | |
| |общей численности указанной группы детей) | 50 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Обеспечение |1.2.1. Удельный вес работников, охваченных | |
|государственных гарантий |коллективными договорами (в % к общей | |
|трудовых прав граждан |численности работающих) | 80 |
| |1.2.2. Число пострадавших от несчастных | |
| |случаев на производстве (в % к предыдущему | |
| |году) | 85 |
| |1.2.3. Приближение минимальной тарифной | |
| |ставки рабочего 1 разряда в материальной | |
| |сфере экономики к показателям прожиточного | |
| |минимума трудоспособного населения (%) | 85 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Развитие образования как | | |
|важнейшего фактора формирования| | |
|нового качества экономики и | | |
|общества | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Обеспечение доступности |1.1.1. Охват детей дошкольными | |
|качественного образования для |образовательными программами(в % от общей | |
|всех слоев населения |численности детей дошкольного возраста) | 72 |
| |1.1.2. Охват детей программами предшкольной | |
| |подготовки (в % от общей численности детей| |
| |дошкольного возраста) | 80 |
| |1.1.3. Охват детей иподростков в возрасте | |
| |7-15 лет общеобразовательными программами | |
| |(% от общей численности детей и подростков | |
| |данного возраста) | 100 |
| |1.1.4. Доля (в %) учащихся 9-11 классов, | |
| |обучающихся по программам предпрофильной | |
| |подготовки и профильного обучения, в общей | |
| |численности учащихся 9-11 классов | 20 |
| |1.1.5. Охват учащихся программами | |
| |дополнительного образования (в % от общей | |
| |численности учащихся 1 - 11 классов) | 45 |
| |1.1.6. Доля (в %) детей-сирот и детей, | |
| |оставшихся без попечения родителей, | |
| |устроенных в приемные семьи, в общей | |
| |численности детей данной категории | 1 |
| |1.1.7. Количество учащихся, приходящихся на| |
| |один компьютер (чел.) | 32 |
| |1.1.8. Доля (в %) общеобразовательных | |
| |учреждений, имеющих широкополосный доступ в | |
| |сеть Интернет | 50 |
| |1.1.9. Доля (в %) работников системы | |
| |образования, прошедших курсы повышения | |
| |квалификации по информационно- | |
| |коммуникационным технологиям | 50 |
| |1.1.10. Удовлетворенность качеством | |
| |образования (в % к числу опрошенных | |
| |родителей) | 50 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Введение нормативного |1.2.1. Удельный вес государственных и | |
|бюджетного финансирования |муниципальных общеобразовательных учреждений,| |
| |переведенных на нормативное бюджетное | |
| |финансирование (%) | 50 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Обеспечение текущих и |1.3.1. Удельный вес выпускников очной формы | |
|перспективных потребностей |обучения государственных учреждений | |
|экономики и социальной сферы в |начального профессионального образования, | |
|профессиональных кадрах |трудоустроившихся по полученной специальности| |
|необходимой квалификации |или продолживших обучение (%) | 68 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.4. Предупреждение |1.4.1. Доля преступлений, совершенных | |
|безнадзорности и правонарушений|несовершеннолетними, в общем объеме | |
|несовершеннолетних, организация|зарегистрированных преступлений (%) | 4,0 |
|работы с детьми и подростками с| | |
|девиантным поведением | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство культуры и информационных коммуникаций Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Обеспечение государственных | | |
|гарантий доступности достижений| | |
|национальной отечественной и | | |
|мировой культуры для жителей | | |
|Кабардино-Балкарской Республики| | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Сохранение и развитие |1.1.1. Количество музеефицированных | |
|исторического и культурного |экспонатов, поступивших в фонд | |
|наследия народов |государственного учреждения "Национальный | |
|Кабардино-Балкарской Республики|музей Кабардино-Балкарской Республики" (ед.) | 100 |
|как основы целостности, |1.1.2. Количество реставрируемых памятников | |
|устойчивости и динамичного |истории и культуры федерального и | |
|развития Кабардино-Балкарской |республиканского значения (ед.) | 9 |
|Республики | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Активное привлечение |1.2.1. Количество посещений театрально - | |
|населения к участию в |концертных учреждений на 1,0 тыс. населения:| |
|культурной жизни и ознакомлению|театрально-концертные учреждения | 110 |
|с культурным наследием |музеи | 55 |
| |1.2.2. Количество клубных формирований и | |
| |любительских объединений в клубных | |
| |учреждениях республики (на 1,0 тыс. | |
| |населения) | 2,0 |
