В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразование, транспортировку и потребление энергоносителей, в соответствии с федеральными законами от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа-# 1998 года N 15-РЗ "Об энергосбережении" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" (далее - Программа).
2. Министерству промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (А.X. Абрегов) обеспечить реализацию Программы.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. Бишенов) предусматривать средства для реализации мероприятий Программы при разработке проектов законов Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской |
А. Ярин |
Утверждена
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2009 г. N 233-ПП
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и
энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы"
Паспорт республиканской целевой программы "Развитие электроэнергетики
и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы"
Наименование Программы |
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" |
||
Дата принятия решения о разработке Программы |
протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года N 11 |
||
Государственный заказчик Программы |
Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
||
Координатор Программы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
||
Разработчик Программы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
||
Цель и задачи Программы |
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения при минимальных затратах на производство, преобразования, транспортировку и потребление энергоносителей. |
||
Сроки и этапы реализации Программы |
Программа будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год |
||
Перечень подпрограмм Программы |
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике"; |
||
Перечень основных мероприятий Программы |
строительство новых, реконструкция действующих электростанций, модернизация и телемеханизация электрических сетей; внедрение энергосберегающих технологий, оборудования, средств учета и регулирования расхода энергоресурсов, разработка и реализация энергосберегающих проектов во всех отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики |
||
Исполнители Программы |
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, подрядные строительные организации |
||
Объемы и источники финансирования |
|
млн. рублей |
процент |
федеральный бюджет |
740,0 |
3,53 |
|
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики |
158,1 |
0,75 |
|
бюджеты муниципальных образований |
137,2 |
0,65 |
|
собственные средства предприятий |
1228,9 |
89,2 |
|
внебюджетные источники |
18646,5 |
5,87 |
|
Всего |
|
20910,7 |
100 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
довести долю выработки электроэнергии станциями, расположенными на территории республики, до 100 процентов от потребляемого республикой объема. Модернизировать действующие электрические сети. Завершить оснащение потребителей приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов и реализовать комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, материалов и оборудования, а также создать более 650 новых рабочих мест |
||
Система организации контроля за выполнением Программы |
информация о ходе реализации Программы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке |
Введение
Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части Северо-Кавказского экономического региона в предгорьях Большого Кавказа на территории 12,5 тыс. кв. километров, из которых 32 процента составляют сельскохозяйственные угодья, 24 процента - пастбища, 15,2 процента - леса, 12,8 процента - водные бассейны, 16 процентов - прочие земли. Численность населения республики - 899 тыс. человек, в том числе городское - 529 тыс. человек, сельское - 370 тыс. человек.
Республика характеризуется удобным географическим положением, благоприятными природно-климатическими условиями, развитостью транспортных коммуникаций, богатством минерально-сырьевых ресурсов, высоким экономическим и научно-техническим потенциалом.
Электроэнергетическая система Кабардино-Балкарской Республики представлена высоковольтными линиями электропередачи протяженностью 1970 километров напряжением 110-330 кВ и сетью электрических подстанций напряжением 35,110,330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).
Наряду с обеспечением экономики и населения энергетическими ресурсами в республике в последние годы ведется целенаправленная работа по повышению эффективности использования этих ресурсов.
Проблемным вопросом энергетики республики является необходимость скоординировать по отраслям экономики усилия по повышению энергетической эффективности экономики и снижению сверхнормативных потерь энергоресурсов.
Указанные проблемы предопределяют основные направления энергетической политики Кабардино-Балкарской Республики.
Республиканская целевая программа "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" состоит из двух подпрограмм:
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике";
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
См. постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 июля 2010 г. N 14 "О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики"
Общую координацию работ по реализации Программы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
Основными задачами координации работ по реализации Программы являются:
разработка проектов нормативных правовых актов в области энергетики;
текущее финансирование и методическое руководство за ходом реализации инвестиционных проектов и подпрограмм;
обеспечение доходности государственного бюджетного и внебюджетного финансирования инвестиционных проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля со стороны исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти за эффективным использованием государственных инвестиционных и энергетических ресурсов.
Подпрограмма "Развитие электроэнергетики в
Кабардино-Балкарской Республике"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике" |
||
Дата принятия решения о разработке подпрограммы государственный |
Протокол заседания комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе от 24 апреля 2008 года N 11 |
||
заказчик Программы |
Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
||
Координатор Программы и разработчик подпрограммы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
||
Цели и задачи подпрограммы, важнейшие целевые показатели |
рациональное использование гидроэнергетического потенциала горных рек, развитие собственной генерирующей электроэнергетики, доведение производства электроэнергии до потребляемых объемов, создание оптимальных условий для суточной и сезонной регулировки нагрузки, снижение издержек на магистральную транспортировку электроэнергии и потерь в распределительных сетях, повышение стабильности и качества поставляемой электроэнергии |
||
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год |
||
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
проектирование и строительство новых гидроэнергетических и теплоэнергетических электростанций, реконструкция действующих электростанций, реконструкция распределительных электрических сетей и прокладка новых линий электропередачи, создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности (АСКУЭ) |
||
Исполнители подпрограммы и ее основных мероприятий |
ОАО "РусГидро", ОАО "МРСК-СК", ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания", УМП "Городские электрические сети г. Прохладный", местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики |
||
Источники финансирования |
|
млн. рублей |
процент |
федеральный бюджет |
740 |
3,7 |
|
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики |
135,0 |
0,6 |
|
собственные средства предприятий |
1028,4 |
4,9 |
|
средства муниципальных образований |
106,4 |
0,5 |
|
внебюджетные источники |
18646,5 |
90,3 |
|
Всего |
|
20656,3 |
100 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
к 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом, будут модернизированы действующие электрические сети. Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году, |
||
Система организации контроля |
информация о ходе реализации подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке |
1. Современное состояние электроснабжения
Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Республики в настоящее время представлена 4 сетевыми, 3 сбытовыми и 1 генерирующей компаниями, образованными в рамках реформирования электроэнергетики. На базе ОАО "Каббалкэнерго" создана электросбытовая компания, из состава муниципальных предприятий электрических сетей в городских округах Нальчик и Прохладный выделились два электросбытовых предприятия.
Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории республики является ОАО "Каббалкэнерго".
В Кабардино-Балкарской Республике эксплуатируются линии электропередачи напряжением 110-330 кВ протяженностью более 1970 километров и сетью электрических подстанций напряжением 35, 110, 330 кВ. Протяженность распределительных сетей напряжением от 0,4 до 10 кВ составляет 10 тыс. км. Около 70 процентов потребляемой электроэнергии республика получает с Оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ#.
В 1993 году была разработана и принята "Программа создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года". В рамках реализации Программы запущены в эксплуатацию малая Акбашская ГЭС установленной мощностью 1,1 МВт, первый гидроагрегат ГЭС N3 на канале Баксан - Малка (3,5 МВт), в декабре 2002 года - Аушигерская ГЭС (60 МВт). В результате суммарная установленная мощность электростанций республики составила около 112 МВт. Имеющиеся генерирующие мощности позволяют вырабатывать до 30 процентов потребляемой в республике электроэнергии.
За прошедшие годы возросли фактические потери электроэнергии, связанные со снижением (на 42-43 процента) объема полезного электропотребления республики. Объем полезного электропотребления снизился в большей степени, чем сократился общий объем электропотребления. За счет решения задачи по снижению потерь электрической энергии и реализации мероприятий по энергосбережению полезный объем электропотребления республики может быть увеличен более чем на 100 млн. кВт. ч без создания новых генерирующих мощностей.
Состояние электроснабжения республики за 2004-2008 годы
Таблица 1
Показатели |
Годы |
||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Общий объем электропотребления, млн. кВт.ч |
1364 |
1380 |
1378 |
1365 |
1404 |
Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч, в том числе: |
386 |
423 |
411 |
411 |
417 |
- ГЭС |
358 |
389 |
377 |
377 |
383 |
- ТЭЦ |
28 |
33 |
34 |
34 |
34 |
Покупная электроэнергия с ОРЭМ, млн. кВт.ч |
978 |
957 |
967 |
954 |
987 |
Фактические потери, млн. кВт.ч |
449 |
496 |
473 |
404 |
380 |
% от общего объема |
33,6 |
36,8 |
35,2 |
30,4 |
28,8 |
Объем полезного электропотребления, млн. кВт.ч |
887 |
851 |
871 |
927 |
940 |
Внутригодовые изменения электропотребления и максимума нагрузки в республике в 2008 году относительно 2007 года приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели |
|
месяцы |
|
|
год |
|||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|||
Общий объем |
2007 г |
139,1 |
128,5 |
132,7 |
115,4 |
95,0 |
88,4 |
94,4 |
96,4 |
91,5 |
108,7 |
131,4 |
144,0 |
1365 |
потребления |
2008 г |
157,2 |
136,8 |
120,8 |
104,5 |
102,5 |
94,0 |
99,9 |
98,2 |
98,2 |
119,4 |
126,5 |
146,5 |
1404,0 |
электроэнергии, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выработка электроэнергии, |
2007 г |
14,2 |
12,6 |
12,3 |
12,0 |
42,1 |
63,5 |
67,1 |
66,6 |
51,6 |
27,9 |
23,9 |
16,9 |
411,0 |
|
2008 г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. кВт.ч, в том |
|
13,6 |
12,7 |
16,0 |
20,5 |
44,0 |
58,6 |
65,5 |
65,1 |
51,7 |
28,8 |
22,7 |
18 |
417,0 |
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- ГЭС |
2007 г |
11,3 |
9,4 |
9,7 |
8,4 |
39,1 |
60,4 |
63,9 |
63,6 |
51,1 |
25,1 |
20,5 |
14,5 |
377,0 |
|
2008 г |
9,9 |
9,8 |
12,5 |
17,5 |
41,2 |
55,6 |
62,8 |
64,8 |
50,0 |
25,4 |
19,5 |
13,9 |
383,0 |
- ТЭЦ |
2007 г |
2,9 |
3,2 |
2,6 |
3,6 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,1 |
0,5 |
2,9 |
3,4 |
2,5 |
34,0 |
|
2008 г |
3,6 |
2,8 |
3,6 |
3,0 |
2,8 |
3,0 |
2,9 |
0,2 |
1,6 |
3,2 |
3,1 |
4,2 |
34,0 |
Покупка на ОРЭМ, |
2007 г |
124,8 |
115,3 |
120,4 |
103,4 |
52,9 |
24,9 |
27,3 |
29,5 |
40,1 |
81,0 |
107,5 |
127,0 |
954,0 |
млн. кВт. ч |
2008 г |
143,7 |
124,1 |
104,7 |
84,0 |
58,2 |
35,4 |
34,3 |
33,1 |
46,6 |
90,5 |
103,9 |
128,5 |
987,0 |
На следующей диаграмме приведена динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии за 2000-2008 годы.
Динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии
по ОАО "Каббалкэнерго" за 2000-2008 годы
"Динамика максимальных нагрузок потребления электроэнергии по ОАО "Каббалкэнерго" за 2000-2008 годы"
2. Потребность в электроэнергии и мощности на перспективу
С учетом обычных годовых колебаний объемов потребления электроэнергии можно считать, что наблюдавшееся в 90-х годах снижение потребления электроэнергии в Кабардино-Балкарии замедлилось. Это связано, с одной стороны, с ростом потребления электроэнергии, обусловленным увеличением объемных показателей производства товаров и оказания услуг. С другой стороны, уменьшение энергопотребления обусловлено экономией электроэнергии потребителями из-за увеличения ее стоимости. Достигнутые за последние годы фактические темпы роста основных макроэкономических показателей развития экономики республики и прогнозируемый их дальнейший рост в среднесрочной перспективе до 2013 года приведут к росту потребления электроэнергии в среднем до 3 процентов в год. Необходимо отметить, что прогнозируемые темпы относятся не к общему, а к полезному объему потребления электроэнергии, удельный вес которого необходимо довести до 80,8 процента к 2013 году.
Фактические и прогнозируемые объемы потребления и выработки электроэнергии на 2009-2013 годы приведены в приложении 1.
3. Состояние и работа действующих электростанций
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в постоянной эксплуатации находятся пять гидравлических и две тепловые электростанции суммарной установленной мощностью 112,2 МВт, которые вырабатывают более 400 млн. кВт.ч в год. В 2000 году введен в эксплуатацию первый гидроагрегат МГЭС N 3 на канале Баксан-Малка, в декабре 2002 года Аушигерская ГЭС (Черекская ГЭС N 1) установленной мощностью 60 МВт.
