Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Закону
Кабардино-Балкарской Республики
от 15 марта N 32-РЗ
Республиканская целевая программа
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики
до 2010 года"
28 июля 2006 г.
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2006 г. N 59-РЗ в паспорт настоящей программы внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после официального опубликования названного Закона
Паспорт программы
Наименование Программы |
- республиканская целевая программа "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" |
Основание для разработки Программы |
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года", распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2002 года N 367-р |
Государственный заказчик Программы |
- Правительство Кабардино-Балкарской Республики |
Координатор Программы |
- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
Основные разработчики Программы |
- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и связи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство печати и информации Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство топлива и энергетики Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре и спорту |
цель Программы |
- повышение экономического потенциала и социального уровня сельских поселений, обеспечение самодостаточности и сокращение разрыва в уровнях жизни сельского и городского жителя |
Задачи Программы |
- повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений, обеспечение сельского населения доступными, качественными социальными услугами; создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских поселений, создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в ведение органов местного самоуправления; расширение и обеспечение привлекательности рынка труда в сельской местности, развитие сельской экономики; создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности |
Сроки и этапы реализации Программы |
- 2003-2010 годы: I этап: 2003-2006 годы; II этап: 2007-2010 годы |
Основные мероприятия Программы |
- мероприятия сгруппированы по следующим направлениям: жилищное строительство, образование, здравоохранение, культура, торгово-бытовое обслуживание, электрификация, газификация, водоснабжение, телекоммуникационная связь, дорожное строительство. Реализация мероприятий обеспечит: улучшение жилищных условий сельского населения; улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи; сохранение и развитие базы для занятий физической культурой и спортом в целях формирования здорового образа жизни; повышение образовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений в сельской местности, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями; активизацию культурно-досуговой деятельности на селе; повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью; расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест |
Основные исполнители мероприятий Программы |
- Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство печати и информации Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство топлива и энергетики Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по физической культуре и спорту, органы местного самоуправления, строительные, проектные, научные организации (на конкурсной основе), общественные организации |
Объемы и источники финансирования Программы |
- общая сумма расходов на реализацию Программы - 10,6 млрд. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета - 1,6 млрд. рублей (15 процентов); средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 3 млрд. рублей (28 процентов); - средства внебюджетных источников - 6 млрд. рублей (57 процентов) |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- реализация Программы позволит: улучшить жилищные условия сельского населения и возвести свыше 5,1 тыс. домов с общей жилой площадью около 740 тыс. кв. метров; повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом до 79 процентов; довести количество обучающихся в благоустроенных сельских образовательных учреждениях в первую смену до 99 процентов; повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями до 62-63 процентов; увеличить продолжительность жизни больных с заболеваниями социального характера, в том числе граждан, страдающих диабетом; повысить уровень обеспеченности клубными учреждениями сельские населенные пункты; привлечь к регулярным занятиям физической культурой и спортом 40 процентов учащейся сельской молодежи и 33 процента работающих в сельской местности; расширить сеть комплексных предприятий торговобытового обслуживания; повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 98 процентов; обеспечить ввод в сельских населенных пунктах республики 29,82 тыс. телефонных номеров; привести в нормативно-техническое состояние 500,3 км автомобильных дорог и расширить сеть автомобильных дорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты, на 15,9 км; сохранить на объектах социальной сферы и инженерной инфраструктуры 7,4 тыс. рабочих мест и дополнительно создать 3,7 тыс. рабочих мест |
Система управления и контроля за реализацией Программы |
- управление реализацией Программы осуществляет в установленном порядке координатор Программы - Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Контроль, за ходом исполнения Программы осуществляет Парламент Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О государственных (целевых) программах социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики" |
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни.
Сложившаяся практика инвестирования социального развития и инженерного обустройства сельских территорий привела к диспропорциям в развитии сельских поселений.
Часть сельского жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств. Водопровод имеется в 77 процентах сельских, жилых домов, газ - в 67 процентах.
Средняя обеспеченность жильем одного сельского жителя составляет 16,7 кв. метров, что ниже средне-республиканского уровня, не снижается объем ветхого и аварийного жилищного фонда.
За последнее десятилетие сеть участковых больниц увеличилась на 2 единицы и составила 13 единиц, на базе фельдшерско-акушерских пунктов (84 единиц на 1992 год) создано 97 сельских врачебных амбулаторий. В ходе реформирования здравоохранения создана инфраструктура по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Первичную медико-санитарную помощь сельскому населению оказывают 35 врачебных участков, 97 врачебных амбулаторий, 13 участковых больниц, 4 районные номерные больницы.
Вместе с тем сельские медицинские учреждения не укомплектованы кадрами врачей, имеющих комплексную подготовку по разным врачебным специальностям (врачей общей практики) и способных выполнять функции участкового, семейного, санитарного врача и сельского профпатолога.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в расчете на 10 тыс. жителей на селе на 8 процентов меньше, чем в городе.
Обеспеченность сельского населения врачами составляет 24,6 процента в расчете на 10 тыс. человек, средним медицинским персоналом - 75,9 процента.
Материальная база действующих учреждений здравоохранения на селе изношена, не соответствует нормативам, сохраняются объекты, размещенные в помещениях, не имеющих коммунальных удобств. Большинство сельских врачебных амбулаторий не имеет табельного оснащения. Около 80 процентов диагностического и лечебного оборудования морально и физически устарело и требует замены.
Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений сократилась на 30 процентов. Занимаются физической культурой и спортом всего 5-8 процентов взрослого населения и 10-11 процентов учащейся молодежи, тогда как в экономически развитых странах этот показатель достигает 40-60 процентов. Практически прекратилось проведение республиканских и местных спортивных соревнований.
По отчетам детских образовательных учреждений в 2002 году в аварийном и неудовлетворительном состоянии в республике находятся 12 из 128 сельских детсадов, что составляет 9,4 процента;
Количество детей, занимающихся в общественных дошкольных учреждениях, повысилось за последние два года с 39 процентов до 54 процентов (в расчете на детей от 3 до 6 лет), в то время как в городе этот показатель уже достиг 100 процентов.
За последние пять лет в сельской местности введено 3536 новых школьных мест, что позволило довести обеспеченность ими в среднем по селу до 98 процентов. В большинстве сельских школ учебно-материальная база находится в хорошем или удовлетворительном состоянии, в капитальном ремонте нуждаются 43 процента зданий.
За последнее десятилетие число клубов и домов культуры сократилось на 30 процентов, киноустановок - на 10. Не функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.
Более 82 процентов клубных учреждений (большинство размещается в библиотеках) требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии. Оборудование сельских учреждений культуры морально и физически изношено. Недостаточно финансируются культурно-воспитательная работа, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания.
В связи с резким падением платежеспособного спроса сельского населения оборот розничной торговли на селе сократился по сравнению с 1990 годом на 60 процентов. В общественном питании осталось менее половины предприятий от уровня 1990 года.
Снизились объемы закупочной и производственной деятельности потребительской кооперации. Практически прекратила функционировать в сельских поселениях сеть предприятий бытового обслуживания.
Потери в электросетях из-за сверхнормативного их износа возросли на 20-25 процентов, продолжительность перерывов в электроснабжении сельских объектов возросла до 63 часов в год.
К началу 2001 года воздушные электрические линии и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе предприятий, отработали свой нормативный срок и требуют замены, их дальнейшая эксплуатация опасна. Более 30 процентов линий электропередач, находящихся в муниципальной собственности, в результате сверхнормативной эксплуатации находятся в технически непригодном состоянии.
В сельской местности эксплуатируется 3868,8 км распределительных газовых сетей, газифицировано 84,5 тыс. домов (квартир), из них 65,5 тыс. - природным газом, а остальные 20 тыс. домов (квартир)- сжиженным. Уровень газификации сельского, жилого фонда - 67 процентов.
Действующая в республике система водоснабжения сельских населенных пунктов находится в относительно удовлетворительном состоянии (исключая ряд сельских населенных пунктов), износ работающих сетей составляет от 30 до 70 процентов и непрерывно возрастает, что обуславливает частые аварии, и как следствие, загрязнение водопроводных сетей. Потери воды из-за коррозии и износа труб в сельских населенных пунктах превышают уровень 60 процентов. На многих водозаборах и водоводах не выдержаны размеры зон санитарной охраны.
Водозаборные скважины не имеют водомеров и приборов учета электрической энергии.
Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля: в одной трети сельских поселений телефонная связь отсутствует, более половины учреждений социальной сферы и торгово-бытового обслуживания не телефонизировано.
В Кабардино-Балкарской Республике 9 филиалов открытого акционерного общества "Каббалктелеком" предоставляют услуги связи в сельской местности. Эксплуатируются 121 автоматизированная телефонная станция, из них 117 станций - координатного типа, работающих от 15 до 30 лет, морально и физически устаревших и требующих замены. Требуется их реконструкция.
Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, сдерживает интеграционные процессы и тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры, а также препятствует организации выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса.
Потребность в строительстве дорог с твердым покрытием составляет 516,2 км.
Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной республиканской целевой программы "Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года" (далее - Программа) обусловлена:
1) социально-политической остротой проблемы;
2) необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских муниципальных образований;
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание условий для повышения престижности проживания в сельской местности и содействия решению общегосударственных задач в области миграционной политики;
создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию сельских муниципальных образований, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельских территорий;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для диверсификации сельской экономики, позволяющей сельским жителям за счет роста собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления:
создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления;
расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общегосударственного процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскому населению возможности улучшать жилищные условия с учетом их платежеспособного спроса в пределах установленных социальных стандартов;
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских муниципальных образований и других секторах сельской экономики выпускников высших, средних и начальных профессиональных, образовательных учреждений, молодых специалистов;
повышение доступности и качества первичной медико-социальной помощи, эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности;
повышение роли физкультуры и спорта в области профилактики и борьбы с правонарушениями, распространением наркомании и алкоголизма, формирование на селе здорового образа жизни;
повышение образовательного уровня сельских учащихся путем расширения доступности образования, приведение его качества в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность выпускников сельских школ на рынке труда и их профессиональную мобильность;
активизация культурно-досуговой деятельности на селе;
развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и домашнего хозяйства, развитие несельскохозяйственных видов деятельности, повышение информированности в области гражданско-правового законодательства;
повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью;
расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием;
повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест.
Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, поставленные в Программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских муниципальных образований, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сельских муниципальных образованиях.
Основные пути решения программных задач:
формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;
приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на федеральном, региональном и местном уровнях;
повышение имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективных - правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
повышение эффективности использования имеющихся материально - технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа;
разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;
удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья "под ключ", развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
повышение надежности и безопасности энергоснабжения, развитие экономичных, автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;
создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, внебюджетных источников, организация и функционирование в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.
Сроки реализации Программы (2003-2010 годы) учитывают ресурсные возможности всех уровней обеспечения программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения полноценной жизнедеятельности всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Программа будет осуществляться в два этапа.
Первый этап (2003-2006 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.
Второй этап (2007-2010 годы) предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Сроки реализации программных мероприятий на первом и втором этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
Приоритетными направлениями государственной поддержки на 2003-2004 годы станут жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи и строительство автомобильных дорог в сельской местности.
III. Мероприятия программы
Программа призвана способствовать реализации задач, определенных Программой социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2002-2006 годы, и включает мероприятия по нормативно - правовому, научному, организационному и финансовому обеспечению реализации задач и целей за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Мероприятия по научному обеспечению включают разработку новых технических подходов и технологий жилищно-гражданского строительства, инженерного обустройства сельских муниципальных образований, новых проектных решений по объектам жилищного, социально-культурного назначения с учетом развития фермерства, малого предпринимательства несельскохозяйственного характера, мониторинга процессов, происходящих в различных отраслях социальной сферы сельских поселений, и подготовку предложений и рекомендаций по их регулированию, включая функционирование жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение содержания и эксплуатации объектов сельской социальной и инженерной инфраструктуры.
Инвестиционные мероприятия реализации программных целей направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство.
Организационное обеспечение включает мероприятия федерального, регионального и местного уровня по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию условий, способствующих улучшению жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, систем электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи, а потому опирается на уже имеющиеся целевые программы.
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
В целях улучшения жилищных условий сельских граждан с невысокими личными доходами Программа предусматривает:
формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;
создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности.
Выполнение программных мероприятий согласно приложению N 1 позволит: повысить долю индивидуального жилищного строительства на селе с 30 процентов до 37 процентов от общего объема строительства по республике; возвести свыше 5,1 тыс. домов с общей жилой площадью около 740 тыс. кв. метров; сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности; привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования, в том числе кредиты коммерческих банков.
Обеспечить снижение стоимости строительства жилья за счет внедрения новых отечественных строительных материалов и технологии строительства.
Стоимость строительства или приобретения жилья (определяемая на момент заключения соответствующего договора) устанавливается исходя из общей площади жилого помещения по социальной норме, установленной для семей разной численности (с учетом норм дополнительной общей площади жилого помещения), и средней рыночной стоимости строительства или приобретения одного квадратного метра жилья, определяемого Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в установленном порядке.
2. Развитие сети сельских образовательных учреждений
Для повышения качества образования в сельской местности в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования предусматривается следующая система мероприятий:
ориентация содержания общего среднего образования на общекультурное развитие учащихся, потребности сельского социума и сельской семьи во всесторонней подготовке учащихся к самостоятельной жизни и сельскохозяйственному труду, развитие профильного обучения в старших классах;
реструктуризация сети сельских образовательных учреждений с учетом демографических факторов, изменений в системе расселения, разрабатываемых схем транспортировки обучающихся и преподавателей, в необходимых случаях перепрофилирование или расширение профильности образовательных учреждений;
создание дошкольных учреждений семейного типа и организация кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях для проведения с ними занятий по всестороннему развитию и подготовке к школе;
создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельских округах, развертывание центров довузовской подготовки обучающихся;
определение подушевых нормативов финансирования сельских образовательных учреждений;
стимулирование инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;
создание условий для развития предпринимательской, финансово - экономической деятельности сельских образовательных учреждений;
более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений села в квалифицированных кадрах на основе реализации комплекса мер стимулирующего характера, контрактной системы подготовки кадров для образовательных учреждений села.
Выполнение программных мероприятий согласно приложению N 2 позволит:
полностью перейти сельским образовательным учреждениям Кабардино - Балкарской Республики на обучение в одну смену;
повысить охват детей дошкольным образованием с 54 процентов до 63 процентов.
3. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи
физической культуры и спорта в сельской местности
Целью Программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование осуществления первичной медико - санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-социальной помощи:
обеспечение сельского населения неотложной и скорой помощью;
улучшение качества выездной консультативной и лечебно - диагностической помощи;
укомплектование сельских медицинских учреждений кадрами врачей, имеющих комплексную подготовку по разным врачебным специальностям (врачами общей практики) и способных выполнять функции участкового, семейного, санитарного врача и сельского профпатолога.
В области физической культуры и спорта Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
создание условий для занятий физической культурой по месту жительства и в местах массового отдыха, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение сельских спортивно - массовых мероприятий с детьми, подростками и взрослым населением:
формирование необходимой минимальной материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий путем строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта спортивных сооружений и баз, имеющихся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий и организаций общеобразовательных и культурных учреждений, органов местного самоуправления;
стимулирование расходования средств, предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, другими хозяйствующими на селе субъектами на укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта и развитие в сельской местности физкультурно-оздоровительного и спортивного движения;
организация самодеятельного, физкультурно-спортивного движения на основе пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития доступного сельскому населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.
Выполнение программных мероприятий согласно приложению N 3 позволит:
снизить заболеваемость туберкулезом взрослого населения - на 10 процентов, детей - на 15 процентов, наркоманией и токсикоманией - на 10 - 15 процентов, вирусным гепатитом в 2 раза, дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, коклюшем - до единичных случаев и т.д.;
снизить на 25 процентов случаи осложнений при сахарном диабете;
увеличить продолжительность жизни больных с заболеваниями социального характера, в том числе граждан, страдающих диабетом.
Выполнение Программы станет основой дальнейшего развития здравоохранения, повсеместного перехода на прогрессивные ресурсосберегающие модели развития системы первичной медико-санитарной помощи и увеличения потенциала здоровья сельского населения.