| |1.2.3. Количество пользователей общедоступных| |
| |библиотек (на 1,0 тыс. населения) | 400 |
| |1.2.4. Использование библиотечного фонда | |
| |(книговыдач на 1,0 тыс. пользователей) | 20000 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Создание и поддержка |1.3.1. Количество издаваемых государственных | |
|единого культурного и |печатных средств массовой информации в год | |
|информационного пространства |(ед.) | 11 |
|Кабардино-Балкарской Республики|1.3.2. Количество наименований литературы на | |
| |кабардинском и балкарском языках, издаваемых| |
| |по государственному заказу (экземпляров на | |
| |1,0 тыс. населения) | 0,03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам |
| Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Эффективное управление | | |
|государственной собственностью | | |
|Кабардино-Балкарской Республики| | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Повышение эффективности |1.1.1. Выполнение прогнозных заданий по | |
|управления государственной |поступлениям средств от управления и | |
|собственностью |распоряжения государственной собственностью в| |
| |соответствии с Законом Кабардино-Балкарской | |
| |Республики "О республиканском бюджете | |
| |Кабардино-Балкарской Республики на 2007 год" | |
| |(млн. рублей) | 119,7 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Оптимизация |1.2.1. Сокращение числа убыточных | |
|государственного сектора |государственных унитарных предприятий (%) | 20 |
|экономики | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Создание условий по |1.3.1. Выполнение прогнозных показателей по | |
|расширению вовлечения земельных|поступлениям средств от сдачи в аренду | |
|участков республиканской |земельных участков, находящихся: | |
|собственности в гражданский |в государственной собственности | |
|оборот |Кабардино-Балкарской Pеспублики (млн. рублей)| 3,54 |
| | в муниципальной собственности (млн. рублей) | 87,7 |
| |1.3.2. Регистрация права собственности | |
| |Кабардино-Балкарской Республики на земельные | |
| |участки, находящиеся в государственной | |
| |собственности Кабардино-Балкарской Республики| |
| |(тыс. га) | 125 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство по охране окружающей среды и природопользованию Кабардино-Балкарской Республики|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Реализация государственной | | |
|политики в сфере | | |
|природопользования, охраны | | |
|окружающей среды и обеспечения | | |
|экологической безопасности в | | |
|Кабардино-Балкарской Республике| | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Создание условий для |1.1.1. Объем добычи полезных ископаемых по | |
|эффективного использования |видам: | |
|природных ресурсов в |песчано-гравийная смесь (тыс. куб. м) | 690 |
|соответствии с потребностями |туф пильный (тыс. куб. м) | 5,7 |
|экономики |глина кирпичная (тыс. куб. м) | 36 |
| |известняк (тыс. тонн) | 1 |
| |гипс (тыс. тонн) | 33 |
| |туф вулканический (тыс. куб.м) | 12 |
| |пепел вулканический (тыс.куб. м) | 30 |
| |отвалы вулканические (тыс.куб.м) | 50 |
| |кирпичные суглинки (тыс.куб. м) | 122 |
| |песок строительный (тыс.куб. м) | 80 |
| |кварцит (тыс. куб. м) | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Снижение антропогенной |1.2.1. Количество природопользователей, | |
|нагрузки на природную среду |поставленных на учет по платежам за | |
| |негативное воздействие на окружающую среду | |
| |(ед.) | 5000 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Создание условий для |1.3.1. Объемы утилизации отходов производства| |
|использования отходов |и потребления: | 4,36 |
|производства и потребления в |утилизация бумаги (тыс. тонн) | 4 |
|целях обеспечения экологической|утилизация стекла (тыс. тонн) | |
|безопасности | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.4. Охрана и восстановление |1.4.1. Прирост изученных запасов подземных | |
|водных объектов |вод (тыс. куб.м в сутки) | 0,25 |
| |1.4.2. Охрана водных объектов и осуществление| |
| |мер по предотвращению негативного воздействия| |
| |вод | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства |
| Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Создание условий для | | |
|максимального использования | | |
|энергетического потенциала | | |
|Кабардино-Балкарской Республики| | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Обеспечение бесперебойного|1.1.1. Уровень потерь в сетях (%): | |
|снабжения потребителей |электроэнергии | 26 |
|энергоресурсами |тепловой энергии | 12,8 |
| |1.1.2. Обеспечение оплатытекущего | |
| |потребления энергоресурсов предприятиями | |
| |жилищно-коммунального хозяйства (% к объему | |
| |потребления): | |
| |газа | 100 |