Все гидроэлектростанции работают в энергосистеме ОАО "Рус-Гидро" Кабардино-Балкарский филиал", тепловые входят в состав промышленных предприятий (ОАО "Гидрометаллург", г. Нальчик и ОАО СВВК "Эльбрус", г. Нарткала).
В 2007 году на электростанциях выработано 411 млн. кВт.ч электроэнергии, а в 2008 году - 417 млн. кВт.ч.
В таблице 4 приведены проектные характеристики и фактические выработки действующих электростанций за 2007-2008 годы.
Таблица 3
Станции |
Установленная мощность МВт |
Проектная среднегодовая выработка, млн. кВт.ч |
Фактическая выработка в 2007 году млн. кВт.ч |
Выработка в 2008 году млн. кВт.ч |
Год ввода в эксплуатацию |
Гидростанции |
|
|
118,7 |
123,9 |
1936-1939 |
Баксанская |
25 |
120 |
242,8 |
245,1 |
2002 |
Аушигерская |
60 |
220 |
1,8 |
2,2 |
1961 |
Мухольская |
0,6 |
5 |
1,9 |
1,8 |
1995 |
Акбашская |
1,1 |
4 |
11,5 |
10,0 |
2000 |
МГЭС N 3 |
3,5 (1агр.) |
15 (1агр.) |
376,7 |
383,0 |
(1 агр) |
Итого по ГЭС: |
90,2 |
364 |
|
|
|
Блок-станции |
|
|
4,9 |
4,7 |
|
ТЭЦ ОАО "Гидрометаллург" |
6 |
13 |
|
|
1962 |
ТЭЦ ООО пищекомбинат "Докшукино" |
16 |
33 |
29,4 34,3 |
29,3 34,0 |
1956-1972 |
Итого по ТЭЦ: |
22 |
46 |
411,0 |
|
|
Всего |
112,2 |
410 |
|
417,0 |
|
С 2002 года, с пуском в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС, выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях республики увеличилась в 3 раза, а на блок-станциях (ТЭЦ) практически не изменилась и составляет 25-30 млн. кВт.час.
После ввода в эксплуатацию первой очереди каскада Нижне-Черекских ГЭС старая Советская ГЭС остановлена из-за снижения стока воды в основном русле реки Черек.
Акбашская МГЭС работает в режиме подачи воды по Акбашскому ирригационному каналу. Гидростанция проектировалась и строилась с учетом реконструкции Эльхотовской и Акбашской оросительных систем, предусматривавших подачу по Акбашскому каналу воды расходом 8 куб.м/с. Однако эта реконструкция не была завершена в полном объеме, в результате чего подача воды по каналу не превышает в настоящее время 5 куб. м/с, а фактическая выработка электроэнергии составляет 1,5 млн. кВт.ч за сезон.
На МГЭС N 3 (канал Баксан-Малка) введенный в эксплуатацию первый гидроагрегат установленной мощностью 3,5 МВт работает в условиях пониженной подачи воды и за год вырабатывает около 9,5 млн. кВт.ч электроэнергии вместо проектного объема 15 млн. кВт. ч. Ввод в эксплуатацию второго и третьего гидроагрегата отнесен на более поздний период, связанный по срокам с реконструкцией канала и строительством нового подпитывающего канала из реки Малки.
Существенное значение для электроэнергетики республики имеют ТЭЦ, находящиеся при промышленных предприятиях и работающие по вынужденному графику тепловой нагрузки. Необходимо отметить, что теплоэлектростанции на предприятиях предназначены исключительно для снижения себестоимости выпускаемой продукции и увеличения коэффициента использования топлива в котельных (утилизации тепловой энергии). Решение сугубо энергетических задач на таких блок-станциях экономически невыгодно и допустимо только при чрезвычайных ситуациях с электроснабжением.
4. Объекты нового энергетического строительства
В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на основе эффективного, надежного и безопасного энергоснабжения, а также развития собственной генерирующей базы постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года N 299-ПП одобрена Концепция развития топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы.
Кабардино-Балкарская Республика обладает достаточными запасами гидроэнергетических ресурсов. Однако потенциальные возможности энергетического комплекса реализуются в недостаточной мере, и отрасль испытывает определенные финансово-экономические трудности. Важнейшими показателями, влияющими на функционирование энергосистемы республики, является баланс электрической энергии (мощности), который находится в большой зависимости от покупной энергии с оптового рынка, составляющей около 70% от общего электропотребления, и структура потребления электрической энергии, оказывающие отрицательное влияние на состояние топливно-энергетического комплекса и других отраслей экономики.
Для стопроцентного удовлетворения спроса потребителей электроэнергии требуется ввод энергетических мощностей для покрытия базовой нагрузки до 250 МВт и покрытия пиковой нагрузки в зимний период с учетом необходимого резерва по надежности до 100 МВт.
Строительство новых энергетических объектов необходимо для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и позволит существенно укрепить энергетическую безопасность Кабардино-Балкарской Республики.
Республика характеризуется развитой гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнергетическими ресурсами:
теоретический потенциал - 18,7 млрд. кВт.ч;
технический потенциал - 7,5 млрд. кВт.ч.
Существующие схемные и предпроектные проработки выявили техническую возможность строительства в Кабардино-Балкарской Республике до 50 гидроэлектростанций. Возможная энергетическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического использования водотоков оценивается более 1800 МВт, соответственно выработка электроэнергии до 8400 млн. кВт.ч.
В зависимости от технико-экономических показателей, экономической эффективности и удельных капитальных вложений на 1 кВт.ч вырабатываемой электроэнергии перспективные гидроэлектростанции, предусматриваемые для строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики, по приоритетности распределены на 3 этапа. Перечень и технико-экономические характеристики перспективных гидроэлектростанций приведены в приложении 2.
В условиях повышения экологических требований к объектам энергетики строительство малых гидроэлектростанций на территории Кабардино-Балкарской Республики является наиболее предпочтительным вариантом решения энергетических задач с использованием возобновляемых источников энергии, так как по объему затрат на ввод в эксплуатацию малые электростанции на 30 процентов эффективнее средних и при ограниченных объемах инвестиционных средств предпочтительнее в первую очередь строить малые ГЭС. Малая гидроэнергетика позволит уменьшить нагрузку на существующую энергетическую систему, создаст условия для управления процессом производства и распределения электроэнергии, особенно в отдаленных высокогорных и сельских районах, а также обеспечит электроэнергией сельскохозяйственные субъекты и насосные станции. Исходя из этого для повышения экономической эффективности и снижения продолжительности строительства малых гидроэлектростанций в федеральную целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)" включены мероприятия по развитию энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на общую сумму 4 068 млн. рублей (федеральный бюджет - 740 млн. рублей, республиканский бюджет - 135 млн. рублей, внебюджетные средства - 3 193 млн. рублей).
Гидроэлектростанции, включенные в федеральную
целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)"
Таблица 4
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования |
|||
Всего |
Федеральный бюджет |
Бюджет субъекта Федерации |
Привлекаемые внебюджетные средства |
|||
1 |
Строительство малой ГЭС |
всего |
1165,0 |
180,0 |
25,0 |
960,0 |
|
Адыр-Су N 2 |
2008 |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
2009 |
460,0 |
50,0 |
10,0 |
400,0 |
|
|
2010 |
405,0 |
130,0 |
15,0 |
260,0 |
2 |
Строительство малой ГЭС |
всего |
259,0 |
110,0 |
19,0 |
130,0 |
|
Кара-Су |
2008 |
109,0 |
50,0 |
9,0 |
50,0 |
|
|
2009 |
150,0 |
60,0 |
10,0 |
80,0 |
|
|
2010 |
|
|
|
|
3 |
Строительство Черекской малой (Зарагижской) ГЭС |
всего |
854,0 |
210,0 |
49,0 |
595,0 |
|
|
2008 |
420,0 |
100,0 |
25,0 |
295,0 |
|
|
2009 |
236,0 |
70,0 |
16,0 |
150,0 |
|
|
2010 |
198,0 |
40,0 |
8,0 |
150,0 |
4 |
Строительство Кашхатау ГЭС |
всего |
1790,0 |
240,0 |
42,0 |
1508,0 |
|
2 очередь каскада Нижне-Черекских |
2008 |
748,0 |
120,0 |
20,0 |
608,0 |
|
ГЭС |
2009 |
533,0 |
70,0 |
13,0 |
450,0 |
|
|
2010 |
509,0 |
50,0 |
9,0 |
450,0 |
|
Итого |
|
4068 |
740 |
135 |
3193 |
Основным объектом энергетического строительства республики является каскад Нижне-Черекских ГЭС суммарной установленной мощностью 128 МВт и среднегодовой выработкой 450-500 млн. кВт.час. В соответствии с инвестиционной программой ОАО "Рус-Гидро" (ОАО "ГидроОГК") продолжается строительство пускового комплекса II очереди каскада - Кашхатау ГЭС, пробный пуск которого планируется провести в 2010 году.
Утвержденный план финансирования на 2009 год - 1 990 млн. рублей.
В настоящее время на всех объектах гидроэлектростанции ведутся строительно-монтажные работы.
С пуском в эксплуатацию Кашхатау ГЭС доля вырабатываемой электростанциями, расположенными на территории Кабардино-Балкарской Республики, электроэнергии составит до 50 процентов от общего объема потребления.
Имеющиеся значительные гидроресурсы, климатические условия, позволяющие осуществлять круглогодичное ведение строительно-монтажных работ, расположение строительных площадок в зоне автодорожных и электрических сетей республики обеспечивают широкие возможности для активизации инвестиционной деятельности в энергетике.
В инвестиционную программу, принятую ОАО "Рус-Гидро" (ОАО "ГидроОГК") "Блок: малые гидроэлектростанции КБР 06 - 10" включено строительство пяти гидроэлектростанций (Черекская малая, Адыр-Су N 2, МГЭС-3, Мухольская N 2, Кара-Су).
Советом при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям рассмотрены и рекомендованы к реализации проекты строительства:
каскада малых гидроэлектростанций в Лескенском муниципальном районе, предусматривающей строительство 2-ступенчатого каскада МГЭС на реке Урух и 4-ступенчатого каскада МГЭС на реке Хазнидон суммарной установленной мощностью 45 МВт (основные характеристики даны в приложении 3);
каскада малых гидроэлектростанций на реке Малка из четырех гидроэлектростанций установленной мощностью 96,6 МВт со средней годовой выработкой 345,5 млн. кВт.ч (основные характеристики даны в приложении 4).
Целью данных проектов является увеличение генерирующих мощностей республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду как в период эксплуатации МГЭС, так и в период строительно-монтажных работ.
Однако достичь всесезонной обеспеченности в электроэнергии путем строительства одних гидроэлектростанций сложно. Это обусловлено тем, что из-за маловодности рек в период зимних максимальных нагрузок в энергосистеме мощность гидроэлектростанций снижается в 5-10 раз по сравнению с летним периодом. Месячный объем электропотребления в летний период составляет около 6 процентов годового объема, а в зимний период - около 11 процентов. Максимум нагрузки летних месяцев составляет 55-57 процентов от зимнего. Поэтому для увеличения выработки собственной электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике прорабатывается вопрос строительства когенерационных установок на выработавших свой ресурс котельных городских округов Нальчик и Прохладный.
Для реализации планируемых согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса КБР на 2008-2012 годы мероприятий проводится работа по вопросу привлечения инвестиционных средств в объеме более 3,5 млрд. рублей на строительство 3 когенерационных установок:
котельная "9 января" - 44 МВт;
промышленная зона г. Нальчик - до 100 МВт (перспективное строительство);
г. Прохладный - 3,2 МВт (энергоснабжение Кабельного завода).
Строительство установок обеспечит получение как электрической, так и тепловой энергии. Получаемая электрическая энергия отпускается в электрические сети для обеспечения электроэнергией потребителей в период пиковых нагрузок и используется для удовлетворения производственных потребностей предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Реализация федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)", строительство каскада ГЭС на реках Урух, Хазнидон, Малка и когенерационных установок в городских округах Нальчик и Прохладный позволит к 2013 году обеспечить электроэнергией потребителей Кабардино-Балкарской Республики с учетом роста объемов промышленного производства на 100 процентов с выдачей избытка электроэнергии на Федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности (технико-экономические показатели каскада ГЭС даны в приложении 5).
Строительство и реконструкция намеченных объектов позволят существенно укрепить энергетическую безопасность республики.
5. Создание автоматизированной системы коммерческого
учета электроэнергии и мощности
В процессе реформирования электроэнергетики России и перехода к конкурентному рынку электроэнергии и мощности с введением интегрированной расчетной системы администратора торговой системы ожидается значительное увеличение потребности в коммерческой информации на всех уровнях управления отраслью.
Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) предназначены для автоматизации коммерческого учета и контроля потоков электроэнергии и мощности между энергосистемой Кабардино-Балкарской Республики и ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности). Система получает информацию от многофункциональных электросчетчиков, обрабатывает и хранит ее с помощью информационно-измерительных систем с последующей передачей данных по каналам связи в пункты и узлы обработки информации, что позволит:
осуществлять точный, в единых временных срезах, коммерческий учет и контроль перетоков электроэнергии и мощности в энергосистеме, а также учет и контроль балансов электроэнергии и мощности по отдельным энергообъектам;
обеспечить легитимной и достоверной информацией коммерческие расчеты с ФОРЭМ и дать возможность применять при этих расчетах стимулирующие энергосбережение тарифов на электроэнергию и мощность (дифференцированный, многоставочный, блочный, комбинированный);
производить более точный учет, прогнозирование выработки и потерь электроэнергии в электрических распределительных сетях для повышения технико-экономических показателей энергосистемы;
создать информационную базу для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, рационального использования электроэнергии в энергосистеме и у потребителя.
Предполагается поэтапное внедрение АИИСКУЭ. На завершившемся первом этапе в соответствии со схемой электрических связей со смежными энергосистемами согласована схема размещения на ФОРЭМ приборов коммерческого и контрольного учета электроэнергии, а также информационно-измерительных комплексов с учетом границ балансовой принадлежности оборудования и взаимных интересов сторон.
На втором этапе создания и внедрения АИИСКУЭ предусматривается присоединение к автоматизированной системе всех подстанций, а также наиболее энергоемких потребителей.
Выполнение работ второго этапа создания АИИСКУЭ оценивается в 100 млн. рублей.
6. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей
Важное значение в обеспечении энергетической безопасности республики имеет состояние энергетического оборудования генерирующих мощностей и развитость электрических сетей.
В связи с тем, что техническое состояние электрических сетей г. Нальчика характеризуется высокой степенью износа - 67,1 процента, а показатель аварийности составляет 77,9 ед./тыс. км, для качественной доставки энергии до конечного потребителя необходимо провести реконструкцию существующих и начать строительство новых распределительных сетей. Это требует реализации комплекса мер, направленных на оздоровление распределительных компаний, привлечение инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства для проведения реконструкции сетей и модернизации электросетевого хозяйства коммунальных сетей.
В 2008-2013 годах за счет средств ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" будут проводиться работы по реконструкции и модернизации существующих подстанций и линии электропередач в объеме 978,4 млн. рублей (согласно приложению 6).
Для реализации этих мероприятий по ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" на 2009-2013 годы необходимо привлечь капитальные вложения в объеме 106,6 млн. рублей (согласно приложению 7).
По городскому округу Прохладный протяженность воздушных линий составляет 289 км. Ветхие линии составляют 200 км, или 69,2 процента. Ежегодно за счет собственных средств УМП "ГЭС" предполагается заменять 10 км воздушных линий на СИПы, (за 5 лет - 50 км), а для реконструкции и замены остальных 150 км необходимо привлечь инвестиционные средства в объеме 147,8 млн. рублей. Согласно калькуляции стоимость работ по замене 1 км проводов воздушных линий электропередачи на СИПы составляет более 985 тыс. рублей.
Замена проводов существующих воздушных линий электропередачи на самонесущие изолированные провода (СИП) приведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, повышению электро-безопасности, снижению объема регламентных работ по эксплуатации.
Для реализации комплекса мер по Прохладному необходимы финансовые средства в объеме 647,8 млн. руб. (согласно приложению 8).
В федеральной целевой программы "Юг России (2008-2012 годы)" для электроснабжения муниципальных образований республики за счет средств федерального бюджета предусмотрены мероприятия по строительству воздушных линий - ВЛ-110 кВ общей сметной стоимостью 670 млн. рублей, в том числе:
высокогорных районов - 129 млн. рублей;
Урванского муниципального района - 259 млн. рублей,
городского округа Нальчик и Черекского муниципального района - 282 млн. рублей.
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике увеличится до уровня потребления, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы и позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, создать более 650 новых рабочих мест.
7. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы
Общую координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональными# спользованием# энергетических ресурсов.
8. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами подпрограммы являются, как показано в таблице 1:
увеличение к 2013 году объема выработки собственной электроэнергии в республике до 1520,4 млн. кВт.ч;
увеличение к 2013 году мощности вырабатываемой электроэнергии до 360,6 МВт;
укрепление производственно-технической инфраструктуры энергетических объектов;
реконструкция и модернизация действующих электрических сетей;
завершение оснащения потребителей всех энергоресурсов приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
создание более 650 новых рабочих мест;
обеспечение и повышение надежности работы существующих энергетических объектов;
повышение эффективности использования существующего энергетического комплекса за счет уменьшения потерь, модернизации производственной базы и совершенствования технологии. Таблица 1.
9. Конечные результаты реализации подпрограммы
К 2013 году объем выработки собственной электроэнергии в республике должен увеличиться в 3,7 раза по сравнению с 2008 годом. Объем собственной выработки электроэнергии будет составлять около 126,6 процента от потребляемого республикой объема. Увеличение налогооблагаемой базы позволит существенно увеличить доходную часть республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. В республике будет создано более 650 новых рабочих мест к 2013 году.
Важным результатом реализации подпрограммы будет создание и укрепление производственно-технической инфраструктуры по строительству крупных энергетических объектов, подготовка квалифицированных специалистов в области энергетического строительства, повышение надежности электроснабжения всех категорий потребителей в течение всех сезонов и времени суток.
Общий объем финансирования подпрограммы "Развитие электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике" составит 20656,3 млн. рублей (согласно приложению 9, в том числе:
из федерального бюджета - 740 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 135 млн. рублей;
внебюджетные источники - 18646,5 млн. рублей; средства муниципальных образований - 106,4 млн. рублей; собственные средства предприятий - 1028,4 млн. рублей.
10. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы
Общую координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму и годовые инвестиционные планы Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
методическое руководство ходом реализации инвестиционных и прочих проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля за эффективным использованием государственных, инвестиционных ресурсов при реализации проектов и мероприятий, а также рациональным использованием энергетических ресурсов.
Таблица 1 к подпрограмме
"Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Целевые индикаторы по объемам потребления и
выработке электроэнергии на 2009-2013 годы
Год |
прогноз |
||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем электропотребления, млн. кВт.ч |
1381 |
1409 |
1421 |
1452 |
1488 |
Объем полезного электропотребления, млн. кВт.ч |
1099 |
1132 |
1145 |
1171 |
1201 |
Фактический объем потерь электроэнергии, млн. кВт.ч |
282 |
277 |
276 |
281 |
287 |
Удельный вес полезного электропотребления, % |
79,5 |
80,3 |
80,5 |
80,6 |
80,7 |
Общий объем выработки собственной электроэнергии, млн. кВт.ч |
437,0 |
715,5 |
856,8 |
961,0 |
1520,4 |
Общий объем генерирующих мощностей, МВт |
113,2 |
183,3 |
217,3 |
257,7 |
360,6 |
Приложение 1
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Фактические и прогнозируемые объемы потребления
и выработки электроэнергии на 2009-2013 годы
Год |
факт |
прогноз |
||||||||||||
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Общий объем электропотребления, млн. кВт.ч |
1554 |
1543 |
1455 |
1435 |
1364 |
1380 |
1378 |
1365 |
1404 |
1381 |
1409 |
1421 |
1452 |
1488 |
Объем полезного электропотребления, млн. кВт.ч |
1134 |
1079 |
960 |
899 |
887 |
851 |
871 |
927 |
940 |
1099 |
1132 |
1145 |
1171 |
1201 |
Фактический объем потерь электроэнергии, млн. кВт.ч |
393 |
434 |
466 |
507 |
449 |
496 |
473 |
404 |
380 |
282 |
277 |
276 |
281 |
287 |
Удельный вес полезного электропотребления, % |
72,9 |
69,9 |
65,9 |
62,6 |
65,0 |
61,6 |
63,2 |
67,9 |
67,1 |
79,5 |
80,3 |
80,5 |
80,6 |
80,7 |
Общий объем выработки собственной электроэнергии, млн. кВт.ч |
132 |
139 |
176 |
399 |
386 |
423 |
411 |
411 |
417 |
437,0 |
715,5 |
856,8 |
961,0 |
1520,4 |
Общий объем генерирующих мощностей, МВт |
34 |
34 |
34 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
112,2 |
113,2 |
183,3 |
217,3 |
257,7 |
360,6 |
Приложение 2
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
I этап
Технико-экономические показатели гидроэлектростанций, включенных
в федеральную целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)"
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения млн. рублей (в ценах 2007 года) |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
Удельные капвложения на 1 МВт установленной мощности, млн. рублей |
1 |
Черекская малая (Зарагижская) |
14 |
61,3 |
854 |
13,9 |
61 |
2 |
Адыр-Су N2 |
20 |
80 |
1165 |
14,5 |
58,2 |
3 |
Карасу |
5 |
31,5 |
259 |
25,9 |
51,8 |
4 |
Кашхатау |
65,1 |
241 |
1790 (для окончания строительства) |
26,0 |
92,1 |
|
Всего |
104,1 |
413,8 |
4068 |
|
|
II этап
Технико-экономические показатели экономически эффективных
перспективных гидроэлектростанций с удельным капиталовложением
менее 25 рублей на 1 кВт. ч
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения млн. рублей (в ценах 2007 года) |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
Удельные капвложения на 1 МВт установленной мощности, млн. рублей |
1 |
Мухольская N 2 |
1,78 |
11,4 |
132,5 |
11,5 |
74,4 |
2 |
МГЭС -3 (II очередь) |
3,5 |
14 |
182,5 |
13 |
52,1 |
3 |
Адыр-Су N 1 |
14,5 |
60 |
800 |
13,4 |
55,2 |
4 |
Сармаковская |
23,5 |
81,5 |
1382 |
16,9 |
58,8 |
5 |
Каскад ГЭС-1 |
11,06 |
34,8 |
948 |
10,72 |
45,5 |
|
Урухских ГЭС-2 |
9,76 |
53,6 |
|
|
|
|
ГЭС* |
64,1 |
255,3 |
3445 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
* По расчетам, предоставленным ООО "Грета Энерджи Ру".
Ill Этап
Технико-экономические показатели перспективных гидроэлектростанций
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения млн. рублей (в ценах 2007 года) |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
Удельные капвложения на 1 МВт установленной мощности, млн. рублей |
1 |
Хазнидон N 4 |
5,1 |
23,2 |
210 |
9,1 |
41,2 |
2 |
Хазнидон N 3 |
7,0 |
29,34 |
316 |
10,77 |
45,1 |
3 |
Хазнидон N 1 |
5,17 |
17,0 |
196 |
11,5 |
37,9 |
4 |
Хазнидон N 2 |
5,26 |
17,3 |
208 |
12,0 |
39,5 |
5 |
Каменномостская* |
22,5 |
82 |
1088 |
13,26 |
18,3 |
6 |
Хабазская* |
23 |
80 |
1439,7 |
18,6 |
62,6 |
7 |
Долина Нарзанов** |
3,5 |
14 |
280 |
20,0 |
80,0 |
8 |
Большой Лахран |
27,6 |
102 |
2409,8 |
23,6 |
87,3 |
9 |
Джилы-Су** |
0,5 |
3 |
75 |
25,0 |
150,0 |
10 |
Каскад Курпских N 1-3 |
184 |
1018 |
26400 |
25,9 |
143,5 |
11 |
Балкарская |
87 |
326 |
8700 |
26,5 |
100,0 |
12 |
Былымская |
85 |
330 |
8750 |
26,5 |
102,9 |
13 |
Донгуз-Орункель |
3,5 |
16 |
425 |
26,5 |
121,4 |
14 |
Адыл-Су N 2 |
4,6 |
15,7 |
425 |
27,0 |
92,4 |
15 |
Жанхотекская |
100 |
382 |
10250 |
27,0 |
102,5 |
16 |
Верхне-Баксанская |
86 |
350 |
9750 |
27,8 |
113,4 |
17 |
Высокогорная |
100 |
370 |
10300 |
28,0 |
103,0 |
18 |
Черекская |
94 |
330 |
9250 |
28,0 |
98,4 |
19 |
Адыл-Су N 1 |
5 |
17,7 |
500 |
28.2 |
100,0 |
20 |
Безенгийская |
70 |
240 |
7000 |
29,1 |
100,0 |
21 |
Тырныаузская |
80 |
281 |
8250 |
29,5 |
103,1 |
22 |
Адыл-Су N 3 |
2,9 |
26,8 |
800 |
29,8 |
275,9 |
23 |
Жемталинская |
6,4 |
22,3 |
675 |
30,2 |
105,5 |
24 |
Булунгу |
3,3 |
13 |
400 |
30,8 |
121,2 |
25 |
Псыгансу N 2 |
3,7 |
14,8 |
475 |
32,1 |
128,4 |
26 |
Шау-Кол N 1 |
15 |
63 |
2050 |
32,5 |
136,7 |
27 |
Шау-Кол N 2 |
30 |
125 |
4100 |
32,8 |
136,7 |
28 |
Юсеньги ГЭС-ГАЭС |
100 |
365 |
12000 |
33,0 |
120,0 |
29 |
Псыгансу N 1 |
3,7 |
14,8 |
500 |
33,8 |
135,1 |
30 |
Кичмалкинская ГАЭС |
360 |
790 |
27500 |
35,0 |
76,4 |
31 |
Средне-Чегемская N 2 |
3,2 |
20 |
725 |
36,2 |
226,6 |
32 |
Средне-Чегемская N 1 |
3,2 |
19 |
725 |
38,1 |
226,6 |
33 |
Нижне-Чегемская |
1 |
4,7 |
200 |
42,5 |
200,0 |
34 |
Шау-Кол ГЭС-ГАЭС |
100 |
200 |
11000 |
55,0 |
110,0 |
35 |
Верхне-Чегемская |
0,7 |
2 |
125 |
62,5 |
178,6 |
|
Всего |
1631,83 |
5724,64 |
167497,5 |
|
|
Примечание.