4. Развитие культурно-досуговой деятельности в
сельской местности
Целью программных мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
В области развития культурно - досуговых учреждений предусмотрены следующие мероприятия:
проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры;
укрепление материально-технической базы: реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, завершение строящихся муниципальных объектов культуры, строительство новых объектов;
модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий в их деятельность, создание на базе реконструируемых зданий клубных учреждений, интегрированных культурных комплексов повышенной комфортности, объединяющих помещения досугового типа, спортивные и образовательные помещения, кафе-столовые, клубы-кафе и т.д.;
сохранение и развитие традиционных форм самодеятельного, художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел, историко-природной среды их бытования;
сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора народов Кабардино-Балкарии;
приобщение сельской молодежи к художественным традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;
формирование мобильных форм культурного и информационного обслуживания сельского населения, возрождение работы автоклубов по обслуживанию населения в отдаленных населенных пунктах;
совершенствование практики использования в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на районном, республиканском, региональном уровнях;
создание условий для доступа жителей сел к памятникам истории и культуры, хранящимся в музеях республики;
совершенствование информационных, коммуникационных, просветительных и образовательных функций сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, обеспечение гарантированного финансирования комплектования библиотечных фондов источниками информации, восстановление и изменение структуры сельских библиотек в соответствии с развитием потребностей пользователей, профилирование библиотечного обслуживания на основе культурного и социально - экономического своеобразия населенных пунктов республики;
развитие кадрового потенциала: использование современных технологий и методов обучения в системе подготовки и переподготовки сельских работников культуры, организация обучения руководителей учреждений культуры новым социокультурным технологиям, реализация мер по повышению их социального статуса и престижа;
дальнейшее совершенствование системы кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем модернизации киноустановок.
Реализация программных мероприятий согласно приложению N 4 позволит расширить культурно - досуговую деятельность в сельской местности и будет способствовать широкому доступу сельского населения к культурно-историческому наследию народов Кабардино-Балкарии.
5. Развитие торгового и бытового обслуживания в сельской местности
В разделе предусматриваются программные мероприятия, направленные на комплексное развитие сферы торговли и бытового обслуживания населения в сельских муниципальных образованиях и обеспечение возможности приобретения товаров и услуг по месту жительства.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития торгового и бытового обслуживания в сельской местности:
формирование рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения путем создания торгово-заготовительных комплексов, ориентированных на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов;
организация эффективных схем товародвижения, в том числе за счет расконсервации в сельской местности закрытых предприятий торгово - бытового обслуживания, активизации современной передвижной торговли для обслуживания жителей удаленных сельских населенных пунктов;
расширение оборота общественного питания на основе развития сети предприятий, открытия кафетериев на предприятиях розничной торговли, сельских кафе на 20-30 мест, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях;
создание в сельских населенных пунктах малых производств по переработке сельскохозяйственной продукции (мельниц, мини-пекарен, маслобоек, сепараторных пунктов).
Решение задачи обеспечения территориальной и ценовой доступности торговых услуг в сельских населенных пунктах направлено на гармонизацию спроса и предложения на потребительском рынке, исходя из потребностей различных категорий сельских жителей республики в торговых услугах. В основу реализации данного направления заложен принцип динамического соответствия структуры и типов предприятий потребительского рынка основным моделям потребления товаров и услуг. Основным средством реализации является совершенствование размещения и улучшение материально-технической базы, а также развитие видового разнообразия предприятий потребительского рынка в секторах торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.
Преодоление негативных последствий реформирования системы общественного питания возможно на основе выработки четких программных направлений восстановления многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений.
Реализация программных мероприятий согласно приложению N 5 позволит обеспечить товарами и услугами сельских жителей, расширить ассортимент товаров (услуг), реализуемых в сельской местности, повысить качество торгового и бытового обслуживания и сократить потери времени на приобретение товаров и услуг.
6. Развитие электрических сетей в сельской местности
Основной задачей развития электрических сетей в сельской местности является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности:
обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельского населения и других потребителей электроэнергии, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
улучшение качества подачи потребляемой на селе электроэнергии.
Реализация программных мероприятий согласно приложению N 6 позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения населения в сельской местности.
7. Развитие газификации в сельской местности
Целью программных мероприятий в области развития газификации в сельской местности является повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:
осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;
повысить уровень газификации жилого фонда;
внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
сократить потери и повысить эффективность использования природного газа.
Реализация предусмотренных программных мероприятий будет проводиться в первую очередь на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов-отводов высокого давления.
Выполнение программных мероприятий согласно приложению N 7 позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения.
Уровень газификации домов (квартир) повысится с 67 процентов до 79 процентов.
Сократятся грузопотоки и затраты на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Реализация программных мероприятий позволит сохранить в системе газификации села 1850 рабочих мест и создать дополнительно 83 рабочих места.
8. Развитие водоснабжения в сельской местности
Главными целями программных мероприятий являются улучшение обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Для реализации этих целей необходимо решение задач по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям, повышению эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, развития систем забора, транспортировки воды, а также развития нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.
Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению в сельских населенных пунктах:
строительство и реконструкция систем водоснабжения;
монтаж и ввод в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных технологий и оборудования нового поколения.
Выполнение программных мероприятий согласно приложению N 8 позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 98 процентов.
9. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Основной целью развития телекоммуникационной сети в сельской местности является обеспечение сельского населения и учреждений социальной сферы телефонной связью и другими информационными услугами.
Программа предусматривает следующие мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей:
внедрение предложений по максимальному использованию свободной емкости автоматизированных телефонных станций и линейных сооружений, современных технологий проектирования;
поэтапная, экономически обоснованная замена морально устаревших автоматизированных телефонных станций на электронные;
улучшение методов и форм развития и эксплуатации сетей телефонной связи;
проектирование, разработка, испытание и внедрение новых средств телекоммуникаций и информационных услуг.
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности согласно приложению N 10 позволит улучшить условия жизнедеятельности сельского населения, повысить уровень комфортности сельского быта и создать новые рабочие места.
Реализация программных мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей обеспечит ввод в сельской местности 29,82 тыс. телефонных номеров.
10. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности согласно приложениям N 10 и N 11 предусматривают:
приведение в нормативное техническое состояние связывающих населенные пункты сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования;
строительство новых территориальных автодорог общего пользования, связывающих сельские населенные пункты, протяженностью 15,9 км;
улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог;
внедрение новых конструкций и технологий, обеспечивающих повышение долговечности дорожных конструкций и сооружений, снижение энергоемкости, материалоемкости и транспортных издержек.
Реализация мероприятий позволит сохранить на работах, связанных с содержанием дорожной сети, 378 рабочих мест.
IV. Финансовое и ресурсное обеспечение программы
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском уровнях, общеэкономическая, социально - демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников.
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 10,6 млрд. рублей, в том числе: I этап (2003-2006 годы) - 5,1 млрд. рублей (48 процентов), II этап (2007-2010 годы) - 5,5 млрд. рублей (52 процента).
Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,6 млрд. рублей (15 процентов), за счет средств консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 3 млрд. рублей (28 процентов), внебюджетных источников - 6 млрд. рублей (57 процентов).
Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, из фактической стоимости строительства единицы мощности и удельного веса капитальных вложений на строительство с учетом индексов - дефляторов в объеме согласно приложению N 12.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального и республиканского бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, не завершенных строительством, на объектах, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивающие необходимое нормативно-правовое сопровождение социальных преобразований села, определены в сумме 13,9 млн. рублей и финансируются в основном из федерального бюджета.
Стоимость этих работ определена в соответствии со сметами расходов по работам аналогичного характера.
V. Механизм реализации программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства федерального центра, регионов, муниципальных образований, хозяйственных и общественных организаций, всех слоев сельского населения, четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.
Координатор Программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень мероприятий о ходе реализации соответствующих разделов Программы и принимает меры по повышению эффективности ее реализации.
Реализация Программы предусматривает взаимодействие и участие органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных и других организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в сельской местности, общественных организаций, а также сельского населения.
Основанием получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности является бюджетная заявка республики на реализацию инвестиционных мероприятий Программы, а также заключение ежегодных соглашений между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, предусматривающих взаимные обязательства о финансировании программных мероприятий за счет долевого участия федерального бюджета, консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников.
VI. Организация управления реализацией программы и контроль, за
ходом ее выполнения
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, являющееся координатором Программы.
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников;
составляет и в установленном порядке представляет бюджетную заявку на ассигнования из федерального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;
подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации программных мероприятий;
осуществляет взаимодействие с республиканскими министерствами и ведомствами, являющимися исполнителями и соисполнителями мероприятий в рамках отдельных разделов Программы.
Управление разделом "Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности" осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики совместно с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на основе соглашения, управление разделом "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" - открытое акционерное общество "Каббалктелеком" совместно с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на основе соглашения.
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по статистике совместно с координатором Программы организует ведение статистической отчетности по реализации Программы. Перечень показателей и периодичность отчетности согласовываются с Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
Координатор Программы с участием заинтересованных республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления подготавливает и до 1 марта каждого года представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики доклад о ходе реализации Программы за прошедший год.
Контроль, за ходом исполнения Программы осуществляет Парламент Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики "О государственных (целевых) программах социально - экономического развития Кабардино-Балкарской Республики".
VII. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических
последствий реализации программы
В результате реализации Программы будут созданы нормативно - правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально - технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, обеспечении доступности получения сельскими жителями качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового обслуживания, и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий.
В демографической области предполагается снижение уровня заболеваемости и смертности детей, а также трудоспособного населения на 8-10 процентов.
В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана необходимая база для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.
Экономический эффект от реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на 20-25 процентов на основе:
улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания в сельской местности благоприятных жилищных условий;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью;
сокращения потерь сельскохозяйственной продукции при ее транспортировке.
Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.
При разработке проектов по строительству объектов социальной сферы и инженерного обустройства на селе уже на стадии проработки технико - экономического обоснования этих проектов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды, что позволит исключить применение в жилищно - гражданском строительстве экологически вредных материалов, а использование легких современных конструктивных материалов приведет к снижению энерго - затрат на их производство, транспортировку и монтаж.
Приложение N 1
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию жилищного строительства в