| |электроэнергии | 100 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2. Создание благоприятных | | |
|условий для жизни населения, | | |
|обеспечение дальнейшего | | |
|развития общественной | | |
|инфраструктуры в Кабардино- | | |
|Балкарской Республике | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2.1. Улучшение качества |2.1.1. Децентрализация системы | |
|предоставляемых жилищно - |теплоэнергетики и установление автономных | |
|коммунальных услуг |котельных (ед.) | 20 |
| |2.1.2. Доля жилищного фонда, обслуживаемого | |
| |на договорной основе (%) | 50 |
| |2.1.3. Доля жилищного фонда, управление | |
| |которым осуществляется ТСЖ негосударственными| |
| |(немуниципальными) организациями (%) | 10 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2.2. Финансовое оздоровление |2.2.1. Снижение убыточности предприятий | |
|предприятий топливно - |топливно-энергетического комплекса и | |
|энергетического комплекса и |жилищно-коммунального хозяйства (в % к 2006 | |
|жилищно-коммунального хозяйства|году) | на 5 |
| |2.2.2. Уменьшение кредиторской задолженности | |
| |организаций, осуществляющих регулируемые виды| |
| |деятельности (в % к 2006 году) | на 20 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2.3. Сохранение и увеличение |2.3.1. Среднесписочная численность работников| |
|числа рабочих мест и увеличение|без внешних совместителей по крупным и | |
|реальных доходов работников |средним организациям (чел.) | 12700 |
| |2.3.2. Среднемесячная заработная плата | |
| |работников (руб.): | |
| |электроснабжения | 7700 |
| |газоснабжения | 6580 |
| |жилищно-коммунального комплекса | 4705 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Создание высокоэффективного | | |
|и конкурентоспособного | | |
|рекреационного комплекса для | | |
|удовлетворения потребностей | | |
|граждан в рекреационных услугах| | |
|и обеспечения значительного | | |
|вклада в развитие экономики | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Развитие сети учреждений |1.1.1. Количество койко-мест в учреждениях | |
|курортно-рекреационног |всех типов (ед.) | 12800 |
|комплекса, улучшение качества и|1.1.2. Число отдохнувших (тыс. человек) | 120 |
|увеличение объема, спектра |1.1.3. Увеличение объема предоставленных | |
|предоставляемых рекреационных |услуг (в % к 2006 году в сопоставимых | |
|услуг |условиях) | 110 |
| |1.1.4. Протяженность горнолыжных трасс (км) | 14 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Увеличение доли курортно- |1.2.1. Число занятых в учреждениях курортно- | |
|рекреационного комплекса в |рекреационного комплекса (чел. / в % к 2006 | |
|обеспечении экономического |году) | 3500 / 103 |
|роста |1.2.2. Платежи в республиканский бюджет | |
| |Кабардино-Балкарской Республики и во | |
| |внебюджетные фонды (млн. рублей) | 60,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Обеспечение роста объемов и |1.1. Принятие нормативныхправовых актов в | |
|качества строительных работ, |области регулирования градостроительной | |
|формирование достойного |деятельности | 1 |
|архитектурного облика | | |
|населенных пунктов Кабардино- | | |
|Балкарской Республики. | | |
|Выработка и реализация | | |
|государственной политики в | | |
|области градостроительства | | |
|путем формирования нормативной | | |
|правовой базы регулирования | | |
|градостроительной деятельности | | |
|в Кабардино-Балкарской | | |
|Республике | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2. Реализация приоритетного |2.1. Ввод жилья (тыс. кв. м) | 219,2 |
|национального проекта |в % к предыдущему году | 104,7 |
|"Доступное и комфортное жилье- |в т.ч.: за счет индустриального строительства| |
|гражданам России" |(тыс. кв. м) | 27,0 |
| |2.2. Количество земельных участков: | |
| |- подготовленных для строительства жилья | |
| |(единиц) / (тыс. кв. м) | 14 / 150 |
| |- реализованных (единиц) / (тыс. кв. м) | 8 / 70 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|3. Обеспечение роста объемов и | | |
|качества строительных работ | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|3.1. Формирование |3.1.1. Объем подрядных работ, выполненных по | |
|государственного заказа на |виду деятельности "строительство" (млн. | |
|строительство важнейших |рублей) | 6484,1 |
|объектов и обеспечение его |(% к предыдущему году в сопоставимых ценах)| 131,7 |
|выполнения |3.1.2. Ввод в действие: | |
| |общеобразовательных школ (мест) | 3855 |
| |дошкольных учреждений (мест) | 420 |
| |больниц (коек) | 260 |
| |объектов культуры (мест) | 300 |
| |водопроводных сетей (км) | 6,3 |
| |канализационных сетей (км) | 8 |
| |3.1.3. Средний уровень загрузки подрядных | |
| |строительных организаций (%) | 73 |
| |3.1.4. Средний уровень загрузки | |