* Гидроэлектростанции будут работать в нормальном режиме при создании водохранилища на ГЭС Большой Лахран;
** строительство ГЭС экономически целесообразно при создании соответствующей инженерной инфраструктуры и наличии потребителей
Приложение 3
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Основные характеристики каскада малых ГЭС на реках Урух и Хазнидон
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
По каскаду МГЭС на р. Урух |
в том числе по МГЭС |
По каскаду МГЭС на р. Хазнидон |
в том числе по МГЭС |
||||
МГЭС-1 |
МГЭС-2 |
МГЭС-1 |
МГЭС-2 |
МГЭС-3 |
МГЭС-4 |
|||||
1 |
Мощность расчетная |
МВт |
20,8 |
11,06 |
9,74 |
22,3 |
5,17 |
5,26 |
6,75 |
5,15 |
2 |
Минимальная гарантированная мощность |
МВт |
3,2 |
1,0 |
2,2 |
5,28 |
1,38 |
1,38 |
1,41 |
1,11 |
3 |
Установленная мощность |
МВт |
22,1 |
12,5 |
9,6 |
22,9 |
5,4 |
5,4 |
7,0 |
5,10 |
4 |
Расчетный расход |
куб.м/с |
55,0 |
40,0 |
15,0 |
11,72 |
2,16 |
2,16 |
3,30 |
4,10 |
5 |
Среднегодовая выработка |
млн. кВт. ч |
88,4 |
34,83 |
53,57 |
86,82 |
17,04 |
17,26 |
29,34 |
23,18 |
Приложение 4
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Основные характеристики каскада малых ГЭС на реке Малка
N п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Сармаковская ГЭС |
Каменномостская ГЭС |
ГЭС "Хабаз" |
ГЭС "Большой Лахран" |
Всего по каскаду |
1 |
Остановленная мощность |
МВт |
23,5 |
22,5 |
23,0 |
27,6 |
96,6 |
2 |
Среднемноголетняя выработка |
млн. кВт.ч |
81,5 |
82,0 |
80 |
|
345,5 |
3 |
Расчетный расход |
куб.м/с |
30 |
30 |
30 |
25 |
- |
4 |
Расчетный напор |
м |
89 |
88 |
90 |
130 |
- |
Приложение 5
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Технико-экономические показатели гидроэлектростанций на 2009-2013 годы
NN пп |
Наименование ГЭС |
Мощность, МВт |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Капитальные вложения, млн. рублей |
Удельные капвложения на 1 кВтч выработки электроэнергии рублей/кВт.ч |
1 |
Адыр-Су |
20 |
80 |
950 |
11,8 |
2 |
Карасу |
2,8 |
10 |
150 |
15,0 |
3 |
Кашхатау ГЭС |
65,1 |
241 |
1790 |
26,0 |
4 |
Черекская малая (Зарагижская) |
14 |
61,3 |
854 |
10,9 |
5 |
Сармаковская |
23,5 |
81,5 |
1382,0 |
16,9 |
6 |
Каменномостская |
22,5 |
82 |
1088,7 |
13,3 |
7 |
Хабаз |
23 |
80 |
1439,7 |
17,9 |
8 |
Большой Лахран |
27,6 |
102 |
2409,8 |
|
9 |
Верхнебалкарская ГЭС |
14,4 |
60,3 |
676 |
11,2 |
10 |
ГЭС "Черек" (на "Голубых озерах") |
71,5 |
242 |
3963,4 |
16,4 |
11 |
Урухская МГЭС-1 |
11,1 |
34,8 |
948 |
10,7 |
12 |
Урухская МГЭС-2 |
9,8 |
53,6 |
|
|
13 |
МГЭС Хазнидон-1 |
5,4 |
17,1 |
930 |
10,7 |
14 |
МГЭС Хазнидон-2 |
5,4 |
17,1 |
|
|
15 |
МГЭС Хазнидон-3 |
7,0 |
29,1 |
|
|
16 |
МГЭС Хазнидон-4 |
5,1 |
23,2 |
|
|
|
Всего |
328,2 |
1215 |
16581,6 |
|
Приложение 6
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Программа развития сетей Кабардино-Балкарского филиала ОАО
"Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа" на 2009-2013 годы
N п/п |
Наименование мероприятия |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
Объемы финансирования, без НДС тыс. рублей |
Собственные средства тыс. рублей |
||
1 |
Техническое перевооружение и реконструкция в том числе: |
160316 |
160316 |
176349 |
176349 |
193980 |
193980 |
213200 |
213200 |
234600 |
234600 |
1.1 |
Реконструкция ПС 110-35 кВ |
90018 |
90018 |
99020 |
99020 |
108920 |
108920 |
119800 |
119800 |
132000 |
132000 |
1.2 |
Реконструкция ВЛ 110-35 кВ |
24922 |
24922 |
27414 |
27414 |
30150 |
30150 |
33000 |
33000 |
36300 |
36300 |
1.3 |
Реконструкция ТП 10-6-0,4 кВ |
23286 |
23286 |
25615 |
25615 |
28180 |
28180 |
31000 |
31000 |
34000 |
34000 |
1.4 |
Реконструкция ВЛ 10-6-0,4 кВ |
22090 |
22090 |
24300 |
24300 |
26730 |
26730 |
29400 |
29400 |
32300 |
32300 |
Приложение 7
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Развитие электроэнергетики г. Нальчика на 2009-2013 годы
NN пп |
Наименования мероприятий |
Срок исполнения |
Капиталь-ные# вложения, млн. рублей |
1 |
Строительство РП-10 кВ в проектируемом жилом Юго-восточном микрорайоне (кол-во и место расположения определить проектом) |
2010-2013 годы |
60,5 |
2 |
Строительство РП-6 кВ в квартале новой застройки в микрорайоне Дубки |
2010-2011 годы |
5,5 |
3 |
Строительство РП-10 кВ в квартале новой застройки в микрорайоне Юго-западный |
2010-2013 годы |
1,1 |
4 |
Реконструкция РП-2 с заменой камер КСО |
2010 год |
2,6 |
5 |
Реконструкция РП-18 с заменой оборудования и строительной части |
2012 год |
3,0 |
6 |
Реконструкция РП-1 с выносом с территории центрального рынка |
2013 год |
2,0 |
7 |
Прокладка КЛЭП -10 кВ сечением 240 мм 2 протяженностью 0,5 км от п/с "Нальчик" (Ф-610) до РП-5 Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ и сетей наружного освещения: |
2009 год |
0,75 |
- от ТП - 89, 340, 366 по улицам Ленинградская, Туполева, Канкошева, Разина |
2009 год |
4,3 |
|
8 |
Попова общей протяженностью 5,7 км в микрорайоне Александровка - от ТП - 184 308 по ул. Аппаева, Кучмезова, Ольховая общей протяженностью |
2010 год |
1,68 |
|
2,2 км в пос. Белая Речка. |
2010 год |
0,61 |
|
- от ТП-302 по ул. Летняя протяженностью 0,8 км в пос. Хасанья |
|
0,65 |
|
- от ТП-115 по ул. Хуламской протяженностью 0,85 км в микрорайоне В. Аул |
2010 год |
|
9 |
Разработка проектной документации "Схема развития городских электрических сетей г. Нальчика до 2018 года" |
2010-2011 годы |
5 |
10 |
Приобретение трансформаторов большой мощности для замены физически изношенных и перегруженных трансформаторов в количестве: 630 кВа - 3 шт. 400 кВа - 14 шт. 250 кВа - 12 шт. |
2009-2013 годы |
7,1 |
11 |
Модернизация электросетевого хозяйства |
2009-2013 годы |
11,8 |
|
Всего |
|
106,6 |
Приложение 8
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Мероприятия по развитию электроэнергетики г.о. Прохладный на 2009-2013 годы
NN пп |
Наименования мероприятий |
Объемы финансирования, млн. рублей |
Годовая выработка электроэнергии млн. кВт.ч |
Источники финансирования млн. рублей |
Срок реализации |
|
инвестиции |
собственные |
|||||
1 |
Строительство 3 энергоцентров (когенерационных установок) мощностью по 3,2 МВт |
450 |
3 x 22 |
450 |
- |
2009- 2011 годы |
2 |
Замена проводов существующих воздушных линий электропередачи на СИПы (самонесущие изолированные провода) |
197,0 |
|
147,8 |
49,2 |
2009- 2013 годы |
3 |
Внедрение автоматизированной системы управления и контроля работы уличного освещения города |
0,8 |
|
|
0,8 |
2009 год |
|
Итого |
647,8 |
|
597,8 |
50,0 |
|
Приложение 9
к подпрограмме "Развитие электроэнергетики
в Кабардино-Балкарской Республике"
Финансирование мероприятий по годам и источникам финансирования
Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником опубликования
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Всего |
Объем финансирования |
||||
средства из федерального бюджета |
средства из республиканского бюджета КБР |
средства муниципальных обоазований# |
инвестиционные средства |
собственные средства |
||||
1. Объекты нового энергетического строительства | ||||||||
1 |
Строительство малой |
всего |
1165 |
180 |
25 |
|
960 |
|
|
ГЭС Адыр-Су N 2 |
2008* |
300 |
|
|
|
300 |
|
|
|
2009 |
460 |
50 |
10 |
|
400 |
|
|
|
2010 |
405 |
130 |
15 |
|
260 |
|
2 |
Строительство малой |
всего |
259 |
110 |
19 |
|
130 |
|
|
ГЭС Кара-Су |
2008* |
109 |
50 |
9 |
|
50 |
|
|
|
2009 |
150 |
60 |
10 |
|
80 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Строительство Черекской малой |
всего |
854 |
210 |
49 |
|
595 |
|
|
(Зарагижской) ГЭС |
2008* |
420 |
100 |
25 |
|
295 |
|
|
|
2009 |
236 |
70 |
16 |
|
150 |
|
|
|
2010 |
198 |
40 |
8 |
|
150 |
|
4 |
Строительство |
всего |
1790 |
240 |
42 |
|
1508 |
|
|
Кашхатау ГЭС |
2008* |
748 |
120 |
20 |
|
608 |
|
|
|
2009 |
533 |
70 |
13 |
|
450 |
|
|
|
2010 |
509 |
50 |
9 |
|
450 |
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Строительство ГЭС "Черек" (на Голубых озерах) |
всего 2009 |
3963,4 |
|
|
|
3963,4 |
|
|
|
2010 |
594,4 |
|
|
|
594,4 |
|
|
|
2011 |
991,2 |
|
|
|
991,2 |
|
|
|
2012 |
1188,9 |
|
|
|
1188,9 |
|
|
|
2013 |
1188,9 |
|
|
|
1188,9 |
|
6 |
Строительство Верхнебалкарской ГЭС |
всего 2009 2010 |
508 |
|
|
|
508 |
|
|
|
2011 |
203 |
|
|
|
203 |
|
|
|
2012 |
305 |
|
|
|
305 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
7 |
Строительство |
всего |
508 |
|
|
|
508 |
|
|
Урухской МГЭС-1 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
101,6 |
|
|
|
101,6 |
|
|
|
2011 |
177,8 |
|
|
|
177,8 |
|
|
|
2012 |
228,6 |
|
|
|
228,6 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Строительство |
всего |
440 |
|
|
|
440 |
|
|
Урухской МГЭС-2 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
88 |
|
|
|
88 |
|
|
|
2011 |
154 |
|
|
|
154 |
|
|
|
2012 |
198 |
|
|
|
198 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Строительство |
всего |
196 |
|
|
|
196 |
|
|
МГЭС Хаэнидон-1 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
49 |
|
|
|
49 |
|
|
|
2012 |
58,8 |
|
|
|
58,8 |
|
|
|
2013 |
88,2 |
|
|
|
88,2 |
|
10 |
Строительство |
всего |
208 |
|
|
|
208 |
|
|
МГЭС Хазнидон-2 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
72,8 |
|
|
|
72,8 |
|
|
|
2011 |
135,2 |
|
|
|
135,2 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
11 |
Строительство |
всего |
316 |
|
|
|
316 |
|
|
МГЭС Хазнидон-3 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
110,6 |
|
|
|
110,6 |
|
|
|
2011 |
205,4 |
|
|
|
205,4 |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
12 |
Строительство |
всего |
210 |
|
|
|
210 |
|
|
МГЭС Хазнидон-4 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
73,5 |
|
|
|
73,5 |
|
|
|
2012 |
136,5 |
|
|
|
136,5 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
13 |
Строительство |
всего |
1382 |
|
|
|
1382 |
|
|
Сармаковской ГЭС |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
345,5 |
|
|
|
345,5 |
|
|
|
2011 |
483,7 |
|
|
|
483,7 |
|
|
|
2012 |
552,8 |
|
|
|
552,8 |
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
14 |
Строительство |
всего |
1088,7 |
|
|
|
1088,7 |
|
|
Каменномостской ГЭС |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
272,2 |
|
|
|
272,2 |
|
|
|
2012 |
381,1 |
|
|
|
381,1 |
|
|
|
2013 |
435,5 |
|
|
|
435,5 |
|
15 |
Строительство ГЭС "Хабаз" |
всего |
1439,7 |
|
|
|
1439,7 |
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
359,9 |
|
|
|
359,9 |
|
|
|
2012 |
503,9 |
|
|
|
503,9 |
|
|
|
2013 |
575,9 |
|
|
|
575,9 |
|
16 |