сельской местности
Срок испол- нения мероп- рия- тий, годы |
Объем финан- сирова- ния - всего, в ценах текуще- го вре- мени, млн. рублей |
В том числе за счет средств |
Коли- чест- во сох- раня- емых рабо- чих мест, ед. |
Количе- ство вновь созда- ваемых рабочих мест, ед. |
Ответ- ствен- ные за испол- нение мероп- риятий |
Ожидае- мый резуль- тат |
|||
феде- раль- ного бюд- жета |
консо- лиди- рован- ного бюдже- та КБР |
внебюд- жетных источ- ников |
|||||||
Раздел 1. Организационное, нормативно-правовое и научное обоснование НИОКР |
|||||||||
Разработать типовые проекты: | Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР Минис- терст- во строи- тельс- тва КБР |
||||||||
- домов усадеб- ного типа |
2003 | 0,05 | 0,05 | ||||||
2004 | 0,05 | 0,05 | |||||||
2005 | 0,05 | 0,05 | |||||||
2006 | 0,05 | 0,05 | |||||||
сельских домов-фе рмерских хозяйств |
2004 |
0,05 |
0,05 |
||||||
Всего | 2003- 2010 |
0,25 | 0,25 | ||||||
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||
Обеспечить доступность жилья для сельских граждан с невысокими доходами за счет строительства: |
Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства Рос- сии, Госст- рой Рос- сии, Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, Минис- терст- во строи- тельс- тва КБР |
улучше- ние жилищных условий 5100 сельских семей |
|||||||
702,26 тыс. кв.м |
2003- 2010 |
5425,31 | 131,1 | 52,44 | 5241,77 | ||||
309,55 тыс. кв.м |
2003- 2006 |
1949,12 | 67,7 | 27,08 | 1854,34 | ||||
66,96 тыс. кв.м |
2003 | 357,03 | 12,4 | 4,96 | 339,67 | ||||
72,35 тыс. кв.м |
2004 | 428,33 | 15,10 | 6,04 | 407,19 | ||||
80,12 тыс. кв.м |
2005 | 521,94 | 18,30 | 7,32 | 496,32 | ||||
90,11 тыс. кв.м |
2006 | 641,82 | 21,9 | 8,76 | 611,16 | ||||
392,71 тыс. кв.м |
2007- 2010 |
3476,19 | 63,4 | 25,36 | 3387,43 | ||||
90,96 тыс. кв.м |
2007 | 706,1 | 20,3 | 8,12 | 677,68 | ||||
95,41 тыс. кв.м |
2008 | 807,3 | 17,7 | 7,08 | 782,52 | ||||
100,6 тыс. кв.м |
2009 | 919,12 | 14,6 | 5,84 | 898,68 | ||||
105,74 тыс. кв.м |
2010 | 1043,67 | 10,8 | 4,32 | 1028,55 | ||||
Всего | 2003- 2010 |
5425,56 | 131,1 | 52,69 | 5241,77 |
Приложение N 2
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию сети образовательных учреждений
в сельской местности
Срок испол- нение мероп- риятий, годы |
Объем финанси- рования |
В том числе за счет средств |
Количе- ство сохра- няемых рабочих мест, ед. |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест, ед. |
Ответ- ствен- ные за испол- нение мероп- риятий |
Ожидае- мые резуль- таты |
|||
в ценах текущего времени, млн. рублей |
феде- раль- ного бюд- жета |
консо- лиди- рован- ного бюдже- та КБР |
внебюд- жетных источ- ников |
||||||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. Ввести в действие дошкольные образовательные учреждения (тыс. мест) |
Минис- терст- во обра- зова- ния и науки КБР, Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления |
||||||||
5,209 | 2003- 2010 |
312,5 | 93,5 | 219 | - | 0,270 | 1,77 | ||
2,26 | 2003- 2006 |
135,6 | 40,5 | 95,1 | - | 0,1 | 0,77 | ||
0,385 | 2003 | 23,1 | 7 | 16,1 | - | 0,02 | 0,131 | ||
0,5 | 2004 | 30,0 | 9 | 21 | - | 0,02 | 0,17 | ||
0,68 | 2005 | 40,8 | 12 | 28,8 | - | 0,03 | 0,23 | ||
0,695 | 2006 | 41,7 | 12,5 | 29,2 | - | 0,03 | 0,236 | ||
2,949 | 2007- 2010 |
176,9 | 53 | 123,9 | - | 0,17 | 1,0 | ||
0,60 | 2007 | 36,0 | 10,8 | 25,1 | - | 0,03 | 0,203 | ||
0,9 | 2008 | 54,0 | 16,2 | 37,8 | - | 0,05 | 0,305 | ||
0,7 | 2009 | 42,0 | 12,6 | 29,4 | - | 0,04 | 0,237 | ||
0,749 | 2010 | 44,9 | 13,4 | 31,5 | - | 0,05 | 0,254 | ||
2. Обновление основных фондов, повышение территориальной доступности и снижение коэф фициента сменности сельских общеобразовательны х учреждений: |
Минис- терст- во обра- зова- ния и науки КБР, Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления |
||||||||
9,308 | 2003- 2010 |
837,72 | 251,26 | 586,46 | - | 3,63 | 1,51 | ||
5,135 | 2003- 2006 |
481,95 | 144,66 | 337,29 | - | 2,02 | 0,87 | ||
1,680 | 2003 | 151,2 | 45,36 | 105,84 | - | 0,5 | 0,27 | ||
0,915 | 2004 | 82,35 | 24,7 | 57,65 | - | 0,39 | 0,15 | ||
1,41 | 2005 | 126,9 | 38,1 | 88,8 | - | 0,57 | 0,23 | ||
1,35 | 2006 | 121,5 | 36,5 | 85,0 | - | 0,56 | 0,22 | ||
3,953 | 2007- 2010 |
355,77 | 106,6 | 249,17 | - | 1,61 | 0,638 | ||
1,040 | 2007 | 93,6 | 28 | 65,6 | - | 0,46 | 0,17 | ||
0,928 | 2008 | 83,52 | 25 | 58,52 | - | 0,51 | 0,148 | ||
0,98 | 2009 | 88,2 | 26,5 | 61,7 | - | 0,35 | 0,16 | ||
1,005 | 2010 | 90,45 | 27,1 | 63,35 | - | 0,29 | 0,16 | ||
Всего | 2003- 2010 |
1150,22 | 344,76 | 805,46 | - | 3,9 | 3,28 | ||
2003- 2006 |
617,55 | 185,16 | 432,39 | - | 2,12 | 1,64 | |||
2003 | 174,3 | 52,36 | 121,94 | - | 0,52 | 0,4 | |||
2004 | 112,35 | 33,7 | 78,65 | - | 0,41 | 0,32 | |||
2005 | 167,7 | 50,1 | 117,6 | - | 0,6 | 0,46 | |||
2006 | 163,2 | 49 | 114,2 | - | 0,59 | 0,46 | |||
2007- 2010 |
532,67 | 159,6 | 373,07 | 1,78 | 1,638 | ||||
2007 | 129,6 | 38,8 | 90,8 | - | 0,49 | 0,37 | |||
2008 | 137,52 | 41,2 | 96,32 | - | 0,56 | 0,45 | |||
2009 | 130,2 | 39,1 | 91,1 | - | 0,39 | 0,40 | |||
2010 | 135,35 | 40,5 | 94,85 | - | 0,34 | 0,41 |
Приложение N 3
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной
медикосанитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности
Срок исполне- ния меропри- ятий, годы |
Объем финан- сирова- ния - всего, в ценах текуще- го вре- мени, млн. рублей |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
Коли- чест- во вновь соз- дава- емых рабо- чих мест, ед. |
Отве- тстве нные за испо- лне- ние меро- прия- тий |
Ожи- дае- мые ре- зу- льта ты |
|||
феде- раль- ного бюдже- та |
кон- соли- диро- ван- ного бюд- жета КБР |
вне- бюд- жет- ных ис- точ- ни- ков |
|||||||
Раздел 1. Прочие текущие расходы | |||||||||
1. Организовать массовые соревнования по игровым видам спорта среди детей и взрослого сельского населения |
2003-2010 | 1,34 | - | 0,203 | 0,84 | 0,3 | - | Орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния, сель- ско- хо- зяйс- твен- ные и дру- гие пред- прия- тия (ор- гани- за- ции) |
|
2003-2006 | 0,6 | - | 0,098 | 0,4 | 0,104 | - | |||
2003 | 0,15 | - | 0,024 | 0,1 | 0,026 | - | |||
2004 | 0,15 | - | 0,024 | 0,1 | 0,026 | - | |||
2005 | 0,15 | - | 0,025 | 0,1 | 0,026 | - | |||
2006 | 0,15 | - | 0,025 | 0,1 | 0,026 | - | |||
2007-2010 | 0,74 | - | 0,105 | 0,44 | 0,196 | - | |||
2007 | 0,17 | - | 0,025 | 0,1 | 0,045 | - | |||
2008 | 0,17 | - | 0,026 | 0,1 | 0,045 | - | |||
2009 | 0,2 | - | 0,027 | 0,12 | 0,053 | - | |||
2010 | 0,2 | - | 0,027 | 0,12 | 0,053 | - | |||
2. Открыть филиалы детско-юно- шеских спортивных школ при крупных сельских средних общеобразо- вательных учреждениях |
2003-2010 | 6,4 | - | 4 | 2,4 | - | - | Гос- комс- порт КБР, Мини- стер ство обра- зова- ния и науки КБР, орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния |
|
2003-2006 | 3,2 | - | 2 | 1,2 | - | - | |||
2003 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | |||
2004 | 0.8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | |||
2005 | 0,8 | - | 0,5 | 0.3 | - | - | |||
2006 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | |||
2007-2010 | 3,2 | - | 2 | 1,2 | - | - | |||
2007 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | |||
2008 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | |||
2009 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | . | - | |||
2010 | 0,8 | - | 0,5 | 0,3 | - | - | |||
3. Организовать проведение летних, сельских, спортивных игр |
2004 далее через 2 года 2003-2010 |
3,82 |
2,1 |
0,26 |
1,46 |
0,38 |
- |
Гос- комс- порт КБ, Мини- стер- ство сель- ского хо- зяйс- тва КБР, орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния |
|
2003-2006 | 1,83 | 1 | 0,13 | 0,7 | 0,17 | - | |||
2004 | 0,915 | 0,5 | 0,065 | 0,35 | 0,085 | - | |||
2006 | 0,915 | 0,5 | 0,065 | 0,35 | 0,085 | - | |||
2007-2010 | 1,99 | 1,1 | 0,13 | 0,76 | 0,21 | - | |||
2008 | 0,995 | 0,55 | 0,065 | 0,38 | 0,105 | - | |||
2010 | 0,995 | 0,55 | 0,065 | 0,38 | 0,105 | - | |||
4. Организовать проведение зимних сельских спортивных игр |
2003 далее через 2 года |
Гос- комс- порт КБР, Мини- стер- ство сель- ского хо- зяйс- тва КБР, Мини- стер- ство обра- зова- ния и науки КБР, орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния |
|||||||
2003-2010 | 1 | 0,152 | 0,76 | 0,088 | - | - | |||
2003-2006 | 0,5 | 0,076 | 0,38 | 0,044 | - | - | |||
2003 | 0,25 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | |||
2005 | 0,25 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | |||
2007-2010 | 0,5 | 0,076 | 0,38 | 0,044 | - | - | |||
2007 | 0,25 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | |||
2009 | 0,25 | 0,038 | 0,19 | 0,022 | - | - | |||
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||
5. Осуществить реконструк- цию спортивных сооружений, состоящих на балансе сельскохо- зяйственных предприятий и органов местного, сельского самоуправле- ния |
2003-2010 | 7,6 | - | 5,6 | 2,0 | - | - | Орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния, сель- ско- хо- зяйс- твен- ные и дру- гие пред- прия- тия (ор- гани- за- ции) |
|
2003-2006 | 5,2 | - | 4,0 | 1,2 | - | - | |||
2003 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | |||
2004 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | |||
2005 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | |||
2006 | 1,3 | - | 1,0 | 0,3 | - | - | |||
2007-2010 | 2,4 | - | 1,6 | 0,8 | - | - | |||
2007 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | |||
2008 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | |||
2009 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | |||
2010 | 0,6 | - | 0,4 | 0,2 | - | - | |||
6. Строительст- во комплексных, спортивных площадок |
2003-2010 | 440,4 | - | 110,4 | 6,4 | - | - | Орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния, сель- ско- хо- зяйс- твен- ные и дру- гие пред- прия- тия (ор- гани- за- ции) |
|
2003-2006 | 90,8 | - | 88,0 | 2,8 | - | - | |||
2003 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | |||
2004 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | |||
2005 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | |||
2006 | 22,7 | - | 22,0 | 0,7 | - | - | |||
2007-2010 | 19,6 | - | 16,0 | 3,6 | - | - | |||
2007 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | |||
2008 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | |||
2009 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | |||
2010 | 4,9 | - | 4,0 | 0,9 | - | - | |||
7. Осуществить техническое перевооруже- ние: |
2003-2010 | 20.26 | 2,35 | - | 17,91 | - | - | Орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния |
|
2003-2006 | 9,95 | 1,35 | - | 8,6 | - | - | |||
а) районных и участковых 27 больниц (таблица 1) |
2003 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | ||
2004 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | |||
2005 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | |||
2006 | 2,75 | 0,6 | - | 2,15 | - | - | |||
2007-2010 | 10,31 | 1 | - | 9,31 | - | - | |||
2007 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | |||
б) 97 амбулаторно- поликлиниче- ских учреждений (таблица 2) |
2008 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | ||
2009 | 2,4 | 0,25 | - | 2,15 | - | - | |||
2010 | 3,11 | 0,25 | - | 2,86 | - | - | |||
2003-2010 | 84,8 | 14,1 | 70,7 | ||||||
2003-2006 | 42,4 | 6,8 | - | 35,6 | - | - | |||
2003 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | |||
2004 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | |||
2005 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | |||
2006 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | |||
2007-2010 | 42,4 | 7,3 | - | 35,1 | - | - | |||
2007 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | |||
2008 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | |||
2009 | 10,6 | 1,7 | - | 8,9 | - | - | |||
2010 | 10,6 | 2,2 | - | 8,4 | - | - | |||
Итого | 2003-2010 | 229,19 | 12,476 | 114,9 16 |
101, 798 |
0,68 | - | ||
2003-2006 | 150,828 | 5,676 | 94,60 8 |
50,5 44 |
0,274 | - | |||
2003 | 37,374 | 1,188 | 23,71 4 |
12,4 72 |
0,026 | - | |||
2004 | 38,039 | 1,65 | 23,58 9 |
12,8 | 0,111 | - | |||
2005 | 37,375 | 1,188 | 23,71 5 |
12,4 72 |
0,026 | - | |||
2006 | 38,04 | 1,65 | 23,59 | 12,8 | 0,111 | - | |||
2007-2010 | 78,362 | 6,8 | 20,30 8 |
51,2 54 |
0,406 | - | |||
2007 | 19,087 | 1,4 | 5,115 | 12,5 72 |
0,045 | - | |||
2008 | 19,621 | 1,7 | 4,991 | 12,93 | 0,15 | - | |||
2009 | 19,202 | 1,4 | 5,21 | 12,5 92 |
0,053 | - | |||
2010 | 20,452 | 2,3 | 4,992 | 13,16 | 0,158 | - | |||
В том числе: медико-соци- альная помощь |
2003-2010 | 105,06 | 16,45 | - | 88,61 | - | - | ||
2003-2006 | 55,45 | 11,25 | - | 44,2 | - | - | |||
2003 | 13,8 | 2,75 | - | 11,05 | - | - | |||
2004 | 13,8 | 2,75 | - | 11,05 | - | - | |||
2005 | 13,8 | 2,75 | - | 11,05 | - | - | |||
2006 | 14,05 | 3 | - | 11,05 | - | - | |||
2007-2010 | 49,61 | 5,2 | - | 44,41 | - | - | |||
2007 | 12,2 | 1,15 | - | 11,05 | - | - | |||
2008 | 12,2 | 1,15 | - | 11,05 | - | - | |||
2009 | 12,2 | 1,15 | - | 11,05 | - | - | |||
2010 | 13,01 | 1,75 | - | 11,26 | - | - | |||
физкультура и спорт |
2003-2010 | 130,78 | 2,676 | 114,9 16 |
13,1 88 |
0,68 | |||
2003-2006 | 102,028 | 1,076 | 94,60 8 |
6,344 | 0,274 | - | |||
2003 | 25,174 | 0,038 | 23,71 4 |
1,422 | 0,026 | - | |||
2004 | 25,839 | 0,5 | 23,58 9 |
1,75 | 0,111 | - | |||
2005 | 25,175 | 0,038 | 23,71 5 |
1,422 | 0,026 | - | |||
2006 | 25,84 | 0,5 | 23,59 | 1,75 | 0,111 | - | |||
2007-2010 | 28,752 | 1,6 | 20,30 8 |
6,844 | 0,406 | - | |||
2007 | 6,887 | 0,25 | 5,115 | 1,522 | 0,045 | - | |||
2008 | 7,421 | 0,55 | 4,991 | 1,88 | 0,15 | - | |||
2009 | 7,002 | 0,25 | 5,21 | 1,542 | 0,053 | - | |||
2010 | 7,442 | 0,55 | 4,992 | 1,9 | 0,158 | - |
Таблица N 1
Потребность в оснащении врачебных амбулаторий
N п/ п |
Наименова- ние оборудова- ния |
г. На- льчи к 4 ам- бул. |
Бак- сан- ский рай- он 11 ам- бул. |
Тер- ский рай- он 16 ам- бул. |
Зо- льск ий рай- он 14 ам- бул. |
Май ски й рай он 4 ам- бул |
Про- хла- дне- нс- кий рай- он 12 ам- бул. |
Ур- ван- ский рай- он 18 ам- бул. |
Чеге- мский район 8 ам- бул. |
Че- ре- кск ий рай он 6 ам- бул |
Эльб рус- ский рай- он 5 ам- бул. |
Всего | |
Коли- чест- во |
Сумма | ||||||||||||
1. | Аппарат ЭКГ 1Т-05 |
1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 40 | 0,82 | |
2. | Прибор для измерения давления |
1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | 18 | 1 | 41 | 0,009 | ||
3. | Аппарат "Искра" |
1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 5 | 18 | 5 | 3 | 5 | 64 | 0,3 |
4. 5. 6. |
Аппарат "Тонус" Аппарат "УВЧ-30" Аппарат "Поток" |
1 2 1 |
11 2 2 |
15 6 5 |
13 4 4 |
3 3 2 |
7 3 2 |
18 6 5 |
8 3 5 |
5 4 3 |
5 5 5 |
86 38 34 |
0,4 0,21 0,026 |
7. | Аппарат ультразвук УЗТ-1.07Ф |
1 | 7 | 16 | 12 | 2 | 6 | 16 | 8 | 6 | 5 | 79 | 0,62 |
8. | Облучатель для носоглотки |
2 | 9 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 66 | 0,31 |
9. | Облучатель бактерици- дный настенный |
1 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 62 | 0,13 |
10 | Облучатель бактерици- дный пере- движной |
1 | 8 | 15 | 13 | 4 | 9 | 18 | 5 | 6 | 5 | 84 | 0,51 |
11 | Шкаф медицинс- кий ШМ-1 |
1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 8 | 18 | 8 | 4 | 2 | 87 | 0,25 |
12 | Кушетка медицинс- кая ШМ - 1 |
1 | 11 | 16 | 13 | 4 | 8 | 20 | 8 | 5 | 4 | 81 | 0,13 |
13 | Столик ме- дицинский |
1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 76 | 0,2 |
14 | Часы про- цедурные |
1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 10 | 18 | 8 | 6 | 5 | 92 | 0,05 |
15 | Стол пеле- нальный |
1 | 11 | 6 | 14 | 3 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 72 | 0,81 |
16 | Биксы КСК-9 |
2 | 11 | 16 | 13 | 4 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 92 | 0,06 |
17 | Биксы КСК-6 |
2 | 11 | 16 | 13 | 4 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 92 | 0,03 |