| |производственных мощностей предприятий | |
| |промышленности строительных материалов (%) | 65 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|4. Организация контроля и |4.1. Проведение мероприятий по реализации | |
|методической помощи органам |архитектурно-градостроительной политики и | |
|архитектуры и |подготовка рекомендаций для органов местного| |
|градостроительства местного |самоуправления | |
|самоуправления | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|5. Сохранение и увеличение |5.1. Среднесписочная численность работников | |
|числа рабочих мест в отрасли, |(без внешних совместителей) по крупным и | |
|повышение уровня доходов |средним организациям (чел.) | 4000 |
|работающих |5.2. Среднемесячная заработная плата | |
| |работников (рублей) | 6500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Содействие экономическому | | |
|росту и повышению | | |
|благосостояния населения путем | | |
|обеспечения безопасными и | | |
|качественными транспортными | | |
|услугами, а также услугами | | |
|связи | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Развитие и модернизация |1.1.1. Строительство автомобильных дорог | |
|сети автомобильных дорог в |федерального значения (млн. рублей) | 200 |
|республике в целях увеличения |1.1.2. Строительство, реконструкция и ремонт | |
|пропускной способности и |автомобильных дорог регионального значения | |
|повышения безопасности |(км) | 100 |
|дорожного движения |1.1.3. Строительство и ремонт путепроводов на| |
| |автомобильных дорогах регионального значения | |
| |(погонных м) | 221 |
| |1.1.4. Строительство, реконструкция и ремонт | |
| |мостов, труб на автомобильных дорогах | |
| |регионального значения (погонных м) | 250 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Создание условий для |1.2.1. Охват населенных пунктов республики | |
|бесперебойного осуществления |пассажирским транспортом общего пользования | |
|перевозок пассажиров |(в % от общего количества населенных пунктов)| 100 |
| |1.2.2. Расширение международной сети | |
| |авиаперевозок, открытие новых авиарейсов (на | |
| |ед. маршрута) | 2 |
| |1.2.3. Сокращение времени хода поезда | |
| |Нальчик - Москва с вводом летнего расписания | |
| |2007 года (количество часов) | 4 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Создание условий для |1.3.1. Установка цифровых АТС в населенных | |
|обеспечения потребностей |пунктах республики (в % от общего количества | |
|населения, бизнеса и |населенных пунктов) | 70 |
|государственных органов в |1.3.2. Наличие квартирных телефонных | |
|доступных, надежных, |аппаратов сети общего пользования (на 1,0 | |
|качественных и безопасных |тыс. человек городского населения) | 265 |
|услугах связи |1.3.2. Наличие квартирных телефонных | |
| |аппаратов сети общего пользования (на 1,0 | |
| |тыс. человек сельского населения) | 110 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.4. Сохранение и увеличение |1.4.1. Среднесписочная численность работников| |
|числа рабочих мест и увеличение|без внешних совместителей по крупным и | |
|реальных доходов работников |средним организациям транспорта и связи (тыс.| |
|отрасли |чел.) | 8,2 |
| |1.4.2. Среднемесячная заработная плата | |
| |работников (рублей) | 7000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Рациональное и эффективное | | |
|использование ресурсов | | |
|агропромышленного комплекса | | |
|Кабардино-Балкарской Республики| | |
|в целях получения максимального| | |
|социального и экономического | | |
|эффекта | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Насыщение |1.1.1. Темп роста объема валовой продукции | |
|продовольственного рынка |сельского хозяйства (в % к 2006 году в | |
|Кабардино-Балкарской Республики|сопоставимых условиях) | 100,8 |
|доступными и качественными |1.1.2. Урожайность основных | |
|продуктами питания |сельскохозяйственных культур растениеводства | |
| |(центнеров с 1 гектара): | |
| |зерновых и зернобобовых культур в | |
| |хозяйствах всех категорий | 25 |
| |подсолнечника | 10,5 |
| |картофеля | 143 |
| |овощей | 182 |
| |1.1.3. Численность поголовья | |
| |сельскохозяйственных животных (тыс. голов на | |
| |конец 2007 года): | |
| |крупный рогатый скот | 220 |
| |свиньи | 28,5 |
| |овцы и козы | 273 |
| |1.1.4. Продуктивность скота в | |
| |сельскохозяйственных организациях: | |
| |надои молока на 1 корову (кг) | 3020 |
| |среднесуточные привесы скота - откорме и | |
| |нагуле (в граммах) | |
| |крупного рогатого скота | 305 |
| |свиней | 220 |
| |овец и коз | 43 |
| |1.1.5. Удельный вес сельскохозяйственной | |
| |продукции, переработанной предприятиями | |
| |республики, в объеме производства хозяйств | |