Строительство ГЭС "Большой |
всего |
2409,8 |
|
|
|
1445,9 |
|
|
Лахран" (963,9 млн. руб. будет |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
финансироваться в 2014 году) |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
602,5 |
|
|
|
602,5 |
|
|
|
2013 |
843,4 |
|
|
|
843,4 |
|
2. Монтаж когенерационных установок | ||||||||
17 |
Когенерационные установки |
всего |
3500 |
|
|
|
3500 |
|
|
|
2009 |
150 |
|
|
|
150 |
|
|
|
2010 |
150 |
|
|
|
150 |
|
|
|
2011 |
1000 |
|
|
|
1000 |
|
|
|
2012 |
1100 |
|
|
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
1100 |
|
|
|
1100 |
|
3. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и мощности | ||||||||
18 |
Создание автоматизированной |
всего |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
системы коммерческого учета |
2009 2010 |
25 |
|
|
|
25 |
|
|
электроэнергии и мощности |
2011 |
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2012 |
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2013 |
25 |
|
|
|
25 |
|
4. Реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей | ||||||||
18 |
МРСК Северного-Кавказа |
всего |
978,4 |
|
|
|
|
978,4 |
|
|
2009 |
160,3 |
|
|
|
|
160,3 |
|
|
2010 |
176,3 |
|
|
|
|
176,3 |
|
|
2011 |
194 |
|
|
|
|
194 |
|
|
2012 |
213,2 |
|
|
|
|
213,2 |
|
|
2013 |
234,6 |
|
|
|
|
234,6 |
19 |
Развитие электроэнергетики |
всего |
106,4 |
|
|
106,4 |
|
|
|
г.Нальчика на 2009-2013 |
2009 |
8,8 |
|
|
8,8 |
|
|
|
|
2010 |
29,7 |
|
|
29,7 |
|
|
|
|
2011 |
24,1 |
|
|
24,1 |
|
|
|
|
2012 |
22,4 |
|
|
22,4 |
|
|
|
|
2013 |
21,4 |
|
|
21,4 |
|
|
20 |
Развитие электроэнергетики |
всего |
197,8 |
|
|
|
147,8 |
50 |
|
г. Прохладного |
2009 |
40,2 |
|
|
|
30,2 |
10 |
|
|
2010 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
|
|
2011 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
|
|
2012 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
|
|
2013 |
39,4 |
|
|
|
29,4 |
10 |
21 |
Капитальные вложения по подпрограмме |
всего |
21620,2 |
740,0 |
135,0 |
106,4 |
18646,5 |
1028,4 |
|
развития электроэнергетики |
2008* |
1577 |
270 |
54 |
|
1253 |
|
|
|
2009 |
1738,3 |
250,0 |
49,0 |
8,8 |
1260,2 |
170,3 |
|
|
2010 |
2845,3 |
220,0 |
32,0 |
29,7 |
2377,3 |
186,3 |
|
|
2011 |
4387,4 |
|
|
24,1 |
4159,3 |
204,0 |
|
|
2012 |
5556,0 |
|
|
22,4 |
5310,4 |
223,2 |
|
|
2013 |
4552,3 |
|
|
21,4 |
4286,3 |
244,6 |
22 |
Капитальные вложения по подпрограмме |
всего |
254,4 |
|
23,1 |
30,8 |
|
200,5 |
|
"Энергосбережение" |
2009 |
49,9 |
|
7,3 |
5,6 |
|
37 |
|
|
2010 |
57,3 |
|
9,1 |
6,2 |
|
42 |
|
|
2011 |
46,2 |
|
6,7 |
6,5 |
|
33 |
|
|
2012 |
44,8 |
|
|
5,8 |
|
39 |
|
|
2013 |
56,2 |
|
|
6,7 |
|
49,5 |
23 |
Итого по программе |
всего** |
21874,6 |
740,0 |
158,1 |
137,2 |
18646,5 |
1228,9 |
|
|
2008* |
1577 |
270 |
54 |
|
1253 |
|
|
|
2009 |
1788,2 |
250,0 |
56,3 |
14,4 |
1260,2 |
207,3 |
|
|
2010 |
2902,6 |
220,0 |
41,1 |
35,9 |
2377,3 |
228,3 |
|
|
2011 |
4433,6 |
|
6,7 |
30,6 |
4159,3 |
237,0 |
|
|
2012 |
5600,8 |
|
|
28,2 |
5310,4 |
262,2 |
|
|
2013 |
4608,5 |
|
|
28,1 |
4286,3 |
294,1 |
* Примечание: финансирование за 2008 год приводится для объектов, включенных в федеральную целевую программу "Юг России (2008-2012 годы)".
** Финансовые средства в объеме 963,3 млн. рублей (инвестиционные средства) на строительство ГЭС "Большой Лахран" будут привлечены в 2014 году.
Подпрограмма "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" на 2009-2013 годы |
Дата принятия решения о разработке подпрограммы |
протокол заседания Комиссии по вопросам улучшения социально-экономического положения в ЮФО от 24 апреля 2008 года N 11 |
Государственный заказчик Программы |
Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
Координатор Программы и разработчик подпрограммы |
Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
Цели и задачи подпрограммы, важнейшие целевые показатели |
реализация основных положений энергосберегающей политики России, требований федерального закона и Закона Кабардино-Балкарской Республики "Об энергосбережении", разработка стратегии и реализация первоочередных мер по переходу экономики Кабардино-Балкарии на энергосберегающий путь развития. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет достижения в 2009-2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов. |
Сроки реализации подпрограммы |
подпрограмма будет реализована в течение пяти лет с 2009 года по 2013 год |
Перечень основных мероприятий подпрограммы |
объемы финансирования мероприятий уточняются при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
к 2013 году намечается в основном завершить оснащение потребителей приборами и системами учета, расхода и регулирования энергоресурсов, реализовать мероприятия подпрограммы по использованию энергосберегающих технологий. Всего за 2009-2013 годы экономия энергоресурсов составит 165 тыс. тонн условного топлива |
Система организации контроля за выполнением подпрограммы |
информация о ходе реализации подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке |
1. Энергосбережение в Кабардино-Балкарии
На предприятиях экономики Кабардино-Балкарской Республики в 2002-2006 годах внедрено 697 мероприятий по энергосбережению. Объем финансирования составил 198,2 млн. рублей, экономический эффект - 250,5 млн. рублей, или 190,4 тыс. тонн условного топлива.
Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики, является низкая энергетическая эффективность производства. Энергоемкость ряда технологий в промышленности, сельском хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве превышает энергоемкость аналогичных технологий в развитых странах, что является следствием технологического несовершенства производственного потенциала основных фондов.
Негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывают не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению затрат на топливо и энергию.
Использование энергосберегающей технологии затруднено недостатком финансовых средств у предприятий, недостаточной платежеспособностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность производства в значительной степени определяется возросшей долей устаревшего и изношенного оборудования. Исправить положение может только целенаправленная энергосберегающая политика и активная финансовая поддержка государства.
По мнению аналитиков и специалистов, макроэкономический эффект от снижения удельной энергоемкости валового внутреннего продукта на один процент оценивается ростом национального дохода на 0,3-0,4 процента. Другим важным фактором взаимосвязи эффективности энергоиспользования и развития экономики являются инвестиционные затраты, необходимые для обеспечения потребностей республики в энергоресурсах, так как инвестиции, необходимые для реализации энергосберегающих мероприятий, в 3-4 раза ниже, чем затраты на соответствующее наращивание производства топлива и энергии. Реализация программы энергосбережения позволит снизить объемы закупаемых за пределами республики энергоресурсов, будет способствовать снижению темпа роста тарифов, окажет положительное влияние на развитие экономики в целом и конкурентоспособность товаропроизводителей, существенно скажется на повышении уровня жизни ее граждан.
Для достижения этих целей необходимо качественно повысить уровень разрабатываемых энергосберегающих проектов и завершить оснащение предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
совершенствование правовых, экономических и организационных условий для устойчивого функционирования и дальнейшего развития экономики республики на основе повышения эффективности потребления топлива и энергоресурсов и перехода на энергосберегающий путь развития;
развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов снижать затраты на топливо и энергию;
снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции и услуг с целью повышения конкурентоспособности товаропроизводителей;
снижение затрат на энергоресурсы с одновременным повышением уровня теплового комфорта помещений у потребителей энергоресурсов в жилищно-коммунальной и бюджетной сферах;
широкое внедрение на конкурсной основе энергосберегающего оборудования и передовых энергосберегающих технологий в промышленном производстве.
В ходе реализации подпрограммы предусматривается обеспечить решение следующих задач:
повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке;
повышение эффективности энергопотребления;
внедрение у потребителей систем автоматизированного учета и регулирования режимов потребления энергоресурсов и воды;
разработка и внедрение энергосберегающего оборудования и энергосберегающих технологий;
реконструкция, замена или установка дополнительных источников энергоснабжения;
повышение уровня оснащенности предприятий и организаций (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами учета и регулирования расхода энергоресурсов.
Стратегической задачей инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период является обеспечение устойчивого экономического роста, социального развития и социально-экономической безопасности Кабардино-Балкарской Республики. Конкурентами в борьбе за инвестиционные ресурсы должны быть конкретные инвестиционные проекты, претендующие на получение государственной финансовой поддержки на конкурсной основе.
В этой связи на первый план выходит задача стимулирования инвестиционной деятельности в области энергосбережения. Рост объемов привлекаемого на энергосбережение капитала необходимо осуществлять за счет кредитов коммерческих банков, лизинговых компаний, других потенциальных инвесторов, в том числе иностранных.
3. Объемы потребления энергоресурсов
Обеспечение потребителей республики топливно-энергетическими ресурсами осуществляют по направлениям своей деятельности акционерные общества топливно-энергетического комплекса и предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, являющиеся естественными монополистами на обслуживаемой территории.
До трех четвертей потребляемой электроэнергии в республику поставляется со стороны. К настоящему времени потребление электроэнергии в республике снизилось с 2,3 млрд. кВт.ч (1991 год) до 1,5 млрд. кВт. ч. Объем поставляемого различным категориям потребителей газа в последние годы стабилизировался на уровне 1,3 млрд. куб. м, но в связи с завершением к 2007 году газификации высокогорных сел можно ожидать некоторый рост потребления в бытовом секторе. Собственного добываемого природного газа у республики нет.