18 | Биксы КСК-3 |
2 | 11 | 16 | 14 | 4 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 92 | 0,02 |
19 | Кресло гинеколо- гическое |
3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 47 | 0,51 |
20 | Шкаф сухожаро- вой ШСС-80 |
2 | 2 | 14 | 7 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 53 | 0,36 | |
21 | Автоклав ВК-75 |
2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 10 | 17 | 4 | 2 | 5 | 70 | 2,8 |
22 | Кресло стоматоло- гическое |
2 | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 18 | 2 | 5 | 5 | 64 | 3,4 |
23 | Бормашина турб. со встроен. компрес. БПК-01 |
3 | 1 | 15 | 9 | 4 | 5 | 18 | 2 | 4 | 5 | 66 | 1,9 |
24 | Столик стоматоло- гический |
3 | 11 | 16 | 14 | 4 | 8 | 18 | 8 | 6 | 5 | 93 | 0,52 |
25 | Штатив для длите- льных вливаний |
1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 12 | 18 | 8 | 6 | 5 | 95 | 0,03 |
26 | Стерилиза- тор настольный паровой |
3 |
7 |
16 |
13 |
4 |
9 |
18 |
8 |
6 |
5 |
89 |
4,4 |
27 | Лаборатор- ное оборудова- ние * |
2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 | 42 | 0,86 | |
28 | Ростомер | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 44 | 0,06 | |
29 | Весы медицинс- кие |
1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 34 | 0,06 | |
30 | Медицинс- кая сумка- укладка |
1 | 11 | 4 | 14 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 66 | 0,52 |
31 | Всего | 20,255 |
* Лабораторное оборудование: центрифуга, микроскоп, гемометр, камера
Горяева, урометр, счетчик лейкоформулы, аппарат Панченко
Таблица N 2
Потребность в оснащении медицинской аппаратурой ЛПУ районов
Наименова- ние оборудова- ния |
Бак- санс- кий район |
Терс- кий район |
Золь- ский район |
Майс- кий район |
Про хла дне нск ий рай он |
Урван ский район |
Че- гем - ски й рай он |
Черек ский район |
Эльб- русс- кий район |
Всего | |
Ко- ли- че- ст- во |
Сумма | ||||||||||
Ультразвуковая диагностическая аппаратура | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,4 | ||||||
Наркозно-дыхательная аппаратура | |||||||||||
1. Аппараты ИВЛ |
4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 6 | |
2. Мониторы пульс-окси- метры |
9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 35 | 4,7 |
3. Анесте- зиологичес- кие столики |
10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 31 | 0,32 | |
4. Газоана- лизаторы крови |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,84 | ||||
5. Ларинго- скоп |
6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 25 | 0,29 | ||||
6. Функцио- нальные кровати |
5 |
4 |
2 |
6 |
6 |
2 |
25 |
0,92 |
|||
Функционально-диагностическая аппаратура | |||||||||||
1. Спирограф |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1,7 |
2. Электро- кардиограф |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 30 | 0,6 |
Рентгенологическая аппаратура | |||||||||||
1. Флюорог- раф |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22,68 | |||
2. Стацио- нарные рентгеноди- агностичес- кие аппараты |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 32,4 | |||
Автотранспорт | |||||||||||
12 | 5 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 5 | 8 | 73 | 10,95 | |
Всего | 84,8 |
Приложение N 4
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию культурно - досуговой деятельности в
сельской местности
Срок испол- нения мероп- рия- тий, годы |
Объем финан- сирова- ния - всего, в ценах текуще- го вре- мени, млн. рублей |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
Коли- чест- во вновь соз- дава- емых рабо- чих мест, ед. |
Ответс- твенные за испол- нение мероп- риятий |
Ожи- дае- мые ре- зу- льта ты |
|||
феде- раль- ного бюд- жета |
консо- лиди- рован- ного бюдже- та КБР |
внебю- джет- ных источ- ников |
|||||||
Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР | |||||||||
1. Разработать концепцию развития культурно- досуговой деятельности на селе |
2003 | - | - | - | - | - | - | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|
2. Разработать вариативные, функциональ- ные модели и проекты клубных, би- блиотечных, музейных и интегрирова- нных социокульту- рных учреждений, культурных центров, мобильных форм культурно- информацион- ного обслуживания для сельской местности |
2005 2006 2007 |
0,01 0,01 0,01 |
0,01 0,01 0,01 |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
Минис- терство культу- ры КБР, Минис- терство сельс- кого хозяйс- тва КБР |
|
3. Провести мониторинг развития сельских учреждений культурно- досуговой деятельности |
2006 | - | - | - | - | - | - | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го са- самоуп- равле- ния |
|
4. Разработать программы автоматиза- ции основных библиотечных процессов |
2003 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|
5. Обеспе- чить разви- тие кадрово- го потенциа- ла сельских учреждений культуры посредством использова- ния новых технологий и методов обучения |
2003 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- рав ления |
|
2004 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2005 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2006 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2007 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2008 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2009 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2010 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
Итого | 2003- 2010 |
1,32 | 0,15 | 0,77 | 0,4 | - | - | ||
2003- 2006 |
0,82 | 0,12 | 0,5 | 0,2 | - | - | |||
2003 | 0,12 | - | 0,07 | 0,05 | - | - | |||
2004 | 0,1 | - | 0.05 | 0,05 | - | - | |||
2005 | 0,3 | 0,06 | 0,19 | 0,05 | - | - | |||
2006 | 0,3 | 0,06 | 0,19 | 0,05 | - | - | |||
2007- 2010 |
0,5 | 0,03 | 0,27 | 0,2 | - | - | |||
2007 | 0,2 | 0,03 | 0,12 | 0,05 | - | - | |||
2008 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2009 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
2010 | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | |||
Реорганизация учреждений культуры и развитие материальной базы | |||||||||
6. Произвести инвентариза- цию и паспортиза- цию культурно-до суговых, библиотечных и музейных учреждений |
2003 | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|
7. Реоргани- зовать рай- онные дома культуры в вариативные, интегрирова- нные культурные комплексы повышенной комфортности |
2004- 2008 |
10,0 | 3,0 | 7,0 | - | 148 | 50 | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|
8. Создать: Центр адыгского фольклора на базе Заюковского сельского Дома культуры |
2004 |
1,5 |
0,45 |
1,05 |
- |
4 |
4 |
Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния, Инсти- тут гумани- тарных иссле- дований Прави- тельст- ва КБР и КБНЦ РАН, Северо- Кавказ- ский инсти- тут ис- кусств |
|
Дом фольклора и ремесел на базе дома культуры с.Каменка |
2003 |
0,5 |
0,15 |
0,35 |
- |
5 |
2 |
||
Дом фольклора и ремесел на базе Дома культуры с. Эльтюбю |
2003 |
0,5 |
0,15 |
0,35 |
- |
5 |
2 |
||
Развлекате- льно-игровой молодежный центр в Приближненс- ком сельском Доме культуры |
2003 |
1,5 |
0,45 |
1,05 |
- |
9 |
4 |
||
Молодежный культурно- досуговый центр на базе Дома культуры в п. Учебный |
2004 |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
- |
5 |
3 |
||
Районный центр народных промыслов на базе Дома культуры в с. Алтуд |
2005 |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
- |
- |
3 |
||
Центр казачьей культуры на базе Дома культуры ст. Екатери- ноградская |
2006 |
0,5 |
0,15 |
0,35 |
- |
3 |
3 |
||
Мастерскую по изготовлению национальных музыкальных инструментов в г. Тереке |
2005- 2006 |
5,0 |
1,5 |
3,5 |
- |
- |
4 |
||
Мастерскую по изготовлению кийизов и резьбе по дереву на базе Дома культуры с. Булунгу |
2004 |
0,5 |
0,15 |
0,35 |
- |
6 |
3 |
||
Центр казачьей культуры на базе Дома культуры ст. Котляревской |
2004 |
0,5 |
0,15 |
0,35 |
- |
11 |
5 |
||
Мастерскую народных промыслов и ремесел на базе Дома культуры в с. Лечинкай |
2004 |
0,5 |
0,15 |
0,35 |
- |
9 |
3 |
||
На базе Дома культуры с. Кенделен Центр балкарской культуры |
2006 |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
- |
7 |
3 |
||
Мастерскую по изготовлению кийизов и бурок |
2004 |
0,6 |
0,2 |
0,4 |
- |
7 |
|||
Дом фольклора и ремесел на базе Дома культуры с.В.Балкария |
2003 |
0,08 |
0,25 |
0,55 |
- |
8 |
10 |
||
Центр балкарского фольклора и ремесел на базе Дома культуры с. В. Баксан |
2004 |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
- |
7 |
3 |
||
9. Расширить контингент учащихся детских музыкальных, художествен- ных школ, школ искусств за счет открытия новых отделений, в т.ч.: общеэстети- ческих отделений в Зольском районе общеэстети- ческих, художествен- ных отделений в Черекском районе общеэстети- ческих, художествен- ных, хореографи- ческих отделений в Чегемском районе |
2004 2004 2006- 2007 |
0,05 0,05 0,1 |
0,01 0,01 0,03 |
0,04 0,04 0,07 |
- - - |
- - - |
3 5 8 |
Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|
10. Произвести капитальный ремонт: |
Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
||||||||
Баксанский район | |||||||||
Дом культуры, библиотека с.Исламей |
2004 | 0,14 | 0,04 | 0,1 | - | 10 | - | ||
Дом культуры, библиотека с. Заюково |
2005 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | - | 10 | - | ||
Зольский район | |||||||||
Дом культуры с. Кичмалка |
2004 | 6,03 | 0,01 | 0,02 | - | 7 | - | ||
Дом культуры с. Этоко |
2004 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | - | 6 | - | ||
Дом культуры, библиотека с. Псынадаха |
2005 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | - | 5 | - | ||
Дом культуры, библиотека с. Аурсентх |
2005 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | - | 5 | - | ||
Дом культуры с. Малка |
2006 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | - | 6 | - | ||
Детская музыкальная школа с. Сармаково |
2003 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | - | 12 | - | ||
Майский район | |||||||||
Дом культуры ст. Ново-Иванов- ская |
2004 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | 15 | - | ||
Дом культуры ст. Александров- ская |
2003 | 0,5 | 1,15 | 0,35 | - | - | |||
Дом культуры ст. Котляревская |
2004 | 1 | 0,3 | 0,7 | - | - | |||
Дом культуры ст. Октябрьской |
2005 | 0,5 | 0,15 | 0.35 | - | 7 | - | ||
Дом культуры п. Сарский |
2006 | 0,4 | 0,12 | 0,28 | - | 5 | - | ||
Детская музыкальная школа ст.Котлярев- ская |
2007 | 0.5 | 0,15 | 0,35 | - | 9 | - | ||
Библиотека ст. Котляревская |
2003 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | - | 4 | - | ||
Прохладненский район | |||||||||
Дом культуры, библиотека с. Алтуд |
2003 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | - | 9 | - | ||
с.Карагач Дом культуры, библиотека ст. Солдатская |
2007 |
0,09 |
0,03 |
0,06 |
- |
16 |
- |
||
Дом культуры, библиотека с. Чернигов- ское |
2008 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | - | 7 | - | ||
Терский район | |||||||||
Дом культуры, библиотека с.Исламей |
2003 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | - | 8 | - | ||
Библиотека с.Плановское |
2003 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | - | 3 | - | ||
Библиотека с. Красноармей- ское |
2003 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | - | 2 | - | ||
Музей с. В.Акбаш |
2003 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | - | 3 | - | ||
Дом культуры с. В.Акбаш |
2003 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | - | 7 | - | ||
Урванский район | |||||||||
Дом культуры с. Н.Черек |
2003 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | - | 7 | - | ||
Дом культуры,би- блиотека с. Псыгансу |
2004 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | - | 7 | - | ||
Дом культуры с. Ерокко |
2005 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | 7 | - | ||
Дом культуры с. Кахун |
2005 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | 7 | - | ||
Дом культуры с. Старый Урух |
2006 | 0,35 | 0,2 | 0,15 | - | 7 | - | ||
Дом культуры с. Аргудан |
2006 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | 7 | |||
Дом культуры с. Анзорей |
2007 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | - | 7 | - | ||
Дом культуры с.Ташлы-Тала |
2007 | 0,3 | 0,15 | 0,15 | - | 7 | - | ||
Дои культуры с. Урух |
2005 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | - | 7 | - | ||
Чегемский район | |||||||||
Дом культуры с. Нарта |
2003 | 1,2 | 0,36 | 0,84 | - | 7 | - | ||
Дом культуры с. Эльтюбга |
2003 | 0,4 | 0,12 | 0,28 | - | 5 | - | ||
Дом культуры с. Лечинкай |
2004 | 0,65 | - | 9 | - | ||||
Дом культуры с. Хушто-Сырт |
2005 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | 5 | - | ||
Дом культуры с. Яникой |
2005 | 0,89 | 0,27 | 0,62 | - | 7 | - | ||
Черекский район | |||||||||
Дом культуры с. Зарагиж |
2005 | 2,0 | 0,6 | 1,4 | - | 6 | - | ||
Дом культуры, библиотека с. В.Жемтала |
2006 | 2,05 | 0,61 | 1,44 | - | 7 | - | ||
Детская музыкальная школа с. Аушигер |
2003 | 0,3 | 0,09 | 0,21 | - | 4 | - | ||
ЭльбрусскиЙ район | |||||||||
Детская музыкальная школа в с. Кенделен |
2003 | 0,3 | 0,09 | 0,21 | - | 8 | - | ||
Дом культуры с. Эльбрус |
2009 | 0,8 | 0,24 | 0,56 | - | 6 | - | ||
Музей в с. Кенделен |
2004 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | 1 | - | ||
11.Обеспе- чить сельские учреждения культуры современной техникой, специальным оборудовани- ем, музыкальными инструмента- ми |
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 |
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|
12. Оснас- тить компью- терной тех- никой сельс- кие библио- теки: |
Минис- терство культу- ры КБР, Минис- терство финан- сов КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
||||||||
Баксанский район |
2006 | 0,82 | 0,25 | 0,57 | - | - | - | ||
Зольский район |
2006 | 0,87 | 0,26 | 0,61 | - | - | - | ||
Майский район |
2006 | 0,63 | 0,19 | 0,44 | - | - | - | ||
Прохладненс- кий район |
2006 | 0,96 | 0,29 | 0,67 | - | - | - | ||
Терский район |
2006 | 0,62 | 0,17 | 0,45 | - | - | - | ||
Урванский район |
2006 | 0,86 | 0,26 | 0,60 | - | - | - | ||
Чегемский район |
2006 | 0,53 | 0,16 | 0,37 | - | - | - | ||
Черекский район |
2006 | 0,63 | 0,19 | 0,44 | - | - | - | ||
Эльбрусский район |
2006 | 0,43 | 0,13 | 0,30 | - | - | - | ||
13. Модернизировать техническое оснащение киноустановок, усовершенствовать систему кинопроката на селе, в том числе: приобрести кинопроекционную аппаратуру и киноэкраны: |
Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
||||||||
Баксанский район | |||||||||
с. Псычох, с.Жанхотеко, с.Дугулубгей |
2003 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
с.Баксаненок с.Н.Куркужин с.В.Куркужин |
2004 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
с. Исламей, с. Заюково, с. Псыхурей |
2005 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
с. Кишпек, с.Куба-Таба, с.Кременчуг- Константино- вское |
2007 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
Зольский район | |||||||||
с.Камлюково, с.Малка, с.Сармаково |
2003 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
с.Этоко, с.Псынадаха, с. Залуколес |
2004 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
с.Зольское, с.Кичмалка, с.Хабаэ |
2005 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
с.Шордаково, с.Каменномо- стское, с.Белокамен- ское |
2007 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
Майский район | |||||||||
с. Ново-Ива- новское, ст. Котляре- вская |
2006 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
х. Колдра- синский, п. Сарский |
2007 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
ст. Александров- ская |
2004 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
с. Октябрьское |
2004 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | - | ||
Прохладненский район | |||||||||
с. Первомайское с.Приближне- нское |
2005 |
0,5 |
0,15 |
0,35 |
- |
- |
- |
||
с. Алтуд, с.Винсовхоз, п. Учебный |
2004 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