| |всех категорий (%) | |
| |овощей | 35 |
| |плодов и ягод | 20 |
| |1.1.6. Индекс промышленного производства в | |
| |пищевой промышленности (в % к 2006 году) | 103,4 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2. Создание условий для |2.1. Содержание гумуса в почвах пахотных | |
|сохранения и воспроизводства |земель (%) | 3,6 |
|используемых в |2.2. Внесено минеральных удобрений (в | |
|сельскохозяйственном |пересчете на 100% питательных веществ) на 70| |
|производстве природных ресурсов|тыс. га посева (кг) | 22 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|3. Повышение уровня занятости |3.1. Количество работников в | |
|населения Кабардино-Балкарской |сельхозорганизациях (тыс. человек) | 8,5 |
|Республики и доходов сельского |3.2. Среднемесячная заработная плата | |
|населения |работников сельскохозяйственных организаций | |
| |(рублей) | 5000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Обеспечение единой | | |
|государственной политики в | | |
|области финансов, бюджетов и | | |
|налогов, поддержание финансовой| | |
|стабильности Кабардино- | | |
|Балкарской Республики как | | |
|основы роста экономики и | | |
|повышения качества жизни | | |
|населения | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Совершенствование качества|1.1.1. Исполнение параметров республиканского| |
|управления государственными |бюджета Кабардино-Балкарской Республики | |
|финансами, обеспечение |(в % от утвержденного значения) | не менее 95 |
|финансовой стабильности и |1.1.2. Рост собственных доходов | |
|финансовой самостоятельности |республиканского бюджета Кабардино-Балкарской| |
|республики |Республики (в % к 2006 году) | 118,3 |
| |1.1.3. Снижение уровня дотационности | |
| |республиканского бюджета Кабардино-Балкарской| |
| |Республики | |
| |(процентных пункта по отношению к 2006 году) | 5 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2. Совершенствование |2.1. Рост уровня бюджетной обеспеченности | |
|межбюджетных отношений в |муниципальных образований на единицу | |
|Кабардино-Балкарской Республике|потребителя общественных услуг | |
| |(в % к 2006 году) | 109,4 |
| |2.2. Совершенствование методики формирования | |
| |и распределения фонда финансовой поддержки на| принятие |
| |выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |законодательного|
| |муниципальных районов, городских округов | акта |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|3. Повышение эффективности и |3.1. Переход от сметного финансирования к | |
|результативности бюджетных |методу бюджетирования, ориентированного на | |
|расходов, усиление |результат, в сроки, определенные | |
|ответственности участников |Правительством Кабардино-Балкарской | |
|бюджетного процесса за конечные|Республики | |
|результаты деятельности |3.2. Соответствие расходов республиканского | |
| |бюджета Кабардино-Балкарской Республики | |
| |заданным целям бюджетной политики и ожидаемым| |
| |результатам | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|4. Оптимизация управления |4.1. Сокращение объема государственного | |
|государственным долгом и |внутреннего долга Кабардино-Балкарской | |
|финансовыми активами |Республики (в % к ВРП в сравнении с 2006 | |
| |годом) | 2,5 |
| |4.2. Сокращение расходов республиканского | |
| |бюджета Кабардино-Балкарской Республики на | |
| |обслуживание государственного внутреннего | |
| |долга Кабардино-Балкарской Республики (в % к | |
| |2006 году) | 53 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Создание условий для | | |
|быстрого и устойчивого | | |
|экономического роста как | | |
|основного фактора повышения | | |
|реального уровня благосостояния| | |
|населения | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Формирование стратегии |1.1.1. Разработка и утверждение проекта | |
|комплексного социально- |программы социально-экономического развития | |
|экономического развития |Кабардино-Балкарской Республики на 2007 - | |
|отраслей и муниципальных |2011 годы | |
|образований |1.1.2. Разработка проектов программ | |
| |экономического и социального развития | |
| |муниципальных районов и городских округов на | |
| |2007-2011 годы | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|2. Повышение инвестиционной |2.1. Капитальные вложения в экономику | 110 |
|привлекательности республики, |Кабардино-Балкарской Республики за счет всех | по |
|создание комфортных условий для|источников |инвестиционному |
|ведения бизнеса, развития |(в % к 2006 году в сопоставимых условиях) | риску в |
|свободных конкурентных рынков |2.2. Повышение инвестиционного рейтинга | российских |
| | | регионах - 80 |
| | | место, по |
| | |инвестиционному |
| | | потенциалу в |