В настоящее время в республике потребляется до 300 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые завозятся из других регионов. Кабардино-Балкарская Республика располагает собственными нефтегазовыми месторождениями. Годовой объем добычи нефти не превышает 5 тыс. тонн.
Обоснование дальнейшего развития нефтедобычи и нефтепереработки возможно после подтверждения предполагаемых прогнозных запасов нефти и проведения соответствующей экологической экспертизы.
4. Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государственной политики Кабардино-Балкарии в области энергосбережения установлены федеральным законом от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении" и Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 1998 года N 15-РЗ "Об энергосбережении".
Дальнейшее развитие нормативно-правовой базы энергосбережения должно быть направлено на совершенствование механизма повышения энергоэффективности, а также порядка финансового обеспечения и стимулирования реализуемых предприятиями мероприятий подпрограммы, а при формировании проектов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований необходимо предусматривать средства на оснащение бюджетных организаций современными приборами учета и регулирования потребляемых энергоресурсов.
5. Экономические и финансовые механизмы реализации подпрограммы
Экономические и финансовые механизмы реализации подпрограммы должны предусматривать активное государственное ценовое регулирование рынка энергоресурсов, государственную финансовую поддержку, доходность инвестиционных проектов, гарантирующих возврат заимствованных средств, возможность использования различных вариантов кредитного финансирования.
Основными элементами государственной ценовой политики Кабардино-Балкарской Республики должны быть повышение конкурентоспособности предприятий, выпускающих энергоемкую продукцию, за счет уменьшения энергетической составляющей в ее себестоимости, разработка и ввод в действие тарифов на электрическую и тепловую энергию, дифференцированных по времени суток, дням недели, сезонам года и объему потребляемой энергии.
Финансовые механизмы реализации подпрограммы должны предусматривать проведение активного государственного регулирования, направленного на создание экономических условий и стимулов для поддержки предприятий, активно внедряющих энергосберегающие технологии, оборудование и использующих местные и вторичные энергоресурсы, нетрадиционные виды энергии и альтернативные виды топлива.
Кроме того, в числе мероприятий по проведению финансовой и денежно-кредитной политики, направленных на оздоровление экономики, необходимо особо обращать внимание на необходимость прямой государственной бюджетной поддержки наиболее значимых для экономики республики проектов энергосбережения, стимулируя предприятия к дополнительным вложениям собственных средств.
6. Энергосбережение основных отраслей экономики
Кабардино-Балкарской Республики
Экономические причины снижения эффективности энергопотребления в последние годы связаны с положением, согласно которому снижение объемов производства продукции предприятий ведет к росту издержек производства за счет увеличения доли условно-постоянных затрат, в том числе доли энергоресурсов, в себестоимости продукции.
Расчетная годовая экономия энергоресурсов, которую планируется достичь к 2013 году, состоит из двух частей.
Первая часть должна быть получена за счет совершенствования структуры производства и увеличения загрузки производственных мощностей предприятий. Вторая часть экономии будет получена в результате внедрения современных технологий, проведения целенаправленной инвестиционной политики и осуществления комплекса организационных мер по реализации настоящей подпрограммы энергосбережения.
В отрасли промышленности Кабардино-Балкарской Республики планируется реализовать энергосберегающие мероприятия, предусматривающие обеспечение к 2013 году экономии электроэнергии в объеме 7,2 млн. кВт.ч, тепловой энергии - 15,3 тыс. Гкал и 3,5 млн. куб. метров природного газа. Расходы на реализацию мероприятий составят 22,5 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в промышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 1 к подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Энергосберегающие мероприятия в области сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики предусматривают экономию электроэнергии в объеме 1092 тыс. кВт. ч, тепловой энергии -15 тыс. Гкал, газа - 18,3 тыс. куб. метров, при финансовых расходах в сумме 1,4 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 2 к подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Проекты освоения гидроэнергетического потенциала горных рек относят к энергосберегающим по признакам экономии не возобновляемых источников энергии и вовлечения в хозяйственный оборот местных и возобновляемых источников. Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом комплексе предусматривают финансирование в объеме 165,6 млн. рублей и обеспечивают экономию 22,2 млн. кВт. ч электроэнергии и 18,3 млн. куб. метров природного газа с учетом экономического эффекта от установленных приборов учета газа. Ожидаемый экономический эффект 81,9 млн. рублей.
Перечень энергосберегающих мероприятий в топливно-энергетическом комплексе Кабардино-Балкарской Республики приведен в приложении 3 к подпрограмме "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии".
Эффективное использование энергоресурсов - одна из основ реформирования жилищно-коммунального хозяйства республики, так как основная доля расходов в системе жилищно-коммунального хозяйства приходится не на эксплуатацию непосредственно жилья, а на коммунальные услуги, и, в первую очередь, на энерго- и водоснабжение. Здесь сосредоточен основной потенциал энергосбережения и снижения издержек жилищно-коммунального хозяйства. На реализацию мероприятий по повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства предполагается направить средства из федерального бюджета и республиканского бюджета. Учитывая то обстоятельство, что отрасль является дотационной, экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий будет получен в виде сокращения расходной части соответствующего бюджета. Основные направления энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социально-бытовой сфере республики, предусмотренные настоящей подпрограммой:
установка современных приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов (тепло, газ, вода, электроэнергия) у потребителей (подомовые приборы учета энергоресурсов);
улучшение теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов;
развитие системы автономного теплоснабжения потребителей;
проведение энергетических обследований объектов жилищно-коммунального хозяйства для выявления потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий, составление энергетических паспортов объектов.
7. Финансовое обеспечение подпрограммы
Общие затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий в 2009-2013 годах оцениваются в 254,4 млн. рублей, из которых средства государственной поддержки в виде гарантий составят - 23,1 млн. рублей, или 9 процентов, средства бюджетов муниципальных образований - 30,8 млн. рублей, или 12 процентов, собственные средства предприятий, включая кредиты под залог собственных активов - 200,5 млн. рублей, или 79 процентов.
N п/п |
Наименование |
Капитальные вложения, млн. рублей |
|||
Всего |
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики |
средства бюджетов муниципальных образований |
собственные средства предприятий |
||
1 |
Оснащение узлами учета тепловой энергии объектов бюджетной сферы республики (одобрено постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года N 299-ПП) |
23,1 |
23,1 |
|
|
2 |
Энергосберегающие мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике |
231,3 |
- |
30,8 |
200,5 |
3 |
Итого |
254,4 |
23,1 |
30,8 |
200,5 |
8. Управление энергосбережением в Кабардино-Балкарии
Общую координацию работ по реализации подпрограммы осуществляет Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Основными задачами координации работ по реализации подпрограммы являются:
отбор совместно с отраслевыми министерствами наиболее эффективных энергосберегающих проектов и мероприятий для включения их в подпрограмму "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии";
методическое руководство ходом реализации инвестиционных энергосберегающих проектов и подпрограмм;
организация государственного контроля совместно с уполномоченными российскими и республиканскими структурами за эффективным использованием государственных инвестиционных ресурсов при реализации энергосберегающих проектов и мероприятий, а также государственного контроля за эффективным и рациональным использованием энергетических ресурсов.
9. Целевые индикаторы
Основными целевыми индикаторами подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" являются:
улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет достижения в 2009-2013 годах экономии топливно-энергетических ресурсов в объеме 165 тыс. тонн условного топлива и снижение на этой основе энергоемкости ВРП к 2013 году на 8 процентов;
определение возможности экономии энергии и оказания помощи в осуществлении мероприятий, обеспечивающих экономию энергоресурсов на практике (техническое инспектирование энергогенерирования и энергопотребления организаций и предприятий бюджетной сферы (энергоаудит);
завершение оснащения потребителей (в первую очередь бюджетной и муниципальной сферы) приборами и системами учета и регулирования энергоресурсов;
достижение экономического эффекта от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы в 2009-2013 годах -85 млн. рублей;
получение экономического эффекта от реализации подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
10. Основные конечные результаты реализации подпрограммы
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
В результате реализации подпрограммы общая величина сэкономленных в 2009-2013 годах энергетических ресурсов составит 165,0 тыс. тонн условного топлива, в том числе от эксплуатации тепловых счетчиков на объектах бюджетной сферы республики - 35,0 тыс. тонн условного топлива, или 188,0 тыс. Гкал и 130,0 тыс. тонн условного топлива за счет технических и технологических усовершенствований, реализации намеченных настоящей подпрограммой мероприятий по энергосбережению.
Ожидаемый экономический эффект от реализации подпрограммы "Энергосбережение в Кабардино-Балкарии" - 236,7 млн. рублей.
Примечание:
количественные измерители по каждому пункту с разбивкой по годам для возможности последующей оценки результативности РЦП приведены ниже в соответствующих таблицах.