с. Заречное, с. Ново-Пол- тавка, Прималкинс- кое |
2005 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
Урванский район | |||||||||
с. Аргудан, с. Старый Черек, с. Псыгансу |
2006 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
с.Герменчик, с. Черная Речка, с. Н.Черек, с. Ст.Урух |
2007- 2008 |
0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
Чегемский район | |||||||||
г.Чегем, с.Яникой, с.Нартан, с.Шалушка с. |
2006 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
с. Каменка, с.Н.Чегем, с.Хушто-Сырт |
2008 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
с.Лечинкай, с.Булунгу |
2009 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
Черекский район | |||||||||
с.В.Жемтала, с.Н.Жемтала, с.В.Балкарня |
2005 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
с.Аушигер, с.Безенги, с.Герпегеж |
2006 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
с.Кара-Су, с.Зарагиж, с.Бабугент |
2008 | 0,5 | 0,15 | 0,35 | - | - | - | ||
Эльбрусский район | |||||||||
с.Кенделен, с.Былым сс. Эльбрус, Бедык |
2005 | 0,25 | 0,08 | 0,17 | - | - | - | ||
Приобрести автотранс- порт для обслуживания киносетей районов (10 транспорт. ед.) |
2004- 2010 |
1,21 | 0,36 | 0,85 | - | - | - | ||
14. Создать передвижные клубные, библиотечные и музейные учреждения, оснащенные необходимым культурно-ин формационным оборудовани- ем (10 ед. автотранспо- рта) |
2005 2006 2007 2009 |
0,4 0,4 0,4 0,4 |
0,1 0,1 0,1 0,1 |
0,3 0,3 0,3 0,3 |
- - - - |
- - - - |
4 4 4 4 |
Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|
Итого | 2003- 2010 2003- 2006 2003 2004 2005 2006 2007- 2010 2007 2008 2009 2010 |
66,13 53,83 9,06 15,28 14,25 15,24 12,27 5,34 4,03 1,9 1,0 |
19,71 16,06 3,2 4,57 4,26 4,03 3,65 1,59 1,21 0,55 0,3 |
46,39 37,77 5,86 10,71 9,99 11,21 8,62 3,75 2,82 1,35 0,7 |
- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - |
- - - - - - - - - |
||
Новое строительство и реконструкция учреждений культуры | |||||||||
15. Осуществить реконструкцию домов культуры: | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
||||||||
Баксанский район | |||||||||
Дом культуры в г.Баксане Дворец культуры в с.Дугулубгей Дом культуры в с. В. Куркужин Дом культуры в с. Кишпек |
2003 2005 2006 2007 |
5,0 1,5 0,5 0,5 |
1,5 0,4 - - |
2,0 0,7 0,5 0,5 |
1,5 0,4 - - |
- - - - |
- - - - |
||
Урванский район | |||||||||
Дом культуры в г. Нарткала Дом культуры в с.Морзох |
2004 2005 |
1,25 0,35 |
0,65 0,2 |
0,6 0,15 |
|||||
Чегемский район | |||||||||
Завершение строительст- ва Дома культуры в с. Чегем-2 |
2005 | 8,0 | 2,4 | 5,6 | - | 5 | 2 | ||
Зольский район | |||||||||
Дом культуры в с. Белокаменс- кое |
2003 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | - | - | - | ||
Майский район | |||||||||
Дом культуры х. Колдрасинс- кий Дом культуры х. Ново-Курский |
2004 2005 |
0,5 0,5 |
- - |
0,5 0,5 |
- - |
- - |
- - |
||
Эльбрусский район | |||||||||
Дом культуры с. Эльбрус Дом культуры с В.Баксан Дом культуры с. Лашкута Дом культуры с. Белык |
2004 2005 2004 2005 |
1,5 1,5 1,5 1,5 |
0,4 0,4 0,4 0,4 |
0,7 0,7 0,7 0,7 |
0,4 0,4 0,4 0,4 |
- - - - |
- - - - |
||
Прохладненский район | |||||||||
Дом культуры с.Гвардейс- кий Дом культуры с.Малаканов- ский Дом культуры с. Псыншоко |
2003 2004 2005 |
0,5 1,0 1,0 |
- 0,3 0,3 |
0,5 0,7 0,7 |
- - - |
- - - |
- - - |
||
г. Нальчик | |||||||||
Дом культуры в с. Белая Речка |
2005 | 4,0 | 1,2 | 2,8 | - | - | |||
16. Осуществить строительство объектов культуры: | Минис- терство культу- ры КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
||||||||
Баксанский район | |||||||||
Дом культуры с.Куба Дом культуры с.Жанхотеко |
2003- 2005 2004- 2006 |
23,29 17,0 |
6,99 5,1 |
16,3 11,9 |
- - |
- 4 |
2 2 |
||
Зольский район | |||||||||
Дом культуры с. Залукодес Завершение строительст- ва части администра- тивного здания в с. Совхозное под Дом культуры |
2005- 2007 2005 |
18,0 0,75 |
5,4 0,22 |
12 0,53 |
- | 4 4 |
2 2 |
||
Терский район | |||||||||
Дом культуры с.Хамидие Дом культуры с.Ново-Хами- дие |
2006 2008 |
20,0 20,0 |
6,0 6,0 |
14,0 14,0 |
- - |
4 4 |
2 2 |
||
Урванский район | |||||||||
Завершение строительст- ва Дома культуры в с.Озрек Завершение строительст- ва Дома культуры в с.Шитхала Дом культуры в с. Псыкод |
2004 2005 2005 2009 |
10,0 10,0 18,0 18,0 |
2,0 2,0 4,0 5,0 |
3,0 3,0 5,0 13,0 |
5,0 5,0 9,0 - |
4 4 4 |
2 2 2 |
||
Чегемский район | |||||||||
Завершение строительст- ва Дома культуры в Чегеме-1 |
2003- 2004 |
20,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 14 | 6 | ||
Черекский район | |||||||||
Библиотека в с. Б.Балкария Детская музыкальная школа в с.Аушигер Детская музыкальная школа в с.Бабугент Дом культуры в с. Кенже Завершение строительст- ва Дома культуры в с. Хасанья |
2007- 2009 2008 2010 2010 2004 |
1,5 2,5 2,5 30,0 20,0 |
0,45 0,75 0,75 9,0 6,0 |
1,05 1,75 1,75 19,0 14,0 |
- - - 2,0 - |
6 2 2 - 5 |
2 3 3 4 2 |
||
17. Обеспечить развитие сети сельских музейных учреждений, в том числе открыть: |
Минис- терство культу- ры КБР, Минис- терство сельс- кого хозяйс- тва КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
||||||||
Дом-музей Б. Казиева в с. Бабугент |
2007 | 0,8 | 0,24 | 0,56 | - | 5 | 2 | ||
музей истории в с. Ново-Иванов- ское |
2006 | 0,5 | 0,115 | 0,35 | - | - | 2 | ||
музей истории Чегемскргр района |
2003 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | - | - | 2 | ||
этнографиче- ский музей им. К. Кулиева в с. |
|||||||||
В.Чегем | 2010 | 3,0 | 0,9 | 2,1 | - | 2 | |||
музей истории с. Заюково |
2009- 2010 |
4,0 | 1,2 | 2,8 | - | - | 2 | ||
музей народного искусства в с. Хасанья |
2007 | 0,2 | 0,06 | 0,14 | - | - | 2 | ||
Итого | 2003- 2010 |
253,04 | 70,51 | 155,03 | 27,5 | - | - | ||
2003- 2006 |
170,04 | 46,16 | 98,38 | 25,5 | - | - | |||
2003 | 49,79 | 16,59 | 29,5 | 3,5 | - | - | |||
2004 | 52.5 | 12,5 | 29,2 | 10,8 | - | - | |||
2005 | 46,75 | 10,72 | 24,83 | 11,2 | - | - | |||
2006 | 21,0 | 6,15 | 14,85 | - | - | - | |||
2007- 2010 |
83,0 | 24,35 | 56,65 | 2,0 | - | - | |||
2007 | 3,0 | 0,75 | 2,25 | - | - | ||||
2008 | 27,5 | 8,25 | 19,25 | - | - | - | |||
2009 | 22,0 | 6,2 | 15,8 | - | - | - | |||
2010 | 30,5 | 9,15 | 19,35 | 2.0 | - | - | |||
Всего | 2003- 2010 |
318,64 | 89,17 | 201,04 | 27,9 | - | - | ||
2003- 2006 |
222,34 | 61,14 | 135,5 | 25,7 | - | - | |||
2003 | 56,62 | 18,79 | 34,28 | 3,55 | - | - | |||
2004 | 67,88 | 11.07 | 39,96 | 10,85 | - | - | |||
2005 | 61,3 | 15,04 | 35,01 | 11,25 | - | - | |||
2006 | 36,54 | 10,24 | 26,25 | 0,05 | - | - | |||
2007- 2010 |
95,77 | 28,03 | 65,54 | 2,2 | - | - | |||
2007 | 8,74 | 2,57 | 612 | 0,05 | - | - | |||
2008 | З1,63 | 9,46 | 22,12 | 0,05 | - | - | |||
2009 | 24,0 | 6,75 | 17,2 | 0,05 | - | - | |||
2010 | 31,6 | 9.45 | 20,1 | 2,05 | - | - |
Приложение N 5
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания
в сельской местности
Срок испо- лне- ния меро- прия- тий, годы |
Объем финан- сирова- ния - всего, в ценах текуще- го времени тыс. рублей |
В том числе за счет средств |
вно- вь соз- да- вае- мых ра- бо- чих мест ед. |
Ответст- венные за исполне- ние мероприя- тий |
Ожи- дае- мые ре- зу- льта ты |
|||||
консоли- дирован- ного бюджета КБР |
внебю- джет- ных источ- ников |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
||||||||
Раздел 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР | ||||||||||
1. Мониторинг развития личных подсобных хозяйств сельского населения |
2005 2007 2010 |
100 100 100 |
100 100 100 |
- - - |
- - - |
- - - |
Министер- ство сельского хозяйств КБР |
|||
2. Мониторинг объектов торговли и бытового обслуживания населения в сельской местности |
2005 2007 2010 |
100 100 100 |
100 100 100 |
- - - |
- - - |
- - - |
Министер- ство экономи- ческого развития и торговли КБР |
|||
3. Разработка нормативов формирования и перспективных схем развития и размещения сети предприятий потребительс- кого рынка с учетом обеспеченнос- ти торговой сетью и услуг сельских населенных пунктов |
2005 2007 |
100 100 |
100 100 |
Министер- ство экономи- ческого развития и торговли КБР, местные админист- рации городов и районов |
||||||
Итого | 2003- 2010 |
800 | 800 | - | - | - | ||||
Раздел 2. Прочие текущие расходы | ||||||||||
Осуществить расконсервацию предприятий розничной торговли и общественного питания |
Правление Каббалк- респотре- бсоюза, местные админист- рации городов районов, Министер- ство экономи- ческого развития и торговли КБР |
|||||||||
1. Магазин "ТПС" N 64, с. Н. Куркужин |
2003 | 80,0 | - | 80,0 | 2 | - | ||||
2. Магазин "Хозтовары" N 38, ст. Александровс- кая |
2003 | 80,0 | - | 80,0 | - | 2 | ||||
3. Магазин N 13, с.В. Жемтала |
2003 | 100 | - | 100,0 | 2 | - | ||||
4 Магазин "ТПС" N 23, с. Урожайное |
2003 | 120,0 | 72,0 | 48,0 | - | 2 | ||||
5. Магазин "Хозтовары" N 53, с. Герменчик |
2003 | 85,0 | - | 85,0 | 1 | 1 | ||||
6. Магазин "Сельхозпро- дукты" N 34, с. Анзорей |
2003 | 50,0 | - | 50,0 | - | 2 | ||||
7. Магазин "Промтовары" N 7, с. Лескен-11 |
2003 | 60,0 | - | 60,0 | - | 3 | ||||
8. Магазин "Промтовары" N 21, с.Хабаз |
2003 | 200 | 120,0 | 80,0 | - | 5 | ||||
9. Магазин "Промтовары" N 22, с. Кичмалка |
2003 | 50,0 | - | 50,0 | - | 1 | ||||
10. Магазин "Промтовары" N 16, с. Малка |
2003 | 50,0 | - | 50,0 | - | 1 | ||||
11. Магазин с. Залукодес |
2003 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
12. Кафе "Черек", с. Бабугент |
2003 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 8 | - | ||||
13. Магазин "ТПС" N 44, с. Баксаненок |
2004 | 60,0 | - | 60,0 | 2 | - | ||||
14. Магазин N 2, п. Кашхатау |
2004 | 120,0 | - | 120,0 | 2 | - | ||||
15. Магазин "ТПС" N 20, с. Этоко |
2005 | 300,0 | 180,0 | 120,0 | - | 6 | ||||
16. Магазин N 14, с. Бабугент |
2005 | 100,0 | - | 100,0 | 2 | - | ||||
17. Магазин 61, с. Пенькозавод |
2007 | 300,0 | 180,0 | 120,0 | 3 | - | ||||
18. Магазин "ТПС" N 9, с. Заюково |
2007 | 200,0 | 120,0 | 80,0 | 2 | - | ||||
19. Магазин N 26, с.Овцесовхоз |
2007 | 200,0 | 120,0 | 80,0 | 2 | - | ||||
20. Магазин "Промтовары" N 11, с.Урух |
2007 | 150,0 | 90,0 | 60,0 | 3 | - | ||||
21. Магазин N 5, с. Пролетарское |
2008- 2009 |
700,0 | 420,0 | 280,0 | - | 5 | ||||
22. Магазин "Промтовары" N 37, с. Яникой |
2009- 2010 |
300,0 | 180,0 | 120,0 | 2 | - | ||||
23. Кафе "Аушигер", с.Аушигер |
2009- 2010 |
500,0 | 300,0 | 200,0 | 5 | - | ||||
Итого | 2003- 2010 |
3945 | 1842 | 2103 | 36 | 30 | ||||
Раздел 3. Инвестиционные мероприятия | ||||||||||
Осуществить реконструкцию предприятий розничной торговли и общественного питания |
Правление Каббалк- респотре- бсоюза, местные админист- рации городов и районов, Министер- ство экономи- ческого развития и торговли КБР |
|||||||||
1. Магазин "ТПС" N 8, с. Б. Балкария |
2003 | 70,0 | - | 70, | 3 | - | ||||
2. Магазин "ТПС" N 21, с. Терекское |
2003 | 120,0 | 72,0 | 48,0 | 1 | 1 | ||||
3. Кафе, с. Сармаково |
2003 | 80,0 | - | 80,0 | 1 | 1 | ||||
4. Кафе "В. Жемтала", с. В.Жемтала |
2003 | 80,0 | - | 80,0 | 3 | 1 | ||||
5. Кафе, с. Сармаково |
2003- 2004 |
80,0 | - | 80,0 | 1 | 1 | ||||
6. Кафе, с. Малка |
2003- 2004 |
50,0 | - | 50,0 | 1 | 1 | ||||
7. Универмаг, с. Кенделен |
2003- 2004 |
300,0 | 180,0 | 120,0 | 3 | 5 | ||||
8. Магазин "ТПС" N 7, п. Залукокоаже |
2004 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 1 | 1 | ||||
9. Магазин "ТПС" N 3, с. Зарагиж |
2004 | 70,0 | - | 70, | 2 | - | ||||
10. Магазин "ТПС" N 4, с. Аушигер |
2004 | 80,0 | - | 80,0 | 2 | - | ||||
11. Кафе "Дыхтау", с. В. Балкария |
2004- 2005 |
100,0 | 60,0 | 40,0 | 5 | - | ||||
12.Магазин "ТПС" N 17, п. Пришибо- Малкинский |
2004- 2005 |
85,0 | - | 85,0 | 1 | - | ||||
13. Магазин "ТПС" N 18, п. Сарский |
2004- 2005 |
70 | - | 70,0 | 3 | - | ||||
14. Магазин "ТПС" N 6, с. Герпегеж |
2005 | 80,0 | - | 80,0 | 2 | - | ||||
15. Кафе, п. Залукокоаже |
2005 | 100,0 | 60,0 | 40,0 | 2 | 5 | ||||
16. Кафе "Кашхатау", п. Кашхатау |
2005 | 200,0 | 120,0 | 80,0 | 7 | - | ||||
17. Магазин "ТПС" N 11, с. Н. Жемтала |
2006 | 100,0 | 60,0 | 40,03 | - | - | ||||
18. Кафе, с. Каменномо- стское |
2006 | 80,0 | - | 80,0 | 2 | - | ||||
19. Магазин "ТПС" N 21 с. Камлюково |
2007 | 300,0 | 180,0 | 120,0 | 2 | - | ||||
20. Магазин "ТПС" N 11, с.Дженад |
2007 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 2 | - | ||||
21. Магазин N 1, с. Малка |
2007- 2008 |
350,0 | 210,0 | 140,0 | 2 | - | ||||
22. Магазин N 7, с. Бабугент |
2008 | 350,0 | 210,0 | 140,0 | 3 | - | ||||
23. Магазин "ТПС" N 46, с. Альтуд |
2008- 2009 |
300,0 | 180,0 | 1200,0 | 2 | - | ||||
24. Магазин "Промтовары" N 29, с. Сармаково |
2009- 2010 |
400,0 | 240,0 | 160,0 | 3 | - | ||||
25. Магазин N 17, с. Н.Акбаш |
2009- 2010 |
400,0 | 240,0 | 160,0 | 2 | - | ||||
26. Кафе "Салам", с. Жанхотеко |
2009- 2010 |
400,0 | 240,0 | 160,0 | 3 | - | ||||
27. Магазин "ТПС" N 15, с. Приречное |
2010 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 3 | - | ||||
28. Дом быта п. Кашхатау |
2003 | 900 | 700 | 200 | - | - | ||||
29. Торговый центр, c. Ново-Ивановс- кое |
2003- 2004 |
1000,0 | 840,0 | 160,0 | - | - | ||||
Ввести в действие предприятия розничной торговли и общественного питания |
Местные админист- рации городов и районов, Правление Каббалк- респотре- бсоюза, Министер- ство экономи- ческого развития и торговли КБР |
|||||||||
1. Оптово- розничный магазин по торговле стройматериа- лами, с. Ст. Урух |
2003 | 160,0 | 96,0 | 64,0 | - | 5 | ||||
2. Магазин, Голубые озера |
2003 | 400,0 | 240,0 | 160,0 | - | 3 | ||||
3. Магазин "ТПС", с.Кременчуг- Константинов- ское |
2004 | 90,0 | 54,0 | 36,0 | - | 2 | ||||
4. Кафе, Голубые озера |
2004 | 300,0 | 180,0 | 120,0 | - | 3 | ||||
5. Рынок по реализации с/х продукции, в п. Сарский |
2003- 2004 |
3000,0 | 3000,0 | - | - | - | ||||
Открыть специализированные предприятия бытового обслуживания |
Местные админист- рации городов и районов, Министер- ство экономи- ческого развития и торговли КБР |
|||||||||
Дом быта, с. В.Акбаш |
2003 | 450,0 | 270,0 | 180,0 | - | 30 | ||||
Дом быта, с. Терекское |
2004 | 450,0 | 270,0 | 180,0 | - | 30 | ||||
Дом быта, с. Опытное |
2005 | 450,0 | 270,0 | 180,0 | - | 30 | ||||
Дом быта, с. Н.Акбаш |
2006 | 450,0 | 270,0 | 180,0 | - | 30 | ||||
Дом быта, ст. Котлярев- ская |
2007 | 450,0 | 270,0 | 180,0 | - | 30 | ||||
Дом быта, с. Октябрьское |
2004 | 250,0 | 270,0 | - | - | 15 | ||||
Ввести в действие предприятия по оказанию населению услуг производственной деятельности (мельницы, маслобойки, и т.д.) |
Министер- ство экономи- ческого развития и торговли КБР, местные админист- рации городов и районов, Правление Каббалк- респотре- бсоюза |
|||||||||
1. Мини-пекарня (газовая), п. Кашхатау |
2003 | 200,0 | - | 200,0 | - | 6 | ||||
2. Мельница, с.Хушто-Сырт |
2003 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 5 | ||||
3. Маслобойный цех, с. Малка |
2003 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | - | 8 | ||||
4. Мельница, с.Инаркой |
2003 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 5 | ||||
5. Мельница вальцевая, с. Анзорей |
2003-2 004 |
765,0 | - | 765,0 | - | 8 | ||||
6. Молочный мини-завод, с. Ташлы-Тала |
2004 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | - | 15 | ||||
7. Мельница, с. Камлюково |
2004 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 5 | ||||
8. Маслобойный цех, с.Арик |
2004 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | , | 8 | ||||
9. Мельница, п. Дальний |
2004 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 5 | ||||
10. Молочный мини-завод, с. Ст.Урух |
2005 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | - | 15 | ||||
11. Маслобойный цех, ст. Приречснская |
2005 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | - | 5 | ||||
12. Цех по производству крупяных изделий, ст. Прималкинская |
2005 | 700,0 | 420,0 | 280,0 | - | 10 | ||||
13. Молочный мини-завод, с.Хушто-Сырт |
2005 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | - | 15 | ||||
14. Мельница, с. Яникой |
