В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", в целях повышения эффективности использования муниципального имущества городского округа Нальчик, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями городского округа Нальчик, Местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1. Утвердить прилагаемый макет Программы муниципального предприятия (учреждения) городского округа Нальчик (далее - Макет).
2. Муниципальным унитарным предприятиям городского округа Нальчик разработать программу финансово-хозяйственного развития предприятия на период 2010-2015 годы (далее - Программу) в соответствии с Макетом.
3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик:
3.1 согласовать Программу с курирующим заместителем Главы местной администрации городского округа Нальчик и до 1 мая 2010 года вместе с заключением курирующего структурного подразделения о целесообразности реализации программных мероприятий представить в управление экономики Местной администрации городского округа Нальчик для экономического анализа и подготовки заключения;
3.2 согласовать проект Программы с заместителем Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителем Департамента финансов М.Ф. Кучуковой и утвержденную Программу представить в управление экономики для внесения в реестр и получения номера;
3.3 ежегодно до 15 марта следующего за отчетным годом, представлять в управление экономики и курирующее структурное подразделение Местной администрации городского округа Нальчик отчет о выполнении Программы.
4. Контроль за выполнением Программ возложить на курирующих заместителей Главы местной администрации городского округа Нальчик.
5. Ежегодно, в период с 1 апреля по 1 мая, заслушивать итоги деятельности предприятий и реализации Программ за отчетный год.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов М.Ф. Кучукову.
7. Постановление Главы местной администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2009 года N 2527 "О финансово-хозяйственном развитии муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик на период 2010-2015 годы" признать утратившим силу.
Глава местной администрации городского округа Нальчик |
З.А. Хагасов |
Макет Программы
муниципального предприятия (учреждения) городского округа Нальчик
(Титульный лист программы)
(утв. постановлением местной администрации городского округа Нальчик
от 21 апреля 2010 г. N 656)
Согласовано Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик ______________ М.Ф. Кучукова "___" ____________ 20___ г. |
Утверждаю Руководитель МУП _______________________ ___________/Фамилия, имя, отчество/ "___" ____________ 20___ г. |
Согласовано Заместитель Главы местной администрации городского округа Нальчик _____________________(куратор) "___"_____________20___г. |
Дата принятия ______________
Номер постановления _____________ |
Полное наименование программы муниципального предприятия (учреждения)
городского округа Нальчик __________________________________________
Период действия программы муниципального предприятия (учреждения)
городского округа Нальчик __________________________________________
Паспорт программы муниципального предприятия (учреждения)
городского округа нальчик
Наименование целевой муниципальной Программы |
Программа муниципального предприятия ________________________________________________ Утверждена______________________________________ Дата_______________________________________ Номер _____________________________________ |
Основание для разработки Программы (Наименование, номер, дата соответствующего нормативного документа) |
|
Заказчик-координатор Программы |
|
Исполнители Программы |
1_ 2_ 3_ и т.д. |
Основные разработчики Программы |
|
Основная цель Программы |
|
Основные задачи Программы |
1_ 2_ 3_ и т.д. |
Основные разделы целевой муниципальной Программы |
1_ 2_ 3_ и т.д. |
Сроки и этапы реализации Программы |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволят: - _ - _ и т.д. |
Объемы и источники финансирования Программы |
|
Система организации контроля за исполнением Программы |
|
I. Введение
Во введении излагается содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Содержание проблемы включает анализ ситуации на момент принятия Программы, приведение финансовых и экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия (учреждения), что предпринято со стороны руководства предприятия для улучшения ситуации, решения поставленной проблемы.
В изложении обоснования принятия Программы рекомендуется обозначить подходы к содержанию Программы, направлениям действия Программы, в случае кризисной ситуации, указать мероприятия по их устранению.
II. Сроки и этапы реализации Программы
Рекомендуется изложить вид Программы (краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная), срок реализации Программы и ее основные этапы, с указанием продолжительности каждого этапа реализации Программы.
III. Перечень основных разделов программы
В Программе выделены _____________ (указать количество) разделов Программы. Каждый раздел имеет перечень мероприятий с необходимым объемом финансирования по годам реализации Программы.
Основные разделы Программы:
I....
II....
III....
т.д.
IV. Заказчик (координатор) Программы муниципального предприятия
(учреждения) городского округа Нальчик
Заказчиком Программы _______________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование программы)
является __________________________________________________________
__________________________________________________________________
которое (ый) организует ее выполнение и осуществляет контроль за ее исполнением.
V. Исполнители Программ муниципальных предприятий
Исполнителями Программы __________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование программы)
являются:
1)...
2)...
3)...
и т.д.