Приложение 1
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия в промышленности
Кабардино-Балкарской Республики
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Реконструкция оборотного и кондиционного водоснабжения с целью обеспечения энергоносителями корпуса N 1 |
ЗАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов" (ПЗПП) |
2009- 2010 годы |
собственные средства |
110 |
266,92 |
2 |
Реконструкция электроснабжения предприятия (вывоз ТП-5 в резерв) |
ОАО "ПЗПП" |
2009 год |
собственные средства |
50 |
6,00 |
3 |
Оборудование отопительных батарей регуляторами отопления |
ОАО "ПЗПП" |
2009- 2010 годы |
собственные средства |
25 |
60,00 |
4 |
Регулирование работы трансформаторов при изменении нагрузки в выходные и праздничные дни |
ОАО "Нальчикский машиностроительные завод" (НМЗ) |
2009- 2011 годы |
|
- |
68,44 |
5 |
Использование транспортабельной котельной установки на газе (ТКУ г) для отопления помещений завода, 2 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2009 год |
собственные средства |
870,00 |
570,00 |
6 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 2 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2010 год |
собственные средства |
870,00 |
570,00 |
7 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 1 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2011 год |
собственные средства |
435,00 |
285,00 |
8 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 1 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2012 год |
собственные средства |
435,00 |
285,00 |
9 |
Использование ТКУ г для отопления помещений завода, 1 шт. |
ОАО "НМЗ" |
2013 год |
собственные средства |
435,0 |
285,00 |
10 |
Ремонт и замена устаревшей отопительной запорной арматуры |
ОАО "НМЗ" |
2009- 2011 годы |
собственные средства |
30,00 |
154,00 |
11 |
Установка муфельной печи 5 кВт |
ОАО "Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры" (ТЗНВА) |
2009 год |
собственные средства |
10,00 |
26,70 |
12 |
Замена двигателей 5,5 кВт на 3,2 кВт на заточном станке |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
собственные средства |
7,50 |
7,00 |
13 |
Запуск гальванического оборудования по мере набора объема работ |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
- |
- |
32,60 |
14 |
Переход с прессов КД 2126 (7,5 кВт) на экономичные КД 2126 (4,7 кВт) |
ОАО "ТЗНВА" |
2010 год |
собственные средства |
15,00 |
17,00 |
15 |
Замена двигателя 7,5 кВт на 4,5 кВт на отрезном станке |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
собственные средства |
9,00 |
9,40 |
16 |
Подключение электропечи по мере набора объема работ |
ОАО "ТЗНВА" |
2009 год |
- |
- |
15,70 |
17 |
Раздельное подключение освещения на рабочих местах |
ОАО "ТЗНВА" |
2011 год |
собственные средства |
5,00 |
4,70 |
18 |
Внедрение новой технологии сушки продукции инфракрасными излучателями |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
100,00 |
120,00 |
19 |
Замена сварочных выпрямителей на инверторные источники питания |
ОАО "Автозапчасть" |
2010 год |
собственные средства |
250,00 |
68,00 |
20 |
Модернизация футеровки печи |
ООО "Налкат" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
2200,00 |
60,00 |
21 |
Приобретение частотного преобразователя фирмы "Веспер" |
ОАО "Нарбек" |
2009 год |
собственные средства |
30,00 |
58,00 |
22 |
Энергоснабжение в производственных помещениях предприятия |
ОАО "Нарбек" |
2009 год |
собственные средства |
28,00 |
34,88 |
23 |
Проведение теплоизоляционных работ наружной теплоизоляции |
ОАО "Нарбек" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
18,00 |
24 |
Ремонт градирни (значительное сокращение потребления воды) |
ОАО ордена Ленина ремонтно-механический завод "Прохладненский" |
2009 год |
собственные средства |
10,00 |
17,00 |
25 |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2009- 2010 годы |
собственные средства |
15,00 |
20,00 |
26 |
Остекление оконных проемов |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2009 год |
собственные средства |
10,00 |
20,00 |
27 |
Ремонт оборотного водоснабжения в цехе N 4 |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2009 год |
собственные средства |
15,00 |
50,00 |
29 |
Монтаж новой электропечи в монтажном цехе |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2010 год |
собственные средства |
50,00 |
200,00 |
30 |
Ремонт отопительной системы |
ОАО ОЛ РМЗ "Прохладненский" |
2008- 2010 годы |
собственные средства |
50,00 |
100,00 |
31 |
Произвести перевод и наладку установки ТКУ-1,6 на газообразный вид топлива |
ОАО "Терекалмаз" |
2010 год |
- |
|
54,20 |
32 |
Осуществление режимного и температурного контроля работы парового котла |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
- |
- |
32,80 |
33 |
Проведение режимно-наладочных работ паровых котлов ДКВР-10/13 |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
- |
- |
98,50 |
34 |
Регулирование теплопотребления по объектам |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
собственные средства |
- |
14,70 |
35 |
Монтаж контрольно- измерительных приборов на станции по перекачке конденсата |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2012 годы |
собственные средства |
35,00 |
11,8 |
36 |
Замена котла БГ-35/39 производительностью 35 тонн в час на котел Е-1,0 производительностью 1 тонна пара в час |
ОАО "Гидрометаллург" |
2009 год |
- |
2900 |
3390 |
37 |
Контроль рациональности потребления электроэнергии производствами |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
34,20 |
38 |
Контроль за регулярностью очищения от пыли осветительной арматуры, световых проемов и окон цехов и служб |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
17,10 |
39 |
Исключение потерь сжатого воздуха при работе компрессорной станции |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
17,10 |
40 |
Перевод на автономное питание сжатым воздухом ПИА и ППИ |
ОАО "Терекалмаз" |
2009- 2013 годы |
- |
- |
20,50 |
41 |
Использование аппарата "Фисоник" в технологическом процессе (котельная) |
ОАО "Терекалмаз" |
2009 год |
- |
- |
325,00 |
42 |
Обеспечение рациональной работы энергоемкого оборудования за счет максимальной загрузки |
ОАО "Севкаврентген" |
2009 год |
собственные средства |
- |
10,00 |
43 |
Перевод рабочих мест слесарей-сборщиков и намотчиков цеха N 4 в помещение с низким потолочным покрытием и компактным расположением мест |
ОАО "Севкаврентген" ЗАО |
2009 год |
собственные средства |
4,00 |
22,00 |
44 |
Замена системы ГД (генератор-двигатель) скручивающей машины СРВ 6x400 на преобразователь ТТИ-320/460Н-2-УХЛ4 |
"Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
180,00 |
269,00 |
45 |
Установка компенсаторов электроэнергии на участке кабелей (6 батарей) |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
30,00 60,00 |
15,00 328,00 |
46 |
Ремонтно-наладочные работы котлов ДЕ 4/141 М (2 шт.), Na-катионитовых фильтров (4 шт.), деаэратора ДЕАЮ/15 (1 шт.) |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2010 год |
собственные средства |
15,00 |
82,00 |
47 |
Внедрение приборов контроля температуры |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
20,00 |
96,00 |
48 |
Ремонтно-наладочные работы топочных камер, дымоходов, горелок, котлов |
ЗАО "Кавказкабель ТМ" |
2009 год |
собственные средства |
|
|
49 |
Внедрение регуляторов скорости асинхронных двигателей: а) тепловентиляторов |
ЗАО "Кавказкабель" |
|
собственные средства |
111,00 |
112,00 |
|
1 шт. |
|
2009 год |
|
222,00 |
224,00 |
|
2 шт. |
|
2010 год |
|
222,00 |
224,00 |
|
2 шт. |
|
2011 год |
|
|
|
|
б) насосов оборотного водоснабжения |
|
|
|
111,00 |
112,00 |
|
1 шт. |
|
2009 год |
|
111,00 |
112,00 |
|
2 шт. |
|
2011 год |
|
|
|
50 |
Перевод охлаждения двигателей вентиляторов градирни с хозяйственной питьевой воды на оборотную |
ЗАО "Кавказкабель" |
|
собственные средства |
2,00 |
46,00 |
|
1 шт. |
|
2009 год |
|
4,00 |
90,00 |
|
2 шт. |
|
2010 год |
|
2,00 |
46,00 |
|
1 шт. |
|
2011 год |
|
|
|
51 |
Проведение испытаний котлов ДКВР 20/23 |
ЗАО "Кавказкабель" |
2009 год |
собственные средства |
100,00 60,00 |
106,00 71,00 |
|
ДКВР 6,5/13 |
|
2010 год |
|
100,00 |
106,00 |
|
ДЕ 25/14 |
|
2011 год |
|
220,00 |
350,00 |
52 |
Замена стационарных компрессоров с |
ОАО |
2009- 2013 |
собственные |
|
|
|
электродвигателем (90 кВт) на компрессоры поршневые (5 кВт) |
"Техноприбор" |
годы |
средства |
|
|
|
в количестве 8 шт. |
|
|
|
- |
35,00 |
53 |
Регулирование времени работы компрессорной |
ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры" (НЗВВА) |
2009- 2013 годы |
- |
50,00 |
20,00 |
54 |
Замена трубопровода сжатого воздуха |
ОАО "НЗВВА" |
2009 год |
собственные средства |
- |
10,00 |
55 |
Использование оборудования термического участка при полной загрузке деталями |
ОАО "НЗВВА" |
2009- 2013 годы |
- |
46,00 |
12,00 |
56 |
Ремонт футеровки печи для закалки |
ОАО "НЗВВА" |
2009 год |
собственные средства |
- |
10,00 |
57 |
Уменьшение времени холостого хода сварочного оборудования |
ОАО "НЗВВА" |
2009- 2013 годы |
|
|
18,00 |
58 |
Включение калориферов и дверных завес только при минусовых температурах |
ОАО "НЗВВА" |
2009- 2013 годы |
- |
70,00 |
90,00 |
59 |
Разработка и внедрение локальных систем отопления по подразделениям |
ОАО "Телемеханика" |
2009 год |
собственные средства |
60,00 |
90,00 |
60 |
Разработка и производство продукции с пониженным энергопотреблением |
ОАО "Телемеханика" |
2009 год |
собственные средства |
50,00 |
100,00 |
61 |
Разработка и внедрение комплекса организационно-технических мероприятий на производственных участках по экономии энергоресурсов |
ОАО "Телемеханика" |
2009 год |
собственные средства |
150,00 |
200,00 |
62 |
Разработка и внедрение комплекса автоматизированной системы на производственных участках по экономии и учету энергоресурсов |
ОАО "Телемеханика" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
2900 |
3390 |
63 |
Замена котла БГ-35/39 производительностью 35 тонн в час на котел Е-1,0 производительностью 1 тонна пара в час |
ОАО "Гидрометаллург" |
2009 год |
собственные средства |
175,00 |
8,50 |
64 |
Монтаж и пуск в работу системы отопления сборочного цеха N 3 |
ОАО "Станкозавод" |
2009 год |
собственные средства |
|
17,00 |
65 |
Постоянный контроль за ограничением электропотребления |
ОАО "Станкозавод" |
2009- 2013 годы |
- |
25,00 |
8,50 |
66 |
Восстановление собственного узла учета по ВН на ЦРП завода |
ОАО "Станкозавод" |
2009 год |
собственные средства |
30,00 |
50,00 |
67 |
Завершение закольцовки электросетей завода по НН |
ОАО "Станкозавод" |
2010 год |
собственные средства |
200,00 |
50,00 |
68 |
Монтаж локальных сетей отопления рабочих мест цеха N 5 лучистым инфракрасным излучением |
ОАО "Станкозавод" |
2013 год |
собственные средства |
60,00 |
43,00 |
69 |
Замена ртутно-содержащих блоков управления на электронные блоки с тиристорами |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
100,00 |
120,00 |
70 |
Внедрение новой технологии сушки продукции инфракрасными излучателями ПИКС-4,5-356812-380 |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
250,00 |
68,00 |
71 |
Замена сварочных выпрямителей на инверторные источники питания |
ОАО "Автозапчасть" |
2010 год |
собственные средства |
2200,00 |
60,00 |
72 |
Модернизация футеровки печи |
ООО "Налкат" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
25,00 |
27,00 |
73 |
Изготовление приспособлений для замены двух операций на одну |
ОАО "Горянка" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
30,00 |
12,00 |
74 |
Установка индивидуального освещения на каждое рабочее место |
ОАО "Горянка" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
150,00 |
205,00 |
75 |
Снижение потребления электроэнергии за счет ввода ферритов намагниченности до 2000 НН |
ОАО "Автозапчасть" |
2009 год |
собственные средства |
22594,5 |
20916,5 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
Приложение 2
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия в агропромышленном комплексе
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Установка на всех объектах приборов учета энергоресурсов |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
220,0 |
11,9 |
2 |
Замена электродвигателей на менее мощные |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
182,0 |
43,6 |
3 |
Установление жесткого контроля за работой осветительных приборов |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
10,3 |
4 |
Запрещение использования отопительных приборов кустарного производства |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
118,9 |
5 |
Строгое соблюдение графика отключения временно не используемых объектов |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
69,4 |
6 |
Назначение ответственных за осуществление контроля расхода электроэнергии |
Баксанский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
158,6 |
7 |
Ужесточение контроля за рациональным использованием энергоресурсов |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
34,8 |
8 |
Расчет потребления электроэнергии по электросчетчику |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
18,0 |
42,05 |
9 |
Обеспечение своевременного ремонта электро-оборудования |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
32,0 |
43,0 |
10 |
Сокращение отопительных приборов до необходимого минимума |
Зольский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
25,5 |
11 |
Перевод отопления бытовых помещений с электро- на газ |
Лескенский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
16,4 |
40,8 |
12 |
Замена малонагруженных электродвигателей на менее мощные |
Лескенский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
7,80 |
18,7 |
13 |
Перевод системы отопления бытовых помещений с электро- на газ |
Майский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
12,7 |
18,2 |
14 |
Перевод узла учета электроэнергии с 38087 на 10000 Вт |
Майский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
100,0 |
300,0 |
15 |
Замена мощных малонагруженных электродвигателей на менее мощные |
Майский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
16,70 |
30,00 |
16 |
Отключение непроизводственных точек |
Терский муниципальный район |
2009 год |
- |
- |
120,0 |
17 |
Замена трансформаторов |
Терский муниципальный район |
2009 год |
собственные средства |
100,0 |
80,00 |
|
Итого: |
|
|
|
1408,0 |
1166,2 |
Приложение 3
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия в топливно-энергетическом
комплексе республики
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Установка бытовых приборов учета газа у потребителей, имеющих отопительные печи типа БШ (5000 шт.) |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
8400,0 |
2565,0 |
2 |
Установка новых электросчетчиков (замена) на станциях катодной защиты (75 шт.) |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
58,5 |
23,8 |
3 |
Установка водомера в столовой административного здания ОАО "Каббалкгаз" |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
собственные средства |
1,2 |
2,6 |
4 |
Перевод крупных потребителей газа на альтернативные виды топлива в периоды резких похолоданий |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
|
|
450,0 |
5 |
Отключение и ограничение потребителей газа, допускающие нарушения дисциплины газопотребления |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
|
|
3687,0 |
6 |
Установка новых узлов учета взамен устаревших у потребителей |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
собственные средства |
6000,0 |
29500,0 |
7 |
Ревизия и устранение недостатков на узлах учета потребителей газа |
ОАО "Каббалкгаз" |
2009 год |
собственные средства |
250,0 |
4425,0 |