2005 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 6 | ||||
15. Молочный мини-завод, с. Зерносов- хозская |
2005 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | - | 15 | ||||
16. Цех по переработке мяса, с. Сармаково |
2006 | 700,0 | 420,0 | 280,0 | - | 8 | ||||
17. Мельница, с. Хабаз |
2006 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 15 | ||||
18. Молочный мини-завод, с. Солдатская |
2006 | 900,0 | 540,0 | 360,0 | - | 8 | ||||
19. Мельница, ст. Черниговская |
2007 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 5 | ||||
20. Мельница, п. Малаканов- ский |
2007 | 800,0 | 480,0 | 320,0 | - | 5 | ||||
21. Маслобойный цех, с. Ново- Ивановское |
2004 | 1000,0 | 600,0 | 400,0 | - | - | ||||
22. Молочный мини-завод п. Кашхатау |
2003 | 1500 | 1200 | 300 | - | 30 | ||||
23. Молочный мини-завод п. Жемтала |
2003 | 1500 | 1200 | 300 | - | 30 | ||||
24. Цех по производству пластмассовых изделий в пос. Кашхатау |
2004 | 900 | 600 | 300 | - | - | ||||
25. Мини-завод по изгот. круп, ст. Котлярев- ская |
2003 | 500,0 | 400,0 | 100,0 | - | - | ||||
Открыть пункты приема заказов на бытовые услуги при магазинах Потребкооперации |
Правление Каббалк- респотре- бсоюза, местные админист- рации городов и районов |
|||||||||
1. На базе магазина "ТПС" N 22, п. Октябрьский (парикмахерс- кая, ремонт обуви) |
2003 | 55,0 | - | 55,0 | - | 3 | ||||
2. При магазине N 1, п. Кашхатау (раскрой и пошив одежды) |
2003 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
3. При магазине N 34, п. Кашхатау (парикмахерс- кая) |
2003 | 20,0 | - | 20,0 | - | 2 | ||||
4. При магазине "ТПС" N 63, с. Шалушка (ре- монт бытовой техники) |
2003 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
5. При магазине "ТПС" N 3, с. Зольское (парикмахерс- кая) |
2003 | 20,0 | - | 20,0 | - | 1 | ||||
6. При магазине "ТПС" N 8, с. Залукодес (парикмахерс- кая) |
2003 | 20,0 | - | 20,0 | - | 1 | ||||
7. При магазине "Промтовары" N 29, с. Сармаково (раскрой ткани) |
2003 | 20,0 | - | 20,0 | - | 2 | ||||
8. При магазине "Промтовары" N 16, с. Малка (ремонт обуви) |
2003 | 25,0 | - | 25,0 | - | 1 | ||||
9. При магазине "ТПС" N 4, п. Залукокоаже (ремонт обуви) |
2004 | 25,0 | - | 25,0 | - | 1 | ||||
10. При магазине N 15, с. Н. Жемтала (ремонт обуви) |
2004 | 25,0 | - | 25,0 | - | 2 | ||||
11. При магазине N 15, с. Плановское (фотоуслуги) |
2004 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
12. При магазине N 50, с. Черная Речка (ремонт и пошив одежды, обуви) |
2004 | 150,0 | - | 150,0 | - | 3 | ||||
13. На базе магазина "Промтовары" N 23, с. Ерокко (парикмахерс- кая) |
2004 | 30,0 | - | 30,0 | - | 2 | ||||
14. На базе магазина "Промтовары" N 10, с. Ст. Урух (парикмахерс- кая) |
2004 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
15. При магазине "Промтовары" N 19, с. Сармаково (фотоуслуги) |
2004 | 30,0 | - | 30,0 | - | 2 | ||||
16. При магазине "ТПС" N 39, с. Каменномостс- кое (ремонт обуви) |
2004 | 25,0 | - | 25,0 | - | 1 | ||||
17. При магазине N 7, с. Бабугент (парикмахерс- кая) |
2005 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
18. При магазине "ТПС" N 39, с. Каменномостс- кое (парикмахерс- кая) |
2006 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
19. При магазине "ТПС" N 17а, с. Заюково (парикмахерс- кая) |
2007 | 40,0 | - | 40,0 | - | 3 | ||||
20. При магазине N 28, с. Ново-Ивановс- кое (ремонт бытовой техники) |
2007 | 50,0 | - | 50,0 | - | 1 | ||||
21. При магазине N 22, с. Овцесовхоз (ремонт обуви) |
2007 | 25,0 | - | 25,0 | - | 1 | ||||
22. При магазине "ТПС" N 20, с. Этоко (ремонт обуви) |
2007- 2008 |
25,0 | - | 25,0 | - | 1 | ||||
23. При магазине N 11, с. Н.Жемтала (ремонт бытовой техники) |
2009 | 40,0 | - | 40,0 | - | 1 | ||||
24. При мага- зине N 63, с. Псынабо, (парикмахерс- кая) |
2010 | 40,0 | - | 40,0 | - | 2 | ||||
25. При магазине "ТПС" N 1, с. Батех (ремонт обуви) |
2010 | 25,0 | - | 25,0 | - | 1 | ||||
26. На базе торгового центра в с. Ново-Ивановс- кое |
2004 | 150,0 | - | 150,0 | - | - | ||||
Итого | 2003- 2010 |
30840 |
18422 |
12418 |
62 |
390 |
||||
Всего | 2003- 2010 |
34785, 8 |
20264,8 | 14521 | 98 | 420 |
Приложение N 6
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию электрических сетей
в сельской местности
Срок испо- лне- ния меро- прия- тий, годы |
Объем финанси- рования |
В том числе за счет средств |
Внебю- джет- ных источ- ников |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
внов ь соз- да- вае- мых ра- бо- чих мест ед. |
Ответс- твенные за испол- нение мероп- риятий |
Ожида- емые резу- льтаты |
|||
в ценах текущего времени, млн. рублей |
феде- раль- ного бюдже- та |
консо- лиди- рован- ного бюдже- та КБР |
||||||||
Раздел 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР | ||||||||||
1. Разра- ботать рекомен- дации по использо- ванию альтерна- тивных источни- ков энергоо- беспече- ния социаль- ной сферы села |
2006 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | Минис- терство топлива и энерге- тики КБР |
||
2. Разрабо- тать научные основы проведе- ния реконст- рукции и техничес- кого перевоо- ружения электри- ческих сетей напряже- нием 0,4 и 10 кВ с учетом перспек- тив обу- стройства сельских поселений |
Минис- терство топлива и энерге- тики КБР |
|||||||||
в том числе: принципы проведе- ния реконст- рукции |
2005 |
2,3 |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
Минис- терство топлива и энерге- тики КБР |
||
техничес- кие предложе- ния по обеспече- нию реконст- рукции и техничес- кого перевоо- ружения сетей |
2005 2006 |
2,0 2,0 |
2,0 2,0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
Минис- терство топлива и энерге- тики КБР |
||
перечень рекомен- дуемого основного электроо- борудова- ния, новых электро- техничес- ких и изоляцио- нных материа- лов, конструк- ций для проведе- ния реконст- рукции и техничес- кого перевоо- ружения сетей |
2005 2006 |
1,2 1,2 |
1,2 1,2 |
- - |
- - |
- - |
Минис- терство топлива и энерге- тики КБР |
|||
- типовые техничес- кие решения по реконст- рукции и техничес- кому перевоо- ружению сетей |
2006 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | Минис- терство топлива и энерге- тики КБР |
||
Всего | 2003- 2010 2003- 2006 2005 2006 |
11,8 11,8 5,5 6,3 |
11,8 11,8 5,5 6,3 |
- | - | - | - | |||
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | ||||||||||
1. Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,38 кВ: |
Минис- терство топлива и энерге- тики КБР Минис- терство сельс- кого хозяйс- тва КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|||||||||
275 км | 2003- 2010 |
68,75 | 27,5 | 27,5 | 13,75 | - | - | |||
125км | 2003- 2006 |
31,25 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | - | - | |||
25 км | 2003 | 6,25 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | - | - | |||
35 км | 2004 | 8,75 | 3,5 | 3,5 | 1,75 | - | - | |||
35 км | 2005 | 8,75 | 3,5 | 3,5 | 1,75 | - | - | |||
30 км | 2006 | 7,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | - | - | |||
150 км | 2007- 2010 |
37,5 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | - | - | |||
40 км | 2007 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | |||
35 км | 2008 | 8,75 | 3,5 | 3,5 | 1,75 | - | - | |||
35 км | 2009 | 8,75 | 3,5 | 3,5 | 1,75 | - | - | |||
40 км | 2010 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | |||
2. Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ: | Минис- терство топлива и энерге- тики КБР, Минис- терство сельс- кого хозяйс- тва КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|||||||||
350 км | 2003- 2010 |
105,0 | 42,0 | 42,0 | 21,0 | - | - | |||
200 км | 2003- 2006 |
60,0 | 24,0 | 24,0 | 12,0 | - | - | |||
50 км | 2003 | 15,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | - | - | |||
55 км | 2004 | 16,5 | 6,6 | 6,6 | 3,3 | - | - | |||
50 км | 2005 | 15,0 | 6,6 | 6,6 | 3,0 | - | - | |||
45 км | 2006 | 13,5 | 5,4 | 5,4 | 2,7 | - | - | |||
150 км | 2007- 2010 |
45,0 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | - | - | |||
45 км | 2007 | 13,5 | 5,4 | 5,4 | 2,7 | - | - | |||
40 км | 2008 | 12,0 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | - | - | |||
35 км | 2009 | 10,5 | 4,2 | 4,2 | 2,1 | - | - | |||
30 км | 2010 | 9,0 | 3,6 | 3,6 | 1,8 | - | - | |||
3. Реконструкция и техническое перевооружение ТП 6-10/0,4 кВ: |
Минис- терство топлива и энерге- тики КБР, Минис- терство сельс- кого хозяйс- тва КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
|||||||||
250 ед. | 2003- 2010 |
25,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | - | - | |||
100 ед. | 2003- 2006 |
10,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | |||
30 ед. | 2003 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | - | - | |||
15 ед. | 2004 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | - | - | |||
30 ед. | 2005 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | - | - | |||
25 ед. | 2006 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | - | - | |||
150 ед. | 2007- 2010 |
15,0 | 6 | 6 | 3,0 | - | - | |||
30 ед. | 2007 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | - | - | |||
45 ед. | 2008 | 4,3 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | - | - | |||
40 ед. | 2009 | 4,0 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | - | - | |||
35 ед. | 2010 | 3,5 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | - | - | |||
Всего | 2003- 2010 2003- 2006 2003 2004 2005 2006 2007- 2010 2007 2008 2009 2010 |
198,75 101,25 24,25 26,75 26,75 23,5 97,5 26,5 25,25 23,25 22,5 |
79,5 40,5 9,7 10,7 10,7 9,4 39,0 10,6 10,1 9,3 9,0 |
79,5 40,5 9,7 10,7 10,7 9,4 39,0 10,6 10,1 9,3 9,0 |
39,75 20,25 4,85 5,35 4,7 19,5 5,3 5,3 5,05 4,65 4,5 |
- - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - |
Приложение N 7
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
Срок исполнения мероприя- тий, годы |
Объем финан- сирова- ния - всего, в ценах текуще- го вре- мени, млн. рублей |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
Коли- чест- во вновь соз- дава- емых рабо- чих мест, ед. |
Ответс- твенные за испол- нение мероп- риятий |
Ожида- емые резу- льтаты |
|||
феде- раль- ного бюд- жета |
консо- лиди- рован- ного бюдже- та КБР |
внебюд- жетных источ- ников |
|||||||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. Построить распределительные газовые сети | Минис- терство сельс- кого хозяйс- тва КБР, Минис- терство топлива и энерге- тики КБР, органы местно- го самоуп- равле- ния |
||||||||
829,3 км 429,3 км 124,7 км 104,6 км 100 км 100 км 400 км 100 км 100 км 100 км 100 км |
2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 |
575,4 298,4 72 77,4 76 73 277 72 69,4 68 67,6 |
143,8 74,4 18 19,4 19 18 69,4 18 17,4 17 17 |
297,6 154 37 40 39 38 143,6 38 36 35 34,6 |
134 70 17 18 18 17 64 16 16 16 16 |
1853 | 83 43 12 11 10 10 40 10 10 10 10 |
||
Всего | 2003-2010 2003-2006 2003 2004 2005 2006 2007-2010 2007 2008 2009 2010 |
575,4 298,4 72 77,4 76 73 277 72 69,4 68 67,6 |
143,8 74,4 18 19,4 19 18 69,4 18 17,4 17 17 |
297,6 154 37 40 39 38 143,6 38 36 35 34,6 |
134 70 17 18 18 17 64 16 16 16 16 |
1853 | 83 43 12 11 10 10 40 10 10 10 10 |
Приложение N 8
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности
Срок испол- нения мероп- рия- тий, годы |
Объем финан- сирова- ния - всего, в ценах текуще- го вре- мени, млн. рублей |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
вновь соз- дава- емых рабо- чих мест, ед. |
Ответ- ствен- ные за испол- нение мероп- риятий |
Ожи- дае- мые ре- зу- льта ты |
|||||
феде- раль- ного бюдже- та |
консо- лидиро- ванного бюджета КБР |
внебю- джет- ных источ- ников |
|||||||||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
1. Замена ветхих водопроводных сетей: | Минис- терст- во се- льско- го хо- зяйст- ва КБР Минис- терст- во жи- лищно- комму- наль- ного хозяй- ства КБР, органы мест- ного само- управ- ления |
||||||||||
563,1 км 281,55 км 281,55 км |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
175450 87725 87725 |
- - - |
175450 87725 87725 |
- - - |
- - - |
- - - |
||||
2. Строительство, реконструкция и восстановление групповых водопроводов: |
Минис- терст- во се- льско- го хо- зяйст- ва КБР Минис- терст- во жи- лищно- комму- наль- ного хозяй- ства КБР, органы мест- ного само- управ- ления |
||||||||||
578,4 км 289,2 км 289,2 км |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
184240 92120 92120 |
152000 76000 76000 |
32240 16120 16120 |
- - - |
- - - |
- - - |
||||
3. Строительство новых водопроводных сетей: | Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, Минис- терст- во жилищ- ного комму- наль- ного хозяй- ства КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, Минис- терст- во жилищ- но-ко- ммуна- льного озяйс- тва КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, Минис- терст- во жилищ- но-ко- ммуна- льного хозяй- ства КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления |
||||||||||
325,5 км 167,75 км 167,75 км |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
303790 151895 151895 |
- - - |
303790 151895 151895 |
- - - |
- - - |
- - - |
||||
4. Устройство зоны санитарной ответственности: | |||||||||||
25830 м 12915 м 12915 м |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
26930 13465 13465 |
26930 13465 13465 |
||||||||
5. Расширение и реконструкция водозаборов (бурение скважин) | |||||||||||
Производите- льность: 172,25 тыс. куб. м/сут. 86,125 тыс. куб. м/сут. 86,125 тыс. куб. м/сут. |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
168600 140500 28100 |
- - - |
168600 140500 28100 |
- - - |
- - - |
- - - |
||||
6. Установка водонапорной башни | Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, Минис- терст- во жилищ- но-ко- ммуна- льного хозяй- ства КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления |
||||||||||
Водонапорные башни: 38 шт 20 шт 18 шт |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
12900 6000 6900 |
- - - |
12900 6000 6900 |
- - - |
- - - |
|||||
7. Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы | |||||||||||
а) компьюте- ризация абонементной службы |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
3000 1500 1500 |
- - - |
3000 1500 1500 |
- - - |
- - - |
|||||
б) установка приборов уче- та расхода холодной воды в организациях бюджетной сферы КБР и на объектах жилищно-ком- мунального хозяйства Приборы учета расхода холо- дной воды: |
Минис- терст- во сельс- кого хозяй- ства КБР, Минис- терст- во жилищ- но-ко- ммуна- льного хозяй- ства КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления |
||||||||||
1111 ед. 555 ед. 556 ед. |
2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
5001 2500,5 2500,5 |
- - - |
5001 2500,5 2500,5 |
- - - |
- - - |
- - - |
||||
Всего | 2003- 2006 2003- 2004 2005- 2006 |
879911 495705, 5 384205, 5 |
152000 76000 76000 |
700981 406240, 5 294740, 5 |
26930 13465 13465 |
- - - |
- - - |
Приложение N 9
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия
по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности
Срок испо- лне- ния меро- прия- тий, годы |
Объем финан- сиро- вания- всего, в це- нах теку- щего време- ни, млн. рублей |
В том числе за счет средс тв |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
вновь соз- дава- емых рабо- чих мест, ед. |
Ответ- ствен- ные за испол- нение мероп- риятий |
Ожидае- мые резуль- таты |
|||
феде- раль- ного бюд- жета |
консоли- дирован- ного бюджета КБР |
вне- бюд- жет- ных исто- чни- ков |
|||||||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. Ввести в сельской местости телефонную сеть емкостью: | Откры- тое акцио- нерное общес- тво "Каб- балк- теле- ком" |
Доведе- ние те- лефонной плотнос- ти до 13 номеров на 100 человек |
|||||||
29,82 т. номер. |
2003- 2010 |
531,73 | 159,55 | 212,63 | 159,55 | - | 0,026 | ||
11,52т. номер. |
2003- 2006 |
206,33 | 61,91 | 82,51 | 61,91 | - | 0,010 | ||
2,34 т. номер. |
2003 | 41,66 | 12,5 | 16,66 | 12,5 | - | 0,002 | ||