| | | российских |
| | | регионах - 67 |
| | | место |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|3. Повышение эффективности |3.1. Объемы субсидий, предоставленных | |
|государственной поддержки |субъектам малого бизнеса на погашение | |
|малого предпринимательства |процентных расходов по банковским кредитам и | |
| |лизинговым платежам (млн. рублей / в % к 2006| |
| |году в сопоставимых условиях) | 14 / 137 |
| |3.2. Количество субъектов малого бизнеса, | |
| |получивших государственную поддержку по | |
| |действующим механизмам (ед.) | 65 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|4. Развитие потенциала |4.1. Количество государственных публичных | |
|государственного управления, |услуг, оказываемых исполнительными органами | |
|обеспечение информационной |государственной власти через информационные | |
|открытости исполнительных |системы общего пользования (ед.) | 20 |
|органов государственной власти |4.2. Внедрение системы административных | |
|Кабардино-Балкарской Республики|регламентов предоставления государственных | |
| |услуг (ед.) | 15 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|5. Наращивание объемов поставок|5.1. Объем межрегионального товарооборота, | |
|продукции (услуг) предприятий |выполняемого торговыми представительствами | |
|Кабардино-Балкарской Республики|Кабардино-Балкарской Республики в субъектах | |
|в регионы Российской Федерации |Российской Федерации | |
| |(млн. рублей) | 730,6 |
| |(в % к 2006 году в сопоставимых условиях) | 120 |
| |Экспорт (в % к 2006 году в сопоставимых | |
| |условиях) | 109 |
| |Импорт (в % к 2006 году в сопоставимых | |
| |условиях) | 106 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|6. Организация и эффективное |6.1. Количество плановых проверок | |
|функционирование системы |государственных (республиканских) заказчиков | |
|контроля за конкурсным |Кабардино-Балкарской Республики в части | |
|размещением исполнительными |соблюдения законодательства о размещении | |
|органами государственной власти|государственного заказа (ед.) | 20 |
|государственного заказа, |6.2. Проведение семинаров по разъяснению | |
|внедрение системы электронных |положений действующего законодательства о | |
|торгов |размещении государственного (муниципального)| |
| |заказа (ед.) | 3 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|7. Государственная поддержка в |7.1. Количество граждан - получателей | |
|решении жилищных вопросов |государственных жилищных сертификатов (семей)| 16 |
|граждан |7.2. Количество граждан, которым подлежит | |
| |компенсация части процентной ставки по | |
| |предоставленным кредитам в кредитных | |
| |учреждениях на строительство (приобретение) | |
| |жилья (нарастающим итогом с начала реализации| |
| |программы, семей) | 400 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Региональная энергетическая комиссия Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Осуществление | | |
|государственного регулирования | | |
|цен (тарифов) на товары | | |
|(услуги) с целью достижения | | |
|баланса экономических интересов| | |
|производителей и потребителей | | |
|товаров (услуг) | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Повышение эффективности |1.1.1. Снижение убыточности организаций, | |
|функционирования хозяйствующих |осуществляющих регулируемые виды деятельности| |
|субъектов, осуществляющих |(в % к 2006 году) | на 5 |
|регулируемые виды деятельности |1.1.2. Уменьшение кредиторской задолженности | |
| |организаций, осуществляющих регулируемые виды| |
| |деятельности (в % к 2006 году) | на 20 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Контроль за соблюдением |1.2.1. Увеличение количества проверенных | |
|государственной дисциплины цен |организаций (в % к 2006 году) | на 20 |
| |1.2.2. Отсутствие отмененных решений, | |
| |принятых Региональной энергетической | |
| |комиссией Кабардино-Балкарской Республики, во| |
| |исполнение переданных полномочий | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственный комитет по физической культуре и спорту Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Популяризация здорового | | |
|образа жизни путем развития | | |
|массовых видов спорта | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Привлечение широких слоев |1.1.1. Численность населения | |
|населения к систематическим |Кабардино-Балкарской Республики, | |
|занятиям физической культурой и|занимающегося физической культурой и спортом | |
|спортом |(в % к 2006 году) | 110 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Подготовка спортивного |1.2.1. Численность занимающихся в спортивных | |
|резерва и спортсменов высокого |школах (в % к 2006 году) | 107 |