8 |
Реконструкция ПС 110 кВ, установка дополнительного трансформатора 25 МВА |
КБ филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания -Северного Кавказа" |
2009 год |
собственные средства |
45516,0 |
142,0 |
9 |
Реконструкция ПС 110 кВ, замена трансформатора 6,3 МВА на 16 МВА |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2011 год |
собственные средства |
47435,0 |
73,0 |
10 |
Отключение трансформаторов 6-10 кВ на ПС с сезонной нагрузкой |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 год |
собственные средства |
106,0 |
237,0 |
11 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 110-35 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
107,0 |
7921,0 |
12 |
Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6-10 кВ на ПС с 2-мя и более трансформаторами |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северный Кавказ" |
2009- 2013 год |
собственные средства |
454,0 |
1335,0 |
13 |
Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
100,0 |
590,0 |
14 |
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
|
81,5 |
15 |
Выявление неучтенной электроэнергии из актов расчетного учета в результате проведения рейдов |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северный Кавказ" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
677,0 |
27479,0 |
16 |
Замена проводов на перегруженных линиях 6-10 кВ, ВЛ-0,38 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
23280,0 |
3163,0 |
17 |
Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к жилым зданиям на СИП |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
1400,0 |
134,0 |
18 |
Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на ПС 6-10 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северный Кавказ" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
9850,0 |
121,0 |
19 |
Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства линий 6-10 кВ |
КБ филиал ОАО "МРСК - Северного Кавказа" |
2010- 2012 годы |
собственные средства |
22000,0 |
64,0 |
|
Итого: |
|
|
|
165634,7 |
81993,9 |
Приложение 4
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Энергосберегающие мероприятия городских округов и муниципальных
районов Кабардино-Балкарской Республики
N п/п |
Мероприятия подпрограммы |
Исполнители и соисполнители |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. рублей |
1 |
Установка тепловых счетчиков в организациях бюджетной сферы |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
400,0 |
600,0 |
2 |
Установка узлов учета электроэнергии в подъездах жилых домов |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
10,00 |
35,00 |
3 |
Установка лимита на потребление электроэнергии бюджетным организациям |
Майский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
11,0 |
4 |
Замена 55 кВт электродвигателей на 40 кВт на водозаборе |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
7,00 |
54,20 |
5 |
Замена электродвигателя с 30 кВт на 22 кВт ФНС N 2 |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
10,00 |
98,00 |
6 |
Режимное отключение на водозаборах города Майский |
Майский муниципальный район |
2009 год |
- |
- |
210,0 |
7 |
Рациональное использование отопления в соответствии с климатическими условиями на насосных ФНС и водозаборах |
Майский муниципальный район |
2009 год |
- |
- |
135,0 |
8 |
Строительство водовода, минуя станцию второго подъема |
Майский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
50,00 |
411,0 |
9 |
Замена ветхих тепловых сетей 3,6 кВт |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального |
355,0 |
280,0 |
10 |
Установление модульных котельных, работающих в автоматическом режиме на низком давлении газа, для объектов бюджетной сферы (32 объекта) |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
образования средства муниципального образования |
9600 |
10500 |
11 |
Реконструкция ветхих электросетей с заменой кабелей и линий электропередач |
Терский муниципальный район |
2009- 2010 годы |
средства муниципального образования |
600,0 |
85,00 |
12 |
Замена светильников наружного освещения на экономичные светильники |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
300,0 |
117,00 |
13 |
Замена малонагруженных силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности в селах |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1540 |
833,0 |
14 |
Установка приборов учета газа у потребителей (420 шт.) |
Терский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
160,0 |
184,0 |
15 |
Внедрение системы автоматического регулирования работы насосных установок на водозаборах |
Терский муниципальный район |
2009- 2012 годы |
средства муниципального образования |
70,00 |
19,00 |
16 |
Оснащение электросчетчиками лифтового хозяйства здания |
Терский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
5,00 |
17,0 |
17 |
Проведение режимно-наладочных испытаний котельного оборудования |
Эльбрусский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
333,0 |
104,0 |
18 |
Ремонт теплоизоляции трубопроводов сети |
Эльбрусский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
4840 |
1520 |
19 |
Установка лимита на потребление электроэнергии бюджетным организациям г. Тырныауза |
Эльбрусский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
3800 |
20 |
Замена светильников на более экономичные |
Урванский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
360 |
73,3 |
21 |
Распределение нагрузок по фондам на отходящих фидерах 0,38 кВ с заменой проводов малого сечения на большее |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
672,0 |
2250,0 |
22 |
Проверка ТП-6-10/0,4 кВ на загруженность силовых трансформаторов и распределение нагрузок по фидерам |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
100,0 |
750,0 |
23 |
Установка дополнительно десяти ТП-6-10/0,4 кВ для сокращения протяженности ВЛ-0,38 кВ по муниципальному району |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
2,00 |
3750 |
24 |
Проверка всех расчетных приборы учета в госсекторе и их соответствие классу точности |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
150,0 |
750,0 |
25 |
Переход к полному регулированию теплоносителя |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
63,0 |
166,0 |
26 |
Исключение отклонения от технологического режима работы котлов. Работа строго по режимным картам |
Чегемский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
- |
- |
153,0 |
27 |
Перевод на газовое топливо котельной администрации с. Верхняя Балкария |
Черекский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
50,00 |
16,00 |
28 |
Перевод на газовое топливо котельной СДК с. Верхняя Балкария |
Черекский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
60,0 |
20,0 |
29 |
Перевод на газовое топливо котельной НШ N 2 с. Верхняя Балкария |
Черекский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
60,0 |
20,0 |
30 |
Введение новой технологии производства тепла и электроэнергии за счет регенерации газа |
Прохладненский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
1957 |
620,0 |
31 |
Реконструкция высоковольтного оборудования с 6 кВ на 10 кВ и электрических сетей |
ОАО "Нальчикская кондитерская фабрика" |
2009 год |
средства муниципального образования |
120,0 |
18,0 |
32 |
Внедрение метода обнаружения места утечки на бесканальных тепловых сетях с использованием датчика утечки |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
800,0 |
300,0 |
33 |
Внедрение ультразвуковой и электромагнитной технологии очистки котлов и теплообменников |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
225,0 |
18,60 |
34 |
Установка устройств регулирования тепловой энергии |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
150,0 |
14,20 |
35 |
Установка частотно-регулируемого привода для электродвигателей |
ОАО "Нальчиктеплоэнерго" |
2009 год |
средства муниципального образования |
908,0 |
151,0 |
35 |
Замена 1250 дефектных перекидок от опор ВЛ-0,4 кВ к жилым домам |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
665,5 |
133,1 |
37 |
Монтаж дополнительной фазы на ВЛ-0,4 кВ протяженностью 30 км для разгрузки перегруженных фаз |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
958,5 |
191,7 |
38 |
Замена 75 км проводов ВЛ-0,4-6-10 кВ на большее сечение для увеличения их пропускное способности |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1597,5 |
319,3 |
39 |
Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0.4 кВ отходящих от 100 трансформаторных подстанций |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1278,0 |
639,0 |
40 |
Перемещение 25 силовых трансформаторов в целях оптимизации их загрузки |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
250,0 |
266,2 |
41 |
Отключение 250 не учтенных светильников наружного освещения |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
300,0 |
266,2 |
42 |
Замена 300 светильников с лампами накаливания на экономные |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
600,0 |
191,7 |
43 |
Отключение вторых силовых трансформаторов в 52 подстанциях на летний период |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
100,0 |
53,3 |
44 |
Реконструкция старых и ветхих городских электросетей с заменой кабелей и силовых трансформаторов на расчетные |
ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
3000,0 |
500,0 |
45 |
Замена ветхих аварийных проводов на 1750 вводах в здание |
ООО "Нальчикэнергосбыт" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
1312,5 |
937,2 |
46 |
Замена 4000 индукционных счетчиков на счетчики электронного типа |
ООО "Нальчикэнергосбыт" |
2009- 2013 годы |
средства муниципального образования |
4000,0 |
724,2 |
47 |
Замена насосных агрегатов 1 и 2 подъемов на современные |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
270,0 |
100,0 |
48 |
Оборудование насосов первого подъема станциями управления "Каскад" |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
70,0 |
25,0 |
49 |
Установка датчиков уровня воды на водонапорных башнях |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
35,0 |
10,0 |
50 |
Реконструкция РУ-6 кВ и ТП с переводом сетей на напряжение 10 кВ |
МУП "Горводоканал" г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
110,0 |
30,0 |
51 |
Проведение работ по техническому обслуживанию и своевременной поверке приборов учета потребления тепловой энергии |
Бюджетные организации г. Нальчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
350,0 |
187,0 |
52 |
Оснащение электросчетчиками лифтового хозяйства зданий |
Муниципальное унитарное предприятие жилищного хозяйства - Служба заказчика |
2010 год |
средства муниципального образования |
171,0 |
2258,0 |
53 |
Монтаж схемы с установкой электросчетчиков. Капремонт освещения мест общего пользования |
МУПЖХ-СЗ |
2010 год |
средства муниципального образования |
500,0 |
520,0 |
54 |
Монтаж схем и установка приборов повременно го освещения мест общего пользования |
МУПЖХ-СЗ |
2010 год |
средства муниципального образования |
700,0 |
861,0 |
55 |
Установка приборов учета у всех категорий потребителей газа |
Лескенский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
средства заказчика |
900,0 |
200,0 |
56 |
Установка приборов учета электроэнергии у абонентов |
Лескенский муниципальный район |
2009- 2013 годы |
собственные средства |
240,0 |
4900,0 |
57 |
Установка (замена) водомеров во всех объектах бюджетной сферы |
Баксанский муниципальный район |
2009 год |
средства муниципального образования |
100,0 |
400,0 |
58 |
Соблюдение лимитов потребления электроэнергии всеми бюджетными учреждениями |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
- |
|
500,0 |
59 |
Проведение своевременных поверок приборов учета энергоносителей |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
средства муниципального образования |
150,0 |
300,0 |
60 |
Замена опор и линий электропередачи в поселениях района |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
собственные средства |
500,0 |
2500 |
61 |
Соблюдение температурного режима на объектах |
Баксанский муниципальный район |
2010 год |
- |
|
500,0 |
62 |
Установка приборов учета потребления энергоно-сителей у всех физических и юридических лиц |
г. о. Баксан |
2010 год |
средства заказчика |
|
580,0 |
63 |
Установка водомеров в частных домах и квартирах (5000 шт.) |
г. о. Баксан |
2010 год |
средства заказчика |
|
846,0 |
64 |
Автоматизация работы насосных агрегатов одиночных скважин водозаборов (7 шт.) |
г. о. Баксан |
2010 год |
- |
|
78,0 |
65 |
Замена электросчетчиков в 2 жилых домах |
г. о. Баксан |
2010 год |
- |
|
274,0 |
66 |
Установка бытовых приборов учета газа (600 шт) |
г. о. Баксан |
2010 год |
средства заказчика |
|
280,0 |
|
Итого: |
|
|
|
41946,0 |
47634,2 |
Приложение 5
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Финансирование работ по оснащению объектов бюджетной
сферы республики узлами учета тепловой энергии
Потребители энергоресурсов |
Подлежит установке узлов учета тепловой энергии и ГВС |
||||||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|||||||
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
млн. рублей |
узлов |
||
Учреждения и организации культуры, здравоохранения, образования и науки Кабардино-Балкарской Республики |
7,3 |
78 |
9,1 |
92 |
6,7 |
68 |
|
|
|
|
|
Всего узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения |
238 узлов учета тепловой энергии и ГВС по ценам 2008 года на общую сумму 23,1 млн. рублей* |
Примечание:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
* оснащение объектов бюджетной сферы республики узлами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения - 23,1 млн. рублей (одобрено постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года N 299-ПП).
Приложение 6
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Ожидаемый экономический эффект от эксплуатации узлов учета
тепловой энергии и горячего водоснабжения на объектах бюджетной
сферы республики в 2009-2013 годах
Эксплуатация тепловых счетчиков |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Всего млн. рублей |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
85 |
Примечание:
информация о ходе реализации подпрограммы представляется в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке.
Приложение 7
"Энергосбережение в Кабардино-Балкарии"
Финансирование энергосберегающих мероприятий
подпрограммы в 2009-2013 годах
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем финансирования |
||||
Всего |
средства из федерального бюджета |
средства изреспубликанского# бюджета (на приборы учета тепла) |
средства муниципальных обоазований# |
собственные средства |
||
Энергосберегающие мероприятия |
2009 год |
49,9 |
- |
7,3 |
5,6 |
37 |
2010 год |
57,3 |
- |
9,1 |
6,2 |
42 |
|
2011 год |
46,2 |
- |
6,7 |
6,5 |
33 |
|
2012 год |
44,8 |
- |
- |
5,8 |
39 |
|
2013 год |
56,2 |
- |
- |
6,7 |
49,5 |
|
Итого |
254,4 |
- |
23,1 |
30,8 |
200,5 |
* Примечание:
финансовые средства из муниципальных источников на мероприятия по энергосбережению предусматриваются на основании заявок муниципальных образований и уточняются при формировании бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2009 г. N 233-ПП "О республиканской целевой программе "Развитие электроэнергетики и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2013 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
Текст постановления опубликован в газете "Официальная Кабардино-Балкария" от 28 августа 2009 г. N 38 ( 108 )
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2011 г. N 434-ПП настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2011 г. N 135-ПП
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2010 г. N 161-ПП