2,34 т. номер. |
2004 | 41,66 | 12,5 | 16,66 | 12,5 | - | 0,002 | ||
2,34 т. номер. |
2005 | 41,66 | 12,5 | 16,66 | 12,5 | - | 0,002 | ||
4,56 т. номер. |
2006 | 81,35 | 24,41 | 32,53 | 24,41 | - | 0,004 | ||
18,24 т. номер. |
2007- 2010 |
325,4 | 97,64 | 130,12 | 97,64 | - | 0,016 | ||
4,56т. номер. |
2007 | 81,35 | 24,41 | 32,53 | 24,41 | - | 0,004 | ||
4,56 т. номер. |
2008 | 81,35 | 24,41 | 32,53 | 24,41 | - | 0,004 | ||
4,56 т. номер. |
2009 | 81,35 | 24,41 | 32,53 | 24,41 | - | 0,004 | ||
4,56 т. номер. |
2010 | 81,35 | 24,41 | 32,53 | 24,41 | - | 0,004 |
Приложение N 10
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел Кабардино-Балкарской
Республики до 2010 года"
Мероприятия
по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности
Срок испол- нения мероп- рия- тий, годы |
Объем финан- си рова- ния - всего, в ценах теку- щего време- ни, млн. рублей |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест, ед. |
Ко- ли- чес- тво вно- вь соз- да- вае- мых ра- бо- чих ме- ст, ед. |
Ответ- ствен- ные за испол- нение мероп- риятий |
Ожида- емые резу- льтаты |
||||||
феде- раль- ного бюдже- та |
консо- лиди- рован- ного бюдже- та КБР |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||||
Инвестиционные мероприятия | ||||||||||||
а) расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым и усовершенствованным покрытием |
||||||||||||
Строительс- тво и реконструк- ция территориа- льных автомобиль- ных дорог и сооружений на них, в том числе пообъектно: автомобиль- ная дорога Ставрополь -Крайновка |
2003 | 95,7 | 95,7 | 50 | Минис- терст- во транс- порта и дорож- ного хозяй- ства КБР |
|||||||
б) приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог, связывающих населенные пункты, для приемки их в сеть дорог общего пользования |
||||||||||||
всего: 205 км в т.ч. 91км |
2003-2 006 |
345,8 | 132,8 | 148 | 65 | 30 | - | |||||
21 км | 2003 | 79,8 | 32,3 | 33,5 | 15 | 5 | - | |||||
22 км | 2004 | 83,6 | 31,7 | 36,5 | 15,7 | 5 | - | |||||
24 км | 2005 | 91,2 | 34,4 | 39,0 | 17,2 | 10 | - | |||||
24 км | 2006 | 91,2 | 34,4 | 39,0 | 17,1 | 10 | - | |||||
в т.ч. 114 км |
2007- 2010 |
369 | 142,0 | 157,9 | 69,1 | 45 | - | |||||
25 км | 2007 | 80,7 | 32,6 | 33,8 | 14,3 | 10 | - | |||||
28 км | 2008 | 90,4 | 34,3 | 38,0 | 18,1 | 10 | - | |||||
30 км | 2009 | 96,9 | 36,8 | 42,0 | 18,1 | 10 | - | |||||
31 км | 2010 | 101 | 38,3 | 44,1 | 18,6 | 15 | - | |||||
проектно- изыскатель- ские работы |
2003- 2010 |
100 | 30 | 45 | 25 | 15 | - | |||||
всего | 2003- 2010 |
814,8 | 304,8 | 350,9 | 159,1 | 90 | - | |||||
в) приведение в норматтивное техническое состояние улично-дорожной сети сельских населенных пунктов для обеспечения проезда транзитного транспорта |
||||||||||||
276,7 км | 2003- 2010 |
319,6 | 96,1 | 144 | 79,5 | 238 | Мини- стер- ство тран- спор- та и доро- жного хо- зяйс- тва КБР, Мини- стер- ство сель- ского хо- зяйс- тва КБР, Пра- вите- льст- во КБР, орга- ны мест- ного само- упра- вле- ния |
|||||
148,1 км | 2003- 2006 |
174,8 | 52,7 | 78,4 | 43,7 | 127 | ||||||
28,5 км | 2003 | 31,7 | 9,6 | 14,4 | 7,7 | 30 | ||||||
32,0 км | 2004 | 61,8 | 18,6 | 27,7 | 15,5 | 35 | ||||||
39,1 км | 2005 | 44,8 | 13,4 | 20,1 | 11,3 | 32 | ||||||
36,5 км | 2006 | 36,5 | 11,1 | 16,2 | 9,2 | 30 | ||||||
128,6 км | 2007- 2010 |
144,8 | 43,4 | 65,6 | 35,8 | 111 | ||||||
35,2 км | 2007 | 41,8 | 12,4 | 18,9 | 10,5 | 31 | ||||||
38 км | 2008 | 38 | 11,4 | 17,1 | 9,5 | 30 | ||||||
31,4 км | 2009 | 41,5 | 12,5 | 19 | 10 | 30 | ||||||
24,0 км | 2010 | 23,5 | 7,1 | 10,6 | 5,8 | 20 | ||||||
Итого | 2003- 2010 |
319,6 | 96,1 | 144 | 79,5 | 238 | ||||||
Всего: 516,2 км |
2003- 2010 |
1230,1 | 496,6 | 494,9 | 238,6 | 378 | ||||||
в т.ч. 270 км |
2003- 2006 |
616,4 | 281,2 | 226,4 | 108,7 | 157 | ||||||
65,4 км | 2003 | 207,2 | 137,6 | 47,9 | 22,7 | 35 | ||||||
81 км | 2004 | 145,4 | 50,3 | 64,2 | 31,2 | 40 | ||||||
63,1 км | 2005 | 136 | 47,8 | 59,1 | 28,5 | 42 | ||||||
60,5 км | 2006 | 127,7 | 45,5 | 55,2 | 26,3 | 40 | ||||||
в т.ч. 246,2 км |
2007- 2010 |
551,8 | 185,4 | 223,5 | 104,9 | 156 | ||||||
60,2 км | 2007 | 122,5 | 45 | 52,7 | 24,8 | 41 | ||||||
66 км | 2008 | 166,4 | 45,7 | 55,1 | 27,6 | 40 | ||||||
71,5 км | 2009 | 138,4 | 49,3 | 61 | 28,1 | 40 | ||||||
48,5 км | 2010 | 124,5 | 45,4 | 54,7 | 24,4 | 35 | ||||||
Проектно- изыскатель- ские работы |
2003- 2010 |
100 | 30 | 45 | 5 | 15 |
Приложение N 11
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года"
Основное маршруты и объекты по совершенствованию сети автомобильных
дорог в сельской местности Кабардино-Балкарской Республики
на 2003-2010 годы
Наименование мероприятий, объемов и видов работ |
Срок испо- лне- ния, годы |
Вво- ди- мые мощ- нос- ти км/ пм |
Объем финан- сиро- вания в млн. руб- лей, в ценах 2002 года |
В том числе из средств |
Коли- чест- во сох- раня- емых рабо- чих мест, еди- ниц |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест, единиц |
Ответ- ствен- ные за испол- нение мероп- риятий |
Ожи- дае- мые резу- льта- ты |
|||
феде- раль- ного бюдже- та |
кон- соли- диро- ван- ного бюд- жета КБР |
вне- бюд- жет- ных исто- чни- ков |
|||||||||
а) расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым и усовершенствованным покрытием |
|||||||||||
Строительст- во и реконструк- ция территориа- льных автомобиль- ных дорог и сооружений, в том числе пообъектно: автомобиль- ная дорога Ставрополь - Крайновка участок в Кабардино- Балкарской Республике |
2003 | 15,9 км |
95,7 | 95,7 | 50 | - | Минис- терст- во транс- порта и дорож- ного хозяй- ства КБР |
Уве- личе- ние про- пуск- ной спо- соб- нос- ти, обес- пече- ние безо- пас- ности доро- жного дви- жения |
|||
Всего | 15,9 км |
95,7 | 95,7 | 50 | |||||||
б) приведение в нормативное техническое состояние ведомственных автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты, для приемки их в сеть дорог общего пользования |
|||||||||||
1. Черная Речка - Благовещенс- кое |
2003- 2005 |
11 | 50 | 25 | 25 | - | 40 | 10 | Минис- терст- во транс- порта и дорож- ного хозяй- ства КБР, Прави- тельс- тво КБР, органы мест- ного самоу- прав- ления |
||
2. Нарткала - Озрек - Ст. Урух |
2005- 2010 |
28 | 66 | 33 | 33 | - | 40 | 10 | |||
3. Былым - Актопрак |
2002- 2005 |
19 | 46,9 | 24 | 22 | - | 30 | 6 | |||
4. Верхняя Балкария - Безенги |
2002- 2006 |
26 | 86,0 | 43 | 43 | - | 30 | 5 | |||
5. Безенги - Верхний Чегем |
2002- 2006 |
18 | 54 | 27 | 27 | - | 30 | 4 | |||
6. Безенги - альплагерь "Безенги" |
2004 | 5 | 15 | - | - | 15 | 10 | 5 | |||
7. Кызбурун I - Верхний Куркужин |
2002- 2006 |
19 | 46,9 | 22 | 20,9 | 4,9 | 20 | 5 | |||
8. Псыхурей - Карагач |
2006 | 7 | 14 | - | - | 14 | 10 | ||||
9. Сармаково - Куркужин |
2007- 2010 |
24 | 96 | 28,8 | 39,0 | 28,2 | 40 | 7 | |||
10. Куркужин - Баксан ГЭС |
2007- 2010 |
20 | 100 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 50,0 | 10,0 | |||
11. Баксан ГЭС - Лечинкай |
2007- 2010 |
28 | 140 | 42,0 | 56 | 42,0 | 60 | 13 | |||
Итого | 205 | 714,8 | 274,8 | 305,9 | 134,1 | 360 | 75 | ||||
Проектно-изы скательские работы будущих лет |
2003- 2010 |
100 | 30 | 45 | 25 | 15 | - | ||||
Всего | 2003- 2010 |
814,8 | 304,8 | 350,9 | 159,1 | 375 | 75 | ||||
в) приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожной сети сельских населенных пунктов для обеспечения проезда транзитного транспорта |
|||||||||||
1. Автомобильная дорога Нальчик - Майский | Обес- пече- ние безо- пас- ности дви- же- ния, уве- личе- ние про- пуск- ной спо- соб- ности в пре- делах насе- лен- ных пунк- тов |
||||||||||
по с. Герменчик |
2003 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | |||||
по с. Черная Речка |
2003 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | |||||
по пос. Октябрьский |
2003 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | |||||
2. Автомобильная дорога Прохладный - Эльхотово | |||||||||||
по ст. Солдатской |
2003 | 3,4 | 5,1 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | |||||
по ст. Котляревской |
2003 | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | |||||
по ст. Александров- ской |
2003 | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | |||||
по с. Дейское |
2003 | 3,6 | 3,6 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | |||||
по с. Плановское |
2003 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | |||||
3. Автомобильная дорога Аргудан - Александровская | |||||||||||
по с. Аргудан |
2003 | 3,0 | 4,5 | 1,4 | 2,0 | 1,1 | |||||
4. Автомобильная дорога Малка - Ингушли | |||||||||||
по с. Малка | 2004 | 7,3 | 7,3 | 2,2 | 3,3 | 1,8 | |||||
по с. Сармаково |
2004 | 8,2 | 8,2 | 2,5 | 3,7 | 2,0 | |||||
по с. Каменномост- ское |
2004 | 6,5 | 6,5 | 2 | 2,9 | 1,6 | |||||
по с. Кичмалка |
2004 | 3,0 | 3 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | |||||
5. Автомобильная дорога Баксан - Карагач - Солдатская | |||||||||||
по с. Карагач |
2010 | 6,4 | 9,6 | 2,9 | 4,3 | 2,4 | |||||
по ст. Солдатской |
2010 | 5,6 | 8,4 | 2,5 | 3,8 | 2,1 | |||||
6. Автомобильная дорога Малка - Куба - Псыхурей - Карагач | |||||||||||
по с. Малка | 2009 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | |||||
по с. Куба | 2009 | 3,1 | 3,1 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | |||||
по с. Псыхурей |
2009 | 5,2 | 5,2 | 1,5 | 2,3 | 1,4 | |||||
по с. Крем-Конста- нтиновское |
2009 | 4,8 | 4,8 | 1,4 | 2,2 | 1,2 | |||||
по с. Карагач |
2009 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |||||
7. Автомобильная дорога Прохладный - Советская | |||||||||||
по с. Пролетарское |
2003 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | |||||
8. Автомобильная дорога Дейское - Нижний Курп | |||||||||||
по с. Дейское |
2009 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | |||||
по с. Нижний Акбаш |
2009 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | |||||
по с. Нижний Курп |
2009 | 3,5 | 3,5 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | |||||
9. Автомобильная дорога Майский - Урожайное | |||||||||||
по с. Красноармей- ское |
2009 | 3,6 | 3,6 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | |||||
по с. Новая Балкария |
2009 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | |||||
по с. Урожайное |
2009 | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | |||||
по с. Терекское |
2009 | 3,5 | 3,5 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | |||||
по с. Хамидие |
2009 | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | |||||
по с. Новое Хамидие |
2009 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | |||||
10. Автомобильная дорога Дейское - Верхний Курп - Нижний Курп | |||||||||||
по с. Дейское |
2008 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | |||||
по с. Нижний Курп |
2008 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | |||||
по с. Верхний Курп |
2008 | 3,6 | 3,6 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | |||||
11. Автомобильная дорога Ст. Черек - Псынагау - Жемтала | |||||||||||
по с. Ст. Черек |
2008 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | |||||
по с. Псыгансу |
2008 | 5,4 | 5,4 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | |||||
по с. Зарагиж |
2008 | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | |||||
по с. Н. Жемтала |
2008 | 3,8 | 3,8 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | |||||
по с. В. Жемтала |
2008 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | |||||
12. Автомобильная дорога Ст. Черек - Н. Черек - Александровской | |||||||||||
по с. Ст. Черек |
2008 | 3,2 | 3,2 | 1 | 1,4 | 0,8 | |||||
пос. Н. Черек |
2008 | 6,8 | 6,8 | 2 | 3,1 | 1,7 | |||||
по ст. Александров- ской |
2008 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |||||
13. Автомобильная дорога Нарткала - Псынабо - Псыкод | |||||||||||
по с. Псынабо |
2005 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | |||||
по с. Псыкод | 2005 | 4,2 | 4,2 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | |||||
по с. Разъезд 8 км |
2005 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | |||||
14. Автомобильная дорога Бабугент - Безенги | |||||||||||
по с. Карасу | 2010 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |||||
по с. Безенги |
2010 | 3,5 | 3,5 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | |||||
15. Автомобильная дорога Нальчик - Хасанья - Герпегеж | |||||||||||
по пос. Хасанья |
2004 | 5,6 | 8,4 | 2,5 | 3,8 | 2,1 | |||||
по с. Герпегеж |
2004 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |||||
16. Автомобильная дорога Нальчик - Кенже | |||||||||||
Нальчик - Кенже 1 |
2004 | 5,0 | 5,0 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | |||||
Нальчик - Кенже 2 |
2004 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | |||||
17. Автомобильная дорога Нальчик - Белая Речка - 4-й поселок | |||||||||||
по с. Белая Речка |
2004 | 5,2 | 5,2 | 1,6 | 2,3 | 1,3 | |||||
по с. 4-й поселок |
2004 | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | |||||
18. Автомобильная дорога Нальчик - Цементный завод | |||||||||||
по стр. Цементного поселка |
2005 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |||||
19. Автомобильная дорога Чегем II - Булунгу | |||||||||||
по с. Лечинкай |
2004 | 6 | 6 | 1,8 | 2,7 | 1,5 | |||||
по с. Н. Чегем |
2004 | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | |||||
по с. Хушто-Сырт |
2004 | 3,8 | 3,8 | 1,1 | 1,7 | 1 | |||||
по с. Эльтюбю |
2004 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | |||||
по с. Булунгу |
2004 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | |||||
20. Автомобильная дорога Кенже - Каменка - Яникой | |||||||||||
по с. Кенже | 2006 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | |||||
по с. Шалушка |
2006 | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | |||||
по пос. Мир | 2006 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | |||||
по с. Каменка |
2006 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | |||||
пос. Яникой | 2006 | 2,5 | 2,5 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | |||||
21. Автомобильная дорога Шалушка - Каменка | |||||||||||
по с. Шалушка |
2007 | 4,8 | 4,8 | 1,4 | 2,2 | 1,2 | |||||
22. Автомобильная дорога Чегем I - Психинтернат | |||||||||||
по с. Чегем I |
2007 | 8,0 | 8,0 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | |||||
по с. Каменка |
2007 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | |||||
23. Автомобильная дорога Баксан - Псычох - Дугулугбей | |||||||||||
по с. Дугулубгей |
2007 | 2,2 | 8,8 | 2,6 | 4,0 | 2,2 | |||||
по с. Псычох | 2007 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | |||||
24. Автомобильная дорога Дугулугбей - Кишпек | |||||||||||
по с. Дугулубгей |
2005 | 4,0 | 8,0 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | |||||
по с. Кишпек | 2005 | 4,0 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | |||||
25. Автомобидьная дорога Н. Куркужин - В. Куркужин | |||||||||||
по с. Н. Куркужин |
2006 | 8,5 | 8,5 | 2,6 | 3,6 | 2,3 | |||||
по с. В. Куркужин |
2006 | 8,5 | 8,5 | 2,6 | 3,6 | 2,3 | |||||
26. Автомобильная дорога Светловодское - Шордаково - Белокаменское | |||||||||||
по пос. Залукокоаже |
|||||||||||
по с. Светловодс- кое |
2006 | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | |||||
по с. Шордаково |
2006 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | |||||
по с. Белокаменс- кое |
2006 | 3,0 | 3,0 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | |||||
27. Автомобильная дорога Псынадоха - Зольское - Залукодес - Дженал | |||||||||||
по с. Псынодаха |
2007 | 3,4 | 3,4 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | |||||
по с. Зольское |
2007 | 3,6 | 3,6 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | |||||
по с. Залукодес |
2007 | 6,2 | 6,2 | 1,9 | 2,8 | 1,5 | |||||
по с. Дженал | 2007 | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | |||||
28. Автомобильная дорога Майский - Заречный - Ново-Ивановское | |||||||||||
по п. Заречный |