__________________________________________________________________
VI. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает в себя описание мероприятий, привлечение к реализации Программы предприятий, организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, соглашение муниципальными, республиканскими структурными подразделениями.
VII. Финансовое обеспечение Программы муниципальных предприятий
По источникам финансирования |
n г. |
n +1 г . |
n +1 г . |
n +1 г . |
n +1 г . |
и т.д. |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
-муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
-республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
-федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
-внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
VIII. Распределение бюджетных средств согласно мероприятиям
Мероприятия |
n г. |
n +1 г . |
n +1 г . |
n +1 г . |
n +1 г . |
и т.д. |
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1... |
|
|
|
|
|
|
2_ |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
1_ |
|
|
|
|
|
|
2_ |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
Примечание: сумма средств местного бюджета, необходимая для реализации Программы на очередной финансовый год, утверждается постановлением Главы местной администрации г.о. Нальчик.
IX. Ожидаемые результаты реализации Программы
Рекомендуется подробно изложить ожидаемые результаты реализации Программы, на что направлены конкретные мероприятия Программы, какие основные проблемы решит поэтапное выполнение Программы. Приводится эффективность программных мероприятий (приложение 1). При использовании бюджетных средств отразить бюджетную эффективность.
X. Перечень сокращений, используемых в Программе
Изложить перечень сокращений, используемых в Программе, если таковые имеются.
XI. Перечень нормативных документов, используемых в Программе
Изложить перечень нормативных документов Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, городского округа Нальчик, используемых в Программе.
XII. Перечень мероприятий Программы муниципального предприятия___________________________________
N п/п |
Наименование мероприятия |
Исполнители |
Срок исполнения мероприятий |
Основные виды товаров, работ, услуг, приобретение выполнение, или оказание которых необходимо для осуществления мероприятия (код расходов) |
Источники финансирования |
Объем финансирования по этапам реализации программы (тыс. руб.) |
Результаты достигаемые в ходе выполнения мероприятия Программы |
|||
2010 г |
2011 г |
2012 г |
И т.д. до 2015 г. |
|||||||
|
1. ______________________________________ (наименование раздела) |
|||||||||
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. ______________________________________ (наименование раздела) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по программе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Перечень мероприятий Программы на соответствующий финансовый год, финансируемых из муниципального бюджета, корректируется и утверждается постановлением Главы местной администрации г.о. Нальчик.
XIII. Основные показатели прогноза развития муниципального предприятия ___________________________ до 2015 года
Наименование показателя |
Отчет |
прогноз |
Темп 15 г / 09 г. |
Примеч. |
||||||||
2006 г |
2007 г |
2008 г |
2009 г |
2010 г |
2011 г |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
|||
1. Выручка от хозяйственной деятельности, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем произведенной продукции, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем оказанных услуг, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем товарооборота, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборот общественного питания, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка от сдачи в аренду помещений, земель и оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа строений, земельных участков, оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темп роста к пред. году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Собственные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль, остающаяся в распоряжении организации, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Привлеченные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства др. предприятий, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных фондов, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
машины, оборудование, транспортные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Новые производства, услуги (в натуральном выражении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Основные средства предприятия на конец года, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Земельная площадь всего, га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них, занятая под: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производство, га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административные помещения, га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Эффективность использования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
земельных площадей, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственных, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
административных, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Средняя численность работников, всего (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
служащие и ИТР, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственные рабочие, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 Средняя заработная плата, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
служащие и ИТР, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственные рабочие, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Организация новых рабочих мест за счет новых производств и услуг, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Финансовый результат предприятия (прибыль/убыток), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от производственной деятельности или оказания услуг, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от организации новых производств и технологий, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от внедрения запланированных мероприятий, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Отчисление средств в муниципальный бюджет от прибыли, согласно договора (10% от прибыли), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Состояние взаимозачетов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- кредиторская задолженность, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- дебиторская задолженность, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе просроченная, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Налоговые отчисления во все уровни бюджета, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в федеральный бюджет, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в республиканский бюджет, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в местный бюджет, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 1
к Макету программы муниципального
предприятия (учреждения)
г.о. Нальчик
Эффективность программных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятий, объектов |
Число рабочих мест (новых) |
Платежи в бюджет, (в год), тыс. руб. |
Прибыль, (в год), тыс. руб. |
Социальный эффект, (в год), тыс. руб. |
Поступление в бюджет, тыс. руб. |
||||
местный |
республиканский |
Федеральный |
всего |
|||||||
от сдачи земельных участков |
от сдачи помещений |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление местной администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 21 апреля 2010 г. N 656 "О финансово-хозяйственном развитии муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик на период 2010-2015 годы в новой редакции"
Текст постановления опубликован на официальном сайте администрации городского округа Нальчик www.na.adm-kbr.ru