|класса |1.2.2. Количество подготовленных спортсменов | |
| |1 разряда и кандидатов в мастера спорта | |
| |(чел.) | 920 |
| |1.2.3. Количество подготовленных мастеров | |
| |спорта и мастеров международного класса | |
| |(чел.) | 35 |
| |1.2.4. Количество спортсменов-членов сборных | |
| |команд России по олимпийским видам спорта | |
| |(чел.) | 55 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Развитие материально - |1.3.1. Количество спортивных сооружений (в % | |
|технической базы физической |к 2006 году) | 110 |
|культуры и спорта |1.3.2. Обеспеченность спортивными | |
| |сооружениями: | |
| |спортивными залами | |
| |(тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения); | 1,3 |
| |плоскостными сооружениями | |
| |(тыс. кв. м на 10,0 тыс. населения) | 13,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Государственное управление в| | |
|области использования, охраны, | | |
|защиты лесного фонда и | | |
|воспроизводства лесов | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Повышение эффективности |1.1.1. Посадка леса (га) | 140 |
|ведения лесного хозяйства. |1.1.2. Содействие естественному возобновлению| |
|Воспроизводство лесов, создание|леса (га) | 300 |
|и эффективное использование |1.1.3. Заготовка лесных семян (кг) | 3250 |
|лесосеменной базы |1.1.4. Выращивание посадочного материала | |
| |(млн. штук) | 1,8 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Обеспечение охраны лесов |1.2.1. Охраняемая площадь (тыс. га) | 149,5 |
|от пожаров, лесонарушений и | | |
|браконьерства. Противопожарное | | |
|обустройство лесов | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Осуществление мероприятий |1.3.1. Истребительные авиационные меры борьбы| |
|по охране и защите лесов, |биологическим методом (тыс. га) | 8 |
|борьбе с вредителями и |1.3.2. Наземные меры борьбы с вредителями и | |
|болезнями леса |болезнями леса (тыс. га) | 3 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.4. Осуществление рубок лесных|1.4.1. Проведение рубок промежуточного | |
|насаждений и заготовка |пользования лесом, всего (га) | 1000 |
|ликвидной древесины |в том числе рубки ухода за молодняком (га)| 300 |
| |1.4.2. Заготовка ликвидной древесины от рубок| |
| |промежуточного пользования лесом (тыс. куб.м)| 24 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Оказание государственных | | |
|услуг безработным гражданам в | | |
|обеспечении занятости | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Участие безработных |1.1.1. Численность участников мероприятий по | |
|граждан в мероприятиях по |содействию занятости населения (тыс. чел.), | 6,5 |
|содействию занятости населения |в том числе несовершеннолетние граждане в | |
| |возрасте 14 - 18 лет (тыс. чел.) | 2,5 |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Организация |1.2.1. Численность безработных граждан, | |
|профессионального обучения |прошедших профессиональное обучение (тыс. | |
|безработных граждан профессиям,|чел.) | 2,3 |
|пользующимся спросом на рынке | | |
|труда | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.3. Оказание |1.3.1. Численность граждан, получивших | |
|профориентационных услуг |профориентационные услуги (тыс. чел.) | 37,8 |
|гражданам в Кабардино- | | |
|Балкарской Республике | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Проведение единой политики в| | |
|области информатизации | | |
|Управления и органов записи | | |
|актов гражданского состояния в | | |
|Кабардино-Балкарской Республике| | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.1. Контроль за соблюдением |1.1.1. Обработка актовых записей (ед.) | 25000 |
|органами, осуществляющими |1.1.2. Проведение семинаров-совещаний (ед.) | 6 |
|государственную регистрацию | | |
|актов гражданского состояния, | | |
|установленного порядка | | |
|регистрации актов гражданского | | |
|состояния | | |
|-------------------------------+---------------------------------------------+----------------|
|1.2. Формирование архивного |1.2.1. Внесение актовых записей в учетно - | |
|фонда записей актов |справочную документацию (ед.) | 25000 |
|гражданского состояния |1.2.2. Исполнение запросов (ед.) | 1500 |
|Кабардино-Балкарской Республики|1.2.3. Исполнение извещений (ед.) | 2000 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------/
Методика
оценки результативности и эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики
(утв. Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 18 января 2007 г. N 1-ПП)
I. Общие положения
Настоящая Методика определяет основные принципы оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с целью совершенствования их деятельности и усиления мотивации и ответственности в достижении поставленных целей и задач.