2005 | 1,8 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | |||||
по п. Красная Поляна |
2005 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |||||
по х. Право-Урван- скому |
2005 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | |||||
по с. Ново-Иванов- ское |
2005 | 8,0 | 9,6 | 2,9 | 4,3 | 2,4 | |||||
по х. Баксанскому |
2005 | 1,6 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | |||||
по х. Колдрасинс- кому |
2005 | 2,4 | 2,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | |||||
по х. Славянскому |
2005 | 0,9 | 1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |||||
по х. Курскому |
2005 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |||||
Всего | 2003- 2010 |
300, 8 |
325,1 | 97,9 | 146,4 | 80,8 |
Приложение N 12
к республиканской целевой программе
"Социальное развитие сел
Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года"
Объемы затрат на реализацию целевой программы "Социальное развитие
сел Кабардино-Балкарской Республики до 2010 года"
по направлениям расходования средств
и источникам финансирования
млн. рублей (в ценах 2002 года)
Источники и направления финансирования |
На период реализа- ции Програм- мы 2003- 2001 гг. |
В том числе | |||||||||
I этап 2003- 2006 годы |
2003 год |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
II этап 2007- 2001 гг. |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год | ||
Всего расходов | 10594,24 | 5089,5 | 1197,76 | 1176,59 | 1300,98 | 1414,17 | 5504,74 | 1169,55 | 1301,2 | 1404,46 | 1629,53 |
в том числе: - средства федерального бюджета |
1623,21 |
943,87 |
300,95 |
200,52 |
218,17 |
224,44 |
679,29 |
160,85 |
167,67 |
161,86 |
188,86 |
- средства консолидирова- нного бюджета КБР |
2983,89 | 1913,35 | 474,48 | 463,79 | 488,7 | 485,3 | 1070,54 | 246,4 | 264,7 | 257,9 | 301,8 |
- внебюджетные источники |
5986,6 | 2231,51 | 422,55 | 510,56 | 593,95 | 704,55 | 3755,1 | 762,35 | 868,85 | 984,85 | 1138,9 |
Капитальные вложения - всего |
10499,5 | 5016,9 | 1187,9 | 1159,5 | 1279 | 1390,5 | 5482,6 | 1161,5 | 1295,2 | 1400,4 | 1625,5 |
в том числе: - средства федерального бюджета |
166,12 |
916,03 |
298,5 |
195,75 |
208,27 |
213,51 |
673,99 |
159,01 |
165,91 |
161,06 |
188,01 |
- средства консолидирова- нного бюджета КБР |
2929,89 | 1872,89 | 468,1 | 454,09 | 477,3 | 473,3 | 1057 | 241 | 261,2 | 255,2 | 299,7 |
- внебюджетные источники |
5979,3 | 2227,81 | 421,3 | 509,61 | 593,3 | 703,7 | 3751,5 | 761,5 | 868 | 984,1 | 1137,8 |
Научно-иссле- довательские и опытно-конст- рукторские работы |
13,9 | 12,9 | 0,1 | 0,1 | 6,1 | 6,6 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
в том числе: - средства федерального бюджета |
12,0 |
11,9 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- средства консолидирова- нного бюджета КБР |
1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
- внебюджетные источники |
0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 |
Прочие текущие расходы |
80,48 | 59,1 | 9,9 | 16,3 | 15,825 | 17,08 | 21,4 | 7,577 | 5,951 | 4,102 | 3,742 |
в том числе: - средства федерального бюджета |
21,19 |
15,94 |
2,35 |
4,77 |
4,298 |
4,53 |
5,3 |
1,84 |
1,76 |
0,8 |
0,85 |
- средства консолидирова- нного бюджета КБР |
52,4 | 39,66 | 6,38 | 10,6 | 10,9 | 11,8 | 12,738 | 5,0 | 3,4 | 2,6 | 1,8 |
- внебюджетные источники |
6,9 | 3,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 3,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,1 |
Из общего объема финансирования |
10594,24 | 5089,5 | 1197,76 | 1176,59 | 1300,98 | 1414,17 | 5504,74 | 1169,55 | 1301,2 | 1404,46 | 1629,53 |
по направлениям: жилищное строительство |
5425,31 |
1949,12 |
357,0 |
428,33 |
521,94 |
641,82 |
3476,19 |
706,1 |
807,3 |
919,1 |
1043,7 |
образование | 1150,22 | 617,6 | 174,3 | 112,4 | 167,7 | 163,2 | 532,67 | 129,6 | 137,52 | 130,2 | 135,4 |
здравоохране- ние |
229,19 | 150,83 | 37,37 | 38,04 | 37,38 | 38,04 | 78,36 | 19,09 | 19,62 | 19,20 | 20,45 |
культура | 318,06 | 222,26 | 57,5 | 66,8 | 61,4 | 36,54 | 95,77 | 8,54 | 31,63 | 23,9 | 31,6 |
торгово-быто- вое обслуживание |
35,5 | 27,4 | 5,8 | 11,7 | 6,9 | 3,1 | 8,145 | 3,9 | 0,7 | 1,0 | 2,5 |
электрификация | 210,55 | 113,1 | 24,3 | 26,8 | 32,25 | 29,8 | 97,5 | 26,5 | 25,25 | 23,25 | 22,5 |
газификация | 575,4 | 298,4 | 72,0 | 77,4 | 76,0 | 73,0 | 277,0 | 72,0 | 69,4 | 68,0 | 67,6 |
водоснабжение | 879,8 | 879,8 | 219,6 | 219,6 | 220,3 | 220,3 | |||||
телекоммуника- ционная связь |
531,7 | 206,3 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 81,4 | 325,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
дорожное строительство |
1237,6 | 623,8 | 208,2 | 153,2 | 135,4 | 127,0 | 613,8 | 122,5 | 128,4 | 224,5 | 124,5 |
Распределение общего объема капитальных вложений и источников | |||||||||||
Объем капитальных вложений, всего |
10498,7 | 5016,9 | 1187,9 | 1159,5 | 1279 | 1390,5 | 5482,6 | 1161,5 | 1295,2 | 1400,4 | 1625,5 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
5425,3 |
1949,1 |
357,0 |
428,3 |
521,9 |
641,8 |
3476,2 |
706,1 |
807,3 |
919,1 |
1043,7 |
образование | 1150,22 | 617,55 | 174,3 | 112,4 | 167,7 | 163,2 | 532,67 | 129,6 | 137,5 | 130,2 | 135,4 |
здравоохране- ние |
216,41 | 144,8 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 71,61 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 18,5 |
культура | 253,0 | 170,0 | 49,8 | 52,5 | 46,8 | 21,0 | 83,0 | 3,0 | 27,5 | 22,0 | 30,5 |
торгово-быто- вое обслуживание |
30,8 | 25,5 | 4,8 | 11,5 | 6,2 | 3,1 | 5,3 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 1,5 |
электрификация | 198,8 | 101,3 | 24,3 | 26,8 | 26,8 | 23,5 | 97,5 | 26,5 | 25,3 | 23,3 | 22,5 |
газификация | 575,4 | 298,4 | 72,0 | 77,4 | 76,0 | 73,0 | 277,0 | 72,0 | 69,4 | 68,0 | 67,6 |
водоснабжение | 879,9 | 879,9 | 219,6 | 219,6 | 220,3 | 220,3 | |||||
телекоммуника- ционная связь, всего |
531,7 | 206,3 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 81,4 | 325,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 81,4 |
дорожное строительство |
1237,6 | 623,8 | 208,2 | 153,2 | 135,4 | 127,0 | 613,8 | 122,5 | 128,4 | 138,4 | 224,5 |
из общего объема капитальных вложений за счет: федерального бюджета, всего |
1589,42 |
915,43 |
298,5 |
195,15 |
208,27 |
213,51 |
673,99 |
159,01 |
165,91 |
161,06 |
188,01 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
131,1 |
67,7 |
12,4 |
15,1 |
18,3 |
21,9 |
63,4 |
20,3 |
17,7 |
14,6 |
10,8 |
образование | 344,76 | 185,16 | 52,36 | 33,7 | 50,1 | 49,0 | 159,60 | 38,8 | 41,2 | 39,1 | 40,5 |
здравоохране- ние |
9,8 | 4,6 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 5,2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,75 |
культура | 70,51 | 46,16 | 16,79 | 12,50 | 10,72 | 6,15 | 24,35 | 0,75 | 8,25 | 6,20 | 9,15 |
торгово-быто- вое обслуживание |
0,0 | 0,0 | |||||||||
электрификация | 79,5 | 40,5 | 9,7 | 10,7 | 10,7 | 9,4 | 39,0 | 10,6 | 10,1 | 9,3 | 9,0 |
газификация | 143,8 | 74,4 | 18,0 | 19,4 | 19,0 | 18,0 | 69,4 | 18,0 | 17,4 | 17,0 | 17,0 |
водоснабжение | 152,0 | 152,0 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
телекоммуника- ционная связь |
159,55 | 61,91 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 24,4 | 97,64 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
дорожное строительство |
499 | 283,6 | 137,6 | 52,7 | 47,8 | 45,5 | 215,4 | 45,0 | 45,7 | 49,3 | 75,4 |
консолидирова- нного бюджета КБР, всего |
2929,89 | 1872,89 | 468,1 | 454,09 | 477,3 | 473,3 | 1057 | 241 | 261,2 | 255,2 | 299,7 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
52,4 |
27,1 |
5,0 |
6,0 |
7,3 |
8,8 |
25,4 |
8,12 |
7,08 |
5,8 |
4,32 |
образование | 805,46 | 432,39 | 121,94 | 78,7 | 117,6 | 114,2 | 373,07 | 90,8 | 96,32 | 91,1 | 94,9 |
здравоохране- ние |
109,6 | 92,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 17,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
культура | 155,0 | 98,4 | 29,5 | 29,2 | 24,8 | 14,9 | 56,7 | 2,25 | 19,25 | 15,8 | 19,35 |
торгово-быто- вое обслуживание |
18,39 | 15,39 | 2,6 | 7,49 | 3,6 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 0,9 |
электрификация | 79,5 | 40,5 | 9,7 | 10,7 | 10,7 | 9,4 | 39,0 | 10,6 | 10,1 | 9,3 | 9,0 |
газификация | 297,6 | 154,0 | 37,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | 143,6 | 38,0 | 36,0 | 35,0 | 34,6 |
водоснабжение | 701,0 | 701,0 | 174,9 | 174,9 | 175,6 | 175,6 | |||||
телекоммуника- ционная связь |
212,6 | 82,5 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 32,5 | 130,1 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
дорожное строительство |
498,2 | 229,7 | 47,9 | 67,5 | 59,1 | 55,2 | 268,5 | 52,7 | 55,1 | 61,0 | 99,7 |
внебюджетные источники, всего |
5979,31 | 2227,81 | 421,3 | 509,61 | 593,3 | 703,7 | 3751,5 | 761,5 | 868 | 984,1 | 1137,8 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
5241,8 |
1854,3 |
339,7 |
407,2 |
496,3 |
611,2 |
3387,4 |
677,68 |
782,52 |
898,7 |
1028,6 |
образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
здравоохране- ние |
97,0 | 48,2 | 12,1 | 12,05 | 12,1 | 12,1 | 48,8 | 12,15 | 12,15 | 12,15 | 12,36 |
культура | 27,5 | 25,5 | 3,5 | 10,8 | 11,2 | 2,0 | 2 | ||||
торгово-быто- вое обслуживание |
12,41 | 10,11 | 2,2 | 3,976 | 2,7 | 1,3 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
электрификация | 39,8 | 20,25 | 4,85 | 5,4 | 5,4 | 4,7 | 19,5 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 4,5 |
газификация | 134,0 | 70,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 64,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
водоснабжение | 27 | 27 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |||||
телекоммуника- ционная связь |
159,6 | 61,9 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 24,4 | 97,6 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
дорожное строительство |
239,9 | 110,5 | 22,7 | 33 | 28,5 | 26,3 | 129,4 | 24,8 | 27,6 | 28,1 | 49,4 |
Распределение средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | |||||||||||
Расходы на НИОКР, всего |
13,92 | 12,92 | 0,05 | 0,10 | 6,10 | 6,60 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,30 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|||
образование | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
здравоохране- ние |
0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
культура | 1,32 | 0,82 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |||
торгово-быто- вое обслуживание |
0,80 | 0,30 | 0,3 | 0,0 | 0,50 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | |||
электрификация | 11,80 | 11,80 | 5,5 | 6,3 | 0,00 | ||||||
газификация | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||||
водоснабжение | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
телекоммуника- ционная связь |
0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||
дорожное строительство |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
в том числе за счет средств: федерального бюджета |
11,95 |
11,92 |
0,00 |
0,00 |
5,56 |
6,36 |
0,03 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0 |
||||||||
образование | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
здравоохране- ние |
0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
культура | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | |||||
торгово-быто- вое обслуживание |
0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
электрификация | 11,8 | 11,8 | 5,5 | 6,3 | 0,0 | ||||||
газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
телекоммуника- ционная связь |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
дорожное строительство |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
консолидирова- нного бюджета КБР |
1,57 | 0,80 | 0,05 | 0,49 | 0,19 | 0,77 | 0,42 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
здравоохране- ние |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
культура | 0,77 | 0,50 | 0,07 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
торгово-быто- вое обслуживание |
0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||
электрификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
телекоммуника- ционная связь |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
дорожное строительство |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетных источников |
0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
здравоохране- ние |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
культура | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
торгово-быто- вое обслуживание |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
электрификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
телекоммуника- ционная связь |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
дорожное строительство |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Распределение средств на прочие текущие расходы | |||||||||||
Прочие текущие расходы, всего |
80,48 | 59,1 | 9,9 | 16,3 | 15,83 | 17,08 | 21,37 | 7,58 | 5,95 | 4,10 | 3,74 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
здравоохране- ние |
12,780 | 6,028 | 1,174 | 1,839 | 1,175 | 1,840 | 6,752 | 1,387 | 1,921 | 1,502 | 1,942 |
культура | 63,74 | 51,44 | 7,7 | 14,3 | 14,3 | 15,24 | 12,3 | 5,3 | 4,0 | 1,9 | 1,0 |
торгово-быто- вое обслуживание |
3,9 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,8 |
электрификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
телекоммуника- ционная связь |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
дорожное строительство |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе за счет средств федерального бюджета |
21,19 |
15,94 |
2,35 |
4,77 |
4,30 |
4,53 |
5,3 |
1,84 |
1,76 |
0,80 |
0,85 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
здравоохране- ние |
2,68 | 1,08 | 0,038 | 0,500 | 0,038 | 0,500 | 1,600 | 0,250 | 0,550 | 0,250 | 0,550 |
культура | 18,51 | 14,86 | 2,3 | 4,27 | 4,26 | 4,03 | 3,65 | 1,59 | 1,21 | 0,55 | 0,3 |
торгово-быто- вое обслуживание |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
электрификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
телекоммуника- ционная связь |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
дорожное строительство |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
консолидирова- нного бюджета КБР |
52,4 | 39,66 | 6,38 | 10,6 | 10,89 | 11,8 | 12,74 | 4,98 | 3,41 | 2,58 | 1,77 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
здравоохране- ние |
5,316 | 2,608 | 0,714 | 0,589 | 0,715 | 0,590 | 2,708 | 0,715 | 0,591 | 0,810 | 0,592 |
культура | 45,24 | 36,62 | 5,41 | 10,01 | 9,99 | 11,21 | 8,62 | 3,75 | 2,82 | 1,35 | 0,7 |
торгово-быто- вое обслуживание |
1,8 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 0,51 | 0,42 | 0,48 | |||
электрификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
телекоммуника- ционная связь |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
дорожное строительство |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетных источников |
6,89 | 3,51 | 1,19 | 0,93 | 0,64 | 0,75 | 3,38 | 0,76 | 0,78 | 0,72 | 1,12 |
в том числе по направлениям: жилищное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||
образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
здравоохране- ние |
4,788 | 2,344 | 0,422 | 0,750 | 0,422 | 0,750 | 2,444 | 0,422 | 0,780 | 0,442 | 0,800 |
культура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
торгово-быто- вое обслуживание |
2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,22 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
электрификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
газификация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
телекоммуника- ционная связь |
0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
дорожное строительство |
0,0 | 0,0 | 0,0 |
<< Статья 2 Статья 2 |
||
Содержание Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 марта 2003 г. N 32-РЗ "Об утверждении республиканской целевой программы "Социальное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.