Основная цель оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики - обеспечение взаимосвязи расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики с результатами деятельности вышеуказанных исполнительных органов и качеством оказываемых ими бюджетных услуг.
Проведение оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики позволит на более высоком качественном уровне:
соизмерять затраты и результаты, связанные с управленческой деятельностью и выполнением программно-целевых мероприятий;
выбирать наиболее эффективные пути расходования бюджетных средств, выявлять области неэффективного их использования и обеспечивать устранение;
своевременно оценивать степень достижения запланированных результатов и их качество;
систематически информировать потребителей бюджетных услуг о результативности и эффективности бюджетных расходов и результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечивать руководителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики информацией для принятия управленческих решений по оптимизации бюджетной сферы и совершенствованию оказываемых ими бюджетных услуг;
увязать оплату труда с результатами деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и создать мотивацию для повышения эффективности и качества их деятельности.
II. Критерии (показатели) оценки результативности
и эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
и подведомственных им учреждений
Критерии (показатели) оценки результативности и эффективности деятельности (далее - критерии) должны охватывать все направления деятельности исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, включая деятельность подведомственных учреждений - получателей бюджетных средств (для отраслевых министерств).
Критерии для подведомственных учреждений - получателей бюджетных средств устанавливаются соответствующими отраслевыми министерствами - главными распорядителями бюджетных средств в утвержденных ими же бюджетных заданиях (госзаказах), включающих полный перечень и объемы бюджетных услуг, предоставляемых населению. Методика оценки результативности и эффективности деятельности подведомственных учреждений - получателей бюджетных средств утверждается соответствующими отраслевыми министерствами - главными распорядителями бюджетных средств.
Общее количество критериев (показателей) оценки результативности и эффективности не ограничено, при этом исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики должны руководствоваться принципом минимизации количества оценочных критериев.
На базе установленных критериев исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально осуществляются мониторинг и самооценка результативности собственной деятельности и качества выполненных управленческих функций и программных задач. Кроме того, отраслевыми министерствами ежеквартально проводится оценка деятельности подведомственных им учреждений - получателей бюджетных средств.
III. Оценка результативности и эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики
Оценка результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти в целом, включая деятельность подведомственных учреждений - получателей бюджетных средств (для отраслевых министерств), осуществляется в обязательном порядке по приведенной Методике ежеквартально.
В ходе оценки рассматривается выполнение всех критериев, при этом вес каждого устанавливается в размере 1 балла.
В случаях, если:
установленный критерий выполнен, то он оценивается в 1 балл;
установленный критерий не выполнен, то он оценивается в 0 баллов;
установленный критерий выполнен частично - показатель определяется путем умножения фактического выполнения критерия на его вес. К примеру, критерий, состоящий из 7 позиций, выполнен только по 3 позициям, поэтому его оценка составит 1 х 3/7 = 0,42 балла, где 1 - вес критерия, 3/7 - фактическое выполнение критерия.
Отчет о проведенной самооценке в виде таблицы (по всем критериям) представляется исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики в течение 15 дней проверяет обоснованность и достоверность представленных отчетов, оформляет соответствующее заключение и направляет его в Республиканскую комиссию по проведению административной реформы в Кабардино-Балкарской Республике, образованную Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2006 года N 6-УП.
Результаты оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики учитываются Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики при финансировании расходов на их содержание в части премиальных выплат.
При невыполнении утвержденных критериев (показателей) Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляет блокировку финансирования расходов, предусмотренных по смете доходов и расходов исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на квартал, следующий за отчетным, на оплату труда в части премиальных выплат пропорционально доле их невыполнения.
В некоторых случаях на основании аргументированных данных исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, подтверждающих выполнение критериев (показателей) к концу года, Республиканская комиссия по проведению административной реформы в Кабардино-Балкарской Республике не позднее 25 декабря текущего финансового года принимает решение о направлении ранее заблокированных бюджетных средств на содержание соответствующего исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по целевому назначению.
Достоверность ежеквартальных отчетов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики о проведенной оценке результативности и эффективности их деятельности проверяется Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики в ходе плановых проверок.
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики имеет право проводить проверку достоверности ежеквартальных отчетов исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики о проведенной оценке результативности и эффективности их деятельности вне плана.
В случае представления недостоверной информации Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики выносит данный вопрос на заседание Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2007 г. N 1-ПП "О системе показателей оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики"
Текст постановления опубликован в газете "Кабардино-Балкарская Правда" от 14 февраля 2007 г. N 49-52
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2008 г. N 166-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2007 г. N 70-ПП